事項歳入予算額収納済歳入額 歳入予算額と収納済歳入額との差 ( 単位千円 ) 歳入予算額に対する収納済歳入額の割合 (%) 賦 課 金 収 入 2,072,261 1,908, , 積 立 金 よ り 受 入 600, ,217 36, 雑 収 入 5

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1 ( 国土交通省所管 ) 12 自動車安全特別会計 この会計は 自動車損害賠償保障法 ( 昭 30 法 97) に基づく自動車損害賠償保障事業等及び 道路運送車両法 ( 昭 26 法 185) に基づく自動車の検査 登録等の事務に関する国の経理を明確にするため 特別会計に関する法律 ( 平 19 法 23 以下 法 という ) 第 2 条第 1 項第 17 号の規定により設置されたものであり 保障勘定 自動車検査登録勘定及び自動車事故対策勘定に区分されている また 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律 ( 平 25 法 76) に基づき 社会資本整備事業特別会計が廃止されたことに伴い 平成 26 年度から借入金償還完了年度の末日までの間 空港整備事業等に関する経理を行うため空港整備勘定が設けられている ( 1 ) 保障勘定 この勘定は 自動車損害賠償保障事業等の収支を経理するもので 賦課金収入及び積立金からの受入金を主な財源として保障金等を支出している (Ⅰ) 歳入歳出決算の概要 ( 単位百万円 ) 歳 賦 課 金 収 入 積 立 金 よ り 受 入 雑 収 入 前年度剰余金受入 入 1, ,192 歳 出 保 障 費 1,186 業務取扱費自動車検査登録勘定へ繰入 748 再 保 険 及 保 険 費 210 予 備 費 計 2,146 計 62,195 積立金として積み立てる額 253 翌年度の歳入に繰り入れる額 59,795 ( 歳入 ) 平成 29 年度における歳入予算額は 60,682,208 千円である この予算額に対し収納済歳入額は 62,195,202 千円であって 差引き 1,512,994 千円を増加した これは前年度において保障費が予定より少なかったこと等により 前年度剰余金受入が多かったこと等のためである 本年度における収納済歳入額等を事項別に示せば 次のとおりである ( 406 )

2 事項歳入予算額収納済歳入額 歳入予算額と収納済歳入額との差 ( 単位千円 ) 歳入予算額に対する収納済歳入額の割合 (%) 賦 課 金 収 入 2,072,261 1,908, , 積 立 金 よ り 受 入 600, ,217 36, 雑 収 入 563, ,609 33, 前年度剰余金受入 57,446,229 59,192,864 1,746, 計 60,682,208 62,195,202 1,512, ( 歳出 ) 平成 29 年度における歳出予算現額は 歳出予算額 である 3,568,559 千円 この予算現額に対し支出済歳出額は 2,146,099 千円不用額は 1,422,459 千円であって 不用額は 保障費において 保障金の請求件数及び 1 件当たりの請求額が予定を下回ったことにより 保障金を要することが少なかったこと等のため生じたものである 本年度における支出済歳出額等を主要経費別及び事項別に示せば 次のとおりである ( 主要経費別 ) ( 単位千円 ) 主要経費歳出予算額歳出予算現額支出済歳出額翌年度繰越額不用額 その他の事項経費 3,468,559 3,468,559 2,146,099 1,322, 予備費 100, , ,000 計 3,568,559 3,568,559 2,146,099 1,422, ( 事項別 ) ( 単位千円 ) 事項歳出予算額歳出予算現額支出済歳出額翌年度繰越額差引額 保障金支払等に必要な経費 2,177,061 2,177,061 1,186, , 業務取扱費財源の自動車検査登録勘定へ 844, , ,719 96, 繰入れに必要な経費 再保険金及保険金支払に必要な経費 446, , , , 予 備 費 100, , ,000 計 3,568,559 3,568,559 2,146,099 1,422, (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績 ( 1 ) 発生賦課金自動車によりひき逃げされた被害者及び無保険自動車による事故の被害者に対する損害てん補の財源は 自動車保有者から収納する賦課金であって 本年度発生賦課金は 1,843,446 千円である 平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における発生賦課金を示せば 次のとおりである ( 407 )

