第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 区分 年度 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 1 地方税 859,15

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1 財政再生計画書 ( 平成 28 年度第 3 次 (9 月 ) 変更後 ) 第 1 再生判断比率が財政再生基準以上となった要因の分析 : 変更前に同じ第 2 計画期間 : 変更前に同じ第 3 財政再生の基本方針 : 変更前に同じ第 4 財政の再生に必要な計画及び入又は出の増減額 : 変更前に同じ第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 : 次のとおり変更する 区分 年度 財政再生計画を策定した年度 ( 初年度 ) 一般財源の前年度一般財源の前年度一般財源の前年度一般財源の前年度入入額一般財源入額一般財源対比増減額入額一般財源対比増減額入額一般財源対比増減額入額一般財源対比増減額 1 地方税 1,009,387 1,009, , ,696 74, , ,303 22, , ,940 21, , ,832 46,108 2 地方譲与税 86,053 86,053 81,101 81,101 4,952 78,338 78,338 2,763 76,179 76,179 2,159 71,450 71,450 4,729 3 地方交付税 4,423,071 4,423,071 4,680,065 4,680, ,994 5,317,657 5,317, ,592 5,235,384 5,235,384 82,273 5,266,367 5,266,367 30,983 4 国都道府県支出金 1,122,970 71,518 1,369, , ,691 1,603,436 52, ,459 1,577,868 24,894 27,856 1,605,004 18,890 6,004 5 繰入金 26, , ,581 3,883 3, , , , , , ,196 6 地方債 679, ,364 33,626,482 32,531,698 32,317,334 2,621, ,066 32,132,632 1,022, , , , ,407 2, ,199,000 32,199,000 32,199, ,199, その他 1,335, ,742 1,261, ,746 73,996 1,783, , ,676 1,785, ,449 87,027 1,683, , ,029 入計 8,682,748 6,192,145 42,040,230 38,752,515 32,560,370 12,400,922 7,571,419 31,181,096 11,213,250 7,937, ,827 10,755,460 7,677, ,292 一般財源の前年度一般財源の前年度一般財源の前年度一般財源の前年度出出額一般財源出額一般財源対比増減額出額一般財源対比増減額出額一般財源対比増減額出額一般財源対比増減額 1 人件費 725, , , ,811 88, , ,256 38, , ,768 45, , ,219 30,549 2 物件費 674, , , ,195 83, , ,303 57, , ,684 32, , ,082 3,602 3 維持補修費 340, , , ,510 48, , ,913 49, , ,277 27, , ,231 3,046 4 扶助費 1,283, ,850 1,133, ,850 46,000 1,322, ,564 12,714 1,385, ,774 23,210 1,425, ,533 1,241 5 建設事業費 992, ,345 1,001, ,037 41,692 2,412,498 1,220, ,438 1,697, , ,609 1,138, , ,150 (1) 普通建設事業費 992, ,345 1,001, ,037 41,692 2,412,498 1,220, ,438 1,679, , ,209 1,086, , ,786 (2) 災害復旧事業費 , , 公債費 2,226,521 1,710,056 2,384,332 1,242, ,106 3,539,627 1,722, ,751 1,917,844 1,521, ,035 1,869,599 1,501,132 20, , , , , ,488 24, , , 繰出金 855, ,767 1,997,031 1,907,038 1,132, , ,181 1,046, , ,500 16,681 1,007, ,672 85,172 8 その他 33,756,836 33,697,931 33,235,459 32,822, ,949 1,717,241 1,443,576 31,379,406 2,744,054 2,646,125 1,202,549 2,754,760 2,613,006 33,119 出計 入出差引額 ( A ) 翌年度へ繰り越すべき財源 ( B ) 計画初年度の前年度 ( 平成 20 年度 ) 平成 22 年度 平成 23 年度 ( 第 2 年度 ) ( 第 3 年度 ) 40,855,888 38,365,285 41,584,088 38,296,373 68,912 11,874,472 7,044,969 31,251,404 10,624,664 7,348, ,691 10,110,097 7,032, ,069 32,173,140 32,173, , ,142 32,629, , ,450 70, , ,586 62, , ,363 56,777 26,326 31,425 9, ,600 実質収支額 ( A ) - ( B ) ( C ) 32,199, , , , ,763 (C) のうち地方自治法第 233 条の2の規定による基金繰入額 平成 24 年度 ( 第 4 年度 )

