Contents Ⅰ 年 3 月期決算総括 年 3 月期決算概況ハイライト 4 2. 事業別受注高の詳細 5 3. 事業別売上高の詳細 6 4. 営業利益の詳細 7 5. 繰越高の状況 8 Ⅱ 年 3 月期事業計画 年 3 月期事業計画 10
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1 2018 年 3 月期決算説明会 2018 年 5 月 11 日
2 Contents Ⅰ 年 3 月期決算総括 年 3 月期決算概況ハイライト 4 2. 事業別受注高の詳細 5 3. 事業別売上高の詳細 6 4. 営業利益の詳細 7 5. 繰越高の状況 8 Ⅱ 年 3 月期事業計画 年 3 月期事業計画 事業別受注計画 事業別売上計画 NTT 固定系事業の動向 NTT モバイル系事業の動向 NCC 設備事業の動向 IT ソリューション事業の動向 社会システム関連事業等の動向 17 Ⅲ. 中長期的な成長戦略 1. COMSYS VISION 2020 の進捗 IT カンパニーの成長ターゲット 社会システムカンパニーの成長ターゲット M&A による事業拡大 業務集約による生産性向上施策 経営統合後の利益改善実績 西日本通信建設工事会社 3 社との経営統合 25 Ⅳ. 株主還元施策 1. 株主還元施策 ( 配当金と自己株式取得 ) 27
3 Ⅰ 年 3 月期決算総括
4 Ⅰ 年 3 月期決算概況ハイライト 受注 売上 営業利益すべてが過去最高を更新 受注高は社会システム関連事業が好調に推移 初の 4,000 億円台へ 売上高は豊富な繰越高を背景に計画を達成 最高売上高を更新 最高益を 3 年ぶりに更新 中期目標の 300 億円台へ到達 ( 億円 ) 実績対前期対計画 受注高 4, 売上高 3, 営業利益 売上高営業利益率 8.0% +0.5p +0.5p 記載金額は単位未満を切り捨てとしております また 利益率及び増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております 4
5 Ⅰ-2. 事業別受注高の詳細 M&A 効果も含め社会システム関連事業が躍進 NTT 設備事業特需反動により対前期大幅減となったものの MB の前倒し受注により対計画増 NCC 設備事業 au 基地局工事や TV 受信対策工事により増 IT ソリューション事業法人ソリューションが計画未達となったがアライアンスとソフト開発により対前期増 社会システム関連事業カンドーのグループ化と大型 PJ 獲得により増 ( 億円 ) 実績対前期対計画 NTT 設備事業 1, NCC 設備事業 IT ソリューション事業 社会システム関連事業等 1,
6 Ⅰ-3. 事業別売上高の詳細 大量の工事を順調に消化し計画を達成 NTT 設備事業 MB 工事が進捗し AC の整備工程減少による減収を補い増収 NCC 設備事業好調な受注を受け大幅増収 IT ソリューション事業法人ソリューションが計画未達となったもののソフト開発増により対前期増収 社会システム関連事業カント ー連結化により大幅増収となったが太陽光の遅れ等により計画未達 ( 億円 ) 実績対前期対計画 NTT 設備事業 1, NCC 設備事業 IT ソリューション事業 社会システム関連事業等
7 Ⅰ-4. 営業利益の詳細 豊富な工事量を背景とした生産性の向上により大幅増益 高水準な繰越工事により工事の平準化が進み生産性が向上 ワークスタイルイノベーション等施策効果が増益に貢献 日本エコシステムの人件費 事務所経費等の削減により販管費を削減 ( 単位 : 億円 ) 売上高増生産性向上 施策効果 +6 カンドー 販管費の減販管費の減 カンドー 売上高増生産性向上 WF 標準化 業務集約 ワークスタイルイノベーション IT 武装化 グループ内要員流動 (+21.2%) +18 (+6.5%) 前期実績実績計画 7
8 Ⅰ-5. 繰越高の状況 社会システム関連事業の受注増により繰越高が更に増加 太陽光 (EPC) の駆け込み案件 民間系 DC 案件の新規受注により大幅増 au からの受注が伸び NCC 事業が大幅増 NTT-MB 事業は次年度受注予定の工程が前倒しとなり更に増加 ( 単位 : 億円 ) 1,595 1, 社会 , IT NCC NTT 期期首 期期首 期期首 期期首 期よりグループ化したカンドーにつきましては 受注高と売上高が同額のため繰越工事はありません 期期首 期期首 8
9 Ⅱ 年 3 月期事業計画
10 Ⅱ 年 3 月期事業計画 豊富な繰越工事により増収増益を計画 受注は前期を下回るものの 4,000 億円台を維持 売上高は豊富な繰越高を背景に中期目標の達成を目指す 営業利益は 3 期連続の増益 最高益の更新を計画 ( 億円 ) 期実績 期計画 対前期 受注高 4,022 4, 売上高 3,800 4, 営業利益 売上高営業利益率 8.0% 8.0% 0.0p 10
11 Ⅱ-2. 事業別受注計画 成長分野での受注増を計画 NTT 設備事業 MB で 期に前倒し受注があった影響により減少計画 NCC 設備事業 TV 受信対策の減により減少計画 IT ソリューション / 社会システム関連新規連結効果や事業カンパニーによる受注増を見込み増加計画 ( 億円 ) 期実績 期計画 対前期 NTT 設備事業 1,845 1, NCC 設備事業 IT ソリューション事業 社会システム関連事業等 1,180 1,
12 Ⅱ-3. 事業別売上計画 新規連結効果等により増収を計画 NTT 設備事業 NTT グループの設備投資減少を加味し減収計画 NCC 設備事業 TV 受信対策工事の減少を見込み減収計画 IT ソリューション事業ヴァックスラボの新規連結により増収計画 社会システム関連事業太陽光完成遅れのリカバリーやカンドー通期連結化により増収計画 ( 億円 ) 期実績 期計画 対前期 NTT 設備事業 1,859 1, NCC 設備事業 IT ソリューション事業 社会システム関連事業等 992 1,
13 Ⅱ-4.NTT 固定系事業の動向 光化投資増額による新たな光の需要に期待 NTT-G の償却方法見直しによる後年度負担軽減策は大幅減 ADSL ISDN マイグレーションによるフレッツ光の増加を期待 東京オリンピック向け設備工事の受注獲得に注力 ( 億円 ) 期計画 対前期 受注高 1, 売上高 1, NTT 設備事業 -AC NW 5 社単純合算値 NTT東5,479 2,738 光化投資 1,560 5,100 5,000 2,500 2,500 光化投資 1,530 2,741 2,600 2, 期実績 期予想 期計画 NT光化投資 1,610 出所 :NTT 決算説明会資料 NTT 平成 30 年度事業計画 T東NTT西NTT 東西の設備投資額フレッツ光契約件数 ( 光コラボ含む ) ( 単位 : 億円 ) NTT西注 : 契約件数は累計 2,005 2,051 2,111 1,117 1,147 1,187 光コラボ 期実績 光コラボ 341 期予想 光コラボは再掲 光コラボ 663 光コラボ 期計画 ( 単位 : 万回線 ) 5 社単独単純合算とは 統括事業会社 日本コムシス サンワコムシスエンジニアリング TOSYS つうけん コムシス情報システム の単独の単純合算値です 光コラボ 768 光コラボ
