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当期実績前期実績 ( 平成 ~ 平成 ) ( 平成 ~ 平成 ) 業績予想前期比業績予想比 売 上 高 186, , ,400 +7,438 3,331 営 業 利 益 10,971 12,750 11,410 1,779

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目次 212 年の実績 P3~5 213 年の見通し P6~9 事業別詳細 (212 年 4Q 年間実績 /213 年最新見通し ) 財務状況参考資料 P1~15 P16~18 P19~24 2

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★2013年2月期本決算説明会_森副社長_11日最終版[1]

第 1 四半期の売上収益は 1,677 億円となり 前年からプラス 6.5% 102 億円の増収となりました 売上収益における為替の影響は 前年 で約マイナス 9 億円でしたので ほぼ影響はありませんでした 事業セグメント利益は 175 億円となり 前年から 26 億円の減益となりました 在庫未実現

に異なることもありますのでご留意願います 3.3 ヶ年の収益展望 ( 連結 ) の達成条件について 当社は下記 3 ヶ年の収益展望 ( 連結 ) における目標値を達成するため 以下の達成条件を今後のアクションプ ランとして実行してまいります 現状の事業ドメインにおける達成条件 自社製品の拡販 自社製

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Ⅱ 用語等の説明 今期の状況 来期の状況 前年同期 ( 平成 28 年 4~6 月期 ) と比べた今期 ( 平成 29 年 4~6 月期 ) の状況 前年同期 ( 平成 28 年 7~9 月期 ) と比べた来期 ( 平成 29 年 7~9 月期 ) の状況 前期平成 29 年 1~3 月期 来期平成

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本日の内容 I. 新経営体制 1 年間の振り返り II. 映像事業の再建 III. 中期ビジョン達成に向けて (2014 年 3 月期 ~2017 年 3 月期 ) 2

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連結財政状態計算書分析 資産 3,832 億円増 6 兆 2,638 億円 その他 +23 6,264 有形固定資産が減少したものの ビッグローブな どの連結子会社化に伴う資産の増加 au WALLET クレジットカード事業の拡大やau 携帯電話端末の 営業債権及びその他の債権 +16 割賦販売によ

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( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 15, 1, 金 12, 8, 額 9, 6, 営業利益 売上高営業利益率 経常利益 売上高経常利益率 当期利益 売上高当期利益 1.% 8.% 6.% 6, 4, 4.% 3, 2, 2.% '13- 上 '13- 上 '13- 上 '13- 上.% 売上高につ

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( 億円 ) ( 億円 ) 営業利益 経常利益 当期純利益 金 25, 2, 15, 12, 営業利益率 経常利益率 額 15, 9, 当期純利益率 6. 1, 6, 4. 5, 3, 2.. 2IFRS 適用企業 8 社 214 年度 215 年度前年度差 ( 単位 : 億円 ) 前年

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通期 連結の売上高 営業利益 経常利益としては 過去最高 のれん及び固定資産に係る減損損失を特別損失として 517 億円計上 当期純利益が 3 月 30 日付での予想数値より増加したのは 予想数値公表時の見込み額と比べ 最終決算数値により確定した減損損失額が 53 億円 減少したことによる 事業環境

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連結財政状態計算書分析 資産 1,85 億円増 5 兆 8,72 億円 ジュピターショップチャンネルの新規連結化な 営業債権及び現金及びその他の債権現金同等物 その他の流動資産 +22 5,87 どに伴う資産の増加に加え au WALLET クレジッ トカード事業の拡大 au 携帯電

本日の説明内容 総括 2019 年 3 月期第 1 四半期実績 2019 年 3 月期通期見通し 主要施策の進捗 1

2. キャッシュ フローの状況 (1) 営業活動によるキャッシュ イン 6,095 億円 ( 前期比 +290 億円 ) ビジネス 観光ともにご利用が順調に推移し 当社の運輸収入が増加したことに加え 法人税等の支払額が減少したことなどにより 営業活動の結果得られた資金収入は増加 (2) 投資活動によ

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経営説明会 収益改善計画 幸後和壽 2013 年 2 月 28 日