2 第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 区分 年度 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 1 地方税 859, ,159 30, , ,247 3, , ,893 51, , ,636 5, , , ,711 2 地方譲与税 67,614 67,614 3,836 63,959 63,959 3,655 59,023 59,023 4,936 57,416 57,416 1,607 71,196 71,196 13,780 3 地方交付税 5,284,618 5,284,618 18,251 5,129,740 5,129, ,878 4,848,416 4,848, ,324 4,411,244 4,411, ,172 4,427,676 4,427,676 16,432 4 国都道府県支出金 1,785,806 18, ,156,921 36,410 17,722 2,099,948 36, ,039,286 15,687 20,931 1,058,903 15, 繰入金 946, , ,106 1,565,648 1,486, ,416 1,090, , ,132 1,550,371 1,307, ,791 79, ,307,711 6 地方債 811, ,200 3,793 1,289, ,579 18, , ,243 17,336 1,422, ,409 38,834 36, ,409 7 その他 1,706, ,082 19,604 1,813,828 1,082, ,194 2,027,258 1,121,666 39,390 1,282, , , , ,221 55,611 入計 11,460,965 8,368, ,043 12,875,222 8,909, ,266 11,804,116 7,966, ,484 11,562,054 7,257, ,844 7,519,312 5,844,599 1,413,336 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年出出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額 1 人件費 841, ,993 5, , ,440 21,447 1,109, , ,464 1,004, ,036 82, , ,411 38,625 2 物件費 650, ,004 23, , ,830 22, , ,839 16, , , , , , ,932 3 維持補修費 394, ,814 13, , ,250 6, , ,354 57, , ,213 6, , ,423 23,790 4 扶助費 1,446, ,538 39,005 1,450, ,977 40,561 1,545, ,188 71,211 1,505, ,921 17,267 1,193, ,730 93,191 5 建設事業費 1,116, ,547 67,831 1,811,922 88, ,959 1,126, , ,398 1,151,547 33, ,195 65,244 7,160 26,631 (1) 普通建設事業費 1,086, ,478 47,998 1,811,922 88, ,890 1,126, , ,398 1,151,547 33, ,195 65,244 7,160 26,631 (2) 災害復旧事業費 30,046 20,069 19, , 公債費 3,893,627 3,551,934 2,050,802 3,867,327 3,526,894 25,040 3,682,083 3,416, ,304 3,699,602 3,444,156 27,566 3,313,673 3,053, ,730 2,558,450 2,479,250 2,076,762 2,558,449 2,484,477 5,227 2,558,450 2,489,784 5,307 2,558,449 2,495,169 5,385 2,558,449 2,500,637 5,468 7 繰出金 911, ,627 97, , ,857 53, , ,098 10, , ,477 12, , , ,118 8 その他 1,551,794 1,229,844 1,383,162 2,172,157 1,910, ,979 1,991,997 1,349, ,003 1,911, , , , , ,319 出計 入出差引額 ( A ) 翌年度へ繰り越すべき財源 ( B ) 実質収支額 ( A ) - ( B ) ( C ) (C) のうち地方自治法第 233 条の2の規定による基金繰入額 平成 25 年度 ( 第 5 年度 ) 平成 26 年度 ( 第 6 年度 ) 平成 27 年度 ( 第 7 年度 ) 平成 28 年度 10,807,269 7,715, ,710 12,196,618 8,230, ,358 11,804,116 7,966, ,880 11,562,054 7,257, ,844 7,519,312 5,844,599 1,413, , ,696 8, , ,604 24, ,604 ( 第 8 年度 ) 28 2, , , 平成 29 年度 ( 第 9 年度 )

