株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

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1 自己株式処分並びに株式売出届出目論見書 平成 22 年 11 月

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3 自己株式処分並びに株式売出届出目論見書 株式会社ポーラ オルビスホールディングス 東京都品川区西五反田二丁目 2 番 3 号

4 1. 27 (3) (1) POLA U.S.A. Inc. POLA COSMETICSTHAILANDCO., LTD. POLA LLC ORBIS KOREA Inc. ORBIS CHINA HONG KONG LIMITED pdc decencia ACRO (2) (4) (5) pdc

5 ,100 4,486122, ,000 1,0003,

6 pdc pdc pdc TV TVTV 60 decencia decencia decencia ACRO ACRO THREE ACRO pdc decenciaacro OEM

7 2 612

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9 ,221 4,328 5, ,139 3,544 () 23,813 1,401 2, ,000 10,000 10,000 10, ,592, ,592, ,592, ,592, , , , , , , , , , , , , () 5.00 () () () 1 () () 56 (5) 67 (3) 82 (1)

10 ,221 4, ,838 5, ,332 79, ,139 9,371 3,544 10,372 5, ,813 1,401 2,527 6, ,059 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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95 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 1 連結貸借対照表 前連結会計年度 ( 平成 20 年 12 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 平成 21 年 12 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 42,578 42,132 受取手形及び売掛金 19,418 18,844 有価証券 19,315 30,984 商品及び製品 11,012 11,239 仕掛品 1,796 1,644 原材料及び貯蔵品 4,476 4,047 繰延税金資産 5,616 5,050 その他 10,951 2,174 貸倒引当金 流動資産合計 115, ,055 固定資産有形固定資産建物及び構築物 54,981 57,641 減価償却累計額 42,204 42,188 建物及び構築物 ( 純額 ) 12,776 15,452 機械装置及び運搬具 13,717 12,543 減価償却累計額 11,814 10,846 機械装置及び運搬具 ( 純額 ) 1,902 1,696 土地 22,344 22,314 リース資産 減価償却累計額 リース資産 ( 純額 ) 建設仮勘定 1,248 1,149 その他 20,844 20,237 減価償却累計額 11,073 10,659 その他 ( 純額 ) 9,770 9,578 有形固定資産合計 48,042 50,892 無形固定資産 4,329 4,539 投資その他の資産投資有価証券 1 2, ,024 長期貸付金 繰延税金資産 7,207 4,888 その他 3,613 3,742 貸倒引当金 投資その他の資産合計 13,222 10,422 固定資産合計 65,594 65,854 資産合計 180, ,909

96 ( 単位 : 百万円 ) 前連結会計年度 ( 平成 20 年 12 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 平成 21 年 12 月 31 日 ) 負債の部流動負債支払手形及び買掛金 3,580 3,285 短期借入金 10,000 10,000 リース債務 未払金 11,492 10,804 未払法人税等 1, 賞与引当金 1,387 1,344 役員賞与引当金 返品調整引当金 ポイント引当金 1,858 1,520 事業整理損失引当金 その他 2,377 2,030 流動負債合計 32,223 29,896 固定負債リース債務 退職給付引当金 8,037 7,741 役員退職慰労引当金 その他 2,500 2,585 固定負債合計 10,876 11,123 負債合計 43,099 41,019 純資産の部株主資本資本金 10,000 10,000 資本剰余金 203, ,036 利益剰余金 45,650 48,685 自己株式 121, ,293 株主資本合計 137, ,429 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 評価 換算差額等合計 少数株主持分 純資産合計 137, ,890 負債純資産合計 180, ,909

97 四半期連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 当第 2 四半期連結会計期間末 ( 平成 22 年 6 月 30 日 ) 資産の部 流動資産 現金及び預金 22,586 受取手形及び売掛金 18,284 有価証券 39,522 商品及び製品 10,422 仕掛品 1,783 原材料及び貯蔵品 3,914 その他 5,797 貸倒引当金 64 流動資産合計 102,246 固定資産有形固定資産建物及び構築物 ( 純額 ) 15,148 土地 22,342 その他 ( 純額 ) 13,754 有形固定資産合計 1 51,246 無形固定資産 4,361 投資その他の資産 投資その他の資産 26,081 貸倒引当金 291 投資その他の資産合計 25,789 固定資産合計 81,397 資産合計 183,643

