会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計法人運営事業 資金支予算書 会費入 3,672 2, 会費入 3,672 2, 一般会費入 2,850 1, 特別会費入 法人会費入 経常経費補助金入 15,790 14,9

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1 議案第 3 号 平成 2 7 年度 社会福祉法人 辰野町社会福祉協議会 資金支予算書

2 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計法人運営事業 資金支予算書 会費入 3,672 2, 会費入 3,672 2, 一般会費入 2,850 1, 特別会費入 法人会費入 経常経費補助金入 15,790 14, 町補助金入 15,790 14, 福祉活動専門員等設置費補助金入 15,790 14, 受託金入 5,807 5,807 0 町受託金入 5,543 5,543 0 老人福祉センター管理運営受託金入 5,543 5,543 0 指定管理料 県社協受託金入 民生委員実費弁償 159,000 円生活福祉資金貸付事業受託金入 町社協事務費 100,000 円臨時特例つなぎ資金事務費 5,000 円 事業入 参加費入 参加費入 高齢者ハ スハイク 200,000 円重度障がい者外出支援事業 70,000 円 ふれあいサロン 80,000 円 高齢者教室 80,000 円 利用料入 老人福祉センター使用料 雑入 雑入 雑入 シルバー電気代他 受取利息配当金入 受取利息配当金入 福祉基金受取利息配当金入 定期預金受取利息配当金入 経理間繰入金入 4,512 1,702 2,810 経理間繰入金入 4,512 1,702 2,810 療養費福祉資金経理繰入金入 くらしの資金経理繰入金入 訪問介護事業経理繰入金入 居宅介護支援事業経理繰入金入 支援費訪問介護事業経理繰入金入 4,000 1,700 2,300 経常入計 (1) 30,593 26,099 4,494 人件費 20,626 19, 役員報酬 1,383 1,383 0 会長 役員報酬 1,383 1,383 理事 0 監事 評議員 960,000 円 180,000 円 18,000 円 225,000 円 職員俸給 9,160 8, 社会福祉事業職員俸給 9,160 8, 職員諸手当 5,641 5, 次長 ホ ランティアコーテ ィネーター 福祉活動専門員 9,159,900 円

3 会計単位経理 一般会計法人運営事業 資金支予算書 正規職員 3 名期末勤勉手当 3,314,592 円寒冷地手当 214,800 円扶養手当 744,000 円社会福祉事業職員諸手当 5,641 5, 通勤手当 56,400 円時間外手当 536,715 円役職 資格手当 414,000 円決算手当 360,000 円 非常勤職員給与 1,857 1,850 7 非常勤職員給与 1,857 1,850 7 退職共済掛金 社会福祉事業職員退職共済掛金 民間退職共済掛金 居宅介護事業職員退職共済掛金 民間退職共済掛金 居宅介護支援事業職員退職共済掛金 民間退職共済掛金 法定福利費 2,475 2, 正規職員 3 名 社会保険料 2,280,869 円 社会福祉事業職員法定福利費 2,475 2, 労働雇用保険料 ( 児手拠金含む ) 193,751 円 事務費 5,315 5, 福利厚生費 福利厚生費 旅費交通費 共済会負担金 50,000 円検診 予防接種 65,000 円福祉員交流事業費 120,000 旅費交通費 職員普通旅費 研修費 研修費 職員研修費 消耗品費 印刷機消耗品 消耗品費 トナー他 その他消耗品 70,000 円 60,000 円 110,000 円 器具什器費 器具什器費 調理室 湯沸し室ガス台 印刷製本費 社協報印刷費印刷製本費 封筒等印刷 171,000 円 78,000 円 修繕費 修繕費 通信運搬費 通信運搬費 業務委託費 1,659 2, 保守料 1,659 2, エレベーター保守料 252,000 円会計システム保守料 216,000 円会計シート (H28 年分 ) 保守料 108,000 円外部会計監査費 ( 会計士 社労士 ) 1,082,480 円 手数料

