平成 24 年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業会計決算審査意見書 第 1 審査の対象 (1) 決算書平成 24 年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業決算報告書同損益計算書同剰余金計算書同剰余金処分計算書 ( 案 ) 同貸借対照表 (2) 決算付属書類平成 24 年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業報告書

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1 鬼石病院事業会計

2 平成 24 年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業会計決算審査意見書 第 1 審査の対象 (1) 決算書平成 24 年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業決算報告書同損益計算書同剰余金計算書同剰余金処分計算書 ( 案 ) 同貸借対照表 (2) 決算付属書類平成 24 年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業報告書平成 24 年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業会計収益費用明細書同資本的収入支出明細書同固定資産明細書同企業債明細書 第 2 審査の期間平成 25 年 6 月 20 日から 7 月 5 日まで 第 3 審査の方法審査に当たっては 地方公営企業法第 30 条第 2 項の規定により 市長から提出された決算書及び決算付属書類が 関係法令の規定に従い作成されているか また事業の財政状況及び経営成績を適正に表示しているかを検証するため 総勘定元帳をはじめ関係諸帳簿及び証拠書類等の照合確認のほか 貯蔵品については棚卸に立合い 確認をした 次に 経営内容を把握するため計数の確認分析を行い 事業運営が地方公営企業法第 3 条の趣旨に従ってなされているかを主眼に審査を行い 必要に応じて担当職員の説明を聴取した 第 4 審査の結果審査に付された決算書及び財務諸表は 地方公営企業法及び関係法令の定めるところにより作成されており この会計処理については 公営企業会計の原則に準拠して行われ その計数は正確であり 関係諸帳簿と一致している 事業の経営成績及び財政状況は適正に表示されているものと認めた なお 現金の年度末残高は病院事業出納取扱金融機関の預金残高と一致していた 119

3 第 5 審査の概要 1 業務状況 1 病床利用状況 ( ) 内は年間許可病床数 区分一般病床療養病床平成 24 年度平成 23 年度 許可病床数 ( 床 ) 52(18,980) 47(17,155) 99(36,135) 99(36,234) 延患者数 ( 人 ) 16,405 15,847 32,252 33,126 1 日平均患者数 ( 人 ) 病床利用率 (%) 平成 24 年度における延許可病床数は 36,135 床で 延患者数は 32,252 人である 2 患者数及び料金収益 ( 消費税抜 ) 入 院 外 来 区 分 患者数 ( 人 ) 料金収入 ( 円 ) 延患者数 1 日平均 患者数 総 額 1 人 1 日 2 3 年度 33, ,888,786 21, 年度 32, ,573,006 20,947 増減 ,315, 対前年度比率 年度 33, ,780,803 4, 年度 33, ,824,140 5,071 増減 ,043, 対前年度比率 平成 24 年度における入院患者数は 32,252 人で 前年度と比較して 874 人 (2.6%) 減少している また 年間外来患者数は 33,884 人で 前年度と比較して 82 人 (0.2%) 減少しているが 稼働日数との関係で一日平均では 0.2 人の増加となっている 料金収益は 入院では 675,573,006 円で 前年度と比較して 24,315,780 円 (3.5%) 減少しており 外来については 171,824,140 円で 前年度と比較して 4,043,337 円 ( 2.4%) 増加している なお 過去 3 年間の病院業務の概要は別表 1 のとおりである 平 均 備 考 120