CONTENTS ー説明内容ー 1 現状と目標 2 多結晶シリコン事業の再構築 3 多結晶シリコン事業以外の収益向上 4 全社の収益改善 5 収益計画と資金計画 1

1 現状と目標 1. 2012 年度業績予想 配当予想の修正 2. 業績推移 3. 現 3ヵ年計画と2012 年度業績予想の比較 4. 収益改善計画の目標値 2

1 現状と目標 1. 2012 年度業績予想 期末配当予想の修正 2012 年度予想 2012 年度予想差異連結今回修正 2/5 修正金額 % ( 単位 : 億円 ) 売上高 2,585 2,585 0 0 営業利益 40 40 0 0 経常利益 0 0 0 0 当期純損益 410 115 295 - 多結晶シリコン製造設備 乾式シリカ製造設備の減損 : 約 275 億円多結晶シリコン用原材料の評価損 : 約 20 億円 1 株当たり配当金 中間 期末 合計 今期予想 0 円 ( 実績 ) 3 円 3 円 前期実績 3 円 3 円 6 円 3

1 現状と目標 2. 業績推移 連結 3,009 8% 227 売上高営業利益営業利益率 ( 単位 : 億円 ) 2,731 2,897 2,823 2,585 6% 7% 201 164 5% 137 2% 40 現状 市場環境の急激な悪化に伴う多結晶シリコン事業の収益低下により 2012 年度は大幅な減益を予想 多結晶シリコン事業の再構築をはじめ グループを挙げての構造改革による収益改善が急務 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 ( 予想 ) 4

1 現状と目標 3. 現 3 ヵ年計画と 2012 年度業績予想の比較 現 3 ヵ年計画の数値目標は 多結晶シリコンの収益低下などにより 大幅な未達となる見込み 連結 2,860 900 675 540 670 695 550 515 395 400 330 売上高 2,585 765 330 ( 単位 : 億円 ) 化成品特殊品セメント機能部材その他調整 120 50 45 25 30 30 20 25 50 営業利益 ( 化成品は 0) 40 0 45 40 20 2012 年度 ( 現 3 ヵ年 ) 2012 年度 ( 予想 ) 2012 年度 ( 現 3 ヵ年 ) 2012 年度 ( 予想 ) 5

1 現状と目標 4. 収益改善計画の目標値 多結晶シリコン事業の再構築 既存事業 新規事業の収益向上 全社の徹底した支出削減を柱とする 収益改善計画 の実行により 大幅な業績回復を目指す 連結 売上高営業利益営業利益率 ( 単位 : 億円 ) 3,205 3,580 7% 2,585 6% 180 250 ( 前提 ) 為替 :90 円 /$ 国産ナフサ :60,000 円 /kl 2% 40 2012 年度 ( 予想 ) 2015 年度 ( 目標 ) 2017 年度 ( 目標 ) 6

2 多結晶シリコン事業の再構築 1. 多結晶シリコンの事業環境 2. 事業の再構築 3. まとめ 7

2 多結晶シリコン事業の再構築 1. 多結晶シリコンの事業環境 半導体向け 太陽電池向けともに供給過剰に伴い市況は急激に悪化 当面 市況低迷は続くと予測 中 長期的には 需要拡大と競争力のないメーカーの生産停止等により 需給ギャップは徐々に縮小し 2015 年頃には需要と主要メーカー供給能力がバランスすると予測 供給能力 / 需要 ( トン ) 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 当社予測 需要 ( 多結晶太陽電池 ) 需要 ( 単結晶太陽電池 ) 需要 ( 半導体 ) その他メーカーの供給能力 主要メーカーの供給能力 ( 注 1) 主要メーカーは Solarbuzz の Tier1 メーカー ( 注 2) 需要は isuppli Solarbuzz を基に 当社予測 8

2 多結晶シリコン事業の再構築 1. 多結晶シリコンの事業環境 単位 : トン 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 半導体向け多結晶シリコンの需要予測 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 新興国でのモバイル機器の需要増などを背景に半導体向け多結晶シリコンは年率 4% 程度の堅調な需要増が見込まれる ( 注 )SEMI 発表データを基に当社予測 太陽電池向け多結晶シリコンの需要予測 単位 : トン 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 太陽電池導入量は年率 10~20% の成長が見込まれ 太陽電池向け多結晶シリコンは 2015 年で 10 万トン 2017 年で 20 万トンの需要増を予測 (2012 年比 ) ( 注 ) isuppli Solarbuzz を基に当社予測 9

