第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 10 地方特例交付金 71, ,703 1 地方特例交付金 71, , 地方交付税 3,740, ,645 3,919,645 1 地方

Size: px
Start display at page:

Download "第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 10 地方特例交付金 71, ,703 1 地方特例交付金 71, , 地方交付税 3,740, ,645 3,919,645 1 地方"

Transcription

1 議案第 49 号 平成 30 年度清瀬市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 30 年度清瀬市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところ による ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,309,053 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,948,003 千円と定める 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 30 年 9 月 3 日提出 清瀬市長渋谷金太郎 - 1 -

2 第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 10 地方特例交付金 71, ,703 1 地方特例交付金 71, , 地方交付税 3,740, ,645 3,919,645 1 地方交付税 3,740, ,645 3,919, 国庫支出金 5,808,867 2,256 5,811,123 2 国庫補助金 370,920 2, , 都支出金 4,751,456 17,103 4,768,559 2 都補助金 2,914,236 17,103 2,931, 財産収入 8, , ,810 2 財産売払収入 , , 繰入金 631, , ,773 1 基金繰入金 573,127 40, ,127 2 特別会計繰入金 58, , , 繰越金 400, ,533 1,109,533 1 繰越金 400, ,533 1,109, 諸収入 97, ,991 5 雑入 90, ,490 歳 入 合 計 28,638,950 1,309,053 29,948,

3 ( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 2 総務費 3,398, ,246 3,963,519 1 総務管理費 2,872, ,770 3,437,047 3 戸籍住民基本台帳費 174, ,474 3 民生費 16,659,113 31,764 16,690,877 1 社会福祉費 6,361,284 8,390 6,369,674 2 児童福祉費 6,150,168 23,374 6,173,542 4 衛生費 1,666,861 3,000 1,669,861 1 保健衛生費 734,303 3, ,303 7 商工費 150, ,047 1 商工費 150, ,047 8 土木費 1,064, ,635 1,189,186 1 土木管理費 95,466 2,000 97,466 2 道路橋梁費 375,875 12, ,875 3 都市計画費 580, , , 教育費 2,332,695 19,476 2,352,171 2 小学校費 684,273 2, ,981 3 中学校費 379,208 8, ,376 6 保健体育費 115,516 8, , 諸支出金 , ,787 1 財政調整基金費 , , 予備費 20,000 10,000 30,000 1 予備費 20,000 10,000 30,000 歳 出 合 計 28,638,950 1,309,053 29,948,

4 1. 総括歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正前の額補正額計 10 地方特例交付金 71, , 地方交付税 3,740, ,645 3,919, 国庫支出金 5,808,867 2,256 5,811, 都支出金 4,751,456 17,103 4,768, 財産収入 8, , , 繰入金 631, , , 繰越金 400, ,533 1,109, 諸収入 97, ,991 歳入合計 28,638,950 1,309,053 29,948,

5 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額補正額計 特定財源 国都支出金地方債その他 一般財源 2 総務費 3,398, ,246 3,963, , ,089 3 民生費 16,659,113 31,764 16,690,877 7, ,974 4 衛生費 1,666,861 3,000 1,669, ,000 7 商工費 150, , 土木費 1,064, ,635 1,189, ,135 14, 教育費 2,332,695 19,476 2,352,171 10, ,900 1, 諸支出金 , , , 予備費 20,000 10,000 30, ,000 歳出合計 28,638,950 1,309,053 29,948,003 19, ,164 1,038,

6 2. 歳入 節科目補正前の額補正額計区分金額款項目 10. 地方特例交付金 71, , 地方特例交付金 71, , 地方特例交 71, , 地方特例交付 471 付金 金 11. 地方交付税 3,740, ,645 3,919, 地方交付税 3,740, ,645 3,919, 地方交付税 3,740, ,645 3,919, 地方交付税 179, 国庫支出金 5,808,867 2,256 5,811, 国庫補助金 370,920 2, , 総務費国庫 13, , 総務費補助金 476 補助金 2. 民生費国庫 236,490 1, , 母子福祉費補 1,780 補助金 助金 16. 都支出金 4,751,456 17,103 4,768, 都補助金 2,914,236 17,103 2,931, 民生費都補 1,066, ,066, 老人福祉費補 562 助金 助金 3. 衛生費都補 37,547 5,000 42, 保健衛生費補 5,000 助金 助金 6. 商工費都補 13, , 地方消費者行 665 助金 政推進交付金 9. 教育費都補 32,318 10,876 43, 中学校費補助 5,000 助金 金 7. 教育総務費補 5,876 助金 17. 財産収入 8, , , 財産売払収入 , , 土地売払収 0 204, , 土地売払収入 204,893 入 19. 繰入金 631, , , 基金繰入金 573,127 40, , 緑地保全基 0 15,000 15, 緑地保全基金 15,000 金繰入金 繰入金 11. 公共施設整 252,500 25, , 公共施設整備 25,000 備基金繰入 基金繰入金 金 2. 特別会計繰入金 58, , ,

7 10 地方特例交付金 1 地方特例交付金 ( 単位 : 千円 ) 説 明 ( 財政課 ) 1 地方特例交付金 471 ( 財政課 ) 1 普通交付税 179,645 ( 市民課 ) 5 社会保障 税番号制度システム整備費補助金 (10/10) 476 ( 生活福祉課 ) 2 母子家庭等対策総合支援事業費 (3/4) 1,780 ( 高齢支援課 ) 9 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金 (3/4) 562 ( 健康推進課 ) 2 医療保健政策区市町村包括補助事業 5,000 ( 産業振興課 ) 1 地方消費者行政推進交付金 (10/10) 665 ( 指導課 ) 13 特別支援教室整備事業 (10/10) 5,000 ( 指導課 ) 11 スクール サポート スタッフ配置事業 (10/10) 5,876 ( 総務課 ) 2 普通財産 204,893 ( 財政課 ) 1 緑地保全基金繰入金 15,000 ( 財政課 ) 1 公共施設整備基金繰入金 25,

8 節科目補正前の額補正額計区分金額款項目 1. 国民健康保 1,000 76,663 77, 国民健康保険 76,663 険事業特別 事業特別会計 会計繰入金 繰入金 2. 後期高齢者 1,000 4,141 5, 後期高齢者医 4,141 医療特別会 療特別会計繰 計繰入金 入金 3. 介護保険特 1,000 69,019 70, 介護保険特別 69,019 別会計繰入 会計繰入金 金 4. 駐車場事業 55,000 5,823 60, 駐車場事業特 5,823 特別会計繰 別会計繰入金 入金 20. 繰越金 400, ,533 1,109, 繰越金 400, ,533 1,109, 繰越金 400, ,533 1,109, 繰越金 709, 諸収入 97, , 雑入 90, , 過年度収入 2, , 過年度収入

9 19 繰入金 2 特別会計繰入金 ( 単位 : 千円 ) 説 明 ( 保険年金課 ) 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 76,663 ( 保険年金課 ) 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 4,141 ( 高齢支援課 ) 1 介護保険特別会計繰入金 69,019 ( 道路交通課 ) 1 駐車場事業特別会計繰入金 5,823 ( 財政課 ) 1 前年度繰越金 709,533 ( 高齢支援課 ) 40 低所得者保険料軽減負担金

10 3. 歳出 科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 区 分 金 額 2. 総務費 3,398, ,246 3,963,519 国都支出金 476 地方債その他 133,681 一般財源 431, 総務管理費 2,872, ,770 3,437,047 国都支出金地方債その他 133,681 一般財源 431, 財産管理費 457, , ,413 国都支出金地方債その他 115,581 一般財源 121,512 国都支出金地方債その他 115,581 一般財源 121, 企画費 487,128 7, ,305 国都支出金地方債 その他 5,700 一般財源 1,477 国都支出金地方債その他 5,700 一般財源 1, 市民センター 89,420 15, ,920 国都支出金 費 地方債 その他 12,400 一般財源 3,100 国都支出金地方債その他 12,400 一般財源 3, 諸費 2, , ,164 国都支出金

11 2 総務費 1 総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 25. 積立金 237,093 4 公共施設整備基金積立事業 237,093 ( 財政課 ) 25 積立金 237, 公共施設整備基金 237, 公有財産購入 7,177 費 13 新庁舎建設事業 7,177 ( 新庁舎建設室 ) 17 公有財産購入費 7,177 1 土地 建物購入費 7, 新庁舎用地 7, 工事請負費 15,500 2 野塩地域市民センター運営管理事業 15,500 ( 市民課 ) 15 工事請負費 15,500 3 改修工事 15, 野塩図書館空調設備 15, 償還金 利子 305,

12 科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 13 ( 諸費 ) 区地方債その他 分 金 額 一般財源 305,000 国都支出金 305, 戸籍住民基本台帳 174, ,474 国都支出金 476 費 1. 戸籍住民基本 174, ,474 国都支出金 476 台帳費 国都支出金 民生費 16,659,113 31,764 16,690,877 国都支出金 7,342 地方債その他 448 一般財源 23, 社会福祉費 6,361,284 8,390 6,369,674 国都支出金 5,562 地方債その他 448 一般財源 2, 社会福祉総務 1,318, ,319,138 国都支出金 費 地方債その他 448 一般財源 国都支出金地方債その他 448 一般財源 77