3 ( 単位千円 ) 区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 発生賦課金 1,976,184 1,988,929 1,974,863 2,012,082 1,843,446 ( 2 ) 保障金支払件数 ひき逃げ事故等による保障金支払件数について前年度と比較すれば 次のとおりである 区 分 28 年 度 (A) ( 件 ) 29 年 度 (B) ( 件 ) (B)/(A) (%) 死 亡 傷 害 計 また 平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における保障金支払件数の実績を示せば 次 のとおりである ( 単位件 ) 区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 死 亡 傷 害 1,374 1,177 1, 計 1,407 1,206 1, ( 3 ) 自動車損害賠償責任保険への加入等の状況 自動車損害賠償責任保険への加入は 自衛隊 アメリカ合衆国の軍隊及び国際連合の軍隊がそ の任務の遂行に要する車両は除外されているが その他については全て保険加入を強制されている 平成 29 年度末における保険及び共済に加入している自動車数を示せば 次のとおりである 区 分 予 定 ( A) 実 績 ( B) (B)/(A)(%) 責任保険加入自動車数 ( 千両 ) 61,127 60, 責任共済加入自動車数 ( 千両 ) 11,248 11, 計 72,376 72, また 年度末対象自動車数等について前年度と比較すれば 次のとおりである 区 分 28 年 度 (A) 29 年 度 (B) (B)/(A)(%) 年度末対象自動車数 ( 千両 ) 72,209 72, 年度末加入自動車数 ( 千両 ) 72,209 72, 発 生 事 故 件 数 ( 千件 ) 発生再保険金及保険金 ( 千円 ) 297, , また 平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における実績を示せば 次のとおりである 区 分 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 29 年 度 年度末対象自動車数 ( 千両 ) 71,569 71,721 71,878 72,209 72,444 年度末加入自動車数 ( 千両 ) 71,569 71,721 71,878 72,209 72,444 発生事故件数 ( 千件 ) 発生再保険金及保険 ( 千円 ) 金 1,053, , , , ,622 ( 4 ) 損益 本年度における損益計算上の総利益は であって 総損失は 5,856,380 千円 5,839,398 千円 ( 408 )

4 であるので 差引き 16,981 千円の利益を生じた これは自動車損害賠償保障事業に係る利益 300,076 千円と自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損失 283,094 千円との合計額である 自動車損害賠償保障事業に係る利益は 法第 218 条の規定により翌年度に繰り越して整理することとし 自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損失は 法附則第 59 条第 2 項の規定により基金を減額して整理することとした ( 2 ) 自動車検査登録勘定 この勘定は 自動車検査登録等事務の収支を経理するもので 検査登録印紙収入を主な財源として業務取扱費等を支出している (Ⅰ) 歳入歳出決算の概要 ( 単位百万円 ) 歳検査登録印紙収入検査登録手数料収入一般会計より受入他勘定より受入雑収入前年度剰余金受入 入 30,927 2, , ,956 歳 独立行政法人自動車技術総合機構運営費 2,443 独立行政法人自動車技術総合機構施設整備費 3,464 業 務 取 扱 費 26,337 施 設 整 備 費 1,081 予 備 費 計 33,326 出 計 48,967 翌年度の歳入に繰り入れる額 15,641 ( 歳入 ) 平成 29 年度における歳入予算額は 46,432,156 千円であって その内訳は当初予算額 46,436,565 千円予算補正修正減少額 4,409 千円であり 予算補正修正減少額は 既定予算の不用額を修正減少することに伴い 自動車重量税業務取扱費財源に充てるための一般会計からの受入見込額を修正減少したものである この予算額に対し収納済歳入額は 48,967,549 千円であって 差引き 2,535,393 千円を増加した これは前年度において業務取扱費が予定より少なかったこと等により 前年度剰余金受入が予定を上回ったこと等のためである 本年度における収納済歳入額等を事項別に示せば 次のとおりである ( 409 )

