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1 2013 年 2 月期 イオン株式会社決算説明 1

2 2013 年 2 月期連結業績概要 2

3 2013 年 2 月期連結業績 営業収益 経常利益 当期利益は過去最高を更新 ( 単位 : 億円 ) 2012 年 2 月期 2013 年 2 月期前期比 差前々期比 差 営業収益 52,233 億円 56,853 億円 108.8% 111.2% 営業利益 1,986 億円 1,909 億円 76 億円 +156 億円 経常利益 2,122 億円 2,129 億円 +6 億円 +308 億円 当期純利益 667 億円 746 億円 +79 億円 +150 億円 3

4 事業セグメント別の状況 ( 単位 : 億円 ) 営業収益営業利益 2013/2 12/2 比 2013/2 12/2 増減 GMS 事業 26, % SM 事業 14, % 戦略的小型店事業 2, % 総合金融事業 1, % ディべロッパー事業 2, % サービス事業 3, % 専門店事業 3, % アセアン事業 1, % 66 2 全てのセグメントで増収を確保 改革の成果により 金融 DV 事業は大幅増益を達成 GMS 事業は利益面では苦戦 海外事業は成長投資の影響により減益 中国事業 1, % 連結合計 56, % 1,

5 グループ構造改革の進捗 5

6 金融改革総合金融事業を統合 4 月 1 日にイオンフィナンシャルサービスを設立 2.1 過去 1 年間の株価推移 銀行持株会社設立 イオンフィナンシャルサービス ( 旧イオンクレジットサービス ) 金融再編発表 ACS イオン銀行統合 年 4 月 2 日の株価 = /4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 13/1 13/2 13/3 12/10 12/11 12/12 13/1 日経平均 13/2 13/3 6

7 DV 改革 2013 年度に DV 事業統合が完成 REIT 活用も可能になり成長スピードが加速 2011 年度 2012 年度 2013 年度 イオンモール へ名称統一 セールス フ ロモーションの統一 開発機能の統合 リーシング店舗運営機能の統合 (PM) 同友店組織の統合 REIT 全国 120 店舗 8,000 社の同友店組織による共同プロモーションを実現 物件情報の一元化 組織力の向上による出店加速 事業統合の完成 REIT を活用した成長投資による 成長スピードの加速 7

8 GMS 改革 ( 業界トレンドとの比較 ) イオンリテールは業界平均を上回る水準を維持 GMS 事業全体では第 4 四半期に増益へ転換 (%) 業態別 売上既存比 イオンリテール 103.6% コンビニ GMS SM 月度 10 月度 11 月度 12 月度 1 月度 2 月度 出所 : 日本チェーンストア協会 日本フランチャイズチェーン協会 3 月度 8

9 GMS 改革 ( 改革の狙い ) 過去 10 年間の売上推移 専門店化された売場への変革が GMS 成長の鍵 2002 年度 2011 年度成長率 主要 GMS 合計各社 主要 GMS 合計 6.6 兆円 5.9 兆円 89% イオンリテール 1.7 兆円 2.0 兆円 119% 主要専門店合計 ( 主要 5 社 ) 0.9 兆円 2.0 兆円 222% 出典 : 当社による調査 9

10 GMS 改革 ( 専門店化 活性化 ) GMS は専門店化の集合体へと進化 先行カテゴリー ( 事業会社イオン ) ファーストカテゴリー ( イオンリテール移行 ~ 現在 ) セカンドカテゴリー (2014 年以降 ) R.O.U. イオンバイク トッフ ハ リュ コレクション SELF+SERVICE グリーンボックス イオンベーカリー イオンリカー パンドラハウス ダブルフォーカス など GMS 売場全体へ専門店化を拡張 など 主要 GMS への展開完了 先行投資期間 専門店化の完成期 10

11 GMS 改革 ( トップバリュ ) 在庫コントロール厳格化 トップバリュ三層構造完成による荒利総額の最大化 2012 年度の成果 イオンリテールトッフ ハ リュ構成比 19.7% (+4.7%) トップバリュ売上 ( グループ計 ) 年度方針 6,820 億円 在庫コントロールの厳格化 2 現状の課題 PB NB 構成の最適化による荒利総額の最大化 トップバリュ三層構造によるベストな荒利ミックスの構築 11

12 中期経営計画 (4 シフト ) の進捗 12

13 アジアシフト M&A 2012 年 10 月カルフールマレーシアを買収 ( イオンビッグマレーシアへ商号変更 ) 業界 2 位の総合小売業へ成長 イオンビッグリバーウォークヴィレッジ店 新規出店 GMS 9 店舗 SM 4 店舗 小型店舗 29 店舗を出店 新店 M&A により +68 店舗増 合計 164 店舗へと成長 青島イオン百麗広場 ( マリーナシティー ) 店 13

14 アジアシフト インドネシア 1 号店 ( イメージ図 ) 14

15 大都市シフト 首都圏 (1 都 3 県 ) における店舗増加数 ダイエー ピーコック (M&A 考慮 ) 店舗数 1,767 店舗 2,030 店舗 2,377 店舗 15

16 シニアシフト シニア型店舗の確立 モデル店舗であるイオン船橋の新規出店 既存店におけるシニア対応休憩スペース拡大 見やすい文字表記 7 時開店 商品開発 小分けパッケージ レディーミールの充実 オリジンのノウハウを活用した和惣菜の強化 組織化 G.G. イオンカード G.G.WAON 発行 シニア会員は 843 万人に拡大 16