4 2 決算報告書 1 収益的収入及び支出 収入 ( 単位 : 円 %) 消費税込み 区分予算額決算額予算対増減収入率 医業収益 946,487, ,249,881 60,237, 医業外収益 120,162, ,438, , 特別利益 2, , 訪問介護ステー ション収益 20,508,000 19,788, , 計 1,087,159,000 1,025,476,800 61,682, 病院事業収益の決算額は 1,025,476,800 円で 予算額 1,087,159,000 円に対して 94.3% の収入率であり 前年度決算額 1,037,944,605 円と比較して 12,467,805 円 ( 1.2%) の減少となっている 収入内訳は 医業収益 886,249,881 円 医業外収益 119,438,724 円 訪問介護ステーション収益 19,788,195 円となっている 支出 ( 単位 : 円 %) 消費税込み 区分予算額決算額翌年度繰越額不用額執行率 医業費用 1,117,943,000 1,097,805, ,137, 医業外費用 28,726,000 26,952, ,773, 特別損失 571, , , 訪問介護ステー ション費用 18,205,000 16,545, ,659, 予備費 1,000, ,000, 計 1,166,415,000 1,141,870, ,574, 病院事業費用の決算額は 1,141,870,515 円で 予算額 1,166,415,000 円に対して 97.9% の執行率であり 前年度決算額 1,148,632,349 円と比較して 6,761,834 円 ( 0.6%) の減少となっている 病院事業収益決算額 1,025,476,800 円 ( うち仮受消費税及び地方消費税 2,044,884 円 ) に対し 病院事業費用決算額は 1,141,870,515 円 ( うち仮払消費税及び地方消費税 11,821,136 円 ) で 当期決算の収支差額は 116,393,715 円となっている 特別損失は 過年度損益修正損 566,928 円であり この内訳は 過年度分の診療報酬過誤請求返還金 277,778 円及び住所確認不能等による不納欠損処分 289,150 円である なお 詳細については 病院事業会計予算決算対照表 ( 別表 2) のとおりである 121

5 2 資本的収入及び支出 収入 ( 単位 : 円 %) 消費税込み 区分予算額決算額予算対増減収入率 企業債 7,100,000 6,500, , 他会計補助金 45,674,000 45,073, , 固定資産売却代金 1, , 計 52,775,000 51,573,224 1,201, 資本的収入の決算額は 51,573,224 円で 予算額 52,775,000 円に対して 97.7% の収入率であり 前年度決算額 100,446,388 円と比較して 48,873,164 円 (48.7%) の減少となっている 収入のうち 他会計補助金は一般会計からの企業債償還元金分と国保調整交付金である 支出 ( 単位 : 円 %) 消費税込み 区分予算額決算額翌年度繰越額不用額執行率 建設改良費 17,843,000 16,069, ,773, 企業債償還金 60,040,000 60,039, 計 77,883,000 76,108, ,774, 資本的支出の決算額は 76,108,530 円 ( うち仮払消費税及び地方消費税 765,190 円 ) で 予算額 77,883,000 円に対して 97.7% の執行率であり 前年度決算額 126,421,367 円と比較して 50,312,837 円 (39.8%) の減少となっている 当年度に実施された建設改良費は 医療器械及び軽自動車の購入費である なお 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 24,535,306 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,608 円と過年度分損益勘定留保資金 24,504,698 円で補てんしている 122

6 3 損益計算書 1 経営状況当年度の経営実績は 事業収益が 1,023,857,201 円 ( 前年度比 98.8%) に対し 事業費用は 1,140,375,445 円 ( 前年度比 99.4%) となり 差し引き 116,518,244 円の純損失を生じている 企業の収支内容を示す総収支比率 ( 別表 5) は 89.8% で前年度と比較して 0.5 ポイント下回った また 経営状態を示す医業収支比率 ( 別表 5) は 81.4% で前年度と比較して 2.9 ポイント下回った なお 経営状況は損益計算書前年度比較表 ( 別表 3) のとおりである 主要科目の状況を前年度と比較すると次表のとおりである 収益費用の前年度比較表 ( 単位 : 円 %) 消費税抜き 区 分 平成 24 年度 平成 23 年度 増 減 前年度比 ( 事業収益 ) 1,023,857,201 1,036,122,669 12,265, 医業収益 884,554, ,911,693 22,356, 医業外収益 119,626, ,979,156 6,647, 訪問看護ステーション収益 19,676,225 16,231,820 3,444, 特別利益 ( 事業費用 ) 1,140,375,445 1,147,049,934 6,674, 医業費用 1,086,018,573 1,075,770,085 10,248, 医業外費用 37,276,839 41,538,842 4,262, 訪問看護ステーション費用 16,513,105 15,250,588 1,262, 特別損失 566,928 14,490,419 13,923, 純利益 ( 損失 ) 116,518, ,927,265 5,590, 事業収益事業収益のうち医業収益は 前年度と比較して 22,356,964 円 (2.5%) 減少しているが これは外来収益が 4,043,337 円 (2.4%) 増加したものの 入院収益 24,315,780 円 (3.5%) その他医業収益 2,084,521 円 (5.3%) が減少したためである 医業外収益は 前年度と比較して 6,647,091 円 (5.9%) 増加しているが これは主に他会計補助金 3,195,703 円 (5.9%) 負担金交付金 4,397,394 円 (8.5%) が増加した一方 その他医業外収益 934,004 円 (16.4%) などが減少したためである 訪問看護ステーション収益は 前年度と比較して 3,444,405 円 (21.2%) 増加している これは 訪問看護 リハビリ患者数が前年度 1,892 人に対し 当年度は 2,158 人 (266 人増 ) となっており この分の収益が増加したためである 123