5 事項歳入予算額収納済歳入額 歳入予算額と収納済歳入額との差 ( 単位千円 ) 歳入予算額に対する収納済歳入額の割合 (%) 検査登録印紙収入 30,315,765 30,927, , 検査登録手数料収入 2,477,033 2,548,495 71, 一般会計より受入 291, ,137 1, 他 勘 定 よ り 受 入 1,146,540 1,065,238 81, 雑 収 入 120, ,837 60, 前年度剰余金受入 12,081,137 13,956,115 1,874, 計 46,432,156 48,967,549 2,535, ( 歳出 ) 平成 29 年度における歳出予算現額は であって その内訳は 歳出予算額 当初予算額 予算補正修正減少額 前年度繰越額 36,921,794 千円 36,225,303 千円 36,229,712 千円 4,409 千円 696,491 千円 であり 予算補正修正減少額は 業務取扱いに必要な既定予算の不用額を修正減少したものである この予算現額に対し支出済歳出額は 33,326,277 千円翌年度繰越額は 1,665,157 千円不用額は 1,930,360 千円であって 翌年度繰越額は 施設整備費において 計画に関する諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したため 年度内に支出を終わらなかったこと等によるものであり 不用額は 業務取扱費において 退職者数及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより 退職手当を要することが少なかったこと等のため生じたものである 本年度における支出済歳出額等を主要経費別及び事項別に示せば 次のとおりである ( 主要経費別 ) ( 単位千円 ) 主要経費歳出予算額歳出予算現額支出済歳出額翌年度繰越額不用額 その他の事項経費 36,075,303 36,771,794 33,326,277 1,665,157 1,780, 予備費 150, , ,000 計 36,225,303 36,921,794 33,326,277 1,665,157 1,930, ( 事項別 ) ( 単位千円 ) 事項歳出予算額歳出予算現額支出済歳出額翌年度繰越額差引額 独立行政法人自動車技術総合機構運営費交付金に必要な経費独立行政法人自動車技術総合機構施設整備に必要な経費 2,443,153 2,443,153 2,443, ,792,405 3,998,821 3,464, ,792 7, ( 410 )

6 事項歳出予算額歳出予算現額支出済歳出額翌年度繰越額差引額 ( 単位千円 ) 業務取扱いに必要な経費 27,170,683 27,208,375 25,531,524 1,676, 車両の環境対策に必要な経費 455, , ,952 64, 車両の安全対策に必要な経費 434, , ,660 19, 施設整備に必要な経費 1,779,549 2,231,932 1,081,193 1,138,364 12, 予 備 費 150, , ,000 計 36,225,303 36,921,794 33,326,277 1,665,157 1,930, (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績 ( 1 ) 自動車検査登録業務量 本年度における自動車数 検査登録件数等は 次のとおりである 区分予定 ( A) 実績 ( B) (B)/(A)(%) 年度末総車両数 ( 千両 ) 81,956 81, 年度末検査対象車両数 ( 千両 ) 48,782 49, 年度末登録対象車両数 ( 千両 ) 47,117 47, 検 査 件 数 ( 千件 ) 26,056 25, 登 録 件 数 ( 千件 ) 16,034 16, また 平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における検査件数及び登録件数は 次のとお りである ( 検査件数 ) ( 単位千件 ) 区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 新 規 検 査 4,544 4,151 4,211 4,489 4,497 継 続 検 査 21,122 21,129 20,869 21,345 20,323 構 造 変 更 検 査 再 検 査 等 計 26,463 26,039 25,781 26,439 25,398 ( 登録件数 ) ( 単位千件 ) 区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 新 規 登 録 4,366 4,076 4,038 4,317 4,323 変 更 登 録 1,310 1,187 1,186 1,219 1,252 移 転 登 録 6,638 6,267 6,209 6,246 6,341 抹 消 登 録 4,250 3,950 3,857 3,873 3,973 嘱 託 登 録 更 正 登 録 登 録 関 係 業 務 計 17,538 16,397 16,183 16,492 16,705 ( 2 ) 独立行政法人自動車技術総合機構運営費 独立行政法人自動車技術総合機構が行う業務の財源の一部に充てるため 同機構に対し 2,443,153 千円の運営費交付金を交付した ( 411 )