17 デジタルシフト ネットスーパーサービス実施エリア 全県配送サービスは全国 29 都道府県へ拡大 店舗配送型ネットスーパー 全県配送サービス 17

18 新規連結企業の状況 11 年 12 月より連結 マルナカ 12 年 11 月より連結 イオンビッグマレーシア ( 旧カルフール ) トップバリュ WAON の導入 グループ共通キャンペーンへの参画など イオンの強みを活用 12 年度はマルナカ 山陽マルナカ合計で営業利益 69 億円 公表予算 50 億円を達成 イオンマレーシアの生鮮導入 プロモーション強化 活性化投資の再開 イオンの教育プログラムの導入 2 月度より 売上が前年比増加傾向へ好転 13 年 1 月より持分法適用 イオンエブリ ( 旧テスコ ) トップバリュは導入済み 今後 イオンの生鮮 デリカ WAON システムなどを導入し シナジーの具現化を図る 18

19 2014 年 2 月期業績見通し 19

20 2014 年 2 月期連結業績見通し 全ての項目において過去最高を目指す営業収益 6 兆円 営業利益 2,000 億円超へ ( 単位 : 億円 ) 2013/2 実績 2014/2 業績予想 前期比 差 営業収益 56,853 億円 60,000 億円 105.5% 営業利益 1,909 億円 2,000~2,100 億円 経常利益 2,129 億円 2,150~2,250 億円 +90~190 億円 +20~120 億円 当期純利益 746 億円 750 億円 +3 億円 20

21 連結有利子負債見通し 金融除く DE レシオを 0.9 倍以下でコントロール 金融除く DE レシオ 0.9 倍 0.9 倍程度 0.9 倍以下 有利子負債 / EBITDA 倍率 4.9 倍 4.0 倍程度 4.0 倍以下 金融事業除く有利子負債 9,209 億円 1 兆円以下 金融事業有利子負債 海外 7,180 国内億円 5,500 億円以下 2013/2 実績 2014/2 計画 2015/2 目標 2016/2 目標 21

22 2014 年 2 月期財務指標 / キャッシュフロー 財務バランスを保ちつつ成長投資を継続 2012/2 実績 2013/2 実績 2014/2 計画 ROIC 5.4% 4.6% 5.0% 以上 ROE 7.3% 7.6% 7.0% 以上 金融除く DE レシオ ( 金融含む DER) 0.9 倍 (1.4 倍 ) 0.9 倍 (1.6 倍 ) 0.9 倍程度 (1.4 倍以下 ) ( 簡易 ) 営業キャッシュフロー ( 注 ) 2,652 億円 2,743 億円 2,800 億円 連結投資額 3,621 億円 3,783 億円 4,000 億円 金融除く連結有利子負債 注 : 簡易営業キャッシュフロー : 営業利益 + 減価償却費 - 支払法人税等 8,121 億円 9,209 億円 1 兆円以下 22

23 2014 年 2 月期配当予想 中間 期末各 13 円とし 年間 26 円へ増配 年間配当金 第 2 四半期末期末合計 2012 年 2 月期 - 23 円 23 円 2013 年 2 月期 12 円 12 円 24 円 2014 年 2 月期 ( 予想 ) 13 円 13 円 26 円 23

24 予測に関する注意事項 本資料は情報の提供を目的としており 本資料による何らかの行動を勧誘するものではありません 本資料 ( 業績計画を含む ) は 現時点で入手可能な信頼できる情報に基づいて当社が作成したものでありますが リスクや不確実性を含んでおり 当社はその正確性 完全性に関する責任を負いません ご利用に際しては ご自身の判断にてお願いいたします 本資料に記載されている見通しや目標数値等に全面的に依存して投資判断を下すことによって生じ得るいかなる損失に関しても 当社は責任を負いません この資料の著作権はイオン株式会社に帰属します いかなる理由によっても 当社に許可無く資料を複製 配布することを禁じます 24

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ご挨拶 連結財務ハイライト 未曾有の経済危機の中 19期連続 で増収 営業増益を達成 個別ベース 連結ベースでは 連結決算開始以来13期連続 売 上 高 D O N 株主 投資家の皆さまへ 4,89億円 前期比18.8 増 億円 営業利益/経常利益 172億円 前期比7.5 増 /16億円 前期比7 第29期 株主通信 28年7月1日 29年6月3日 9 9 株主 投資家の皆さまへ DON QUIJOTE REPORT 29 29年12月25日まで 株主メモ 事業年度 毎年7月1日から翌年6月3日まで 定時株主総会 毎年9月 定時株主総会基準日 6月3日 その他必要があるときは あらかじめ公告して定めます 剰余金の配当の基準日 6月3日及び中間配当金の支払を行う場合は 12月31日といたします

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本日の説明内容 総括 2019 年 3 月期第 1 四半期実績 2019 年 3 月期通期見通し 主要施策の進捗 1 2019 年 3 月期第 1 四半期決算説明会 本日の説明内容 総括 2019 年 3 月期第 1 四半期実績 2019 年 3 月期通期見通し 主要施策の進捗 1 総括 2019 年 3 月期第 1 四半期実績 グローバル販売台数は対前年 7% 増の 40 万 3 千台と過去最高 クロスオーバー系車種の好調な販売及び商品改良モデルの投入による販売モメンタムの改善 地域別では 日本 米国や ASEAN

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