4 会計単位経理 一般会計法人運営事業 資金支予算書 民児協福祉資金貸付指導料 手数料 ,000 円 0 登記手数料 20,000 円 振替手数料他 90,000 円 損害保険料 損害保険料 賃借料 あいおいニッセイ同和損害保険料 55,000 円老人福祉センター建物共済 48,330 円 複写機使用料 201,000 円 会計システム再リース料 20,952 円 新会計 PCリース料 51,840 円 賃借料 ノートハ ソコンリース料 200,000 円 印刷機リース料 138,600 円 諸車借上料 167,000 円 AEDリース料 41,580 円 租税公課 租税公課 消費税 渉外費 渉外費 慶弔費 会長交際費 諸会費 諸会費 諸会費 事業費 4,248 4, 消耗品費 その他の消耗品費 印刷製本費 印刷製本費 水道光熱費 1,327 1, 電気 ガス 水道 燃料費 灯油代燃料費 ガソリン代 150,000 円 円 修繕費 修繕費 陶芸窯修理他 通信運搬費 通信運搬費 郵送料 電話代他 業務委託費 1,858 1,858 0 町慰霊祭事業費 清掃当直業務委託料 1,500 1,500 0 自動扉保守点検委託料 防火設保守点検委託料 災害ボランティアセンター運営事業費 除雪委託料 賃借料 賃借料 モッフ マットリース料 負担金 負担金

5 会計単位経理 一般会計法人運営事業 資金支予算書 負担金 肢体不自由児者父母の会手話通訳団手をつなぐ育成会 経常計 (2) 30,227 29,092 1,135 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 366 2,993 3,359 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 積立預金積立 民間退職金制度積立預金積立 民間退職金制度積立預金積立 その他の 退職共済預け金 退職共済預け金 退職共済積立金 財務計 (8) 1, 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1, ,337 2, ,400 6,191 3,791 2,400 6,191 3,791

6 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計地域福祉活動推進事業 資金支予算書 会費入 1,880 1, 会費入 1,880 1, 一般会費入 1,880 1, 経常入計 (1) 1,880 1, 事業費 1,966 1, 燃料費 車輌燃料費 カ ソリン代 修繕費 修繕費 車輌修繕費 業務委託費 1,938 1, 地区活動費 1,338 1, 各区活動交付金 1,337,600 円 要援護者避難プラン作成事業費 支えあいマッフ 作成料 地域福祉運営費 地域福祉応援事業 雑費 雑費 振替手数料ほか 経常計 (2) 1,966 1, 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

7 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計福祉推進事業 資金支予算書 前年度比較 受託金入 2,000 2,000 0 町受託金入 2,000 2,000 0 在宅介護者リフレッシュ事業受託金入 2,000 2,000 0 在宅介護者リフレッシュ事業受託金 事業入 1,350 1,350 0 参加費入 参加費入 給食サービス事業入 1,200 1,200 0 在宅介護者リフレッシュ事業旅行参加者負担金 給食サービス事業入 1,200 1,200 0 ほのぼのランチ弁当代 経常入計 (1) 3,350 3,350 0 事業費 3,935 4, 業務委託費 3,840 3, 介護者リフレッシュ事業費 2,500 2,500 0 在宅介護者リフレッシュ事業費 食材 1,100,000 円 検便委託料 30,000 円 給食サービス費 1,340 1,460 ホ ランティア保険料 30,000 円調理室殺虫鼠駆除 ,200 円 携帯電話料 24,000 円 給食サービスガソリン代 130,000 円 租税公課 租税公課 消費税 雑費 雑費 振替手数料ほか 経理間繰入金 2, ,500 経理間繰入金 2, ,500 ホ ランティア活動振興事業経理繰入金支 2, ,500 経常計 (2) 6,435 4,055 2,380 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 3, , , 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,850 2,147 1,703 3,850 2,147 1,703

8 資金支予算書 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計 ボランティア活動振興 会費入 570 1,943 1,373 会費入 570 1,943 1,373 一般会費入 570 1,943 1,373 受託金入 1,803 1,803 0 町受託金入 1,803 1,803 0 ボランティアセンター管理運営受託金 1,803 1,803 0 指定管理 事業入 利用料入 ボランティアセンター使用料 雑入 雑入 雑入 保険事務取扱手数料他 経理間繰入金入 3,300 2,000 1,300 経理間繰入金入 3,300 2,000 1,300 福祉推進事業経理繰入金入 2, ,500 善意銀行事業経理繰入金入 0 2,000 2,000 世代間交流センター事業経理繰入金入 経常入計 (1) 前年度比較 5,703 5, 人件費 2,676 2, 非常勤職員給与 2,323 2, 非常勤職員給与 2,323 2, 臨時職員給与 1 名 法定福利費 社会福祉事業職員法定福利費 臨時職員法定福利費 事務費 旅費交通費 旅費交通費 普通旅費 損害保険料 損害保険料 建物共済負担金 事業費 3,344 3, 諸謝金 諸謝金 講師謝金 消耗品費 その他の消耗品費 ホ ランティアセンター消耗品 210,000 円 印刷製本費 印刷製本費 水道光熱費 電気 水道 車輌費 車輌リース料 343,440 円 車輌費 車輌諸費用 30,000 円 任意保険料 58,640 円 燃料費 燃料費 灯油代 修繕費 修繕費 通信運搬費 通信運搬費 ホ ランティアセンター通信費 広報費 広報費 福寿草発行費 業務委託費

