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1 政策 2 支え合い思いやりに満ちたやすらぎのまち [ 施策 7 地域 高齢者福祉 ] 施策を推進するための投入費用等 1 投入職員の数 ( 人 ) 市民一人当たりの費用 ( 円 ) 5,442 4,930 3 施策を実現するための年度別費用 ( 単位 : 円 ) 年度区分費用特定財源一般財源 国 211,255, ,650,632 県 10,206,000 他 85,286, ,903,632 ( 決算 ) 人件費 106,199, 計 706,850, ,747,000 - 国 166,331, ,444,000 県 12,313,000 他 3,010, ,290,000 ( 予算 ) 債 3,500,000 人件費 116,592, 計 639,036, ,154,000-22

2 4 施策の方向ごとのの推移 ( 単位 : 円 ) 施策の方向の名称 会計 26 年度 ( 決算 ) 27 年度 ( 予算 ) 地域の協力体制の構築 一般会計 222,137, ,641,000 ボランティアの育成 一般会計 650, ,000 福祉意識の普及啓発 一般会計 603, ,000 高齢者の就労と生きがい対策 一般会計 33,396,163 35,082,000 在宅高齢者の自立支援 一般会計 1,794,554 7,576,000 高齢者の日常生活支援 一般会計 15,775,294 17,647,000 福祉施設の維持管理 一般会計 211,104, ,676,000 災害時の要援護者支援システム構築 一般会計 100,000 11,162,000 福祉団体の地域活動支援 一般会計 115,089, ,126,000 合 計 600,650, ,444,000 23

3 5 施策を実現するためのの推移 ( 単位 : 円 ) 事業名 26 年度 ( 決算 ) 27 年度 ( 予算 ) 地域保健福祉サービス推進 350, ,000 福祉プラン 地域福祉計画策定 2,257,200 5,195,000 地域福祉ふれあい基金積立金 5,836,667 3,000 社会福祉総務管理経費 1,556,361 2,389,000 高齢者保健福祉計画策定 882,900 0 臨時福祉給付金給付 211,253, ,581,000 社会貢献活動促進 650, ,000 福祉月間実施 603, ,000 老人福祉管理経費 1,420,212 1,535,000 四十雀倶楽部 5,022,525 5,239,000 シルバー人材センター運営助成 8,861,232 8,862,000 生きがいセンター管理運営 9,733,201 10,177,000 敬老祝金支給 3,717,844 4,444,000 老人クラブ活動助成 3,977,080 4,050,000 高座施設組合室内温水プール利用料金助成 118,400 96,000 いきいき高齢者応援 545, ,000 緊急通報システム電話貸与 804,554 6,576,000 あんしん賃貸支援 270, ,000 在日外国人高齢者福祉給付金支給 720, ,000 高齢者地域見守りネットワーク 1,412,234 1,432,000 老人ホーム入所措置 8,219,469 9,893,000 高齢者理髪 美容サービス 488, ,000 ねたきり老人寝具乾燥等 270, ,000 移送サービス 4,635,194 4,608,000 在宅老人緊急短期入所 197, ,000 在宅福祉サービス利用普及 46,418 49,000 高齢者等家具転倒防止対策助成 84,573 92,000 はいかい高齢者位置検索 77,564 64,000 高齢者救急医療情報キット配付 343, ,000 総合福祉センター維持管理 42,587,712 42,208,000 地域福祉複合施設整備基金積立金 737,927 27,000 老人福祉施設建設助成 107,819,575 99,416,000 老人憩いの家補修 6,686,708 6,912,000 老人憩いの家管理運営 7,698,749 8,113,000 相模が丘老人憩いの家用地取得 45,574,278 0 災害弔慰金等支給 100,000 7,662,000 災害援護資金貸付 0 3,500,000 市社会福祉協議会補助 86,952,585 93,240,000 民生委員等活動支援 27,795,897 28,541,000 社会福祉団体援護 126, ,000 24

4 保護司会活動 182, ,000 社会福祉法人指導監査 30,882 39,000 合 計 600,650, ,444,000 25

5 政策 2 支え合い思いやりに満ちたやすらぎのまち [ 施策 8 障がい者福祉 ] 施策を推進するための投入費用等 1 投入職員の数 ( 人 ) 市民一人当たりの費用 ( 円 ) 17,765 18,981 3 施策を実現するための年度別費用 ( 単位 : 円 ) 年度区分費用特定財源一般財源 国 918,022, ,165,858,523 県 444,787,000 他 4,070, ,979,523 ( 決算 ) 人件費 141,599, 計 2,307,458,363 1,366,879,000 - 国 951,903, ,305,146,000 県 501,638,000 他 2,486, ,119,000 ( 予算 ) 人件費 155,456, 計 2,460,602,736 1,456,027,000-26

