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1 2013 年 3 月期決算説明資料 株式会社スターフライヤー 2013 年 5 月 15 日 ( 水 ) SFJ 東証二部証券コード :9206

2 第 1 章 : 2013 年 3 月期決算概要 年度 TOPICS P 年度航空運送事業 P 年度経営成績サマリー P 年度経常利益増減の要因分析 P 年度財政状態サマリー P 年度キャッシュフローの状況 P 7 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 1

3 第 1 章 : 2013 年 3 月期決算概要 年度 TOPICS (2012 年 4 月 ~2013 年 3 月 ) 4 月 予備エンジン導入 7 号機導入 5 月 予約系システム ( 国際線 ) 稼働 7 月 北九州 釜山線就航 : 当社初の国際定期便 8 月 トレーニングセンター竣工 (10 月に運用開始 ) 格納庫建設を決議 10 月 JCSI 4 年連続第 1 位を獲得 ( 国内航空業界 ) 11 月 羽田空港国内線新規発着枠配分が 5 枠に決定 12 月 8 号機導入 創立 10 周年 全日空 ( 現 ANA ホールテ ィンク ス ) が筆頭株主に 3 月 9 号機導入 福岡 羽田線及び関西 羽田線を増便 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 2

4 第 1 章 : 2013 年 3 月期決算概要 年度航空運送事業 ( 実績 ) 航空運送事業に関する主要指標 2012/3 期 2013/3 期対前期比 輸送実績 旅客数 ( 千人 ) 949 1, % 座席キロ :ASK ( 百万席 キロ ) 1,390 1, % 有償旅客キロ :RPK ( 百万人 キロ ) 914 1, % 座席利用率 :L/F (%) 65.8% 65.8% ±0.0% 座席利用率 = 有償旅客キロ (RPK) 座席キロ (ASK) 運航実績運航便数 ( 回 ) 13,583 15, % 運航距離 ( 千 km) 12,401 14, % 運航時間 ( 時間 ) 21,043 24, % 各種指標 イールド ( 円 / 人 キロ ) 円 ユニットレベニュー :RASK ( 円 / 座席 キロ ) 円 ユニットコスト :CASK ( 円 / 座席 キロ ) 円 イールド = 旅客収入 1 有償旅客キロ (RPK) ユニットレベニュー = 営業収入 座席キロ (ASK) 2 ユニットコスト = 営業費用 座席キロ (ASK) 2 期末機材数 ( 機 ) 機 期末従業員数 ( 人 ) 人 注 1: イールドの計算に用いている旅客収入には コードシェアによる座席販売分を含みません 注 2: ユニットレベニューおよびユニットコストの分母である座席キロ (ASK) には コードシェアによる座席提供分を含みます 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 3

5 第 1 章 : 2013 年 3 月期決算概要 年度経営成績サマリー 経営成績 1 株当たり指標に関する主要指標 2012/3 期 10/30 付修正予想 2013/3 期 前期比増減 前期比増減率 ( 単位 : 百万円 ) 予想比増減率 営業収入 22,580 25,598 25,166 +2, % 1.7% 営業利益 1, , % 94.1% 経常利益 % 85.1% 当期純利益 % 49.6% 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 株当たり配当金 ( 円 ) 売上高営業利益率 5.2% 2.1% 0.1% 年度経営成績変動の主な背景 要因 < 前期比較 > 営業収入 福岡- 羽田線の増便の寄与 (+3カ月) 北九州- 釜山線就航 (+9カ月) 営業利益 3 月の増便に向けた先行費用 航空機材費 人件費等 LCC 大手航空会社との競争激化による旅客数の減少 急激な円安進行による事業費の増加 経常利益 円安による為替差益等 当期純利益 補助金収入 ( 特別利益 ) 注 : 当社は 2012 年 6 月 1 日付で 1 株を 2 株にする株式の分割を行っております 表の 1 株当たりの数値は 当該株式分割が前期 (2012/3) の期首に行われたと仮定して 遡及計算した数値です 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 4

6 第 1 章 : 2013 年 3 月期決算概要 ( 単位 : 百万円 ) 4,000 3,500 3,000 2,095 2,500 2,000 1,500 1, 経常利益2012/3 期不定期旅客運送収入附帯事業収入定期旅客運送収入 2012 年度業績変動の要因分析 ( 経常利益ベース ) 131 貨物収入 空港使用料人件費航空機燃料費等 航空機材費 329 整備費 その他2013/3 期 年度経常利益増減の要因分析 47 経常利益株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 5

7 第 1 章 : 2013 年 3 月期決算概要 年度財政状態サマリー 財政状態に関する主要指標 ( 単位 : 百万円 ) 2012/3 期 2013/3 期 前期比増減 前期比増減率 2012 年度財政状態変動の主な背景 要因 総資産 10,553 17,078 +6, % 自己資本 4,041 4, % 自己資本比率 38.3% 28.3% 10.0pt - 有利子負債 3,571 8,562 +4, % D/Eレシオ ( 有利子負債 / 自己資本 ) 0.9 倍 1.8 倍 - - ROE( 自己資本当期純利益率 ) 29.2% 6.5% - - ROA( 総資産当期純利益率 ) 10.7% 2.1% - - < 前期比較 > 資産 ( 流動資産 ) 設備投資による現預金の減少 ( 固定資産 ) 航空機材購入による航空機材増加 ( 固定資産 ) トレーニングセンターリース契約による増加 ( リース資産 ) 負債 ( 流動 固定負債 ) 借入金 リース債務の増加 純資産 デリバティブ取引に係る繰延ヘッジ損益計上 ( 注 :) オペレーティングリース ( 解約不能分 ) について 2012/3 期 2013/3 期 1 年以内残高 2,086 百万円 2,976 百万円 1 年超残高 6,310 百万円 11,833 百万円 合計未経過リース料 8,397 百万円 14,809 百万円 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 6

