Ⅲ 特別会計 特別会計全体での予算現額は 歳入歳出とも 61,869,012,000 円で 予算現額に対し収入率は 92.4% 執行率は 91.0% となり 調定額は 60,309,499,950 円で 収納率は 94.8% となっている なお 収入済額 支出済額等は次表のとおりである ( 単位円

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1 公共用地先行取得事業特別会計 決算の状況 区 分 27 年 度 26 年 度 増 減 増減比率 % 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 268,664, 268,663,92 268,663,92 271,721, 271,72, ,72,264 3,57, 3,56


報告事項     平成14年度市町村の決算概要について

平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課

Web用-広報4月号-Vol.169.indd

平成27年度 決算の概要

Ⅱ平成13年度上半期の財政状況

岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号

議題1 介護納付金課税額に係る税率及び課税限度額について(諮問)

様式 20( つづき ) ( 事業年報 )B 表集計表 ( 続き ) 都道府県番号 13 計 2. 保険料 ( 税 ) 収納状況 ( 一般被保険者分 ) 調 定 額 収 納 額 還付未済額 ( 別掲 ) 不納欠損額 未 収 額 居所不明者分調定額 収納率 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円

9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 区 都道府県 分 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税

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参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特

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2 決算収支 実質収支は 59 億 63 百万円の黒字で 11 年連続で全団体黒字となった 単収支は 9 億 92 百万円の黒字となった また 赤字団体は35 団体中 15 団体となり 前と比べて8 団体減少した 実質単収支は 189 億 82 百万円の赤字となり 前と比べて41 億 47 百万円赤

平成 28 年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査意見書 春日井市監査委員

平成22年度 国民健康保険歳入歳出決算の概要について

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平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2

< C8E C8E DA8E9F C95742E786C73>

( 写 ) 稲監第 号 平成 2 4 年 8 月 2 4 日 稲城市長髙橋勝浩様 稲城市監査委員 稲城市監査委員 軍司信一 北浜けんいち 平成 23 年度稲城市一般会計 各特別会計歳入歳出決算 及び各基金の運用状況を示す書類の審査意見について 地方自治法第 233 条第 2 項及び同法第

国民健康保険特別会計 国民健康保険は 病気やケガにそなえて加入者が日ごろから所得等に応じて保険料を出し合い そ こから医療費を支出しようという相互扶助の制度です 加入者 ( 被保険者 ) 診察する 一部負担金を支払う 保険料を納める 保険証を交付する 負担金を交付する 国 都道府県 市町村 ( 一般

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⑸ 老人保健拠出金については 平成 25 年度当初予算と同額の7 万 5 千円を計上した ⑹ 介護納付金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.8% 減の1 億 8,4 03 万 9 千円を計上した ⑺ 共同事業拠出金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 793

1★⑥H26決算概要公表


1

平成 27 年度高浜町の健全化判断比率及び資金不足比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 が平成 21 年 4 月から全面施行され この法律により地方公共団体は 4 つの健全化判断比率 ( 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 ) と公営企業ごとの資金不足比率を議会に報

歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00

●1予算について(基本方針)

貝監第  号

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(2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[2/7] 単位 : 千円 02 目 : 退職被保険者等療養給付費 国庫支出金 0 退職被保険者等保険給保険年金課 111,987 都支出金 0 退職被保険者等の療養の給付について 保険者が負担する診療報酬

(Microsoft Word - \214\210\216Z\212T\213\265.doc)

さぬき市普通会計決算状況 普通会計決算状況及び財政指標等 1P 普通会計歳入決算状況 普通会計歳出決算状況 主な一般財源の推移 ( 市税及び地方交付税 ) 普通建設事業費と義務的経費の推移 基金 市債及び元利償還金等の状況 2P 3P 4P 5P 6~8P

~ わかりやすい決算報告をめざして ~ 市ではさまざまな事業を行っています どのような事業を行うのか 資金調達はどうするか どのように支出するかを 歳入 歳出 という形でお金で表し とりまとめた計画が 予算書 です その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが 決算書 です 決算書 には

外部監査




平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 医療保険分 ( 基礎課税額 ) 現行 改定 増減 伸率 所得割額 4.30 % 4.63 % % 資産割額 % 9.80 % % 税率等 均等割額 17,100 円 18,000 円 900 円 5.3%

資料 1-1 資料 1-1 平成 29 年度財政融資資金運用報告について 平成 30 年度財政融資資金運用報告について 平成令和元年 30 年 7 月 26 日財務省理財局財務省理財局

平成 30 事業年度予算の概要 平成 30 事業年度予算は 拠出金収入 手数料収入 運営費交付金等により実施する救済 審査 安全対策の各業務に係る所要経費を適切に上し 国の平成 30 年度予算に上されている事業を盛り込むとともに 中期画に掲げた目標達成に必要な経費を上している 予算 29 年度 (

(2) 市税の決算状況 平成 24 年度調定済額の比較 税目 項目 平成 23 年度調定済額 平成 24 年度調定済額 増減 ( 単位 : 千円 ) 増減率 個人 10,113,609 10,412, , 市民税 法人 1,844,663 2,109, ,056

平成 26 年 6 月 26 日 富山県東部消防組合 管理者澤﨑義敬様 富山県東部消防組合 監査委員 石倉勝巳 監査委員 竹島貴行 平成 25 年度富山県東部消防組合一般会計決算審査意見について 地方自治法第 233 条第 2 項及び第 292 条の規定により 審査に付された平成 25 年度富山 県

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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 に係る比率について 1 概要北海道夕張市のような地方自治体の財政破綻を未然に防ぐため 平成 20 年 4 月に 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 ( 以下 財政健全化法 といいます ) が施行されました 財政健全化法では 市の一般会計の決算だけでなく 市

-48-

国民健康保険税率等の諮問 について 国立市健康福祉部健康増進課国民健康保険係 国立市富士見台 : ( 代表 ) 内線

エ. 納税義務者数の推移 単位 : 人平成 納税義務者数土地 63,685 納 税 義 務 者 数 の 推 移 単位 : 人 土地 償却資産 6,582 61,53 61,587 62,552 63,69 63,685 償却資産 2,2 1,77 1,786 1,798 1,827 1,894 2,

健全化比率及び資金不足比率の状況について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 により 藤枝市の健全化判断比率及び資金不足比率につい て 以下のとおり算定しました これは 平成 19 年 6 月に公布された上記法律に基づき 毎年度 監査委 員の審査に付した上で 議会に報告及び公表するものです 本市

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資金収支計算書 平成 30 年度の収支状況を資金収支計算書の流れでみると 収入額は平成 31 年度新入生の入学時納付金の前受金等を含め 195 億 5,975 万 4 千円となり 前年度より繰越された 40 億 5,576 万 3 千円を加えると 収入合計は 236 億 1,551 万 7 千円とな

予算書1 00 31目次予算書

平成 27 年度 あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 歳入 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円円円円円円 1 国民健康保険税 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991, ,270

14 中間市 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 7.65% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は 地

Taro-中期計画(別紙)

区 分 1 国民健康保険税 2 使用料及び手数料 3 国 庫 支 出 金 4 療養給付費交付金 5 前期高齢者交付金 6 府 支 出 金 7 共同事業交付金 8 財 産 収 入 9 繰 1 繰 11 諸 入越収 金金入 合 計 平成 28 年度当初予算 331, ,982 平成 27

平成 29 年 11 月 1 日 ( 水 ) 第 3 回立川市国民健康保険運営協議会 資料 1 国民健康保険の保険料

平 成 23 年 度

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.4% 10.8% 実質公債費比率 平成 21 年度 9.9% 平成 22 年度 11.7% 平成 23 年度 11.4% 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.8% 12.6% 実質公債費比率 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 平成 26 年度 11.8% 平成 27 年度 12.6% 平成 28 年度 13.7% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等

地方公共団体の財政の健全化に関する法律 に係る比率について 1 概要北海道夕張市のような地方自治体の財政破綻を未然に防ぐため 平成 20 年 4 月に 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 ( 以下 財政健全化法 といいます ) が施行されました 財政健全化法では 市の一般会計の決算だけでなく 市

第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 区分 年度 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 1 地方税 859,15

47 大木町 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 22.96% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は

目 次 1. 作成の目的 P2 2. 推計方法 P2 3. 歳入の推移 P4 4. 歳出の推移 P5 5. 歳入歳出の比較 P6 6. 基金の状況 P7 7. 地方債残高の状況 P8 8. 経常収支比率の状況 P9 9. 実質公債費比率の状況 P まとめ P11-1 -


1-041 団体情報 -7 議員公務災害 一部事務組合 非常勤公務災害 加入の状況 退職手当 ( 加入 1) 事務機共同 税務事務 老人福祉

市税収入額(人口推移)

2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算の概要 ページ Ⅰ.2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算の内容 1 Ⅱ.2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算書の概要 3

国民健康保険会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 総務費 482, ,504 8,008 70,636 4, , 保険給付費 10,754,795 11,928,

Microsoft PowerPoint - 【がっちゃんこ版(分科会)】全国課長会議資料

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15 小郡市 13.9% 13.5% 比較する財政の規模 ( 分母 ) の内訳について 計算式 : 標準財政規模 (c) - 算入公債費等の額 (b) 標準財政規模 (c) の内訳 ( 単位 : 千円 %) H22 決算 H23 決算 H24 決算 H25 決算 標準税収入額等 7,265,856

1 歳入歳出予算 決算額の推移歳年次当初予算額予算現額決算額 入 決算額 予算 増加率 (%) 執行率 (%) 平 成 19 年 度 20,615,000 23,581,230 23,653, 平 成 20 年 度 23,035,000 28,906,459 29,471,

( 単位 : 千円 %) 平成 27 年度平成 26 年度増減額区分当初予算当初予算 (H27-H26) 増減率 1 国民健康保険税 2 使用料及び手数料 351, , , 国 庫 支 出 金 424,97 427,344 2, 療

29 那珂川町 実質公債費比率の状況と推移 4.6% 4.0% 実質公債費比率 平成 23 年度 5.6% 平成 24 年度 5.1% 平成 25 年度 4.6% 平成 26 年度 4.0% 平成 27 年度 3.6% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を その

1-041 団体情報 -7 議員公務災害 一部事務組合 非常勤公務災害 加入の状況 退職手当 ( 加入 1) 事務機共同 税務事務 老人福祉 伝染病 0 0

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02_公表資料<厚生年金・国民年金の平成27年度収支決算の概要>

1-041 団体情報 -7 議員公務災害 一部事務組合 非常勤公務災害 加入の状況 退職手当 ( 加入 1) 事務機共同 税務事務 老人福祉 伝染病 0 0

1-041 団体情報 -7 議員公務災害 一部事務組合 非常勤公務災害 加入の状況 退職手当 ( 加入 1) 事務機共同 税務事務 老人福祉

54 赤村 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 1.59% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は 地方

平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市

平成 30 年 (2018 年 )9 月 20 日 財政局 平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率等の状況について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 に基づき 平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を算定いたしましたのでお知らせします 健全化判断比率については すべての

ロ. 議会費 議会費予算現額支出済額翌年度繰越額不用額執行率対決算総額比 円円円円 % % 161,663, ,049, ,613, 本款の執行状況は上表のとおりで 前年度支出済額 1 億 5,771 万 6 千円に比較すると233 万 3 千円 (1