7 独立行政法人自動車技術総合機構は 安全 環境 燃費に関する国の基準への適合性の審査 自動車が保安基準に適合するかどうかの審査等を行った ( 3 ) 独立行政法人自動車技術総合機構施設整備費独立行政法人自動車技術総合機構が施行する自動車等審査施設の整備費に充てるため 同機構に対し 3,464,793 千円を補助した ( 4 ) 施設整備費本年度における施設整備の概要は 次のとおりである 庁 舎 建替 3 箇所 ( 神奈川 石川 愛媛 ) ( 3 ) 自動車事故対策勘定 この勘定は 自動車事故対策事業の収支を経理するもので 積立金からの受入金を主な財源として独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金等を支出している (Ⅰ) 歳入歳出決算の概要 ( 単位百万円 ) 歳 入 積 立 金 よ り 受 入 8,842 償 還 金 収 入 1,086 雑 収 入 2,501 独立行政法人自動車事故対策機構納付金収入 1,492 前年度剰余金受入 37 歳出自動車事故対策費独立行政法人自動車事故対策機構運営費独立行政法人自動車事故対策機構施設整備費業務取扱費自動車検査登録勘定へ繰入計 5,167 6, ,400 計 13,960 積立金として積み立てる額 1,559 ( 歳入 ) 平成 29 年度における歳入予算額は 12,656,578 千円 である この予算額に対し 収納済歳入額はであって 差引き 13,960,516 千円 1,303,938 千円 を増加した これは中期目標期間の終了に係る納付金の受入れがあったこと等により 独立行政法人自動車事故対策機構納付金収入があったこと等のためである 本年度における収納済歳入額等を事項別に示せば 次のとおりである ( 単位千円 ) 事項歳入予算額収納済歳入額 歳入予算額と収納済歳入額との差 歳入予算額に対する収納済歳入額の割合 (%) 積立金より受入 9,079,049 8,842, , ( 412 )

8 事項歳入予算額収納済歳入額 歳入予算額と収納済歳入額との差 ( 単位千円 ) 歳入予算額に対する収納済歳入額の割合 (%) 償 還 金 収 入 1,086,289 1,086, 雑 収 入 2,491,240 2,501,966 10, 独立行政法人自動車事故対策機構納付金収入 1,492,422 1,492,422 前年度剰余金受入 37,692 37,692 計 12,656,578 13,960,516 1,303, ( 歳出 ) 平成 29 年度における歳出予算現額は であって その内訳は 歳出予算額 前年度繰越額 である 12,694,270 千円 12,656,578 千円 37,692 千円 この予算現額に対し支出済歳出額は 12,400,827 千円不用額は 293,442 千円であって 不用額は 自動車事故対策費において 独立行政法人自動車事故対策機構における介護料支給費が予定を下回ったこと等により 自動車事故対策費補助金を要することが少なかったこと等のため生じたものである 本年度における支出済歳出額等を主要経費別及び事項別に示せば 次のとおりである ( 主要経費別 ) ( 単位千円 ) 主要経費歳出予算額歳出予算現額支出済歳出額翌年度繰越額不用額 その他の事項経費 12,656,578 12,694,270 12,400, , ( 事項別 ) ( 単位千円 ) 事項歳出予算額歳出予算現額支出済歳出額翌年度繰越額差引額 自動車事故対策に必要な経費独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金に必要な経費独立行政法人自動車事故対策機構施設整備に必要な経費業務取扱費財源の自動車検査登録勘定へ繰入れに必要な経費 5,435,692 5,435,692 5,167, , ,843,239 6,843,239 6,843, ,966 75,966 73,980 1, , , ,519 22, 計 12,656,578 12,694,270 12,400, , (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績 ( 1 ) 自動車事故対策費補助金支出状況 自動車事故対策として介護に要する費用の一部を支給する事業等を行う独立行政法人自動車事 ( 413 )

9 故対策機構等に対し 5,108,099 千円を補助した 平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における補助金の支出状況を示せば 次のとおりで ある ( 単位 千円 ) 区 分 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 29 年 度 自動車事故対策費補助金 5,074,242 5,067,671 5,030,655 5,086,394 5,108,099 ( 2 ) 独立行政法人自動車事故対策機構運営費 独立行政法人自動車事故対策機構が行う業務のうち 独立行政法人自動車事故対策機構法 ( 平 14 法 183) 第 13 条に規定する業務の財源の一部に充てるため 同機構に対し 6,843,239 千円の運 営費交付金を交付した 独立行政法人自動車事故対策機構は 自動車運送事業者に対する運行管理の指導 自動車運転 者に対する運転適性診断 自動車事故被害者の援護対策の実施等を行った ( 3 ) 独立行政法人自動車事故対策機構施設整備費 独立行政法人自動車事故対策機構の医療機器整備等に充てるため 同機構に対し 73,980 千円 を補助した ( 4 ) 損 益 本年度における損益計算上の総利益は 3,994,389 千円 であって 総損失は 12,405,021 千円 であるので 差引き 8,410,631 千円 の損失を生じた この損失は 法附則第 60 条第 2 項の規定により基金を減額して整理することとした ( 4 ) 空港整備勘定 この勘定は 空港法 ( 昭 31 法 80) 第 2 条に規定する空港及び同法附則第 2 条第 1 項の政令で定める飛行場 ( これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む 以下 空港 という ) の設置 改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金 負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うもの等の経理を行うものである ( 414 )

