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決算サマリー 2019 年 3 月期第 1 四半期業績概要 売上高 596 億円 ( 前四半期比横ばい ) 営業利益 60 億円 ( 同 34% 増 ) 自動車向けの需要が コンデンサ中心に堅調 2019 年 3 月期業績予想 上期の業績予想を上方修正 自動車 産業機器の電子化やスマートフォンの高機

2019 年 3 月期第 3 四半期連結業績概要 2019 年 3 月期通期見通しについて 常務執行役員山西哲司 2019 年 3 月期第 3 四半期決算説明会 TDK 株式会社 2019 広報グループ 2019/1/30 3

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決算期変更 平成 29 年 12 月期 ( 第 49 期 ) から事業年度の末日を3 月 31 日から12 月 31 日に変更 経過期間である第 49 期の連結対象期間 1 日本単体 :9ヶ月( 平成 29 年 4 月 1 日から12 月 31 日まで ) 2 海外子会社 :12ヶ月( 平成 29

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2019 年 3 月期決算説明会 2019 年 3 月期連結業績概要 2019 年 5 月 13 日 太陽誘電株式会社経営企画本部長増山津二 TAIYO YUDEN 2017

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2019 年 3 月期通期決算説明会 TDK 株式会社広報グループ 2019 年 4 月 26 日

目次 1. 経営成績営業利益分析 / 海外売上高 / 貸借対照表 2. 業績予想 ( 修正 : 有 ) 3. 研究開発費 / 減価償却費 / 設備投資 4. 株価の状況 5. トピックス P.2 P.10 P.14 P.16 P

( 億円 ) ( 億円 ) 営業利益 経常利益 当期純利益 金 25, 2, 15, 12, 営業利益率 経常利益率 額 15, 9, 当期純利益率 6. 1, 6, 4. 5, 3, 2.. 2IFRS 適用企業 8 社 214 年度 215 年度前年度差 ( 単位 : 億円 ) 前年

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2019 年 3 月期第 3 四半期決算 ご参考資料 2019 年 1 月 31 日日本通運株式会社経営企画部

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2018 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved 年度第 3 四半期連結業績概要 16Q3 増減 増減率 () は為替影響 除く増減率 売上収益 1,878 1, % (+6.4%) 事業セグメント利益 224

平成 29 年 11 月期第 3 四半期決算短信 日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 10 月 11 日 上場会社名 株式会社アメイズ 上場取引所 福 コード番号 6076 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 穴見

平成 29 年 12 月期第 3 四半期決算短信 日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 11 月 7 日 上場会社名 株式会社太陽工機 上場取引所 東 コード番号 6164 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 渡辺 登 問

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目次 212 年の実績 P3~5 213 年の見通し P6~9 事業別詳細 (212 年 4Q 年間実績 /213 年最新見通し ) 財務状況参考資料 P1~15 P16~18 P19~24 2

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( 億円 ) ( 億円 ) 営業利益 経常利益 当期純利益 2, 15, 1. 金 16, 額 12, 12, 9, 営業利益率 経常利益率 当期純利益率 , 6, 4. 4, 3, 2.. 2IFRS 適用企業 1 社 ( 単位 : 億円 ) 215 年度 216 年度前年度差前年度


2018 年度上期の振り返り 代表取締役社長 小郷三朗 2018 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 2

目次 2016 年度第 1 四半期トピックス 2016 年度第 1 四半期連結決算概要 2016 年度連結業績見通し 配当 2

目次 トピックス 217 年度第 1 四半期連結決算概要 217 年度連結業績見通し 配当 2

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2016年3月期 決算説明会

目次 年度第 3 四半期決算 (1) 概要 (2) セグメント別情報 年度業績予想 (1) 概要 (2) セグメント別情報 3. 参考資料 1

部品メーカーの状況 自動車部品メーカー 75 社の 2017 年度通期 (2017 年 年 3 月 ) の業績は 以下のとおりとなった 1. 決算状況 1 日本基準適用企業 63 社 ( ) 前年同期差 前年同期比 売上高 14,135,817 15,044, ,912 +

注記事項 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 無 新規 社 ( 社名 ) 除外 社 ( 社名 ) (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3

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注記事項 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 無 新規 社 ( 社名 ) 除外 社 ( 社名 ) (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3

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四半期事業セグメント 事業セグメント ( 四半期累計 ) ( 百万円 ) 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 売上高 2,866 5,897 8,705 11,352 3,019 6,323 9,245 12,311 前期比 -72.9% 6.8% 8.0% 7.

