資本収益性向上に向けた取り組み

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1 資本収益性向上に向けた取り組み 2019 年 4 11 株式会社リコー取締役専務執 役員 CFO 松 秀隆

2 リコー 躍 に向けて 成 戦略 資本収益性向上 ガバナンス改 を三位 体で展開 成 戦略の実 成 戦略 リコー挑戦 を確実に実 し 2022 年度 標達成とその先の持続的な成 を実現する 資本収益性の向上 適切な資本政策と投資の実施により 資本収益性向上と成 戦略実現を両 させる コーポレートガバナンス改 成 戦略の実現に向け 適切な評価やインセンティブの下で経営を う (C) Ricoh Ricoh Company, 1

3 企業価値向上の視点の変化 本再興戦略 ( アベノミクス第三の ) 本版スチュワードシップコード導 伊藤レポート (ROE 8%) コーポレートガバナンスコード導 本版スチュワードシップコード改訂 コーポレートガバナンスコード改訂 資本コスト 規模の拡 ROE リターンへの意識 規模の最適化 資本コスト コスト リスクを意識 企業価値最 化 ROE キャピタルゲイン ( 株価 ) TSR 向上 インカムゲイン ( 配当 ) (C) Ricoh Ricoh Company, 2

4 資本市場の評価 今後は抜本的な収益 事業構造転換が必要 ROE 株価成 率 40% 30% ROE( 右軸 ) 株価成 率 リコー再起動 ROE8% 配当利回り 12% 9% 20% 6% 10% 3% 0% 0% -10% 配当利回り ( 右軸 ) CRGP 実施 -3% -20% -6% -30% -40% -50% 最 売上最 益 世界 融危機 東 本 震災 05 年度 06 年度 07 年度 08 年度 09 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 -9% -12% -15% 注 : 2018 年度は 込み (C) Ricoh Ricoh Company, 3

5 TSR( 株主総利回り ) 資本収益性を重視した経営によりマーケットの評価を改善し 市場全体との GAP を解消する TSR( 計測期間 : 1 年間 5 年間 / 配当累積 ) 200% 180% TSR=( 各年度期末株価 + 各年度末までの配当 累積額 ) 2013 年 3 末株価 TOPIX( 配当込 ) 184% 160% 140% 120% 100% B 社 151% A 社 135% リコー 120% 株価評価の GAP 80% 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 (C) Ricoh Ricoh Company, 4

6 持続的成 と中 期的な企業価値の向上に向けた経営 成 戦略の本格展開に舵を切る中で投資および事業ポートフォリオ管理を資本収益性を意識しながらより強 に う必要 2017 年度 再起動 構造改 成 戦略の始動 ガバナンス改 経営システムの強化 2018 年度 挑戦 成 戦略の本格展開 成 戦略を える経営基盤改 2020 年度 躍 営業利益 1,850 億円 ROE9.0% 以上 事業構造の変 資本収益性を意識した経営 成 戦略の実現 資本効率の追求 ポートフォリオマネジメント 持続的成 と中 期的な企業価値の向上 株主ステークホルダーへ価値を還元 (C) Ricoh Ricoh Company, 5

7 債権者投資家事業投資 場株主資本市資本収益性を重視した事業運営 資本政策 ROE 中 期的な企業価値の向上 事業運営 資本政策 融資 投下資本 投資 有利 負債 負債コスト ( 払 利 ) リターン 資本コストを上回るリターンを追求 資本コスト 出資 株主期待リターン ROIC> 資本コストとなる事業 投資管理 事業戦略別の KPI マネジメント D/E レシオ最適化 ( 最適資本構成 ) 株主への利益還元 資本コストの低減 (C) Ricoh Ricoh Company, 6

8 効率 的の展開 etc. 成 的の展開 etc. 事業戦略に合わせた ROIC ツリー展開例 事業戦略 部 特性に合わせた ROIC ツリー展開を う KPI 既存事業 A NOPAT 向上 限利率向上 売価率 既存事業 B 削減 ) も含まれる 投下資本最適化 固定費減 CCC 向上 原価率 etc. 在庫回転期間 ROIC 収益性の低い既存投資の 直し 撤退 ( 投下資本 固定資産回転率 元資 最適化 etc. 産 動化率 資本政策 etc. 新規事業 B 中 期での成 重視 NOPAT 向上 設備 (R&D) 投資 etc. 減損リスク IRR etc. ROE 新規事業 A 投下資本最適化 M&A 投資 ROI (C) Ricoh Ricoh Company, 7

9 事業運営 資本政策マップ 資本コスト 財務健全性を意識しながら投下資本収益を最 化し 企業価値最 化を図る 投下資本収益最 化 健全性の確保 新たな価値提供 ROIC マネジメント ROIC 事業管理ハードルレート > 資本コスト + スプレッド B/S マネジメント 負債 針 格付け維持 調達ソース多様化 ( 直間 率 ) 資本 針 分な 資本 最適な資本コスト ROE 株主資本コスト 企業価値最 化 個別投資管理 ( 投資委員会 ) IRR> 資本コスト + リスク 事業戦略 ROI 政策保有株式低減 便益 リスク > 資本コスト 配当 針 連結配当性向 30% を 安とした安定的な配当 株取得 針 経営環境を踏まえた機動的実施 適正な株主還元 配当性向 (DOE も参考 ) TSR 向上 (C) Ricoh Ricoh Company, 8

10 ROIC 導 のロードマップ 3 ステップで ROIC 本格導 を 指す 事業の状況に応じた ROIC の精緻化 投資判断における資本コストを意識したハードルレートの活 事業別 ROICの算定と前年実績との 較による評価トライアル ROICツリーによる現場の活動管理のトライアル 全社及び事業 ROIC 達成 標の設定と予実績管理 部 ( 現場 )ROIC ツリーによるPDCA 実践 ROICを使った事業ポートフォリオマネジメントの実施 ROIC ツリーによる PDCA の定着 ( 数値集計のシステムによる 動化含む ) 現状 Step1 導 期 Step2 実現期 Step3 安定期 (C) Ricoh Ricoh Company, 9

11

12 本資料に関するご留意事項 本資料に記載されている リコー ( 以下 当社 ) 現在の計画 通し 戦略などのうち 歴史的事実でないものは 将来の業績に関する 通しであり これらは 現在 可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております 従って 実際の業績はこれらと異なる結果となる場合がありますので これら業績 通しにのみ全 的に依拠なさらないようお願い致します 実際の業績に影響を与えうる重要な要素には a) 当社の事業領域を取り巻く経済情勢 景気動向 b) 為替レートの変動 c) 当社の事業領域に関連して発 する急速な技術 新 d) 激しい競争にさらされた市場の中で 顧客に受け れられる製品 サービスを当社が設計 開発 産し続ける能 などが含まれます ただし 業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません ( 参照 : 事業等のリスク 本資料に他の会社 機関等の名称が掲載されている場合といえども これらの会社 機関等の利 を当社が推奨するものではありません 本資料に掲載されている情報は 投資勧誘を 的にしたものではありません 投資に関するご決定は ご のご判断において うようお願い致します 2018 年度 通しの数字は 第 3 四半期決算時点の 通しとなっております 本資料における年号の表記 :4 から始まる会計年度の表記としております ( 例 ) 2018 年度 (FY2018):2018 年 4 から2019 年 3 までの会計年度 (C) Ricoh Ricoh Company, 11

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