2 多結晶シリコン事業の再構築 2. 事業の再構築 1 計画の骨子 計画の骨子 販売計画生産計画製造コスト減損 評価損 当面は数量より利益重視の販売 2017 年度において半導体向け : シェア25% 以上太陽電池向け : マレーシア生産分をフル販売 トクヤママレーシアと徳山製造所で多結晶シリコンの最適生産体制構築 徳山製造所では併産品であるシリカやシランガスを含めた最適生産バランス構築 トクヤママレーシア : 30% 以上のキャッシュコスト削減 徳山製造所 : シリカ シランガスとの最適生産バランス構築による製造コストの極小化 徳山製造所設備の減損 多結晶シリコン用原材料の評価損 ( 注 ) 本計画における多結晶シリコン事業とは 多結晶シリコンに加え 併産品であるシリカ シランガスも含めた事業を指す 10

2 多結晶シリコン事業の再構築 2. 事業の再構築 2 販売計画 販売数量 ( トン / 年 ) 20,000 15,000 太陽電池ク レート 半導体向け販売強化策 大手顧客との関係強化 新規顧客の獲得 10,000 5,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 年度 半導体ク レート 太陽電池向け販売強化策 既存顧客との取引拡大 川下との連携による販売数量増 ソリューション提案型の営業強化 11

2 多結晶シリコン事業の再構築 2. 事業の再構築 3 生産計画 拠点 フ ラント生産ク レート 生産計画 トクヤママレーシア PS 1 半導体向け主体 2013 年 6 月 営業運転開始 早期に半導体向けの認定取得を目指す トクヤママレーシア PS 2 太陽電池向け 2015 年 4 月 営業運転開始 ( 注 ) 早期にフル生産を目指す 徳山製造所 半導体向け主体 トクヤママレーシアの半導体向け認定取得状況 に応じ 生産量を徐々に縮小 シリカ シランガスとの最適生産バランス構築 ( 注 ) 営業運転開始時期は市場環境に応じ柔軟に対応するが本計画の前提条件では 2015 年 4 月とした 12

2 多結晶シリコン事業の再構築 2. 事業の再構築 4 製造コストダウン 拠点 トクヤママレーシア 徳山製造所 原料調達の多様化 更なる生産性の向上 製造コストダウン マネジメントスタッフの現地化推進 キャッシュコスト 30% 以上ダウン ( マレーシア計画立案時との比較 ) シリカ シランガスとの最適生産バランス構築 原料調達の多様化 設備の減損 人員の適正化 製造コストの極小化 13

2 多結晶シリコン事業の再構築 2. 事業の再構築 5 設備の減損 原材料の評価損 減損 評価損 徳山製造所多結晶シリコン製造設備の減損 ( 乾式シリカ製造設備を含む ) 金額 約 275 億円 (2012 年度末に計上予定 ) 多結晶シリコン用原材料の評価損 約 20 億円 (2012 年度末に計上予定 ) 14

2 多結晶シリコン事業の再構築 3. まとめ 特殊品 540 売上高営業利益 670 35 ( 単位 : 億円 ) 930 75 2015 年以降 多結晶シリコンの事業環境は回復基調を予想 2017 年度において トクヤママレーシア : フル生産フル販売 徳山製造所 : シリカ シランガスとの最適生産バランスの確立 シリカ新製品の上市 20 継続的な黒字体質を確立し グローバル市場において再び成長軌道へ乗せ 収益の柱とする 2012 年度 ( 予想 ) 2015 年度 ( 目標 ) 2017 年度 ( 目標 ) 前提 為替 :90 円 /$ トクヤママレーシアの設備償却方法 :15 年定額 15