13 2 総務費 1 総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 及び割引料 4 過誤納返還金に係わる経費 305,000 ( 財政課 ) 23 償還金 利子及び割引料 305,000 6 返還金 305,000 1 過年度国庫 都支出金 305, 委託料 戸籍住民基本台帳事務事業 476 ( 市民課 ) 13 委託料 システム業務等 ( 戸籍システム文字情報データ抽出 ) 繰出金 介護保険特別会計繰出金 525 ( 高齢支援課 ) 28 繰出金 介護保険特別会計

14 科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 区 分 金 額 1 ( 社会福祉総務費 ) 2. 老人福祉費 181, ,588 国都支出金 国都支出金 障害者福祉費 2,599,732 7,115 2,606,847 国都支出金 5,000 2,115 国都支出金 5,000 2, 児童福祉費 6,150,168 23,374 6,173,542 国都支出金 1,780 21, 母子福祉費 91,894 2,374 94,268 国都支出金 1, 国都支出金 1, 保育園費 748,107 21, ,107 国都支出金 地方債

15 3 民生費 1 社会福祉費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 8. 報償費 需用費 介護人材育成定着支援事業 750 ( 高齢支援課 ) 8 報償費 謝礼 需用費 消耗品費 委託料 7,115 2 自立支援給付事業 7,115 ( 障害福祉課 ) 13 委託料 7, システム業務等 ( 制度改正対応 ) 5, 短期入所事業運営 ( ひだまりの里 ) 1, 扶助費 2,374 5 ひとり親家庭支援事業 2,374 ( 生活福祉課 ) 20 扶助費 2,374 4 児童関係扶助費 2,374 6 高等職業訓練促進給付金 2, 委託料 1, 工事請負費 20,

16 科目補正額の財源内訳補正前の額補正額計款項目区分金額 6 ( 保育園費 ) その他一般財源 21,000 国都支出金 21, 衛生費 1,666,861 3,000 1,669,861 国都支出金地方債その他 一般財源 3, 保健衛生費 734,303 3, ,303 国都支出金地方債その他 一般財源 3, 保健事業費 329,181 3, ,181 国都支出金地方債その他 一般財源 3,000 国都支出金 3, 商工費 150, ,047 国都支出金 商工費 150, ,047 国都支出金 消費経済費 81, ,843 国都支出金 665 地方債その他

17 3 民生費 2 児童福祉費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 2 市立保育園施設維持事業 21,000 ( 子育て支援課 ) 13 委託料 1, 設計 監理等 1, 第 6 保育園解体工事監理 1, 工事請負費 20,000 5 解体工事 20,000 8 第 6 保育園 20, 備品購入費 3, 健康増進事業 3,000 ( 健康推進課 ) 18 備品購入費 3,000 2 機械器具等 ( 健康増進器具 ) 3, 需用費

18 科目補正額の財源内訳補正前の額補正額計款項目区分金額 3 ( 消費経済費一般財源 ) 国都支出金 土木費 1,064, ,635 1,189,186 国都支出金地方債 その他 110,135 一般財源 14, 土木管理費 95,466 2,000 97,466 国都支出金地方債その他 一般財源 2, 土木総務費 95,466 2,000 97,466 国都支出金地方債その他 一般財源 2,000 国都支出金 2, 道路橋梁費 375,875 12, ,875 国都支出金地方債その他 一般財源 12, 道路維持費 42,824 12,000 54,824 国都支出金地方債その他 一般財源 12,000 国都支出金 12, 都市計画費 580, , ,872 国都支出金 地方債

19 7 商工費 1 商工費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 2 消費者保護対策事業 665 ( 産業振興課 ) 11 需用費 消耗品費 ( 振り込め詐欺対策用自動通話録音機 ) 負担金 補助 2,000 及び交付金 4 道路管理事務事業 2,000 ( 道路交通課 ) 19 負担金 補助及び交付金 2,000 2 補助金 2, ブロック塀等撤去 改修補助金 2, 工事請負費 12,000 1 道路維持補修事業 12,000 ( 道路交通課 ) 15 工事請負費 12,000 4 補修工事 12,000 1 道路維持等 12,

20 科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 区 分 金 額 その他 110,135 一般財源 公園緑地費 149, , ,528 国都支出金地方債 その他 110,135 一般財源 500 国都支出金地方債その他 95,135 一般財源 500 国都支出金地方債その他 15,000 一般財源 10. 教育費 2,332,695 19,476 2,352,171 国都支出金 10,876 地方債その他 6,900 一般財源 1, 小学校費 684,273 2, ,981 国都支出金 2, 教育振興費 115,796 2, ,504 国都支出金 2,708 国都支出金 2, 中学校費 379,208 8, ,376 国都支出金 8, 地方債

21 8 土木費 3 都市計画費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 15. 工事請負費 15, 負担金 補助 500 及び交付金 25. 積立金 95,135 4 緑地保全事業 95,635 ( 水と緑の環境課 ) 19 負担金 補助及び交付金 補助金 生け垣助成 積立金 95,135 6 緑地保全基金 95, 柳瀬川回廊事業 15,000 ( 水と緑の環境課 ) 15 工事請負費 15,000 8 整備工事 15, ( 仮称 ) 花のある公園整備 ( 樹木伐採 整地等 ) 15, 賃金 2,708 2 小学校教育指導事業 2,708 ( 指導課 ) 7 賃金 2,708 1 臨時職員 2, スクール サポート スタッフ 2,

22 科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 区 分 金 額 その他一般財源 2. 教育振興費 98,854 3, ,022 国都支出金 3,168 国都支出金 3, 特別支援教育 1,098 5,000 6,098 国都支出金 5,000 費 国都支出金 5, 保健体育費 115,516 8, ,116 国都支出金地方債 その他 6,900 一般財源 1, 体育施設費 85,024 8,600 93,624 国都支出金地方債 その他 6,900 一般財源 1,700 国都支出金地方債その他 6,900 一般財源 1, 諸支出金 , ,787 国都支出金

23 10 教育費 3 中学校費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 7. 賃金 3,168 2 中学校教育指導事業 3,168 ( 指導課 ) 7 賃金 3,168 1 臨時職員 3, スクール サポート スタッフ 3, 工事請負費 3, 備品購入費 1,500 2 中学校特別支援教室事業 5,000 ( 指導課 ) 15 工事請負費 3,500 2 設置工事 3, 特別支援教室 3, 備品購入費 1,500 7 校用器具等 1, 特別支援教室初度調弁 1, 工事請負費 8,600 1 清瀬内山運動公園等管理事業 8,600 ( 生涯学習スポーツ課 ) 15 工事請負費 8,600 6 取替工事 8, 市民体育館バスケットボール用ゴール 8,

24 科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 区 分 金 額 地方債その他 一般財源 554, 財政調整基金費 , ,767 国都支出金地方債その他 一般財源 554, 財政調整基金 , ,767 国都支出金 費 地方債その他 一般財源 554,267 国都支出金 554, 予備費 20,000 10,000 30,000 国都支出金地方債その他 一般財源 10, 予備費 20,000 10,000 30,000 国都支出金地方債その他 一般財源 10, 予備費 20,000 10,000 30,000 国都支出金地方債その他 一般財源 10,000 国都支出金 10,

25 12 諸支出金 1 財政調整基金費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 25. 積立金 554,267 1 財政調整基金積立事業 554,267 ( 財政課 ) 25 積立金 554,267 8 財政調整基金 554, 予備費 10,000 1 予備費 10,000 ( 財政課 ) 29 予備費 10,000 1 予備費 10,000 ( 補正前予算額 ) - ( 既充用額 ) + ( 補正額 ) 20,000-15, ,000 = ( 差引補正後予算残額 ) = 14,

議案第 7 4 号 平成 30 年度八女市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 3 0 年度八女市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額 3 5, 7 4 4, 8 2 3 千円に歳入歳出それぞれ 1, 0 4 2, 8 8 6 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 7 8 7, 7

More information

( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,

( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40, 平成 30 年度帯広市一般会計補正予算事項別明細書 ( 第 号 ) ( 歳 入 ) 説明欄先頭の 印は投資的経費充当財源を示す ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 40. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5.

