平成 26 年度 福岡県小郡市一般会計補正予算書 ( 第 9 号 )

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1 平成 26 年度 福岡県小郡市一般会計補正予算書 ( 第 9 号 )

2 平成 26 年度小郡市一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) 平成 26 年度小郡市一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ57,808 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,625,736 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による ( 繰越明許費 ) 第 2 条地方自治法第 213 条第 1 項の規定により 翌年度に繰り越して使用することができる経費は 第 2 表繰越明許費 による ( 債務負担行為の補正 ) 第 3 条債務負担行為の変更及び追加は 第 3 表債務負担行為補正 による ( 地方債の補正 ) 第 4 条地方債の変更及び追加は 第 4 表地方債補正 による 平成 27 年 3 月 2 日 小郡市長平安正知 - 1 -

3 - 2 - 第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 6 地方消費税交付金 665, ,000 1 地方消費税交付金 665, , 分担金及び負担金 343,608 1, ,315 2 負担金 338,996 1, , 国庫支出金 2,862,679 11,019 2,873,698 1 国庫負担金 1,910,991 1,353 1,912,344 2 国庫補助金 938,972 9, , 県支出金 1,545,766 9,827 1,555,593 1 県負担金 751,983 21, ,038 2 県補助金 655,195 11, ,963 3 委託金 138, , 寄附金 703 1,000 1,703 1 寄附金 703 1,000 1, 繰入金 350, , ,682 1 基金繰入金 350, , , 繰越金 473, , ,624 1 繰越金 473, , , 諸収入 324,733 3, ,469 3 雑入 308,483 3, , 市債 1,868,325 55,300 1,813,025 1 市債 1,868,325 55,300 1,813,025 歳 入 合 計 19,567,928 57,808 19,625,736

4 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 2 総務費 1,979, ,784 2,156,520 1 総務管理費 1,554, ,864 1,730,682 5 統計調査費 4, ,457 3 民生費 7,020,977 67,723 7,088,700 1 社会福祉費 3,484,823 85,172 3,569,995 2 児童福祉費 2,919,310 17,449 2,901,861 4 衛生費 1,992,198 69,809 1,922,389 1 保健衛生費 840,756 4, ,956 2 清掃費 1,103,843 73,909 1,029,934 3 上水道費 47, ,499 6 農林水産業費 350,919 36, ,509 1 農業費 350,919 36, ,509 7 商工費 131,559 39, ,512 1 商工費 131,559 39, ,512 8 土木費 2,351, ,069 2,060,803 2 道路橋梁費 1,374, ,051 1,089,762 4 都市計画費 881,668 6, ,650 9 消防費 678, ,399 1 消防費 678, , 教育費 2,601, ,896 2,772,471 1 教育総務費 217,185 4, ,579 2 小学校費 569, , ,023 3 中学校費 236,080 2, ,940 6 社会教育費 811,034 5, ,400 7 保健体育費 607,171 15, ,626 歳 出 合 計 19,567,928 57,808 19,625,

5 - 4 - 第 2 表 繰越明許費 款項事業名金額 2 総務費 1 総務管理費甘木鉄道運営費 3,231 千円 2 総務費 1 総務管理費社会保障 税番号制度システム整備事業 22,999 千円 2 総務費 1 総務管理費地方創生先行型交付金事業 47,924 千円 3 民生費 1 社会福祉費地域消費喚起 生活支援型交付金事業 31,011 千円 3 民生費 2 児童福祉費私立保育園等施設整備事業 234,198 千円 7 商工費 1 商工費地域消費喚起 生活支援型交付金事業 58,000 千円 8 土木費 2 道路橋梁費西福童 二森 32 号線 ( 端間自歩道橋 ) 整備事業 9,122 千円 8 土木費 2 道路橋梁費下町 西福童 16 号線整備事業 56,500 千円 8 土木費 2 道路橋梁費小郡 西福童 号線整備事業 4,592 千円 8 土木費 2 道路橋梁費大板井 5064 号道路整備事業 23,600 千円 8 土木費 2 道路橋梁費東野校区道路整備事業 21,945 千円 8 土木費 2 道路橋梁費西鉄三国が丘駅駅前広場整備事業 17,722 千円 10 教育費 2 小学校費大原小学校大規模改造事業 224,500 千円