1-041 団体情報 -7 議員公務災害 一部事務組合 非常勤公務災害 加入の状況 退職手当 ( 加入 1) 事務機共同 税務事務 老人福祉

57 みやこ町 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 9.49% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は

平成 28 年 9 月 9 日 平成 28 年第 4 回春日井市議会定例会 附属資料 目 次 Ⅰ 平成 28 年第 4 回春日井市議会定例会提出議案 1 1 決算 2 補正予算 3 条例案 4 一般議案 5 報告 Ⅱ 条例案の要旨 3 Ⅲ 一般議案の要旨 4 Ⅳ 平成 27 年度各会計決算 5 Ⅴ


保険年金管理課資料編

配当割交付金株の特定配当等に課税され 府に納入される配当割収入額から一定割合を市町村の個人府民税額を基礎に按分して交付されるものです 株式等譲渡所得割交付金株の譲渡益等に課税され 府に納入される配当割収入額から一定割合を市町村の個人府民税額を基礎に按分して交付されるものです 地方消費税交付金府に納入

untitled

学校法人加計学園平成 28 年度財務の概要 貸借対照表 ( 表 1) 資産の部 科 目 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 本年度末前年度末増減 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 土 地 建 物 その他の有形固定資産 特 定 資 産 そ の 他 の 固 定 資 産 流動資産

H30æ…–å€±å–¬éŒ‰ã••æ³ŁäººHPçfl¨.xbd

目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11

議第    号

1. 財政状況の年度推移 ( 一般会計 ) (1) 決算概況 ( 単位 : 億円 ) グラフの解説 一般会計の歳入 歳出の規模は増加傾向にあり 平成 27 年度の決算規模は 歳入 歳出ともに過去最大規模となっています 実質収支は 黒字を継続しており 27 年度は約 49 億円 前年度と比べると約 1

(Microsoft Word - \215\340\220\255\227p\214\352\211\360\220\340\(H24\))

Microsoft Word _【再々修正】公表資料<厚生年金・国民年金の平成28年度収支決算の概要>

Transcription:

Ⅲ 特別会計 特別会計全体での予算現額は 歳入歳出とも 61,869,12, 円で 予算現額に対し収入率は 92.4% 執行率は 91.% となり 調定額は 6,39,499,95 円で 収納率は 94.8% となっている なお 収入済額 支出済額等は次表のとおりである 区 分 収入済額 支出済額 差引残額 翌年度に繰越すべき財源 実質収支 単年度収支 公共用地先行取得事業 911,973,434 911,973,434 国民健康保険事業 32,915,887,257 32,915,887,257 718,426,469 後期高齢者医療事業 4,68,284,77 3,972,421,467 95,863,24 95,863,24 14,993,14 介護保険事業 18,521,4,666 18,4,565,984 48,474,682 48,474,682 227,664,384 介護サービス事業 98,996,162 98,996,162 3,95,329 民家防音事業 27,9,517 27,9,517 潮見坂平和公園事業 124,622,158 124,622,158 松河戸土地区画整理事業 49,528,565 214,57,811 276,47,754 276,47,754 276,47,754 合 計 57,158,423,466 56,35,614,79 852,88,676 852,88,676 22,393,52-79 -

1 公共用地先行取得事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 28 年度 911,975, 911,973,434 911,973,434 27 年度 268,664, 268,663,92 268,663,92 増 減 643,311, 643,39,514 643,39,514 増減比率 % 239.4 239.4 239.4 (1) 歳 入 款 予算現額調定額収入済額 収入率 % ( 対予算 ) 諸収入 137, 8,493 8,493 58.8 繰 入 金 265,538, 265,592,941 265,592,941 1. 市 債 646,3, 646,3, 646,3, 1. 28 年度計 A 911,975, 911,973,434 911,973,434 1. 27 年度計 B 268,664, 268,663,92 268,663,92 1. 増 減 A-B 643,311, 643,39,514 643,39,514. 増減比率 % 239.4 239.4 239.4 款 収納率 % ( 対調定 ) 収入済額の対前年度増減金額比率 % 諸収入 1. 56,637 41.3 繰入金 1. 2,933,849 1.1 市 債 1. 646,3, 皆増 28 年度計 A 1. 643,39,514 239.4 27 年度計 B 1. 3,56,344 1.1 増減 A-B. 市債の収入済額が前年度に比べ増加したのは 土地開発公社経営健全化計画に基づき取得した用地購入費の財源として起債したことによるものである - 8 -

(2) 歳出 款 予算現額 支出済額 不用額 執行率 % 支出済額の前年度比 % 事業費 646,364, 646,363,253 747 1. 皆増 公債費 265,611, 265,61,181 819 1. 98.9 28 年度計 A 911,975, 911,973,434 1,566 1. 339.4 27 年度計 B 268,664, 268,663,92 8 1. 増減 A-B 643,311, 643,39,514 1,486. 増減比率 % 239.4 239.4 ア執行状況 ( 目別 ) 当年度は不用額の大きな目はなかった イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額支出済額不用額執行率 % 公有財産購入費 646,364, 646,363,253 747 1. 元金 ( 公債費 ) 255,163, 255,163, 1. - 81 -

2 国民健康保険事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決算額収入済額支出済額差引残額 28 年 度 36,825,736, 32,915,887,257 32,915,887,257 27 年度 増 減 増減比率 % 県支出金 共同事業交付金 繰入金諸収入繰越金 28 年度計 A 27 年度計 B 増減 A-B 増減比率 % 款 国民健康保険税 国庫支出金 36,169,897, 34,462,599,688 655,839, 1,546,712,431 予算現額 1.8 8,491,812, 8,798,489, 1,713,421, 3,13,377, 36,825,736, 655,839, 収入未済額 2,581,68,174 1,293,89,54 1,671,53,68 35,882,531,658 1,726,15,643 収入率 % ( 対予算 ) 86.5 95.1 4.5 調定額 7,28,774,965 4.6 収納率 % ( 対調定 ) 71.4 1. 1. 1. 33,744,173,219 828,285,962 2.5 7,346,491,628 5,714,775,185 7,28,774,965 61,731,763 34,462,599,688 収入済額の対前年度増減金額比率 % 317,127,35 4.1 42,523,81 7.6 487,646,371 56.4 1,89,281,983 19.9 14.2 181,6,825 2.6 11,271,542.4 1,995,577 21.7 1,546,712,431 4.5 718,426,469 718,426,469 前期高齢者交付金及び国民健康保険税が見込みを下回ったものの 保険給付費も見込みを下回ったことなどにより 収支が均衡した (1) 歳入 款 国民健康保険税 国庫支出金 療養給付費等交付金前期高齢者交付金 療養給付費等交付金前期高齢者交付金 県支出金 共同事業交付金 6,1,229, 37,6, 繰入金 諸収入 16,886,551 繰越金 28 年度計 A 27 年度計 B 増減 A-B 増減比率 % 7,65,168, 59,213, 36,169,897, 1.8 2,598,566,725 5,714,775,185 376,663,629 6,911,976,514 2,833,993,496 9.4 94. 5.9 1. 1..1 376,663,629 27,57,424 1. 1. 615,989,159 91.7 1,671,53,68 6,911,976,514 2,833,993,496 718,427, 718,426,469 718,426,469 2,843,782,69 245,215,965 8.6 37,68,682,31 11.6 14.3 75.5 32,915,887,257 1,546,712,431 4.5 ( 注 ) 国民健康保険税の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 (28 年度 11,525,77 円 27 年度 8,674,2 円 ) を含む 82.8 97.5 89.4 81,778,252 1. 95.3 91.6 5,98,689,63 17.4 収入済額 376,443,58 379,63,446 68,629,323 皆減 不納欠損額 3,159,938 31,974,123 61.3 22.1-82 -

ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 国民健康保険税収入率 86.5 % 1,145,32,372 円減被保険者数の減少及び保険税負担能力が依然として低い状態にあることなどによるものである 国庫支出金収入率 95.1 % 295,453,815 円減財政調整交付金が増加したものの被保険者数が減少したことにより療養給付費等国庫負担金が見込みを下回ったことなどによるものである 前期高齢者交付金収入率 82.8 % 1,517,714,35 円減交付金の精算調整額 (26 年度分 ) が多額であったことなどにより見込みを下回ったことによるものである 共同事業交付金収入率 9.4 % 738,191,486 円減被保険者数の減少により保険財政安定化事業交付金が見込みを下回ったことなどによるものである 繰入金収入率 94. % 179,383,54 円減一般会計繰入金において 被保険者の保険税軽減相当額などが見込みを下回ったことによるものである イ 国民健康保険税の状況 ( ア ) 収入済額の推移 収入済額 調定額 12, 11,224 1,81 1,293 1, 8, 7,925 7,664 7,346 6, ( 百万円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 ( イ ) 収納率の推移 ( 総額 現年課税分 ) 総額現年課税分滞納繰越分 ( 滞納繰越分 ) 1. 9. 8. 7. 91.6 92.1 92.4 7.6 7.9 71.4 5. 4. 3. 2. 6. 11. 13.6 15.1 1. 5.. (%) 26 年度 27 年度 28 年度 (%) - 83 -

区 分 26 年度 27 年度 28 年度 総 額 7.6 7.9 71.4 現年課税分 91.6 92.1 92.4 滞納繰越分 11. 13.6 15.1 ( 注 ) 過誤納還付未整理金を含む ( 単位 %) 対前年度増減 27 年度 28 年度.3.5.5.3 2.6 1.5 ( ウ ) 収入未済額 区 分 28 年 度 27 年 度 総 額 2,581,68,174 2,843,782,69 現年課税分 581,99,935 633,15,296 滞納繰越分 2,,58,239 2,21,767,394 増金額 262,12,516 51,915,361 21,187,155 減比率 % 9.2 8.2 9.5 収入未済額の推移 現年課税分 滞納繰越分 3, 2, 2,255 2,211 2,1 1, ( 百万円 ) 76 633 581 26 年度 27 年度 28 年度 ( エ ) 不納欠損額 区 総 即時消滅 7,57 3 年で消滅 時 分 額 効 28 年 度 件数 金 額 23,43 155,722,83 8,894 124,351,51 5,618 85,853,69 6,579 376,443,58 96,369,177 27 年度増減件数金額件数金額 2,479 8,857 6,4 31,974,123 133,232,89 91,888,965 2,564 1,287 3,276 38,498,432 4,48,212 ( 注 ) 1 即時消滅 = 滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 5 項 ) 2 3 年で消滅 = 滞納処分の執行停止後 3 年で消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 4 項 ) 3 時効 =5 年で時効消滅 ( 地方税法第 18 条 ) 4 比率 % は金額の対前年度増減比率 不納欠損額及び件数が前年度に比べ増加したのは 滞納整理の早期着手 勤務先への照会 徹底した財産調査等滞納整理の取組を強化してきたことによるものである なお 不納欠損については 不納欠損処分決議書により決議されており 抽出して調査をしたところ その処理は適正であった 575 65,469,385 22,49,741 比率 % 21.1 16.9 44.8 4.9-84 -