7 3 事業費用事業費用のうち医業費用は 前年度と比較して 10,248,488 円 (1.0%) 増加している これは給与費 6,851,529 円 (1.0%) 経費 4,131,191 円 (2.8%) 減価償却費 7,913,736 円 ( 10.8%) 研究研修費 631,807 円 ( 42.7%) が増加した一方 材料費 6,623,141 円 ( 4.9%) 資産減耗費 2,656,634 円 (76.6%) が減少したためである 医業外費用は 前年度と比較して 4,262,003 円 (10.3%) 減少しているが これは主に支払利息及び企業債取扱諸費 1,746,848 円 (7.1%) 雑支出 2,405,541 円 (14.4%) が減少したためである 訪問看護ステーション費用は 前年度と比較して 1,262,517 円 (8.3%) 増加しているが これは給与費 1,125,719 円 (7.6%) 経費 136,798 円 (%) が増加したためである 特別損失は 566,928 円であり 前年度との単純比較では 13,923,491 円 (96.1%) 減少している 4 剰余金計算書利益剰余金は 前年度からの繰越欠損金 81,626,554 円と当年度純損失 116,518,244 円を合計した 198,144,798 円が当年度未処理欠損金として計上されている 資本剰余金においては 受贈財産評価額 14,312,300 円 ( 前年度末残高 14,312,300 円 ) 寄附金 500,000 円 ( 前年度末残高 500,000 円 ) 及び国県補助金 84,175,000 円 ( 前年度末残高 83,125,000 円 当年度発生高 1, 円 ) を合わせた翌年度繰越資本剰余金 98,987,300 円が計上されている 5 欠損金処分計算書 ( 案 ) 当年度未処理欠損金 198,144,798 円については 全額を翌年度繰越欠損金として計上されている 124

8 6 貸借対照表 財政状況の前年度比較表 ( 単位 : 円 %) 区 分 平成 24 年度 平成 23 年度 増 減 前年度比 資 固定資産 1,271,666,382 1,338,696,986 67,030, 流動資産 858,820, ,281,185 80,460, 産 合 計 2,130,486,659 2,277,978, ,491, 負 固定負債 24,366,118 24,366, 負 流動負債 39,733,787 62,240,781 22,506, 債 債 計 64,099,905 86,606,899 22,506, 資本金 2,159,044,252 2,168,560,526 9,516, 資資剰余金 92,657,498 22,810, ,468, 本 本 計 2,066,386,754 2,191,371, ,984, 合 計 2,130,486,659 2,277,978, ,491, 資産当年度末の資産合計は 2,130,486,659 円で 前年度と比較して 147,491,512 円 ( 6.5%) 減少している 固定資産は 1,271,666,382 円で 前年度と比較して 67,030,604 円 ( 5.0%) の減少であり 流動資産は 858,820,277 円で 前年度と比較して 80,460,908 円 (8.6%) の減少である 2 負債当年度末の負債合計は 64,099,905 円で 前年度と比較して 22,506,994 円 (26.0%) 減少している 固定負債は 24,366,118 円で前年度と同額であり 流動負債は 39,733,787 円で 前年度と比較して 22,506,994 円 (36.2%) の減少である 3 資本当年度末の資本合計は 2,066,386,754 円で 前年度と比較して 124,984,518 円 ( 5.7%) 減少している 資本金は 2,159,044,252 円で 前年度と比較して 9,516,274 円 (0.4%) の減少であり 剰余金は 92,657,498 円で 前年度と比較して 115,468,244 円 (406.2%) の減少である なお 詳細については 貸借対照表前年度比較表 ( 別表 4) のとおりである 125