8 第 1 章 : 2013 年 3 月期決算概要 年度キャッシュフローの状況 キャッシュフローに関する主要指標 ( 単位 : 百万円 ) 2012/3 期 2013/3 期 前期比増減 2012 年度キャッシュフローの主な背景 要因 営業活動によるキャッシュフロー ,099 投資活動によるキャッシュフロー 2,151 4,679 2,528 営業キャッシュ フロー 新規路線就航の先行費用等による支出増加 財務活動によるキャッシュフロー 1,282 3,483 +2,201 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額 98 1,493 1,394 現金及び現金同等物の期首残高 3,569 3, 投資活動によるキャッシュ フロー 航空機取得による支出増加 ソフトウェア等の取得による支出増加 現金及び現金同等物の期末残高 3,470 1,977 1,493 設備投資額 2,344 6,066 +3,721 減価償却費 財務活動によるキャッシュ フロー 設備投資のための借入金増加による収入増加 航空機材賃借料 2,026 2, EBITDA 1, EBITDAR 3,369 3, 注 : EBITDA= 税前利益 + 支払利息 + 減価償却費 EBITDAR= 税前利益 + 支払利息 + 減価償却費 + 航空機材賃借料という計算式です 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 7

9 第 2 章 : 2014 年 3 月期業績予想 年度 TOPICS P 年度航空運送事業 ( 計画 ) P10 9. ドバイ価格 為替レート推移 P 年度業績予想サマリー P 年度予想経常利益増減の要因分析 P13 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 8

10 第 2 章 : 2014 年 3 月期業績予想 年度 TOPICS (2013 年 4 月 ~2014 年 3 月 ) 中期経営戦略のローリング 2013 年 福岡 - 羽田線を増便 (1 日 5 10 往復 ) 3 月末 関西 - 羽田線を増便 (1 日 4 5 往復 ) 6 月 10 号機導入予定 シャークレット仕様 ( 当機以降 ) 9 月 11 号機導入予定中期経営戦略 (2013~2015) の基本方針 下期 12~14 号機導入予定 ( 一部は退役に伴う機体更新 ) 福岡 - 関西線就航予定 (1 日 4 往復 ) 羽田空港国際線発着枠の新規獲得を目指す 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 9

11 第 2 章 : 2014 年 3 月期業績予想 年度航空運送事業 ( 計画 ) 航空運送事業に関する主要指標 2013/3 期 ( 実績 ) 2014/3 期 ( 計画 ) 対前期比 輸送計画旅客数 ( 千人 ) 1,179 1, % 座席キロ :ASK ( 百万席 キロ ) 1,651 2, % 有償旅客キロ :RPK ( 百万人 キロ ) 1,087 1, % 座席利用率 :L/F (%) 65.8% pt 座席利用率 = 有償旅客キロ (RPK) 座席キロ (ASK) 運航計画運航便数 ( 回 ) 15,952 22, % 運航距離 ( 千 km) 14,111 18, % 運航時間 ( 時間 ) 24,231 34, % 各種指標 イールド ( 円 / 人 キロ ) 円 ユニットレベニュー :RASK ( 円 / 座席 キロ ) 円 ユニットコスト :CASK ( 円 / 座席 キロ ) 円 イールド = 旅客収入 1 有償旅客キロ (RPK) ユニットレベニュー = 営業収入 座席キロ (ASK) 2 ユニットコスト = 営業費用 座席キロ (ASK) 2 期末機材数 ( 機 ) 機 期末従業員数 ( 人 ) 人 注 1: イールドの計算に用いている旅客収入には コードシェアによる座席販売分を含みません 注 2: ユニットレベニューおよびユニットコストの分母である座席キロ (ASK) には コードシェアによる座席提供分を含みます 注 3: 期末従業員数は 他社から当社への出向者等を含んだ就業人員です 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 10

12 第 2 章 : 2014 年 3 月期業績予想 9. ドバイ価格 為替レート推移 ドバイ原油価格の推移 ( 単位 :US$/ バレル ) ( 単位 : 円 /US$) 為替 (US$) の推移 2013 年度想定 (95 円 ) 2011 年度平均 (110 ト ル ) 2013 年度想定 (110 ト ル ) 2012 年度平均 (107 ト ル ) 2012 年度平均 (83 円 ) 2011 年度平均 (79 円 ) 感応度 原油価格 (±1ドル/bbl) : 57 百万円 原油価格 (±1 円 / ドル ) : 72 百万円 円ドル (±1 円 / ドル ) : 24 百万円 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 11