6 第 3 表債務負担行為補正 ( 変更 ) 事 項 補正前補正後期間限度額期間限度額 庁舎耐震補強事業設計監理委託業務 平成 27 年度 7,250 千円 補正前に同じ 第 5 次総合振興計画 ( 後期基本計画 ) 策定委託業務 平成 27 年度 4,200 千円 補正前に同じ 農業振興地域整備計画見直し委託業務 平成 27 年度 5,000 千円 補正前に同じ 3,888 千円 3,532 千円 4,644 千円 景観計画策定委託業務 平成 27 年度から平成 28 年度まで 3,840 千円 補正前に同じ 8,039 千円 小郡中学校大規模改造事業設計監理委託業務 平成 27 年度 3,490 千円 補正前に同じ 中学校空調設置事業設計監理委託業務 平成 27 年度 6,798 千円 補正前に同じ 小郡小学校給食施設整備事業設計監理委託業務 平成 27 年度 5,600 千円 補正前に同じ 2,629 千円 6,061 千円 3,716 千円 庁舎本館耐震補強工事 平成 26 年度から平成 27 年度まで 232,600 千円 補正前に同じ 211,900 千円 古建築技術者人材育成事業平成 27 年度 8,541 千円補正前に同じ 8,417 千円 ( 追加 ) 事 項 期間限度額 水源開発対策事業大山ダム工事負担金 平成 27 年度から平成 47 年度 299,439 千円 - 5 -

7 - 6 - 第 4 表地方債補正 ( 変更 ) ( 単位 : 千円 ) 補正前補正後起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法限度額起債の方法利率償還の方法 総務債証書借入 4.0% 以内政府資金について補正前に補正前に補正前には その融資条件に緊急防災 減災事業債 43,900 又は ( ただし 利率より 銀行その他の 35,300 同じ同じ同じ見直し方式で庁舎等整備事業債 24,500 証券発行場合には その債権借り入れる資 0 者と協定するところ衛生債金について による 利率の見直し上水道一般会計出資債 5,400 ただし 市財政のを行った後に 5,300 都合により 据置期農林水産業債おいては 当間及び償還期限を短該見直し後の公共事業等債 33,600 縮し 若しくは繰上利率 ) 31,800 償還又は低利に借換土木債することができる 地方道路等整備事業債 35,800 25,000 消防債 教育債 地域活性化事業債 77,700 15,900 公共事業等債 301, ,100 防災対策事業債 32,300 0 緊急防災 減災事業債 137, ,500 小学校校舎大規模改造事業債 145, ,900 地域活性化事業債 78,200 76,400 ( 追加 ) ( 単位 : 千円 ) 起債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 総務債 地域鉄道対策事業債 3,200 証書借入又は証券発行 4.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融資条件により 銀行その他の場合には その債権者と協定するところによる ただし 市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮し 若しくは繰上償還又は低利に借換することができる

8 1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正前の額補正額計 6 地方消費税交付金 665, , 分担金及び負担金 343,608 1, , 国庫支出金 2,862,679 11,019 2,873, 県支出金 1,545,766 9,827 1,555, 寄附金 703 1,000 1, 繰入金 350, , , 繰越金 473, , , 諸収入 324,733 3, , 市債 1,868,325 55,300 1,813,025 歳入合計 19,567,928 57,808 19,625,

9 - 8 - ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額補正額計 特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 2 総務費 1,979, ,784 2,156,520 71,848 29, ,829 3 民生費 7,020,977 67,723 7,088,700 24, ,293 44,821 4 衛生費 1,992,198 69,809 1,922, ,709 6 農林水産業費 350,919 36, ,509 26,220 1, ,281 7 商工費 131,559 39, ,512 44, ,414 8 土木費 2,351, ,069 2,060, , , ,396 9 消防費 678, , , , 教育費 2,601, ,896 2,772,471 52, ,300 21,395 9,824 歳出合計 19,567,928 57,808 19,625,736 20,846 55,300 22, ,058

