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1 第 75 号議案平成 30 年度吉川市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 30 年度吉川市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 59,827 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,117,968 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による ( 債務負担行為の補正 ) 第 2 条既定の債務負担行為の追加は 第 2 表債務負担行為補正 による ( 地方債の補正 ) 第 3 条既定の地方債の変更は 第 3 表地方債補正 による 平成 30 年 11 月 30 日提出吉川市長中原恵人

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3 第 1 表歳入歳出予算補正歳入 ( 単位千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 12. 分担金及び負担金 361,087 7, , 負担金 361,087 7, , 国庫支出金 4,152,408 28,467 4,123, 国庫負担金 3,213,814 49,816 3,263, 国庫補助金 922,019 79, , 委託金 16,575 1,031 17, 県支出金 1,376,919 15,271 1,392, 県負担金 936,637 13, , 県補助金 319,024 1, , 委託金 121, , 財産収入 1,664 77,000 78, 財産売払収入 0 77,000 77, 繰入金 1,113,172 31,521 1,081, 基金繰入金 1,008,123 80, , 特別会繰入金 105,049 48, , 諸収入 549,625 28, , 雑入 506,213 28, , 市債 2,321,247 8,400 2,312, 市債 2,321,247 8,400 2,312,847 歳入合 23,058,141 59,827 23,117,

4 歳出 ( 単位千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 1. 議会費 211, , 議会費 211, , 総務費 2,593,846 27,369 2,566, 総務管理費 1,920,467 24,454 1,896, 徴税費 366, , 戸籍住民基本台帳費 254,513 2, , 統調査費 4, , 監査委員費 17, , 民生費 9,674,883 4,596 9,670, 社会福祉費 3,005,725 3,047 3,008, 児童福祉費 4,865,631 34,566 4,831, 生活保護費 1,209,881 30,712 1,240, 保険年金費 593,646 3, , 衛生費 1,536,378 2,152 1,538, 保健衛生費 571,261 1, , 環境衛生費 334, , 清掃費 631,114 1, , 農林水産業費 260,377 4, , 農業費 260,377 4, , 商工費 126, , 商工費 126, , 土木費 1,944,111 9,388 1,953, 土木管理費 244,030 2, , 道路橋りょう費 421,586 3, , 都市画費 1,278,495 2,966 1,281, 消防費 1,302,072 1,480 1,303, 消防費 1,302,072 1,480 1,303, 教育費 3,285,808 6,092 3,291, 教育総務費 1,105,183 5,844 1,099, 小学校費 272,864 4, , 中学校費 1,086,616 2,140 1,088,

5 款項補正前の額 補正額 ( 単位千円 ) 6. 社会教育費 413,819 2, , スポーツ費 234,713 8, , 諸支出金 100,330 77, , 公共施設整備基金積立金 100,050 77, ,050 歳出合 23,058,141 59,827 23,117,

6 第 2 表 1. 追加 債務負担行為補正 事項期間限度額 市議会会議録作成業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 5,265 千円 市議会会議録検索システム使用事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 393 複合機賃貸借事業平成 30 年度 ~ 平成 33 年度 37,922 賠償補償保険等加入事業 平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 6,259 行政情報サービス利用事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 1,269 広報よしかわ印刷事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 8,224 財務書類作成支援業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 32 年度 3,080 地方公会システム保守業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 517 釣銭機等保守業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 107 自家用電気工作物保安管理業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 33 年度 17,883 エレベーター保守点検業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 33 年度 23,219 施設機械警備業務委託事業 平成 30 年度 ~ 平成 33 年度 30,402 庁内案内業務等委託事業平成 30 年度 ~ 平成 32 年度 18,576 空調機器保守点検業務委託事業 ( 旧第二庁舎分 ) 平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 883 住民情報系システム運用業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 72,000 社会保障 税番号管理連携システム保守業務委託事業 平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 7,495 市税等収納業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 5,620 生活困窮者子どもの学習支援業務委託事業 平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 9,752 高齢者配食サービス委託事業 平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 16,267 ホームスタート業務委託事業 平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 1,416 地域子育て支援拠点運営業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 13,347 緊急サポート業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 916 病児 病後児保育委託事業 平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 12,884 送迎保育委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 5,