13 第 2 章 : 2014 年 3 月期業績予想 年度業績予想サマリー ( 単位 : 百万円 %) 2013/3 期 ( 実績 ) 2014/3 期 ( 予想 ) 前期比増減 前期比増減率 2013 年度業績予想の主な背景 要因 営業収入 25,166 34,400 +9, % 営業利益 % 経常利益 % 当期純利益 % 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 株当たり配当金 ( 円 ) 営業収入 福岡 - 羽田線 関西 - 羽田線の増便の寄与 (+12 カ月 ) 北九州 - 釜山線の増便の寄与 (+3 カ月 ) 福岡 - 関西線の新規就航 ( 下期予定 ) 営業利益 経常利益 当期純利益 新規路線就航の先行費用の解消 配当金 内部留保を確保する必要があると考えているため 今期も無配の見込み 売上高営業利益率 0.1% 0.6% - - 注 : 当社は 2012 年 6 月 1 日付で 1 株を 2 株にする株式の分割を行っております 表の 1 株当たりの数値は 当該株式分割が前期 (2012/3) の期首に行われたと仮定して 遡及計算した数値です 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 12

14 第 2 章 : 2014 年 3 月期業績予想 ( 単位 : 百万円 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /3 期経常利益9,281 不定期旅客収入人件費空港使用料定期旅客運送収入 2013 年度業績予想の要因分析 ( 経常利益ベース ) 67 附帯事業収入航空燃料費等航空機材費整備費貨物運送収入 ,067 1,243 1,752 1, ,447 その他2014/3 期経 年度予想経常利益増減の要因分析常利益株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 13

15 APPENDIX ( 参考データ ) 1. 事業別の営業収入 P15 2. 月次利用率推移 P 年度就航率 P 年度定時出発率 P22 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 14

16 APPENDIX 1. 事業別の営業収入 不定期旅客運送収入 0.0% 営業収入の内訳 附帯事業収入 2.8% 不定期旅客運送収入 0.3% 営業収入の内訳 附帯事業収入 3.7% 貨物運送収入 2.5% 貨物運送収入 2.8% 定期旅客収入 94.7% 定期旅客収入 93.3% (2012/3 期 ) ( 単位 :%) (2013/3 期 ) ( 単位 :%) ( 単位 : 百万円 ) 24,000 定期旅客収入 23, 貨物運送収入 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 697 1,000 附帯事業収入 , ,000 21,000 21, , , /3 2013/ /3 2013/ /3 2013/3 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 15

17 APPENDIX 2. 月次利用率推移 (4 路線 合計 ) 80% 利用率の月次推移 (4 路線 合計 ) 70% 60% 50% 当期利用率 前期利用率 40% 2012/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2013/1 月 2 月 3 月 2012/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2013/1 月 2 月 3 月 年度合計 提供座席キロ ( 千人 キロ ) 124, , , , , , , , , , , ,533 1,651,298 有償旅客キロ ( 千人 キロ ) 84,920 93,232 80,669 87,835 97,086 88,752 98,910 97,708 91,741 83,940 80, ,713 1,087,245 座席利用率 ( 当期 %) 68.5% 66.5% 63.1% 62.4% 67.7% 67.9% 69.4% 72.9% 63.1% 58.6% 61.4% 68.9% 65.8% 座席利用率 ( 前期 %) 67.6% 63.7% 57.1% 58.6% 70.7% 74.8% 71.0% 67.1% 63.8% 62.6% 58.8% 70.9% 65.8% 運航便数 ( 便 ) 1,163 1,301 1,189 1,356 1,401 1,280 1,394 1,320 1,422 1,400 1,288 1,438 15,952 注 1: 北九州 - 羽田 福岡 - 羽田 関空 - 羽田 北九州 - 釜山の4 路線 注 2: コードシェア分を除く数値 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 16

18 APPENDIX 2. 月次利用率推移 ( 北九州 - 羽田線 ) 80% 利用率の月次推移 ( 北九州 - 羽田線 ) 70% 60% 50% 当期利用率 前期利用率 40% 2012/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2013/1 月 2 月 3 月 2012/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2013/1 月 2 月 3 月 年度合計 提供座席キロ ( 千人 キロ ) 73,695 86,370 76,405 83,297 84,363 74,504 82,934 76,981 85,988 84,452 77,816 86, ,951 有償旅客キロ ( 千人 キロ ) 48,955 55,080 47,700 51,642 55,253 49,279 55,907 55,168 51,624 47,051 44,050 53, ,789 座席利用率 ( 当期 %) 66.4% 63.8% 62.4% 62.0% 65.5% 66.1% 67.4% 71.7% 60.0% 55.7% 56.6% 61.6% 63.2% 座席利用率 ( 前期 %) 67.1% 62.8% 55.8% 59.1% 69.4% 75.7% 73.3% 69.1% 67.7% 64.5% 60.8% 67.4% 65.9% 運航便数 ( 便 ) ,387 注 : コードシェア分を除く数値 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 17

19 APPENDIX 2. 月次利用率推移 ( 福岡 - 羽田線 ) 90% 80% 当期利用率 利用率の月次推移 ( 福岡 - 羽田線 ) 前期利用率 70% 60% 50% 40% 2012/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2013/1 月 2 月 3 月 2012/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2013/1 月 2 月 3 月 年度合計 提供座席キロ ( 千人 キロ ) 44,378 47,426 45,346 47,338 47,432 44,971 47,351 45,483 47,495 46,745 42,691 48, ,563 有償旅客キロ ( 千人 キロ ) 31,660 33,632 29,105 28,771 33,925 33,556 36,294 35,219 32,695 30,656 30,216 40, ,515 座席利用率 ( 当期 %) 71.3% 70.9% 64.2% 60.8% 71.5% 74.6% 76.6% 77.4% 68.8% 65.6% 70.8% 83.4% 71.4% 座席利用率 ( 前期 %) NA NA NA 56.5% 71.3% 72.9% 66.8% 64.4% 57.1% 59.1% 55.2% 76.7% 64.5% 運航便数 ( 便 ) ,635 注 1: 福岡 - 羽田線は 2011 年 7 月に就航 注 2: 福岡 - 羽田線でのコードシェアは行っていない 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 18

