Contents Ⅰ 年 3 月期決算総括 年 3 月期決算概況ハイライト 4 2. 事業別受注高の詳細 5 3. 事業別売上高の詳細 6 4. 営業利益の詳細 7 5. 繰越高の状況 8 Ⅱ 年 3 月期事業計画 年 3 月期事業計画 10

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1 2018 年 3 月期決算説明会 2018 年 5 月 11 日

2 Contents Ⅰ 年 3 月期決算総括 年 3 月期決算概況ハイライト 4 2. 事業別受注高の詳細 5 3. 事業別売上高の詳細 6 4. 営業利益の詳細 7 5. 繰越高の状況 8 Ⅱ 年 3 月期事業計画 年 3 月期事業計画 事業別受注計画 事業別売上計画 NTT 固定系事業の動向 NTT モバイル系事業の動向 NCC 設備事業の動向 IT ソリューション事業の動向 社会システム関連事業等の動向 17 Ⅲ. 中長期的な成長戦略 1. COMSYS VISION 2020 の進捗 IT カンパニーの成長ターゲット 社会システムカンパニーの成長ターゲット M&A による事業拡大 業務集約による生産性向上施策 経営統合後の利益改善実績 西日本通信建設工事会社 3 社との経営統合 25 Ⅳ. 株主還元施策 1. 株主還元施策 ( 配当金と自己株式取得 ) 27

3 Ⅰ 年 3 月期決算総括

4 Ⅰ 年 3 月期決算概況ハイライト 受注 売上 営業利益すべてが過去最高を更新 受注高は社会システム関連事業が好調に推移 初の 4,000 億円台へ 売上高は豊富な繰越高を背景に計画を達成 最高売上高を更新 最高益を 3 年ぶりに更新 中期目標の 300 億円台へ到達 ( 億円 ) 実績対前期対計画 受注高 4, 売上高 3, 営業利益 売上高営業利益率 8.0% +0.5p +0.5p 記載金額は単位未満を切り捨てとしております また 利益率及び増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております 4

5 Ⅰ-2. 事業別受注高の詳細 M&A 効果も含め社会システム関連事業が躍進 NTT 設備事業特需反動により対前期大幅減となったものの MB の前倒し受注により対計画増 NCC 設備事業 au 基地局工事や TV 受信対策工事により増 IT ソリューション事業法人ソリューションが計画未達となったがアライアンスとソフト開発により対前期増 社会システム関連事業カンドーのグループ化と大型 PJ 獲得により増 ( 億円 ) 実績対前期対計画 NTT 設備事業 1, NCC 設備事業 IT ソリューション事業 社会システム関連事業等 1,

6 Ⅰ-3. 事業別売上高の詳細 大量の工事を順調に消化し計画を達成 NTT 設備事業 MB 工事が進捗し AC の整備工程減少による減収を補い増収 NCC 設備事業好調な受注を受け大幅増収 IT ソリューション事業法人ソリューションが計画未達となったもののソフト開発増により対前期増収 社会システム関連事業カント ー連結化により大幅増収となったが太陽光の遅れ等により計画未達 ( 億円 ) 実績対前期対計画 NTT 設備事業 1, NCC 設備事業 IT ソリューション事業 社会システム関連事業等

7 Ⅰ-4. 営業利益の詳細 豊富な工事量を背景とした生産性の向上により大幅増益 高水準な繰越工事により工事の平準化が進み生産性が向上 ワークスタイルイノベーション等施策効果が増益に貢献 日本エコシステムの人件費 事務所経費等の削減により販管費を削減 ( 単位 : 億円 ) 売上高増生産性向上 施策効果 +6 カンドー 販管費の減販管費の減 カンドー 売上高増生産性向上 WF 標準化 業務集約 ワークスタイルイノベーション IT 武装化 グループ内要員流動 (+21.2%) +18 (+6.5%) 前期実績実績計画 7

