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20 Advancing Productivity, Innovation, and Competitive Success Certified in Production and Inventory Management 16

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25 Japan Society for Human Resource Management: 21

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41 予 算

42 公益財団法人 日本生産性本部 正味財産増減計算書 ( 予算 ) 科目 合計 公 1 社会労働事業 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで 公 2 経営支援事業 公 3 情報化推進事業 公 4 国際交流 海外技術協力事業 公 5 組織広報事業 公 6 生産性向上のための研修施設貸与事業 公益共通 公益事業計 収 1 経営革新事業 収 2 社会情報システム事業 収 3 メディア開発事業 収 4 経営診断 指導事業 収 5 施設貸与事業等 ( 単位 : 千円 ) 収益事業計 法人会計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 13, ,000 2 特定資産等運用益 37, ,000 3受取会費 201,000 27, , , 受取寄附金 160, , , 事業収益 7,663,000 1,030,000 1,190,000 20, ,000 55, ,000 3,065, ,000 2,858, , ,000 30,000 4,598,000 6政府委託事業収益 206,000 60, ,000 46, , 雑収益 3, ,000 経常収益計 8,283,000 1,250,000 1,317,000 20, ,000 55, , ,000 3,632, ,000 2,858, , ,000 30,000 4,598,000 53,000 (2) 経常費用 1 事業費給料手当等 2,312, , ,000 19, , ,000 42,000 1,691, , ,000 70, ,000 1, ,000 退職給付費用 182,000 78,000 40,000 1,000 12,000 8,000 3, ,000 14,000 11,000 4,000 11, ,000 減価償却費 157,000 22,000 26, ,000 2,000 60, ,000 3,000 34,000 1,000 4,000 2,000 44,000 事業費 5,482,000 1,311, ,000 6, ,000 61, ,000 2,993, ,000 1,480, , ,000 15,000 2,489,000 事業費計 8,133,000 2,166,000 1,606,000 26, , , , ,939, ,000 1,735, , ,000 18,000 3,194,000 2 管理費給料手当等 52, ,000 退職給付費用 8, ,000 管理費 30, ,000 管理費計 90, ,000 経常費用計 8,223,000 2,166,000 1,606,000 26, , , , ,939, ,000 1,735, , ,000 18,000 3,194,000 90,000 当期経常増減額 60, , ,000 6,000 4, , , ,000 1,307, ,000 1,123,000 1,000 90,000 12,000 1,404,000 37,000 当期一般正味財産増減額 60, , ,000 6,000 4, , , ,000 1,307, ,000 1,123,000 1,000 90,000 12,000 1,404,000 37,000 一般正味財産期首残高 10,218,922 2,165, ,510 19,310 15, ,183 3,176,466 2,707,010 3,482, ,263 1,781, , , ,891 2,883,903 3,852,350 一般正味財産期末残高 10,278,922 3,081, ,510 25,310 19,202 1,029,183 3,046,466 2,881,010 2,175, ,263 2,904, , , ,891 4,287,903 3,815,350 Ⅱ 正味財産期末残高 10,278,922 3,081, ,510 25,310 19,202 1,029,183 3,046,466 2,881,010 2,175, ,263 2,904, , , ,891 4,287,903 3,815,350 ( 経常費用比率 ) % 26.34% 19.53% 0.32% 6.81% 2.32% 4.74% 0.00% 60.06% 5.38% 21.10% 3.15% 9.00% 0.22% 38.84% 1.09% 39

1 2 1 6 15 1 2 4 8 6 1 6 3 ( 単位 : 千円 ) 予算 H25 年 6 月決算予算消化率 堺市都市緑化基金事業 13,114 2,423 18.5% 緑化普及啓発事業 23,926 6,125 25.6% 公園愛護会支援事業 232,443 42,866 18.4% 市民協働事業 95,875 20,281 21.2% 都市緑化センター指定管理事業 61,104 14,567

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