More information

議第    号

議第    号 議第 123 号 平成 24 年度新発田市簡易水道事業特別会計予算 平成 24 年度新発田市の簡易水道事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 80,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 24 年 2 月 29 日提出 新発田市長二階堂馨 第 1 表

More information

平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市

平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市 平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市 一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) 議案第 68 号 平成 25 年度登米市一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) 平成 25 年度登米市一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ226,197

More information

平成 26 年度 神奈川県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療特別会予算書 議案第 6 号平成 2 6 年度神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会予算平成 2 6 年度神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 754, 398,969 千 円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

More information

平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2

平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2 平成 30 年度第 2 回和光市介護保険運営協議会審議資料 No.3 介護保険特別会計経理状況 保険事業勘定 介護保険事業状況報告 ( 平成 29 年度 ) 歳入歳出 ( 単位 : 円 ) 科目科目 保険料介護保険料 779,269,080 総務費 190,921,626 分担金及び認定審査会負担金 0 保険給付費介護サービス等諸費 2,615,961,058 負担金その他 0 介護予防サービス等諸費

More information

平成 3 年度 秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 秋田県後期高齢者医療広域連合 議案第 7 号 平成 3 年度秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会 計予算 平成 3 年度秋田県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計の 予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ43,392,6 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

More information

議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入

議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入 平成 30 年度 新庄市介護保険事業特別会予算 E 議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入歳出予算 による ( 歳出予算の流用 ) 第 2

More information

報告事項     平成14年度市町村の決算概要について

報告事項     平成14年度市町村の決算概要について Ⅰ 平成 25 年度市町村決算の概要 ( 確報値 ) について 1. 普通会計決算の概要 ( 注 1) 本資料は 県内市町村 (14 市 23 町 8 村 政令指定都市である熊本市を含む ) の普通会計の決算額をまとめたもの ( 注 2) 本資料の図表中の数値については 表示単位未満四捨五入の関係で 合計が一致しない場合がある ( 注 3)( ) については 資料の末尾に用語の説明あり (1) 決算規模及び決算収支

More information

予算書1 00 31目次予算書

予算書1 00 31目次予算書 1 平成 31 年度熊谷市 一般会計特別会計予算書 目 次 熊谷市一般会計予算 1 熊谷市国民健康保険特別会計予算 11 熊谷市公共用地先行取得特別会計予算 17 熊谷市駐車場事業特別会計予算 21 熊谷市熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算 25 熊谷市農業集落排水事業特別会計予算 29 熊谷市後期高齢者医療特別会計予算 33 一般会計 1 議案第 1 号 平成 31 年度熊谷市一般会計予算

More information

平成 28 年度 南房総市一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 議案第 58 号 平成 28 年度南房総市一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 28 年度南房総市の一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 18,055 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,809,945

More information

歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00

歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00 第 1 号議案 平成 3 0 年度藤枝市一般会計予算 平成 3 0 年度藤枝市の一般会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 5 0, 8 8 0, 0 0 0 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により 債務を負担することができ

More information

第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位千円 ) 款 項 補正前の額補正額計 14 国庫支出金 1,827,910 49,734 1,877,644 2 国庫補助金 540,239 49, , 県支出金 2,468,118 32,998 2,501,116 1 県

第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位千円 ) 款 項 補正前の額補正額計 14 国庫支出金 1,827,910 49,734 1,877,644 2 国庫補助金 540,239 49, , 県支出金 2,468,118 32,998 2,501,116 1 県 議案第 133 号 平成 29 年度庄原市一般会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 29 年度庄原市の一般会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 243,546 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,556,071 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は

More information

Web用-広報4月号-Vol.169.indd

Web用-広報4月号-Vol.169.indd ITAKO Public Information Vol.169 4 Contents 2 3 平成27年度 一般会計 歳入 地方譲与税 配当割交付金 利子割交付金 株式等譲渡所得割交付金 1億7,539万円 1.0 2,268万円 0.1 1,088万円 0.1 ゴルフ場利用税交付金 4億4,328万円 2.4 92億5,588万円 国民健康保険 分担金及び負担金 下水道事業 歳入全体の50.4

More information

P1.H30.9

P1.H30.9 議第 67 号 平成 30 年度山県市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 資料 6 平成 30 年度山県市の一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ126,527 千円を追加し 歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ13,242,519 千円とする 2 既定の歳出予算の款 12 予備費を款 13とし

More information

付議事件 第 4 回定例会 番号事件名提案者ヘ ーシ 追加 1 追加 2 追加 3 追加 4 追加 5 追加 6 追加報告 1 さくら市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について さくら市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について さくら市職員の給与に関する条例及びさくら

付議事件 第 4 回定例会 番号事件名提案者ヘ ーシ 追加 1 追加 2 追加 3 追加 4 追加 5 追加 6 追加報告 1 さくら市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について さくら市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について さくら市職員の給与に関する条例及びさくら 平成 3 年第 4 回さくら市議会 定例会追加議案書 ( 平成 3 年 12 月 2 日提出追加議案第 1 号 ~ 第 6 号及び追加報告第 1 号 ) 付議事件 第 4 回定例会 番号事件名提案者ヘ ーシ 追加 1 追加 2 追加 3 追加 4 追加 5 追加 6 追加報告 1 さくら市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について さくら市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について

More information

歳入歳出款別総括表 平成 24 年度 001 一般会平成 24 年 2 月 20 日 13 時 39 1頁 ( 現年 ) ( 当初予算 4 次査定 ) ( 単位 : 千円 ) 歳歳款本年度前年度比較増減対前年比款本年度前年度比較増減対前年比 01 町 1,353 1,320 32,4 102. 01 議会 97,6 80,5 17,0 121. 02 地方譲与税 72,4 82,9 10,5 87.

More information

⑸ 老人保健拠出金については 平成 25 年度当初予算と同額の7 万 5 千円を計上した ⑹ 介護納付金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.8% 減の1 億 8,4 03 万 9 千円を計上した ⑺ 共同事業拠出金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 793

⑸ 老人保健拠出金については 平成 25 年度当初予算と同額の7 万 5 千円を計上した ⑹ 介護納付金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.8% 減の1 億 8,4 03 万 9 千円を計上した ⑺ 共同事業拠出金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 793 第 3 平成 26 年度東郷町特別会計当初予算の概要 Ⅰ 東郷町国民健康保険特別会計 第 1 予算編成方針の基本的な考え方 1 予算編成方針 ⑴ 国民健康保険制度の使命とその性格に鑑み保険給付を行うため 保険税 国県支出金 繰入金等を財源として 国保事業の円滑な運営を図ることを主眼に策定した ⑵ 国民健康保険の加入者は 年間平均被保険者数 9,965 人 ( 一般被保険者数 9,232 人 退職被保険者等数

More information

平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課

平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課 平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課 平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) の財政状況等 の平成 20 年度予算の執行状況 町債 町有財産等の概要をお知らせします なお 平成 20 年度予算の歳入歳出は 5 月末日までに未収未払金の整理を行うことになっており 最終的な金額ではありません 目次 1 一般会計予算の執行状況 (1) 歳入 1

More information

岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号

岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算審査意見書 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員 岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法

More information

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書 平成 30 年度 埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計 予算及び予算説明書 目 次 一般会計予算 1 後期高齢者医療事業特別会計予算 17 議案 3 議案 19 第 1 表歳入歳出予算 4 第 1 表歳入歳出予算 20 一般会計予算説明書 7 後期高齢者医療事業特別会計予算説明書 25 歳入歳出予算事項別明細書 8 歳入歳出予算事項別明細書 26 総 括 8 総 括 26 2. 歳 入

More information

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書 平成 29 年度 埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計予算及び予算説明書 目 次 一般会計予算 1 後期高齢者医療事業特別会計予算 17 議案 3 議案 19 第 1 表歳入歳出予算 4 第 1 表歳入歳出予算 20 一般会計予算説明書 7 後期高齢者医療事業特別会計予算説明書 25 歳入歳出予算事項別明細書 8 歳入歳出予算事項別明細書 26 総 括 8 総 括 26 2. 歳 入 10

More information

2 決算収支 実質収支は 59 億 63 百万円の黒字で 11 年連続で全団体黒字となった 単収支は 9 億 92 百万円の黒字となった また 赤字団体は35 団体中 15 団体となり 前と比べて8 団体減少した 実質単収支は 189 億 82 百万円の赤字となり 前と比べて41 億 47 百万円赤

2 決算収支 実質収支は 59 億 63 百万円の黒字で 11 年連続で全団体黒字となった 単収支は 9 億 92 百万円の黒字となった また 赤字団体は35 団体中 15 団体となり 前と比べて8 団体減少した 実質単収支は 189 億 82 百万円の赤字となり 前と比べて41 億 47 百万円赤 第 1 部平成 27 普通会決算の状況 Ⅰ 決算の概要 地方財政状況調査 より 1 歳入歳出規模平成 27 普通会決算額は 歳入が1 兆 9,512 億 31 百万円 歳出が1 兆 7,297 億 12 百万円で 形式収支が2,215 億 19 百万円の黒字となった 決算規模の増減率は 歳入が1.7% の減 歳出が2.7% の減となり 歳入 歳出ともに減少した また 仙台を除いた場合は 歳入が.2%

More information

- 2 - 第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 14 国庫支出金 2,377,885 63,356 2,441,241 1 国庫負担金 2,150,815 61,712 2,212,527 2 国庫補助金 215,176 1,

- 2 - 第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 14 国庫支出金 2,377,885 63,356 2,441,241 1 国庫負担金 2,150,815 61,712 2,212,527 2 国庫補助金 215,176 1, 議案第 61 号 平成 30 年度日高市一般会補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 30 年度日高市の一般会の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 159,951 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,949,206 千円とす る 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は

More information

139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247, ,802 2 使用料及び手数料 繰入金 411, ,773 24,473 4 諸収入 6,

139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247, ,802 2 使用料及び手数料 繰入金 411, ,773 24,473 4 諸収入 6, 後期高齢者医療特別会計予算に関する書 139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247,778 107,802 2 使用料及び手数料 1 1 0 3 繰入金 411,246 386,773 24,473 4 諸収入 6,883 7,073 190 5 繰越金 49,390 36,419

More information

1

1 あなたと議会をむすぶ 29 単位 : 千円歳入歳出差引特別会計 2,578,441 2,559,366 19,075 企業会計 2,689,639 3,090,669 401,030 水道事業 219,084 262,007 42,923 収益的収支 171,127 160,769 10,358 資本的収支 47,957 101,238 53,281 下水道事業 623,224 781,728