10 歳 入

11 2. 歳入 第 6 款地方消費税交付金第 1 項地方消費税交付金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 1 地方消費税交付金 665, ,000 1 地方消費税交付金 0 財政課 地方消費税交付金 215,000 社会保障財源交付金 215,000 計 665, ,000 説 明 第 13 款分担金及び負担金第 2 項負担金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 1 民生費負担金 338,996 1, ,703 2 児童福祉費負担金 1,293 子育て支援課 私立保育所入所保護者負担金 1,293 計 338,996 1, ,703 説 明 第 15 款国庫支出金第 1 項国庫負担金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 1 民生費国庫負担金 1,910,658 1,353 1,912,011 2 保険基盤安定負担 2,669 国保年金課 金 保険基盤安定負担金 保険者支援分 2,669 4 児童福祉費負担金 1,316 子育て支援課 私立保育所運営費負担金 1,316 計 1,910,991 1,353 1,912,344 説 明 第 15 款国庫支出金第 2 項国庫補助金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 1 民生費国庫補助金 333,792 18, ,885 3 児童福祉費補助金 1,507 子育て支援課 保育緊急確保事業費補助金 1,507 4 老人福祉費補助金 17,400 介護保険課 地域介護 福祉空間整備推進交付金 17,400 説 明 - 9 -

12 第 15 款国庫支出金第 2 項国庫補助金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 3 土木費国庫補助金 413, , ,616 1 道路橋梁費補助金 144,711 道路建設課 社会資本整備総合交付金 ( 地活交付金 ) 110,739 説 明 建設管理課 社会資本整備総合交付金 ( 道路拡幅事業分 ) 20,350 まちづくり推進課 社会資本整備総合交付金 ( 道路事業分 ) 13,622 4 教育費国庫補助金 93,882 51, ,898 1 小学校費補助金 51,016 教務課 学校施設環境改善交付金 51,016 5 農林水産業費国庫 45,000 23,700 21,300 1 農業基盤整備促進 23,700 農業振興課 補助金 事業費補助金 農業基盤整備促進事業費補助金 23,700 6 商工費国庫補助金 13,750 9,600 4,150 1 商工費国庫補助金 9,600 商工 企業立地課 社会資本整備総合交付金 ( 効果促進事業分 ) 9,600 7 総務費国庫補助金 30, , ,705 1 総務管理費補助金 155,568 企画課 社会保障 税番号制度システム整備費補助金 5,993 地域住民生活等緊急支援交付金 129,039 計 938,972 9, ,638 財政課 がんばる地域交付金 32,522 第 16 款県支出金第 1 項県負担金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 1 民生費県負担金 751,589 21, ,644 2 保険基盤安定負担 21,713 国保年金課 金 保険基盤安定負担金 保険料 ( 税 ) 軽減分 20,379 保険基盤安定負担金 保険者支援分 1,334 3 児童福祉費負担金 658 子育て支援課 私立保育所運営費負担金 658 計 751,983 21, ,038 説 明

13 第 16 款県支出金第 2 項県補助金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 1 総務費県補助金 9, ,404 3 総務管理費補助金 876 商工 企業立地課 生活交通確保対策補助金 民生費県補助金 465,124 7, ,138 3 児童福祉費補助金 7,986 子育て支援課 保育対策等促進事業費補助金 8,667 子育て応援基金事業補助金 1,434 保育緊急確保事業費補助金 農林水産業費県補 66,523 2,520 64,003 1 農業費補助金 2,520 農業振興課 助金 人 農地問題解決推進事業費補助金 620 農地集積協力金交付事業費補助金 1,500 農業経営法人化等支援事業費補助金 教育費県補助金 22, ,884 2 社会教育費補助金 479 文化財課 福岡県緊急雇用創出事業補助金 129 説 明 図書館 個性ある地域づくり推進事業補助金 商工費県補助金 6, ,047 1 商工費補助金 325 商工 企業立地課 地方消費者行政活性化交付金 土木費県補助金 3,036 1,448 1,588 1 都市計画費補助金 1,448 都市計画課 個性ある地域づくり推進事業費補助金 1,448 計 655,195 11, ,963 第 16 款県支出金第 3 項委託金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 4 教育費委託金 20, ,177 2 社会教育費委託金 916 文化財課 文化財発掘調査委託金 農林水産業費委託 1, ,920 1 農業費委託金 920 農業振興課 金 農林業センサス事業委託金 920 計 138, ,592 説 明

14 第 18 款寄附金第 1 項寄附金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 2 教育費寄附金 2 1,000 1,002 1 図書館費寄附金 500 図書館 図書購入費指定寄附金 200 図書館備品購入費指定寄附金 文化事業指定寄付 500 生涯学習課 金 文化事業指定寄付金 500 計 703 1,000 1,703 説 明 第 19 款繰入金第 1 項基金繰入金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 1 財政調整基金繰入 185, , 財政調整基金繰入 185,000 財政課 金金 財政調整基金繰入金 185,000 計 350, , ,682 説 明 第 20 款繰越金第 1 項繰越金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 1 繰越金 473, , ,624 1 繰越金 273,819 財政課 繰越金 273,819 計 473, , ,624 説 明 第 21 款諸収入第 3 項雑入 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 1 雑入 307,885 3, ,621 2 雑入 3,736 人事秘書課 雇用保険個人負担金 7 派遣職員負担金 15,163 説 明