98 ( 単位 : 百万円 ) 当第 2 四半期連結会計期間末 ( 平成 22 年 6 月 30 日 ) 負債の部 流動負債 支払手形及び買掛金 3,241 短期借入金 10,000 未払法人税等 1,302 賞与引当金 928 その他 15,328 流動負債合計 30,800 固定負債 退職給付引当金 7,608 その他 3,399 固定負債合計 11,008 負債合計 41,808 純資産の部 株主資本 資本金 10,000 資本剰余金 88,341 利益剰余金 49,644 自己株式 6,597 株主資本合計 141,388 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 135 為替換算調整勘定 196 評価 換算差額等合計 331 少数株主持分 114 純資産合計 141,834 負債純資産合計 183,643

99 2 連結損益計算書 前連結会計年度 ( 自平成 20 年 1 月 1 日至平成 20 年 12 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 自平成 21 年 1 月 1 日至平成 21 年 12 月 31 日 ) 売上高 170, ,332 売上原価 1, 2 34,114 1, 2 32,843 売上総利益 136, ,488 販売費及び一般管理費販売手数料 45,734 43,390 販売促進費 16,773 15,427 荷造運搬費 4,934 4,556 広告宣伝費 7,341 7,496 給料手当及び賞与 17,971 18,253 福利厚生費 2,685 2,689 退職給付費用 賞与引当金繰入額 1,197 1,149 ポイント引当金繰入額 1,858 1,520 減価償却費 2,744 2,833 のれん償却額 その他 23,839 21,635 販売費及び一般管理費合計 2 125, ,782 営業利益 10,868 9,706 営業外収益受取利息 受取配当金 為替差益 有価証券売却益 55 - 物品売却益 その他 営業外収益合計 1, 営業外費用支払利息 持分法による投資損失 為替差損 1,916 - 租税公課 - 28 事務所移転費用 - 26 その他 営業外費用合計 2, 経常利益 9,371 10,372

100 前連結会計年度 ( 自平成 20 年 1 月 1 日至平成 20 年 12 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 自平成 21 年 1 月 1 日至平成 21 年 12 月 31 日 ) 特別利益固定資産売却益 投資有価証券売却益 - 37 貸倒引当金戻入額 31 - 役員退職慰労引当金戻入額 69 - 事業整理損失引当金戻入額 その他 46 4 特別利益合計 特別損失固定資産除却損 4 1, 減損損失 投資有価証券評価損 事業整理損 固定資産臨時償却費 その他 特別損失合計 2,719 2,021 税金等調整前当期純利益 7,013 8,456 法人税 住民税及び事業税 2,555 1,538 法人税等調整額 1,999 2,945 法人税等合計 555 4,483 少数株主損失 ( ) 当期純利益 6,559 4,059

101 四半期連結損益計算書 第 2 四半期連結累計期間 ( 単位 : 百万円 ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 22 年 1 月 1 日至平成 22 年 6 月 30 日 ) 売上高 79,838 売上原価 15,939 売上総利益 63,898 販売費及び一般管理費 販売手数料 21,251 販売促進費 7,445 広告宣伝費 3,395 給料手当及び賞与 8,574 賞与引当金繰入額 765 ポイント引当金繰入額 1,580 その他 15,515 販売費及び一般管理費合計 58,529 営業利益 5,369 営業外収益 受取利息 160 受取配当金 20 その他 146 営業外収益合計 328 営業外費用 支払利息 50 為替差損 377 事務所移転費用 50 その他 34 営業外費用合計 513 経常利益 5,184 特別利益 固定資産売却益 517 貸倒引当金戻入額 10 その他 53 特別利益合計 581 特別損失 固定資産除却損 70 固定資産圧縮損 517 減損損失 21 その他 89 特別損失合計 698 税金等調整前四半期純利益 5,067 法人税 住民税及び事業税 1,708 法人税等調整額 1,460 法人税等合計 3,169 少数株主損失 ( ) 86 四半期純利益 1,984