7 事項期間限度額 保育所用務員派遣委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 2,987 千円 保育所緊急情報メール配信サービス使用事業 平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 66 除細動器賃貸借事業 ( 平成 31 年度分 ) 平成 30 年度 ~ 平成 35 年度 3,291 保健センター清掃業務委託事業 平成 30 年度 ~ 平成 32 年度 4,764 保健センター空調機器保守点検業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 33 年度 2,198 自転車駐車場夜間施設管理業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 2,987 廃棄物収集運搬業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 191,213 動物死体処理業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 3,140 不燃ごみ処理業務員派遣委託事業 平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 2,468 公園清掃業務委託事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 10,766 防災気象情報提供業務委託事業 平成 30 年度 ~ 平成 33 年度 5,922 小中学校空調設備整備事業平成 30 年度 ~ 平成 44 年度 1,595,407 小学校パソコン賃貸借事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 8,148 南中学校仮設校舎賃貸借事業平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 4,

8 第 3 表 1. 変更 地方債補正 起債の目的 民間保育施設整備事業債 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 千円 千円 97,600 補正前補正後 普通貸借又は証券発行 年 5.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借入れるものについて 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金についてはその融資条件により 県 組合 銀行等の場合はその債権者と協定又は定められた融資条件による ただし 市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し 繰上償還又は低利債に借換えすることができる 88,600 普通貸借又は証券発行 年 5.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借入れるものについて 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金についてはその融資条件により 県 組合 銀行等の場合はその債権者と協定又は定められた融資条件による ただし 市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し 繰上償還又は低利債に借換えすることができる こども発達センター整備事業債 6,500 7,

9 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 歳入 ( 単位 千円 ) 款 補正前の額補正額 12. 分担金及び負担金 361,087 7, , 国庫支出金 4,152,408 28,467 4,123, 県支出金 1,376,919 15,271 1,392, 財産収入 1,664 77,000 78, 繰入金 1,113,172 31,521 1,081, 諸収入 549,625 28, , 市債 2,321,247 8,400 2,312,847 歳入合 23,058,141 59,827 23,117,

10 歳出 款 補正前の額 補正額 1. 議会費 211, , 総務費 2,593,846 27,369 2,566, 民生費 9,674,883 4,596 9,670, 衛生費 1,536,378 2,152 1,538, 農林水産業費 260,377 4, , 商工費 126, , 土木費 1,944,111 9,388 1,953, 消防費 1,302,072 1,480 1,303, 教育費 3,285,808 6,092 3,291, 諸支出金 100,330 77, ,330 歳出合 23,058,141 59,827 23,117,

11 補正額の財源内訳特定財源国県支出金地方債その他 ( 単位千円 ) 一般財源 44 1,399 28,768 15,393 8,400 7,966 11,231 2,152 4, ,388 1, ,294 77,000 13,196 8,400 7,966 73,

12 2 歳入 ( 款 )12. 分担金及び負担金 ( 項 ) 1. 負担金目補正前の額補正額 2. 民生費負担金 347,314 7, , ,087 7, ,407 ( 款 )14. 国庫支出金 ( 項 ) 1. 国庫負担金 1. 民生費国庫負担金 2,867,523 49,816 2,917,339 3,213,814 49,816 3,263,630 ( 款 )14. 国庫支出金 ( 項 ) 2. 国庫補助金 2. 民生費国庫補助金 692,954 79, , 教育費国庫補助金 57, , ,019 79, ,705 ( 款 )14. 国庫支出金 ( 項 ) 3. 委託金 2. 民生費委託金 16,115 1,031 17,146 16,575 1,031 17,606 ( 款 )15. 県支出金 ( 項 ) 1. 県負担金 2. 民生費県負担金 923,430 13, , ,637 13, ,295 ( 款 )15. 県支出金 ( 項 ) 2. 県補助金 2. 民生費県補助金 246, , 教育費県補助金 6, , ,024 1, ,269 ( 款 )15. 県支出金 ( 項 ) 3. 委託金 1. 総務費委託金 121, , , ,

13 ( 単位千円 ) 節説明区分金額 2. 児童福祉費負担金 7,320 保育所入所保護者負担金 7, 児童福祉費負担金 27,316 児童入所施設措置費等国庫負担金 320 保育所運営費負担金 26, 生活保護費負担金 22,500 生活保護費負担金 22, 障害福祉費補助金 1,087 地域生活支援事業費等補助金 1, 児童福祉費補助金 80,497 保育対策総合支援事業費補助金 671 保育所等整備交付金 83,065 認定こども園施設整備交付金 3, 小学校費補助金 96 特別支援教育就学奨励費補助金 社会福祉費委託金 1,031 国民年金事務委託金 1, 児童福祉費負担金 13,658 児童入所施設措置費等県費負担金 160 保育所運営費負担金 13, 障害福祉費補助金 543 地域生活支援事業費等補助金 社会教育費補助金 702 放課後子供教室推進事業等補助金 統調査費委託金 368 県単統調査事務交付金 2 指定統調査事務交付金 県支出金