15 第 21 款諸収入第 3 項雑入 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 説 財政課 市町村振興宝くじ交付金 9,233 明 農業振興課 県営両筑二期事業地元負担金 109 都市計画課 損害金 1,843 文化財課 雇用保険個人負担金 18 小郡市伝統文化活性化実行委員会補助金 2,383 計 308,483 3, ,219 スポーツ振興課 スポーツ振興くじ助成金 20,000 第 22 款市債第 1 項市債 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 1 総務債 1,012,125 29, ,225 1 総務債 29,900 企画課 地域鉄道対策事業債 3,200 説 明 財政課 緊急防災 減災事業債 8,600 庁舎等整備事業債 24,500 2 衛生債 5, ,300 1 保健衛生債 100 生活環境課 上水道一般会計出資債 農林水産業債 33,600 1,800 31,800 1 農業債 1,800 農業振興課 公共事業等債 1,

16 第 22 款市債第 1 項市債 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額補正額計 区分金額 4 土木債 422, , ,500 1 道路橋梁債 183,300 道路建設課 公共事業等債 81,700 説 明 建設管理課 地方道路等整備事業債 10,800 公共事業等債 15,900 まちづくり推進課 地域活性化事業債 61,800 公共事業等債 13,100 5 消防債 170,000 10, ,500 1 消防債 10,500 協働推進課 防災対策事業債 32,300 緊急防災 減災事業債 42,800 6 教育債 224, , ,300 1 小学校債 151,100 教務課 小学校校舎大規模改造事業債 151,100 2 社会教育債 1,800 文化財課 地域活性化事業債 1,800 計 1,868,325 55,300 1,813,025

17 歳 出

18 3. 歳出 第 2 款総務費 第 1 項総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 1 一般管理費 962,037 3, ,926 3, 負担金 補 3,889 人事秘書課 助及び交付 金 一般職人件費 3,889 負担金 補助及び交付金 3,889 退職手当組合特別負担金 3,889 5 財産管理費 186,994 8, ,806 29,328 33,100 4, 委託料 5,128 財政課 ( 内訳 ) 15 工事請負費 3,060 国庫支出金 庁舎耐震補強事業 8,188 29,328 委託料 5,128 設計監理業務委託料 5,128 工事請負費 3,060 耐震補強工事 3,060 6 企画費 57, , , ,200 99, 負担金 補 3,231 企画課 ( 内訳 ) 助及び交付 県支出金 金 企画政策費 100, 積立金 100,000 積立金 100,000 庁舎建設基金積立金 100,000 甘木鉄道運営費 3,231 負担金 補助及び交付金 3,231 安全輸送設備等整備事業負担金 3,231 7 情報管理費 206,873 7, ,881 5,993 1, 委託料 7,992 企画課 ( 内訳 ) 国庫支出金 社会保障 税番号制度システム整備事業 7,992 5,993 委託料 7,992 住民基本台帳システム改修委託料 1,944 税システム改修委託料 1,453 生活保護システム改修委託料 286 障害者福祉システム改修委託料 1,611 児童福祉システム改修委託料 716 国民年金システム改修委託料 55 国民健康保険システム改修委託料 716 介護保険システム改修委託料 891 健康管理システム改修委託料

19 第 2 款総務費 第 1 項総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 13 地域住民生 0 47,924 47,924 46, ,200 4 共済費 259 人事秘書課 活等緊急支 ( 内訳 ) ( 内訳 ) 7 賃金 1,385 援費 国庫支出金 諸収入 8 報償費 420 地方創生先行型交付金事業 , 旅費 208 共済費 需用費 1,879 社会保険料 委託料 24,861 雇用保険料 使用料及び 180 賃借料 企画課 15 工事請負費 2, 備品購入費 8,055 地方創生先行型交付金事業 9, 負担金 補 8,250 賃金 1,385 助及び交付 臨時職員 ( 長期 ) 1,385 金 報償費 420 有識者会議委員謝金 420 旅費 208 費用弁償 21 普通旅費 10 特別旅費 177 需用費 355 消耗品費 355 委託料 5,100 地方版総合戦略策定委託料 5,100 使用料及び賃借料 180 パソコンリース料 180 負担金 補助及び交付金 2,100 地域活性化イベント事業補助金 2,100 商工 企業立地課 地方創生先行型交付金事業 24,995 需用費 1,234 修繕料 1,234