102 第 2 四半期連結会計期間 ( 単位 : 百万円 ) 当第 2 四半期連結会計期間 ( 自平成 22 年 4 月 1 日至平成 22 年 6 月 30 日 ) 売上高 43,944 売上原価 8,770 売上総利益 35,174 販売費及び一般管理費 販売手数料 11,546 販売促進費 3,330 広告宣伝費 2,115 給料手当及び賞与 4,697 ポイント引当金繰入額 1,211 その他 8,105 販売費及び一般管理費合計 31,006 営業利益 4,168 営業外収益 受取利息 97 受取配当金 20 その他 74 営業外収益合計 192 営業外費用 支払利息 25 為替差損 467 事務所移転費用 20 その他 25 営業外費用合計 539 経常利益 3,821 特別利益 固定資産売却益 517 貸倒引当金戻入額 4 その他 52 特別利益合計 573 特別損失 固定資産除却損 61 固定資産圧縮損 517 減損損失 0 その他 78 特別損失合計 657 税金等調整前四半期純利益 3,738 法人税 住民税及び事業税 1,259 法人税等調整額 1,134 法人税等合計 2,394 少数株主損失 ( ) 62 四半期純利益 1,406

103 3 連結株主資本等変動計算書 ( 単位 : 百万円 ) 前連結会計年度 ( 自平成 20 年 1 月 1 日至平成 20 年 12 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 自平成 21 年 1 月 1 日至平成 21 年 12 月 31 日 ) 株主資本 資本金 前期末残高 10,000 10,000 当期末残高 10,000 10,000 資本剰余金 前期末残高 203, ,036 当期末残高 203, ,036 利益剰余金前期末残高 39,347 45,650 当期変動額剰余金の配当 256 1,025 連結範囲の変動 - 1 当期純利益 6,559 4,059 当期変動額合計 6,303 3,034 当期末残高 45,650 48,685 自己株式 前期末残高 121, ,293 当期末残高 121, ,293 株主資本合計前期末残高 131, ,394 当期変動額剰余金の配当 256 1,025 連結範囲の変動 - 1 当期純利益 6,559 4,059 当期変動額合計 6,303 3,034 当期末残高 137, ,429 評価 換算差額等その他有価証券評価差額金前期末残高 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 1, 当期変動額合計 1, 当期末残高 為替換算調整勘定前期末残高 当期変動額株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 当期変動額合計 当期末残高 評価 換算差額等合計 前期末残高 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 当期変動額合計 当期末残高

104 前連結会計年度 ( 自平成 20 年 1 月 1 日至平成 20 年 12 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 自平成 21 年 1 月 1 日至平成 21 年 12 月 31 日 ) 少数株主持分前期末残高 当期変動額株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 当期変動額合計 当期末残高 純資産合計前期末残高 131, ,564 当期変動額剰余金の配当 256 1,025 連結範囲の変動 - 1 当期純利益 6,559 4,059 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 当期変動額合計 5,843 3,325 当期末残高 137, ,890

