平成 31 年 3 月期第 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 平成 30 年 8 月 9 日 上場会社名 五洋インテックス株式会社 上場取引所 東 コード番号 7519 URLhttp://www.goyointex.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 大脇 功嗣 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 取締役管理部長 ( 氏名 ) 檀上 浜爾 TEL0568-76-1050 四半期報告書提出予定日 平成 30 年 8 月 10 日 配当支払開始予定日 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無 四半期決算説明会開催の有無 : 無 1. 平成 31 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 ( 平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 6 月 30 日 ) ( 百万円未満切捨て ) (1) 連結経営成績 ( 累計 ) (% 表示は 対前年同四半期増減率 ) 親会社株主に帰属する四売上高営業利益経常利益半期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 31 年 3 月期第 1 四半期 327 21.2 59 59 99 30 年 3 月期第 1 四半期 415 10.7 112 139 141 ( 注 ) 包括利益 31 年 3 月期第 1 四半期 100 百万円 ( %) 30 年 3 月期第 1 四半期 141 百万円 ( %) 1 株当たり四半期純利益 円銭 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益 31 年 3 月期第 1 四半期 4.93 30 年 3 月期第 1 四半期 8.53 円銭 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 百万円百万円 % 31 年 3 月期第 1 四半期 1,571 1,010 64.3 30 年 3 月期 1,731 1,111 64.2 ( 参考 ) 自己資本 31 年 3 月期第 1 四半期 1,010 百万円 30 年 3 月期 1,111 百万円 2. 配当の状況 年間配当金 第 1 四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期末 合計 円銭 円銭 円銭 円銭 円銭 30 年 3 月期 0.00 0.00 0.00 31 年 3 月期 31 年 3 月期 ( 予想 ) 0.00 0.00 0.00 ( 注 ) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無 3. 平成 31 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 304 年月 1 日 ~ 平成 313 年月 31 日 ) 売上高営業利益経常利益 (% 表示は 通期は対前期 四半期は対前年同四半期増減率 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 1 株当たり当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭 第 2 四半期 ( 累計 ) 770 14.5 55 55 90 4.46 通期 1,900 8.6 50 50 10 0.50 ( 注 ) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無
注記事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ): 無 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無 (3) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (4) 発行済株式数 ( 普通株式 ) 1 期末発行済株式数 ( 自己株式を含む ) 31 年 3 月期 1Q 20,203,174 株 30 年 3 月期 20,203,174 株 2 期末自己株式数 31 年 3 月期 1Q 5,236 株 30 年 3 月期 4,370 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 31 年 3 月期 1Q 20,198,276 株 30 年 3 月期 1Q 16,638,555 株 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 業績予想の適切な利用に関する説明 その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており その達成を当社として約束する趣旨のものではありません また 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります 業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については 添付資料 3 ページ 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 をご覧ください
添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 3 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 4 (1) 四半期連結貸借対照表 4 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 6 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 8 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 8 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 8 ( セグメント情報 ) 8 --1--