3 第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 区分 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 1 地方税 889, ,723 28, , ,783 22, , ,812 21, , ,919 24, , ,874 11,045 2 地方譲与税 71,196 71, ,196 71, ,196 71, ,196 71, ,196 71, 地方交付税 4,414,968 4,414,968 12,708 4,378,913 4,378,913 36,055 4,359,257 4,359,257 19,656 4,111,232 4,111, ,025 4,037,678 4,037,678 73,554 4 国都道府県支出金 1,024,287 16,159 1,000 1,017,494 10,659 5, ,789 10, ,280 10, ,786 10, 繰入金 75, , , , , , ,970 43, ,379 6 地方債 32, , , , , その他 915, ,248 12, , ,315 8, , ,961 20, , ,787 3, , ,004 28,217 入計 7,424,166 5,791,294 53,305 7,332,218 5,717,866 73,428 7,242,835 5,696,885 20,981 7,166,069 5,688,949 7,936 6,815,349 5,408, ,761 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年出出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額 1 人件費 859, , , , ,125 79, , ,338 53,787 1,097, , , , , ,593 2 物件費 537, ,428 13, , ,561 4, , ,348 9, , , , ,832 8,005 3 維持補修費 352, ,068 7, , ,689 7, , ,055 1, , , , ,134 2,397 4 扶助費 1,172, ,444 6,286 1,151, ,353 6,091 1,129, ,189 6,164 1,107, ,038 6,151 1,085, ,688 6,350 5 建設事業費 55,759 7, ,847 3,887 3,970 51,427 14,643 10,756 17,382 3,422 11,221 12,447 8,447 5,025 (1) 普通建設事業費 55,759 7, ,847 3,887 3,970 51,427 14,643 10,756 17,382 3,422 11,221 12,447 8,447 5,025 (2) 災害復旧事業費 6 公債費 3,311,114 3,050,625 2,801 3,270,998 3,016,407 34,218 3,229,104 3,005,890 10,517 3,196,253 2,997,569 8,321 3,112,971 2,956,718 40,851 2,558,449 2,506,186 5,549 2,558,449 2,511,820 5,634 2,558,450 2,517,539 5,719 2,558,450 2,523,343 5,804 2,558,450 2,529,234 5,891 7 繰出金 761, ,228 23, , ,325 15, , ,058 10, , ,018 11, , ,867 6,151 8 その他 372, ,383 85, , , , , ,364 59, , , , , ,656 11,243 出計 入出差引額 ( A ) 翌年度へ繰り越すべき財源 ( B ) 実質収支額 ( A ) - ( B ) ( C ) (C) のうち地方自治法第 233 条の2の規定による基金繰入額 年度平成 30 年度平成 31 年度平成 32 年度平成 33 年度平成 34 年度 ( 第 10 年度 ) ( 第 11 年度 ) ( 第 12 年度 ) ( 第 13 年度 ) 7,424,166 5,791,294 53,305 7,332,218 5,717,866 73,428 7,242,835 5,696,885 20,981 7,166,069 5,688,949 7,936 6,815,349 5,408, ,761 ( 第 14 年度 )