105 4 連結キャッシュ フロー計算書 前連結会計年度 ( 自平成 20 年 1 月 1 日至平成 20 年 12 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 自平成 21 年 1 月 1 日至平成 21 年 12 月 31 日 ) 営業活動によるキャッシュ フロー税金等調整前当期純利益 7,013 8,456 減価償却費 4,161 4,912 減損損失 固定資産臨時償却費 のれん償却額 固定資産売却損益 ( は益) 固定資産除却損 1, 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 事業整理損失引当金の増減額 ( は減少) その他の引当金の増減額 ( は減少) 投資有価証券評価損益 ( は益) 受取利息及び受取配当金 支払利息 為替差損益 ( は益) 1, 持分法による投資損益 ( は益) 売上債権の増減額 ( は増加) 1, たな卸資産の増減額 ( は増加) 1, 仕入債務の増減額 ( は減少) 未払消費税等の増減額 ( は減少) 1, その他の資産の増減額 ( は増加) 1, その他の負債の増減額 ( は減少) 1, その他 小計 15,478 14,137 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 - 1,810 法人税等の還付額 その他の支出 - 50 営業活動によるキャッシュ フロー 16,419 12,530 投資活動によるキャッシュ フロー定期預金の預入による支出 3,805 2,454 定期預金の払戻による収入 342 4,858 有価証券の取得による支出 5,045 4 有価証券の売却による収入 8,372 1,402 有形固定資産の取得による支出 3,557 6,588 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 1,766 1,360 投資有価証券の売却による収入 固定資産の除却による支出 長期前払費用の取得による支出 敷金及び保証金の差入による支出 敷金及び保証金の回収による収入 その他 投資活動によるキャッシュ フロー 5,808 4,374

106 前連結会計年度 ( 自平成 20 年 1 月 1 日至平成 20 年 12 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 自平成 21 年 1 月 1 日至平成 21 年 12 月 31 日 ) 財務活動によるキャッシュ フロー少数株主からの払込みによる収入 配当金の支払額 256 1,025 リース債務の返済による支出 - 99 財務活動によるキャッシュ フロー 36 1,125 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額 ( は減少 ) 10,221 7,014 現金及び現金同等物の期首残高 51,582 61,803 現金及び現金同等物の期末残高 1 61, ,817

107 四半期連結キャッシュ フロー計算書 ( 単位 : 百万円 ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 22 年 1 月 1 日至平成 22 年 6 月 30 日 ) 営業活動によるキャッシュ フロー 税金等調整前四半期純利益 5,067 減価償却費 2,326 減損損失 21 のれん償却額 40 固定資産除却損 70 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 7 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 132 賞与引当金の増減額 ( は減少) 416 ポイント引当金の増減額 ( は減少) 61 その他の引当金の増減額 ( は減少) 16 受取利息及び受取配当金 181 支払利息 50 為替差損益 ( は益) 301 売上債権の増減額 ( は増加) 558 たな卸資産の増減額 ( は増加) 771 仕入債務の増減額 ( は減少) 21 未払消費税等の増減額 ( は減少) 294 その他の資産の増減額 ( は増加) 90 その他の負債の増減額 ( は減少) 308 その他 40 小計 9,045 利息及び配当金の受取額 125 利息の支払額 50 法人税等の支払額 378 営業活動によるキャッシュ フロー 8,740 投資活動によるキャッシュ フロー 定期預金の預入による支出 848 定期預金の払戻による収入 2,222 有価証券の取得による支出 19,043 有価証券の売却及び償還による収入 3,790 有形固定資産の取得による支出 1,831 無形固定資産の取得による支出 676 投資有価証券の取得による支出 17,687 長期前払費用の取得による支出 25 敷金及び保証金の差入による支出 137 敷金及び保証金の回収による収入 141 その他 16 投資活動によるキャッシュ フロー 34,079

108 ( 単位 : 百万円 ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 22 年 1 月 1 日至平成 22 年 6 月 30 日 ) 財務活動によるキャッシュ フロー 配当金の支払額 1,025 リース債務の返済による支出 127 財務活動によるキャッシュ フロー 1,153 現金及び現金同等物に係る換算差額 37 現金及び現金同等物の増減額 ( は減少 ) 26,529 現金及び現金同等物の期首残高 68,817 現金及び現金同等物の四半期末残高 1 42,288