9 資金支予算書 会計単位 一般会計 経理 ボランティア活動振興 自動扉保守点検委託料 防火設保守点検委託料 ワックス委託料 賃借料 印刷機リース料 135,771 円 コヒ ー機リース料 132,192 円 モッフ リース料 67,371 円 紙折り機リース料 10,800 円 賃借料 複写機使用料 164, 円 諸車借上料 100,000 円 AEDリース料 42,768 円 ホ ラセン管理ソフトリース料 90,000 円 雑費 雑費 振替手数料ほか 経常計 (2) 6,058 6, 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) ,477 1,132 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 700 1,729 1, ,729 1,029

10 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計相談所運営事業 資金支予算書 会費入 会費入 一般会費入 経常入計 (1) 事務費 研修費 研修費 委員等研修費 事業費 旅費交通費 委員等旅費 相談員旅費 消耗品費 その他の消耗品費 手数料 心配ごと相談 220,000 円 相談員費 結婚相談 284,000 円 法律相談 20,000 円 負担金 負担金 負担金 県婚活事業負担金 経常計 (2) 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 297 1, ,

11 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計共同募金配分金 資金支予算書 共同募金配分金入 2,320 2, 共同募金配分金入 2,300 2, 共同募金配分金入 2,300 2, 災害支援配分金入 災害支援配分金入 経常入計 (1) 前年度比較 2,320 2, 事業費 雑費 共同募金配分金 2,300,000 円 雑費 振替手数料ほか 共同募金配分金事業費 2,915 4,152 1,237 共同募金配分金事業費 2,895 4,132 1,237 高齢者教室講師謝金 650,000 円 高齢者サロン 80,000 円 老人福祉活動費 1,560 2,664 老人クラブ連合会補助金 100,000 円 1,104 一人暮らし高齢者の集い 650,000 円高齢者見守り事業 50,000 円呼び出しベル貸与事業 30,000 円 障害児 者福祉活動費 重度障がい者外出支援事業 250,000 円 児童 青少年福祉活動費 福祉学習推進校補助 350,000 円福祉 ボランティア学習のつどい 45,000 円高齢者擬似体験材料費 20,000 円 広報誌印刷代 50,000 円 福祉育成 援助活動費 保護司会助成金 35,000 円民児協活動補助 ,000 円遺族会配分金 29,000 円 ホ ランティア活動育成事業費 ホ ランティア団体活動助成金 400,000 円 災害援護配分金事業費 災害援護配分金事業費 災害見舞金 経常計 (2) 2,925 4,162 1,237 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 605 1, ,695 1,

12 会計単位経理 一般会計共同募金配分金 資金支予算書 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,300 2, ,300 2,

13 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計善意銀行会計経理 資金支予算書 寄附金入 1,950 2, 寄附金入 1,950 2, 寄附金入 1,300 1, 遺志金 寄付金 歳末義援金入 事業入 福祉車両サービス事業入 福祉車両サービス事業入 福祉有償運送 負担金入 負担金入 負担金入 金銭管理負担金 雑入 雑入 雑入 消毒料他 経理間繰入金入 2, ,000 経理間繰入金入 2, ,000 支援費訪問介護事業経理繰入金入 2, ,000 経常入計 (1) 4,635 2,885 1,750 事業費 5,467 5, 通信運搬費 通信運搬費 レタックス代金他 業務委託費 5,347 5, 歳末支援費 歳末慰問金 緊急援護費 緊急援護費 車検 1 台 181,061 円車輌諸費用 150,000 円車輌リース料 939,060 円福祉車両サーヒ ス事業費 1,934 1, 車輌燃料代 300,000 円任意保険料 3 台 310,510 円送迎 補償保険 50,000 円ストレッチャー動産保険 2,685 円 車検代 167,364 円 移送サーヒ ス事業費 1,306 1,452 車輌諸費用 150,000 円車輌燃料費 200,000 円 146 任意保険料 3 台 170,620 円送迎補償保険 18,000 円運転手賃金 600,000 円 貸し金庫代 5,400 円 手数料 3,000 円 車輌諸費用 30,000 円 金銭管理 財産保全サーヒ ス事業費 1,083 1,096 車輌燃料費 180,000 円 13 消耗品費 20,000 円車輌リース2 台 697,248 円車輌リース保険料 2 台 147,290 円 介護用品等貸与事業費 洗浄 消毒料 120,000 円倉庫保管料 24,000 円 0 修繕料 80,000 円 杖購入費 50,000 円 租税公課 租税公課 消費税 雑費 雑費 振替手数料ほか 経理間繰入金 0 2,000 2,000 経理間繰入金 0 2,000 2,000 ホ ランティア活動振興事業経理繰入金支 0 2,000 2,000