14 Ⅱ-5.NTT モバイル系事業の動向 3.5GHz 帯基地局建設本格化 工事量は高水準 NTT ドコモの通信事業への設備投資は前年比で微減 工事は首都圏に集中する見込みのため施工体制を強化中 3.4GHz 帯 5G 向け工事も 期下期から発注されることを期待 ( 億円 ) 期計画 対前期 受注高 売上高 NTT 設備事業 -MB 5 社単純合算値 NTT ドコモの設備投資 主要工程量の推移イメージ ( 当社予測 ) 5,971 (IFRS) 5,779 5,700 ( 単位 : 億円 ) (IFRS) 4G 用新周波数割当 5G 用周波数割当 東京オリンピックパラリンピック 通信事業 上記以外その他 5,762 5,472 5, 期 期 実績 実績 期計画 LTE LTE-A 800MHz 1.5GHz 1.7GHz 2GHz CA 3.5GHz 700MHz 3.4GHz 第 5 世代 (5G) 出所 :NTT ドコモ決算説明会資料 NTT ドコモは 2019 年 3 月期第 1 四半期から従来の米国会計基準に替えて IFRS を適用することとしています 14
15 Ⅱ-6.NCC 設備事業の動向 au SB のシェアアップを目指す TV 受信対策工事の実施エリアは拡大するものの当社実施件数は減少見込み au SB の基地局の工事量は前年に続き高水準となる見込み 楽天の参入を受け 2019 年以降の本格的な設備構築の受注を目指す ( 億円 ) 期計画 対前期 受注高 売上高 NCC 設備事業連結 KDDI 設備投資 ( 支払 ) ソフトバンク設備投資 ( 国内通信事業 ) 5,194 5,300 5,300 ( 単位 : 億円 ) ( 単位 : 億円 ) モバイル 3,250 3,300 3,300 (UQ 含む ) 3,205 3,703 3,700 固定他 1,943 2,000 2, 期実績 期当社予想 期当社予測 期実績 期実績 期当社予測 出所 :KDDI 決算説明会資料 出所 : ソフトバンクグループ決算説明会資料 15
16 Ⅱ-7.ITソリューション事業の動向アライアンスを強化し市場拡大分野へ注力 アライアンス強化によりクラウド テレワーク等の成長分野へ注力 AIを活用した新規事業の創出を図る ( 億円 ) 期計画 対前期 受注高 売上高 内事業カンパニーの効果による受注増加分 30 億円 IT ソリューション事業連結 ICT 関連市場規模の推移予測 各分野の注力項目 ( 単位 : 億円 ) 40,000 20,000 国内クラウド市場規模の推移 プライベートクラウドパブリッククラウド SI クラウド (Office365) IoT 関連 ( カメラ デバイス関連 ) 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 出所:MM 総研 NI オリンピック関連インフラ構築 防災 地震対策関連 NW 構築 2030 までの IoT AI の経済成長へのインパクト ( 市場規模 ) ( 単位 : 兆円 ) 1,300 1,000 1,070 1,129 1,180 1, 年 2020 年 2025 年 2030 年 出所: 情報通信白書 ( 平成 29 年 ) ソフト 監視 保守 AI 関連の新規事業創出 16
17 Ⅱ-8. 社会システム関連事業等の動向 太陽光の業容拡大とその他の再エネ案件受注拡大に取り組む バイオマスは自社のノウハウを活かし EPC 案件受注獲得を目指す プラント電気や高速道路等の老朽化対策案件の受注拡大を目指す PFI による電線地中化は全国の自治体が導入予定 積極的に取り組む ( 億円 ) 期計画 対前期 受注高 1, 売上高 1, 内事業カンパニーの効果による受注増加分 12 億円 社会システム関連事業等連結 各分野の注力項目 再生可能エネルギー事業の受注高推移 電設 土木 水処理プラント電気 高速道路老朽化対策 民間データセンター 上下水道 農水土木 電線類地中化 首都高での実績を基に受注エリア拡大 国交省 PFI 試行案件受注予定 ( 単位 : 億円 ) 太陽光 221 促進 170 太陽光は新たな顧客の開拓 多様な設置形態の提案により受注促進を図る 再生可能エネルギー 自家消費型太陽光 ( カーポート フロート 営農型 ) ハイブリッドシステムビジネス ( 風力 + 太陽光 ) O&M 小型風力 バイオマス その他の再エネ 期 期計画 バイオマス市場は 2020 年までに約 1.9 倍平均成長率 17.1% と急成長 17
18 Ⅲ. 中長期的な成長戦略
19 Ⅲ-1. COMSYS VISION 2020 の進捗売上高 営業利益の目標を1 年前倒しで達成へ IT 社会システム関連事業の成長戦略により売上高 4,000 億円に到達 営業利益目標は2018 年 3 月期に到達 更なる増益を計画 営業利益 ( 利益率 ) 275 (8.3%) 276 (8.4%) 238 (7.4%) 250 (7.5%) 303 (8.0%) 320 (8.0%) 前倒し 中期目標 300 (7.5%) 売上高 3,313 3,286 3,206 M&A 3,341 3,800 4, ,000 成長分野 927 1, キャリア系 2,386 2, 期比増減額 ( 単位 : 億円 ) 中期目標スタート 期 期 期 期 期 期 計画 期 COMSYS WAY a COMSYS VISION
20 Ⅲ-2.IT カンパニーの成長ターゲット アライアンスを強化し市場拡大へ注力 成長率の高いアライアンス市場へ注力 AI RPA 等新たなソフトウェア開発にチャレンジ IoT 関連等法人ソリューション分野の新たなビジネスにチャレンジ 収益性 月期 7%UP 553 億 %UP 1%UP IT ソリューション事業受注高推移 月期 604 億 640 億 ( 計画 ) 13%UP ターゲット別の受注高成長率 法人ソリューション分野 1 ( 公共 文教 全国展開 ) 保守ビジネス ( 再掲 ) 月期 ソフト分野 (AI RPA) 法人ソリューション分野 2 (IoT セキュリティ) %UP 15%UP %UP 月期 アライアンス分野 ( クラウト IT 基盤 テ ータセンター ) 29%UP 16%UP 月期 10%UP 成長性 20
21 Ⅲ-3. 社会システムカンパニーの成長ターゲット グループ連携強化により事業の最大最適化へ注力 電気通信分野は 既存事業の拡大 プラント電気に注力 電線類地中化 (PFI) 上下水道等の地下インフラ建設分野の拡大 太陽光 木質バイオマス発電を軸に再生可能エネルギー分野の拡大 収益性 ターゲット別の受注高成長率 電気通信分野 ( 高速道路 プラント電気 庁舎建替 ) 月期 24.5%UP 0.3%UP 再生可能エネルギー分野 ( 太陽光 バイオマス 風力 ) 月期 39%UP 11%DOWN 社会システム関連事業等の受注高推移 828 億 1,180 億 1,225 億 ( 計画 ) 基盤 その他分野 ( 電線類地中化 上下水道 農業土木 ) 57%UP 月期 21%UP 成長性 21