20 第 2 款総務費 第 1 項総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 委託料 19,761 観光 PR 事業委託料 6,174 観光情報発信事業委託料 13,587 負担金 補助及び交付金 4,000 観光イベント事業補助金 4,000 教務課 地方創生先行型交付金事業 1,500 備品購入費 1,200 図書備品 200 子育て支援備品 1,000 負担金 補助及び交付金 300 子育て環境整備補助金 300 図書館 地方創生先行型交付金事業 1,080 工事請負費 987 授乳室設置工事 987 備品購入費 93 子育て支援備品 93 子育て支援課 地方創生先行型交付金事業 10,342 需用費 290 消耗品費 120 印刷製本費 170 工事請負費 1,440 授乳室設置工事 1,440 備品購入費 6,762 図書備品 900 子育て支援備品 5,862

21 第 2 款総務費 第 1 項総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 負担金 補助及び交付金 1,850 子育て環境整備補助金 1,050 子育て環境施設整備補助金 土地開発基 0 37,000 37,000 37, 積立金 37,000 財政課 金費 土地開発基金費 37,000 積立金 37,000 土地開発基金積立金 37,000 計 1,554, ,864 1,730,682 70,928 29, ,829 第 2 款総務費 第 5 項統計調査費 ( 単位 : 千円 ) 3 農林業セン 1, , 報酬 989 農業振興課 サス費 ( 内訳 ) 11 需用費 69 県支出金 農林業センサス費 報酬 989 調査員等報酬 989 需用費 69 消耗品費 69 計 4, , 第 3 款民生費 第 1 項社会福祉費 ( 単位 : 千円 ) 1 社会福祉総 502,861 69, ,607 24,382 45, 繰出金 69,746 国保年金課 務費 ( 内訳 ) 国庫支出金 国民健康保険事業特別会計繰出金 69,746 2,669 繰出金 69,746

22 第 3 款民生費 第 1 項社会福祉費 ( 単位 : 千円 ) 県支出金 国民健康保険事業特別会計繰出金 37,236 21,713 国保特別会計保険基盤安定繰出金 保険料 ( 税 ) 軽 減分 27,173 国保特別会計保険基盤安定繰出金 保険者支援分 5,337 4 高齢者福祉 782,254 15, ,764 17,400 1, 負担金 補 17,400 介護保険課 費 ( 内訳 ) 助及び交付 国庫支出金 金 高齢者福祉総務費 17,400 17, 繰出金 1,910 負担金 補助及び交付金 17,400 地域介護 福祉空間整備推進補助金 17,400 介護保険事業特別会計繰出金 1,910 繰出金 1,910 介護保険事業特別会計繰出金 1,910 8 後期高齢者 751, , 繰出金 95 国保年金課 医療事業費 後期高齢者医療事業 95 繰出金 95 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 地域住民生 0 31,011 31,011 28,680 2,331 7 賃金 428 介護保険課 活等緊急支 ( 内訳 ) 11 需用費 690 援費 国庫支出金 12 役務費 1,063 地域消費喚起 生活支援型交付金事業 14,473 28, 扶助費 28,830 賃金 61 臨時職員 61 需用費 426 消耗品費 126 印刷製本費 300 役務費 656 通信運搬費 656 扶助費 13,330 高齢者生活支援事業 13,

23 第 3 款民生費第 1 項社会福祉費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 子育て支援課 計 3,484,823 85,172 3,569,995 35,662 49,510 地域消費喚起 生活支援型交付金事業 16,538 賃金 367 臨時職員 367 需用費 264 消耗品費 98 印刷製本費 166 役務費 407 通信運搬費 407 扶助費 15,500 多子世帯支援事業 14,000 保育サービス支援事業 1,500 第 3 款民生費 第 2 項児童福祉費 ( 単位 : 千円 ) 2 児童措置費 2,259,353 5,483 2,253,870 2,800 1,293 1, 負担金 補 1,375 子育て支援課 ( 内訳 ) ( 内訳 ) 助及び交付 国庫支出金 負担金 金 私立保育園運営費 4,108 2,823 1, 扶助費 4,108 扶助費 4,108 県支出金 私立保育園運営費 4, 私立保育園等施設整備事業 1,375 負担金 補助及び交付金 1,375 大原保育園改築工事補助金 1,426 認可外保育施設運営支援事業費補助金 3,015 さくら乳児保育園 ( 仮称 ) 創設工事補助金 214