14 ( 款 )16. 財産収入 ( 項 ) 2. 財産売払収入 目補正前の額補正額 2. 不動産売払収入 0 77,000 77, ,000 77,000 ( 款 )18. 繰入金 ( 項 ) 1. 基金繰入金 1. 財政調整基金繰入金 403,665 80, , 公共施設整備基金繰入金 62, ,938 1,008,123 80, ,002 ( 款 )18. 繰入金 ( 項 ) 2. 特別会繰入金 2. 下水道事業特別会繰入金 10,000 46,323 56, 農業集落排水事業特別会繰入金 後期高齢者医療特別会繰入金 1 2,043 2, ,049 48, ,649 ( 款 )20. 諸収入 ( 項 ) 5. 雑入 2. 雑入 491,508 28, , ,213 28, ,837 ( 款 )21. 市債 ( 項 ) 1. 市債 1. 民生債 112,200 8, ,800 2,321,247 8,400 2,312,

15 ( 単位千円 ) 節説明区分金額 1. 土地売払収入 77,000 土地交換差金 77, 財政調整基金繰入金 80,767 財政調整基金繰入金 80, 公共施設整備基金繰 646 公共施設整備基金繰入金 646 入金 1. 下水道事業特別会 46,323 下水道事業特別会繰入金 46,323 繰入金 1. 農業集落排水事業特 234 農業集落排水事業特別会繰入金 234 別会繰入金 1. 後期高齢者医療特別 2,043 後期高齢者医療特別会繰入金 2,043 会繰入金 2. 雑入 28,624 後期高齢者医療広域連合負担金精算金 4,781 吉川松伏消防組合負担金精算金 20,072 消防団運営事務負担金精算金 3, 児童福祉施設整備事 8,400 民間保育施設整備事業債 9,000 業債こども発達センター整備事業債 市債

16 3 歳出 ( 款 ) 1. 議会費 ( 項 ) 1. 議会費補正額の財源内訳目補正前の額補正額特定財源一般財源国県支出金地方債その他 1. 議会費 211, , , , ( 款 ) 2. 総務費 ( 項 ) 1. 総務管理費 1. 一般管理費 808,982 35, ,502 35, 企画費 39, , 情報管理費 276,860 10, ,129 1,031 9,238 国 (1,031)

17 節 区分金額 説 明 ( 単位千円 ) 2. 給料 1, 給与費 ( 議会費 ) 職員手当等 1,286 2 給料 1, 共済費 100 一般職給 1,430 3 職員手当等 1,286 期末手当 486 時間外勤務手当 共済費 100 職員共済組合負担金 給料 20, 給与費 ( 一般管理費 ) 35, 職員手当等 6,340 2 給料 20, 共済費 4,040 一般職給 20, 負担金補助及 4,400 3 職員手当等 6,340 び交付金 地域手当 1,240 管理職手当 1,200 期末手当 1,500 勤勉手当 1,400 児童手当 1,000 4 共済費 4,040 職員共済組合負担金 3,800 再任用職員社会保険料 負担金補助及び交付金 4,400 総合事務組合負担金 4, 報償費 シティプロモーション事業 旅費 10 8 報償費 需用費 317 各種事業報償 使用料及び賃 旅費 10 借料 普通旅費 需用費 317 消耗品費 182 印刷製本費 使用料及び賃借料 230 物品借上料 役務費 窓口電算機管理運営事業 10, 委託料 10, 委託料 10,779 窓口電算システム改修委託料 10, 情報化推進事業 役務費 510 通信運搬費 総務費

18 目 補正前の額補正額 補正額の財源内訳特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1,920,467 24,454 1,896,013 1,031 25,485 ( 款 ) 2. 総務費 ( 項 ) 2. 徴税費 1. 税務総務費 270, , , , ( 款 ) 2. 総務費 ( 項 ) 3. 戸籍住民基本台帳費 1. 戸籍住民基 199,345 2, ,645 2,700 本台帳費 254,513 2, ,813 2,700 ( 款 ) 2. 総務費 ( 項 ) 5. 統調査費 1. 統調査総 4, , 務費県 (368) 4, , ( 款 ) 2. 総務費 ( 項 ) 6. 監査委員費 1. 監査委員費 17, ,