22 Ⅲ-4.M&A による事業拡大 カンドーを加えた売上貢献額は 600 億円規模に カンドーは 2019 年 3 月期から通期で貢献 売上高は 80 億円増 施工ラインナップの強化 技術者確保などを目的に更に推進 上高(億円) 売上高営業利益 0 決算期日本エコシステム北海道電電輸送 M&A 実績セントラルビルサービス東亜建材工業川中島建設 業績は各社の単純合算値であり のれん 株式取得費用等の影響は除いております カンドーは2018 年 3 月期第 2 四半期から連結化しておりますので 2018 年 3 月期実績には第 1 四半期分の数値は含んでおりません 売 期 期 期 期 期 ( 計画 ) ヴァックスラボ東京鋪装工業 カンドー カンドー 営業利益(億円)カンドー 今後のターゲット SI ソフトウェア開発空調工事 一般建設業 22
23 Ⅲ-5. 業務集約による生産性向上施策 アクセス系事業のコムシスグループ一体的運用を目指す 事業所集約によるコストの削減 リソースシフトの実施による連子一体運営における元請業務強化 業務集約センタのコムシスグループ最適配置とシステム化 ワークフロー標準化システム統合 人事交流活性化 エリアフリー業務を集約開通業務集約センタメタル 竣工集約センタ品質検査センタ ( 写真検査 ) コムシスグループ最適化へ 業務集約イメージ STEP1 ( 日本コムシス ) STEP2 ( 日本コムシス ) 首都圏エリアの業務集約 東日本の業務集約 西日本の業務集約 STEP3 ( コムシスク ルーフ ) グループ内の業務集約 項目 サービス総合工事 ユーザ工事 AC 工事 一般工事 平林 つうけん ( 札幌 ) 施工管理 工事事務所 広島 設計 竣工処理 開通業務集約センタ メタル 竣工集約センタ 福岡 TOSYS ( 的場 ) 写真検査 東日本 西日本品質検査センタ 西原 板野 コムシス 業務単位で集約 23
24 Ⅲ-6. 経営統合後の利益改善実績 構造改革により着実に利益率が向上 グループ内のリソースを共有することにより利益改善 業務集約による効率化を推進 今後も継続的に構造改革に取り組み利益率の向上に取り組む つうけん経営統合時の実施例 事業の集中と選択 重複業務の解消システムの共用その他の統合効果 連結子会社の合併 再編 北海道エリアの NTT-AC 事業をつうけんへ集約 北海道エリアの NTT-NW 事業を日本コムシスへ集約 共通業務集約 基幹システムの共用 施工系 IT システムの共用 人事給与システムの共用 グループウェア 事業所の統合 集約 集中購買 CMS 経営統合 (10 月 ~) % % つうけんの業績推移 震災影響 1.7% 1.7% 4.9% % 5.6% 5.6% 5.7% % 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 売上高営業利益率 24
25 Ⅲ-7. 西日本通信建設工事会社 3 社との経営統合 株式交換による 3 社との経営統合を発表 コムシスグループは売上高 5,000 億円 営業利益 350 億円規模へ拡大 2018 年 10 月 1 日より連結化を予定 生産性の高い施工体制の再構築により市場競争力強化と経営基盤拡充を図る 会社名 NDS 株式会社 ( 東証 1 部 / 名証 1 部証券コード 1956) 株式会社 SYSKEN ( 東証 2 部 / 福岡証券コード 1933) 北陸電話工事株式会社 ( 東証 2 部証券コード 1989) 所在地愛知県名古屋市熊本県熊本市石川県金沢市 代表者玉村知史福元秀典森泰夫 資本金 56 億 76 百万円 8 億 1 百万円 6 億 11 百万円 設立昭和 29 年 5 月昭和 29 年 9 月昭和 24 年 11 月 従業員数 2,787 名 ( 連結 ) 888 名 ( 連結 ) 669 名 ( 連結 ) 連結子会社 23 社 5 社 4 社 事業内容 総合エンジニアリング事業 ICT ソリューション事業 住宅不動産事業 情報電気通信事業 総合設備事業 その他 通信建設事業 情報システム事業 連結業績 ( 億円 ) 期実績 期計画 期実績 期計画 期実績 期計画 売上高 営業利益 ( 営業利益率 ) (4.7%) (4.0%) (3.2%) (2.7%) (1.7%) (1.4%) 純資産 期計画は 2018 年 5 月 8 日に各社から発表された計画値です 25
26 Ⅳ. 株主還元施策
27 Ⅳ-1. 株主還元施策 ( 配当金と自己株式取得 ) 10 円増配により配当性向 30% 以上を計画 ( 単位 : 億円 ) 当期利益 ( 計画 ) [167] 1 株当たり年間配当金 ( 保有割合 )* 注 期 期 期 期 期 期 ( 計画 ) 中間 10 円 15 円 15 円 20 円 25 円 30 円 期末 15 円 ( 普通 10 円 + 記念 5 円 ) 配当性向 18.4% 21.0% 25.6% 総還元性向 配当額 + 自己株当期利益 期末自己株式数 15 円 20 円 20 円 25 円 30 円 66.9% 66.2% 77.2% 2,831 万株 (19.4%) 3,141 万株 (21.5%) 3,024 万株 (21.5%) ROE 9.4% 9.0% 7.9% 30.8% [26.6%] 85.6% [74.0%] 3,186 万株 (22.6%) 7.3% [8.3%] 28.0% 32.7% 67.5% 56.6% 2,642 万株 (18.7%) - 9.4% - 自己株式取得 配当総額 (* 注 ) 発行済株式総数は 2015 年 11 月 30 日に自己株式 497 万株を消却し 14,597 万株から 14,100 万株へ変更となっております 2017 年 7 月 1 日付で カンドーとの株式交換により 自己株式数は 792 万株 (5.6%) 減少しております [ ] 内の数値はのれんの減損が無かった場合の想定値を記載しております 27
28 DataBook 詳細データ 01 連結損益計算書 02 損益計算書 統括事業会社グループ別 (2018 年 3 月期実績 ) 03 損益計算書 統括事業会社グループ別 (2019 年 3 月期計画 ) 04 事業区分別受注高 売上高及び繰越高 05 詳細区分別受注高及び売上高 5 社単独単純合算値 06 設備投資額 減価償却費の状況 参考 07 連結貸借対照表 ( 要約 ) 08 連結キャッシュ フロー ( 要約 )
29 01 連結損益計算書 ( 単位 : 億円 ) 2Q 実績通期実績 2Q 実績 対前期増減率 通期計画 通期実績 対前期増減率 対計画増減率 2Q 計画 対前期増減率 通期計画 対前期増減率 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (d) (e) ((e)-(b))/(b) ((e)-(d))/(d) (f) ((f)-(c))/(c) (g) ((g)-(e))/(e) 受注高 1,786 3,701 1, % 3,900 4, % 3.1% 1, % 4, % 売上高 1,322 3,341 1, % 3,800 3, % 0.0% 1, % 4, % 売上総利益 % % 2.8% % % ( 利益率 ) (12.5%) (13.7%) (13.7%) (13.7%) (14.1%) (13.2%) (14.0%) 販管費 % % 1.8% % % 営業利益 % % 6.5% % % ( 利益率 ) (4.8%) (7.5%) (6.4%) (7.5%) (8.0%) (6.2%) (8.0%) 経常利益 % % 5.5% % % ( 利益率 ) (4.9%) (7.6%) (6.6%) (7.7%) (8.1%) (6.3%) (8.1%) 親会社株主に帰属する当期 ( 四半期 ) 純利益 % % 2.0% % % ( 利益率 ) (3.1%) (4.3%) (4.5%) (5.3%) (5.4%) (4.1%) (5.3%) 記載金額は単位未満を切り捨てとしております また 利益率及び増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております
30 02 損益計算書 統括事業会社グループ別 (2018 年 3 月期実績 ) 対前期比 実績 日本コムシス -G サンコム -G TOSYS-G つうけん -G 実績 増減率 実績 実績 増減率 実績 実績 増減率 実績 実績 ( 単位 : 億円 ) 増減率 受注高 2,520 2, % % % % 売上高 2,203 2, % % % % 売上総利益 % % % % ( 利益率 ) (14.3%) (14.2%) (9.6%) (12.3%) (10.1%) (9.9%) (11.6%) (11.8%) 販管費 % % % % 営業利益 % % % % ( 利益率 ) (8.3%) (8.1%) (4.2%) (7.8%) (4.6%) (4.9%) (5.6%) (5.7%) 経常利益 % % % % ( 利益率 ) (8.4%) (8.2%) (4.2%) (7.8%) (4.6%) (5.0%) (5.8%) (5.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益 % % % % ( 利益率 ) (4.6%) (5.5%) (2.6%) (5.2%) (2.9%) (3.2%) (4.9%) (3.9%) 対計画比 計画 日本コムシス -G サンコム -G TOSYS-G つうけん -G 実績 増減率 計画 実績 増減率 計画 実績 増減率 計画 実績 増減率 受注高 2,670 2, % % % % 売上高 2,616 2, % % % % 売上総利益 % % % % ( 利益率 ) (14.3%) (14.2%) (9.0%) (12.3%) (9.7%) (9.9%) (11.8%) (11.8%) 販管費 % % % % 営業利益 % % % % ( 利益率 ) (8.3%) (8.1%) (4.0%) (7.8%) (4.5%) (4.9%) (5.6%) (5.7%) 記載金額は単位未満を切り捨てとしております また 利益率及び増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております 統括事業会社グループ間取引については 相殺消去しておりません
31 03 損益計算書 統括事業会社グループ別 (2019 年 3 月期計画 ) 通期計画 実績 日本コムシス -G サンコム -G TOSYS-G つうけん -G 計画 増減率 実績 計画 増減率 実績 計画 増減率 実績 計画 ( 単位 : 億円 ) 増減率 受 注 高 2,704 2, % % % % 売 上 高 2,530 2, % % % % 売 上 総 利 益 % % % % ( 利 益 率 ) (14.2%) (13.7%) (12.3%) (11.7%) (9.9%) (9.7%) (11.8%) (12.3%) 販 管 費 % % % % 営 業 利 益 % % % % ( 利 益 率 ) (8.1%) (7.9%) (7.8%) (7.4%) (4.9%) (4.7%) (5.7%) (6.1%) 記載金額は表示単位未満を切り捨てとしております また 利益率及び増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております
32 04 事業区分別受注高 売上高及び繰越高 ( 単位 : 億円 ) 受注高対前期対前期対計画対前期対前期 2Q 実績通期実績 2Q 実績通期計画通期実績 2Q 計画通期計画増減率増減率増減率増減率増減率事業区分 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (d) (e) ((e)-(b))/(b) ((e)-(d))/(d) (f) ((f)-(c))/(c) (g) ((g)-(e))/(e) N T T 設備事業 1,003 2, % 1,800 1, % 2.5% % 1, % N C C 設備事業 % % 26.6% % % IT ソリューション事業 % % 2.4% % % 社会システム関連事業等 % 1,170 1, % 0.9% % 1, % 合計 1,786 3,701 1, % 3,900 4, % 3.1% 1, % 4, % 売上高対前期対前期対計画対前期対前期 2Q 実績通期実績 2Q 実績通期計画通期実績 2Q 計画通期計画増減率増減率増減率増減率増減率事業区分 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (d) (e) ((e)-(b))/(b) ((e)-(d))/(d) (f) ((f)-(c))/(c) (g) ((g)-(e))/(e) N T T 設備事業 737 1, % 1,845 1, % 0.8% % 1, % N C C 設備事業 % % 21.1% % % IT ソリューション事業 % % 1.5% % % 社会システム関連事業等 % 1, % 6.4% % 1, % 合計 1,322 3,341 1, % 3,800 3, % 0.0% 1, % 4, % 繰越高対前期対前期 2Q 実績通期実績 2Q 実績通期実績増減率増減率事業区分 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (e) ((e)-(b))/(b) N T T 設備事業 % % N C C 設備事業 % % IT ソリューション事業 % % 社会システム関連事業等 % % 合計 1,477 1,373 1, % 1, % 記載金額は単位未満を切り捨てとしております また 増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております
33 05 詳細区分別受注高及び売上高 5 社単独単純合算値 受注高 Q 実績通期実績 2Q 実績 対前期増減率 通期計画 通期実績 対前期増減率 対計画増減率 2Q 計画 対前期増減率 通期計画 ( 単位 : 億円 ) 事業区分 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (d) (e) ((e)-(b))/(b) ((e)-(d))/(d) (f) ((f)-(c))/(c) (g) ((g)-(e))/(e) 対前期増減率 アクセス 538 1, % % 0.7% % % NTT 設備事業ネットワーク % % 3.5% % % モバイル % % 9.2% % % 小計 990 2, % 1,780 1, % 3.0% % 1, % N C C 設備事業 % % 27.0% % % IT ソリューション事業 % % 0.3% % % 社会システム関連事業等 % % 13.6% % % 合計 1,494 3,170 1, % 3,050 3, % 6.6% 1, % 3, % 売上高 Q 実績通期実績 2Q 実績 対前期増減率 通期計画 通期実績 対前期増減率 対計画増減率 2Q 計画 対前期増減率 通期計画 事業区分 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (d) (e) ((e)-(b))/(b) ((e)-(d))/(d) (f) ((f)-(c))/(c) (g) ((g)-(e))/(e) 対前期増減率 アクセス 405 1, % 1,030 1, % 2.1% % 1, % NTT 設備事業ネットワーク % % 4.4% % % モバイル % % 9.0% % % 小計 728 1, % 1,810 1, % 2.2% % 1, % N C C 設備事業 % % 21.5% % % IT ソリューション事業 % % 4.0% % % 社会システム関連事業等 % % 2.9% % % 合計 1,115 2,893 1, % 3,000 3, % 2.4% 1, % 3, % 5 社単独単純合算とは 統括事業会社 日本コムシス サンワコムシスエンジニアリング TOSYS つうけん コムシス情報システム の単独の単純合算値です 記載金額は単位未満を切り捨てとしております また 増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております
34 06 設備投資額 減価償却費の状況 ( 単位 : 億円 ) 対前期比対前期比実績実績計画増減額増減率増減額増減率 有形固定資産 % % 設備投資額 無形固定資産 % % 合計 % % 減価償却費 % % 記載金額は表示単位未満を切り捨てとしております また 増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております
35 07 連結貸借対照表 ( 要約 ) 資産の部 ( 単位 : 億円 ) 負債 純資産の部 ( 単位 : 億円 ) , ,281 2,843 流動資産 1,671 (+193) 現金預金 +81 完成工事未収入金等 +75 未成工事支出金等 +51 その他 15 1,865 2,843 流動負債 712 固定負債 101 (+115) 未払法人税等 +57 支払手形 工事未払金等 +41 未成工事受入金 +15 (+34) (+288) 固定資産 1,172 (+244) 建物等の有形固定資産 +157 のれん +53 投資有価証券 +18 その他 +15 1,416 純資産 2,029 自己株式処分差益 +80 親会社株主に帰属する当期純利益 自己株式の取得 株式交換による自己株式の減少 配当金 自己資本比率 70.9% 70.1% その他 +32 2, 現在.31 現在 現在.31 現在
36 連結キャッシュ フロー ( 要約 ) 首残高 営業キャッシュ フロー期 税引前当期純利益 +308 減価償却費 +58 法人税等の支払額 売上債権の増加額 未成工事支出金等の増加額 貸倒引当金の減少額 その他 +72 新規連結 +56 投資キャッシュ フロー 有形固定資産の取得 131 無形固定資産の取得 10 その他 財務キャッシュ フロー 124 自己株式取得 80 配当金支払 50 その他 期末残高( 単位 : 億円 ) 現在.31 現在
37 ~ コムシスグループ経営理念 ~ 私達コムシスグループは グループ一体となり 外部の様々なプレイヤーとも強力な協業 連携を図りつつ経営理念を実現します 時代をになう多様なインフラ建設 でお客様に選ばれ続ける企業を創ります 豊かな生活を支える社会基盤づくり で国と地域に貢献します たゆまない改革を続け更なる企業価値の向上を目指します 留意事項 本資料及び本説明会における予想値及び将来の見通しに関する記述 言明は 将来の予測であってリスクや不確定要素を含んだものであります 従いまして 実際の業績等は 様々な要因により記載の内容とは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください 実際の業績に影響を与えうる重要な要因は 当社の事業領域を取り巻く経済情勢 社会的動向 当社の提供するサービス等に対する需要動向や競争激化による価格下落圧力などです なお 業績に影響を与えうる要因は これらに限定されるものではありません ( お問い合わせ先 ) IR 部 TEL : FAX : Mailto:chd-ir@comsys.co.jp URL:
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-1- -2- 定性的情報 財務諸表等 1. 経営成績に関する定性的情報当第 1 四半期会計期間におけるわが国の経済につきましては 昨年の世界的な金融危機に端を発した不況の影響により 企業業績の悪化や個人消費の冷え込みが続いており 厳しい環境の中で推移いたしました 当社グループの主力事業であります広告ビジネスにおきましては 引き続きインターネット広告の成長が見込まれる一方 不況による広告市況全般への影響により
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216 年 3 月期の連結業績報告 分析 連結損益計算書分析 売上高 4.6% 増 4 兆 4,661 億円 バリュー +34 パーソナル +173 ビジネス 27 グローバル +15 その他 調整 +1 4,466 au 通信 ARPAと付加価値 ARPAの増加に起因する総合 ARPA 収入の増加をはじめ 固定通信料収入の増加 端末販売や海外子会社などの売上も増加したことにより 連結売上高は 4.6%
More information[ 第 3 四半期の財政状態 ( 連結 ) の変動状況に関する定性的情報等 ] 1 財政状態の変動状況当期より連結財務諸表を作成しており 当第 3 四半期末における総資産は5,065 百万円 株主資本は3,676 百万円 株主資本比率は72.6% となっております 2キャッシュ フローの状況 ( 営
平成 18 年 6 月期 第 3 四半期財務 業績の概況 ( 連結 ) 平成 18 年 5 月 10 日 上場会社名 株式会社マクロミル ( コード番号 :3730 東証一部 ) (URL http://www.macromill.com ) 問合せ先 代表者役職 氏名 代表取締役会長 CEO 杉本哲哉 TEL (03)6716-0700 問合せ先責任者 責任者役職 氏名 取締役 CFO 岡本伊久男
More information(2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 百万円 百万円 % 円 銭 18 年 6 月期第 3 四半期 28,677 11, , 年 6 月期第 3 四半期 17 年 6 月期 27,515 11,159 40
( 財 ) 財務会計基準機構会員 平成 18 年 6 月期第 3 四半期財務 業績の概況 ( 連結 ) 平成 18 年 5 月 15 日上場会社名株式会社ゼロ ( コード番号 :9028 東証第 2 部 ) (URL http://www.zero-nichiriku.co.jp/ ) 代表者代表取締役社長岩下世志問合せ先責任者取締役経営企画部長景山孝志 TEL:(045) 502-1438 1.