More information

<4D F736F F D20819A819A81798B4C8ED294AD955C817A30315F967B95B >

<4D F736F F D20819A819A81798B4C8ED294AD955C817A30315F967B95B > 平成 30 年 8 月 22 日行政経営部財政課 平成 29 年度決算の概要について 1 一般会計予算規模 当初予算額 1 2,015 億 1,211 万円 前年度からの繰越額 2 103 億 5,241 万円 補正予算額 3 61 億 4,575 万円 42 億 666 万円の増 最終予算額 (1+2+3) 2,057 億 1,666 万円 平成 29 年度の最終予算額は, 当初予算額に, 前年度からの繰越額

More information

参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特

参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特 参考資料 参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特会計歳 29 第 11 特会計歳一覧及び前 35 第 12 特会計歳 41 第 13 特会計歳節集計

More information

Ⅱ平成13年度上半期の財政状況

Ⅱ平成13年度上半期の財政状況 Ⅱ 平成 30 年度上半期の財政状況 1 歳入歳出予算の推移前回 ( 平成 30 年 6 月 1 日 ) の公表では 平成 30 年度一般会計当初予算 5,066 億 5,100 万円 公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計など14 特別会計の当初予算総額 3,105 億 3,480 万円にかかる概要を説明いたしましたが その後 6 月定例県議会に報告しました平成 29 年度から平成 30 年度への繰越額は

More information

<4D F736F F D C8E C8E86288C888E5A8F91292E646F63>

<4D F736F F D C8E C8E86288C888E5A8F91292E646F63> 平成 26 年度埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計 歳入歳出決算書及び附属書類 歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書 目次 1 歳入歳出決算書 実質収支に関する調書 (1) 一般会計 1 (2) 特別会計 7 2 歳入歳出決算事項別明細書 (1) 一般会計 13 (2) 特別会計 19 3 財産に関する調書 (1) 物品 30 (2) 基金 30 平成 26

More information

目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11

目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11 平成 2 0 年度 岩手県後期高齢者医療広域連合 補正予算に関する書 平成 21 年 2 月 目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第

More information

1★⑥H26決算概要公表

1★⑥H26決算概要公表 平成 26 年度徳島県一般会計 特別会計歳入歳出決算の概要について 平成 26 年度一般会計の決算状況は第 1 表, 平成 26 年度特別会計の決算状況は第 2 表のとおりです 1 一般会計 (1) 歳入一般会計歳入決算額は498,629,266,166 円であり, 前年度に比べて2,331,845,326 円, 率にして0.5パーセントの減となっています 減額の主な内訳は, 国庫支出金 12,466,460,581

More information

議題1 介護納付金課税額に係る税率及び課税限度額について(諮問)

議題1 介護納付金課税額に係る税率及び課税限度額について(諮問) 資料 1 解説用添付資料 平成 29 年度安城市国民健康保険事業特別会計決算について 1 歳入 (1) 国保税国保税の税収は 被保険者の減などにより 前年度決算対比 94.32% の 3,808,182 千円となり 前年度より 229,383 千円減少しました また 収納率 ( 現年分 ) は 95.14% となり 収納対策の結果 前年度より 0.62% 向上しました (2) 国県支出金 交付金 1

More information

国民健康保険会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 総務費 482, ,504 8,008 70,636 4, , 保険給付費 10,754,795 11,928,

国民健康保険会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 総務費 482, ,504 8,008 70,636 4, , 保険給付費 10,754,795 11,928, 歳入歳出予算事項別明細書 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 5. 国民健康保険料 3,006,183 3,703,058 696,875 25. 道支出金 11,120,811 958,395 10,162,416 35. 財産収入 576 476 100 40. 繰入金 1,797,810 2,289,246 491,436 43.

More information

議案第 29 号平成 27 年度刈谷市一般会計予算平成 27 年度刈谷市の一般会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 55,330,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 214

More information

9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 区 都道府県 分 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税

9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 区 都道府県 分 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税 9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税 249 45.6 62.9 247 45.7 61.4 253 33.9 52.1 282 17.0 23.3 地方譲与税 地方交付税 ( 地方与税 地方財政平衡交付金 ) 251 15. 1 20. 8 国 庫

More information

( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 単位 : 千円 は減 国県支出金 地方債 その他 区分 金額 は歳入 2 職員給与等 ( 社会福祉 ) 84,848 給料 45,322 一般職給 45,322 職員手当等 23,722 扶養手当 1,914 住居手当 1,146

( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 単位 : 千円 は減 国県支出金 地方債 その他 区分 金額 は歳入 2 職員給与等 ( 社会福祉 ) 84,848 給料 45,322 一般職給 45,322 職員手当等 23,722 扶養手当 1,914 住居手当 1,146 ( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 単位 : 千円 は減 国県支出金 地方債 その他 区分 金額 は歳入 1. 社会福祉総務 312,380 333,573 21,193 41,840 21,000 360 249,180 1. 報酬 33 1 社会福祉総務事業 4,821 費 賃金 1,714 2. 給料 45,322 臨時職員賃金 1,714 3. 職員手当等 23,722

More information

<8D828A7A97C3977B94EF92868AD495F18D E362E32312E786477>

<8D828A7A97C3977B94EF92868AD495F18D E362E32312E786477> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (2) (1) (2) 1 (1) 2 区分 人数 件数 金 額 重度医療 38 人 129 件 16,263,234 円 ひとり親医療 35 人 41 件 3,516,056 円 乳幼児医療 10 人 12 件 1,890,562 円 合計 83 人 182 件 21,669,852 円 3 9 4 5 (

More information

沖縄県の財政2017

沖縄県の財政2017 沖縄県 の財 政 2 0 1 7 平成 29 年 3 月 沖縄県 OKINAWA PREFECTURE 沖縄県の財政 2017 について 沖縄県の予算は 県民皆さんの生活向上のため 様々な施策に活用されています しかし 予算書などの資料は ページ数が多かったり 一般的に聞きなれない用語があったりと 少々難しいものとなっています 沖縄県の予算は 県民生活に関わる様々な分野に活用されているからこそ 県民の皆さんに知っていただくことが重要だと考えており

More information

平成 0 年度 9 月補正予算 ( 案 ) の概要 予算規模 区 分 補正前の額 補正予算額 補正後の額 一般会計 4,69,099,649,8 6,88,80 特別会計 8,64,00,569,6 4,8,8 企業会計 77,889,065 46,84 78,05,906 合 計 60,67,64

平成 0 年度 9 月補正予算 ( 案 ) の概要 予算規模 区 分 補正前の額 補正予算額 補正後の額 一般会計 4,69,099,649,8 6,88,80 特別会計 8,64,00,569,6 4,8,8 企業会計 77,889,065 46,84 78,05,906 合 計 60,67,64 平成 0 年度 9 月補正予算 ( 案 ) の概要 平成 0 年 9 月 日 平成 0 年度 9 月補正予算 ( 案 ) の概要 予算規模 区 分 補正前の額 補正予算額 補正後の額 一般会計 4,69,099,649,8 6,88,80 特別会計 8,64,00,569,6 4,8,8 企業会計 77,889,065 46,84 78,05,906 合 計 60,67,64 5,65,6 66,07,997

More information

第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 区分 年度 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 1 地方税 859,15

第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 区分 年度 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 1 地方税 859,15 財政再生計画書 ( 平成 28 年度第 3 次 (9 月 ) 変更後 ) 第 1 再生判断比率が財政再生基準以上となった要因の分析 : 変更前に同じ第 2 計画期間 : 変更前に同じ第 3 財政再生の基本方針 : 変更前に同じ第 4 財政の再生に必要な計画及び入又は出の増減額 : 変更前に同じ第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 : 次のとおり変更する 区分 年度 財政再生計画を策定した年度

More information

平成 28 年度埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計 歳入歳出決算書及び附属書類 歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書 目 次 1 歳入歳出決算書 実質収支に関する調書 (1) 一般会計 1 (2) 特別会計 7 2 歳入歳出決算事項別明細書 (1) 一般会計 13 (2) 特別会計 19 3 財産に関する調書 (1) 物品 30 (2) 基金 30 平成

More information

No,611 20144 平成 26 年度の主な事業 単位 性質別予算推移 千円 投資的事業 単位百万円 7,000 庁舎耐震改修設計業務等 26,000 消防ポンプ自動車整備事業 35,000 まちづくり交付金事業 73,000 6,000 繰出金 道路新設改良事業 5,000 積立金 貸付金 普通建設費 蛭田池公園トイレ改修事業 5,000 補助事業等 青の山地区砂防改修事業 6,000

More information

(Microsoft Word - \214\210\216Z\212T\213\265.doc)

(Microsoft Word - \214\210\216Z\212T\213\265.doc) 平成 21 年度山梨県一般会計及び特別会計歳入歳出決算の概況について 1 一般会計決算の概況 ( 単位 : 円 %) 区 分 平成 21 年度 平成 20 年度 増 減 額 増減率 歳 入 総 額 A 486,964,749,668 451,647,591,369 35,317,158,299 7.8 歳 出 総 額 B 478,873,693,000 444,735,987,987 34,137,705,013

More information

(1) 2 歳入 国民健康保険税 国民健康保険税 一般被保険者国民 医療給付費分現年 医療給付費分現年課税分 健康保険税 課税分 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金分現年課税分 分現年課税分 介護納付金分現年 介護納付金分現年課税分 課税分 医療給付費分滞納 医療給付費分滞納繰越分 繰越分 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金分滞納繰越分 分滞納繰越分 介護納付金分滞納 介護納付金分滞納繰越分

More information

一般特別補正予算書1812(通常).indd

一般特別補正予算書1812(通常).indd 平成 30 年度 4 戸田市 一般会計特別会計 補正予算書 埼玉県戸田市 平成 30 年度戸田市一般会計 特別会計補正予算書目次 1. 戸田市一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 1 2. 戸田市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 31 3. 戸田市市民医療センター特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 41 4. 戸田市交通災害共済事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 45 5.

