( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,

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1 平成 30 年度帯広市一般会計補正予算事項別明細書 ( 第 号 ) ( 歳 入 ) 説明欄先頭の 印は投資的経費充当財源を示す ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 40. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66, 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66, 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66, 地方交付税 64,228 地方交付税 64, 国庫支出金 5,78,934 66,484 5,245,48 0. 国庫補助金 3,279,529 66,484 3,346,03 5. 民生費補助金 543,890 2, , 社会福祉費 7,622 障害者自立支援事業費 2,546 地域介護 福祉空間整備費 5, 児童福祉費 5,376 地域子ども 子育て支援事業費 5, 教育費補助金 7,964 3,520, 小学校費 3,520 スク - ルバス購入費 3, 地方創生推進交 49,592,250 50, 地方創生推進交,250 地方創生推進交付金,250 付金 付金 70. 社会資本整備総 2,549,336 48,76 2,598, 社会資本整備総 48,76 社会資本整備総合交付金 48,76 合交付金 合交付金 公園整備費 9,765 ストック総合改善費 28, 道支出金 4,68,957 34,43 4,996,00 0. 道補助金,,99 34,43,426,34 0. 民生費補助金 738,848 55, , 児童福祉費 55,787 地域子ども 子育て支援事業費 5,376 児童福祉施設整備補助事業費 50,4

2 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40, , , , 利子及び配当金 7, , 利子 5 福祉基金利子 こども未来基金利子 環境基金利子 農業振興基金利子 3 商工観光振興基金利子 都市開発基金利子 帯広の森基金利子 教育振興基金利子 こども学校応援地域基金利子 ふるさと文化基金利子 図書館図書整備基金利子 おびひろ動物園ゆめ基金利子 スポーツ振興基金利子 75. 7,50 7,5 5. 7,50 7,5 5. 民生費,34,34 5. 社会福祉費 57 福祉基金 児童福祉費,257 こども未来基金,057 子育て支援事業費 衛生費 保健衛生費 82 環境基金 82

3 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 30. 農林水産業費寄 3,0 3,0 5. 農業費 3,0 農業振興基金 3,0 附金 35. 商工費 商工費 69 商工観光振興基金 土木費 都市計画費 225 都市開発基金 53 帯広の森基金 教育費 2,359 2, 教育総務費 267 教育振興基金 58 こども学校応援地域基金 社会教育費 2,077 ふるさと文化基金 86 図書館図書整備基金,20 おびひろ動物園ゆめ基金 保健体育費 5 スポーツ振興基金 繰入金 336, ,72 0. 基金繰入金 35, , スポーツ振興基, ,09 5. スポーツ振興基 263 スポーツ振興基金繰入金 263 金繰入金 金繰入金 85. 財政調整基金繰 33, , 財政調整基金繰 664 財政調整基金繰入金 664 入金 入金

4 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 90. 諸収入,865,004 28,788,893, 貸付金元利収入 8,947,270 8,000 8,965, 農林水産業費貸,86,580 8,000,879, 農業総務費 8,000 農林業育成資金貸付金元金 8,000 付金元利収入 30. 雑入 2,877,598 0,788 2,888, 雑入 2,224,722 0,788 2,235, その他 0,788 スポーツ振興くじ助成金 0, 市債 5,454, ,00 5,722, 市債 5,454, ,00 5,722, 総務債 4,200 5,900 0,00 5. 総務管理費 5,900 コミュニティ施設整備費 3,400 防災無線整備費 2, 民生債 4,200 02,00 06, 児童福祉費 02,00 保育所整備費 60,00 へき地保育所整備費 42, 衛生債 4,400 4, 保健衛生費 4,400 火葬場整備費 4, 土木債,368,400 64,400,432, 都市計画費 35,500 公園整備費 35, 住宅費 28,900 公営住宅建替事業費 28, 消防債 36,800 36,000 72, 消防費 36,000 消防自動車購入費 36, 教育債 77,500 8,300 95, 小学校費 3,00 スクールバス購入費 2,600 学校環境整備費 500

5 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計説明区分金額目 0. 中学校費 5,000 学校環境整備費 5, 社会教育費 700 百年記念館施設整備費 保健体育費 9,500 体育施設整備費 9,500 歳入合計 8,896, ,507 82,744,507