More information添付資料の目次 1. 連結財務諸表 2 (1) 連結貸借対照表 2 (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 4 (3) 連結財務諸表に関する注記事項 6 ( セグメント情報等 ) 6 2. 個別財務諸表 7 (1) 個別貸借対照表 7 (2) 個別損益計算書
平成 29 年 3 月期決算短信 平成 29 年 5 月 30 日 株式会社マルハン ( 百万円未満切捨て ) 1. 平成 29 年 3 月期の連結業績 ( 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 ) (1) 連結経営成績 (% 表示は対前期増減率 ) 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 29 年
More information3. その他 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) 無 (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 無 2 1 以外の会計方針の変更 無 3 会計上の見積りの変更 無 4 修正再表示 無 (3)
平成 30 年 3 月期中間決算短信 平成 29 年 11 月 28 日 会社名株式会社産業経済新聞社 URL http://sankei p 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 飯塚浩彦 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 経理本部長 ( 氏名 ) 近藤真史 TEL (03)323 1-7111 ( 百万円未満切捨 ) 1. 平成 29 年 9 月中間期の連結業績 ( 平成 29 年
More information[ 第 1 四半期の財政状態 ( 連結 ) の変動状況に関する定性的情報等 ] 1 財政状態の変動状況より連結財務諸表を作成しており 末における総資産は 4,263 百万円 株主資本は 3,060 百万円 株主資本比率は 71.8% となっております 2 キャッシュ フローの状況連結会計期間における
平成 18 年 6 月期第 1 四半期財務 業績の概況 ( 連結 ) 平成 17 年 11 月 11 日 上場会社名株式会社マクロミル ( コード番号 :3730 東証第一部 ) (URL http://www.macromill.com) 問 合 せ 先 代表者役職 氏名 代表取締役会長 CEO 杉本 哲哉 TEL (03)6716-0700 責任者役職 氏名 取締役 CFO 岡本 伊久男 1.
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10 年分の主要財務データ 2013 年 3 月期株式会社日立製作所 目次 1. 連結損益計算書 ( 要約 ) 2. 連結貸借対照表 ( 要約 ) 3. 連結キャッシュ フロー計算書 ( 要約 ) 4. 収益性の指標 5. 効率性の指標 6. 安定性および流動性の指標 7. 連結損益計算書 8. 連結貸借対照表 9. 連結キャッシュ フロー計算書 10. 設備投資額 減価償却費 研究開発費他 11.
More information平成 30 年 4 月 24 日 各 位 会社名楽天株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長三木谷浩史 ( コード :4755 東証第一部 ) 連結子会社 ( 楽天証券株式会社 ) の決算について 当社連結子会社の楽天証券株式会社 ( 代表取締役社長 : 楠雄治 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天証
平成 30 年 4 月 24 日 各 位 会社名楽天株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長三木谷浩史 ( コード :4755 東証第一部 ) 連結子会社 ( 楽天証券株式会社 ) の決算について 当社連結子会社の楽天証券株式会社 ( 代表取締役社長 : 楠雄治 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天証券 ) は 本日付けで平成 30 年 3 月期決算 ( 日本基準 連結 ) に関する添付のプレスリリースを行いましたのでお知らせいたします
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2019 年 3 月期第 2 四半期 決算説明会 2018 年 12 月 4 日 決算概況 2019 年 3 月期第 2 四半期累計実績前年同期比 連結 18 年 3 月期 2Q 累計実績 19 年 3 月期 2Q 累計実績 差異 増減率 19 年 3 月期 2Q 期初予想 情報 印刷 産業システム機材 10,177 10,001 176 1.7% 11,333 金融汎用 選挙システム機材 2,641
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2017 年 6 月期第 3 四半期決算説明資料 2017 年 5 月 12 日 ( 証券コード :7747 東証二部 名証二部 ) All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 1 2017 年 6 月期 ( ) 決算のポイント -1 メディカル事業 ~ 外部要因影響が大きいものの 国内 海外市場共に需要堅調により増加 ~ 国内
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積水ハウス株式会社 2016年1月期 第1四半期 2015 2 1 2015 4 30 2015 2 1 2015 4 30 決算概要 1 業績概要 2 財政状態 3 セグメント情報 請負型ビジネス ストック型ビジネス 開発型ビジネス 参考 通期見通し 2015年6月4日 2014年度中期経営計画の基本方針 グループシナジーの強化による 住 関連ビジネスの新たな挑戦 戸建住宅事業 賃貸住宅事業 請負型
More information2. 配当の状況当社は 四半期末を基準日とした配当を行っておりません 配当予想に関しましては 平成 19 年 5 月 8 日に公表しました平成 20 年 3 月期の配当予想を変更しておりません 1 株当たり配当金 ( 基準日 ) 中間期末期末年間 円銭円銭円銭 19 年 3 月期
平成 20 年 3 月期第 3 四半期財務 業績の概況 上場会社名ニチコン株式会社 ( 財 ) 財務会計基準機構会員 平成 20 年 1 月 31 日 上場取引所東証一部 大証一部 名証一部 コード番号 6 9 9 6 URL http://www.nichicon.co.jp 代表者代表取締役社長執行役員社長荒木幸彦問合せ先責任者執行役員 IR 室長河辺喜代一 TEL (075)231-8461
More information連結財政状態計算書分析 資産 3,832 億円増 6 兆 2,638 億円 その他 +23 6,264 有形固定資産が減少したものの ビッグローブな どの連結子会社化に伴う資産の増加 au WALLET クレジットカード事業の拡大やau 携帯電話端末の 営業債権及びその他の債権 +16 割賦販売によ
217 年 3 月期の連結業績報告 分析 連結損益計算書分析 売上高 6.3% 増 4 兆 7,483 億円 パーソナルセグメントにおけるモバイル通信料収入の増加や auでんき au WALLET Market などのライフデザイン事業の増収に加え バリューセグメントにおける付加価値 ARPA 収入の増加やジュピターショップチャンネル連結化による増収効果などもあり 売上高は 6.3% 増となる4 兆
More information平成 21 年 12 月期決算短信 平成 22 年 2 月 12 日 上場会社名 ( 株 ) アエリア 上場取引所 大 コード番号 3758 URL http://www.aeria.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小林祐介 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 取締役管理本部長 ( 氏名 ) 須田仁之 TEL 03-3587-9574 定時株主総会開催予定日 平成 22 年
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平成 21 年 3 月期 決算 補足説明資料 株式会社 大京 平成 21 年 5 月 14 日 ~1~ 平成 21 年 5 月 14 日 平成 21 年 3 月期 決算 補足説明資料 株式会社 大京 連結決算概要 厳しい事業環境のもと 主力の不動産販売事業における営業収入が 2,678 億円 ( 前年同期比 14.2% 減 ) と大幅に減少したことにより 全体の営業収入は 3,516 億円 ( 前年同期比