ウ収納状況 ( 収納率 1% 未満のもの ) 保険給付費等返還金収入未済額の内訳 収納率 64.4 % 収入未済額 16,886,551 円 不納欠損額 3,159,938 円 現年分 9,243,484 円 (181 件 ) 滞納繰越分 7,643,67 円 (433 件 ) (2) 歳出 款 総務費 保険給付費 後期高齢者医療支援金 老人保健拠出金 介護納付金 共同事業拠出金 保健事業費 諸支出金 基金積立金 58,524, 28 年度計 A 27 年度計 B 増減 A-B 増減比率 % 予算現額 95,611, 21,788,493, 4,675,964, 7,473,294, 322,269, 36,825,736, 36,169,897, 79,172,6 7,154,223,38 257,394,959 167,93, 166,37,552 655,839, 支出済額不用額 前期高齢者納付金 5,437, 3,122,91 2,314,9 241, 1,716,, 19,58,993,829 4,188,862,736 11,723 1,427,445,641 32,915,887,257 64,874,41 1,865,448 3,99,848,743 2,425,723,781 1,484,124,962 79.9 98.9 58,523,467 533 1. 33,744,173,219 828,285,962 16,438,94 2,729,499,171 487,11,264 13,277 288,554,359 319,7,62 支出済額の執行率 % 前年度比 % 82.8 87.5 89.6 57.4 45.9 83.2 95.7 89.4 93.3 3.9 111.2 94.7 99.2 15.9 78.6 89.2 99.6 97.7 59.4 皆増 97.5 1.8 2.5 61.2 ア 執行状況 ( 目別 ) 保険給付費 一般被保険者療養給付費 執行率 87.7 % 不用額 2,27,723,428 円 一般被保険者療養費 執行率 85.8 % 不用額 34,894,55 円 一般被保険者高額療養費 執行率 87.4 % 不用額 291,52,817 円 一般被保険者数の減少などにより療養給付費等が見込みを下回ったことによるも のである 退職被保険者等療養給付費執行率 84.7 % 不用額 6,82,19 円退職被保険者数の減少により療養給付費が見込みを下回ったことによるものである 出産育児一時金執行率 7. % 不用額 55,48,635 円対象となる出産件数が見込みを下回ったことによるものである - 85 -

後期高齢者医療支援金 後期高齢者医療支援金 執行率 89.6 % 不用額 487,82,224 円 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき算定され通知された支援金の額 が見込みを下回ったことによるものである 介護納付金介護納付金 執行率 83.2 % 不用額 288,554,359 円 介護保険法の規定に基づき算定され通知された納付金の額が見込みを下回ったこ とによるものである 共同事業拠出金保険財政共同安定化事業拠出金執行率 95.3 % 不用額 318,87,52 円被保険者数の減少などにより見込みを下回ったことによるものである 保健事業費 特定健康診査等事業費 執行率 8. % 不用額 5,427,855 円 特定健診受診者数が見込みを下回ったことによるものである イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事 業 予算現額 支出済額 不用額 執行率 % 一般被保険者療養給付費 18,54,45, 16,233,726,572 2,27,723,428 87.7 保険財政共同安定化事業拠出金 6,778,663, 6,459,792,948 318,87,52 95.3 後期高齢者医療支援金 4,675,656, 4,188,573,776 487,82,224 89.6 一般被保険者高額療養費 2,312,4, 2,2,879,183 291,52,817 87.4 介護納付金 1,716,, 1,427,445,641 288,554,359 83.2 高額医療費共同事業医療費拠出金 国民健康保険事業財政調整基金積立金 694,631, 58,524, 694,43,432 58,523,467 2,568 533 1. 1. - 86 -

3 後期高齢者医療事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 28 年度 4,286,7, 4,68,284,77 3,972,421,467 95,863,24 27 年度 4,5,31, 3,713,99,868 3,632,229,768 8,87,1 増減 281,39, 355,184,839 34,191,699 14,993,14 増減比率 % 7. 9.6 9.4 18.5 (1) 歳入 款 後期高齢者医療保険料 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 3,481,379, 3,357,729,768 3,33,935,624 9,46,2 国庫支出金 1,295, 繰 入 金 64,198, 58,159,17 58,159,17 諸 収 入 118,327, 13,319,876 13,319,876 繰 越 金 8,871, 8,87,1 8,87,1 28 年度計 A 4,286,7, 4,122,78,851 4,68,284,77 9,46,2 27 年度計 B 4,5,31, 3,764,487,74 3,713,99,868 9,187,94 増 減 A-B 281,39, 357,591,111 355,184,839 272,296 増減比率 % 7. 9.5 9.6 3. 款 後期高齢者医療保険料 収入率 % 収納率 % 収入済額の対前年度増減 ( 対予算 ) ( 対調定 ) 金額比率 % 国庫支出金. 1,316, 皆減 繰入金 諸収入 繰越金 増減 A-B 収入未済額 28 年度計 A 47,696,144 増減比率 % 4.6 47,696,144 94.9 98.4 96. 1. ( 注 ) 後期高齢者医療保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 (28 年度 3,362,2 円 27 年度 3,42,9 円 ) を含む 87.3 1. 94.9 1. 1. 98.7 27 年度計 B 45,62,868 92.7 98.6 2,93,276 2.2.1 39,756,952 1.3 41,994,313 7.8 5,364,89 5.5 614,515.8 355,184,839 9.6 146,271,647 4.1-87 -

ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 後期高齢者医療保険料収入率 94.9 % 177,443,376 円減被保険者の保険料負担能力が依然として低い状態にあることなどによるものである 国庫支出金収入率. % 1,295, 円減補助対象の基幹系住民情報システムの修正が愛知県後期高齢者医療広域連合で対応することとなったため 市町村における実施が不要となったことによるものであ諸収入収入率 87.3 % 15,7,124 円減 後期高齢者医療広域連合保健事業受託料において 後期高齢者健康診査の受診者数が見込みを下回ったことによるものである イ後期高齢者医療保険料の状況 ( ア ) 収入済額の推移 3,5 2,924 2,994 3, 3,34 2,5 2, 1,5 ( 百万円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 年齢到達等により被保険者数が増加し 保険料収入済額は増加傾向にある ( イ ) 収納率の推移 総額現年賦課分滞納繰越分 ( 総額 現年賦課分 ) ( 滞納繰越分 ) 1. 99. 98. 97. 96. 95. (%) 99.4 99.3 99.4 98.4 98.3 98.4 2.8 27.1 27.7 26 年度 27 年度 28 年度 1. 8. 6. 4. 2.. (%) 区総 分額 26 年度 98.4 27 年度 98.3 28 年度 98.4 ( 単位 %) 対前年度増減 27 年度 28 年度.1.1 現年賦課分 99.4 99.3 99.4.1.1 滞納繰越分 2.8 27.1 27.7 6.3.6 ( 注 ) 過誤納還付未整理金を含む - 88 -

( ウ ) 収入未済額 区 分 28 年 度 総 額 47,696,144 現年賦課分 24,375,16 滞納繰越分 23,32,984 27 年度 45,62,868 25,595,9 2,6,968 増金額 減比率 % 2,93,276 4.6 1,22,74 4.8 3,314,16 16.6 25, 収入未済額の推移現年賦課分滞納繰越分 25,596 24,375 2, 23,53 17,5 2,7 23,321 15, ( 千円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 ( エ ) 不納欠損額 区 総 分 額 28 年度 27 年度増減件数金額件数金額件数金額比率 % 1,194 9,46,2 1,174 9,187,94 2 272,296 3. 即時消滅 時効 1,194 9,46,2 1,174 9,187,94 2 272,296 3. ( 注 ) 1 即時消滅 = 滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 5 項 ) 2 時効 =2 年で時効消滅 ( 高齢者の医療の確保に関する法律第 16 条 ) 3 比率 % は金額の対前年度増減比率 不納欠損額及び件数はほぼ横ばいになっている これは 滞納整理の早期着手や差押えの強化など滞納整理の取組を継続的に行ってきたことによるものである なお 不納欠損については 不納欠損処分決議書により決議されており 抽出して調査をしたところ その処理は適正であった - 89 -

(2) 歳出 款 予算現額 支出済額 不用額 執行率 % 支出済額の前年度比 % 総務費 後期高齢者医療広域連合納付金 16,23, 4,12,74, 138,66,99 3,83,256,68 21,623,91 29,483,932 諸支出金 5,1, 3,559,3 1,54,7 86.5 93. 69.8 13. 19.7 77.3 28 年度計 A 4,286,7, 3,972,421,467 313,648,533 92.7 19.4 27 年度計 B 4,5,31, 3,632,229,768 372,81,232 9.7 増減 A-B 281,39, 34,191,699 59,152,699 2. 増減比率 % 7. 9.4 15.9 ア 執行状況 ( 目別 ) 総務費 一般管理費 執行率 86.6 % 不用額 2,19,712 円 後期高齢者健康診査の受診者数が見込みを下回ったことによるものである 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金 執行率 93. % 不用額 29,483,932 円 後期高齢者医療広域連合納付金として納付すべき保険料 保険料軽減分に係る保 険料基盤安定負担金等が見込みを下回ったことによるものである イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事 業 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 保健事業 予算現額支出済額不用額 4,12,74, 3,83,256,68 29,483,932 133,92, 116,442,755 16,649,245 執行率 % 93. 87.5-9 -

4 介護保険事業特別会計 決算の状況 区分予算現額 28 年度 款 19,331,294, 決 算 額 収入済額 支 出 済 額 差引残額 18,521,4,666 18,4,565,984 48,474,682 27 年度 18,19,52, 17,633,734,783 17,38,924,485 252,81,298 増減 1,312,242, 増減比率 % (1) 歳入 予算現額 887,35,883 7.3 5. 659,641,499 調定額収入済額 保険料 4,67,742, 4,87,776,819 4,74,146,947 34,345,9 使用料及び手数料 324, 26,7 256,2 国庫支出金 3,634,712, 3,737,4,242 3,737,4,242 支払基金交付金 5,2,651, 4,865,988, 4,865,988, 県 支 出 金 2,693,737, 2,497,47,772 2,497,47,772 繰 入 金 2,86,762, 2,46,587,414 2,46,587,414 財 産 収 入 344, 145,61 145,61 諸 収 入 17,211, 2,658,183 2,658,183 繰 越 金 252,811, 252,81,298 252,81,298 28 年度計 A 19,331,294, 18,651,675,38 18,521,4,666 34,345,9 27 年度計 B 18,19,52, 17,768,326,11 17,633,734,783 35,99,58 増 減 A-B 1,312,242, 883,348,928 887,35,883 1,644,68 増減比率 % 7.3 5. 5. 4.6 収入率 % 収納率 % 収入済額の対前年度増減款収入未済額 ( 対予算 ) ( 対調定 ) 金額比率 % 保 険 料 1,165,372 11.5 97.3 123,823,827 2.7 使用料及び手数料 4,5 79.1 98.3 46,2 22. 国庫支出金 12.8 1. 311,939,176 9.1 支払基金交付金 93.6 1. 154,92, 3.3 県 支 出 金 92.7 1. 59,11,364 2.4 繰 入 金 84.1 1. 66,51,99 2.8 財 産 収 入 42.3 1. 2,64 57.9 諸 収 入 12. 1. 5,348,95 2.6 繰 越 金 1. 1. 176,63,34 231.9 28 年度計 A 1,169,872 95.8 99.3 887,35,883 5. 27 年度計 B 13,387,419 97.9 99.2 836,4,355 5. 増 減 A-B 3,217,547 2.1.1 増減比率 % 3.1 ( 注 ) 保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 (28 年度 3,881,4 円 27 年度 4,786,6 円 ) を含む 3.8 227,664,384 9.1 不納欠損額 - 91 -

ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 支払基金交付金 収入率 93.6 % 334,663, 円減 県支出金 収入率 92.7 % 196,689,228 円減 介護サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものである 繰入金 収入率 84.1 % 454,174,586 円減 予定していた基金の取崩しを行わなかったこと及び介護サービスの利用件数が 見込みを下回ったことによるものである イ 介護保険料の状況 ( ア ) 収入済額の推移 5,, 4,616,323 4,74,147 4,5, 4,177,941 4,, 3,5, ( 千円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 ( イ ) 収納率の推移 ( 総額 現年賦課分 ) 総額現年賦課分滞納繰越分 ( 滞納繰越分 ) 1. 98.9 99. 99.1 1. 98. 96. 94. 92. 96.9 97.2 97.3 16.1 14.4 17. 8. 6. 4. 2. 9. (%). 26 年度 27 年度 28 年度 (%) 区 分 26 年度 総 額 96.9 現年賦課分 98.9 滞納繰越分 16.1 ( 注 ) 過誤納還付未整理金を含む ( 単位 %) 27 年度 28 年度 対前年度増減 27 年度 28 年度 97.2 97.3.3.1 99. 14.4 99.1 17..1 1.7.1 2.6-92 -

( ウ ) 収入未済額 区 分 28 年 度 27 年 度 総 額 1,165,372 13,377,619 現年賦課分滞納繰越分 48,741,9 51,424,282 53,167,3 5,21,319 収入未済額の推移 増 減 金 額 比率 % 3,212,247 3.1 4,426,21 8.3 1,213,963 2.4 現年賦課分 滞納繰越分 53, 51, 49, 52,259 48,456 53,167 5,21 51,424 48,741 47, ( 千円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 ( エ ) 不納欠損額 区 総 額 即時消滅 時 分 効 28 年 度 件数 金 額 5,638 5,638 34,345,9 34,345,9 27 年 度 件数 金 額 5,999 33 5,966 35,99,58 232,9 35,757,68 件数 361 33 328 増金 減額 1,644,68 232,9 1,411,78 比率 % 4.6 皆減 3.9 ( 注 ) 1 即時消滅 = 滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 5 項 ) 2 時効 =2 年で時効消滅 ( 介護保険法第 2 条 ) 3 比率 % は金額の対前年度増減比率 不納欠損額及び件数が前年度に比べ減少したのは 滞納整理の早期着手や差押の強化など滞納整理の取組を継続的に行ってきたことによるものである なお 不納欠損については 不納欠損処分決議書により決議されており 抽出して調査をしたところ その処理は適正であった ウ収納状況 ( 収納率 1% 未満のもの ) シルバーハウジング生活援助派遣手数料収納率 98.3 % 収入未済額収入未済額の内訳現年分 4,5 円 (3 件 ) 4,5 円 - 93 -

(2) 歳出 款 予算現額 支出済額不用額 執行率 % 支出済額の前年度比 % 総務費 18,887, 156,112,315 24,774,685 86.3 14.3 保険給付費 17,796,613, 16,72,227,54 1,76,385,946 94. 99.6 基金積立金 216,346, 216,346, 地域支援事業費 1,79,927, 89,624,84 189,32,16 1. 82.5 363.8 268.7 諸支出金 57,521, 57,255,775 265,225 99.5 125.9 28 年度計 A 19,331,294, 18,4,565,984 1,29,728,16 93.3 13.8 27 年度計 B 18,19,52, 17,38,924,485 638,127,515 96.5 増減 A-B 1,312,242, 659,641,499 652,6,51 3.2 増減比率 % 7.3 3.8 12.3 ア 執行状況 ( 目別 ) 保険給付費 介護サービス給付費 執行率 93.9 % 不用額 1,76,385,194 円 介護サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものである 地域支援事業費 介護予防 日常生活支援総合事業費 執行率 77. % 不用額 179,35,72 円 介護予防 生活支援サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものであ る イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額支出済額不用額執行率 % 介護サービス給付費 介護予防 生活支援 サ ー ビ ス 事 業 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 17,785,126, 16,78,74,86 1,76,385,194 93.9 757,385, 58,817,518 176,567,482 76.7 282,16, 278,661,93 3,498,7 98.8 216,346, 216,346, 1. - 94 -

5 介護サービス事業特別会計 決算の状況 区分予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 28 年度 18,829, 98,996,162 98,996,162 27 年度 111,441, 17,286,663 14,191,334 3,95,329 増減 2,612, 8,29,51 5,195,172 3,95,329 増減比率 % 2.3 7.7 5. 皆減 (1) 歳入 款 サービス収入 11,978, 89,898,173 89,894,66 繰入金 2,616, 4,573,836 4,573,836 諸収入 1,139, 1,432,391 1,432,391 繰越金 3,96, 3,95,329 3,95,329 28 年度計 A 18,829, 98,999,729 98,996,162 27 年度計 B 111,441, 17,294,642 17,286,663 増減 A-B 2,612, 8,294,913 8,29,51 増減比率 % 款 予算現額 収入未済額 諸収入 125.8 調定額収入済額不納欠損額 2.3 7.7 7.7 収入率 % ( 対予算 ) サービス収入 3,567 88.2 1. 繰入金 28 年度計 A 3,567 27 年度計 B 7,979 収納率 % ( 対調定 ) 174.8 1. 1. 繰越金 1. 1. 91. 1. 96.3 1. 収入済額の対前年度増減金額比率 % 8,722,9 8.8 4,573,836 皆増 28,182 24.3 4,422,51 58.8 8,29,51 7.7 6,6,533 5.8 増減 A-B 4,412 5.3. 増減比率 % 55.3 ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) サービス収入収入率 88.2 % 12,83,394 円減介護サービスセンターの利用件数が見込みを下回ったことによるものである 繰入金収入率 174.8 % 1,957,836 円増サービス収入が減少したことにより 収支不足の補塡額が見込みを上回ったことによるものである - 95 -

イ利用者負担金収入の状況 ( ア ) 収入済額の推移 1, 8, 7,62 8,46 7,327 6, 4, ( 千円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 ( イ ) 収納率の推移 総額現年度分滞納繰越分 ( 総額 現年度分 ) ( 滞納繰越分 ) 1. 99.6 1. 1. 1. 99.9 1. 99.9 1. 8. 99. 99. 6. 98. 4.9 4. 2. 97. (%) 26 年度 27 年度 28 年度 (%). 区 分 26 年度 27 年度 28 年度 ( 単位 %) 対前年度増減 27 年度 28 年度 総 額 99. 99.9 1..9.1 現年度分 99.6 99.9 1..3.1 滞納繰越分 4.9 1. 1. 59.1. - 96 -

( ウ ) 収入未済額区分 28 年度 27 年度 増金 額 減比率 % 総 額 3,567 7,979 4,412 55.3 現年度分 3,567 7,979 4,412 55.3 収入未済額の推移 4 2 ( 千円 ) 31 8 4 26 年度 27 年度 28 年度 (2) 歳出 款 予算現額 支出済額 不用額 執行率 % サービス事業費 A 18,829, 98,996,162 9,832,838 91. 27 年度 B 111,441, 14,191,334 7,249,666 93.5 増減 A-B 2,612, 5,195,172 2,583,172 2.5 増減比率 % 2.3 5. 35.6 執行状況 ( 目別 ) サービス事業費サービス事業費 執行率 91. % 不用額 9,832,838 円 介護サービスセンターの指定管理料において 職員の新陳代謝により人件費が 見込みを下回ったことなどによるものである - 97 -

6 民家防音事業特別会計 決算の状況 区 分 28 年 度 予算現額 35,985, 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 27,9,517 27,9,517 27 年度 4,658, 23,896,74 23,896,74 増 減 4,673, 3,193,813 3,193,813 増減比率 % 11.5 13.4 13.4 (1) 歳 入 款 予算現額 調定額 収入済額 収入率 % ( 対予算 ) 県支出金 15,189, 12,29,77 12,29,77 79.2 繰入金 2,796, 15,61,44 15,61,44 72.4 28 年度計 A 35,985, 27,9,517 27,9,517 75.3 27 年度計 B 4,658, 23,896,74 23,896,74 58.8 増減 A-B 4,673, 3,193,813 3,193,813 16.5 増減比率 % 11.5 13.4 13.4 収納率 % ( 対調定 ) 款県支出金 1. 繰入金 1. 28 年度計 A 1. 収入済額の対前年度増減金額比率 % 4,699,137 64.1 1,55,324 9.1 3,193,813 13.4 27 年度計 B 1. 3,395,829 12.4 増減 A-B. 収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 県支出金 収入率 79.2 % 3,159,923 円減 繰入金 収入率 72.4 % 5,734,56 円減 空調機機能回復工事等の補助申請件数が見込みを下回ったことなどによるもので ある - 98 -

(2) 歳出款 予算現額支出済額不用額 執行率 % 民家防音事業費 A 35,985, 27,9,517 8,894,483 75.3 27 年度 B 4,658, 23,896,74 16,761,296 58.8 増減 A-B 4,673, 3,193,813 7,866,813 16.5 増減比率 % 11.5 13.4 46.9 ア執行状況 ( 目別 ) 当年度は不用額の大きな目はなかった イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額支出済額不用額 執行率 % 人件費 17,876, 13,48,337 4,467,663 75. 空調機機能回復 13,978, 9,552,148 4,425,852 68.3-99 -

7 潮見坂平和公園事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 28 年度 138,618, 124,622,158 124,622,158 27 年度 16,436, 127,967,99 127,967,99 増 減 21,818, 3,345,751 3,345,751 増減比率 % 13.6 2.6 2.6 (1) 歳入款予算現額調定額 使用料及び手数料 11,194, 1,266,54 諸収入 818, 1,2,947 収入済額 1,266,54 1,2,947 収入率 % ( 対予算 ) 91. 124.8 繰入金 27,66, 23,335,157 23,335,157 84.5 28 年度計 A 138,618, 124,622,158 124,622,158 89.9 27 年度計 B 16,436, 127,967,99 127,967,99 79.8 増減 A-B 21,818, 3,345,751 3,345,751 1.1 増減比率 % 13.6 2.6 2.6 款 使用料及び手数料 収納率 % ( 対調定 ) 1. 諸収入 1. 繰入金 1. 28 年度計 A 1. 収入済額の対前年度増減 金 額 比率 % 2,942,11 2.9 192,782 23.3 596,522 2.5 3,345,751 2.6 27 年度計 B 1. 6,561,321 5.4 増減 A-B. 収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 使用料及び手数料収入率 91. % 9,927,946 円減墓所申込件数が見込みを下回ったことにより 墓地永代使用料及び墓地永代清掃手数料が減少したことなどによるものである - 1 -

(2) 歳出 款予算現額支出済額不用額執行率 % 支出済額の前年度比 % 総務費 115,618, 12,283,552 13,334,448 88.5 92.2 墓園事業費 23,, 22,338,66 661,394 97.1 131. 28 年度計 A 138,618, 124,622,158 13,995,842 89.9 97.4 27 年度計 B 16,436, 127,967,99 32,468,91 79.8 増減 A-B 21,818, 3,345,751 18,472,249 1.1 増減比率 % 13.6 2.6 56.9 ア 執行状況 ( 目別 ) 総務費 総務管理費 執行率 88.5 % 不用額 13,334,448 円 墓所使用料の返還件数が見込みを下回ったことなどによるものである イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額支出済額不用額 執行率 % 墓園管理費 66,131, 57,367,2 8,763,998 86.7 人件費 25,5, 2,93,234 4,569,766 82.1 墓地築造 23,, 22,338,66 661,394 97.1-11 -