建設投資及びセメント国内需要推移 建設投資推計 国内需要 輸出 ( 名目値 ) 前年増減 ( 含む輸入 ) 前年増減前年増減 億円 % 千 t % 千 t % 96 年度 828, , ,427 -) 年度 751,906 -) ,573

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2017年6月期第1四半期 決算説明資料

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214 年 3 月期第 1 四半期決算説明会 取締役専務執行役員佐々木康夫 213 年 8 月 26 日フタバ産業株式会社 (#7241)

目次 2 1.214 年 3 月期第 1 四半期決算概況 連結連結 個別個別 2.214 年 3 月期通期業績見通し 連結連結 個別個別

3 連結決算概況

連結連結 214 年 3 月期第 1 四半期決算要約 4 214 年 3 月期第 1 四半期 213 年 3 月期 第 1 四半期 対前期比増減増減率 売上高 959 968 9.9% 営業利益 1 5 4 66.2% 経常利益 4 2 +6 当期純利益 6 +6 為替レート (1 ドル ) 98 円 8 円 18 円の円安

連結連結 214 年 3 月期第 1 四半期決算要約 為替レートレートを前期前期と同レートレートで試算試算したした場合 5 214 年 3 月期第 1 四半期 213 年 3 月期 第 1 四半期 増減 対前期比 増減率 売上高 879 968 89 9.2% 営業利益 1 5 4 66.2% 経常利益 4 2 +6 当期純利益 6 +6 為替レート (1 ドル ) ユーロ 人民元 98 8 円 8 円 今期 122 円 前期 13 円今期 14 円 前期 12 円

連結連結 営業利益営業利益の増減分析 増減分析 ( 対前期比 ) 営業利益の増減 4 億円 億円 ( 5 1 ) 6 減価償却費の減 経費の減 +3 +7 製品構成の変動等による影響 +1 労務費の増 5 売上減による利益の減 19 3 作業屑売却高の減他 2 1 213 年 3 月期第 1 四半期 増益要因 減益要因 214 年 3 月期第 1 四半期

連結連結 営業利益以下営業利益以下の分析 営業利益 当期純利益 1 億円 ( 1 ) 7 営業外収益 +7 営業外費用 4 営業外費用 ( 4 億円 ) の主な項目項目 支払利息 3 億円 1 法人税等 2 営業外収益 (+7 億円 ) の主な項目項目 受取利息 配当金 +3 億円 為替差益 +2 億円 少数株主持分利益 1 営業利益 増益要因 減益要因 当期純利益

連結連結 売上高売上高と営業利益営業利益の四半期推移 売上高の四半期推移 8 ( 億円 ) 1,2 1, 8 6 4 2 7 927 1,21 1,72 968 929 837 918 959 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期 営業利益の四半期推移 ( 億円 ) 8 4 4 28 8 2.6% 2 5 4 1.8%.2%.5%.4%.%.1% -1.7% -1.5% 12 12 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期 ドル / 円 81 79 79 79 8 79 8 83 ユーロ / 円 112 114 113 111 13 13 11 12 122 98 営業利益率 (%) 1% 5% % -5%

連結連結 地域別売上高地域別売上高と営業利益 214 年 3 月期第 1 四半期 213 年 3 月期対前期比第 1 四半期増減増減率 日本 売上高 589 645 56 8.7% 営業利益 4 2 +1 +91.6% 北米 売上高 195 147 +47 +32.5% 営業利益 2 4 +2 欧州 売上高 58 57 + +1.5% 営業利益 1 1 アジア 売上高 156 15 +6 +4.3% 営業利益 1 6 5 76.1% 9 連結調整 合計 売上高 4 32 7 営業利益 2 2 売上高 959 968 9.9% 営業利益 1 5 4 66.2%

連結連結 地域別売上高地域別売上高と営業利益 1 為替レートレートを前期前期と同レートレートで試算試算したした場合 214 年 3 月期第 1 四半期 213 年 3 月期 第 1 四半期 増減 対前期比増減率 日本北米欧州アジア連結調整合計 売上高 589 645 56 8.7% 営業利益 4 2 +1 +91.6% 売上高 154 147 +6 +4.7% 営業利益 2 4 +2 売上高 49 57 8 14.1% 営業利益 1 1 売上高 126 15 23 15.7% 営業利益 1 6 5 76.1% 売上高 4 32 7 営業利益 2 2 売上高 879 968 89 9.2% 営業利益 1 5 4 66.2%