8 Ⅰ-5. 繰越高の状況 社会システム関連事業の受注増により繰越高が更に増加 太陽光 (EPC) の駆け込み案件 民間系 DC 案件の新規受注により大幅増 au からの受注が伸び NCC 事業が大幅増 NTT-MB 事業は次年度受注予定の工程が前倒しとなり更に増加 ( 単位 : 億円 ) 1,595 1, 社会 , IT NCC NTT 期期首 期期首 期期首 期期首 期よりグループ化したカンドーにつきましては 受注高と売上高が同額のため繰越工事はありません 期期首 期期首 8

9 Ⅱ 年 3 月期事業計画

10 Ⅱ 年 3 月期事業計画 豊富な繰越工事により増収増益を計画 受注は前期を下回るものの 4,000 億円台を維持 売上高は豊富な繰越高を背景に中期目標の達成を目指す 営業利益は 3 期連続の増益 最高益の更新を計画 ( 億円 ) 期実績 期計画 対前期 受注高 4,022 4, 売上高 3,800 4, 営業利益 売上高営業利益率 8.0% 8.0% 0.0p 10

11 Ⅱ-2. 事業別受注計画 成長分野での受注増を計画 NTT 設備事業 MB で 期に前倒し受注があった影響により減少計画 NCC 設備事業 TV 受信対策の減により減少計画 IT ソリューション / 社会システム関連新規連結効果や事業カンパニーによる受注増を見込み増加計画 ( 億円 ) 期実績 期計画 対前期 NTT 設備事業 1,845 1, NCC 設備事業 IT ソリューション事業 社会システム関連事業等 1,180 1,

12 Ⅱ-3. 事業別売上計画 新規連結効果等により増収を計画 NTT 設備事業 NTT グループの設備投資減少を加味し減収計画 NCC 設備事業 TV 受信対策工事の減少を見込み減収計画 IT ソリューション事業ヴァックスラボの新規連結により増収計画 社会システム関連事業太陽光完成遅れのリカバリーやカンドー通期連結化により増収計画 ( 億円 ) 期実績 期計画 対前期 NTT 設備事業 1,859 1, NCC 設備事業 IT ソリューション事業 社会システム関連事業等 992 1,

13 Ⅱ-4.NTT 固定系事業の動向 光化投資増額による新たな光の需要に期待 NTT-G の償却方法見直しによる後年度負担軽減策は大幅減 ADSL ISDN マイグレーションによるフレッツ光の増加を期待 東京オリンピック向け設備工事の受注獲得に注力 ( 億円 ) 期計画 対前期 受注高 1, 売上高 1, NTT 設備事業 -AC NW 5 社単純合算値 NTT東5,479 2,738 光化投資 1,560 5,100 5,000 2,500 2,500 光化投資 1,530 2,741 2,600 2, 期実績 期予想 期計画 NT光化投資 1,610 出所 :NTT 決算説明会資料 NTT 平成 30 年度事業計画 T東NTT西NTT 東西の設備投資額フレッツ光契約件数 ( 光コラボ含む ) ( 単位 : 億円 ) NTT西注 : 契約件数は累計 2,005 2,051 2,111 1,117 1,147 1,187 光コラボ 期実績 光コラボ 341 期予想 光コラボは再掲 光コラボ 663 光コラボ 期計画 ( 単位 : 万回線 ) 5 社単独単純合算とは 統括事業会社 日本コムシス サンワコムシスエンジニアリング TOSYS つうけん コムシス情報システム の単独の単純合算値です 光コラボ 768 光コラボ

14 Ⅱ-5.NTT モバイル系事業の動向 3.5GHz 帯基地局建設本格化 工事量は高水準 NTT ドコモの通信事業への設備投資は前年比で微減 工事は首都圏に集中する見込みのため施工体制を強化中 3.4GHz 帯 5G 向け工事も 期下期から発注されることを期待 ( 億円 ) 期計画 対前期 受注高 売上高 NTT 設備事業 -MB 5 社単純合算値 NTT ドコモの設備投資 主要工程量の推移イメージ ( 当社予測 ) 5,971 (IFRS) 5,779 5,700 ( 単位 : 億円 ) (IFRS) 4G 用新周波数割当 5G 用周波数割当 東京オリンピックパラリンピック 通信事業 上記以外その他 5,762 5,472 5, 期 期 実績 実績 期計画 LTE LTE-A 800MHz 1.5GHz 1.7GHz 2GHz CA 3.5GHz 700MHz 3.4GHz 第 5 世代 (5G) 出所 :NTT ドコモ決算説明会資料 NTT ドコモは 2019 年 3 月期第 1 四半期から従来の米国会計基準に替えて IFRS を適用することとしています 14