3 多結晶シリコン事業以外の収益向上 1. 新規事業と構造改革 2. 重点検討項目 16

3 多結晶シリコン事業以外の収益向上 1. 新規事業と構造改革 2017 年度までに収益に寄与する新規事業と構造改革 セグメント 新規事業と構造改革 化成品液化水素事業の確実な立ち上げ (2013 年 6 月稼動予定 ) セメント石膏ボードリサイクル事業の立ち上げ (2013 年 3 月稼動予定 ) 機能部材 NF 事業紙おむつの需要拡大を的確に捉えた供給 販売体制の確立 ( 天津徳山塑料第 2 期 2013 年 10 月稼動予定 ) エクセルシャノン事業再構築による再生と成長 17

3 多結晶シリコン事業以外の収益向上 2. 重点検討項目 更なる収益向上を目指すための重点検討項目 セグメント化成品セメント研究開発 重点検討項目 塩素誘導品ポートフォリオの見直し マレーシア電解事業の FS 海外事業展開の検討 インフラの強化 燃料電池用材料の事業化 窒化アルミニウム単結晶の事業化 18

4 全社の収益改善 2013 年度 ~2017 年度の支出削減策 項目削減額 (2012 年度比 ) 経費 購買費 2013 年度 : 2014 年度以降 : 3 億円削減 5 億円削減 2013 年度 : 17 億円削減 2014 年度以降 : 20 億円削減 物流費 2013 年度以降 : 5 億円削減 修繕費 2013 年度以降 : 5 億円削減 (2013~2017 年度の平均 ) 人件費 2013 年度 : 20 億円削減役員報酬 従業員給与の削減 一時帰休 早期退職制度の拡大など 2014 年度以降 :35 億円削減 (2014~2017 年度の平均 ) 採用抑制 ( グループ会社含む ) 諸手当 福利厚生制度の見直しなど 項目 目標 研究開発費 テーマの厳選 設備投資額 2013 年度以降 : 減価償却費の75% 以内 ( 単体 ) 19

5 収益計画と資金計画 1. 収益改善のロードマップ 2. キャッシュフロー計画 3. 有利子負債残高推移 20

5 収益計画と資金計画 1. 収益改善のロードマップ 多結晶シリコン事業の再構築 全社の収益改善 多結晶シリコン事業の再構築完遂 営業利益 ( 億円 ) 250 PS 1 での半導体ク レート の生産更なるコストタ ウン徳山製造所設備の減損シリカ収益改善 +70 180 +30 +40 40 +85 120 +105 2012 年度 ( 予想 ) 多結晶シリコン事業悪化 ( 改善前 ) 多結晶シリコン事業再構築 その他事業収益向上 全社収益改善 2015 年度 ( 目標 ) 多結晶シリコン事業再構築 その他事業収益向上 2017 年度 ( 目標 ) 21

5 収益計画と資金計画 2. キャッシュフロー計画 単 体 2014 年度まで トクヤママレーシアへの投資で フリーキャッシュフローのマイナスが続く 2015 年度以降 全社挙げての構造改革 支出抑制に加え トクヤママレーシアの投資回収により 安定して 200 億円前後のフリーキャッシュフローを確保 22

5 収益計画と資金計画 3. 有利子負債残高推移単体 ( 有利子負債 : 億円 ) 2,500 短期借入金 CP 社債長期借入金 2,000 D/EレシオネットD/Eレシオ 1,500 (D/Eレシオ) 1.25 1.00 0.75 2014 年度 ( 計画 ) 有利子負債残高 2,280 億円 D/E レシオ 1.2 1,000 500 0 0.50 0.25 0.00 2017 年度 ( 計画 ) 有利子負債残高 1,780 億円 D/E レシオ 0.8 多結晶シリコン事業をはじめとする各事業の収益改善に加え 全社の経費削減やトクヤママレーシアの投資回収によりフリーキャッシュフローを確保し 有利子負債の返済を行う 23

本資料に関するご注意 本資料は情報提供を目的とするものであり 何らかの勧誘を目的とするものではありません 本資料は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものでありますが 不確実性を含んでおり 当社はその正確性 完全性に関する責任を負いません 本資料に記載されている見通しや目標数値等に全面的に依存して投資判断を下すことによって生じるいかなる損失に対しても 当社は責任を負いません 24

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