More information

平成27年度 決算の概要

平成27年度 決算の概要 2 歳入 平成 27 年度の歳入決算の状況は第 2 表のとおりであり 前年度からの繰越分を含めた最終予算額 680 億 4741 万 9 千円に対し 決算額は 679 億 5198 万 5 千円で 差引 9543 万 4 千円となり 翌年度への繰越額 7 億 5468 万 5 千円を差し引くと 6 億 5925 万 1 千円最終予算額から増額となりました 予算との比較 ( 第 2 表中 1-2) 最終予算額を上回った主な科目は

More information

2 予算 平成26年度一般会計予算案 立川市をはじめ 国や東京都の平成26年度の予算案 一般会計 は 次の円グラフのようになっ ています 予算は 1年間 4月から翌年3月まで の歳入 入ってくるお金 や歳出 出てい くお金 を あらかじめ見積もったもので 通常3月までに市議会や国会 都議会でそれぞれ決 められます 3月現在の予算案を見てみましょう 1 歳入 入ってくるお金 立川市の歳入の5. は税金

More information

<4D F736F F D A6D92E8817A95BD90AC E937895EF8A87944E8E9F8DE096B195F18D908F912E646F63>

<4D F736F F D A6D92E8817A95BD90AC E937895EF8A87944E8E9F8DE096B195F18D908F912E646F63> 4 連結財務書類の要旨と分析荒川区では 区と連携協力して行政サービスを実施している関係団体を連結して一つの行政サービス実施主体とみなし その財政状況を明らかにするため 連結財務書類を作成しています 地方自治体と関係団体等を連結して1つの行政サービス実施主体としてとらえることにより 公的資金等によって形成された資産の状況 その財源とされた負債 純資産の状況 さらには行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況などを総合的に明らかにすることができます

More information

議案第 78 号平成 29 年度富士見市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定について議案第 79 号平成 29 年度富士見市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について議案第 80 号平成 29 年度富士見市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 報告 報告第 7 号平成 29 年度

議案第 78 号平成 29 年度富士見市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定について議案第 79 号平成 29 年度富士見市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について議案第 80 号平成 29 年度富士見市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 報告 報告第 7 号平成 29 年度 平成 30 年 8 月 24 日 ( 金 ) 定例記者会見 富士見市議会 9 月定例会提出予定議案 開会日 : 平成 30 年 8 月 28 日 ( 火 ) 予定 合計 20 件 ( 内訳 : 条例 3 件 予算 5 件 決算 9 件 報告 3 件 ) 条例 議案第 64 号富士見市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例及び富士見市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について議案第

More information

Microsoft Word - 平拒30年度12朋補æ�£äº‹ç®Šæ¦‡è¦†ï¼‹3呷;+è�°ä¼ıæ‘’å⁄ºçfl¨ï¼›

Microsoft Word - 平拒30年度12朋補æ�£äº‹ç®Šæ¦‡è¦†ï¼‹3呷;+è�°ä¼ıæ‘’å⁄ºçfl¨ï¼› 一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 等の概要 今回の一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) は 歳入歳出それぞれ1,400,446 千円を増額しています これにより補正後のの予算総額は49,363,905 千円となります 今回の補正は ふるさと納税による寄附金の増加が見込まれるため 謝礼品や手数料等を増額計上したほか ふるさとさいき応援基金への積立金等を増額計上しています また 職員の早期退職予定者等に支給する退職手当等について増額計上したほか

More information

議案第 87 号 平成 30 年度 大津町一般会計補正予算書 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度大津町一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度大津町の一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ228,557 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,736,594

More information

沖縄県の財政2015検討(最終)

沖縄県の財政2015検討(最終) 沖縄県 の財 政 2 0 1 5 平成 27 年 11 月 沖縄県 OKINW PREFECTURE 沖縄県の財政 2015 について 沖縄県の予算は 県民皆さんの生活向上のため 様々な施策に活用されています しかし 予算書などの資料は ページ数が多かったり 一般的に聞きなれない用語があったりと 少々難しいものとなっております 沖縄県の予算は 県民生活に関わる様々な分野に活用されているからこそ 県民の皆さんに知っていただくことが重要だと考えており

More information

平成 29 年度高山村会計決算の概要 平成 29 年度の主要事業 高山ふれあいパーク整備事業 大型複合遊具 健康遊具 パーク内遊歩道 幼児向け遊具 平成 30 年 10 月 群馬県高山村総務課

平成 29 年度高山村会計決算の概要 平成 29 年度の主要事業 高山ふれあいパーク整備事業 大型複合遊具 健康遊具 パーク内遊歩道 幼児向け遊具 平成 30 年 10 月 群馬県高山村総務課 平成 29 年度高山村会計決算の概要 平成 29 年度の主要事業 高山ふれあいパーク整備事業 大型複合遊具 健康遊具 パーク内遊歩道 幼児向け遊具 平成 3 年 1 月 群馬県高山村総務課 平成 29 年度一般会計決算 ( 歳入 ) 自主財源は 固定資産税の大幅な増加や財政調整基金の繰入により 前年度費 +3 億 27 百万円となりました 依存財源は 村税の大幅な増加に伴い地方交付税の減少がありましたが

More information

(2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[2/7] 単位 : 千円 02 目 : 退職被保険者等療養給付費 国庫支出金 0 退職被保険者等保険給保険年金課 111,987 都支出金 0 退職被保険者等の療養の給付について 保険者が負担する診療報酬

(2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[2/7] 単位 : 千円 02 目 : 退職被保険者等療養給付費 国庫支出金 0 退職被保険者等保険給保険年金課 111,987 都支出金 0 退職被保険者等の療養の給付について 保険者が負担する診療報酬 (2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[1/7] 単位 : 千円 国民健康保険特別会計 01 款 : 総務費 01 項 : 総務管理費 01 目 : 一般管理費 01 01 01 033 001 国庫支出金 0 職員人件費等人事課 ( 人 199,507 都支出金 0 職員の給料 職員手当 共済費等件費 ) 地方債 0 課長級 1 名係長級 6 名主任 10 名主事 8 名その他特定財源

More information

平成 29 年度 9 月補正予算 1. 予算規模 1 2. 一般会計 (1) 歳入総括 2 (2) 歳出総括 3 (3) 歳入 4 (4) 歳出 6 3. 国民健康保険事業特別会計 (1) 歳入総括 9 (2) 歳出総括 9 (3) 歳入 10 (4) 歳出 介護保険特別会計 (1) 歳

平成 29 年度 9 月補正予算 1. 予算規模 1 2. 一般会計 (1) 歳入総括 2 (2) 歳出総括 3 (3) 歳入 4 (4) 歳出 6 3. 国民健康保険事業特別会計 (1) 歳入総括 9 (2) 歳出総括 9 (3) 歳入 10 (4) 歳出 介護保険特別会計 (1) 歳 補正予算の概要 平成 29 年 9 月 八王子市 平成 29 年度 9 月補正予算 1. 予算規模 1 2. 一般会計 (1) 歳入総括 2 (2) 歳出総括 3 (3) 歳入 4 (4) 歳出 6 3. 国民健康保険事業特別会計 (1) 歳入総括 9 (2) 歳出総括 9 (3) 歳入 10 (4) 歳出 10 4. 介護保険特別会計 (1) 歳入総括 11 (2) 歳出総括 11 (3) 歳入

More information

目次 ( 年 12 月 4 日提出 ) 頁第 302 号議案 石巻市一般会計補正予算 ( 第 6 号 )... 1 第 303 号議案 石巻市土地取得特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) 第 304 号議案 石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 第

目次 ( 年 12 月 4 日提出 ) 頁第 302 号議案 石巻市一般会計補正予算 ( 第 6 号 )... 1 第 303 号議案 石巻市土地取得特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) 第 304 号議案 石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 第 2 2 7 石巻市各種会計補正予算 石巻市 目次 ( 年 12 月 4 日提出 ) 頁第 302 号議案 石巻市一般会計補正予算 ( 第 6 号 )... 1 第 303 号議案 石巻市土地取得特別会計補正予算 ( 第 3 号 )... 11 第 304 号議案 石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 )... 15 第 305 号議案 石巻市下水道事業特別会計補正予算 ( 第

More information

目 次 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 17

目 次 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 17 平成 30 年度 瑞浪市補正予算説明書 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 目 次 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 17 一般会計 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補 正

More information

平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ189,159 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2

平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ189,159 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 平成 29 年度南山城村一般会補正予算 ( 第 6 号 ) 平成 29 年度南山城村一般会補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ189,159 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,728,004 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は

More information

平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ176 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,651,

平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ176 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,651, 平成 30 年度南山城村一般会補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度南山城村一般会補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ176 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,651,027 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は