6 4 施策の方向ごとのの推移 ( 単位 : 円 ) 施策の方向の名称 会計 26 年度 ( 決算 ) 27 年度 ( 予算 ) 障がい者援護施設等の支援 一般会計 715,340, ,371,000 地域福祉ネットワークの整備 一般会計 107,849, ,006,000 生活用具等の援助 一般会計 57,517,279 58,117,000 在宅福祉サービスの推進 一般会計 905,719, ,320,000 障がい者健康維持 生活安定 一般会計 320,521, ,324,000 障がい者の文化 スポーツ活動の推進 一般会計 224, ,000 障がい者福祉の啓発 一般会計 5,381,591 6,415,000 権利擁護等の事業促進 一般会計 5,555,000 5,990,000 自殺対策事業の推進 一般会計 34,275,860 49,341,000 障害者の就労支援 一般会計 13,472,894 13,951,000 災害時の要援護者支援システム構築 一般会計 0 0 合 計 2,165,858,523 2,305,146,000 27

7 5 施策を実現するためのの推移 ( 単位 : 円 ) 事業名 26 年度 ( 決算 ) 27 年度 ( 予算 ) 知的障がい者等地域生活支援 187,294, ,027,000 更生施設整備援護 800, ,000 通園センター施設運営管理経費 10,009,985 24,429,000 心身障がい児通園 60,309,514 65,023,000 もくせい園管理運営 37,975,659 33,039,000 障がい者支援 418,951, ,053,000 障がい者福祉管理経費 17,124,983 62,047,000 精神保健福祉管理経費 2,108,121 2,399,000 障害者計画策定 3,853,440 0 地域活動支援センター 82,235,560 86,180,000 身体障がい者等支援費支払システム等 2,526,986 3,144,000 番号制度障がい福祉システム改修 0 7,236,000 重度障害者住宅改良費補助 5,241,002 5,067,000 補装具等給付 29,389,797 27,689,000 日常生活用具給付 22,886,480 25,361,000 ショートステイ支援 49,698,895 48,824,000 障がい者 介護者日中一時支援 71,437,294 83,061,000 居宅介護支援 81,549,697 91,379,000 身体障がい者訪問入浴サービス 13,312,947 14,671,000 重度心身障がい者介護手当支給 100, ,000 障がい者給付認定審査 2,725,474 3,101,000 生活介護等 513,168, ,632,000 障がい者生活サポート 0 9,000 移動支援 32,317,895 32,726,000 障害者地域自立支援協議会 160, ,000 福祉タクシー等 22,127,832 27,636,000 児童発達支援等 119,121, ,820,000 障がい者理髪 美容サービス 627, ,000 障がい者リハビリテーション 16,428,741 17,033,000 自立支援医療 218,840, ,591,000 特別障害者手当等支給 28,999,400 30,783,000 療養介護給付 55,624,629 65,263,000 障がい者スポーツ レクリエーション補助 224, ,000 精神障がい者社会復帰促進 0 71,000 手話等奉仕員養成講習会 1,264,500 1,179,000 聴覚障がい者コミュニケーション 3,717,091 4,836,000 障害者団体連合会助成 400, ,000 障がい者手当支給 1,365,000 1,800,000 障がい者 高齢者財産管理センター運営補助 4,190,000 4,190,000 障がい者相談支援 33,518,044 48,738,000 28

8 自殺対策 757, ,000 障害者自動車運転支援 477, ,000 障がい者施設通所交通費補助 10,772,825 10,512,000 地域就労援助センター 1,149,304 1,535,000 障がい者就労支援相談 1,073,765 1,304,000 合 計 2,165,858,523 2,305,146,000 29

9 政策 2 支え合い思いやりに満ちたやすらぎのまち [ 施策 9 保育対策 ] 施策を推進するための投入費用等 1 投入職員の数 ( 人 ) 市民一人当たりの費用 ( 円 ) 18,668 20,406 3 施策を実現するための年度別費用 ( 単位 : 円 ) 年度区分費用特定財源一般財源 国 287,271, ,654,696,120 県 278,904,000 他 304,896, ,625,120 ( 決算 ) 人件費 769,949, 計 2,424,645, ,071,000 - 国 416,295, ,819,436,000 県 245,597,000 他 265,605, ,939,000 ( 予算 ) 人件費 825,863, 計 2,645,299, ,497,000-30

10 4 施策の方向ごとのの推移 ( 単位 : 円 ) 施策の方向の名称 会計 26 年度 ( 決算 ) 27 年度 ( 予算 ) 保育園等の施設定員確保 一般会計 445,372, ,288,000 保育内容の充実と保護者支援 一般会計 410, ,000 私立保育園の支援 一般会計 847,645,874 1,077,565,000 私立保育園との連携 一般会計 286,855, ,415,000 小学校との情報連携強化 一般会計 0 0 児童の健全育成 一般会計 74,412,734 45,758,000 合 計 1,654,696,120 1,819,436,000 31