14 会計単位経理 一般会計善意銀行会計経理 経常計 (2) 資金支予算書 5,467 7,634 2,167 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 832 4,749 3, ,096 2,158 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,770 7,845 6,075 1,770 7,845 6,075

15 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計療養費福祉金特別会計 資金支予算書 貸付事業等入 償還金入 療養費貸付金償還金入 雑入 雑入 雑入 受取利息配当金入 受取利息配当金入 普通預金受取利息配当金入 経常入計 (1) 貸付事業等 2,000 2,000 0 貸付金 2,000 2,000 0 療養費貸付金 2,000 2,000 0 会計単位間繰入金 社会福祉事業会計繰入金 法人運営事業経理繰入金 経理間繰入金 経理間繰入金 法人運営事業経理繰入金 経常計 (2) 2,001 2,001 0 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 2,000 2,000 0 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,000 2, ,000 2,000 0

16 資金支予算書 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計 くらしの資金特別会計 貸付事業等入 1,629 1,629 0 償還金入 1,629 1,629 0 くらしの資金償還金入 1,629 1,629 0 受取利息配当金入 受取利息配当金入 普通預金受取利息配当金入 経常入計 (1) 1,630 1,630 0 貸付事業等 2,000 2,000 0 貸付金 2,000 2,000 0 くらしの資金貸付金 2,000 2,000 0 経理間繰入金 経理間繰入金 法人運営事業経理繰入金 経常計 (2) 2,001 2,001 0 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

17 資金支予算書 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計 ふれあい交流推進事業 受託金入 3, ,399 町受託金入 3, ,399 ふれあい交流推進事業受託金入 3, ,399 経常入計 (1) 3, ,399 人件費 2, ,458 非常勤職員給与 2, ,173 非常勤職員給与 2, ,173 法定福利費 臨時職員給与 1,840,400 円パート 332,000 円 社会保険料 265,571 円 居宅介護事業職員法定福利費 労働 雇用保険料 15,644 円児童手当拠出金 2,822 円 事業費 諸謝金 諸謝金 講師謝礼 消耗品費 その他の消耗品費 ミニカード 112,000 円事務消耗品 69,000 円 印刷製本費 印刷製本費 通信運搬費 通信運搬費 広報費 広報費 手数料 その他の手数料 振込手数料他 賃借料 機器使用料 賃借料 車輌使用料 会場使用料 100,000 円 100,000 円 60,000 円 租税公課 租税公課 消費税 経常計 (2) 3, ,399 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

18 資金支予算書 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計 避難所データベース事業 受託金入 4, ,354 町受託金入 4, ,354 避難所データベース化事業受託金入 4, ,354 経常入計 (1) 4, ,354 人件費 2, ,719 非常勤職員給与 2, ,319 非常勤職員給与 2, ,319 法定福利費 居宅介護事業職員法定福利費 事業費 1, ,635 消耗品費 社会保険料 労働 雇用保険料児童手当拠出金 その他の消耗品費 PPC 用紙 事務用品プリンタトナー 器具什器費 器具什器費 パソコン 2 台 プリンタ 水道光熱費 電気 燃料費 車輌燃料費 修繕費 修繕費 インターネット引込工事 通信運搬費 通信運搬費 手数料 その他の手数料 賃借料 賃借料 車輌リース料 租税公課 租税公課 消費税 経常計 (2) 前年度比較 4, ,354 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