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153 2 財務諸表等 (1) 財務諸表 1 貸借対照表 前事業年度 ( 平成 20 年 12 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当事業年度 ( 平成 21 年 12 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 1,348 2,902 有価証券 15,952 28,998 関係会社短期貸付金 2, 繰延税金資産 2,950 2,655 未収入金 1 2, ,468 その他 流動資産合計 25,073 36,488 固定資産有形固定資産建物 減価償却累計額 3 4 建物 ( 純額 ) 車両運搬具 2 2 減価償却累計額 2 2 車両運搬具 ( 純額 ) 0 0 工具 器具及び備品 減価償却累計額 工具 器具及び備品 ( 純額 ) 絵画及び美術品 7,603 7,603 有形固定資産合計 7,667 7,760 無形固定資産商標権 5 4 ソフトウエア その他 0 0 無形固定資産合計 投資その他の資産投資有価証券 2,374 1,983 関係会社株式 74,017 69,739 関係会社長期貸付金 9,150 10,700 長期前払費用 0 0 繰延税金資産 2, その他 貸倒引当金 162 1,121 投資損失引当金 2,662 - 投資その他の資産合計 85,025 82,023 固定資産合計 93,002 90,138 資産合計 118, ,626

154 ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 ( 平成 20 年 12 月 31 日 ) 当事業年度 ( 平成 21 年 12 月 31 日 ) 負債の部流動負債短期借入金 - 10,000 未払金 1 1, ,063 未払法人税等 - 4 賞与引当金 役員賞与引当金 22 5 その他 流動負債合計 1,680 11,198 固定負債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 固定負債合計 負債合計 2,617 12,110 純資産の部株主資本資本金 10,000 10,000 資本剰余金その他資本剰余金 203, ,036 資本剰余金合計 203, ,036 利益剰余金利益準備金 その他利益剰余金繰越利益剰余金 24,374 22,834 利益剰余金合計 24,426 22,987 自己株式 121, ,775 株主資本合計 115, ,249 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価 換算差額等合計 純資産合計 115, ,516 負債純資産合計 118, ,626

155 2 損益計算書 前事業年度 ( 自平成 20 年 1 月 1 日至平成 20 年 12 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当事業年度 ( 自平成 21 年 1 月 1 日至平成 21 年 12 月 31 日 ) 営業収益 経営管理料 1 3, ,946 関係会社受取配当金 1,314 2,460 営業収益合計 4,328 5,406 販売費及び一般管理費役員報酬 給料手当及び賞与 賞与引当金繰入額 役員賞与引当金繰入額 22 5 役員退職慰労引当金繰入額 租税公課 減価償却費 賃借料 寄付金 業務委託費 その他 販売費及び一般管理費合計 2,602 2,288 営業利益 1,725 3,117 営業外収益受取利息 有価証券利息 受取配当金 法人税等還付加算金 その他 20 8 営業外収益合計 営業外費用投資有価証券評価損 5 3 ゴルフ会員権評価損 9 - 租税公課 4 12 事務所移転費用 その他 1 2 営業外費用合計 経常利益 2,139 3,544

156 ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 ( 自平成 20 年 1 月 1 日至平成 20 年 12 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自平成 21 年 1 月 1 日至平成 21 年 12 月 31 日 ) 特別利益 役員退職慰労引当金戻入額 36 - 特別利益合計 36 - 特別損失固定資産除却損 0 25 減損損失 投資有価証券評価損 関係会社株式評価損 1,291 1,582 投資損失引当金繰入額 1,508 - 貸倒引当金繰入額 その他 - 0 特別損失合計 3,710 3,412 税引前当期純利益又は税引前当期純損失 ( ) 1, 法人税 住民税及び事業税 2,387 1,408 法人税等調整額 1,674 1,953 法人税等合計 4, 当期純利益又は当期純損失 ( ) 2,

157 3 株主資本等変動計算書 ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 ( 自平成 20 年 1 月 1 日至平成 20 年 12 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自平成 21 年 1 月 1 日至平成 21 年 12 月 31 日 ) 株主資本 資本金 前期末残高 10,000 10,000 当期末残高 10,000 10,000 資本剰余金 その他資本剰余金 前期末残高 203, ,036 当期末残高 203, ,036 資本剰余金合計 前期末残高 203, ,036 当期末残高 203, ,036 利益剰余金利益準備金前期末残高 当期変動額剰余金の配当 当期変動額合計 当期末残高 その他利益剰余金繰越利益剰余金前期末残高 22,129 24,374 当期変動額剰余金の配当 282 1,128 当期純利益又は当期純損失 ( ) 2, 当期変動額合計 2,245 1,540 当期末残高 24,374 22,834 利益剰余金合計前期末残高 22,155 24,426 当期変動額剰余金の配当 256 1,025 当期純利益又は当期純損失 ( ) 2, 自己株式 当期変動額合計 2,271 1,438 当期末残高 24,426 22,987 前期末残高 121, ,775 当期末残高 121, ,775 株主資本合計前期末残高 113, ,687 当期変動額剰余金の配当 256 1,025 当期純利益又は当期純損失 ( ) 2, 当期変動額合計 2,271 1,438 当期末残高 115, ,249