More information

第 75 号議案平成 30 年度吉川市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 30 年度吉川市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 59,827 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,117,968 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は

More information

2 決算規模及び収支 (1) 決算規模 特別の平成 26 年度普通会計決算は 歳入総額 3 兆 5,779 億 31 百万円 歳出総額 3 兆 4,423 億 40 百万円となった 決算規模は 前年度に比べて歳入は8.0% の増 歳出は8.3% の増となり 歳入 歳出ともに4 年連続の増となった (

2 決算規模及び収支 (1) 決算規模 特別の平成 26 年度普通会計決算は 歳入総額 3 兆 5,779 億 31 百万円 歳出総額 3 兆 4,423 億 40 百万円となった 決算規模は 前年度に比べて歳入は8.0% の増 歳出は8.3% の増となり 歳入 歳出ともに4 年連続の増となった ( 平成 27 年 9 月 4 日 総務局 平成 26 年度東京都特別普通会計決算の概要 1 総括 平成 26 年度の特別の決算規模は 前年度に比べて歳入は8.0% の増 歳出は8.3% の増となり 歳入 歳出ともに4 年連続で増となった 決算収支では 実質収支が0.5% 増の1,185 億 70 百万円となり 昭和 53 年度以降 37 年連続して全団体黒字となった ( 表 1) 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は

More information

平成 30 年度 伊那市補正予算書 附予算説明書 (6 月補正 )

平成 30 年度 伊那市補正予算書 附予算説明書 (6 月補正 ) 平成 30 年度 伊那市補正予算書 附予算説明書 (6 月補正 ) 平成 30 年度 伊那市一般会計第 1 回補正予算 ( 6 月補正 ) - 3 - 一般会計 - 4 - 平成 3 0 年度伊那市一般会計第 1 回補正予算 平成 30 年度伊那市一般会計第 1 回補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 897,600 千円を追加し

More information

沖縄県の財政2018

沖縄県の財政2018 沖縄県 の財 政 2 0 1 8 平成 30 年 3 月 沖縄県 OKINAWA PREFECTURE 沖縄県の財政 2018 について 沖縄県の予算は 県民皆さんの生活向上のため 様々な施策に活用されています しかし 予算書などの資料は ページ数が多かったり 一般的に聞きなれない用語があったりと 少々難しいものとなっています 沖縄県の予算は 県民生活に関わる様々な分野に活用されているからこそ 県民の皆さんに知っていただくことが重要だと考えており

More information

平成 30 年度新城市後期高齢者医療特別会計予算平成 30 年度新城市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 1,333,000 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳

平成 30 年度新城市後期高齢者医療特別会計予算平成 30 年度新城市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 1,333,000 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳 後期高齢者医療特別会計予算書 平成 30 年度新城市後期高齢者医療特別会計予算平成 30 年度新城市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 1,333,000 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 30 年 2 月 22 日提出 新城市長穂積亮次

More information

歳入 第 1 表歳入歳出予算補正 ( 単位 : 千円 ) 款項 8 地方特例 1, ,185 1 地方特例 1, ,185 9 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213 1 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213

歳入 第 1 表歳入歳出予算補正 ( 単位 : 千円 ) 款項 8 地方特例 1, ,185 1 地方特例 1, ,185 9 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213 1 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213 議案第 67 号 平成 29 年度屋久島町一般会補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 29 年度屋久島町の一般会補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 136,481 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,663,464 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は

More information

一般会計 ( 歳出 ) 科目総務費人事管理費 ( 事務管理費 ) 平成 30 年度 12 月補正予算の概要 補正額説明 ハ ート職員賃金 3,683 (54,668 58,351) 3,683 職員の病休 育休等の取得により事務補助ハ ート職員を増員したことや平成 30 年 10 月から賃金単価が改

一般会計 ( 歳出 ) 科目総務費人事管理費 ( 事務管理費 ) 平成 30 年度 12 月補正予算の概要 補正額説明 ハ ート職員賃金 3,683 (54,668 58,351) 3,683 職員の病休 育休等の取得により事務補助ハ ート職員を増員したことや平成 30 年 10 月から賃金単価が改 平成 30 年度 12 月補正予算の概要 ( 人件費等を含む補正予算総額説明資料 ) 会計区分 補正額 説 明 一般会計 172,741 人件費等補正を含む繰越金充当額 85,377 事業費補正額 156,339 人件費等補正額 16,402 一般会計分 5,109 繰出金 11,293 国民健康保険特別会計 4,582 事業費補正額 2,649 人件費補正額 1,933 公共下水道事業特別会計 1,437

More information

市税収入額(人口推移)

市税収入額(人口推移) 1. 平成 28 年度 決算の概要 1 平成 28 年度各会計の決算状況 ( 単位 : 千円 ) 会計名歳入歳出差引 伊那市一般会計 43,988,693 42,889,683 1,099,010 国民健康保険特別会計 7,483,779 7,483,779 0 国民健康保険直営診療所特別会計 199,807 199,807 0 後期高齢者医療特別会計 796,688 786,805 9,883 介護保険特別会計

More information

Microsoft Word - fcgw03wd.DOC

Microsoft Word - fcgw03wd.DOC 東近江市補助金制度に関する改革指針 の答申 1 1. 法令または契約等によって地方公共団体が負担することとなるもの (1) 特定の事業について 地方公共団体が当該事業から特別の利益を受けることに対して その事業に要する経費の全部または一部の金額を負担する場合 (2) 一定の事業等について 財政政策上またはその他の見地からその事業等に要する経費の負担割合が定められているときに その負担区分により負担する場合

More information

<31328C8E95E290B3975C8E5A82CC8A B4C8ED294AD955C816A88C48EE682E82E786477>

<31328C8E95E290B3975C8E5A82CC8A B4C8ED294AD955C816A88C48EE682E82E786477> 市原市財政部財政課 > 1 予算の特徴 1 ヘ ーシ (1) 予算のポイント (2) 予算規模 2 一般会計補正概要 3 (1) 歳入 (2) 歳出 3 特別 企業会計補正概要 5 4 繰越明許費の補正 6 5 債務負担行為の補正 6 6 地方債の補正 7 7 主な補正事業の概要 8 1 予算の特徴 (1) 予算のポイント 12 月補正予算では 9 月補正予算後の状況の変化等を踏まえるとともに

More information

平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 医療保険分 ( 基礎課税額 ) 現行 改定 増減 伸率 所得割額 4.30 % 4.63 % % 資産割額 % 9.80 % % 税率等 均等割額 17,100 円 18,000 円 900 円 5.3%

平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 医療保険分 ( 基礎課税額 ) 現行 改定 増減 伸率 所得割額 4.30 % 4.63 % % 資産割額 % 9.80 % % 税率等 均等割額 17,100 円 18,000 円 900 円 5.3% 平成 24 年度国民健康保険税の税率改定案資料 ( その 1) ページ 1 国民健康保険税の改定案 (1) 平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 (2) 平成 24 年度国民健康保険税試算対比表 2 人世帯 1 2 (3) 平成 24 年度国民健康保険税試算対比表 2 人世帯 2 3 (4) 平成 24 年度国保税 (1 人世帯 ~4 人世帯 ) 4 2 国保税改定の背景 (1) 小平市国民健康保険事業特別会計収支推計

More information

補正予算

補正予算 議案第 103 号 平成 30 年度矢巾町一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度矢巾町の一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,184,113 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,772,245 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は

More information

外部監査

外部監査 横須賀市報号外第 10 号 横須賀市告示第 79 号 地方自治法第 243 条の 3 第 1 項及び横須賀市財政事情の公表に関する条例並びに地方 公営企業法第 40 条の 2 第 1 項の規定に基づき 本市の財政状況を次のとおり公表します 平成 24 年 6 月 1 日 横須賀市長 吉田雄人 横須賀市の 財政状況 1. 平成 23 年度予算執行の状況 ( 平成 24 年 3 月 3 1 日現在 )

More information

<955C8E DA8E9F E290B3816A2E786C73>

<955C8E DA8E9F E290B3816A2E786C73> 平成 18 年度 東京二十三区清掃一部事務組合 一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 東京二十三区清掃一部事務組合 目 次 ( 予 算 書 ) 平成 18 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 1 議案第 8 号 平成 18 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 3 第 1 表 歳入歳出予算補正 4 第 2 表 債務負担行為補正 6

More information

< B4C8ED294AD955C817A95BD90AC E93788E7392AC91BA958192CA89EF8C F89975C8E5A82CC8A C982C282A282C430372E786C73>

< B4C8ED294AD955C817A95BD90AC E93788E7392AC91BA958192CA89EF8C F89975C8E5A82CC8A C982C282A282C430372E786C73> 平成 29 年 3 月 30 日 ( 木 ) 愛知県総務部市町村課財政グループ担当村井 上田内線 2230 2231 電話 052-954-6067( ダイヤルイン ) 平成 29 市町村普通会計当初予算の概要について 県内 54 市町村 (38 市 14 町 2 村 ) の平成 29 普通会計当初予算の概要は 次のとおりである 県内 54 市町村の予算規模は 前に比べ1.7 増加し 過去最大となっている

More information

議案第 120 号 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に 関する条例の一部を改正する条例の制定について 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関す る条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する 平成 30 年 12 月 12 日提出 佐渡市長 三浦基裕 -