19 資金支予算書 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計 世代間交流センター管理運営事業 受託金入 4,095 4,095 0 町受託金入 4,095 4,095 0 世代間交流センター管理運営受託金入 4,095 4,095 0 指定管理料 事業入 利用料入 世代間交流センター使用料 雑入 雑入 雑入 経常入計 (1) 4,167 4,167 0 人件費 3,380 3,380 0 非常勤職員給与 3,240 3,240 0 非常勤職員給与 3,240 3,240 0 法定福利費 社会保険料 117,000 円 社会福祉事業職員法定福利費 労働 雇用保険料 20,000 0 円 児童手当拠出金 3,000 円 事務費 通信運搬費 通信運搬費 事業費 消耗品費 その他の消耗品費 修繕費 修繕費 業務委託費 清掃当直業務委託料 日常清掃委託 租税公課 租税公課 経理間繰入金 経理間繰入金 ホ ランティア活動振興事業経理繰入金支 経常計 (2) 前年度比較 4,967 4, 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

20 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計結婚推進支援事業 資金支予算書 前年度比較 受託金入 2,000 2,000 0 町受託金入 2,000 2,000 0 結婚推進支援事業受託金入 2,000 2,000 0 経常入計 (1) 2,000 2,000 0 人件費 非常勤職員給与 非常勤職員給与 法定福利費 社会保険料 200,000 円 社会福祉事業職員法定福利費 労働 雇用保険料 20,000 0 円 児童手当拠出金 3,000 円 事業費 1,091 1,091 0 諸謝金 諸謝金 講師謝礼 2 回分 消耗品費 その他の消耗品費 印刷製本費 印刷製本費 通信運搬費 通信運搬費 郵送料他 広報費 広報費 賃借料 賃借料 会場使用料 140,000 円 0 携帯電話使用料 36,000 円 租税公課 租税公課 消費税 雑費 雑費 経常計 (2) 2,000 2,000 0 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

21 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計訪問介護事業 資金支予算書 前年度比較 介護保険入 30,340 30, 居宅介護料入 27,840 26,640 1,200 ホームヘルプ事業報酬入 25,200 24,000 1,200 訪問介護事業介護保険給付費 訪問介護利用者負担金入 2,640 2,640 0 訪問介護事業利用者負担金 その他の事業入 2,500 4,320 1,820 受託入 2,500 4,320 1,820 町受託金入 利用料入 利用者負担金入 利用者負担金入 通所型介護予防事業利用者負担金 雑入 雑入 雑入 経理間繰入金入 18,000 20,000 2,000 経理間繰入金入 18,000 20,000 2,000 訪問入浴介護事業経理繰入金入 1, ,000 自立支援訪問介護事業経理繰入金入 17,000 20,000 3,000 経常入計 (1) 49,050 51,570 2,520 人件費 48,173 47, 職員俸給 10,264 9, 正規職員 4 名居宅介護事業職員俸給 10,264 9, 職員諸手当 7,068 6, 居宅介護事業職員諸手当 7,068 6, 非常勤職員給与 26,229 26, ,263,900 円 期末勤勉手当 3,525,990 円寒冷地手当 147,200 円通勤手当 229,200 円時間外手当 1,245,375 円役職 資格手当 360,000 円処遇改善手当 1,080,000 円決算手当 480,000 円 非常勤職員給与 26,229 26,402 常勤臨時 6 名 14,093,000 円非常勤 15 名 9,406,000 円 173 処遇改善手当 1,740,000 円 決算手当 990,000 円 法定福利費 4,612 4, 社会保険料 4,232,391 円 居宅介護事業職員法定福利費 4,612 4,550 労働 雇用保険料 ( 児手拠 62 含 ) 379,400 円 事務費 949 1, 福利厚生費 福利厚生費 ヘルハ ー交流事業費 200,000 円健康診断料 214,500 円 旅費交通費 旅費交通費 普通旅費 研修費 研修費 ヘルパー研修 ( スキルアップ ) 業務委託費 保守料 介護保険システム保守料 事業費 5,660 6,759 1,099 消耗品費