15 Ⅱ-6.NCC 設備事業の動向 au SB のシェアアップを目指す TV 受信対策工事の実施エリアは拡大するものの当社実施件数は減少見込み au SB の基地局の工事量は前年に続き高水準となる見込み 楽天の参入を受け 2019 年以降の本格的な設備構築の受注を目指す ( 億円 ) 期計画 対前期 受注高 売上高 NCC 設備事業連結 KDDI 設備投資 ( 支払 ) ソフトバンク設備投資 ( 国内通信事業 ) 5,194 5,300 5,300 ( 単位 : 億円 ) ( 単位 : 億円 ) モバイル 3,250 3,300 3,300 (UQ 含む ) 3,205 3,703 3,700 固定他 1,943 2,000 2, 期実績 期当社予想 期当社予測 期実績 期実績 期当社予測 出所 :KDDI 決算説明会資料 出所 : ソフトバンクグループ決算説明会資料 15

16 Ⅱ-7.ITソリューション事業の動向アライアンスを強化し市場拡大分野へ注力 アライアンス強化によりクラウド テレワーク等の成長分野へ注力 AIを活用した新規事業の創出を図る ( 億円 ) 期計画 対前期 受注高 売上高 内事業カンパニーの効果による受注増加分 30 億円 IT ソリューション事業連結 ICT 関連市場規模の推移予測 各分野の注力項目 ( 単位 : 億円 ) 40,000 20,000 国内クラウド市場規模の推移 プライベートクラウドパブリッククラウド SI クラウド (Office365) IoT 関連 ( カメラ デバイス関連 ) 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 出所:MM 総研 NI オリンピック関連インフラ構築 防災 地震対策関連 NW 構築 2030 までの IoT AI の経済成長へのインパクト ( 市場規模 ) ( 単位 : 兆円 ) 1,300 1,000 1,070 1,129 1,180 1, 年 2020 年 2025 年 2030 年 出所: 情報通信白書 ( 平成 29 年 ) ソフト 監視 保守 AI 関連の新規事業創出 16

17 Ⅱ-8. 社会システム関連事業等の動向 太陽光の業容拡大とその他の再エネ案件受注拡大に取り組む バイオマスは自社のノウハウを活かし EPC 案件受注獲得を目指す プラント電気や高速道路等の老朽化対策案件の受注拡大を目指す PFI による電線地中化は全国の自治体が導入予定 積極的に取り組む ( 億円 ) 期計画 対前期 受注高 1, 売上高 1, 内事業カンパニーの効果による受注増加分 12 億円 社会システム関連事業等連結 各分野の注力項目 再生可能エネルギー事業の受注高推移 電設 土木 水処理プラント電気 高速道路老朽化対策 民間データセンター 上下水道 農水土木 電線類地中化 首都高での実績を基に受注エリア拡大 国交省 PFI 試行案件受注予定 ( 単位 : 億円 ) 太陽光 221 促進 170 太陽光は新たな顧客の開拓 多様な設置形態の提案により受注促進を図る 再生可能エネルギー 自家消費型太陽光 ( カーポート フロート 営農型 ) ハイブリッドシステムビジネス ( 風力 + 太陽光 ) O&M 小型風力 バイオマス その他の再エネ 期 期計画 バイオマス市場は 2020 年までに約 1.9 倍平均成長率 17.1% と急成長 17

18 Ⅲ. 中長期的な成長戦略

19 Ⅲ-1. COMSYS VISION 2020 の進捗売上高 営業利益の目標を1 年前倒しで達成へ IT 社会システム関連事業の成長戦略により売上高 4,000 億円に到達 営業利益目標は2018 年 3 月期に到達 更なる増益を計画 営業利益 ( 利益率 ) 275 (8.3%) 276 (8.4%) 238 (7.4%) 250 (7.5%) 303 (8.0%) 320 (8.0%) 前倒し 中期目標 300 (7.5%) 売上高 3,313 3,286 3,206 M&A 3,341 3,800 4, ,000 成長分野 927 1, キャリア系 2,386 2, 期比増減額 ( 単位 : 億円 ) 中期目標スタート 期 期 期 期 期 期 計画 期 COMSYS WAY a COMSYS VISION