1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明当第 1 四半期連結累計期間における我が国経済は 米国を中心とした貿易摩擦の強まりや人手不足の深刻化など先行きに対する不安要因はあるものの 堅調に推移した企業業績や雇用 所得環境の改善等を背景に 景気は緩やかな回復基調が見られました 当社グループを取り巻く事業環境は 室内装飾品関連 ( カーテン等 ) 市場に影響を及ぼします新設住宅着工総戸数は減少しております 売上高は 室内装飾品関連では平成 29 年 5 月に大幅改訂しました見本帳 インハウス の販売により若干の増加となり メディカル関連 ( 平成 29 年 7 月に設立した子会社株式会社キュアリサーチが実施している先端医療検査に関わるサービス事業等 ) では順調に遺伝子検査の事務代行サービスの規模を拡大させておりますが 全体では 前年同四半期の売上高には及ばず 大幅な減少となりました 利益面におきましては 特別損失として過年度決算訂正関連費用が発生したものの 販売費及び一般管理費において見本帳費及び販売促進費用等が減少したことから 損失は大幅に縮小しました 以上の結果 売上高は前年同四半期比 21.2% 減の327 百万円 営業損失は59 百万円 ( 前年同四半期は112 百万円の営業損失 ) 経常損失は59 百万円 ( 前年同四半期は139 百万円の経常損失 ) 親会社株主に帰属する四半期純損失は99 百万円 ( 前年同四半期は141 百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失 ) となりました 第 2 四半期以降におきましては 室内装飾品関連では見本帳 インハウス による販売強化を図るとともに もう1つのメインブランドであります サザンクロス 見本帳の大幅改訂による売上高の確保 メディカル関連におきましては 健康予防医療的サービスやメディカルツーリズムサービスを本格稼働して収益拡大を目指してまいります セグメントごとの経営成績は 次のとおりであります なお 当第 1 四半期連結累計期間より 報告セグメントの区分を変更しており 新たに量的な重要性が増したメディカル関連を追加し 量的な重要性が乏しいIT 関連を省略しております メディカル関連につきましては 前年同四半期の実績が無いことから 前年同四半期との対比の記載はしておりません ( 室内装飾品関連 ) 売上高は 大幅改訂しました見本帳 インハウス の販売により若干増加いたしました 以上の結果 売上高は前年同四半期比 0.2% 増の306 百万円 営業損失は インハウス の見本帳費及び販売促進費用等の減少により42 百万円 ( 前年同四半期は68 百万円の営業損失 ) となりました ( メディカル関連 ) 主に遺伝子検査の事務代行サービスの実施により 結果として売上高は20 百万円 営業損失は17 百万円となりました (2) 財政状態に関する説明 ( 資産 ) 流動資産は 前連結会計年度末に比べ156 百万円減少して943 百万円となりました これは商品が28 百万円増加したものの 受取手形及び売掛金が107 百万円減少 現金及び預金が78 百万円減少したことなどによります 固定資産は 3 百万円減少して627 百万円となりました これは 長期貸付金が5 百万円減少したことなどによります この結果 総資産は 前連結会計年度末に比べ159 百万円減少し 1,571 百万円となりました --2--
( 負債 ) 流動負債は 前連結会計年度末に比べ39 百万円減少して366 百万円となりました これは 支払手形及び買掛金が23 百万円減少 未払法人税等が11 百万円減少 短期借入金が10 百万円減少したことなどによります 固定負債は 20 百万円減少して194 百万円となりました これは 長期借入金が21 百万円減少したことなどによります この結果 負債合計は 前連結会計年度末に比べ59 百万円減少し 560 百万円となりました ( 純資産 ) 純資産合計は 前連結会計年度末に比べ100 百万円減少して1,010 百万円となりました これは 親会社株主に帰属する四半期純損失が99 百万円になったことなどによります (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明平成 30 年 6 月 4 日に発表しました第 2 四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては 現在のところ数値に変更はありません 今後 変更が生じる場合は すみやかに開示いたします --3--
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (1) 四半期連結貸借対照表 前連結会計年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 当第 1 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 6 月 30 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 445,800 367,678 受取手形及び売掛金 292,636 184,838 商品 287,785 316,281 仕掛品 5,184 5,940 原材料及び貯蔵品 10,741 13,472 1 年内回収予定の長期貸付金 20,000 20,000 その他 39,517 37,846 貸倒引当金 1,611 2,477 流動資産合計 1,100,053 943,579 固定資産有形固定資産建物及び構築物 ( 純額 ) 150,869 147,977 機械装置及び運搬具 ( 純額 ) 0 0 土地 289,500 289,500 リース資産 ( 純額 ) 8,277 10,342 その他 ( 純額 ) 12,297 8,688 有形固定資産合計 460,945 456,509 無形固定資産商標権 119 112 ソフトウエア 20,508 19,448 無形固定資産合計 20,628 19,560 投資その他の資産投資有価証券 26,497 25,631 長期貸付金 43,825 37,995 破産更生債権等 79,844 78,922 差入保証金 76,426 84,439 その他 2,901 3,588 貸倒引当金 79,844 78,922 投資その他の資産合計 149,651 151,654 固定資産合計 631,224 627,724 資産合計 1,731,278 1,571,304 --4--