22 会計単位経理 一般会計訪問介護事業 資金支予算書 作業着他 400,000 円 コヒ ー用紙 80,000 円 その他の消耗品費 消毒液他 80,000 円 フ リンタトナー 60,000 円 その他消耗品 130,000 円 水道光熱費 電気 水道 車輌費 車輌費 任意保険料 7 台 432,640 円 燃料費 燃料費 灯油代 車輌燃料費 カ ソリン代 修繕費 修繕費 車輌修繕費他 通信運搬費 通信運搬費 郵送料他 業務委託費 296 1,448 1,152 消耗品費 100,000 円 テ イサーヒ ス事業費 296 1,208 損害保険料 57,000 円 912 電磁治療器保守 58,320 円福祉機器修理費 80,000 円 シニア運動教室事業費 手数料 送迎運転者費 通所者送迎運転手費用 教養講座 創作活動師費 通所型介護予防講師謝金等 損害保険料 損害保険料 あいおいニッセイ同和損害保険料 賃借料 2,009 2, 介護保険システムリース料 賃借料 2,009 2, ,400 円 車輌リース料 1,594,224 円 租税公課 租税公課 消費税 雑費 雑費 振替手数料ほか 経理間繰入金 経理間繰入金 法人運営事業経理繰入金 経常計 (2) 55,222 55, 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 6,172 3,861 2,311 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) その他の 1,036 1, 退職共済預け金 1,036 1, 退職共済預け金 1,036 1, 退職手当積立金

23 会計単位経理 一般会計訪問介護事業 財務計 (8) 資金支予算書 1,036 1, 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,036 1, ,792 7,924 3,132 12,000 12, ,000 12,

24 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計訪問介護事業 資金支予算書 前年度比較 介護保険入 30,340 30, 居宅介護料入 27,840 26,640 1,200 ホームヘルプ事業報酬入 25,200 24,000 1,200 訪問介護事業介護保険給付費 訪問介護利用者負担金入 2,640 2,640 0 訪問介護事業利用者負担金 その他の事業入 2,500 4,320 1,820 受託入 2,500 4,320 1,820 町受託金入 利用料入 利用者負担金入 利用者負担金入 通所型介護予防事業利用者負担金 雑入 雑入 雑入 経理間繰入金入 18,000 20,000 2,000 経理間繰入金入 18,000 20,000 2,000 訪問入浴介護事業経理繰入金入 1, ,000 自立支援訪問介護事業経理繰入金入 17,000 20,000 3,000 経常入計 (1) 49,050 51,570 2,520 人件費 48,173 47, 職員俸給 10,264 9, 正規職員 4 名居宅介護事業職員俸給 10,264 9, 職員諸手当 7,068 6, 居宅介護事業職員諸手当 7,068 6, 非常勤職員給与 26,229 26, ,263,900 円 期末勤勉手当 3,525,990 円寒冷地手当 147,200 円通勤手当 229,200 円時間外手当 1,245,375 円役職 資格手当 360,000 円処遇改善手当 1,080,000 円決算手当 480,000 円 非常勤職員給与 26,229 26,402 常勤臨時 6 名 14,093,000 円非常勤 15 名 9,406,000 円 173 処遇改善手当 1,740,000 円 決算手当 990,000 円 法定福利費 4,612 4, 社会保険料 4,232,391 円 居宅介護事業職員法定福利費 4,612 4,550 労働 雇用保険料 ( 児手拠 62 含 ) 379,400 円 事務費 949 1, 福利厚生費 福利厚生費 ヘルハ ー交流事業費 200,000 円健康診断料 214,500 円 旅費交通費 旅費交通費 普通旅費 研修費 研修費 ヘルパー研修 ( スキルアップ ) 業務委託費 保守料 介護保険システム保守料 事業費 5,660 6,759 1,099 消耗品費

25 会計単位経理 一般会計訪問介護事業 資金支予算書 作業着他 400,000 円 コヒ ー用紙 80,000 円 その他の消耗品費 消毒液他 80,000 円 フ リンタトナー 60,000 円 その他消耗品 130,000 円 水道光熱費 電気 水道 車輌費 車輌費 任意保険料 7 台 432,640 円 燃料費 燃料費 灯油代 車輌燃料費 カ ソリン代 修繕費 修繕費 車輌修繕費他 通信運搬費 通信運搬費 郵送料他 業務委託費 296 1,448 1,152 消耗品費 100,000 円 テ イサーヒ ス事業費 296 1,208 損害保険料 57,000 円 912 電磁治療器保守 58,320 円福祉機器修理費 80,000 円 シニア運動教室事業費 手数料 送迎運転者費 通所者送迎運転手費用 教養講座 創作活動師費 通所型介護予防講師謝金等 損害保険料 損害保険料 あいおいニッセイ同和損害保険料 賃借料 2,009 2, 介護保険システムリース料 賃借料 2,009 2, ,400 円 車輌リース料 1,594,224 円 租税公課 租税公課 消費税 雑費 雑費 振替手数料ほか 経理間繰入金 経理間繰入金 法人運営事業経理繰入金 経常計 (2) 55,222 55, 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 6,172 3,861 2,311 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) その他の 1,036 1, 退職共済預け金 1,036 1, 退職共済預け金 1,036 1, 退職手当積立金