More information(2) サマリー情報 1 ページ 1. 平成 29 年 3 月期の連結業績 ( 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 ) (2) 連結財政状態 訂正前 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円銭 29 年 3 月期 2,699 1,23
各位 平成 29 年 6 月 2 日 会社名 株式会社ソルガム ジャパン ホールディングス 代表者名 代表取締役社長赤尾伸悟 (JASDAQ コード6636) 問合せ先 取締役管理部長中原麗 電 話 03-3449-3939 ( 訂正 数値データ訂正 ) 平成 29 年 3 月期決算短信 日本基準 ( 連結 ) の一部訂正について 当社は 平成 29 年 5 月 15 日に発表いたしました 平成 29
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各 位 平成 22 年 3 月 19 日 会 社 名 株式会社カッシーナ イクスシー 代表者名 代表取締役社長高橋克典 (JASDAQ コード番号: 2777) 問合せ先 取締役管理本部長小林要介 電 話 03-5725-4171 ( 訂正 数値データ訂正あり ) 平成 21 年 12 月期決算短信 の一部訂正に関するお知らせ 平成 22 年 2 月 19 日に発表いたしました 平成 21 年 12
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平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 平成 29 年 8 月 1 日 上場会社名 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 上場取引所 東 コード番号 3371 URLhttp://www.softcreate.co.jp/ 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役会長 ( 氏名 ) 林 勝 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 経理部長 ( 氏名 ) 村上 成二 TEL03-3486-0606
More information平成22年3月期 決算概要
平成 22 年 3 月期 決算概要 目次 平成 21 年度決算 決算概要 1 販売電力量 2 発受電電力量 3 個別収支比較表 1 4 個別収支比較表 2 5 個別収支比較表 3 6 連結収支比較表 7 セグメント情報 8 連結財政状態の概要 9 連結キャッシュ フロー比較表 10 平成 22 年度見通し 業績見通しの概要 11 個別業績見通し 12 配当について ( 個別 ) 13 平成 21 年度決算
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2019 年 3 月期第 2 四半期決算 株式会社リクルートホールディングス 取締役兼専務執行役員兼 CFO 佐川恵一 2018 年 11 月 13 日 免責事項 本資料の作成にあたり 当社は当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し 前提としていますが その正確性あるいは完全性について 当社は何ら表明及び保証するものではありません また 将来に関する記述が含まれている場合がありますが 実際の業績は様々なリスクや不確定要素に左右され
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2018 年 3 決算短信 日本基準 月期 ( 連結 ) 2018 年 5 月 15 日 上場会社名 株式会社青森銀行 上場取引所 東 コード番号 8342 URL http://www.a-bank.jp/ 代表者 ( 役職名 ) 取締役頭取 ( 氏名 ) 成田晋 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 総合企画部長 ( 氏名 ) 木立晋 TEL 017-777-111 定時株主総会開催予定日 2018
More information2. 配当の状況 1 株当たり配当金 ( 基準日 ) 第 3 四半期末 円 銭 19 年 3 月期第 3 四半期 年 3 月期第 3 四半期 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日 ) 参考 (%
平成 20 年 3 月期第 3 四半期財務 業績の概況 ( 財 ) 財務会計基準機構会員 平成 20 年 2 月 1 日 上場会社名 日本ピラー工業株式会社 上場取引所 東証一部 大証一部 コード番号 6490 URL http://www.pillar.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 岩波清久 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 経理部長 ( 氏名 ) 辻寛和 TEL
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決算概要 2016 年 4 28 富 通株式会社 次 本 のご説明内容 1. 連結業績概要 (1). 経営成績 / 事業別セグメント情報 (2). キャッシュ フローの状況 (3). 資産 負債 資本の状況 2. 2016 年度連結業績予想 (1). 業績 通し / 事業別セグメント情報 ( ご参考 ) (1). 連結業績予想の前提条件等 (2). 海外拠点の損益情報 1 次 本 のご説明内容 1.
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2019 年 3 月期決算説明会 2019 年 3 月期連結業績概要 2019 年 5 月 13 日 太陽誘電株式会社経営企画本部長増山津二 決算サマリー 2019 年 3 月期業績概要 売上高 2,743 億円 ( 前期比 12% 増 ) 営業利益 352 億円 ( 同 74% 増 ) で増収増益 コンデンサは前期比 19% 増収 すべての用途で売上が増加 特に自動車向けが牽引 売上高と当期純利益は
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第 16 回ビジネス会計検定試験より抜粋 ( 平成 27 年 3 月 8 日施行 ) 次の< 資料 1>から< 資料 5>により 問 1 から 問 11 の設問に答えなさい 分析にあたって 連結貸借対照表数値 従業員数 発行済株式数および株価は期末の数値を用いることとし 純資産を自己資本とみなす はマイナスを意味する < 資料 1> 連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 資産の部流動資産現金及び預金
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2018 年度第 2 四半期決算説明資料 2018 年 11 月 16 日 目次 Ⅰ.2018 年度第 2 四半期実績 P02 Ⅱ.2018 年度通期見通し P11 1 Ⅰ.2018 年度第 2 四半期実績 連結子会社 2018 年 3 月増加減少 2018 年 9 月備考 運輸 27 - - 27 レジャー 21 - - 21 不動産 4 - - 4 流通 12 2-14 2018.9 東武ストア
More information平成 29 年 12 月期第 3 四半期決算短信 日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 11 月 7 日 上場会社名 株式会社太陽工機 上場取引所 東 コード番号 6164 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 渡辺 登 問
平成 29 年 12 月期第 3 四半期決算短信 日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 11 月 7 日 上場会社名 太陽工機 上場取引所 東 コード番号 6164 URLhttp://www.taiyokoki.com 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 渡辺 登 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 常務取締役 ( 氏名 ) 小林 秋男 TEL0258-42-8808 四半期報告書提出予定日
More information<4D F736F F D F816992F990B C B835E92F990B3816A E31328C8E8AFA208C888E5A925A904D816B93F
各 位 2019 年 3 月 26 日 会社名株式会社フルキャストホールディングス代表者名代表取締役社長 CEO 坂巻一樹 ( コード番号 4848 東証第一部 ) 問い合わせ先財務 IR 部長朝武康臣電話番号 03-4530-4830 ( 訂正 数値データ訂正 ) 2018 年 12 月期決算短信 日本基準 ( 連結 ) の一部訂正について 2019 年 2 月 8 日に発表いたしました 2018