6 ( 歳 出 ) 説明欄先頭の 印は投資的経費を示す ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 0. 総務費 2,239,703 42,760 2,282,463 9,952 32, 総務管理費,896,793 25,362,922,55 9,952 5,40 5. 一般管理費 298,388 9, , ,02 3. 委託料 9,685 市役所庁舎管理費 9, 広報広聴費 39, , 委託料 506 広報紙発行費 備品購入費 56 情報メディア活用費 住民活動費 259,594 4,90 264,495 3,400,50 8. 報償費 00 市民協働推進費 249 市債 9. 旅費 40 コミュニティ施設整備費 4,652 3,400. 需用費 4, 使用料及び 9 賃借料 40. 財産管理費 5,4 35 5, 役務費 35 車両 共用車管理費 0 公有財産等災害共済事務費 事務改善費 833,533 7,49 84,024 3,388 4,03 3. 委託料 7,49 行政情報システム運営費 7,49 国庫補助金 2,967 道補助金 42

7 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 款補正額の財源内訳項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 75. 防災諸費 9,722 2,688 22,40 2, 備品購入費 2,538 自主防災組織育成費 50 市債 9. 負担金補助 50 防災無線整備費 2,538 2,500 及び交付金 0. 徴税費 45, , 納税奨励費 63, , 需用費 8 納税啓発 収納管理 滞納処分費 役務費 備品購入費 0 5. 戸籍住民基本台帳費,732 7,258 28,990 7, 戸籍住民基本台,732 7,258 28,990 7, 委託料 7,258 戸籍住民基本台帳事務費 7,258 帳費 5. 民生費 3,043, ,524 3,342, ,629 35, 社会福祉費 0,856,88 5,568 0,86,756 5, 社会福祉総務費 69, , 積立金 35 福祉基金積立金 障害者福祉費 5,797, ,797, 備品購入費 200 子ども発達支援費

8 ( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 25. 老人福祉費 895,568 5, ,644 5, 負担金補助 5,076 地域介護 福祉空間整備費 5,076 国庫補助金 及び交付金 5, 介護保険会計繰 2,25, ,26, 繰出金 257 介護保険会計繰出金 257 出金 5. 児童福祉費 8,669,92 293,956 8,963,48 258,38 35, 児童福祉総務費 34, ,45 54,05 2,30 5,05 9. 負担金補助 225,66 こども未来基金積立金 799 道補助金 及び交付金 児童福祉施設整備補助事業費 225,66 50,4 25. 積立金 市債 60,00 0. 児童措置費 6,09,602 7,54 6,099,6 5,008 2, 負担金補助 7,54 児童保育センター運営費 7,373 国庫補助金 及び交付金 夜間児童保育センター運営費 4 2,504 道補助金 2,504

9 ( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 20. 児童福祉施設費,09,872 60,027,079,899 42,000 8,027. 需用費,350 へき地保育所整備費 60,027 市債 3. 委託料 9,785 42, 工事請負費 43,82 8. 備品購入費 5, 衛生費 3,28,875 47,729 3,329,604 46,35, 保健衛生費,75,402 47,729,763,3 46,35, 保健衛生総務費 453, ,092 4,902 4,639. 需用費 6 母子保健相談指導費 263 国庫補助金 2. 役務費 58 2,45 4. 使用料及び 44 道補助金 賃借料 2, 環境衛生費 373, , 積立金 49 環境基金積立金 火葬場費 48,837 47,47 96,254 4,400 6,07. 需用費 497 火葬場管理費,4 市債 3. 委託料 94 火葬場整備費 46,006 4, 工事請負費 46, 労働費 96,926 3,538 00,464 3, 労働諸費 96,926 3,538 00,464 3, 地域雇用対策費 32,55 3,538 35,693 3, 委託料 3,538 高齢者活力導入促進事業費 3,538

10 ( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 30. 農林水産業費 3,06,356 82,354 3,98,70 79,48 2, 農業費 2,949,957 35,024 3,084,98 32,088 2, 農業総務費,772,558 8,036,790,594 8, 役務費 36 農林業育成資金貸付金 8,036 貸付金元利収 2. 貸付金 8,000 入 8, 農業振興費 253,092 4, ,80 4, 負担金補助,026 農業振興基金積立金 3,062 道補助金 及び交付金 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026, 積立金 3, , 農業農村整備費 542,603 2, ,503 2, 委託料 2,900 道営農地整備事業費 2, 林業費 66,399 47,330 3,729 47, 林業総務費 4,28 47,330 6,6 47, 負担金補助 47,330 林業振興対策費 47,330 道補助金 及び交付金 47, 商工費 0,335,585 2,696 0,357,28,29 20, 商工費 9,75,554 9,95 9,725,505,29 8, 商工総務費 6,708, ,708, 積立金 4 商工観光振興基金積立金 4