8 松河戸土地区画整理事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決算額収入済額支出済額差引残額 28 年 度 23,55, 49,528,565 214,57,811 276,47,754 27 年 度 227,922, 22,762,671 22,762,671 増 減 2,583, 269,765,894 6,74,86 276,47,754 増減比率 % 1.1 122.2 3. 皆増 (1) 歳入 款予算現額調定額 繰入金 土地売却収入 使用料及び手数料 諸収入 28 年度計 A 27 年度計 B 増減比率 % 33,121, 197,32, 72, 1, 23,55, 増減 A-B 2,583, 227,922, 22,762,671 49,528,565 49,528,565 212.8 269,765,894 269,765,894 1.1 122.2 収入済額 22,762,671 122.2 収入率 % ( 対予算 ). 49,387,165 49,387,165 248.5 117,9 23,5 117,9 23,5 163.8 235. 96.9 115.9 款 繰入金 土地売却収入 1. 386,131,893 37.4 使用料及び手数料 諸収入 28 年度計 A 27 年度計 B 収納率 % ( 対調定 ) 1. 収入済額の対前年度増減金額比率 % 81,468,489 144, 55. 1. 9,51 28.8 1. 269,765,894 1. 増減 A-B. 皆減 122.2 153,68,61 4.9 収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 繰入金収入率. % 33,121, 円減土地売却収入が見込みを上回ったことにより 収支が黒字となり繰入金が不要となったことによるものである - 12 -

土地売却収入収入率 248.5 % 293,85,165 円増保留地売却が見込みを上回ったことによるものである (2) 歳 出 款 総 務 費 事 業 費 公 債 費 28 年度計 A 27 年度計 B 増 減 A-B 増減比率 % 予算現額 支 出 済 額不 用 額 23,421, 16,64,977 6,78,23 94,85, 85,184,418 9,665,582 112,234, 23,55, 227,922, 2,583, 1.1 112,232,416 214,57,811 22,762,671 6,74,86 3. 1,584 16,447,189 7,159,329 9,287,86 129.7 執行率 % 71.1 89.8 1. 92.9 96.9 4. 支出済額の前年度比 % 114.2 97.9 94.1 97. ア執行状況 ( 目別 ) 当年度は不用額の大きな目はなかった イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額 支出済額 不用額執行率 % 元金 ( 公債費 ) 18,596, 18,595,33 67 1. 土地区画整理事業 94,85, 85,184,418 9,665,582 89.8-13 -

Ⅳ 財産の状況 区 分 27 年度末現在高 28 年 度 増 減 高 28 年度末現在高 公有財産 土 地 ( m2 ) 5,934,668 26,292 5,728,376 建 物 ( m2 ) 754,349 36,49 718,3 物 権 ( m2 ) 823 823 無体財産権 ( 件 ) 2 2 有価証券 ( 円 ) 141, 141, 出資による権利 ( 円 ) 1,976,69, 1,976,69, 物 品 ( 点 ) 1,77 32 1,45 基 金 ( 円 ) 12,76,767,163 ( 注 ) 1 物権はすべて地上権 2 無体財産権は著作権及び商標権 3 有価証券はすべて株券 4 物品は 重要な物品 ( 取得価格 8, 円以上のもの ) 1,62,166,679 13,678,933,842 1 公有財産 (1) 土地及び建物 区 総 数 分 土地 ( 地積 ) 27 年度末現在高 28 年度増減高 28 年度末現在高 27 年度末現在高 建物 ( 延面積 ) 28 年度増減高 5,934,668 26,292 5,728,376 754,349 36,49 ( 単位m2 ) 28 年度末現在高 718,3 行政財産 5,786,426 245,829 5,54,597 752,62 45,618 76,444 普通財産 148,242 39,537 187,779 2,287 9,569 11,856 減少した主なもの土地 建物公共下水道事業の公営企業会計化に伴い 下水道施設を特別会計から企業会計へ移行したことなどによるものである (2) 物権当年度中の増減はなかった - 14 -

(3) 出資による権利区 分 27 年度末現在高 28 年 度 増 減 高 28 年度末現在高 総 額 1,976,69, 1,976,69, 勝川開発株式会社出資金 86,, 86,, 上飯田連絡線株式会社出資金 528,75, 528,75, 愛知環状鉄道株式会社出資金 283,3, 283,3, かすがい市民文化財団出捐金 高蔵寺ニュータウンセンター開発株式会社出資金株式会社コミュニティネットワークセンター出資金地方公共団体金融機構出資金 その他 14 件 1,, 1,, 9,, 9,, 29,7, 29,7, 15,, 15,, 69,94, 69,94, 当年度中の増減はなかった 2 物品 当年度末の重要な物品 ( 取得価格が 8, 円以上のもの ) は 特殊用途自動車始め 98 品目 1,45 点である 減少した主なものは 公営企業会計へ移行した公共下水道事業の小型乗用自動車 ポンプ類及び公害分析機器である - 15 -

3 基金 (1) 積立基金 区 分 27 年度末現在高 28 年 度 積 立 額 28 年度取崩し額 28 年度末現在高 総 額 9,896,767,163 2,762,575,75 1,16,48,396 11,498,933,842 財政調整基金 5,719,957,648 1,53,, 733,91, 6,516,866,648 市債管理基金 2,5, 1, 2,6, 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金 623,973,947 9,112,584 14,128,64 618,957,927 社 会 奉 仕 活 動 奨 励 基 金 64,349,87 35,4 1,54, 62,844,91 緑化振興基金 244,855,654 76,4 2,5, 243,61,694 スポーツ振興基金 117,224,486 62,619 1,, 116,287,15 国民健康保険事業財政調整基金 58,523,467 58,523,467 介 護 給 付 費 準 備 基 金 1,98,724, 216,346, 1,315,7, 市民メセナ基金 7,231,838 1,923 582,774 6,65,987 潮見坂平和公園墓所整備基金 793,636,125 14,873,732 88,59,857 文 化 ス ポ ー ツ 施 設 整 備 基 金 749,599,786 11,744 749,71,53 まちづくり寄附基金 474,714,592 41,711,962 47,566,18 477,86,536 財政調整基金は 年度間の財源調整を図るものとして 当初予算額に加え前年度決算剰余金の約半分にあたる 1,52,, 円を補正予算計上し積み立てた一方 財源不足を補うため 733,91, 円を取り崩した 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金の取崩しは 主に墓園管理費に充当したものである 国民健康保険事業財政調整基金は 国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るために設置されたもので 27 年度の実質収支 (718,426,469 円 ) から 27 年度国民健康保険療養給付費負担金等の返還金 (137,93,2 円 ) を差し引いた 58,523,467 円を積み立てた まちづくり寄附基金は ふるさと寄附金を 41,711,962 円を積み立てた一方 寄附者の意向に沿って 9 項目の事業 ( 子育てに関すること 健康 医療に関すること 教育に関することなど ) の財源として活用するため 47,566,18 円を取り崩した - 16 -

積立基金の状況 ( 百万円 ) 2, 4, 6, 8, 1, 12, 26 年度 5,28 629 247 1,39 775 749 195 8,662 27 年度 5,72 624 245 1,99 794 75 475 19 9,897 財政調整基金 国民健康保険事業財政調整基金 潮見坂平和公園墓所整備基金まちづくり寄附基金 28 年度 6,517 619 243 581 1,315 89 75 478 188 11,499 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金 その他緑化振興基金文化スポーツ施設整備基金介護給付費準備基金 (2) 運用基金区 分 27 年度末現在高 28 年 度 増 減 高 28 年度末現在高 総 額 2,18,, 2,18,, 市税還付金等繰替基金 現金 預金 3,, 3,, 土地開発基金現金 預金 392,527,948 87,154,18 479,682,128 不動産 1,657,472,52 87,154,18 1,57,317,872 ( 土地面積m2 ) (48,279) ( 2,16) (46,119) 水洗便所改造資金貸付基金 現金 預金 86,317,2 2,376,9 88,694,1 貸付金 13,682,8 2,376,9 11,35,9-17 -

5 基金運用状況の分析 1 市税還付金等繰替基金区分基金額 28 年度 3,, 運用額 462,154,994 回転数 ( 回 ) 15.4 27 年度 3,, 53,217,162 16.8 増 減 41,62,168 1.4 運用額 ( 総支払額 ) は 全額が基金に繰り戻されている 決済用預金のため 利子は発生しなかった 2 土地開発基金 区 分 基 金 額 28 年 度 2,5,, 現金 預金 479,682,128 固定資産 ( 土地 ) 金 額 面積 ( m2 ) 1,57,317,872 46,119 27 年度 2,5,, 392,527,948 1,657,472,52 48,279 増減 ( 注 ) 現金 預金 固定資産 ( 土地 ) は年度末現在高 87,154,18 87,154,18 2,16 上島公園整備事業用地 (1,582 m2 ) 及び廻間ふれあいの家用地 (578 m2 ) を 87,154,18 円で譲渡した また 譲渡性預金及び大口定期預金の利子 8,493 円は 公共用地先行取得事業特別会計に収入した 3 水洗便所改造資金貸付基金 28 年度 1,, 88,694,1 11,35,9 28 27 年度 1,, 86,317,2 13,682,8 28 増減 2,376,9 2,376,9 ( 注 ) 現金 預金 貸付金は年度末現在高 区分基金額現金 預金貸付金貸付状況 ( 件 ) 総支出金額 ( 貸付 ) 総収入金額 ( 償還 ) 3,631, 円 ( 対前年度減少額 6,7,9 円 ( 対前年度減少額 2,11, 円 ) 722,1 円 ) 有利子普通預金の利子 913 円は 公共下水道事業会計に収入した 総支出金額 ( 貸付 ) が前年度に比べ減少したのは 1 件当たりの貸付額 ( 工事費用 額 ) が少額であったことによるものである - 18 -

決算審査資料

決算審査資料 目 次 第 1 表 決算総括表 11 第 2 表 一般会計款別収入済額年度比較表 112 第 3 表 一般会計款別支出済額年度比較表 114 第 4 表 市税収入状況表 116 第 5 表 市税年度比較表 116 第 6 表 一般会計性質別 款別支出済額一覧表 118 第 7 表 特別会計款別収入済額年度比較表 12 第 8 表 特別会計款別支出済額年度比較表 126-19 -

第 1 表決算総括表 収入済額 区分予算現額 総 額 重複計算 純歳入額 (A) 控除額 (B) 一般会計 16,85,575,244 11,68,785,3 3,95,329 11,65,689,971 特別会計 公共用地先行取得事業 国 民 健 康 保 険 事 業 後期高齢者医療事業 61,869,12, 57,158,423,466 6,115,174,787 51,43,248,679 911,975, 911,973,434 265,592,941 646,38,493 36,825,736, 32,915,887,257 2,833,993,496 3,81,893,761 4,286,7, 4,68,284,77 58,159,17 3,488,125,6 介護保険事業 19,331,294, 18,521,4,666 2,46,587,414 16,114,453,252 介護サービス事業 18,829, 98,996,162 4,573,836 94,422,326 民家防音事業 35,985, 27,9,517 15,61,44 12,29,77 潮見坂平和公園事業 松河戸土地区画整理事業 138,618, 124,622,158 9,26,553 115,415,65 23,55, 49,528,565 49,528,565 合 計 167,954,587,244 158,227,28,766 6,118,27,116 152,18,938,65 ( 注 ) 収入済額及び支出済額の重複計算控除額は 一般 特別会計間の繰入金及び繰出金を計上した ただし 公営企業会計を除く - 11 -