24 第 3 款民生費 第 2 項児童福祉費 ( 単位 : 千円 ) 3 児童福祉施 399,006 13, ,006 8,667 4, 負担金 補 13,000 子育て支援課 設費 ( 内訳 ) 助及び交付 県支出金 金 延長保育費 13,000 8,667 負担金 補助及び交付金 13,000 延長保育促進事業補助金 13,000 4 母子父子福 18,623 1,034 19,657 1, 償還金 利 1,034 子育て支援課 祉費 子及び割引 料 母子父子福祉費 1,034 償還金 利子及び割引料 1,034 国庫負担金返還金 344 県費負担金返還金 172 県費補助金返還金 518 計 2,919,310 17,449 2,901,861 11,467 1,293 4,689 第 4 款衛生費 第 1 項保健衛生費 ( 単位 : 千円 ) 4 総合保健福 177,342 4, ,542 4, 需用費 4,200 健康課 祉センター 費 総合保健福祉センター管理費 4,200 需用費 4,200 光熱水費 4,200 計 840,756 4, ,956 4,

25 第 4 款衛生費 第 2 項清掃費 ( 単位 : 千円 ) 2 じん芥処理 1,012,298 73, ,389 73, 負担金 補 73,909 生活環境課 費 助及び交付 金 廃棄物処理施設管理運営費 73,909 負担金 補助及び交付金 73,909 筑紫野 小郡 基山清掃施設組合負担金 73,909 計 1,103,843 73,909 1,029,934 73,909 第 4 款衛生費 第 3 項上水道費 ( 単位 : 千円 ) 1 上水道施設 47, , 投資及び出 100 生活環境課 整備費 資金 上水道施設整備事業 100 投資及び出資金 100 福岡県南広域水道企業団出資金 100 計 47, , 第 6 款農林水産業費 第 1 項農業費 ( 単位 : 千円 ) 3 農業振興費 88,394 2,520 85,874 2, 賃金 366 農業振興課 ( 内訳 ) 11 需用費 173 県支出金 12 役務費 81 人 農地問題解決推進事業 1,020 2, 負担金 補 1,900 賃金 366 助及び交付 臨時職員 366 金 需用費 173 消耗品費 63 印刷製本費 110 役務費 81 通信運搬費 81

26 第 6 款農林水産業費 第 1 項農業費 ( 単位 : 千円 ) 負担金 補助及び交付金 400 農業経営法人化等支援事業費補助金 400 担い手への農地集積推進事業 1,500 負担金 補助及び交付金 1,500 農地集積協力金交付事業費補助金 1,500 5 農地費 134,424 33, ,534 23,700 1, , 負担金 補 33,890 農業振興課 ( 内訳 ) ( 内訳 ) 助及び交付 国庫支出金 諸収入 金 農地費一般事業 26,997 23, 負担金 補助及び交付金 26,997 県営両筑二期事業負担金 1,090 農地 水保全管理支払交付金事業負担金 1,579 稲吉地区河川応急対策事業負担金 696 土地改良事業土改連負担金 ( 特別賦課金 ) 68 農業基盤整備促進事業費補助金 23,700 計 350,919 36, ,509 26,220 1, ,281 ため池等整備事業 6,893 負担金 補助及び交付金 6,893 県営ため池等整備事業負担金 6,893 第 7 款商工費 第 1 項商工費 ( 単位 : 千円 ) 3 企業誘致推 8, , 繰出金 593 商工 企業立地課 進費 工業団地整備事業特別会計繰出金 593 繰出金 593 工業団地整備事業特別会計繰出金