26 会計単位経理 一般会計訪問介護事業 財務計 (8) 資金支予算書 1,036 1, 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,036 1, ,792 7,924 3,132 12,000 12, ,000 12,

27 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計訪問入浴介護事業 資金支予算書 介護保険入 5,604 6, 居宅介護料入 5,604 6, 訪問入浴介護事業報酬入 5,040 5, 介護保険給付費 訪問介護利用者負担金入 入浴利用者負担金 経常入計 (1) 5,604 6, 人件費 4,600 4, 非常勤職員給与 4,306 4, 非常勤職員給与 4,306 4, 臨時職員給与 4,306,000 円 法定福利費 居宅介護事業職員法定福利費 社会保険等 293,066 円 事務費 福利厚生費 福利厚生費 ヘルハ ー交流事業 24,000 円 旅費交通費 旅費交通費 研修費 研修費 事業費 1,270 1, 諸謝金 諸謝金 消耗品費 作業着他 132,500 円その他の消耗品費 入浴車用部品 102,500 円消耗品 70,000 円 水道光熱費 水道 車輌費 車輌費 燃料費 車輌燃料費 カ ソリン代 修繕費 入浴車輌任意保険料 200,000 円 修繕費 車輌 入浴機器修繕費 賃借料 賃借料 タオルリース料 雑費 雑費 振替手数料ほか 経理間繰入金 1, ,000 経理間繰入金 1, ,000 訪問介護事業経理繰入金 1, ,000 経常計 (2) 6,956 5,745 1,211 施設整支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 1, ,607 施設整等入計 (4) 固定資産取得及び繰 0 1,200 1,200 その他の固定資産取得 0 1,200 1,200 建物取得 0 1,200 1,200 施設整等計 (5) 0 1,200 1,200 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 0 1,200 1,200

28 会計単位 経理 財務活動支 一般会計訪問入浴介護事業 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 資金支予算書 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 5,648 17,416 11,768 7,000 18,361 11,361 7,000 18,361 11,361

29 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計居宅介護支援事業 資金支予算書 介護保険入 15,000 10,800 4,200 居宅介護支援介護料入 15,000 10,800 4,200 居宅介護支援介護料入 13,200 10,800 2,400 居宅介護支援介護保険給付費入 介護予防支援介護料入 1, ,800 経常入計 (1) 前年度比較 15,000 10,800 4,200 人件費 17,143 14,129 3,014 職員俸給 2,868 2, 居宅介護支援事業職員俸給 2,868 2, 正規職員給与 1 名 2,868,000 円 職員諸手当 1,784 1, 正規職員分 期末勤勉手当 988,754 円 寒冷地手当 36,800 円 居宅介護支援事業職員諸手当 1,784 1, 通勤手当 84,000 円 時間外手当 344,250 円 役職 資格手当 210,000 円 決算手当 120,000 円 非常勤職員給与 10,513 8,047 2,466 非常勤職員給与 10,513 8,047 2,466 法定福利費 1,978 1, 臨時職員給与 10,273,000 円決算手当 240,000 円 社会保険料 1,858,184 円労働 雇用保険料 108,085 円居宅介護支援事業職員法定福利費 1,978 1, 児童手当拠出金 11,700 円 事務費 福利厚生費 福利厚生費 ケアマネ交流事業費 旅費交通費 旅費交通費 普通旅費 研修費 研修費 ケアマネ研修 ( スキルアップ ) 業務委託費 保守料 事業費 1,741 2, 消耗品費 介護保険情報管理システム保守 259,200 円介護保険改正ハ ーシ ョンアッフ 料 496,800 円 作業着他 60,000 円 介護計画用紙代 40,000 円 その他の消耗品費 フ リンタトナー 80,000 円 利用者個人用ファイル 25,000 円 器具什器費 器具什器費 水道光熱費 電気 電気代 車輌費 車輌費 任意保険料 1 台分 60,000 円 燃料費 車輌燃料費 カ ソリン代 修繕費