20 Ⅲ-2.IT カンパニーの成長ターゲット アライアンスを強化し市場拡大へ注力 成長率の高いアライアンス市場へ注力 AI RPA 等新たなソフトウェア開発にチャレンジ IoT 関連等法人ソリューション分野の新たなビジネスにチャレンジ 収益性 月期 7%UP 553 億 %UP 1%UP IT ソリューション事業受注高推移 月期 604 億 640 億 ( 計画 ) 13%UP ターゲット別の受注高成長率 法人ソリューション分野 1 ( 公共 文教 全国展開 ) 保守ビジネス ( 再掲 ) 月期 ソフト分野 (AI RPA) 法人ソリューション分野 2 (IoT セキュリティ) %UP 15%UP %UP 月期 アライアンス分野 ( クラウト IT 基盤 テ ータセンター ) 29%UP 16%UP 月期 10%UP 成長性 20

21 Ⅲ-3. 社会システムカンパニーの成長ターゲット グループ連携強化により事業の最大最適化へ注力 電気通信分野は 既存事業の拡大 プラント電気に注力 電線類地中化 (PFI) 上下水道等の地下インフラ建設分野の拡大 太陽光 木質バイオマス発電を軸に再生可能エネルギー分野の拡大 収益性 ターゲット別の受注高成長率 電気通信分野 ( 高速道路 プラント電気 庁舎建替 ) 月期 24.5%UP 0.3%UP 再生可能エネルギー分野 ( 太陽光 バイオマス 風力 ) 月期 39%UP 11%DOWN 社会システム関連事業等の受注高推移 828 億 1,180 億 1,225 億 ( 計画 ) 基盤 その他分野 ( 電線類地中化 上下水道 農業土木 ) 57%UP 月期 21%UP 成長性 21

22 Ⅲ-4.M&A による事業拡大 カンドーを加えた売上貢献額は 600 億円規模に カンドーは 2019 年 3 月期から通期で貢献 売上高は 80 億円増 施工ラインナップの強化 技術者確保などを目的に更に推進 上高(億円) 売上高営業利益 0 決算期日本エコシステム北海道電電輸送 M&A 実績セントラルビルサービス東亜建材工業川中島建設 業績は各社の単純合算値であり のれん 株式取得費用等の影響は除いております カンドーは2018 年 3 月期第 2 四半期から連結化しておりますので 2018 年 3 月期実績には第 1 四半期分の数値は含んでおりません 売 期 期 期 期 期 ( 計画 ) ヴァックスラボ東京鋪装工業 カンドー カンドー 営業利益(億円)カンドー 今後のターゲット SI ソフトウェア開発空調工事 一般建設業 22

23 Ⅲ-5. 業務集約による生産性向上施策 アクセス系事業のコムシスグループ一体的運用を目指す 事業所集約によるコストの削減 リソースシフトの実施による連子一体運営における元請業務強化 業務集約センタのコムシスグループ最適配置とシステム化 ワークフロー標準化システム統合 人事交流活性化 エリアフリー業務を集約開通業務集約センタメタル 竣工集約センタ品質検査センタ ( 写真検査 ) コムシスグループ最適化へ 業務集約イメージ STEP1 ( 日本コムシス ) STEP2 ( 日本コムシス ) 首都圏エリアの業務集約 東日本の業務集約 西日本の業務集約 STEP3 ( コムシスク ルーフ ) グループ内の業務集約 項目 サービス総合工事 ユーザ工事 AC 工事 一般工事 平林 つうけん ( 札幌 ) 施工管理 工事事務所 広島 設計 竣工処理 開通業務集約センタ メタル 竣工集約センタ 福岡 TOSYS ( 的場 ) 写真検査 東日本 西日本品質検査センタ 西原 板野 コムシス 業務単位で集約 23