支出済額差引過不足額 総 額 重複計算 純歳出額 総計額 純計額 (C) 控除額 (D) (A)-(C) (B)-(D) 98,574,336,31 6,115,174,787 92,459,161,244 2,494,449,269 8,66,528,727 56,35,614,79 3,95,329 56,32,519,461 852,88,676 5,259,27,782 911,973,434 911,973,434 265,592,941 32,915,887,257 32,915,887,257 2,833,993,496 3,972,421,467 3,972,421,467 95,863,24 484,295,867 18,4,565,984 18,4,565,984 48,474,682 1,926,112,732 98,996,162 3,95,329 95,9,833 1,478,57 27,9,517 27,9,517 15,61,44 124,622,158 124,622,158 9,26,553 214,57,811 214,57,811 276,47,754 276,47,754 154,879,95,821 6,118,27,116 148,761,68,75 3,347,257,945 3,347,257,945-111 -

第 2 表 一般会計款別収入済額年度比較表 区 分 収入済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 総 額 9,594,172,643 95,25,427,5 95,64,931,79 98,492,484,88 11,68,785,3 1 市税 48,426,822,26 49,116,842,8 5,224,632,663 5,41,229,624 5,94,172,78 2 地方譲与税 739,54,989 734,424,7 678,447,11 697,65,11 682,51,1 3 利子割交付金 138,38, 131,773, 127,758, 17,516, 53,312, 4 配当割交付金 127,57, 217,249, 4,554, 338,115, 251,52, 株式等譲渡 5 29,876, 467,833, 259,96, 349,199, 129,994, 所得割交付金地方消費税 6 2,848,967, 2,824,684, 3,496,49, 5,899,394, 5,285,659, 交ゴルフ場利用税付金 7 47,177,942 46,53,127 45,426,541 47,2,124 46,244,325 交付金自動車取得税 8 9 交付金 416,515, 371,44, 163,198, 277,544, 29,92, 国有提供施設等所在市町村助成交付金 133,729, 146,476, 14,838, 138,836, 148,833, 1 地方特例交付金 221,67, 222,859, 217,623, 22,288, 228,381, 11 地方交付税 1,825,854, 2,35,89, 1,515,252, 1,441,149, 1,1,279, 12 交通安全対策特別交付金 61,927, 62,246, 57,11, 61,9, 59,73, 13 分担金及び負担金 1,29,77,864 1,323,457,919 1,368,698,836 1,411,159,219 1,426,21,866 14 使用料及び手数料 1,287,65,228 1,378,139,539 1,42,23,25 1,54,587,512 1,519,296,98 15 国庫支出金 11,675,898,272 13,995,882,75 13,114,527,47 14,481,459,934 15,916,495,85 16 県支出金 5,234,797,42 5,285,621,965 5,955,294,699 5,416,968,162 5,867,549, 17 財産収入 19,32,841 123,491,493 148,866,355 499,699,995 324,279,18 18 寄附金 151,48,78 34,119,723 11,17,145 5,194,67 414,797,393 19 繰入金 2,395,955,946 1,268,115,114 1,75,899,985 63,919,87 1,149,375,121 2 繰越金 2,995,889,186 2,269,57,5 3,168,812,644 2,764,475,726 3,559,39,979 21 諸収入 3,85,29,617 3,9,31,75 3,873,536,236 3,492,497,87 3,381,639,246 22 市債 7,35,8, 9,68,5, 7,53,1, 7,81,7, 8,428,8, - 112 -

構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 1. 1. 1. 1. 1. 96.2 96.5 96.8 97.2 97.5 2.7 4.9.6 3. 2.6 53.5 51.7 52.5 51.2 5.4 93.7 94. 94.6 95.3 95.8.1 1.4 2.3.4 1..8.8.7.7.7 1. 1. 1. 1. 1. 3.7.6 7.6 2.8 2.2.2.1.1.1.1 1. 1. 1. 1. 1. 17.7 4.8 3. 15.8 5.4.1.2.4.3.3 1. 1. 1. 1. 1. 9.1 7.3 84.4 15.6 25.6..5.3.4.1 1. 1. 1. 1. 1. 7.5 44.6 34.8 62.8 3.2 3. 3.7 6. 5.2 1. 1. 1. 1. 1..9.9 23.8 68.7 1.4.1.1..1. 1. 1. 1. 1. 1. 5. 1.4 2.3 3.5 1.6.5.4.2.3.3 1. 1. 1. 1. 1. 33.5 1.8 56.1 7.1 4.5.1.2.1.1.2 1. 1. 1. 1. 1. 14.3 9.5 3.8 1.4 7.2.2.2.2.2.2 1. 1. 1. 1. 1. 66.9.5 2.3 1.2 3.7 2. 2.1 1.6 1.5 1. 1. 1. 1. 1. 1. 11.8 11.5 25.6 4.9 3.5.1.1.1.1.1 1. 1. 1. 1. 1..8.5 8.3 8.4 3.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 98.5 98.5 98.5 98.6 98.7.6 2.6 3.4 3.1 1.1 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 98.9 99.2 99.4 99.5 99.5 9.5 7. 1.7 7.3 1. 12.9 14.7 13.7 14.7 15.7 1. 1. 1. 1. 1. 2. 19.9 6.3 1.4 9.9 5.8 5.6 6.2 5.5 5.8 1. 1. 1. 1. 1..3 1. 12.7 9. 8.3.1.1.2.5.3 1. 1. 1. 1. 1. 87.7 13. 2.5 235.7 35.1.2...5.4 1. 1. 1. 1. 1. 77.4 67.7 17.1 2.6 1.3 1.8.6 1.1 1. 1. 1. 1. 1. 47.1 34.5 63. 82.2 3.3 2.4 3.3 2.8 3.5 1. 1. 1. 1. 1. 2.8 24.2 39.6 12.8 28.8 3.4 4.1 4.1 3.6 3.4 92.2 93.9 93.3 92.7 91.7 5.3 26.4.7 9.8 3.2 8.1 9.5 7.9 7.9 8.3 1. 1. 1. 1. 1. 21.7 23.4 17. 3.7 7.9-113 -

第 3 表 一般会計款別支出済額年度比較表 区 分 支出済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 総 額 88,324,62,638 91,856,614,46 92,84,456,64 94,933,174,829 98,574,336,31 1 議 会 費 478,499,14 468,359,898 471,56,59 54,964,935 452,238,118 2 総 務 費 12,945,46,181 12,135,233,196 13,64,874,48 13,11,936,584 12,383,554,824 3 民 生 費 33,663,22,849 34,255,398,974 36,68,813,76 37,181,364,963 39,144,339,66 4 衛 生 費 8,938,42,264 12,126,563,364 9,468,48,459 1,397,291,19 12,61,753,984 5 労 働 費 114,114,63 19,22,798 135,71,791 132,479,975 19,341,511 6 農林水産業費 21,522,922 138,276,38 152,15,418 161,976,918 172,751,842 7 商 工 費 1,644,229,232 1,427,668,15 2,13,384,266 2,8,925,639 1,851,932,891 8 土 木 費 8,693,649,524 8,419,75,815 8,528,633,123 8,861,798,311 11,967,728,198 9 消 防 費 2,263,448,38 2,464,975,697 3,638,561,588 2,272,15,346 2,382,22,635 1 教 育 費 9,26,68,149 1,53,25,272 8,716,377,742 11,885,224,555 9,314,763,541 11 公 債 費 1,129,636,443 9,88,69,997 9,465,981,36 8,416,16,584 8,184,729,421 12 予 備 費 災害復旧費 45,865,5-114 -

構成比 (%) 予算現額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 1. 1. 1. 1. 1. 92. 93.3 94.7 94.5 92.9 3.6 4. 1.1 2.3 3.8.5.5.5.5.5 98.5 98.7 98.2 97.6 96.3 11.5 2.1.7 7.1 1.4 14.7 13.2 14.7 13.8 12.6 93.6 94.1 95.3 95.9 93.2 5.1 6.3 12.4 3.9 5.5 38.1 37.3 39.4 39.2 39.7 95.3 94.9 94.4 96.4 94.7 2.4 1.8 6.9 1.6 5.3 1.1 13.2 1.2 11. 12.8 93.3 95. 93.8 9.1 94.2 4. 35.7 21.9 9.8 21.3.1.1.1.1.1 89.9 96.1 94.2 98.1 94.5 2.3 4.3 24.3 2.4 17.5.2.1.2.2.2 97.6 94.7 81. 94.6 88.6 41.6 31.4 1. 6.5 6.7 1.9 1.6 2.2 2.1 1.9 92.2 97.2 81.9 9.4 94.5 29.2 13.2 41..2 7.8 9.8 9.2 9.2 9.3 12.1 79.3 83.5 93.5 9.8 81.9 11.5 3.2 1.3 3.9 35. 2.6 2.7 3.9 2.4 2.4 97.8 83.5 99.5 98.4 97.2 1.3 8.9 47.6 37.6 4.8 1.4 11.4 9.4 12.5 9.4 83.3 91.7 95. 9.9 93.3 11. 14.1 17. 36.4 21.6 11.5 1.7 1.2 8.9 8.3 99.1 99. 98.5 98.9 99.1 6.9 3.2 3.5 11.1 2.7...........1 1. 72.3 皆減 - 115 -

第 4 表 市税収入状況表 収入済 区 分 予算現額 調定額 総額現年課税分滞納繰越分 総 額 5,766,, 53,132,923,33 5,94,172,78 5,382,582,719 521,589,359 市民税 22,167,, 23,585,455,679 22,174,327,728 21,87,121,594 34,26,134 個人 19,12,, 2,439,429,499 19,56,199,28 18,757,972,94 298,226,934 法人 3,65,, 3,146,26,18 3,118,128,7 3,112,149,5 5,979,2 固定資産税 2,499,, 21,222,9,185 2,573,772,655 2,41,122,61 172,65,54 固定資産税 2,342,, 21,64,562,185 2,416,244,655 2,243,594,61 172,65,54 交付金 157,, 157,528, 157,528, 157,528, 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 事 業 所 税 都 市 計 画 税 485,, 57,77,415 477,387,23 471,921,46 5,465,797 1,8,, 1,845,135,246 1,845,137,75 1,845,137,75 1,776,, 1,796,466,7 1,787,481,2 1,782,429,4 5,51,8 4,39,, 4,176,5,78 4,46,66,217 4,11,85,643 34,215,574 ( 注 ) 1 調定額 = 収入済額 + 不納欠損額 + 収入未済額 とならないのは 収入済額に過誤納還付未整理金が含ま 2 交付金は国有資産等所在市町村交付金 第 5 表 市税年度比較表 区 分 収入済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 総 額 48,426,822,26 49,116,842,8 5,224,632,663 5,41,229,624 5,94,172,78 市 民 税 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 事 業 所 税 都 市 計 画 税 21,48,465,462 21,583,47,95 22,2,69,55 22,38,145,25 22,174,327,728 19,343,452,489 19,641,826,554 2,24,799,269 2,295,454,883 2,573,772,655 366,156,914 379,71,184 396,44,112 41,161,151 477,387,23 1,78,114,88 1,977,644,191 1,89,836,414 1,894,15,613 1,845,137,75 1,727,986,6 1,663,637,9 1,756,366,414 1,769,623,973 1,787,481,2 3,8,647,247 3,87,552,229 3,956,157,399 3,993,828,979 4,46,66,217-116 -