20 APPENDIX 2. 月次利用率推移 ( 関西 - 羽田線 ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 利用率の月次推移 ( 関西 - 羽田線 ) 当期利用率 前期利用率 40% 2012/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2013/1 月 2 月 3 月 2012/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2013/1 月 2 月 3 月 年度合計 提供座席キロ ( 千人 キロ ) 5,970 6,429 6,102 6,428 6,272 5,960 6,436 5,982 6,202 6,182 5,777 6,599 74,340 有償旅客キロ ( 千人 キロ ) 4,305 4,520 3,864 4,323 5,046 3,921 4,131 3,997 3,947 3,486 3,385 4,237 49,162 座席利用率 ( 当期 %) 72.1% 70.3% 63.3% 67.3% 80.5% 65.8% 64.2% 66.8% 63.6% 56.4% 58.6% 64.2% 66.1% 座席利用率 ( 前期 %) 75.9% 82.0% 84.5% 75.1% 92.7% 80.7% 76.3% 61.0% 64.7% 65.2% 60.7% 72.4% 72.3% 運航便数 ( 便 ) ,898 注 : コードシェア分を除く数値 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 19

21 APPENDIX 2. 月次利用率推移 ( 北九州 - 釜山線 ) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 利用率の月次推移 ( 北九州 - 釜山線 ) 当期利用率 前期利用率 30% 2012/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2013/1 月 2 月 3 月 2012/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2013/1 月 2 月 3 月 年度合計 提供座席キロ ( 千人 キロ ) NA NA NA 3,778 5,297 5,320 5,701 5,568 5,724 5,884 5,289 5,884 48,444 有償旅客キロ ( 千人 キロ ) NA NA NA 3,099 2,862 1,997 2,577 3,324 3,476 2,747 3,087 3,610 26,779 座席利用率 ( 当期 %) NA NA NA 82.0% 54.0% 37.5% 45.2% 59.7% 60.7% 46.7% 58.4% 61.4% 55.3% 座席利用率 ( 前期 %) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 運航便数 ( 便 ) NA NA NA ,032 注 1: 北九州 - 釜山線は 2012 年 7 月に就航 注 2: 北九州 - 釜山線でのコードシェアは行っていない 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 20

22 APPENDIX 年度就航率 ( 国内 3 路線合計 ) 当社 2012 年度の就航率 2012 年 月期における同業他社との比較 就航率 99.8% 99.7% 100.0% 99.0% 98.0% 99.0% 98.5% 99.6% 99.4% 99.2% 99.0% 98.8% 99.4% 99.2% 99.0% 99.2% 99.3% 97.0% 98.6% 98.4% 98.4% 96.0% 2012/3 2013/3 98.2% SFJ A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 F 社 ( 出所 : 国土交通省 特定本邦航空運送事業者に関する航空輸送サービスに係る情報公開 ( 平成 24 年度 月期 ) ) ( 就航率 ) 2012 年度の就航率は 98.5% と 目標とする 99.5% を下回りました 天候悪化等の要因による欠航が発生しました ( 就航率の比較 ) 当社の 2012 年度 月期の就航率は 99.4% となり 目標としている 99.5% をほぼ達成しました 継続して運航品質の向上に努めます 大手航空会社と比較しても遜色ない数字です 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 21

23 APPENDIX 年度定時出発率 ( 国内 3 路線合計 ) 当社 2012 年度の定時出発率 2012 年 月期における同業他社との比較 95.0% 94.5% 94.0% 定時出発率 93.9% 94.5% 100% 95% 90% 85% 93.8% 94.4% 93.3% 92.5% 84.0% 90.6% 92.6% 93.5% 93.0% 80% 92.5% 75% 92.0% 2012/3 2013/3 70% SFJ A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 F 社 ( 出所 : 国土交通省 特定本邦航空運送事業者に関する航空輸送サービスに係る情報公開 ( 平成 24 年度 月期 ) ) ( 定時出発率 ) 2012 年度上期は 新規路線の就航等に伴い 定時出発率は一時的な低下が起こりました しかし下期の定時出発率は順調に推移しており 目標とする 95.0% に近い水準を達成することができました ( 定時出発率の比較 ) 当社は 安全運航を徹底しており 2012 年度 月期の定時出発率は 93.8% となりました 目標としている 95% は下回りましたが 様々な要因による遅延が発生しました ただし 大手航空会社と比較しても遜色ない数字です 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 22

24 中期経営戦略 (2013~2015) 説明資料 株式会社スターフライヤー SFJ 東証二部証券コード :9206 Photo by Ichiro Kaneko