158 ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 ( 自平成 20 年 1 月 1 日至平成 20 年 12 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自平成 21 年 1 月 1 日至平成 21 年 12 月 31 日 ) 評価 換算差額等その他有価証券評価差額金前期末残高 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 1, 当期変動額合計 1, 当期末残高 評価 換算差額等合計 前期末残高 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 1, 当期変動額合計 1, 当期末残高 純資産合計前期末残高 114, ,458 当期変動額剰余金の配当 256 1,025 当期純利益又は当期純損失 ( ) 2, 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 1, 当期変動額合計 1, 当期末残高 115, ,516

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<92F990B3925A904D5F91E636348AFA91E6318E6C94BC8AFA> 各位 平成 21 年 11 月 9 日 会社名アネスト岩田株式会社代表者名代表取締役社長壷田貴弘 ( コード番号 :6381 東証一部 ) 問合せ先取締役経営管理部長飯田紀之 (TEL 045-591-1182) ( 訂正数値データ訂正あり ) 平成 22 年 3 月期第 1 四半期決算短信 の一部訂正について 平成 21 年 8 月 11 日に発表いたしました 平成 22 年 3 月期第 1 四半期決算短信

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添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. サマリー情報 ( 注記事項 ) に関する事項 3 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 3 (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 3 3. 四半期連結財務諸表 4 (1) 四半期連結貸借対照表

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添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 3 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 3 2. サマリー情報 ( 注記事項 ) に関する事項 4 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 4 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 4 (3) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更

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西川計測 (7500) 平成 30 年 6 月期第 2 四半期決算短信 ( 非連結 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. 四半期財務諸表及び主な注記 3

西川計測 (7500) 平成 30 年 6 月期第 2 四半期決算短信 ( 非連結 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. 四半期財務諸表及び主な注記 3 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. 四半期財務諸表及び主な注記 3 (1) 四半期貸借対照表 3 (2) 四半期損益計算書 5 第 2 四半期累計期間 5 (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 6 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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<4B AFA8C768E5A8F9197DE2E786C73> 第 107 期計算書類 自平成至平成 26 年 4 月 1 日 26 年 12 月 31 日 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株主資本等変動計算書 個 別 注 記 表 貸借対照表 平成 26 年 12 月 31 日現在 科 目 金額 科 目 金額 資産の部 負債の部 Ⅰ. 流動資産 4,446,481,726 Ⅰ. 流動負債 2,178,936,033 現金及び預金 29,132,500 買掛金

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(2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 百万円 百万円 % 円 銭 18 年 6 月期第 1 四半期 27,832 10, , 年 6 月期第 1 四半期 17 年 6 月期 27,515 11,159 40

(2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 百万円 百万円 % 円 銭 18 年 6 月期第 1 四半期 27,832 10, , 年 6 月期第 1 四半期 17 年 6 月期 27,515 11,159 40 平成 18 年 6 月期第 1 四半期財務 業績の概況 ( 連結 ) 上場会社名株式会社ゼロ ( コード番号 :9028 東証 2 部 ) (URL http://www.zero-nichiriku.co.jp/ ) 代表者代表取締役社長岩下世志問合せ先責任者取締役経営企画部長景山孝志 TEL:(045) 502-1438 平成 17 年 11 月 15 日 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

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第1四半期決算短信

第1四半期決算短信 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. サマリー情報 ( 注記事項 ) に関する事項 3 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 3 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 3 (3) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更