連結連結 地域別四半期業績推移 11 日本 売上高 1, 8 6 4 2 2 432 24 677 687 6 11 748 645 645 63 55 589 13 2 2 14 4 8 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期 営業利益 15 12 9 6 3 3 北米 売上高 2 15 1 5 5 67 14 132 149 147 128 144 172 6 4 3 1 4 4 6 8 195 2 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期 営業利益 4 3 2 1 1

連結連結 地域別四半期業績推移 欧州 売上高 125 1 75 5 25 25 64 6 58 52 57 2 45 4 44 1 1 1 2 3 1 58 1 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期 12 営業利益 5 4 3 2 1 1 アジア 売上高 2 15 1 5 5 154 15 173 17 15 144 131 112 113 156 6 19 16 6 6 4 1-2 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期 営業利益 8 6 4 2 2

連結連結 得意先別売上高 214 年 3 月期第 1 四半期 213 年 3 月期 第 1 四半期 増減 13 数字横 ( ) 内はシェア 対前期比 増減率 1 トヨタグループ 712 (74.3%) 712 (73.6%) + +.% スズキ 92 (9.7%) 99 (1.2%) 6 6.7% 2 三菱自動車 63 (6.6%) 63 (6.6%).7% 3 日産グループ 1 (1.1%) 13 (1.4%) 2 19.% 本田技研 11 (1.2%) 11 (1.2%) + +1.3% 富士ゼロックス 23 (2.4%) 24 (2.5%) 1 6.2% その他 45 (4.7%) 43 (4.5%) +1 +4.3% 合計 959 (1.%) 968 (1.%) 9.9% 1 トヨタグループには ダイハツ トヨタ車体 日野自動車等を含む 2 三菱自動車には 三菱ふそうを含む 3 日産グループには 日産車体を含む

連結連結 有利子負債残高有利子負債残高の推移 14 ( 億円 ) 1,5 1, 1,148 98 87 961 968 5 1/ 3 期 11/ 3 期 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期 1/ 3 期 11/ 3 期 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期 短期借入金 629 393 369 418 43 1 年内返済予定の長期借入金 139 126 259 83 99 長期借入金 375 339 189 47 384 その他 4 5 52 53 53 有利子負債残高 1,148 98 87 961 968

15 個別決算概況

個別個別 214 年 3 月期第 1 四半期決算要約 16 214 年 3 月期第 1 四半期 213 年 3 月期 第 1 四半期 対前期比増減増減率 売上高 584 639 55 8.6% 営業利益 4 1 +3 +167.9% 経常利益 8 1 +9 当期純利益 7 1 +9

個別個別 営業利益営業利益の増減分析 増減分析 ( 対前期比 ) 営業利益の増減 +3 億円 億円 ( 1.8 4.8 ) 17 経費の減減価償却費 +.5 の減 +1.7 製品構成の変動等による影響 3.7 ロイヤルティ等 +4.2 4.8 1.8 原価改善 ( 生産工場 ) +3.4 213 年 3 月期第 1 四半期 増益要因 減益要因 売上減による利益の減 2. 労務費の増 2. 作業屑売却高の減.2 原価改善 ( 調達 その他 ) +1.1 214 年 3 月期第 1 四半期

個別個別 営業利益以下営業利益以下の分析 営業利益 当期純利益 +3 億円 ( 4 7 ) 18 営業外費用 ( 13 億円 ) の主な項目項目 支払利息 1.1 億円 営業外収益 +6.2 営業外費用 2.3 4.7 営業外収益 (+6.2 億円 ) の主な項目項目 受取配当金 +1.7 億円 為替差益 +2.1 億円 法人税等.8 7.8 営業利益 増益要因 減益要因 当期純利益

個別個別 売上高売上高と営業利益営業利益の四半期推移 売上高の四半期推移 19 ( 億円 ) 8 6 4 428 67 679 74 639 641 547 625 584 2 営業利益の四半期推移 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期 ( 億円 ) 4 2 2 4-4.3% 18 12 14 5 1.7% 1 5 2.2% 4.7%.1%.7%.8% -1.7% 12 -.9% 5 営業利益率 (%) 1% 5% % -5% -1% 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期