25 はじめに 中期経営戦略の策定方針 当社の中期経営戦略は 3 年ごとに中期経営戦略を策定し 環境変化に対応するため 中期経営戦略期間中は 1 年毎に計画 ( 定量情報 ) を見直すローリング方式といたします 中期経営戦略 (2013~2015) の策定にあたって 当社は 昨年 12 月に 2002 年 12 月の会社設立から 10 年を迎え 今年 3 月には 2006 年 3 月の初就航から 7 年を迎えました この過程で航空自由化の進展 大手航空会社の破綻 再生 LCC 参入 新幹線等の他交通機関との競争激化といった業界環境の変化に加え リーマンショック 燃料高騰 為替変動 デフレ経済の長期化等の経済環境の変化 外交問題や疫病の流行 天災など 多くの経営環境の変化に対応してきました 昨年 11 月に羽田空港国内線発着枠の追加配分が決定され 実際の運航が開始されたことから 当社はこれまでの事業規模の量的拡大を柱とする成長方針から 経営環境の変化に耐えうる経営基盤強化のスピードアップを図る事業効率性に重点を置く質的向上を目指すこととします その中で 今一度 感動のある航空会社 を事業理念として設立された当社のビジネスモデルの原点に立ち返り サービスコンセプトである 最上級のホスピタリティ にさらに磨きをかけ 進化 成長できるよう全社をあげて取り組みます ハイブリッド エアラインの確立 そして進化 ~ Evolution And Growth 原点回帰 ~ 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 24

26 目次 はじめに 経営基盤の強化経営戦略 目標 P 3 1. 事業規模拡大に伴う効率性の追求 P 4 2. 戦略的営業体制の強化 P 聖域なきコスト構造改革の推進 P 高品質 高付加価値サービスの追求 P 12 5.CSR 経営の強化 P 13 まとめ P 14 目標数値航空運送事業に関する主要数値 P 15 財務指標 P 年度目標数値の要因分析 ( 経常利益ベース ) P 17 APPENDIX( ご参考 ) P 18 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 25

27 < 経営基盤の強化 > 経営戦略 ~ 経営基盤の強化 ~ < 経営戦略 目標 > 1. 事業規模拡大に伴う効率性の追求 2. 戦略的営業体制の強化 3. 聖域なきコスト構造改革の推進 目標 : 営業利益率 4. 高品質 高付加価値サービスの追求 5.CSR 経営の推進 目標 : RASK( 1) 目標 : CASK( 2) 5% 以上 12 円後半 11 円後半 目標 : 就航率 99.5% 定時出発率 95.0% JCSI 評価 ( 3) 国内航空業界 1 位 1:RASK: Revenue per Available Seat Km の略 / 営業収入 座席キロ (ASK コードシェアを含む ) 2:CASK: Cost per Available Seat Km の略 / 営業費用 座席キロ (ASK コードシェアを含む ) 3:( 財 ) 日本生産性本部サービス産業生産性協議会が公表する日本版顧客満足度指数 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 26

28 < 経営基盤の強化 > 1. 事業規模拡大に伴う効率性の追求 (1) 航空運送事業 1 旅客運送事業 ⅰ) 既存就航空港を最大限活用した新規路線展開を推進し 路線ネットワークの拡充を図る ⅱ) チャーター便運航や夜間運航など24 時間空港の有効活用を推進する ⅲ) 全日本空輸 とのコードシェア等 戦略的アライアンスの深化を図る ⅳ) 羽田空港国際線発着枠の獲得を目指すとともに 羽田と既存国内路線のネットワーク拡充を図る 2 航空貨物運送事業 ⅰ) 福山通運 とのアライアンス強化による貨物輸送量の拡大を図る ⅱ) 全機体のコンテナ対応を早期に実現 貨物運送品質を向上させ 新規顧客開拓に取り組む ⅲ) 新規路線開設による貨物輸送量の拡大を図り 収益の最大化に取り組む 運航ネットワークを拡充し スケールメリットを創出する 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 27

29 < 経営基盤の強化 > 1. 事業規模拡大に伴う効率性の追求 (1) 航空運送事業 1 旅客運送事業 ~ 運航ネットワークの拡充 ~ ( 路線展開計画 ) 路線 / 年度 実績今期計画 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 北九州 - 羽田線 関西 - 羽田線 ( 1) 福岡 - 羽田線 ( 1) 福岡 - 関西線 ( 2) 北九州 - 釜山線 その他 ( 国内 国際線 ) 便数計 ( 往復 ) ( 注 ) チャーター便運航を除く 年度末稼働機数 : 2013 年 3 月 31 日より増便 2: 2013 年度下期以降就航予定株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 28

30 < 経営基盤の強化 > 1. 事業規模拡大に伴う効率性の追求 (2) 附帯事業 1 空港ハンドリング業務受託事業 国内外航空会社の空港ハンドリング業務の受託拡大に取り組み 経営資源の稼働を上げる 2その他 ⅰ) これまで実績のある海外航空会社の総代理店業務の受託 ⅱ) 機体 機内モニター 機内誌を活用した広告宣伝業務 WEBの活用 ⅲ) 異業種とのアライアンスによるマイレージサービスの拡充 ⅳ) 専門技能者 ( 運航乗務員 航空整備士 ) 養成業務の受託 専門技能講習の受託等 (3) 機材 施設計画 1 機材計画 ⅰ) 事業規模拡大および運航品質向上を目的に 2015 年度末までに12 機体制とする ⅱ) 今後の導入機材は 燃費効率の良いA320シャークレット仕様とする 2 施設計画 ⅰ) 2013 年度中に格納庫を建設し 整備品質 整備効率の向上を図る ⅱ) 事業規模拡大に伴い 2013 年度上半期中に本社事務所棟を増設 規模拡大に向けた 機材計画と施設計画を着実に進捗させる 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 29