10 (Ⅰ) 歳入歳出決算の概要 歳 入 空 港 使 用 料 収 入 238,136 一般会計より受入 85,685 地方公共団体工事費負担金収入 8,768 償 還 金 収 入 15,301 配 当 金 収 入 6,848 空港等財産処分収入 1,487 雑 収 入 36,777 前年度剰余金受入 106,733 計 499,738 ( 単位 百万円 ) 歳 出 空港等維持運営費 141,356 空 港 整 備 事 業 費 95,568 北海道空港整備事業費 12,797 離島空港整備事業費 1,551 沖縄空港整備事業費 45,224 航空路整備事業費 31,754 地域公共交通維持 活性化推進費 4,483 空港等整備事業工事諸費 1,583 収益回収公共事業資金貸付金償還金一般会計へ繰入 2,616 国債整理基金特別会計へ繰入 45,904 予 備 費 計 382,841 翌年度の歳入に繰り入れる額 116,896 ( 歳入 ) 平成 29 年度における歳入予算額は であって その内訳は 当初予算額予算補正追加額予算補正修正減少額 395,066,987 千円 389,906,809 千円 5,276,996 千円 116,818 千円 であり 予算補正追加額は 法附則第 259 条の 3 第 7 項の規定による空港整備事業に要する経費 の財源に充てるための一般会計からの受入見込額等の増加を補正追加したものであり 予算補正修正減少額は 既定予算の不用額を修正減少することに伴い 空港整備事業の財源に充てるための一般会計からの受入見込額を修正減少したものである この予算額に対し収納済歳入額は 499,738,112 千円であって 差引き 104,671,125 千円を増加した これは前年度において空港整備事業費の繰越しがあったこと等により 前年度剰余金受入が予定より多かったこと等のためである 本年度における収納済歳入額等を事項別に示せば 次のとおりである ( 単位千円 ) 事項歳入予算額収納済歳入額 歳入予算額と収納済歳入額との差 歳入予算額に対する収納済歳入額の割合 (%) 空 港 使 用 料 収 入 226,261, ,136,352 11,874, 一般会計より受入 84,052,238 85,685,350 1,633, 地方公共団体工事費負担金収入 9,307,643 8,768, , 償 還 金 収 入 15,301,949 15,301, 配 当 金 収 入 6,399,917 6,848, , 空港等財産処分収入 1,834,159 1,487, , ( 415 )

11 事項歳入予算額収納済歳入額 歳入予算額と収納済歳入額との差 ( 単位千円 ) 歳入予算額に対する収納済歳入額の割合 (%) 雑収入 25,353,820 36,777,147 11,423, 前年度剰余金受入 26,555, ,733,034 80,177, 計 395,066, ,738, ,671, ( 歳出 ) 平成 29 年度における歳出予算現額は であって その内訳は 歳出予算額 当初予算額 予算補正追加額 予算補正修正減少額 前年度繰越額 467,708,788 千円 395,066,987 千円 389,906,809 千円 5,276,996 千円 116,818 千円 72,641,801 千円 であり 予算補正追加額は 災害の防止のため緊急に対応すべき事業として国が施行する空港の滑走路等の改良工事等に必要な経費等を補正追加したものであり 予算補正修正減少額は 空港等整備事業工事諸費に必要な既定予算の不用額を修正減少したものである この予算現額に対し支出済歳出額は 382,841,583 千円翌年度繰越額は 68,556,348 千円不用額は 16,310,856 千円であって 翌年度繰越額は 空港整備事業費において 計画に関する諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したため 年度内に支出を終わらなかったこと等によるものであり 不用額は 施工方法の見直しによる事業計画の変更をしたこと 契約価格が予定を下回ったこと等により 空港整備事業費を要することが少なかったこと等のため生じたものである 本年度における支出済歳出額等を主要経費別及び事項別に示せば 次のとおりである 主要経費 国債費公共事業関係費港湾空港鉄道等整備事業費その他の事項経費予備費 計 ( 主 要 経 費 別 ) ( 単位 千円 ) 歳出予算現額 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 に対する支出済歳出額の割 合 (%) 48,870,835 48,870,835 48,520, , ,048, ,690, ,837,481 68,556,348 4,817,281 4,817,281 4,483, , , ,066, ,708, ,841,583 68,556,348 15,296, , ,000 16,310, ( 事項別 ) ( 単位千円 ) 事項歳出予算額歳出予算現額支出済歳出額翌年度繰越額差引額 空港等の維持運営に必要な経費空港整備事業に必要な経費 147,162, ,162, ,356,813 5,805, ,594, ,274, ,773,956 66,643,886 8,856, ( 416 )