24 Ⅲ-6. 経営統合後の利益改善実績 構造改革により着実に利益率が向上 グループ内のリソースを共有することにより利益改善 業務集約による効率化を推進 今後も継続的に構造改革に取り組み利益率の向上に取り組む つうけん経営統合時の実施例 事業の集中と選択 重複業務の解消システムの共用その他の統合効果 連結子会社の合併 再編 北海道エリアの NTT-AC 事業をつうけんへ集約 北海道エリアの NTT-NW 事業を日本コムシスへ集約 共通業務集約 基幹システムの共用 施工系 IT システムの共用 人事給与システムの共用 グループウェア 事業所の統合 集約 集中購買 CMS 経営統合 (10 月 ~) % % つうけんの業績推移 震災影響 1.7% 1.7% 4.9% % 5.6% 5.6% 5.7% % 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 売上高営業利益率 24

25 Ⅲ-7. 西日本通信建設工事会社 3 社との経営統合 株式交換による 3 社との経営統合を発表 コムシスグループは売上高 5,000 億円 営業利益 350 億円規模へ拡大 2018 年 10 月 1 日より連結化を予定 生産性の高い施工体制の再構築により市場競争力強化と経営基盤拡充を図る 会社名 NDS 株式会社 ( 東証 1 部 / 名証 1 部証券コード 1956) 株式会社 SYSKEN ( 東証 2 部 / 福岡証券コード 1933) 北陸電話工事株式会社 ( 東証 2 部証券コード 1989) 所在地愛知県名古屋市熊本県熊本市石川県金沢市 代表者玉村知史福元秀典森泰夫 資本金 56 億 76 百万円 8 億 1 百万円 6 億 11 百万円 設立昭和 29 年 5 月昭和 29 年 9 月昭和 24 年 11 月 従業員数 2,787 名 ( 連結 ) 888 名 ( 連結 ) 669 名 ( 連結 ) 連結子会社 23 社 5 社 4 社 事業内容 総合エンジニアリング事業 ICT ソリューション事業 住宅不動産事業 情報電気通信事業 総合設備事業 その他 通信建設事業 情報システム事業 連結業績 ( 億円 ) 期実績 期計画 期実績 期計画 期実績 期計画 売上高 営業利益 ( 営業利益率 ) (4.7%) (4.0%) (3.2%) (2.7%) (1.7%) (1.4%) 純資産 期計画は 2018 年 5 月 8 日に各社から発表された計画値です 25

26 Ⅳ. 株主還元施策

27 Ⅳ-1. 株主還元施策 ( 配当金と自己株式取得 ) 10 円増配により配当性向 30% 以上を計画 ( 単位 : 億円 ) 当期利益 ( 計画 ) [167] 1 株当たり年間配当金 ( 保有割合 )* 注 期 期 期 期 期 期 ( 計画 ) 中間 10 円 15 円 15 円 20 円 25 円 30 円 期末 15 円 ( 普通 10 円 + 記念 5 円 ) 配当性向 18.4% 21.0% 25.6% 総還元性向 配当額 + 自己株当期利益 期末自己株式数 15 円 20 円 20 円 25 円 30 円 66.9% 66.2% 77.2% 2,831 万株 (19.4%) 3,141 万株 (21.5%) 3,024 万株 (21.5%) ROE 9.4% 9.0% 7.9% 30.8% [26.6%] 85.6% [74.0%] 3,186 万株 (22.6%) 7.3% [8.3%] 28.0% 32.7% 67.5% 56.6% 2,642 万株 (18.7%) - 9.4% - 自己株式取得 配当総額 (* 注 ) 発行済株式総数は 2015 年 11 月 30 日に自己株式 497 万株を消却し 14,597 万株から 14,100 万株へ変更となっております 2017 年 7 月 1 日付で カンドーとの株式交換により 自己株式数は 792 万株 (5.6%) 減少しております [ ] 内の数値はのれんの減損が無かった場合の想定値を記載しております 27