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表紙 提出書類 根拠条文 提出先 提出日 四半期報告書の訂正報告書金融商品取引法第 24 条の4の7 第 4 項関東財務局長平成 24 年 6 月 19 日 四半期会計期間 第 23 期第 2 四半期 ( 自平成 22 年 7 月 1 日至平成 22 年 9 月 30 日 ) 会社名 英訳名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 株式会社ハーモニック ドライブ システムズ Harmonic Drive

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株式会社ハリマビステム (9780) 平成 29 年 3 月期第 1 四半期決算短信 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. サマリー情報 ( 注記事項

株式会社ハリマビステム (9780) 平成 29 年 3 月期第 1 四半期決算短信 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. サマリー情報 ( 注記事項 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. サマリー情報 ( 注記事項 ) に関する事項 3 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 3 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 3 (3) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更

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平成 29 年 11 月期第 3 四半期決算短信 日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 10 月 11 日 上場会社名 株式会社アメイズ 上場取引所 福 コード番号 6076 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 穴見

平成 29 年 11 月期第 3 四半期決算短信 日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 10 月 11 日 上場会社名 株式会社アメイズ 上場取引所 福 コード番号 6076 URLhttp://  代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 穴見 平成 29 年 11 月期第 3 四半期決算短信 日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 10 月 11 日 上場会社名 株式会社アメイズ 上場取引所 福 コード番号 6076 URLhttp://www.az-hotels.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 穴見 賢一 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 代表取締役副社長 ( 氏名 ) 児玉 幸子 TEL097-524-3301

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2019 年 12 月期第 2 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2019 年 8 月 9 日 上場会社名 株式会社ブリヂストン 上場取引所東名福 コード番号 5108 URL 代表者 ( 役職名 ) 代表執行役 CEO 兼取締役会長

2019 年 12 月期第 2 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2019 年 8 月 9 日 上場会社名 株式会社ブリヂストン 上場取引所東名福 コード番号 5108 URL   代表者 ( 役職名 ) 代表執行役 CEO 兼取締役会長 2019 年 12 月期第 2 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2019 年 8 月 9 日 上場会社名 株式会社ブリヂストン 上場取引所東名福 コード番号 5108 URL https://www.bridgestone.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表執行役 CEO 兼取締役会長 ( 氏名 ) 津谷正明 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 資金部長 ( 氏名 ) 剣持徹夫 TEL 03-6836-3100

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計算書類 貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 17,707 流動負債 10,207 現金及び預金 690 電子記録債務 2,224 受取手形 307 買掛金 4,934 電子 計算書類 貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 17,707 流動負債 10,207 現金及び預金 690 電子記録債務 2,224 受取手形 307 買掛金 4,934 電子記録債権 1,264 未払金 602 売掛金 9,749 未払費用 1,275 商品及び製品 421

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  表紙 提出書類 根拠条文 提出先 提出日 四半期報告書の訂正報告書金融商品取引法第 24 条の4の7 第 4 項関東財務局長平成 30 年 11 月 27 日 四半期会計期間 第 202 期第 1 四半期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 6 月 30 日 ) 会社名 英訳名 株式会社 IHI IHI Corporation 代表者の役職氏名 代表取締役社長満岡次郎 本店の所在の場所

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2019 年 12 月期 第 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2019 年 5 月 14 日 上場会社名 サイボウズ株式会社 上場取引所 東 コード番号 4776 URL 代 表 者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 青野慶久 問合

2019 年 12 月期 第 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2019 年 5 月 14 日 上場会社名 サイボウズ株式会社 上場取引所 東 コード番号 4776 URL   代 表 者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 青野慶久 問合 2019 年 12 月期 第 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2019 年 5 月 14 日 上場会社名 サイボウズ株式会社 上場取引所 東 コード番号 4776 URL https://cybozu.co.jp/ 代 表 者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 青野慶久 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 経営戦略本部 ( 氏名 ) IR 担当 (TEL) (03)4306-0808

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