個別個別 得意先別売上高 214 年 3 月期第 1 四半期 213 年 3 月期 第 1 四半期 2 数字横 ( ) 内はシェア 増減 対前期比 増減率 1 トヨタグループ 372 (63.8%) 416 (65.1%) 43 1.5% スズキ 59 (1.1%) 68 (1.8%) 9 14.1% 2 三菱自動車 55 (9.5%) 63 (9.9%) 7 12.4% 3 日産グループ 1 (1.8%) 13 (2.1%) 2 19.% 本田技研 5 (.9%) 6 (1.1%) 1 23.2% 富士ゼロックス 7 (1.3%) 8 (1.3%) 8.9% その他 73 (12.6%) 62 (9.7%) +11 +17.9% 合計 584 (1.%) 639 (1.%) 55 8.6% 1 トヨタグループには ダイハツ トヨタ車体 日野自動車等を含む 2 三菱自動車には 三菱ふそうを含む 3 日産グループには 日産車体を含む

目次 21 1.214 年 3 月期第 1 四半期決算概況 連結連結 個別個別 2.214 年 3 月期通期業績見通し 連結連結 個別個別

22 連結業績見通し

連結連結 214 年 3 月期通期業績見通し 23 214 年 3 月期通期見通し 213 年 3 月期 通期実績 対前期比増減増減率 売上高 3,77 3,652 +118 +3.2% 営業利益 26 3 +29 経常利益 14 11 +25 当期純利益 1 4 +41 為替レート (1 ドル ) 95 円 83 円 12 円の円安 公表値に修正修正はありませんはありません

連結連結 営業利益営業利益の増減分析見通増減分析見通し 営業利益の増減 +29 億円 億円 ( 3 26 ) 24 製品構成の変動等による影響 +53 減価償却費の減 +5 労務費の減 +1 売上減による利益の減 27 作業屑売却高の減 2 経費の増他 1 26 3 213 年 3 月期通期実績 増益要因 減益要因 214 年 3 月期通期見通し

連結連結 売上高売上高と営業利益営業利益の推移見通推移見通し 売上高推移見通し 25 ( 億円 ) 3, 2, 1,897 1,837 1,627 2,93 1,897 1,755 1,9 1,87 1, 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 11/ 3 期 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期見通し 営業利益推移見通し ( 億円 ) 営業利益率 (%) 1 1% 64 54 3 5 3.3% 2.9% 1.4% 5 1 16 5%.2%.5%.9% % -.3% -.4% 5 4 8-5% 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 11/ 3 期 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期見通し ドル / 円 88 85 79 79 8 83 95 95 ユーロ / 円 121 116 16 114 111 11 12 13 13

連結連結 地域別売上高地域別売上高と営業利益見通営業利益見通し 26 214 年 3 月期 213 年 3 月期 対前期比 対前回発表見通し比 通期見通し 通期実績 増減 増減率 前回見通し 増減 日本 売上高 2,342 2,47 営業利益 14 1 134 5.7% 2,336 1 +6 +4 北米 売上高 68 591 営業利益 3 22 +72 +27 +1.8% 663 5 +17 2 欧州 売上高 23 186 営業利益 8 7 +41 2 +18.% 227 9 +3 +1 アジア 売上高 67 538 営業利益 17 14 +15 +6 +21.8% +3.% 688 2 18 3 連結調整 売上高 152 134 営業利益 1 1 1 144 合計 売上高 3,77 3,652 営業利益 26 3 +118 +29 +3.2% 3,77 26

連結連結 地域別業績推移見通地域別業績推移見通し 日本 27 売上高 2, 1, 1, 営業利益 1 1,453 1,256 1,211 1,19 1,29 1,18 1,213 1,129 5 12 7 2 4 6 8 6 18 5 上期下期上期下期上期下期上期下期 11/ 3 期 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期見通し 北米 売上高 45 3 15 15 営業利益 45 246 253 281 316 343 337 275 3 171 1 8 5 15 4 2 1 1 12 上期下期上期下期上期下期上期下期 15 11/ 3 期 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期見通し

連結連結 地域別業績推移見通地域別業績推移見通し 欧州 売上高 3 営業利益 3 28 2 1 1 134 118 124 11 12 84 116 114 3 2 1 1 3 4 4 4 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 11/ 3 期 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期見通し 2 1 1 アジア 売上高 5 営業利益 2 4 3 2 1 39 316 34 32 上期 下期 266 21 上期 294 294 325 345 244 35 12 2 7 1 下期 上期 下期 上期 下期 15 1 5 11/ 3 期 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期見通し