12 事項歳出予算額歳出予算現額支出済歳出額翌年度繰越額差引額 ( 単位千円 ) 奄美群島空港整備事業に必要な経費 419, , ,955 63,025 20, 航空路整備事業に必要な経費 32,169,431 34,066,638 31,754,861 1,806, , 地域公共交通の維持 活性化の推進に 4,817,281 4,817,281 4,483, , 必要な経費 空港等整備事業工事諸費に必要な経費 1,703,228 1,735,413 1,583,894 42, , 一般会計へ繰入れに必要な経費 2,616,534 2,616,534 2,616, 国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費 46,254,301 46,254,301 45,904, , 予 備 費 330, , ,000 計 395,066, ,708, ,841,583 68,556,348 16,310, (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績 ( 1 ) 空港整備事業 空港法 離島振興法 ( 昭 28 法 72) 奄美群島振興開発特別措置法 ( 昭 29 法 189) 及び 沖 縄振興特別措置法 ( 平 14 法 14) に基づき 次の空港について空港整備事業を行った ( イ ) 直轄事業 事項空港名 空港整備事業費空港整備事業費 ( 国管理空港 ) 東京国際 仙台 新潟 広島 高松 松山 ( 実績額 91,982,747 千円 ) 高知 福岡 北九州 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島会社管理空成田国際 中部国際 関西国際 大阪国際 ( 港 ) 特定地方管秋田 山形 山口宇部 ( 理空港 ) 地方管理空青森 花巻 庄内 福島 富山 能登 ( 港 ) 松本 静岡 神戸 南紀白浜 鳥取 出雲 岡山 佐賀 ( 共用空港 ) 三沢 百里 小松 美保 岩国 徳島その他の空名古屋 八尾港 ( ) 北海道空港整備事業費空港整備事業費 ( 国管理空港 ) 新千歳 稚内 釧路 函館 ( 実績額 11,898,670 千円 ) 特定地方管旭川 帯広 ( 理空港 ) 地方管理空利尻 中標津 紋別 女満別 ( 港 ) ( 共用空港 ) 札幌 合計 合計 14 空港 4 空港 3 空港 14 空港 6 空港 2 空港 43 空港 4 空港 2 空港 4 空港 1 空港 11 空港 ( 417 )