前連結会計年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 当第 1 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 6 月 30 日 ) 負債の部流動負債支払手形及び買掛金 127,700 103,719 短期借入金 56,000 46,000 1 年内返済予定の長期借入金 86,952 86,534 リース債務 2,183 2,183 未払法人税等 15,724 4,195 未払消費税等 2,972 1,764 賞与引当金 11,200 19,225 その他 102,866 102,568 流動負債合計 405,600 366,190 固定負債長期借入金 149,391 128,071 リース債務 8,732 8,186 繰延税金負債 2,917 2,582 退職給付に係る負債 41,031 43,133 役員退職慰労引当金 5,324 5,324 資産除去債務 6,977 6,977 固定負債合計 214,373 194,274 負債合計 619,974 560,465 純資産の部株主資本資本金 1,384,509 1,384,509 資本剰余金 697,805 697,805 利益剰余金 978,819 1,078,478 自己株式 747 1,020 株主資本合計 1,102,747 1,002,814 その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金 8,555 8,024 その他の包括利益累計額合計 8,555 8,024 純資産合計 1,111,303 1,010,839 負債純資産合計 1,731,278 1,571,304 --5--
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書 第 1 四半期連結累計期間 前第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 6 月 30 日 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 6 月 30 日 ) 売上高 415,048 327,089 売上原価 242,735 158,497 売上総利益 172,313 168,591 販売費及び一般管理費 給料及び手当 93,484 78,561 賞与引当金繰入額 6,838 8,025 賞与 - 1,587 貸倒引当金繰入額 1,036 558 退職給付費用 2,385 2,430 業務委託費 11,521 10,342 賃借料 16,573 22,640 減価償却費 4,901 5,670 のれん償却額 906 - その他 148,835 98,362 販売費及び一般管理費合計 284,412 228,178 営業損失 ( ) 112,099 59,586 営業外収益 受取配当金 344 358 為替差益 - 542 貸倒引当金戻入額 - 614 その他 2,658 2,268 営業外収益合計 3,003 3,784 営業外費用 支払利息 2,822 1,316 売上割引 148 210 持分法による投資損失 569 - 為替差損 762 - 株式交付費 25,822 - その他 497 1,987 営業外費用合計 30,622 3,514 経常損失 ( ) 139,718 59,317 特別損失 固定資産除却損 - 774 過年度決算訂正関連費用 - 36,995 特別損失合計 - 37,770 税金等調整前四半期純損失 ( ) 139,718 97,088 法人税 住民税及び事業税 2,520 2,571 法人税等調整額 374 - 法人税等合計 2,146 2,571 四半期純損失 ( ) 141,864 99,659 親会社株主に帰属する四半期純損失 ( ) 141,864 99,659 --6--
四半期連結包括利益計算書 第 1 四半期連結累計期間 前第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 6 月 30 日 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 6 月 30 日 ) 四半期純損失 ( ) 141,864 99,659 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 363 531 その他の包括利益合計 363 531 四半期包括利益 141,501 100,190 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 141,501 100,190 --7--
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません ( セグメント情報 ) Ⅰ 前第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 6 月 30 日 ) 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 報告セグメント四半期連結その他損益計算書室内装飾品メディカル計 ( 注 )1 計上額関連関連 ( 注 )2 売上高 外部顧客への売上高 306,285 306,285 108,763 415,048 セグメント間の内部売上高又は振替高 計 306,285 306,285 108,763 415,048 セグメント損失 ( ) 68,432 68,432 43,666 112,099 ( 注 )1 その他は 報告セグメントに含まれない事業セグメントであり IT 関連等であります 2 セグメント損失 ( ) は 四半期連結損益計算書の営業損失 ( ) と調整を行っております 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報該当事項はありません 3. 報告セグメントの変更等に関する事項該当事項はありません Ⅱ 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 6 月 30 日 ) 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 報告セグメントその他 ( 注 )1 売上高 室内装飾品関連 メディカル関連 四半期連結損益計算書計上額 ( 注 )2 外部顧客への売上高 306,819 20,270 327,089 327,089 セグメント間の内部売上高又は振替高 計 306,819 20,270 327,089 327,089 セグメント損失 ( ) 42,192 17,394 59,586 59,586 ( 注 )1 その他は 報告セグメントに含まれない事業セグメントであります 2 セグメント損失 ( ) は 四半期連結損益計算書の営業損失 ( ) と調整を行っております 計 --8--
2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報該当事項はありません 3. 報告セグメントの変更等に関する事項平成 29 年 7 月に設立しました株式会社キュアリサーチの先端医療検査に関わるサービス事業について量的な重要性が増したため 新たな報告セグメント メディカル関連 として 当第 1 四半期連結累計期間より追加し また 従来 IT 関連 を報告セグメントとしておりましたが 当第 1 四半期連結累計期間より 量的な重要性が乏しいことから IT 関連 の記載を省略しております なお 前第 1 四半期連結累計期間のセグメント情報は 変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております --9--