9 7 企業債の償還平成 24 年度における企業債償還状況と 入院外来収益に対する償還比率の推移を示すと次表のとおりである 企業債償還状況と償還比率表 ( 単位 : 円 %) 年度入院外来収益 (A) 企業債元利償還金 元金利息計 (B) 未償還残高 償還 比率 ,209,277 59,414,061 13,945,188 73,359, ,476, ,043,115 26,149,744 30,103,634 56,253, ,326, ,401,672 24,962,536 29,270,709 54,233, ,164, ,707,391 26,903,526 28,272,798 55,176, ,760, ,386,127 27,438,928 27,110,315 54,549, ,521, ,586,987 40,726,270 25,962,762 66,689, ,095, ,669,589 57,889,393 24,474,371 82,363, ,905, ,397,146 60,039,498 22,727,523 82,767, ,366, ( 注 ) 償還比率は B/A 100 上表で示すとおり 当年度における企業債元利償還金は 82,767,021 円で 前年度と比較して 403,257 円 (0.5%) 増加している また 入院外来収益に対する企業債元利償還金は 9.8% で 前年度と比較して 0.4 ポイント上回っている 126

10 8 むすび平成 24 年度の鬼石病院の年間延患者数は 66,136 人であり 前年度と比較して 956 人 (1.4%) 減少し 1 日平均では 2.6 人の減少となっている また 入院 外来患者別では 入院延患者数が 874 人 (2.6%) 減少し 外来患者数についても 82 人 (0.2%) と僅かながら減少している また 病床利用率については 平成 22 年度までは 95% 以上の高水準を維持してきたが 平成 23 年度は 91.4% 当年度 89.3% と低下してきている 鬼石病院の地域別の患者構成を見ると 入院患者では鬼石地区が 30.0% 藤岡地区が 21.5% その他県内 ( 神流町 上野村等 ) が 13.7% 県外 ( 近接する埼玉県神川町等 ) が 34.8% である また 外来患者では 鬼石地区 59.0% 藤岡地区 3.5% その他県内 4.9% 県外 32.7% となっている このように 鬼石病院の入院 外来患者は 人口減少が続く山間部が中心であり これに加えて医療圏における介護施設の増加等も影響し 今後も患者数の大幅な増加は見込めない状況にある したがって 今後も二次医療圏の中心的な役割を担っている公立藤岡総合病院など他の医療機関や介護施設等とのより一層の連携強化が重要であるが これに加えて 地域の医療ニーズを的確に把握し 中長期的な視点にたった病院運営の在り方を再検討する時期にきている 経営状況について見ると 平成 20 年度より欠損金が生じている中で 今年度の損益勘定収支は事業収益 1,023,857,201 円に対し 事業費用 1,140,375,445 円となっており 差し引き 116,518,244 円の純損失を生じる結果となっている この当年度純損失と前年度からの繰越欠損金 81,626,554 円を合計した 198,144,798 円が当年度未処理欠損金として計上され 全額が翌年度繰越欠損金として処理されている 病院運営にあたっては 平成 21 年 1 月に策定された 藤岡市国民保険鬼石病院改革プラン に基づき 民間的経営手法の導入 事業規模 形態見直し 経費節減 抑制対策 収入増加 確保対策など経営改善に取り組んでいるが 今後とも経営基盤安定のための更なる努力を望むものである 病院経営を取り巻く環境は 患者数も減少傾向にあることから 今後も厳しい経営状況が続くものと予想される 一方 医師の不足 地域偏在などによる医療スタッフの確保の困難性などがあるが 医師 看護師等の確保には積極的に取り組み 地域医療機関との連携強化を通じて 安全 安心で良質な医療の提供に努め 地域住民に信頼される医療拠点としての責任が果たされるよう強く望むものである 127