総額構成比 (%) 額 1. 予算現額に対する比率 (%) 調定額に対する比率 (%) 不納欠損額 1.3 95.8 35,713,94 収入未済額 総 額 現年課税分 滞納繰越分 1,934,6,55 498,583,49 1,435,423,141 43.6 1. 94. 212,873,38 1,27,95,469 312,532,659 895,417,81 37.5 99.8 93.2 29,95,616 1,178,558,411 31,361,459 877,196,952 6.1 11.7 99.1 3,777,422 29,392,58 11,171,2 18,22,858 4.4 1.4 96.9 74,152,461 575,194,828 138,54,679 436,69,149 4.1 1.4 96.9 74,152,461 575,194,828 138,54,679 436,69,149.3 1.3 1..9 98.4 94. 3,992,151 26,428,261 1,381,494 16,46,767 3.6 12.5 1. 3.5 1.6 99.5 8,985,5 8,259,8 725,7 8. 1.2 96.9 14,695,444 115,447,492 28,94,777 86,542,715 れているためである 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 1. 1. 1. 1. 1. 93.7 94. 94.6 95.3 95.8.1 1.4 2.3.4 1. 44.2 43.9 43.8 43.7 43.6 91.2 91.5 92.4 93.3 94. 2.6.8 2..1.6 39.9 4. 4.2 4.3 4.4 95.3.8.8.8.8.9 91.2 95.6 96. 96.5 96.9 2.7 1.5 2.9.4 1.4 91.7 92.7 93.3 94. 2.5 3.7 4.4 3.5 16.4 3.7 4. 3.8 3.8 3.6 1. 1. 1. 1. 1. 1.4 11.1 4.4.2 2.6 3.6 3.4 3.5 3.5 3.5 99.1 99.5 99.5 99.7 99.5 3. 3.7 5.6.8 1. 7.8 7.9 7.9 7.9 8. 95.3 95.6 96. 96.5 96.9 2.5 1.8 2.2 1. 1.3-117 -

第 6 表 一般会計性質別 款別支出済額一覧表 区 分 1 2 3 4 5 6 農林議会費総務費民生費衛生費労働費水産業費 1 人 件 費 422,835 5,779,368 3,246,662 1,494,333 81,846 2 扶 助 費 24,732,696 21,76 3 公 債 費 1,2 4 普通建設事業費 673,895 439,329 3,869,859 53,844 5 災害復旧事業費 6 物 件 費 17,985 2,552,653 1,377,538 4,849,95 71,297 17,64 7 維持補修費 137,463 89,41 628,199 6,514 1,462 8 補 助 費 等 11,418 1,284,164 3,433,759 357,432 1,531 8,996 9 投資及び出資金 1 貸 付 金 3, 11 繰 出 金 15,61 5,825,314 1,388,12 12 積 立 金 1,94,951 合 計 452,238 12,383,555 39,144,339 12,61,754 19,342 172,752 ( 注 ) 地方財政状況調査における分類方法により作成 各項目の千円未満を四捨五入しているため 表内 - 118 -

7 8 9 1 11 12 商工費土木費消防費教育費公債費予備費 ( 単位千円 ) 合 計 94,45 759,579 1,934,988 856,589 14,67,245 187,61 24,942,3 7,919,136 7,92,336 71,254 6,519,772 17,4 2,95,484 13,893,477 17,94 388,427 219, 4,319,56 13,921,9 88 857,34 3,38 41,672 2,17,771 743,732 6,861 27,867 1,444,849 7,32,69 835, 318 865,318 3,434,761 265,593 1,928,849 76 63 1,941,719 1,851,933 11,967,728 2,382,23 9,314,764 8,184,729 98,574,337 の数値と合計が一致しない場合がある - 119 -

第 7 表 特別会計款別収入済額年度比較表 区分 公共用地先行取得事業 収入済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 258,994,796 321,23,842 271,72,264 268,663,92 911,973,434 1 諸収入 8,818 211,549 137,13 8,493 2 繰入金 258,994,796 321,15,24 271,58,715 268,526,79 265,592,941 3 市債 646,3, 国民健康保険事業 27,992,872,222 29,554,684,884 29,363,91,85 34,462,599,688 32,915,887,257 1 国民健康保険税 7,538,147,65 8,75,81,571 7,924,995,7 7,663,618,663 7,346,491,628 2 国庫支出金 5,187,111,963 5,32,359,284 4,817,347,292 5,312,252,14 5,714,775,185 3 療養給付費等交付金 1,116,72, 1,33,884,191 1,146,266,336 864,31, 376,663,629 4 前期高齢者交付金 8,24,584,744 8,745,438,213 9,19,63,19 9,9,56,948 7,28,774,965 5 県 支 出 金 1,43,29,89 1,42,387,761 1,348,464,541 1,463,483,184 1,671,53,68 6 共同事業交付金 2,579,394,7 2,472,397,29 2,449,831,281 7,92,983,339 6,911,976,514 7 繰 入 金 2,96,323,4 2,432,754,13 2,516,936,84 2,822,721,954 2,833,993,496 8 諸 収 入 47,948,45 62,653,525 5,438,742 5,736,186 61,731,763 9 繰 越 金 12,437,31 718,426,469 後期高齢者医療事業 3,63,397,426 3,222,9,359 3,566,828,221 3,713,99,868 4,68,284,77 1 後期高齢者医療保険料 2,544,87,5 2,653,725,61 2,923,884,895 2,994,178,672 3,33,935,624 2 国庫支出金 1,316, 3 繰 入 金 397,512,71 424,263,76 492,492,621 538,164,794 58,159,17 4 諸 収 入 69,166,756 79,39,72 87,753,65 97,955,787 13,319,876 5 繰 越 金 51,91,91 64,711,52 62,697,64 81,484,615 8,87,1-12 -

構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.1 23.9 15.4 1.1 239.4..1.1. 1. 1. 1. 1. 皆増 35.2 41.3 1. 1. 99.9 99.9 29.1 1. 1. 1. 1. 1. 1.1 23.9 15.4 1.1 1.1 7.9 1. 皆増 1. 1. 1. 1. 1. 88.8 89.3 89.9 91.6 91.7 2.6 5.6.6 17.4 4.5 26.9 27.3 27. 22.2 22.3 68. 69.4 7.6 7.9 71.4.2 7.1 1.9 3.3 4.1 18.5 17. 16.4 15.4 17.4 1. 1. 1. 1. 1. 2.6 3. 4.3 1.3 7.6 4. 4.5 3.9 2.5 1.1 1. 1. 1. 1. 1. 16.6 19.2 13.9 24.6 56.4 28.7 29.6 31. 26.4 22.1 1. 1. 1. 1. 1. 6.4 9. 4.2.2 19.9 5. 4.8 4.6 4.2 5.1 1. 1. 1. 1. 1. 29.8.1 3.8 8.5 14.2 9.2 8.4 8.3 2.6 21. 1. 1. 1. 1. 1. 9.3 4.1.9 189.5 2.6 7.5 8.2 8.6 8.2 8.6 1. 1. 1. 1. 1. 2.4 16. 3.5 12.1.4.2.2.2.2.2 1. 1. 1. 1. 75.5 3.8 3.7 19.5.6 21.7.3 2.2 1. 1. 皆増 61.3 1. 1. 1. 1. 1. 98.7 98.8 98.7 98.6 98.7 12.2 5.2 1.7 4.1 9.6 83.1 82.3 82. 8.7 81.2 98.5 98.5 98.4 98.3 98.4 13.1 4.3 1.2 2.4 1.3.. 1. 皆増皆減 13. 13.2 13.8 14.5 14.3 1. 1. 1. 1. 1. 1. 6.7 16.1 9.3 7.8 2.2 2.5 2.5 2.6 2.5 1. 1. 1. 1. 1. 7.1 14.8 1.5 11.6 5.5 1.7 2. 1.7 2.2 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2.6 24.7 3.1 3..8-121 -

区 分 収入済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 介護保険事業 14,876,87,316 15,888,272,634 16,797,694,428 17,633,734,783 18,521,4,666 1 保険料 3,783,47,594 3,99,777,222 4,177,94,732 4,616,323,12 4,74,146,947 2 使用料及び手数料 21, 256,2 3 国庫支出金 2,692,811,747 2,993,21,54 3,25,52,698 3,425,461,66 3,737,4,242 4 支払基金交付金 4,147,625, 4,442,52, 4,693,86, 4,711,86, 4,865,988, 5 県 支 出 金 2,2,32,155 2,244,718,265 2,342,224,584 2,438,36,48 2,497,47,772 6 繰 入 金 1,974,582,54 2,88,852,383 2,214,214,131 2,34,85,424 2,46,587,414 7 財 産 収 入 379,553 1,57,794 472,686 345,674 145,61 8 諸 収 入 46,827,224 37,779,921 16,662,487 26,7,133 2,658,183 9 繰 越 金 3,7,989 88,96,545 148,41,11 76,179,958 252,81,298 介護サービス事業 112,423,45 16,193,881 113,887,196 17,286,663 98,996,162 1 サービス収入 97,232,22 14,916,233 1,773,392 98,616,615 89,894,66 2 繰 入 金 13,919,377 4,573,836 3 諸 収 入 1,22,559 1,277,648 1,161,966 1,152,29 1,432,391 4 繰 越 金 5,97 11,951,838 7,517,839 3,95,329 民家防音事業 26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,74 27,9,517 1 県支出金 11,99,529 4,838,595 11,329,991 7,329,94 12,29,77 2 繰入金 15,818,57 14,779,762 15,962,542 16,566,764 15,61,44-122 -

構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 1. 1. 1. 1. 1. 99.2 99.2 99.2 99.2 99.3 8.9 6.8 5.7 5. 5. 25.4 25.1 24.9 26.2 25.6 96.8 96.9 96.9 97.2 97.3 18.7 5.5 4.7 1.5 2.7.. 95.5 98.3 皆増 22. 18.1 18.8 19.1 19.4 2.2 1. 1. 1. 1. 1. 9.4 11.2 7.1 6.9 9.1 27.9 28. 27.9 26.7 26.3 1. 1. 1. 1. 1. 3.9 7.1 5.6.4 3.3 14.8 14.1 13.9 13.8 13.5 1. 1. 1. 1. 1. 11.5 2. 4.3 4.1 2.4 13.3 13.2 13.2 13.3 13. 1. 1. 1. 1. 1. 1.3 5.8 6. 5.7 2.8..... 1. 1. 1. 1. 1. 352.6 297.3 68.7 26.9 57.9.3.2.1.2.1 1. 1. 1. 1. 1..6 19.3 55.9 56.1 2.6.2.6.9.4 1.3 1. 1. 1. 1. 1. 195.7 66.5 48.5 231.9 1. 1. 1. 1. 1. 99.9 99.9 99.9 1. 1. 4.1 5.5 7.2 5.8 7.7 86.5 98.8 88.5 91.9 9.8 99.9 99.9 99.9 1. 1. 8.3 7.9 3.9 2.1 8.8 12.4... 4.6 1. 1. 42. 皆減 皆増 1.1 1.2 1. 1.1 1.5 1. 1. 1. 1. 1. 25.7 4.7 9.1.8 24.3.. 1.5 7. 3.1 1. 1. 1. 1. 88.3 皆減皆増 37.1 58.8 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 21.4 27.1 39.1 12.4 13.4 41.2 24.7 41.5 3.7 44.4 1. 1. 1. 1. 1. 34.1 56.4 134.2 35.3 64.1 58.8 75.3 58.5 69.3 55.6 1. 1. 1. 1. 1. 9.1 6.6 8. 3.8 9.1-123 -