29 個別通期業績見通し

個別個別 214 年 3 月期通期業績見通し 3 214 年 3 月期通期見通し 213 年 3 月期 通期実績 増減 対前期比 増減率 対前回見通し比前回見通し増減 売上高 2,336 2,452 116 4.7% 2,33 +6 営業利益 14 15 1 7.% 1 +4 経常利益 37 31 +5 16.5% 28 +9 当期純利益 37 17 +54 28 +9

個別個別 営業利益営業利益の増減分析見通増減分析見通し 営業利益の増減 1 億円 億円 ( 15 14 ) 31 減価償却費の減 +5 製品構成の変動等による影響 29 原価改善 ( 調達 その他 ) +17 15 原価改善 ( 生産工場 ) +19 ロイヤルティ等 14 労務費の増 8 213 年 3 月期通期実績 増益要因 減益要因 売上減による利益の減 4 作業屑売却高の減 1 経費の増 214 年 3 月期通期見通し

個別個別 売上高売上高と営業利益営業利益の推移見通推移見通し 売上高推移見通し 32 ( 億円 ) 2, 1, 1,244 1,199 1,98 1,42 1,28 1,172 1,27 1,129 上期下期上期下期上期下期上期下期 11/ 3 期 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期見通し 営業利益推移見通し ( 億円 ) 5 25 25 営業利益率 (%) 5.% 18 13 6 9 8 1.5% 6 2.5% 1.1% 1.4%.7%.7%.5%.1%.% -1.2% 13-2.5% 上期下期上期下期上期下期上期下期 11/ 3 期 12/ 3 期 13/ 3 期 14/ 3 期見通し

33 参考資料

連結連結 設備投資額設備投資額と減価償却費減価償却費の推移 34 設備投資額と減価償却費減価償却費の推移 ( 億円 ) 6 5 4 3 2 1 設備投資額減価償却費 31 34 254 218 21 21 151 166 2 133 57 5 1/3 期 11/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 14/3 期見通し 1/3 期 11/3 期 12/ 3 期 13/3 期 14/3 期 14/3 期見通し 設備投資額 31 151 133 166 57 21 減価償却費 34 254 218 2 5 21

個別個別 設備投資額設備投資額と減価償却費減価償却費の推移 35 設備投資額と減価償却費減価償却費の推移 ( 億円 ) 3 設備投資額 減価償却費 2 1 133 19 96 148 91 127 13 115 11 11 25 27 1/3 期 11/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 14/3 期見通し 1/3 期 11/ 3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 14/3 期見通し 設備投資額 133 96 91 13 25 11 減価償却費 19 148 127 115 27 11

個別個別 213 年 3 月期売上構成比率実績 36 自動車関連その他 1.% 燃料系部品 1.7% 内外装部品 4.3% シャシー部品 1.8% 情報環境機器部品 2.1% 治具 溶接機 1.5% その他.5% 売上構成比率 排気系部品 43.2% ボデー部品 22.5% DPF 等環境系自動車部品 3.4%

グローバルの現調化活動現調化活動の状況 218 年 3 月期までのまでの日本日本からから海外子会社海外子会社へのへの輸出額削減目標 37 日本からから海外子会社海外子会社へのへの輸出額 13 年 3 月期対 18 年 3 月期 213 年 3 月期 218 年 3 月期 増減率 北米 75.5 24.6 67.4% 中国 19.6 6.1 68.8% 欧州 16.1.4 97.5% 合計 111.2 31.1 72.% 今後 5 年間で 全体全体で約 7% の削減削減を目指目指す

注意事項 38 本資料に記載される当社 ( 連結子会社を含む ) の見通し等は 当社が現在入手している情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり リスクや不確実性を含んでいます 従って これらの業績見通し等のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願い申し上げます 実際の業績は 様々な重要な要素により これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知ください 実際の業績に影響を与え得る重要な要素には 当社 連結子会社および持分法適用会社の事業領域を取り巻く経済情勢 市場の動向 対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます 本資料に掲載のあらゆる情報はフタバ産業株式会社に帰属しております 手段 方法を問わず いかなる目的においても当社の事前の書面による承認なしに 複製 変更 転載 転送等を行わないようお願いいたします 本資料では 業績の概略を把握していただく目的で 多くの数値は億円単位にて表示しております 百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため 本資料に表示されている合計額 差額などが 1 億円の桁において 不正確と見える場合があります

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