28 DataBook 詳細データ 01 連結損益計算書 02 損益計算書 統括事業会社グループ別 (2018 年 3 月期実績 ) 03 損益計算書 統括事業会社グループ別 (2019 年 3 月期計画 ) 04 事業区分別受注高 売上高及び繰越高 05 詳細区分別受注高及び売上高 5 社単独単純合算値 06 設備投資額 減価償却費の状況 参考 07 連結貸借対照表 ( 要約 ) 08 連結キャッシュ フロー ( 要約 )

29 01 連結損益計算書 ( 単位 : 億円 ) 2Q 実績通期実績 2Q 実績 対前期増減率 通期計画 通期実績 対前期増減率 対計画増減率 2Q 計画 対前期増減率 通期計画 対前期増減率 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (d) (e) ((e)-(b))/(b) ((e)-(d))/(d) (f) ((f)-(c))/(c) (g) ((g)-(e))/(e) 受注高 1,786 3,701 1, % 3,900 4, % 3.1% 1, % 4, % 売上高 1,322 3,341 1, % 3,800 3, % 0.0% 1, % 4, % 売上総利益 % % 2.8% % % ( 利益率 ) (12.5%) (13.7%) (13.7%) (13.7%) (14.1%) (13.2%) (14.0%) 販管費 % % 1.8% % % 営業利益 % % 6.5% % % ( 利益率 ) (4.8%) (7.5%) (6.4%) (7.5%) (8.0%) (6.2%) (8.0%) 経常利益 % % 5.5% % % ( 利益率 ) (4.9%) (7.6%) (6.6%) (7.7%) (8.1%) (6.3%) (8.1%) 親会社株主に帰属する当期 ( 四半期 ) 純利益 % % 2.0% % % ( 利益率 ) (3.1%) (4.3%) (4.5%) (5.3%) (5.4%) (4.1%) (5.3%) 記載金額は単位未満を切り捨てとしております また 利益率及び増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております

30 02 損益計算書 統括事業会社グループ別 (2018 年 3 月期実績 ) 対前期比 実績 日本コムシス -G サンコム -G TOSYS-G つうけん -G 実績 増減率 実績 実績 増減率 実績 実績 増減率 実績 実績 ( 単位 : 億円 ) 増減率 受注高 2,520 2, % % % % 売上高 2,203 2, % % % % 売上総利益 % % % % ( 利益率 ) (14.3%) (14.2%) (9.6%) (12.3%) (10.1%) (9.9%) (11.6%) (11.8%) 販管費 % % % % 営業利益 % % % % ( 利益率 ) (8.3%) (8.1%) (4.2%) (7.8%) (4.6%) (4.9%) (5.6%) (5.7%) 経常利益 % % % % ( 利益率 ) (8.4%) (8.2%) (4.2%) (7.8%) (4.6%) (5.0%) (5.8%) (5.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益 % % % % ( 利益率 ) (4.6%) (5.5%) (2.6%) (5.2%) (2.9%) (3.2%) (4.9%) (3.9%) 対計画比 計画 日本コムシス -G サンコム -G TOSYS-G つうけん -G 実績 増減率 計画 実績 増減率 計画 実績 増減率 計画 実績 増減率 受注高 2,670 2, % % % % 売上高 2,616 2, % % % % 売上総利益 % % % % ( 利益率 ) (14.3%) (14.2%) (9.0%) (12.3%) (9.7%) (9.9%) (11.8%) (11.8%) 販管費 % % % % 営業利益 % % % % ( 利益率 ) (8.3%) (8.1%) (4.0%) (7.8%) (4.5%) (4.9%) (5.6%) (5.7%) 記載金額は単位未満を切り捨てとしております また 利益率及び増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております 統括事業会社グループ間取引については 相殺消去しておりません

31 03 損益計算書 統括事業会社グループ別 (2019 年 3 月期計画 ) 通期計画 実績 日本コムシス -G サンコム -G TOSYS-G つうけん -G 計画 増減率 実績 計画 増減率 実績 計画 増減率 実績 計画 ( 単位 : 億円 ) 増減率 受 注 高 2,704 2, % % % % 売 上 高 2,530 2, % % % % 売 上 総 利 益 % % % % ( 利 益 率 ) (14.2%) (13.7%) (12.3%) (11.7%) (9.9%) (9.7%) (11.8%) (12.3%) 販 管 費 % % % % 営 業 利 益 % % % % ( 利 益 率 ) (8.1%) (7.9%) (7.8%) (7.4%) (4.9%) (4.7%) (5.7%) (6.1%) 記載金額は表示単位未満を切り捨てとしております また 利益率及び増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております

32 04 事業区分別受注高 売上高及び繰越高 ( 単位 : 億円 ) 受注高対前期対前期対計画対前期対前期 2Q 実績通期実績 2Q 実績通期計画通期実績 2Q 計画通期計画増減率増減率増減率増減率増減率事業区分 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (d) (e) ((e)-(b))/(b) ((e)-(d))/(d) (f) ((f)-(c))/(c) (g) ((g)-(e))/(e) N T T 設備事業 1,003 2, % 1,800 1, % 2.5% % 1, % N C C 設備事業 % % 26.6% % % IT ソリューション事業 % % 2.4% % % 社会システム関連事業等 % 1,170 1, % 0.9% % 1, % 合計 1,786 3,701 1, % 3,900 4, % 3.1% 1, % 4, % 売上高対前期対前期対計画対前期対前期 2Q 実績通期実績 2Q 実績通期計画通期実績 2Q 計画通期計画増減率増減率増減率増減率増減率事業区分 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (d) (e) ((e)-(b))/(b) ((e)-(d))/(d) (f) ((f)-(c))/(c) (g) ((g)-(e))/(e) N T T 設備事業 737 1, % 1,845 1, % 0.8% % 1, % N C C 設備事業 % % 21.1% % % IT ソリューション事業 % % 1.5% % % 社会システム関連事業等 % 1, % 6.4% % 1, % 合計 1,322 3,341 1, % 3,800 3, % 0.0% 1, % 4, % 繰越高対前期対前期 2Q 実績通期実績 2Q 実績通期実績増減率増減率事業区分 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (e) ((e)-(b))/(b) N T T 設備事業 % % N C C 設備事業 % % IT ソリューション事業 % % 社会システム関連事業等 % % 合計 1,477 1,373 1, % 1, % 記載金額は単位未満を切り捨てとしております また 増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております

33 05 詳細区分別受注高及び売上高 5 社単独単純合算値 受注高 Q 実績通期実績 2Q 実績 対前期増減率 通期計画 通期実績 対前期増減率 対計画増減率 2Q 計画 対前期増減率 通期計画 ( 単位 : 億円 ) 事業区分 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (d) (e) ((e)-(b))/(b) ((e)-(d))/(d) (f) ((f)-(c))/(c) (g) ((g)-(e))/(e) 対前期増減率 アクセス 538 1, % % 0.7% % % NTT 設備事業ネットワーク % % 3.5% % % モバイル % % 9.2% % % 小計 990 2, % 1,780 1, % 3.0% % 1, % N C C 設備事業 % % 27.0% % % IT ソリューション事業 % % 0.3% % % 社会システム関連事業等 % % 13.6% % % 合計 1,494 3,170 1, % 3,050 3, % 6.6% 1, % 3, % 売上高 Q 実績通期実績 2Q 実績 対前期増減率 通期計画 通期実績 対前期増減率 対計画増減率 2Q 計画 対前期増減率 通期計画 事業区分 (a) (b) (c) ((c)-(a))/(a) (d) (e) ((e)-(b))/(b) ((e)-(d))/(d) (f) ((f)-(c))/(c) (g) ((g)-(e))/(e) 対前期増減率 アクセス 405 1, % 1,030 1, % 2.1% % 1, % NTT 設備事業ネットワーク % % 4.4% % % モバイル % % 9.0% % % 小計 728 1, % 1,810 1, % 2.2% % 1, % N C C 設備事業 % % 21.5% % % IT ソリューション事業 % % 4.0% % % 社会システム関連事業等 % % 2.9% % % 合計 1,115 2,893 1, % 3,000 3, % 2.4% 1, % 3, % 5 社単独単純合算とは 統括事業会社 日本コムシス サンワコムシスエンジニアリング TOSYS つうけん コムシス情報システム の単独の単純合算値です 記載金額は単位未満を切り捨てとしております また 増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております

34 06 設備投資額 減価償却費の状況 ( 単位 : 億円 ) 対前期比対前期比実績実績計画増減額増減率増減額増減率 有形固定資産 % % 設備投資額 無形固定資産 % % 合計 % % 減価償却費 % % 記載金額は表示単位未満を切り捨てとしております また 増減率については円単位にて算出し 小数点第 2 位以下を四捨五入しております

35 07 連結貸借対照表 ( 要約 ) 資産の部 ( 単位 : 億円 ) 負債 純資産の部 ( 単位 : 億円 ) , ,281 2,843 流動資産 1,671 (+193) 現金預金 +81 完成工事未収入金等 +75 未成工事支出金等 +51 その他 15 1,865 2,843 流動負債 712 固定負債 101 (+115) 未払法人税等 +57 支払手形 工事未払金等 +41 未成工事受入金 +15 (+34) (+288) 固定資産 1,172 (+244) 建物等の有形固定資産 +157 のれん +53 投資有価証券 +18 その他 +15 1,416 純資産 2,029 自己株式処分差益 +80 親会社株主に帰属する当期純利益 自己株式の取得 株式交換による自己株式の減少 配当金 自己資本比率 70.9% 70.1% その他 +32 2, 現在.31 現在 現在.31 現在

36 連結キャッシュ フロー ( 要約 ) 首残高 営業キャッシュ フロー期 税引前当期純利益 +308 減価償却費 +58 法人税等の支払額 売上債権の増加額 未成工事支出金等の増加額 貸倒引当金の減少額 その他 +72 新規連結 +56 投資キャッシュ フロー 有形固定資産の取得 131 無形固定資産の取得 10 その他 財務キャッシュ フロー 124 自己株式取得 80 配当金支払 50 その他 期末残高( 単位 : 億円 ) 現在.31 現在

37 ~ コムシスグループ経営理念 ~ 私達コムシスグループは グループ一体となり 外部の様々なプレイヤーとも強力な協業 連携を図りつつ経営理念を実現します 時代をになう多様なインフラ建設 でお客様に選ばれ続ける企業を創ります 豊かな生活を支える社会基盤づくり で国と地域に貢献します たゆまない改革を続け更なる企業価値の向上を目指します 留意事項 本資料及び本説明会における予想値及び将来の見通しに関する記述 言明は 将来の予測であってリスクや不確定要素を含んだものであります 従いまして 実際の業績等は 様々な要因により記載の内容とは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください 実際の業績に影響を与えうる重要な要因は 当社の事業領域を取り巻く経済情勢 社会的動向 当社の提供するサービス等に対する需要動向や競争激化による価格下落圧力などです なお 業績に影響を与えうる要因は これらに限定されるものではありません ( お問い合わせ先 ) IR 部 TEL : FAX : Mailto:chd-ir@comsys.co.jp URL:

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決算概要

決算概要 2016 年度 第 1 四半期 決算概要 2016 年 7 28 富 通株式会社 次 本 のご説明内容 1. 2016 年度第 1 四半期連結業績概要 (1). 経営成績 / 事業別セグメント情報 (2). キャッシュ フローの状況 (3). 資産 負債 資本の状況 2. 2016 年度連結業績予想 (1). 業績 通し / 事業別セグメント情報 ( ご参考 ) (1). 連結業績予想の前提条件等

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( 参考 ) 個別業績予想平成 24 年 3 月期の個別業績予想 ( 平成 23 年 4 月 1 日 ~ 平成 24 年 3 月 31 日 ) (% 表示は 通期は対前期 第 2 四半期 ( 累計 ) は対前年同四半期増減率 ) 売上高営業利益経常利益当期純利益 1 株当たり当期純利益百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭第 2 四半期 ( 累計 ) 440,500 6.2 4,500

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平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. 四半期財務諸表及び主な注記 3 (1) 四半期貸借対照表 3 (2) 四半期損益計算書 5 第 2 四半期累計期間 5 (3) 四半期キャッシュ フロー計算書 6 (4) 四半期財務諸表に関する注記事項 7 ( 継続企業の前提に関する注記

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