11 5 施策を実現するためのの推移 ( 単位 : 円 ) 事業名 26 年度 ( 決算 ) 27 年度 ( 予算 ) 保育所管理運営 374,856, ,123,000 保育所維持管理 21,898,952 22,757,000 相模が丘西保育園用地取得 47,666,568 0 保育園施設整備 950,883 1,408,000 保育関係団体補助 410, ,000 民間保育所入所 827,233,874 1,056,029,000 民間保育所整備助成 20,412,000 21,536,000 民間保育所助成 286,855, ,415,000 私設保育施設助成 28,213,634 45,758,000 管外保育所入所 46,199,100 0 合 計 1,654,696,120 1,819,436,000 32

12 政策 2 支え合い思いやりに満ちたやすらぎのまち [ 施策 10 子育て支援 ] 施策を推進するための投入費用等 1 投入職員の数 ( 人 ) 市民一人当たりの費用 ( 円 ) 22,952 23,501 3 施策を実現するための年度別費用 ( 単位 : 円 ) 年度区分費用特定財源一般財源 国 1,741,493, ,874,933,700 県 390,259,000 他 35,132, ,049,700 ( 決算 ) 人件費 106,199, 計 2,981,133,580 2,166,884,000 - 国 1,692,670, ,929,917,000 県 393,018,000 他 31,861, ,368,000 ( 予算 ) 人件費 116,592, 計 3,046,509,552 2,117,549,000-33

13 4 施策の方向ごとのの推移 ( 単位 : 円 ) 施策の方向の名称 会計 26 年度 ( 決算 ) 27 年度 ( 予算 ) 児童の生活保障の支援 一般会計 2,633,300,051 2,613,710,000 児童ホームの運営 一般会計 110,418, ,944,000 ひとり親家庭の支援 一般会計 72,329,403 92,489,000 子育てしやすい地域環境の整備 一般会計 58,886,227 78,774,000 合 計 2,874,933,700 2,929,917,000 34

14 5 施策を実現するためのの推移 ( 単位 : 円 ) 事業名 26 年度 ( 決算 ) 27 年度 ( 予算 ) 児童手当支給 2,081,832,767 2,099,165,000 児童手当システム導入 0 12,550,000 交通遺児修学金支給 0 20,000 児童扶養手当支給 393,885, ,482,000 児童扶養手当システム導入 0 12,086,000 子育て世帯臨時特例給付金給付 157,581,743 83,407,000 児童ホーム管理運営 110,418, ,003,000 児童ホームシステム導入 0 10,941,000 助産 母子施設入所 1,658,370 6,562,000 母子福祉白梅会運営費補助 176, ,000 母子自立支援員相談指導 5,221,383 7,420,000 ひとり親家庭等医療費助成 65,273,650 68,686,000 ひとり親家庭等医療費助成システム導入 0 9,645,000 児童福祉総務管理経費 383, ,000 児童館管理運営 17,710,809 18,913,000 児童館維持補修 2,179,116 3,249,000 子育て支援センター管理運営 23,052,274 39,022,000 次世代育成支援管理 2,986, ,000 児童館施設整備 0 1,702,000 ファミリーサポート 6,972,166 8,682,000 次世代育成支援相談 5,601,262 6,319,000 子ども 子育て支援事業計画管理 0 256,000 合 計 2,874,933,700 2,929,917,000 35

15 政策 2 支え合い思いやりに満ちたやすらぎのまち [ 施策 11 生活困窮対策 ] 施策を推進するための投入費用等 1 投入職員の数 ( 人 ) 市民一人当たりの費用 ( 円 ) 33,043 33,935 3 施策を実現するための年度別費用 ( 単位 : 円 ) 年度区分費用特定財源一般財源 国 3,079,402, ,079,441,090 県 92,547,000 他 0 907,492,090 ( 決算 ) 人件費 212,399, 計 4,291,840,850 3,171,949,000 - 国 3,069,992, ,156,142,000 県 88,417,000 他 0 997,733,000 ( 予算 ) 人件費 242,901, 計 4,399,043,150 3,158,409,000-36

16 4 施策の方向ごとのの推移 ( 単位 : 円 ) 施策の方向の名称 会計 26 年度 ( 決算 ) 27 年度 ( 予算 ) 生活保護世帯等の自立支援 一般会計 24,128,441 48,320,000 生活安定支援 一般会計 4,055,312,649 4,107,822,000 合 計 4,079,441,090 4,156,142,000 37

17 5 施策を実現するためのの推移 ( 単位 : 円 ) 事業名 26 年度 ( 決算 ) 27 年度 ( 予算 ) 生活保護運営対策 24,128,441 25,995,000 番号制度生活保護システム改修 0 9,396,000 生活困窮者自立支援 0 12,929,000 住宅支援給付 1,810,128 2,129,000 中国残留邦人等生活支援 4,545,784 7,002,000 行旅病人等援護 7,770 2,079,000 原爆被爆者援護 1,142,500 1,294,000 生活保護法定扶助 4,047,804,067 4,095,306,000 戦没者遺族援護 2,400 12,000 合 計 4,079,441,090 4,156,142,000 38

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