30 会計単位経理 一般会計居宅介護支援事業 資金支予算書 修繕費 車輌他 通信運搬費 通信運搬費 郵送料他 損害保険料 損害保険料 あいおいニッセイ同和損害保険料 賃借料 955 1, 賃借料 955 1, 介護保険システムリース料 414,400 円居宅介護支援車輌リース料 226,912 円ケアマネ増設 PC リース料 57,024 円ケアマネ PC リース料 255,996 円 雑費 雑費 振替手数料ほか 経理間繰入金 経理間繰入金 法人運営事業経理繰入金 経常計 (2) 19,821 16,738 3,083 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 4,821 5,938 1,117 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) その他の 退職共済預け金 退職共済預け金 退職手当積立金 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) ,892 14,619 8,727 11,000 20,838 9,838 11,000 20,838 9,838

31 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計自立支援訪問介護事業 資金支予算書 自立支援費等入 15,800 14,560 1,240 自立支援費等入 15,800 14,560 1,240 介護給付費入 15,600 14,400 1,200 自立支援法訪問介護給付費 計画相談支援給付費入 計画相談支援給付費 利用料入 利用者負担金入 利用者負担金入 自立支援法利用者負担金 経常入計 (1) 15,980 14,740 1,240 人件費 4,737 5, 非常勤職員給与 4,441 4, 非常勤職員給与 4,441 4, 臨時職員給与 2,592,400 円事務臨時給与 1,848,400 円 法定福利費 社会保険料 261,396 円 居宅介護支援事業職員法定福利費 労働 雇用保険料 31,473 7 円 児童手当拠出金 2,700 円 事務費 研修費 研修費 業務委託費 保守料 障害者請求事務支援システム 事業費 1, 消耗品費 作業着他 その他の消耗品費 フ リンタトナー 追録他 70,000 円 30,000 円 30,000 円 車輌費 車輌費 燃料費 車輌燃料費 カ ソリン代 修繕費 修繕費 車輌修繕費 通信運搬費 通信運搬費 業務委託費 その他の業務委託費 賃借料 車輌任意保険料 63,010 円車輌リース料 244,944 円 賃借料 障害者請求事務支援システム 雑費 雑費 振替手数料ほか 経理間繰入金 23,000 21,700 1,300 経理間繰入金 23,000 21,700 1,300 法人運営事業経理繰入金 4,000 1,700 2,300 善意銀行事業経理繰入金 2, ,000 訪問介護事業経理繰入金 17,000 20,000 3,000 経常計 (2) 29,389 27,998 1,391 施設 入 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 13,409 13,

32 会計単位 経理 整支 財務活動支 一般会計自立支援訪問介護事業 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 資金支予算書 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 4,591 16,072 11,481 18,000 29,330 11,330 18,000 29,330 11,330

33 会計単位 経理 経常活動支 入 一般会計単独福祉事業 資金支予算書 利用料入 利用料入 利用料入 経常入計 (1) 人件費 非常勤職員給与 非常勤職員給与 経常計 (2) 施設整支 財務活動支 経常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等入計 (4) 施設整等計 (5) 施設整等資金支差額 (6)=(4)-(5) 財務入計 (7) 財務計 (8) 財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (10) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

34 平成 27 年度 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会資金支予算書 平成 27 年度社会福祉法人辰野町社会福祉協議会の一般会計の資金支予 算は 次に定めるところによる 1 一般会計の予算の総額は それぞれ 206,051 千 円とする の予算ののごとの金額は 資金支内訳表のとおり とする 平成 27 年 3 月 25 日提出 平成 27 年 3 月 25 日承認 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会 会長 髙木清房

平成 28 年度 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会資金収支予算書 平成 28 年度社会福祉法人辰野町社会福祉協議会の一般会計の資金収支予 算は 次に定めるところによる 1 一般会計の収入支出予算の総額は 収入支出それぞれ 2,322 千 円とする 収入支出の予算の勘定科目の区分ごとの金額は 資金収支

平成 28 年度 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会資金収支予算書 平成 28 年度社会福祉法人辰野町社会福祉協議会の一般会計の資金収支予 算は 次に定めるところによる 1 一般会計の収入支出予算の総額は 収入支出それぞれ 2,322 千 円とする 収入支出の予算の勘定科目の区分ごとの金額は 資金収支 議案第 2 号 平成 2 8 年度 社会福祉法人 辰野町社会福祉協議会 資金収支予算書 平成 28 年度 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会資金収支予算書 平成 28 年度社会福祉法人辰野町社会福祉協議会の一般会計の資金収支予 算は 次に定めるところによる 1 一般会計の収入支出予算の総額は 収入支出それぞれ 2,322 千 円とする 収入支出の予算の勘定科目の区分ごとの金額は 資金収支内訳表のとおり

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