11 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 款補正額の財源内訳 項 目 補正前の額 補正額 計 特定財源 一般財源 区 分 金 額 説 明 フードバレー構 2,668 8,40 2,078,250 7,60 9. 負担金補助 8,40 フードバレー構想推進費 8,40 想推進費国庫補助金及び交付金, 観光費 284,474, ,974, 負担金補助,500 観光開発推進費,500 及び交付金 0. 運輸通信費 620,03,745 63,776, 空港事業会計繰 590,30, ,055, 繰出金,745 空港事業会計繰出金,745 出金 40. 土木費 5,059,257 9,534 5,78,79 3,249 6, 都市計画費,54,822 6,632,26,454 55,398 6, 都市計画総務費 4, , 積立金 32 都市開発基金積立金 公園緑地費 333, , 積立金 0 帯広の森基金積立金 0

12 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計目 特定財源 一般財源 区 分 金 額 00 説 明 40. 公園整備費 57,335 6,499 28,834 55,265 6, 役務費 2,203 公園整備費 6,499 国庫補助金 3. 委託料 8,400 中島緑地 9, 公有財産購 40,896 市債 入費 35, 住宅費,325,770 57,902,383,672 57, 公営住宅建替事 439,883 57, ,785 57, 委託料 92 ストック総合改善費 57,902 業費 国庫補助金 5. 工事請負費 57,70 28,95 市債 28, 消防費,78,26 42,565,760,826 36,000 6, 消防費,78,26 42,565,760,826 36,000 6, 常備消防費,65,336 3,480,68,86 3, 負担金補助 3,480 とかち広域消防事務組合消防署整備費分担金 及び交付金 3, 消防施設費 40,992 39,085 80,077 36,000 3, 旅費 3 消防自動車購入費 39,085 市債 2. 役務費 36, 備品購入費 38, 公課費 9

13 ( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 50. 教育費 4,998,093 88,807 5,086,900 35,053 53, 教育総務費 24, , 事務局費 99, , 報償費 57 教育委員会事務局費 使用料及び 2 教育振興基金積立金 35 2 賃借料 こども学校応援地域基金積立金 積立金 教職員住宅費 2, , 委託料 292 教職員住宅整備費 小学校費,67,65 32,347,99,998 6,620 25, 学校管理費 785,495 8, ,245 6,20 2, 役務費 33 学校管理費,676 国庫補助金 4. 使用料及び,676 スクールバス購入費 7,074 3,520 賃借料 市債 8. 備品購入費 7,04 2, 教育振興費 230,498 22, ,455 22, 備品購入費 4,268 教材教具購入費 4, 扶助費 8,689 就学援助費 8, 施設整備費 2, , 需用費 640 学校リニューアル改修事業費 640 市債 500

14 ( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 5. 中学校費 527,32 6, ,04 5,000, 施設整備費,67 6,720 8,39 5,000,720. 需用費 6,720 学校リニューアル改修事業費 6,720 市債 5, 社会教育費 859,932 7, ,276 2,702 4, 文化振興費 23, , 積立金 5 ふるさと文化基金積立金 百年記念館費 74,965 4,99 79, ,29 4. 共済費 6 博物館活動推進事業費 3,90 市債 7. 賃金 57 学習機会提供事業費 旅費 29 百年記念館施設整備費 985. 需用費,83 2. 役務費 委託料 3,90 4. 使用料及び 37 賃借料 35. 図書館費 94,722,207 95,929, 積立金,207 図書館図書整備基金積立金,207,206

15 ( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 50. 動物園費 3,95,095 32, 報償費 35 動物園管理運営費 積立金 744 おびひろ動物園ゆめ基金積立金 保健体育費 2,097,74 4,865 2,39,579 20,56 2, 保健体育総務費 59,256 8,353 77, , 旅費 80 冬季スポーツ文化振興費 委託料 263 スケート国際大会等誘致 開催事業費 8, 負担金補助 8,000 スポーツ振興基金積立金 0 及び交付金 積立金 0 基金繰入金 体育施設費 909,076 23,52 932,588 20,288 3, 工事請負費 23,52 社会体育施設整備費 23,52 雑入 0,788 市債 9,500 歳出合計 8,896, ,507 82,744, ,943 63,564

議案第 7 4 号 平成 30 年度八女市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 3 0 年度八女市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額 3 5, 7 4 4, 8 2 3 千円に歳入歳出それぞれ 1, 0 4 2, 8 8 6 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 7 8 7, 7

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沖縄県の財政2015検討(最終)

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外部監査

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平成27年度 決算の概要

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