13 事項空港名 離島空港整備事業費 空港整備事業費地方管理空大島 新島 神津島 三宅島 佐渡 隠岐 ( 実績額 939,507 千円 ) ( 港 ) 対馬 小値賀 福江 上五島 壱岐 屋久島 奄美 喜界 徳之島 与論 沖縄空港整備事業費 空 港 整 備 事 業 費 ( 国管理空港 ) 那覇 ( 実績額 44,571,499 千円 ) 地方管理空 粟国 久米島 慶良間 宮古 下地島 港 ( ロ ) 補助事業 ( ) 多良間 新石垣 波照間 与那国 事項空港名 計 合計 16 空港 1 空港 9 空港 10 空港 空港整備事業費空港整備事業費補助 ( 実績額 861,863 千円 ) ( ) ( ) ( ) 特定地方管秋田理空港地方管理空青森 庄内 富山 能登 松本 南紀白浜 港岡山 佐賀その他の空名古屋 但馬港 北海道空港整備事業費空港整備事業費補助 ( 国管理空港 ) 釧路 ( 実績額 862,460 千円 ) 特定地方管旭川 帯広 ( 理空港 ) 地方管理空中標津 紋別 女満別港 離島空港整備事業費空港整備事業費補助 ( 実績額 611,794 千円 ) 沖縄空港整備事業費空港整備事業費補助 ( 実績額 643,171 千円 ) ( 2 ) 空港周辺環境対策事業 ( ) 合計 合計 1 空港 8 空港 2 空港 11 空港 1 空港 2 空港 3 空港 6 空港 地方管理空対馬 福江 屋久島 奄美 喜界 ( 港 ) 計 5 空港 地方管理空南大東 宮古 新石垣 与那国 ( 港 ) 計 4 空港 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 ( 昭 42 法 110) に基 づき 次の空港及び施設について空港周辺環境対策事業を行った 事項空港 施設名 空 港 整 備 事 業 費 空港周辺環境整備事業費 函館 東京国際 高松 松山 福岡 熊本 鹿児島 那覇 計 8 空港 ( 実績額 1,729,485 千円 ) 住 宅 件 数 住 宅 件 数 教育施設等騒音防止対策 ( 函館市 ) 7 ( 大田区 ) 61 事業費補助 ( 新潟市 ) 51 ( 松山市 ) 25 ( 実績額 573,188 千円 ) ( 南国市 ) 1 ( 福岡市 ) 96 ( 春日市 ) 7 ( 大野城市 ) 108 ( 宮崎市 ) 12 ( 那覇市 ) 281 ( 豊見城市 ) 3 計 652 件 ( 418 )

14 ( 3 ) 航空路整備事業航空保安施設 航空交通管制施設等の改良工事として 次の施設について航空路整備事業を行った 事項施設名 航空路整備事業費 航空路整備事業費 ( 実績額 31,742,861 千円 ) 航空路監視レーダー整備 管制情報処理システム整備 航空交通管制部整備 システム開発評価 危機 管理センター整備 遠隔対空通信施設整備 航空路情報提供施設整備 航空衛星システム整備 保 安 施 設 整 備 通 信 施 設 整 備 訓 練 施 設 整 備 気 象 施 設 整 備 いわき ORSR ほか 6 箇所システム開発評価 危機管理センターほか 5 箇所福岡航空交通管制部ほか 5 箇所システム開発評価 危機管理センター八丈 RCAG ほか 7 箇所所沢 AEIS ほか 12 箇所常陸太田衛星センターほか 2 箇所名古屋 VORTAC ほか 22 箇所東京国際対空通信局ほか 6 箇所航空保安大学校ほか 1 箇所気象庁 ( 4 ) 地域公共交通維持 活性化推進費離島航空路線の運航を確保するために使用する航空機等の購入に要する費用の一部として航空運送事業者に対し 4,483,416 千円の補助金を交付した ( 419 )

15 保障勘定損益計算書 損失利益 科目 前 年 度 決 算 額 29 年 度 決 算 額 比 較 増 減 額 備考科目 前 年 度 決 算 額 29 年 度 決 算 額 比 較 増 減 額 備考 保障金 1, 賦課金 2,012 1, 払戻金 利子収入 保障業務委託費 雑収入 1,268 1, 自動車検査登録勘定へ繰入 再保険金及保険金 次年度繰越支払備金 , 前年度繰越支払備金 保障支払備金 再保険及保険支払備金 3,432 3, ,556 2, 保障金のうち前年度に未払いとなったものが減少したため 保障支払備金 再保険及保険支払備金 , 前年度繰越未経過賦課金 1,677 1, 次年度繰越未経過賦課金 未収金償却引当損本年度利益 1, ,137 1, ,120 損害賠償金債権の回収に係る未回収金が多かったことにより引当損が増加したため 合計 8,683 5,856 2,827 合計 8,683 5,856 2,827 ( 420 )