31 < 経営基盤の強化 > 1. 事業規模拡大に伴う効率性の追求 (3) 機材 施設計画 1 機材計画 ~ 着実な進捗 ~ 機材投資 : 事業規模拡大及び運航品質向上を目的に 順次導入 導入予定時期 機体 取得 備考 2005 年 12 月 ~2012 年 4 月 1~7 号機 リース 1~4 号機 144 席 5 号機 ~ 150 席 2012 年 12 月 8 号機 購入 初購入機 ETOPS 仕様 貨物コンテナ化 ( 当機以降 ) 2013 年 3 月 9 号機 リース ETOPS 仕様 2013 年 6 月 10 号機 リース シャークレット仕様 ( 当機以降 ) 2013 年 9 月 11 号機 リース 1 号機退役に伴う機体更新 (2013 年 12 月返却予定 ) 12 号機 リース 3 号機退役に伴う機体更新 (2014 年 2 月返却予定 ) 2013 年度下期 13 号機購入 2 号機退役に伴う機体更新 (2014 年 4 月返却予定 ) 14 号機未定 2014 年度 15 号機未定 16 号機購入 4 号機退役に伴う機体更新 (2015 年 2 月返却予定 ) 2015 年度末までの 12 機体制確立を着実なものとする 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 30

32 < 経営基盤の強化 > 1. 事業規模拡大に伴う効率性の追求 (3) 機材 施設計画 2 施設計画 ~ 着実な進捗 ~ 格納庫を新設し 事務所棟を増設 ( 訓練センターは昨年 10 月より稼働 ) 事務所棟 人員増に備え 2013 年度上半期中に北九州空港ターミナル地区内に増設予定 格納庫 機材増に備え 機材の整備効率ならびに整備品質を高めるため 2013 年度中に格納庫を建設予定 ( 格納庫イメージ図 ) 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 31

33 < 経営基盤の強化 > 1. 事業規模拡大に伴う効率性の追求 (4) 財務戦略 1 財務規律の維持 財務規律は今後も継続し 自己資本比率 ROE の改善など株主利益の拡大に取り組む 2 キャッシュフロー経営の推進 路線別 事業別の採算管理ならびに部門別生産性指標による経営管理を通じた営業 CF の最大化 3 金融機関との関係強化 コミットメントライン契約の継続など事業規模拡大に向けた資金需要に対応できる体制の構築 4 広報 IR 活動の推進 ⅰ) 全てのステークホルダーを意識した広報 IR 活動の推進 ⅱ) 当社に対する正確な理解を得るための適時 適切な IR 活動の推進 効率性を追求し 営業利益率 5% 以上を目指す 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 32

34 < 経営基盤の強化 > 2. 戦略的営業体制の強化 (1) 営業企画機能の強化 1 顧客マーケティング機能 2イールドマネージメント機能 3 運賃政策の機動的運用 4 マイレージサービスの拡充 5 首都圏 関西圏を中心とした認知度向上を目的としたプロモーション 6 顧客セグメント別の商品 サービス開発 ( シニア 女性等 ) (2) 法人営業 代理店営業 WEB 販売の強化 1 首都圏 関西圏 福岡地区での新規法人開拓 2 旅行企画商品 広告宣伝商品等の販売力の強化 3 WEB 航空券販売率の向上 (3) チャーター営業 貨物営業の強化 1 機材稼働の向上と認知度向上を目的としたチャーター営業の強化 2 航空貨物路線 便数および貨物輸送品目 量の拡大 RASK( ユニットレベニュー )12 円後半への増加 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 33

35 < 経営基盤の強化 > 3. 聖域なきコスト構造改革の推進 (1) 機材稼働向上 夜間運航等による 24 時間空港の活用 チャーター便運航により機材稼働をさらに向上する (2) 生産性の向上 1 全社的に部門別業績管理指標を設定 事業効率改善のための経営管理を行う 権限委譲と若手人財登用を推進し 組織活性化を図る 2 運航乗務員訓練のSIM 化 ( 1) トレーニングセンターの有効活用による訓練効率の向上 3 既存就航空港を基本とした路線展開 ER 0 化 ( 2) 等 地上業務要員の稼働向上 4 ITの活用 業務プロセスの改善を通じ 事業規模拡大に伴う間接業務要員を最小限に抑制 5 羽田空港業務の一体化 ( 第 1ターミナルへの集約 ) による低コスト運営の推進 1: 運航乗務員の機種限定変更 機長昇格等において実機を使用せず シミュレーターで訓練する方式 現在 許可申請手続き中 2: 運航整備における通常の飛行間地上点検整備作業において 運航乗務員による点検で可能とする方式 現在 許可申請手続き中 (3) 自社システム開発 国際線開設 (2012/7 北九州 - 釜山線 ) にあたって自社開発した予約系システムの国内線展開 方針は 今後の事業規模拡大スピードと戦略的アライアンス構築の観点から 再度検証する (4) 航空機の購入 2012/12 に初めての自社購入機を 1 機導入したが 購入機はリースと比較して 返却時の整備 コスト削減等によりキャッシュフローの大幅な改善が見込まれることから 今後 2014/1 および2015/1に各 1 機 ( 計 2 機 ) の自社購入機を予定しており その確実な導入に向けて プロジェクト ファイナンス セールス アンド リースバック等の資金確保手段を構築する CASK( ユニットコスト )11 円後半への低減 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 34