27 第 7 款商工費 第 1 項商工費 ( 単位 : 千円 ) 4 観光費 39,190 17,454 21,736 9,600 7, 工事請負費 17,454 商工 企業立地課 ( 内訳 ) 国庫支出金 公共サイン整備事業 17,454 9,600 工事請負費 17,454 公共サイン設置工事 17,454 5 消費生活費 2, , ( 内訳 ) 県支出金 地域住民生 0 58,000 58,000 53,642 4, 負担金 補 58,000 商工 企業立地課 活等緊急支 ( 内訳 ) 助及び交付 援費 国庫支出金 金 地域消費喚起 生活支援型交付金事業 58,000 53,642 負担金 補助及び交付金 58,000 地域商品券発行事業補助金 57,250 地域商品券発行事業事務費補助金 750 計 131,559 39, ,512 44,367 4,414 第 8 款土木費 第 2 項道路橋梁費 ( 単位 : 千円 ) 3 道路新設改 1,075, , , , , ,966 4 共済費 221 道路建設課 良費 ( 内訳 ) ( 内訳 ) 7 賃金 2,420 国庫支出金 諸収入 11 需用費 677 西福童 二森 32 号線 ( 端間自歩道橋 ) 整備事業 社 144, 役務費 1,009 会交付金 2, 委託料 1,391 工事請負費 2, 使用料及び 869 本工事 2,000 賃借料

28 第 8 款土木費 第 2 項道路橋梁費 ( 単位 : 千円 ) 15 工事請負費 128,109 下町 西福童 16 号線整備事業 社会交付金 17 公有財産購 70, ,000 入費 公有財産購入費 47, 補償 補填 80,000 用地買収費 47,000 及び賠償金 補償 補填及び賠償金 65,000 物件等移転補償費 65,000 三国が丘駅エレベーター設置事業 11,501 委託料 681 測量業務委託料 34 設計監理業務委託料 647 工事請負費 10,709 本工事 10,709 公有財産購入費 111 用地買収費 111 まちづくり推進課 宝珠川左岸堤防道路整備事業 地活 10,400 工事請負費 10,400 市道改良工事 10,400 小郡 西福童 号線整備事業 地活 67,000 工事請負費 67,000 市道改良工事 67,

29 第 8 款土木費第 2 項道路橋梁費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 文化財課 小郡 西福童 号線整備事業 地活 4,906 共済費 221 社会保険料 195 労災保険料 8 雇用保険料 18 賃金 2,420 調査補助員 882 発掘作業員 1,098 整理作業員 440 需用費 677 消耗品費 191 燃料費 6 印刷製本費 480 役務費 9 し尿汲取り料 9 委託料 710 測量調査等委託料 650 写真撮影委託料 60 使用料及び賃借料 869 機材借上料 869 まちづくり推進課 端間駅周辺地区地区 ( 西部 ) 計画整備事業 28,244 役務費 1,000 手数料 1,000 公有財産購入費 17,244 用地買収費 17,244 補償 補填及び賠償金 10,000 物件等移転補償費 10,000

30 第 8 款土木費第 2 項道路橋梁費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 建設管理課 大崎 下岩田 14 号道路整備事業 37,000 工事請負費 36,000 本工事 36,000 補償 補填及び賠償金 1,000 補償費 1,000 計 1,374, ,051 1,089, , , ,966 吹上区道路整備事業 12,000 工事請負費 2,000 本工事 2,000 公有財産購入費 6,000 用地買収費 6,000 補償 補填及び賠償金 4,000 物件等移転補償費 4,000 第 8 款土木費 第 4 項都市計画費 ( 単位 : 千円 ) 1 都市計画総 88,621 4,343 84,278 1,448 2, 委託料 4,343 都市計画課 務費 ( 内訳 ) 県支出金 都市計画総務費 4,343 1,448 委託料 4,343 景観計画策定業務委託料 4,343 5 公共下水道 687,037 1, ,362 1, 繰出金 1,675 下水道課 事業費 下水道事業特別会計繰出金 1,675 繰出金 1,675 下水道事業特別会計繰出金 1,675 計 881,668 6, ,650 1,448 4,

31 第 9 款消防費第 1 項消防費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 3 消防施設費 61, ,273 10,500 10, 委託料 260 協働推進課 計 678, ,399 10,500 10,760 消防施設整備事業 260 委託料 260 設計監理業務委託料 260 第 10 款教育費第 1 項教育総務費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 2 事務局費 180,467 4, ,861 4,606 7 賃金 4,606 教務課 計 217,185 4, ,579 4,606 事務局総務費 4,606 賃金 4,606 臨時職員 4,606 第 10 款教育費 第 2 項小学校費 ( 単位 : 千円 ) 3 学校建設費 283, , ,107 54, ,100 6, 需用費 500 教務課 ( 内訳 ) 13 委託料 350 国庫支出金 15 工事請負費 196,671 大原小学校大規模改造事業 224,500 54, 備品購入費 2,000 需用費 500 消耗品費 500 委託料 3,000 監理業務委託料 3,000 工事請負費 219,000 校舎改修工事 219,000