11 別 表

12 別表 1 1 職員体制の推移 職種 医 師 看 護 師 准 看 護 師 薬 剤 師 放射線技師 検 査 技 師 理学療法士 言語聴覚士 栄養士事務職員介護員 看護助計手 平成 24 年度年度末職員数比較 病院業務の概要 ( 過去 3 年間 ) 嘱託 パート 平成 23 年度 平成 22 年度 年度末職員数 比較 嘱託 パート年度末職員数 比較 嘱託 パート 人 2 入院患者数の推移 区分 一内科外科般眼科一般病床計療養病床計合計 平成 24 年度 延べ患者数 比較 10,045 1,096 6,289 1, , , , 平成 23 年度 延べ患者数 比較 8, , , , ,126 1,409 人 平成 22 年度 延べ患者数 比較 9, , , , , 病床利用率の推移 区分 一般病床療養病床計 平成 24 年度 病床利用率 比較 平成 23 年度 病床利用率 比較 % 平成 22 年度 病床利用率 比較 外来患者数の推移 区分 内科外科整形外科眼科計 平成 24 年度延べ患者数 20,798 7,223 2,377 3,486 33,884 比較 平成 23 年度 延べ患者数 比較 21, , , , ,966 1,363 人 平成 22 年度 延べ患者数 比較 22, , , , , 地域別患者数の推移 入院患者 鬼石地区 藤岡地区 藤岡市計 その他県内 県外 平成 22 年度 11,009 6,837 17,846 5,039 11,650 平成 23 年度 9,096 7,105 16,201 4,673 12,252 平成 24 年度 9,843 7,545 17,388 3,993 地区別割合計 30.0% 21.5% 51.5% 13.7% 合計 34,535 33,126 10,871 32, % 100.0% 外来患者 鬼石地区 藤岡地区 藤岡市計 その他県内 県外 合計 平成 22 年度 19,925 1,733 21,658 2,005 11,666 35,329 平成 23 年度 20, ,381 1,522 11,063 33,966 平成 24 年度 20,414 1,018 21,432 1,483 10,969 33,884 地区別割合計 59.0% 3.5% 62.5% 4.9% 32.7% 100.0% 人 128

13 別表 1( 続き ) 科目 医業収益 医業費用 決算額構成比決算額構成比決算額構成比 675,573, ,888, ,122, ,824, ,780, ,464, ,157, ,242, ,365, ,554, ,911, ,952, ,816, ,964, ,297, 薬品費 49,777, ,973, ,399, ,524, ,611, ,482, 資産減耗費 809, ,466, ,125, 経委託料 87,089, ,886, ,921, 費等その他 64,318, ,757, ,682, 計 1,086,018, ,075,770, ,070,459, 医業損益 医業外収益 入院収益 外来収益 その他医業収益 計 給与費 材料費 診療材料費 医療消耗備品費 減価償却費 受取利息及び配当金 他会計補助金 その他 計 年度 負担金交付金 2 4 年度 77,683, 年度 83,110, ( 単位 : 円 ) 2 2 年度 84,550, ,463, ,858,392-89,507, , , ,173, ,551, ,355, ,441, ,302, ,905, ,640, ,183, ,045, ,953, ,626, ,979, ,208, 医業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費 その他 計 医業外損益 訪問看護収益 訪問看護費用 その他 計 給与費 経 計 費 訪問看護ステーション損益 特別 訪問看護ステーション収益 利 損 益 失 特別損益 純損益 22,727, ,474, ,962, ,549, ,064, ,042, ,276, ,538, ,005, ,349,408-71,440,314-63,203,226-19,676, ,231, ,611, ,676, ,231, ,611, ,941, ,815, ,658, , , , ,513, ,250, ,242, ,163, ,232-1,369, , , ,490, , ,928-14,490,419-22, ,518, ,927,265-24,912,