36 < 経営基盤の強化 > 4. 高品質 高付加価値サービスの追求 (1) 安全運航の堅持 航空輸送業における安全運航は 社会的責務であり 当社の最大使命かつ事業基盤 安全運航のための知識教育 事例研究等による安全啓蒙教育や実務教育の充実を図る 教育施設として トレーニングセンターや格納庫を効果的に活用 (2) 運航品質の向上 定刻に出発し予定した時間に到着する定時性を重視し 運航品質目標の実現に取り組む 経年機の機体更新を順次進め 機材品質の維持 向上を図る 就航率 : 99.5% 定時出発率 : 95.0% (3) サービス品質の向上 ハイブリッド エアラインの確立と進化に向け 引き続き顧客サービス品質の向上を図る JCSI( 顧客満足度調査 ) 評価において 国内航空業界第 1 位の維持を目指す 常にお客様の視点に立ち 顧客ニーズや社会環境の変化に応じたサービス 商品を開発 CS 推進委員会 接遇向上委員会等の活動をPDCAサイクルで確実に推進 (4) ブランド構築 CS 活動との連携によるブランド構築体制の強化を図る 広報活動との連携を通じたブランド発信力の強化に取り組む 運航品質 サービス品質による他社との差別化 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 35

37 < 経営基盤の強化 > 5.CSR 経営の強化 (1) 社会貢献 地域の社会文化活動やイベント等へ積極的に参加 地元プロスポーツチームへの協賛 当社主催の航空教室やお仕事体験教室の開催 学校 企業 団体等からの会社見学等の積極的な受け入れ 地域文化や経済の活性化 教育振興につながる社会貢献を展開 (2) 環境対策 航空機運航におけるエコ フライトの実施 燃費向上のための整備作業の実施 使用済み整備部品や機用品の確実な廃棄など環境保護対策の確実な実施 電気自動車の導入 電力消費量の削減 ペーパーレスへの取り組みなど自然環境保護を意識 (3) 人財開発 各種階層別教育 安全 保安教育 顧客サービス教育等の教育訓練体制の拡充 将来の航空産業発展に寄与できる人財開発に努める 福利厚生制度等の充実による社員の生活基盤向上 社員がいきいきと働けるワークライフバランスの推進 お客様の安心感 社会からの信頼性 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 36

38 6. まとめ ~ 中期経営戦略の全体像 ~ ハイブリッド エアラインの確立と進化に向けた 経営基盤の強化 1. 事業規模拡大に伴う効率性の追求 (1) 航空運送事業 (2) 機材 施設計画 (3) 附帯事業 (4) 財務戦略 2. 戦略的営業体制の強化 (1) 営業企画機能の強化 (2) 法人営業 代理店営業 WEBの強化 (3) チャーター営業 貨物営業の強化 3. 聖域なきコスト構造改革の推進 (1) 機材稼働向上 (2) 生産性の向上 (3) 自社システム開発 ( 再検証 ) (4) 航空機の購入 4. 高品質 高付加価値サービスの追求 (1) 安全運航の堅持 (2) 運航品質の向上 (3) サービス品質の向上 (4) ブランド構築 5.CSR 経営の強化 (1) 社会貢献 (2) 環境対策 (3) 人財開発 企業価値の向上 東証一部への早期指定 早期の株式配当実現への取り組み 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 37

39 < 目標数値 > 7. 航空運送事業に関する主要指標 ( 目標数値 ) 輸送計画 2013 年度 ( 計画 ) 2015 年度 ( 計画 ) 旅客数 ( 千人 ) 1,751 1,921 座席キロ :ASK ( 百万席 キロ ) 1 2,844 2,984 有償旅客キロ :RPK ( 百万人 キロ ) 1,517 1,663 座席利用率 :L/F (%) % 66.1% 運航計画 運航便数 ( 便 ) 22,291 23,970 運航距離 ( 千 km) 18,927 20,442 運航時間 ( 時間 ) 34,036 35,924 各種指標 イールド ( 円 / 人 キロ ) ユニットレベニュー :RASK ( 円 / 座席 キロ ) ユニットコスト :CASK ( 円 / 座席 キロ ) 年度末稼働機数 ( 機 ) 期末従業員数 ( 人 ) 座席利用率 = 有償旅客キロ (RPK) 座席キロ (ASK) イールド= 旅客収入 1 有償旅客キロ (RPK) ユニットレベニュー = 営業収入 座席キロ (ASK) ユニットコスト= 営業費用 座席キロ (ASK) 注 1: この表に記載されている座席キロ :ASKは コードシェア分を含んだベースの数値です 注 2: 座席利用率 (L/F)= 有償旅客キロ :RPK/ 座席キロ :ASK( コードシェア分を除いたもの ) という計算式です 注 3: イールド= 旅客収入 ( コードシェアによる座席販売分を除く )/ 有償旅客キロ :RPKという計算式です 注 4: ユニットレベニュー = 営業収入 / 座席キロ :ASK( コードシェア分を含んだもの ) ユニットコスト = 営業費用 / 座席キロ :ASK( コードシェア分を含んだもの ) という計算式です 注 5: 期末従業員数は 他社から当社への出向者等を含んだ就業人員です 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 38

40 < 目標数値 > 8. 財務指標 ( 目標数値 ) 2013 年度 ( 計画 ) 2015 年度 ( 計画 ) 営業収入 ( 百万円 ) 34,400 37,200 営業利益 ( 百万円 ) 190 1,850 経常利益 ( 百万円 ) 430 1,800 当期純利益 ( 百万円 ) 510 1,700 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 株当たり配当金 ( 円 ) 未定 売上高営業利益率 (%) 2 0.6% 5.1% 自己資本比率 (%) 22.5% 29.4% D/E レシオ ( 倍 ) 倍 1.8 倍 ROA( 総資産当期純利益率 ) 2.6% 6.4% ROE( 純資産当期純利益率 ) 10.5% 24.9% ドバイ原油価格 ( ドル ) 円ドル為替レート ( 円 ) 注 1: 当社は 2012 年 6 月 1 日付で 1 株を 2 株にする株式の分割を行っております 表の 1 株当たりの数値は 当該株式分割が前期 (2012/3) の期首に行われたと仮定して 遡及計算した数値です 注 2: D/E レシオ = 有利子負債 ( 借入金 + リース債務 )/ 純資産です 2015 年度原油 為替感応度の見込み 原油価格 (±1ドル/bbl) : 60 百万円原油価格 (±1 円 / ドル ) : 70 百万円円ドル (±1 円 / ドル ) : 40 百万円 ( ヘッジ除く ) 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 39