区 分 収入済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 潮見坂平和公園事業 169,555,3 162,923,675 121,46,588 127,967,99 124,622,158 1 使用料及び手数料 133,999,852 133,595,172 93,831,139 13,28,65 1,266,54 2 諸収入 1,952,937 2,691,625 1,121,565 828,165 1,2,947 3 繰入金 33,62,241 26,636,878 26,453,884 23,931,679 23,335,157 松河戸土地区画整理事業 788,685,776 723,415,376 373,831,281 22,762,671 49,528,565 1 繰入金 529,467,293 367,91,542 197,361,451 81,468,489 2 土地売却収入 163,913,69 128,981,34 58,37,9 14,255,272 49,387,165 3 使用料及び手数料 25,8 291, 259,8 261,9 117,9 4 諸 収 入 126,6 14,3 39,13 33,1 23,5 5 繰 越 金 93,972,393 183,511,5 114,7, 34,744, 国庫支出金 1,, 43,4, 3,1, 合 計 55,788,133,98 58,471,479,218 59,953,398,47 64,57,592,366 57,158,423,466 ( 注 ) 24 年度から 26 年度までの合計金額には 勝川駅周辺総合整備事業特別会計と公共下水道事業特別会計の金 - 124 -

構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 11.6 3.9 25.5 5.4 2.6 79. 82. 77.3 8.7 8.5 1. 1. 1. 1. 1. 15.1.3 29.8 1. 2.9 1.2 1.7.9.6.8 1. 1. 1. 1. 1. 157.8 37.8 58.3 26.2 23.3 19.8 16.3 21.8 18.7 18.7 1. 1. 1. 1. 1. 16. 2.7.7 9.5 2.5 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 25.1 8.3 48.3 4.9 122.2 67.2 5.8 52.8 36.9. 1. 1. 1. 1. 96.8 3.7 46.2 58.7 皆減 2.8 17.8 15.6 47.2 1. 1. 1. 1. 1. 1. 253.5 21.3 54.7 78.6 37.4...1.1. 1. 1. 1. 1. 1. 47.2 41.4 1.7.8 55...... 1. 1. 1. 1. 1. 495.5 1.8 72.1 15.6 28.8 11.9 25.4 3.7 15.7 1. 1. 1. 1. 17.8 95.3 37.5 69.7 皆減.1 6..8 1. 1. 1. 98. 92.9 皆減 93.6 93.9 94.4 94.7 94.8 2.5 4.8 2.5 7.7 11.5 額を 27 年度の合計金額には 公共下水道事業特別会計の金額を含む - 125 -

第 8 表特別会計款別支出済額年度比較表 区分 公共用地先行取得事業 支出済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 258,994,796 321,23,842 271,72,264 268,663,92 911,973,434 1 事業費 646,363,253 2 公債費 258,994,796 321,23,842 271,72,264 268,663,92 265,61,181 国民健康保険事業 29,647,561,17 3,28,112,462 29,261,472,775 33,744,173,219 32,915,887,257 1 総務費 17,125,887 7,712,559 78,263,529 71,228,579 79,172,6 2 保険給付費 19,454,127,327 19,623,541,838 19,428,715,515 2,123,857,45 19,58,993,829 後期高齢者 3 3,978,617,877 4,112,77,986 4,11,465,654 4,222,85,456 4,188,862,736 医療支援金前期高齢者 4 4,26,11 4,186,86 3,216,113 2,948,323 3,122,91 納付金 5 老人保健拠出金 2,228,235 15,987 14,921 14,921 11,723 6 介護納付金 1,597,547,249 1,683,596,56 1,718,769,45 1,599,729,935 1,427,445,641 7 共同事業拠出金 2,567,487,243 2,543,787,471 2,711,844,27 7,18,33,785 7,154,223,38 8 保健事業費 258,748,332 26,76,199 265,157,8 263,499,714 257,394,959 9 諸支出金 394,6,344 254,663,261 291,472,53 279,587,56 166,37,552 1 基金積立金 58,523,467 前年度繰上充用金 1,282,872,512 1,654,688,795 653,427,578 後期高齢者医療事業 2,998,685,96 3,159,392,719 3,485,343,66 3,632,229,768 3,972,421,467 1 総務費 99,645,212 18,996,131 118,724,65 134,59,71 138,66,99 2 後期高齢者医療広域連合納付金 2,897,89,394 3,47,976,288 3,363,965,956 3,493,113,597 3,83,256,68 3 諸支出金 1,951,3 2,42,3 2,653, 4,67,1 3,559,3 介護保険事業 14,787,18,771 15,74,231,524 16,721,514,47 17,38,924,485 18,4,565,984 1 総 務 費 134,484,818 138,489,47 142,255,465 149,651,616 156,112,315 2 保険給付費 14,274,68,5 15,162,93,318 16,78,722,576 16,794,92,842 16,72,227,54 3 基金積立金 2,283, 112,46, 5,898, 59,469, 216,346, 4 地域支援事業費 313,155,622 311,89,778 34,41,188 331,413,883 89,624,84 5 諸 支 出 金 62,649,326 15,315,958 19,597,241 45,469,144 57,255,775-126 -

構成比 (%) 予算現額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.1 23.9 15.4 1.1 239.4 7.9 1. 皆増 1. 1. 1. 1. 29.1 1. 1. 1. 1. 1. 1.1 23.9 15.4 1.1 1.1 1. 1. 1. 1. 1. 92.9 9.6 87.8 93.3 89.4 3.8 1.9 3.1 15.3 2.5.4.2.3.2.3 76.9 65.1 68.3 7.8 82.8 5.6 34. 1.7 9. 11.2 65.6 65. 66.4 59.6 57.9 92.8 9.4 86.6 92.5 87.5 2.5.9 1. 3.6 5.3 13.4 13.6 14. 12.5 12.7 94.2 94. 87.8 91.4 89.6 1.3 3.4.1 2.7.8..... 33.8 57.6 43.8 5. 57.4 6.6.5 23.2 8.3 5.9..... 69.6 5. 56.1 58.5 45.9 93.2 6.7. 21.4 5.4 5.6 5.9 4.8 4.3 98.9 94.7 9.7 84.6 83.2 7.3 5.4 2.1 6.9 1.8 8.7 8.4 9.3 21.3 21.7 88.6 8.8 92.1 99.6 95.7 1..9 6.6 164.8.4.9.9.9.8.8 8.7 91.3 86.2 84.3 79.9.5.5 2..6 2.3 1.3.8 1..8.5 98.4 96.3 97.7 98.3 98.9 56.4 35.5 14.5 4.1 4.6 1.8 1. 皆増 4.3 5.5 2.2 97.2 99.7 99. 1.3 29. 6.5 皆減 1. 1. 1. 1. 1. 92. 92.9 92.8 9.7 92.7 12. 5.4 1.3 4.2 9.4 3.3 3.4 3.4 3.7 3.5 85.7 93.2 98.6 9.2 86.5 7.9 9.4 8.9 13.3 3. 96.6 96.5 96.5 96.2 96.4 92.3 92.9 92.6 9.7 93. 12.2 5.2 1.4 3.8 9.7.1.1.1.1.1 46.2 59.8 82.6 93.2 69.8 31. 24. 9.6 73.7 22.7 1. 1. 1. 1. 1. 93.1 93.4 94.5 96.5 93.3 8.5 6.4 6.2 3.9 3.8.9.9.8.9.9 89. 89.1 89.8 78.8 86.3 3.7 3. 2.7 5.2 4.3 96.5 96.3 96.2 96.6 92.7 93.2 93.3 94.5 96.7 94. 8.3 6.2 6. 4.5.4..7.3.3 1.2 1. 1. 1. 1. 1. 94.6 54.7 16.8 263.8 2.1 2. 2. 1.9 4.9 94.8 97.1 96.3 92.6 82.5 17.5.7 9.3 2.5 168.7.4.1.7.3.3 92. 77.9 95. 93.9 99.5 75.6 615.6 58.5 25.9-127 -

区 分 支出済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 介護サービス事業 112,423,45 94,242,43 16,369,357 14,191,334 98,996,162 1 サービス事業費 112,423,45 94,242,43 16,369,357 14,191,334 98,996,162 民家防音事業 26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,74 27,9,517 1 民家防音事業費 26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,74 27,9,517 潮見坂平和公園事業 169,555,3 162,923,675 121,46,588 127,967,99 124,622,158 1 総務費 14,213,68 125,271,332 91,241,972 11,91,949 12,283,552 2 墓園事業費 29,341,35 37,652,343 3,164,616 17,56,96 22,338,66 松河戸土地区画整理事業 65,174,276 68,715,376 339,87,281 22,762,671 214,57,811 1 総務費 36,51,896 19,231,553 14,56,69 14,575,63 16,64,977 2 事業費 436,129,35 441,796,193 179,28,316 86,968,632 85,184,418 3 公債費 132,543,75 147,687,63 145,75,356 119,218,976 112,232,416 合計 57,15,692,328 58,784,441,28 59,651,34,748 63,515,39,17 56,35,614,79 ( 注 ) 24 年度から 26 年度までの合計金額には 勝川駅周辺総合整備事業特別会計と公共下水道事業特別会計の金 - 128 -

構成比 (%) 予算現額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 1. 1. 1. 1. 1. 97.6 91.3 97.4 93.5 91. 4.1 16.2 12.9 2. 5. 1. 1. 1. 1. 1. 97.6 91.3 97.4 93.5 91. 4.1 16.2 12.9 2. 5. 1. 1. 1. 1. 1. 64.9 45.1 78.5 58.8 75.3 21.4 27.1 39.1 12.4 13.4 1. 1. 1. 1. 1. 64.9 45.1 78.5 58.8 75.3 21.4 27.1 39.1 12.4 13.4 1. 1. 1. 1. 1. 91.7 85.8 69.4 79.8 89.9 11.6 3.9 25.5 5.4 2.6 82.7 76.9 75.2 86.7 82.1 91.7 91.3 63.8 78.1 88.5 13.6 1.7 27.2 21.6 7.8 17.3 23.1 24.8 13.3 17.9 91.7 71.5 94.3 92.5 97.1.4 28.3 19.9 43.5 31. 1. 1. 1. 1. 1. 66.8 75.2 78.5 96.9 92.9 12.8.6 44.3 34.9 3. 6. 3.1 4.1 6.6 7.8 92.4 59.7 83.5 84.1 71.1 5.9 47.3 26.9 3.7 14.2 72.1 72.6 52.9 39.4 39.8 59.5 7.2 66.5 95.2 89.8 21.6 1.3 59.4 51.5 2.1 21.9 24.3 43. 54. 52.4 98.9 1. 1. 1. 1. 7.6 11.4 1.3 18.2 5.9 91.8 9.7 91.2 94.1 91. 2.8 2.9 1.5 6.5 11.4 額を 27 年度の合計金額には 公共下水道事業特別会計の金額を含む - 129 -