14 病院事業会計予算決算対照表 別表 2 1. 収益的収入及び支出の状況 ( 収入 ) ( 支出 ) 科目 区分構成予算額決算額予算対増減執行率比 科目 予算額決算額 ( 消費税込み ) ( 単位 : 円 印減 %) 地方公営企業法第執行構成 26 条第 2 項繰越額不用額率比 1 医業収益 946,487, ,249,881 60,237, 医業費用 1,117,943,000 1,097,805, ,137, (1) 入院収益 720,047, ,573,006 44,473, (1) 給与費 729,737, ,179, ,557, (2) 外来収益 183,100, ,824,140 11,275, (2) 材料費 141,293, ,486, ,806, (3) その他医業収益 43,340,000 38,852,735 4,487, (3) 経費 161,637, ,586, ,050, (4) 減価償却費 81,526,000 81,524, , 医業外収益 120,162, ,438, , (5) 資産減耗費 860, , , (1) 受取利息及び配当金 665, ,561 75, (6) 研究研修費 2,890,000 2,218, , (2) 他会計補助金 57,552,000 57,551, 医業外費用 28,726,000 26,952, ,773, 支払利息及び (3) 負担金交付金 56,375,000 56,302,432 72, (1) 企業債取扱諸費 22,928,000 22,727, , (4) 患者外給食収益 1, , (2) 患者外給食材料費 84,000 36, , (5) その他医業外収益 5,569,000 4,995, , (3) 消費税 1,747,000 1,022, , (6) 雑収益 (4) 雑損失 177, , , 特別利益 2, , (5) 雑支出 3,790,000 2,990, , (1) 固定資産売却収益 1, , 特別損失 571, , , (2) 過年度損益修正益 (1) 固定資産売却損 1, , (3) その他特別利益 1, , (2) 過年度損益修正損 569, , , 訪問看護ステーション収益 20,508,000 19,788, , (3) その他特別損失 1, , (1) 訪問看護収益 20,508,000 19,788, , 訪問看護ステーション費用 18,205,000 16,545, ,659, 区分 (1) 給与費 16,935,000 15,951, , (2) 経費 1,270, , , 予備費 1,000, ,000, 計 1,087,159,000 1,025,476,800 61,682, 計 1,166,445,000 1,141,870, ,574, 資本的収入及び支出の状況. ( 収入 ) ( 支出 ) 科目 区分 予算額決算額予算対増減執行率 構成比 予算額決算額 地方公営企業法第 26 条繰越額不用額 1 資本的収入 52,775,000 51,573,224 1,201, 資本的支出 77,883,000 76,108, ,774, (1) 企業債 7,100,000 6,500, , (1) 建設改良費 17,843,000 16,069, ,773, (2) 他会計補助金 45,674,000 45,073, , (2) 企業債償還金 60,040,000 60,039, (3) 固定資産売却代金 1, , 科目 区分 執行率 構成比 130

15 別表 3 損益計算書前年度比較表 ( 消費税抜き ) ( 単位 : 円 %) 区分 24 年度 23 年度 22 年度 科目 金 額 構成比 前年度比 金 額 構成比 前年度比 金 額 構成比 前年度比 ( 病院事業収益 ) 1,023,857, ,036,122, ,101,939, 医 業 収 益 884,554, ,911, ,952, 入 院 収 益 675,573, ,888, ,122, 外 来 収 益 171,824, ,780, ,464, その他医業収益 37,157, ,242, ,365, 医 業 外 収 益 119,626, ,979, ,208, 受取利息配当金 589, , ,173, 他 会 計 補 助 金 57,551, ,355, ,441, 負 担 金 交 付 金 56,302, ,905, ,640, 患者外給食収益 その他医業外収益 4,757, ,691, ,469, 雑 収 益 425, , , 訪問看護ステーション収益 19,676, ,231, ,611, 訪 問 看 護 収 益 19,676, ,231, ,611, 特 別 利 益 , 特 別 利 益 , ( 病院事業費用 ) 1,140,375, ,147,049, ,126,851, 医 業 費 用 1,086,018, ,075,770, ,070,459, 給 与 費 724,816, ,964, ,297, 材 料 費 127,460, ,083, ,950, 経 費 149,293, ,162, ,478, 減 価 償 却 費 81,524, ,611, ,482, 資 産 減 耗 費 809, ,466, ,125, 研 究 研 修 費 2,113, ,481, ,125, 医 業 外 費 用 37,276, ,538, ,005, 支払利息及び企業債取扱諸費 22,727, ,474, ,962, 患者外給食材料費 35, , , 消費税及び地方消費税 雑 損 失 175, , 雑 支 出 14,339, ,744, ,002, 訪問看護ステーション費用 16,513, ,250, ,242, 給 与 費 15,941, ,815, ,658, 経 費 571, , , 特 別 損 失 566, ,490, , , 特 別 損 失 566, ,490, , , ( 当年度純利益 ) 116,518, ,927,265 24,912,208 前年度繰越利益剰余金当年度未処分利益剰余金 81,626,554 29,300,711 54,212, ,144,798 81,626,554 29,300,