32 第 10 款教育費 第 2 項小学校費 ( 単位 : 千円 ) 備品購入費 2,000 大規模改造備品 2,000 計 569, , ,023 54, ,100 6,489 小学校空調設置事業 25,679 委託料 3,350 設計監理業務委託料 3,350 工事請負費 22,329 空調設置工事 22,329 第 10 款教育費第 3 項中学校費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 3 学校建設費 31,440 2,140 29,300 2, 委託料 2,140 教務課 計 236,080 2, ,940 2,140 中学校空調設置事業 2,140 委託料 2,140 設計監理業務委託料 2,140 第 10 款教育費 第 6 項社会教育費 ( 単位 : 千円 ) 4 文化振興費 87, , 負担金 補 500 生涯学習課 ( 内訳 ) 助及び交付 寄附金 金 文化振興費 負担金 補助及び交付金 500 小郡音楽祭補助金

33 第 10 款教育費 第 6 項社会教育費 ( 単位 : 千円 ) 5 図書館費 108, , 委託料 933 図書館 ( 内訳 ) ( 内訳 ) 18 備品購入費 500 県支出金 寄附金 図書館管理費 委託料 933 野田宇太郎文学資料館資料マイクロフィルム化委託 料 933 備品購入費 500 図書備品 200 一般備品 文化財調査 37, , 賃金 220 文化財課 費 ( 内訳 ) 11 需用費 159 県支出金 14 使用料及び 537 緊急調査 賃借料 賃金 220 整理作業員 220 需用費 159 印刷製本費 159 使用料及び賃借料 537 機材借上料 文化財普及 22,827 2,679 20,148 2, 共済費 180 文化財課 啓発費 ( 内訳 ) 7 賃金 2,366 諸収入 8 報償費 16 小郡市内文化遺産再発見事業 1,251 2,395 9 旅費 1 共済費 需用費 116 社会保険料 142 労災保険料 3 雇用保険料 13 賃金 988 整理作業員 988 報償費 16 講師謝金 16 旅費 1 費用弁償 1 需用費 88 消耗品費 60 印刷製本費 28

34 第 10 款教育費 第 6 項社会教育費 ( 単位 : 千円 ) 伝承等文化資源調査活用事業 1,428 共済費 22 労災保険料 4 雇用保険料 18 賃金 1,378 整理作業員 1,378 需用費 28 消耗品費 11 印刷製本費 文化財活用 100,411 2,106 98, , 委託料 144 文化財課 事業費 ( 内訳 ) 17 公有財産購 1,962 県支出金 入費 市内古建築整備事業 1, 委託料 15 不動産鑑定業務委託料 15 公有財産購入費 1,962 用地買収費 1,962 市内歴史遺産活用事業 緊急雇用事業 112 委託料 112 市内歴史遺産活用事業委託料 112 計 811,034 5, ,400 1,395 1,800 1,395 1,044 古建築技術者人材育成事業 緊急雇用事業 17 委託料 17 古建築技術者人材育成委託料

35 第 10 款教育費 第 7 項保健体育費 ( 単位 : 千円 ) 2 体育施設費 261,355 15, ,810 20,000 4, 工事請負費 15,545 スポーツ振興課 ( 内訳 ) 諸収入 陸上競技場 2 種公認改修事業 15,545 20,000 工事請負費 15,545 陸上競技場改修工事 15,545 計 607,171 15, ,626 20,000 4,455

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~ わかりやすい決算報告をめざして ~ 市ではさまざまな事業を行っています どのような事業を行うのか 資金調達はどうするか どのように支出するかを 歳入 歳出 という形でお金で表し とりまとめた計画が 予算書 です その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが 決算書 です 決算書 には 平成 28 年度多摩市の財政白書 ~ わかりやすい多摩市の財政状況 ( 決算版 )~ 平成 30 年 3 月 ~ わかりやすい決算報告をめざして ~ 市ではさまざまな事業を行っています どのような事業を行うのか 資金調達はどうするか どのように支出するかを 歳入 歳出 という形でお金で表し とりまとめた計画が 予算書 です その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが 決算書 です 決算書

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P028

P028 -28- 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 一般会計 ) 1. 総括 歳 入 ( 単位 : 千円 ) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 1 市税 12,065,220 55,450 12,120,670 2 地方譲与税 213,000 2,000 215,000 3 利子割交付金 10,000 2,000 8,000 6 地方消費税交付金 1,300,000 40,000 1,260,000

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