議案第 120 号 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に 関する条例の一部を改正する条例の制定について 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関す る条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する 平成 30 年 12 月 12 日提出 佐渡市長 三浦基裕 - 追加議案目次 議案第 120 号佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 1 議案第 121 号平成 30 年度佐渡市一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) について 29 議案第 122 号平成 30 年度佐渡市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) について 29 議案第 123 号平成 30 年度佐渡市後期高齢者医療特別会計補正予算

More information

議案第 4 号平成 30 年度三芳町一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度三芳町の一般会計の補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 4,072 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,555,701 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は

More information

< C8E C8E DA8E9F C95742E786C73>

< C8E C8E DA8E9F C95742E786C73> 平成 22 年度多摩市の財政白書 ~ わかりやすい多摩市の財政状況 ( 決算版 )~ 平成 24 年 1 月 7 ~ わかりやすい決算報告をめざして ~ 市ではさまざまな事業を行っています どのような事業を行うのか 資金調達はどうするか どのように支出するかを 歳入 歳出 という形でお金で表し とりまとめた計画が 予算書 です その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが 決算書 です

More information

特集 年度 箕輪町の予算 活力あふれる 元気なまちづくりをめざす 夢を持った積極予算 平成 平成 年度の箕輪町当初予算が 町議会3月定例会で審議され成立しました 平成 年度箕輪町一般会計予算総額は 億7000万円となり 前年度に比べ1億円 増となりました これは子ども手当事

特集 年度 箕輪町の予算 活力あふれる 元気なまちづくりをめざす 夢を持った積極予算 平成 平成 年度の箕輪町当初予算が 町議会3月定例会で審議され成立しました 平成 年度箕輪町一般会計予算総額は 億7000万円となり 前年度に比べ1億円 増となりました これは子ども手当事 4 2011 No.492 特集 年度 箕輪町の予算 1.2 23 活力あふれる 元気なまちづくりをめざす 夢を持った積極予算 平成 23 23 平成 年度の箕輪町当初予算が 町議会3月定例会で審議され成立しました 平成 年度箕輪町一般会計予算総額は 億7000万円となり 前年度に比べ1億円 増となりました これは子ども手当事業の増額が影響しています 84 平成23年度 会計別歳入歳出予算一覧表 会計名

More information

決算書目次 1 収支計算書 (1) 収支計算書総括表 1 (2) 一般会計収支計算書 2 (3) 基金特別会計収支計算書 4 2 正味財産増減計算書 (1) 正味財産増減計算書総括表 6 (2) 一般会計正味財産増減計算書 7 (3) 基金特別会計正味財産増減計算書 8 3 賃借対照表 (1) 賃借

決算書目次 1 収支計算書 (1) 収支計算書総括表 1 (2) 一般会計収支計算書 2 (3) 基金特別会計収支計算書 4 2 正味財産増減計算書 (1) 正味財産増減計算書総括表 6 (2) 一般会計正味財産増減計算書 7 (3) 基金特別会計正味財産増減計算書 8 3 賃借対照表 (1) 賃借 平成 1 9 年度 決算報告書 平成 19 年 4 月 1 日から 平成 20 年 3 月 31 日まで 財団法人長崎県市町村振興協会 決算書目次 1 収支計算書 (1) 収支計算書総括表 1 (2) 一般会計収支計算書 2 (3) 基金特別会計収支計算書 4 2 正味財産増減計算書 (1) 正味財産増減計算書総括表 6 (2) 一般会計正味財産増減計算書 7 (3) 基金特別会計正味財産増減計算書

More information

会計名 : 一般会計 平成 26 年度当初予算 ( 会計別収支予算書 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) 当初予算額 前年度予算額 増減 1 基本財産運用収入 7,021 7,021 0 基本財産利息収入 7,021 7,021 0 基本財産 (417,

会計名 : 一般会計 平成 26 年度当初予算 ( 会計別収支予算書 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) 当初予算額 前年度予算額 増減 1 基本財産運用収入 7,021 7,021 0 基本財産利息収入 7,021 7,021 0 基本財産 (417, 平成 26 年度当初予算 ( 収支予算書総括表 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) 一般会計 1 基金特別会計 2 受託事業特別会計 3 ( 単位 : 千円 ) 定住企画特別会計 4 内部取引消去 5 合 計 1+2+3+4+5 当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減

More information

Microsoft Word _【再々修正】公表資料<厚生年金・国民年金の平成28年度収支決算の概要>

Microsoft Word _【再々修正】公表資料<厚生年金・国民年金の平成28年度収支決算の概要> 平成 30 年 8 月 10 日厚生労働省年金局 厚生年金 国民年金の平成 29 年度収支決算の概要 1. 厚生年金における平成 29 年度収支決算 (1) 歳入は 48 兆 0,114 億円であり 納付基金数の減少によって解散厚生年金基金等徴収金が減少したこと等により 前年度より7,440 億円減少 (2) 歳出は46 兆 4,233 億円であり 年金受給者数の増加によって厚生年金の給付費が増加したこと等により

More information

国民健康保険税率等の諮問 について 国立市健康福祉部健康増進課国民健康保険係 国立市富士見台 : ( 代表 ) 内線

国民健康保険税率等の諮問 について 国立市健康福祉部健康増進課国民健康保険係 国立市富士見台 : ( 代表 ) 内線 国民健康保険税率等の諮問 について 国立市健康福祉部健康増進課国民健康保険係 186-8501 国立市富士見台 2-47-1 :042-576-2111( 代表 ) 内線 121 122 E-mail :sec_kenkozosin@city.kunitachi.tokyo.jp 国民健康保険とは 国民健康保険は 病気やけがをしたとき 安心して医療機関にかかれるようにする医療保険制度です 加入者がお互いに負担する保険税

More information

2. 歳入の状況 ( 単位 : 億円 ) 1,8 1,6 1,4 1, 1, 1, 市債 国庫 県支出金 地方交付税 地方譲与税 交付金 市税以外の自主財源 市税 自主財源総額 比率 1,384 1,525 1,529 1,539 1, ,564

2. 歳入の状況 ( 単位 : 億円 ) 1,8 1,6 1,4 1, 1, 1, 市債 国庫 県支出金 地方交付税 地方譲与税 交付金 市税以外の自主財源 市税 自主財源総額 比率 1,384 1,525 1,529 1,539 1, ,564 . Ⅰ. 財政状況の年度推移編 ( 一般会計 ) 本資料中の中核市のデータは 平成 29 年 9 月 3 日現在における中核市市長会ホームページ上の各市のデータを基に作成したのものです また 四捨五入の関係上 各グラフ間の数値が合計と合わない場合があります 1. 決算概況 ( 単位 : 億円 ) 歳入総額 歳出総額 1,8 1,6 1,4 1, 1, 8 6 4 歳入総額歳出総額実質収支実質単年度収支

More information

1. 財政状況の年度推移 ( 一般会計 ) (1) 決算概況 ( 単位 : 億円 ) グラフの解説 一般会計の歳入 歳出の規模は増加傾向にあり 平成 27 年度の決算規模は 歳入 歳出ともに過去最大規模となっています 実質収支は 黒字を継続しており 27 年度は約 49 億円 前年度と比べると約 1

1. 財政状況の年度推移 ( 一般会計 ) (1) 決算概況 ( 単位 : 億円 ) グラフの解説 一般会計の歳入 歳出の規模は増加傾向にあり 平成 27 年度の決算規模は 歳入 歳出ともに過去最大規模となっています 実質収支は 黒字を継続しており 27 年度は約 49 億円 前年度と比べると約 1 平成 27 年度 高松市の財政状況 高松市 1. 財政状況の年度推移 ( 一般会計 ) (1) 決算概況 ( 単位 : 億円 ) グラフの解説 一般会計の歳入 歳出の規模は増加傾向にあり 平成 27 年度の決算規模は 歳入 歳出ともに過去最大規模となっています 実質収支は 黒字を継続しており 27 年度は約 49 億円 前年度と比べると約 11 億円の増となっています ( なお 単年度収支も 11

More information

Ⅰ 平成 24 年度高鍋町財務書類の公表について 平成 18 年 6 月に成立した 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 を契機に 地方の資産 債務改革の一環として 新地方公会計制度の整備 が位置づけられました これにより 新地方公会計制度研究会報告書 で示された 基準モデル

Ⅰ 平成 24 年度高鍋町財務書類の公表について 平成 18 年 6 月に成立した 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 を契機に 地方の資産 債務改革の一環として 新地方公会計制度の整備 が位置づけられました これにより 新地方公会計制度研究会報告書 で示された 基準モデル 平成 24 年度 高鍋町財務書類 ( 版 ) 宮崎県高鍋町 Ⅰ 平成 24 年度高鍋町財務書類の公表について 平成 18 年 6 月に成立した 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 を契機に 地方の資産 債務改革の一環として 新地方公会計制度の整備 が位置づけられました これにより 新地方公会計制度研究会報告書 で示された 基準モデル 又は 総務省方式改訂モデル を活用して

More information

歳入総額 区分 平成 年度の財政フレーム ( 単位 : 百万円 ) 30 年度 31 年度 合計 構成比 構成比 構成比 263, % 265, % 529, % 一般財源特別区税特別区交付金その他特定財源国 都支出金繰入金特別区債 167