16 貸 借 対 照 表 前 年 度 比 較 表 ( 印減 単位 : 円 %) 資 産 の 部 負 債 及 び 資 本 の 部 区分金額区分金額増減比率科目平成 24 年度平成 23 年度増減科目平成 24 年度平成 23 年度増減 増減比率 1 固 定 資 産 1,271,666,382 1,338,696,986 67,030, 固 定 負 債 24,366,118 24,366, (1) 有形固定資産 1,271,346,876 1,338,377,480 67,030, (1) 引 当 金 24,366,118 24,366, イ土 地 31,705,876 31,705, イ退職給与引当金 19,820,618 19,820, ロ建 物 1,076,848,335 1,122,286,234 45,437, ロ修 繕 引 当 金 4,545,500 4,545, ハ構 築 物 8,747,294 10,450,077 1,702, 流 動 負 債 39,733,787 62,240,781 22,506, ニ器 械. 備 品 151,628, ,600,374 19,971, (1) 未 払 金 38,728,811 61,036,790 22,307, ホ車 輌 2,416,894 2,334,919 81, イ医 業 未 払 金 38,249,911 60,510,190 22,260, ヘ建 設 仮 勘 定 ロ未 払 消 費 税 478, ,600 47, (2) 無形固定資産 319, , (2) 預 り 金 1,004,976 1,203, , イ加 入 権 319, , イ預 り 金 1,004,976 1,203, , ロソ フ ト ウ ェ ア 資 本 金 2,159,044,252 2,168,560,526 9,516, (3) 投 資 #DIV/0! (1) 自 己 資 本 金 1,392,677,789 1,348,654,565 44,023, 流 動 資 産 858,820, ,281,185 80,460, イ繰 入 資 本 金 1,292,677,789 1,248,654,565 44,023, (1) 現 金 預 金 654,813, ,211,421 73,398, ロ組 入 資 本 金 100,000, ,000, (2) 未 収 金 201,100, ,285,907 7,185, (2) 借 入 資 本 金 766,366, ,905,961 53,539, イ医 業 未 収 金 146,782, ,468,513 8,685, イ企 業 債 766,366, ,905,961 53,539, ロ医業外未収金 54,318,145 51,242,394 3,075, 剰 余 金 92,657,498 22,810, ,468, ハその他未収金 0 1,575,000 1,575, (1) 資 本 剰 余 金 98,987,300 97,937,300 1,050, (3) 貯 蔵 品 2,906,356 2,783, , イ受贈財産評価額 14,312,300 14,312, イ医 薬 品 2,906,356 2,783, , ロ寄 附 金 500, , (4) その他流動資産 ハ国 県 補 助 金 84,175,000 83,125,000 1,050, イ前 払 金 (2) 利 益 剰 余 金 191,644,798 75,126, ,518, ロ前 払 消 費 税 イ減 債 積 立 金 6,500,000 6,500, ロ未処分利益剰余金 198,144,798 81,626, ,518, 別表 4 ( 当年度純利益 ) ( 前年度繰越利益剰余金 ) ( 当年度未処分利益剰余金 ) 116,518, ,927,265 5,590, ,626,554 29,300, ,927, ,144,798 81,626, ,518, 計 2,130,486,659 2,277,978, ,491, 計 2,130,486,659 2,277,978, ,491,

17 別表 5 総収支比率 総収益 総費用 総収益と総費用を比較したもので 100% を超える率が高いほどよいことを示す数値 区分 2 4 年度 2 3 年度 2 2 年度 比率 89. 8% 90. 3% 97. 8% 医業収支比率 医業収益 医業費用 医業のみの収支を比較したもので 100% を超える率が高いほどよいことを示す数値 区分 2 4 年度 2 3 年度 2 2 年度 比率 81. 4% 84. 3% 91. 6% 133

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