41 < 目標数値 > ( 単位 : 百万円 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, /3 期経常利益 2015 年度目標数値の要因分析 ( 経常利益ベース ) 2,564 附帯事業収入定期旅客運送収入104 航空燃料費航空機材費貨物運送収入 128 不定期旅客運送収入340 1, その他2016/3 期経1, 年度予想経常利益増減の要因分析常利益株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 40

42 APPENDIX ( 参考データ ) 1. 中期経営戦略の位置付け 2. スターフライヤーの企業概要 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 41

43 <APPENDIX> 中期経営戦略の位置付け 期便不定期2006/3 北九州 - 羽田線就航 2007/9 関西 - 羽田線就航定2011/7 福岡 - 羽田線就航 2013/3 福岡 - 羽田線増便 2007/6 ANA とコードシェア開始 ( 北九州 - 羽田線 ) 2008/11 ANA とコードシェア開始 ( 関西 - 羽田線 ) 2012/7 北九州 - 釜山線就航 2013/3 関西 - 羽田線増便 2013 年度下期福岡 - 関西線 ( 予定 ) 便2008/8 2008/9 北九州 - 仁川線 2009/11 北九州 - 香港線 2011/2 羽田 - 仁川線関空 - 仁川線 2011/3 北九州 - 釜山線関空 - 釜山線貨2012/10 北九州 - 済州線 2012/11 北九州 - 那覇線 2013/3 宮崎 - 釜山線 山口宇部 - 仁川線 2013 年度上期北九州 -グアム線( 予定 ) 福山通運と提携し 航空貨物事業を開始の輸送を開始子2010/6 非稼働日 スターフライヤービジネスサービス ( 予約 受付のコールセンター業務 ) 設立 2010/12 スターフライヤーフロンティア ( 国際線旅客ハンドリング業務 ) 設立 2013 年度以降福山通運とのアライアンス強化 中期経営戦略の対象期間 ( 単位 : 往復 ) 路線別運航便数 および機材数の推移と計画 12 3 北九州 - 羽田線 ( 左 ) 関空 - 羽田線 ( 左 ) 福岡 - 羽田線 ( 左 ) 福岡 - 関西線 ( 左 ) 北九州 - 釜山線 ( 左 ) その他国内 国際線 ( 左 ) 機材数 ( 右 ) 定期便運航路線数合計 ( 左 ) 今年度 ( 単位 : 機 ) /3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 42 0

44 <APPENDIX> スターフライヤーの企業概要 当社および非連結子会社 2 社のグループ編成で 航空運送事業と附帯事業を展開 (1 日 5 往復 ) (1 日 10 往復 ) 北九州 - 釜山線 (1 日 2 往復 ) 福岡 - 羽田線 10 往復 20 便 北九州 - 羽田線 12 往復 24 便 関西 - 羽田線 5 往復 10 便 北九州 - 釜山線 2 往復 4 便 定期旅客運送事業 航空貨物運送事業 不定期旅客 ( チャーター ) 運送事業 [ 国内空港 ] [ 海外空港 ] 福岡空港 北九州空港 (24 時間空港 ) 関西空港 (24 時間空港 ) 羽田空港 (24 時間空港 ) 釜山空港 その他 株式会社スターフライヤー (SFJ) 2013 年 3 月期決算説明資料 43

45 44 当資料に関する免責事項 当資料に掲載している株主 投資家の皆さまをはじめとする全てのステークホルダー向け情報は 当社の経営戦略や事業活動 財務状況に関する情報を公正かつ適時適切に開示し その内容を的確に理解して頂くことを目的としておりますが 内容についていかなる表明 保証を行うものでもありません 当資料に掲載している情報のうち過去または現在の事実に関するもの以外のものは 現在入手可能な情報に基づく当社の将来の見通しであります 当社の主要事業である航空運送事業には 空港使用料 燃料税等 当社の経営努力では管理不可能な公的負担コストが伴います また 当社が事業活動を行っている市場は状況変化が激しく 技術 需要 価格 経済環境の動向 外国為替レートの変動 その他多くの要因により急激な変化が発生する可能性があります 従って 将来 実際に公表される業績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり 当社は皆様が当資料の情報を使用されたことにより生じるいかなる損害についても責任を負うものではありません なお 当社は 新たな情報や将来の事象により 当資料に掲載された将来の見通しを修正して公表する義務を負うものでもありません また 当資料においては 当社が証券取引所等に開示している情報の全てが掲載されていない場合または開示している情報とは異なった表現がなされている場合があり 予告なしに内容を変更し または削除する場合もありますので あらかじめご承知おきください 当資料への情報の掲載は 投資勧誘を目的にしたものではありません 実際に投資を行う際は 当資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき 投資に関するご決定は皆様自身のご判断で行うようお願いいたします

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