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2019 年 4 月 26 日 連結財政状態計算書 (IFRS) 2016 年度 2017 年度 2018 年度 資産流動資産現金及び現金同等物 287,910 390,468 219,963 営業債権及びその他の債権 1,916,813 1,976,715 2,128,156 その他の金融資産 302,253 372,083 70,933 棚卸資産 154,356 187,432 178,340
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目 次 ミスミグループ 218 年 3 月期決算報告 1.17 年度決算の概要 2 2.18 年度通期連結業績見通し 9 218 年 月 11 日代表取締役社長 CEO 大野龍隆 1 17 年度決算の概要 為替レート ( 対円 ) USドル 19. 円 11.9 円 ユーロ 119.4 円 129.4 円 人民元 16.2 円 16.7 円 17 年度決算概要 売上 利益ともに 7 期連続で過去最高を更新売上は堅調な自動化需要を取り込みほぼ計画通り営業利益は持続成長に向けた先行投資増により若干未達
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第 36 期 (2018 年 3 月 ~2018 年 5 月 ) 第 36 期 (2018 年 3 月 ~2018 年 5 月 ) Fact Sheet Fact Sheet 1. 前期及び当期業績等の推移 3. 事業概況 (1) 業績概要 P.1 (1) 月末生徒数推移 P.6 (2) 売上原価内訳 P.2 (2) 入会者数推移 P.6 (3) 販売管理費内訳 P.2 (3) 退会率推移 P.7
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平成 26 年 3 月期 決算補足説明資料 ( 連結 ) 平成 26 年 5 月 15 日 株式会社アイフラッグ http://www.iflag.co.jp/ 目次 平成 26 年 3 月期連結業績 今後の事業展開 中期経営方針 事業構造改革 の概要 4 業績等の推移 16 事業構造改革による損益構造の変化 5 課題と今後の事業展開 17 事業構造改革の推進状況と当期経営方針 6 目指すべきビジネスモデル
More information目次 平成 25 年 3 月期決算概要 1 業績概要 4 2 平成 25 年 3 月期の課題と取組み 5 3 経営成績 6 4 業績推移 7 5 売上高四半期推移 8 6 事業別業績推移 ( ソフトウェア開発事業 ) 9 7 事業別業績推移 ( 入力データ作成事業 ) 10 8 業種別売上比率 (
平成 25 年 3 月期 決算説明資料 平成 25 年 6 月 24 日 目次 平成 25 年 3 月期決算概要 1 業績概要 4 2 平成 25 年 3 月期の課題と取組み 5 3 経営成績 6 4 業績推移 7 5 売上高四半期推移 8 6 事業別業績推移 ( ソフトウェア開発事業 ) 9 7 事業別業績推移 ( 入力データ作成事業 ) 10 8 業種別売上比率 ( 全社 ) 11 9 貸借対照表
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平成 15 年 3 月期決算短信 ( 連結 ) 平成 15 年 5 月 16 日 上場会社名 千代田化工建設株式会社 上場取引所 東 コード番号 6366 本社所在都道府県 神奈川県 (URL http://www.chiyoda-corp.com/ ) 代表者役職名代表取締役社長氏名関誠夫問合せ先責任者役職名主計部長氏名徳永一夫 TEL( 045 506-9410 ) 決算取締役会開催日平成 15
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平成 30 年 7 月期中間決算短信 日本基準 ( 非連結 ) 平成 30 年 3 月 15 日上場取引所東上場会社名株式会社ニッソウコード番号 1444 URL http://reform-nisso.co.jp/ 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 前田浩 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 取締役管理部長 ( 氏名 ) 御供信之 TEL 03-3439-1671 中間発行者情報提出予定日
More information添付資料の目次 1. 連結財務諸表 2 (1) 連結貸借対照表 2 (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 4 (3) 連結財務諸表に関する注記事項 6 ( セグメント情報等 ) 6 2. 個別財務諸表 7 (1) 個別貸借対照表 7 (2) 個別損益計算書
平成 30 年 3 月期決算短信 平成 30 年 6 月 1 日 株式会社マルハン ( 百万円未満切捨て ) 1. 平成 30 年 3 月期の連結業績 ( 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 ) (1) 連結経営成績 (% 表示は対前期増減率 ) 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 30 年 3
More information( 参考 ) 個別業績の概要平成 29 年 9 月期第 1 四半期の個別業績 ( 平成 28 年 10 月 1 日 ~ 平成 28 年 12 月 31 日 ) (1) 個別経営成績 ( 累計 ) (% 表示は 対前年同四半期増減率 ) 売上高営業利益経常利益四半期純利益 百万円 % 百万円 % 百万
( 参考 ) 個別業績の概要平成 29 年 9 月期第 1 四半期の個別業績 ( 平成 28 年 10 月 1 日 ~ 平成 28 年 12 月 31 日 ) (1) 個別経営成績 ( 累計 ) (% 表示は 対前年同四半期増減率 ) 売上高営業利益経常利益四半期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 29 年 9 月期第 1 四半期 682 10.6 104 31.6 104 32.3
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2017 年 4 月期第 4 四半期 決算説明資料 株式会社ラクーン :3031 東証第一部 免責事項 当資料に記載されている意見や予測は 当資料作成時点における当社の判断に基づき作成されております 様々な環境の変化により実際の判断や結果が異なる可能性があります 2 2017 年 4 月期第 4 四半期サマリー 売上高 2,359,311 千円 ( 前年同期比 5.8% 増 ) 経常利益 414,313
More information当期実績前期実績 ( 平成 ~ 平成 ) ( 平成 ~ 平成 ) 業績予想前期比業績予想比 売 上 高 186, , ,400 +7,438 3,331 営 業 利 益 10,971 12,750 11,410 1,779
各位 平成 30 年 5 月 8 日会社名株式会社 TOKAIホールディングス代表者名代表取締役社長鴇田勝彦 ( コード番号 3167 東証第 1 部 ) 問合せ先執行役員広報部 IR 室担当谷口芳浩 (TEL. 03-5404-2891) 平成 30 年 3 月期決算と平成 31 年 3 月期業績予想について ~V 字回復を果たして 2 期ぶりの過去最高益を更新する今期の業績予想 ~ 当社は 本日
More information2009 年 12 月期第 2 四半期決算 ( 平成 21 年 12 月期 ) 補足説明資料 FACT SHEETS 2009 年 7 月 31 日 東京建物株式会社 目次 2009 年 ( 平成 21 年 )12 月期第 2 四半期決算 ( 連結 )
2009 年 12 月期第 2 四半期決算 ( 平成 21 年 12 月期 ) 補足説明資料 FCT SHEETS 2009 年 7 月 31 日 http://www.tatemono.com 目次 2009 年 ( 平成 21 年 )12 月期第 2 四半期決算 ( 連結 ) 損益計算書 P.1 セグメント情報 P.2 キャッシュフロー計算書 P.3 財務の状況 P.3 主要財務指標 P.3 2009
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証券コード :6770 2018 年 3 月期通期決算 2018 年 4 月 26 日 ( 木 ) 目次 2018 年 3 月期連結業績実績 P3~14 2019 年 3 月期連結業績予想 P15~19 配当金の見通し P20~21 2 2018 年 3 月期連結業績実績 2018 年 3 月期連結業績ポイント 連結 売上高 営業利益とも通期ベースで過去最高を更新 売上高は前年比 13.9% 増加
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