4 第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 区分 年度 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 1 地方税 789, ,522 19, , ,163 22, , ,820 15, , ,784 15, , ,048 14,736 2 地方譲与税 71,196 71, ,196 71, ,196 71, ,196 71, ,196 71, 地方交付税 3,948,755 3,948,755 88,923 3,877,601 3,877,601 71,154 3,825,763 3,825,763 51,838 3,773,816 3,773,816 51,947 3,728,146 3,728,146 45,670 4 国都道府県支出金 889,648 10, ,255 10, ,120 10, ,136 10, ,895 10, 繰入金 229, , , , ,391 3, , ,743 44, , ,206 7,463 83, ,206 6 地方債 4, ,00 7 その他 837, ,087 4, , ,739 15, , ,010 5, , ,376 5, , ,834 5,542 入計 6,770,275 5,399,017 9,171 6,637,333 5,324,749 74,268 6,491,356 5,207, ,685 6,402,141 5,141,785 65,279 6,199,938 4,961, ,278 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年出出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額 1 人件費 908, ,926 48, , ,211 10, , ,692 12, , ,396 29, , , ,950 2 物件費 539, ,253 14, , ,367 12, , ,256 16, , ,989 13, , ,145 12,844 3 維持補修費 349, ,610 3, , , , ,381 10, , ,255 8, , ,399 7,856 4 扶助費 1,063, ,357 6,331 1,045, ,991 5,366 1,003, ,437 44, , ,401 28, , ,761 26,640 5 建設事業費 6,231 2,231 6,216 13,788 9,788 7, ,788 (1) 普通建設事業費 6,231 2,231 6,216 13,788 9,788 7, ,788 (2) 災害復旧事業費 6 公債費 3,029,368 2,880,897 75,821 2,967,732 2,849,272 31,625 2,919,676 2,830,398 18,874 2,894,942 2,811,918 18, , ,685 2,575,233 2,558,450 2,535,215 5,981 2,558,450 2,541,285 6,070 2,558,450 2,547,447 6,162 2,558,449 2,553,708 6, ,553,708 7 繰出金 711, , , ,242 9, , ,939 28, , ,175 25, , ,467 24,708 8 その他 160, ,045 12, , ,570 12, , ,961 1, , ,651 1,310 2,710,947 2,681,604 2,569,953 出計 入出差引額 ( A ) 翌年度へ繰り越すべき財源 ( B ) 実質収支額 ( A ) - ( B ) ( C ) (C) のうち地方自治法第 233 条の2の規定による基金繰入額 平成 35 年度 平成 36 年度 平成 37 年度 平成 38 年度 ( 第 15 年度 ) ( 第 16 年度 ) ( 第 17 年度 ) ( 第 18 年度 ) 6,770,275 5,399,017 9,171 6,637,333 5,324,749 74,268 6,491,356 5,207, ,685 6,402,141 5,141,785 65,279 6,199,938 4,961, ,278 平成 39 年度 ( 第 19 年度 )

5 第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 1 地方税 707, ,607 14, , ,455 14,152 2 地方譲与税 71,196 71, ,196 71, 地方交付税 3,701,730 3,701,730 26,416 3,675,567 3,675,567 26,163 4 国都道府県支出金 786,637 10, ,610 10, 繰入金 85, , 地方債 7 その他 785, ,383 5, , ,021 5,362 入計 年度 平成 40 年度 区分 ( 第 20 年度 ) 6,137,703 4,915,077 46,430 6,074,637 4,869,279 45,798 一般財源の前年一般財源の前年出出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額 1 人件費 901, ,501 66, , ,090 55,411 2 物件費 462, ,271 12, , ,234 12,037 3 維持補修費 308, ,344 8, , ,002 7,342 4 扶助費 888, ,709 28, , ,682 24,027 5 建設事業費 (1) 普通建設事業費 (2) 災害復旧事業費 6 公債費 295, ,767 14, , ,895 63,872 7 繰出金 595, ,512 23, , ,792 22,720 8 その他 2,686,136 2,656,973 24,631 2,825,518 2,796, ,611 出計 入出差引額 ( A ) 翌年度へ繰り越すべき財源 ( B ) 実質収支額 ( A ) - ( B ) ( C ) (C) のうち地方自治法第 233 条の2の規定による基金繰入額 6,137,703 4,915,077 46,430 6,074,637 4,869,279 45, 平成 41 年度 ( 第 21 年度 )