歳入総額 区分 平成 年度の財政フレーム ( 単位 : 百万円 ) 30 年度 31 年度 合計 構成比 構成比 構成比 263, % 265, % 529, % 一般財源特別区税特別区交付金その他特定財源国 都支出金繰入金特別区債 167 みどりの風吹くまちビジョンアクションプラン 平成 30 31 年度の財政フレーム アクションプランの実現性を担保するため 計画期間 ( 平成 30 31 年度 ) の財政フレームを作成しました 作成にあたり アクションプランに位置づけた事業の事業 費を見込んだ歳入歳出の推計を行っています この財政フレームは 平成 30 年 3 月時点での経済の動 向等をもとに推計を行い 作成しています 歳入総額 区分

More information

国民健康保険特別会計 国民健康保険は 病気やケガにそなえて加入者が日ごろから所得等に応じて保険料を出し合い そ こから医療費を支出しようという相互扶助の制度です 加入者 ( 被保険者 ) 診察する 一部負担金を支払う 保険料を納める 保険証を交付する 負担金を交付する 国 都道府県 市町村 ( 一般

国民健康保険特別会計 国民健康保険は 病気やケガにそなえて加入者が日ごろから所得等に応じて保険料を出し合い そ こから医療費を支出しようという相互扶助の制度です 加入者 ( 被保険者 ) 診察する 一部負担金を支払う 保険料を納める 保険証を交付する 負担金を交付する 国 都道府県 市町村 ( 一般 国民健康保険特別会計 国民健康保険は 病気やケガにそなえて加入者が日ごろから所得等に応じて保険料を出し合い そ こから医療費を支出しようという相互扶助の制度です 加入者 ( 被保険者 ) 診察する 一部負担金を支払う 保険料を納める 保険証を交付する 負担金を交付する 国 都道府県 市町村 ( 一般会計 ) 市町村 ( 保険者 ) 国保連合会を通じて医療費を支払う 医療費の額を決定し報告する 医療機関

More information

平成28年度子どものための教育・保育給付災害臨時特例補助金交付要綱

平成28年度子どものための教育・保育給付災害臨時特例補助金交付要綱 別紙 平成 28 年度子どものための教育 保育給付災害臨時特例補助金交付要綱 ( 通則 ) 1 子どものための教育 保育給付災害臨時特例補助金 ( 以下 補助金 という ) については 予算の範囲内において交付するものとし 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 ( 昭和 30 年法律第 179 号 ) 及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 ( 昭和 30 年政令第 255

More information

議案第 59 号 平成 28 年度安芸高田市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 2 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計予算 ( 以下

議案第 59 号 平成 28 年度安芸高田市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 2 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計予算 ( 以下 議案第 59 号 平成 28 年度安芸高田市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 2 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計予算 ( 以下 予算 という ) 第 3 条 に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する ( 科 目 )

More information

目次 地域情報化推進事業費...1 庁内情報化推進事業費...2 線量低減化支援事業費...3 地域介護 福祉空間整備等補助金...4 健康増進事業費...5 ふくしまプライド日本酒の里づくり事業費...6 国際観光推進事業費...7 特別保育事業補助金...8 児童扶養手当...9 情報ネットワー

目次 地域情報化推進事業費...1 庁内情報化推進事業費...2 線量低減化支援事業費...3 地域介護 福祉空間整備等補助金...4 健康増進事業費...5 ふくしまプライド日本酒の里づくり事業費...6 国際観光推進事業費...7 特別保育事業補助金...8 児童扶養手当...9 情報ネットワー 資料 4 平成 28 年 9 月市議会定例会 提出案件資料 附属資料 ( 予算案件 ) 目次 地域情報化推進事業費...1 庁内情報化推進事業費...2 線量低減化支援事業費...3 地域介護 福祉空間整備等補助金...4 健康増進事業費...5 ふくしまプライド日本酒の里づくり事業費...6 国際観光推進事業費...7 特別保育事業補助金...8 児童扶養手当...9 情報ネットワーク基盤整備事業費...10

More information

doc

doc 平成 28 年度決算の概要 あらまし 平成 28 年度の決算の状況は 一般会計の実質収支額が21 億 25 百万円 特別会計 ( 企業会計除く 以下同じ ) の実質収支額が76 億 17 百万円でした 一般会計においては 企業業績の改善や税制改正による法人事業税の増加 公債費の減少などにより実質収支額は9 年連続で黒字を維持しましたが 財源対策として 行政改革推進債を67 億円発行するとともに 財政調整基金を150

More information

監査委員 ... 3... 3... 3...3...3... 3... 3...3...3... 4... 4... 4... 5.... 5... 8... 8... 13... 13... 13... 13... 20... 20... 20... 20... 25... 25... 27 ... 28... 47... 47... 52... 52... 74... 74... 84...

More information

区分 平成 29 事業年度 予算額 決算額 差額 備考 運営費交付金 2,815 2,815 - 国庫補助金 26,679 26,679 - 社会福祉振興助成費補助金 給付費補助金 26,071 26,071 - 利子補給金 3,617 3,617 - 福祉医療貸付事業福祉医療貸

区分 平成 29 事業年度 予算額 決算額 差額 備考 運営費交付金 2,815 2,815 - 国庫補助金 26,679 26,679 - 社会福祉振興助成費補助金 給付費補助金 26,071 26,071 - 利子補給金 3,617 3,617 - 福祉医療貸付事業福祉医療貸 区分 平成 29 事業年度 予算額 決算額 差額 備考 運営費交付金 2,815 2,815 - 国庫補助金 26,679 26,679 - 社会福祉振興助成費補助金 608 608 - 給付費補助金 26,071 26,071 - 利子補給金 3,617 3,617 - 福祉医療貸付事業福祉医療貸付金利息 44,082 43,061 1,021 経営指導事業 46 52 6 福祉保健医療情報サービス事業

More information

Taro-中期計画(別紙)

Taro-中期計画(別紙) 別 紙 第 4 予算 ( 人件費の見積りを含む ) 収支計画及び資金計画 百万円未満を四捨五入しているので 合計とは端数において合致しないものが ある 平成 25 年度 ~ 平成 29 年度予算総括 区別金額 収入 運営費交付金 16,304 国庫補助金 6,753 国庫負担金 602,634 借入金 393,774 保険料収入 75,984 運用収入 8,001 貸付金利息 63 農地売渡代金等収入

More information

<819A95BD90AC E93788C888E5A8CF6955C8E9197BF2E786477>

<819A95BD90AC E93788C888E5A8CF6955C8E9197BF2E786477> 平成 23 年度一般会計決算の概要 この資料は 平成 23 年度一般会計決算の概要をとりまとめたものです 目次 P 1~ 4 平成 23 年度一般会計決算の概況 ( 前年度決算と比較 ) P 5~10 グラフで見るさいたま市の決算推移 ( 決算から見る傾向と分析 ) P11~13 資料集 ( 詳しいデータ ) 平成 23 年度一般会計決算の概況 ( ) ( 形式収支 ) 翌年度に歳入決算額歳出決算額差引繰り越すべき財源実質収支

More information

P028

P028 -28- 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 一般会計 ) 1. 総括 歳 入 ( 単位 : 千円 ) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 1 市税 12,065,220 55,450 12,120,670 2 地方譲与税 213,000 2,000 215,000 3 利子割交付金 10,000 2,000 8,000 6 地方消費税交付金 1,300,000 40,000 1,260,000

More information

02_公表資料<厚生年金・国民年金の平成27年度収支決算の概要>

02_公表資料<厚生年金・国民年金の平成27年度収支決算の概要> 平成 28 年 8 月 5 日厚生労働省年金局 厚生年金 国民年金の平成 27 年度収支決算の概要 1. 厚生年金における平成 27 年度収支決算 (1) 歳入は 45 兆 1,644 億円であり 被保険者数の増加や保険料率の引上げによって保険料収入が増加したこと等により 前年度より3 兆 8,509 億円増加 (2) 歳出は42 兆 9,008 億円であり 年金受給者数の増加によって厚生年金の給付費が増加したこと等により

More information

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.4% 10.8% 実質公債費比率 平成 21 年度 9.9% 平成 22 年度 11.7% 平成 23 年度 11.4% 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.4% 10.8% 実質公債費比率 平成 21 年度 9.9% 平成 22 年度 11.7% 平成 23 年度 11.4% 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の 1 北九州市 11.4% 1.8% 実質公債費比率 平成 21 年度 9.9% 平成 22 年度 11.7% 平成 23 年度 11.4% 平成 24 年度 1.8% 平成 25 年度 1.5% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を その団体の標準財政規模を基本とした額 ( ) と比べたときの率をいいます 借入金 ( 地方債 ) の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し

More information

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.8% 12.6% 実質公債費比率 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 平成 26 年度 11.8% 平成 27 年度 12.6% 平成 28 年度 13.7% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.8% 12.6% 実質公債費比率 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 平成 26 年度 11.8% 平成 27 年度 12.6% 平成 28 年度 13.7% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等 1 北九州市 11.8% 12.6% 実質公債費比率 平成 24 年度 1.8% 平成 25 年度 1.5% 平成 26 年度 11.8% 平成 27 年度 12.6% 平成 28 年度 13.7% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を その団体の標準財政規模を基本とした額 ( ) と比べたときの率をいいます 借入金 ( 地方債 ) の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し

More information