16 保障勘定貸借対照表 借方貸方 科目 現金預金未収金 前年度末決算額 73,557 51, 年度末決算額 73,849 51,914 比 較 増 減 額 備考科目 決算上の剰余金が発生したため 支払備金 保障支払備金 前年度末決算額 年度末決算額 1,212 1,158 比 較 増 減 額 備考 未収賦課金未収回収金一般会計繰入金 ,335 49, ,562 49, 再保険及保険支払備金 未経過賦課金未払金 80 1, , 未払保障業務委託費 未収金償却引当金 36,545 36, 基 金 繰 越 利 益 本 年 度 利 益 14, ,400 3,137 14, , ,549 3,120 前年度に利益が生じたため 合計 174, , 合計 174, , ( 421 )

17 自動車事故対策勘定損益計算書 科目 自動車事故対策委託費自動車事故対策費補助金独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金独立行政法人自動車事故対策機構施設整備費補助金自動車検査登録勘定へ繰入独立行政法人自動車事故対策機構貸付金免除損 損失利益 前 年 度 決 算 額 58 5,086 6, 年 度 決 算 額 58 5,108 6, 比 較 増 減 額 備考科目 医療機器等の整備に充てるための補助金が減少したため 独立行政法人自動 車事故対策機構納 付金 利 子 収 入 雑 収 入 本 年 度 損 失 前 年 度 決 算 額 2, , 年 度 決 算 額 1,492 2, ,410 比 較 増 減 額 1, ,650 備考 中期目標期間の終了に係る納付金の受入れがあったこと等のため 合計 12,782 12, 合計 12,782 12, 自動車事故対策勘定貸借対照表 借方貸方 科目 現金預金一般会計繰入金独立行政法人自動車事故対策機構貸付金独立行政法人自動車事故対策機構出資金本年度損失出資金評価差損 前年度末決算額 188, ,768 6,206 10,656 10,060 2, 年度末決算額 180, ,768 5,115 8,847 8,410 4,234 比 較 増 減 額 7,320 1,090 1,809 1,650 1,809 備考科目 預託金からの取り崩しによる減少のため 前年度末決算額 29 年度末決算額 比 較 増 減 額 基金 653, ,376 10,060 備考 自動車事故対策計画に基づく交付等による減少のため 合計 653, ,376 10,060 合計 653, ,376 10,060 ( 422 )

東京 石見 26,350 26,350 エアーニッポン 東京 岡山 21,750 22,400 東京 広島 22,000 24,200 東京 山口宇部 25,200 26,550 東京 徳島 21,500 22,700 東京 高松 21,650 22,850 東京 高知 23,450 24,650

東京 石見 26,350 26,350 エアーニッポン 東京 岡山 21,750 22,400 東京 広島 22,000 24,200 東京 山口宇部 25,200 26,550 東京 徳島 21,500 22,700 東京 高松 21,650 22,850 東京 高知 23,450 24,650 東京 札幌 ( 新千歳 ) 24,700 26,000 北海道国際航空 東京 大阪 ( 関西 ) 16,250 16,850 東京 大阪 ( 伊丹 ) 16,250 16,850 東京 福岡 27,050 28,500 スカイマークエアラインズ (16,000) 東京 沖縄 ( 那覇 ) 30,050 31,050 日本トランスオーシャン航空 大阪 ( 関西 ) 札幌 ( 新千歳 ) 30,850

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<8BC696B18FF38BB595F18D908F9188EA8EAE A E352E C482CC A2E786C73> 第 6 公営企業の平成 20 年度下半期の業務状況 Ⅰ 自動車運送事業 1. 概況 平成 20 年度下半期における経営収支は 収益が111 億 4,700 万円 費用が118 億 7,000 万円となり 差引 7 億 2,300 万円の損失となりました 建設改良工事については ハイブリッドノンステップバスなど路線バス91 両を購入したほか バスロケーションシステムの整備などを実施しました 2. 損益計算書の要旨

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<8E9197BF325F90E096BE97708E9197BF2E786C7378> 第 1 回国保運営協議会 資料 2 平成 28 年度国民健康保険費特別会計歳入歳出決算 説明資料 平成 28 年度国民健康保険費特別会計歳入歳出決算見込 歳入 ( 単位 : 千円 ) 歳出 ( 単位 : 千円 ) H27 年度 H28 年度差引 H27 年度 H28 年度差引説明説明 (A) (B) (B-A) (A) (B) (B-A) 1 保険料 3,666,845 3,514,194 152,651

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