6 (2) 特別会計 ( 特別会計のうち法第 2 条第 1 号イロハに掲げる以外のもの ) : 次のとおり変更する 診療所事業会計 区分年度 計画初年度の前年度財政再生計画を策定した年度平成 22 年度平成 23 年度平成 24 年度 ( 平成 20 年度 ) ( 初年度 ) ( 第 2 年度 ) ( 第 3 年度 ) ( 第 4 年度 ) 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 一般財源の前年入額一般財源度対比増減額 1 財 産 収 入 ,200 1,200 1,111 1,200 1, ,200 1, 繰 入 金 104, , , ,944 40, , ,976 20, , , , , 諸 収 入 地 方 債 ,504 5 繰 越 金 0 0 入計 104, , , ,164 41, , ,231 20, , , , , 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年出出額一般財源出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額 一般財源の前年出額一般財源度対比増減額 1 物 件 費 維 持 補 修 費 0 0 1,260 1,260 1, , 補 助 費 等 26,436 26,436 12,114 12,114 14,322 35,623 35,623 23,509 38,012 38,012 2,389 38,563 38, 建 設 事 業 費 2,804 2, , 公 債 費 75,033 75, , ,790 57, , ,608 2, , ,578 2, , ,553 2,025 出計 入出差引額 104, , , ,164 41, , ,231 20, , , , , (3) 一般会計等の実質収支 : 変更前に同じ 2 連結実質収支 : 変更前に同じ 3 実質公債費比率 : 変更前に同じ 4 将来負担比率 : 変更前に同じ第 6 再生振替特例債の各年度ごとの償還額 : 変更前に同じ第 7 各年度ごとの健全化判断比率の見通し : 変更前に同じ第 8 その他財政の再生に必要な事項 : 変更前に同じ

7 (2) 特別会計 ( 特別会計のうち法第 2 条第 1 号イロハに掲げる以外のもの ) 診療所事業会計 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度 区分 ( 第 5 年度 ) ( 第 6 年度 ) ( 第 7 年度 ) ( 第 8 年度 ) ( 第 9 年度 ) 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 一般財源の前年入額一般財源度対比増減額 1 財 産 収 入 繰 入 金 143, ,045 21, , ,492 6, , ,654 39, , ,990 4, ,990 3 諸 収 入 地 方 債 5 繰 越 金 入計 143, ,168 22, , ,545 6, , ,654 39, , ,990 4, ,990 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年出出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額 一般財源の前年出額一般財源度対比増減額 1 物 件 費 ,858 6,858 6, ,858 2 維 持 補 修 費 1,997 1,997 1, , ,599 1,599 1, ,599 3 補 助 費 等 41,500 41,500 2,937 38,639 38,639 2,861 40,709 40,709 2,070 40,692 40, ,692 4 建 設 事 業 費 ,036 18,036 18, ,036 5 公 債 費 99,671 99,671 26,882 86,012 86,012 13,659 68,945 68,945 17,067 62,699 62,699 6, ,699 出計 入出差引額 143, ,168 22, , ,545 6, , ,654 39, , ,990 4, ,990

8 (2) 特別会計 ( 特別会計のうち法第 2 条第 1 号イロハに掲げる以外のもの ) 診療所事業会計 年度平成 30 年度平成 31 年度平成 32 年度平成 33 年度平成 34 年度 区分 ( 第 10 年度 ) ( 第 11 年度 ) ( 第 12 年度 ) ( 第 13 年度 ) ( 第 14 年度 ) 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 一般財源の前年入額一般財源度対比増減額 1 財 産 収 入 2 繰 入 金 3 諸 収 入 4 地 方 債 5 繰 越 金 入計 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年出出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額 一般財源の前年出額一般財源度対比増減額 1 物 件 費 2 維 持 補 修 費 3 補 助 費 等 4 建 設 事 業 費 5 公 債 費 出計 入出差引額

9 (2) 特別会計 ( 特別会計のうち法第 2 条第 1 号イロハに掲げる以外のもの ) 診療所事業会計 年度平成 35 年度平成 36 年度平成 37 年度平成 38 年度平成 39 年度 区分 ( 第 15 年度 ) ( 第 16 年度 ) ( 第 17 年度 ) ( 第 18 年度 ) ( 第 19 年度 ) 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 一般財源の前年入額一般財源度対比増減額 1 財 産 収 入 2 繰 入 金 3 諸 収 入 4 地 方 債 5 繰 越 金 入計 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年出出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額出額一般財源度対比増減額 一般財源の前年出額一般財源度対比増減額 1 物 件 費 2 維 持 補 修 費 3 補 助 費 等 4 建 設 事 業 費 5 公 債 費 出計 入出差引額

10 (2) 特別会計 ( 特別会計のうち法第 2 条第 1 号イロハに掲げる以外のもの ) 診療所事業会計 年度平成 40 年度平成 41 年度 区分 ( 第 20 年度 ) ( 第 21 年度 ) 一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額 一般財源の前年入額一般財源度対比増減額 1 財 産 収 入 2 繰 入 金 3 諸 収 入 4 地 方 債 5 繰 越 金 入計 一般財源の前年出出額一般財源度対比増減額 一般財源の前年出額一般財源度対比増減額 1 物 件 費 2 維 持 補 修 費 3 補 助 費 等 4 建 設 事 業 費 5 公 債 費 出計 入出差引額

11 参考資料 夕張市財政再生計画の変更 ( 平成 28 年度第 3 次 (9 月 ) 変更 ) 概要について 1 平成 28 年度計画変更 ( 一般会計 ) (1) 入総額 278,031 千円 < 主な事項 > 項目増減額内容 国道支出金 1,792 妊産婦安心出産支援 道営住宅修繕及び子ども 子育て支援新制度対応システム改修に対して見込まれる国道 ( うち道支出金 792) 支出金収入の増繰入金 125,439 幸福の黄色いハンカチ基金 及び 財政調整基金 からの繰入金の増地方債 3,700 南部分団詰所屋根改修に対して見込まれる地方債収入の増その他 147,100 文化振興に関する活用のための指定寄附金収入の増 新産業創造等事業助成に対して見込まれる 空知産炭地域新産業創造等事業助成金 収入の増 (2) 出総額 278,031 千円 < 主な事項 > 物件費 項目増減額内容 維持補修費 建設事業費 公債費 19,861 地方公会計制度改正対応業務による増 全額 幸福の黄色いハンカチ基金 からの繰入れを活用したユーパロの湯看板書き換えによる増 全額 幸福の黄色いハンカチ基金 からの繰入れを活用したふるさと納税受入に係る事務による増 消防庁舎内ストーブ更新による増 臨時職員雇用による増 国庫支出金収入が見込まれる子ども 子育て支援制度対応システム改修による増 児童扶養手当システム改修による増 石炭博物館消防用設備修繕による増 1,618 真谷地浴場修繕による増 富野じん芥埋立処分施設修繕による増 全額道支出金収入が見込まれる道営住宅修繕による増 石炭博物館消防用備品購入による増 4,655 本庁舎温水ボイラー膨張管更新工事による増 地方債収入が見込まれる南部分団詰所屋根改修による増 27,083 繰上償還による増 繰出金 2,788 国保広域化による国保保険システム改修に伴う国民健康保険事業会計への繰出金の増 市立診療所屋外設置の高圧受電用引込負荷開閉器の取替工事に伴う診療所事業会計への繰出金の増

12 その他 項目増減額内容 222,026 道支出金収入が見込まれる妊産婦安心支援による増 全額 空知産炭地域新産業創造等事業助成金 収入が見込まれる新産業創造等事業助成による増 生活保護費国庫負担金 生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金 生活保護費道費負担金 臨時福祉給付金給付事業費補助金 障害者自立支援給付費国庫負担金 障害児入所給付費等国庫負担金 障害者医療費国庫負担金 地域生活支援事業費等国庫補助金 障害者自立支援給付費道費負担金 障害児入所給付等道費負担金 障害者医療費道費負担金 児童手当国庫負担金 子ども子育て支援交付金国庫支出金 子どものための教育 保育給付費道費負担金の確定に伴い発生した過年度過誤納還付金の増 子ども 文化振興基金 及び 財政再生計画調整基金 に係る積立金の増 繰上償還による増 2 診療所事業会計 (1) 入総額 1,599 千円 < 主な事項 > 項目増減額内容繰入金 1,599 一般会計からの繰入金の増 (2) 出総額 1,599 千円 < 主な事項 > 項目増減額内容維持補修費 1,599 診療所受電引込負荷開閉器取替工事による増

13 第 5 入出年次総合計画 ( 平成 28 年度第 3 次 (9 月 ) 変更後 ) 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 年 度 平成 28 年度 区 分 2 次 (6 月 ) 変更後 3 次 (9 月 ) 変更後 増減 (3 次 -2 次 ) 入 入 額一般財源 入 額一般財源 入 額一般財源 1 地 方 税 798, , , , 地 方 譲 与 税 57,416 57,416 57,416 57, 地 方 交 付 税 4,411,244 4,411,244 4,411,244 4,411, 国都道府県支出金 2,037,494 15,687 2,039,286 15,687 1, 繰 入 金 1,424,932 1,190,950 1,550,371 1,307, , ,761 6 地 方 債 1,419, ,409 1,422, ,409 3, そ の 他 1,135, ,832 1,282, , ,100 0 入 計 11,284,023 7,141,174 11,562,054 7,257, , ,761 出 出 額一般財源 出 額一般財源 出 額一般財源 1 人 件 費 1,004, ,036 1,004, , 物 件 費 870, , , ,917 19,861 10,183 3 維 持 補 修 費 406, , , ,213 1, 扶 助 費 1,505, ,921 1,505, , 建 設 事 業 費 1,146,892 32,836 1,151,547 33,791 4, (1) 普通建設事業費 1,146,892 32,836 1,151,547 33,791 4, (2) 災害復旧事業費 6 公 債 費 3,672,519 3,417,073 3,699,602 3,444,156 27,083 27,083 2,558,449 2,495,169 2,558,449 2,495, 繰 出 金 987, , , ,477 2,788 2,788 8 そ の 他 1,689, ,627 1,911, , ,026 74,797 出 計 11,284,023 7,141,174 11,562,054 7,257, , ,761 入出差引額 ( A ) 翌年度へ繰り越すべき財源 (B) 実質収支額 ( A ) - ( B ) ( C ) (C) のうち地方自治法第 233 条の 2 の規定による基金繰入額 (2) 特別会計 ( 特別会計のうち法第 2 条第 1 号イロハに掲げる以外のもの ) 診療所事業会計 年 度 平成 28 年度 区 分 2 次 (6 月 ) 変更後 3 次 (9 月 ) 変更後 増減 (3 次 -2 次 ) 入 入 額一般財源 入 額一般財源 入 額一般財源 1 財 産 収 入 2 繰 入 金 103, , , ,990 1,599 1,599 3 諸 収 入 4 地 方 債 5 繰 越 金 入 計 103, , , ,990 1,599 1,599 出 出 額一般財源 出 額一般財源 出 額一般財源 1 物 件 費 2 維 持 補 修 費 0 0 1,599 1,599 1,599 1,599 3 補 助 費 等 40,692 40,692 40,692 40, 建 設 事 業 費 5 公 債 費 62,699 62,699 62,699 62, 出 計 入 出 差 引 額 参考資料 103, , , ,990 1,599 1,599

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