19 節 区分金額 説 明 ( 単位千円 ) 手数料 給料 3, 給与費 ( 税務総務費 ) 職員手当等 1,980 2 給料 3, 共済費 1,200 一般職給 3,606 3 職員手当等 1,980 管理職手当 480 住居手当 500 時間外勤務手当 1,000 4 共済費 1,200 職員共済組合負担金 1, 給料 1, 給与費 ( 戸籍住民基本台帳費 ) 2, 職員手当等 給料 1, 共済費 120 一般職給 1,993 3 職員手当等 587 期末手当 340 勤勉手当 共済費 120 職員共済組合負担金 報酬 統調査事務事業 職員手当等 59 1 報酬 役務費 7 統調査員報酬 職員手当等 59 時間外勤務手当 役務費 7 通信運搬費 7 2. 給料 給与費 ( 監査委員費 ) 職員手当等 給料 共済費 100 一般職給 職員手当等 総務費

20 目補正前の額補正額 補正額の財源内訳特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 17, , ( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 1. 社会福祉総 374,149 2, ,563 2,414 務費 2. 障害福祉費 1,417,407 4,413 1,421,820 1, ,537 国 (1,087) 繰入金 (646) 県 (543) 5. 広域連合費 588,629 3, ,849 3,780 3,005,725 3,047 3,008,772 1, ( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 2. 児童福祉費 1. 児童福祉総 572, , 務費 国 ( 351) 県 (160)

21 区 分 節 金 額 説 明 ( 単位千円 ) 時間外勤務手当 共済費 100 職員共済組合負担金 給料 2, 給与費 ( 社会福祉総務費 ) 2, 職員手当等 2,896 2 給料 2, 共済費 2,000 一般職給 2,482 3 職員手当等 2,896 扶養手当 324 管理職手当 120 通勤手当 577 勤勉手当 1,175 時間外勤務手当 共済費 2,000 職員共済組合負担金 2, 報償費 障がい者日常生活支援事業 3, 委託料 3,085 8 報償費 工事請負費 1,246 手話言語条例検討委員会委員報償 委託料 3,085 入浴サービス等委託料 2,042 日中一時支援事業委託料 1, こども発達センター整備事業 1, 工事請負費 1,246 施設整備工事費 1, 繰出金 3, 後期高齢者医療特別会繰出事業 3, 繰出金 3,780 後期高齢者医療特別会繰出金 3, 給料 1, 給与費 ( 児童福祉総務費 ) 1, 職員手当等 2,585 2 給料 1, 共済費 500 一般職給 1, 委託料 職員手当等 2,585 扶養手当 180 管理職手当 960 期末手当 366 勤勉手当 179 時間外勤務手当 民生費

22 目 補正前の額 補正額 補正額の財源内訳特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 3. 児童福祉施 294,561 8, ,584 4,112 3,911 設費 市立負担金 (4,112) 保育所分 4. 児童福祉施 1,932,242 42,751 1,889,491 39,332 9,000 3,208 2,373 設費 民間国 ( 52,830) 負担金 (3,208) 保育園分 県 (13,498) 7. 児童館費 22, , ,865,631 34,566 4,831,065 39,523 9,000 7,320 6,637 ( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 3. 生活保護費 1. 生活保護総 65, , 務費

23 節 区分金額 説 明 ( 単位千円 ) 4 共済費 500 職員共済組合負担金 児童健全育成事業 委託料 642 助産施設等措置委託料 保育充実事業 1, 委託料 1,341 送迎保育委託料 1, 給料 1, 給与費 ( 児童福祉施設費 ) 8, 職員手当等 8,621 2 給料 1, 共済費 800 一般職給 1,398 3 職員手当等 8,621 期末手当 655 勤勉手当 666 時間外勤務手当 7,300 4 共済費 800 職員共済組合負担金 委託料 48, 保育委託事業 42, 負担金補助及 91, 委託料 48,341 び交付金 保育委託料 48, 負担金補助及び交付金 91,092 民間保育所整備事業費補助金 95,951 認定こども園整備事業費補助金 4, 共済費 児童館管理運営事業 賃金 1, 需用費 需用費 1,076 光熱水費 239 施設修繕料 天文科学運営事業 需用費 589 施設修繕料 健全育成事業 1,681 4 共済費 268 臨時職員社会保険料 賃金 1,413 臨時職員賃金 1, 給料 給与費 ( 生活保護総務費 ) 職員手当等 1,000 2 給料 共済費 200 一般職給 民生費

24 目 補正前の額補正額 補正額の財源内訳特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 2. 扶助費 1,144,001 30,000 1,174,001 22,500 7,500 国 (22,500) 1,209,881 30,712 1,240,593 22,500 8,212 ( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 4. 保険年金費 1. 国民年金事 18,267 4,368 22,635 4,368 務取扱費 2. 国民健康保 575,379 8, ,222 8,157 険費 593,646 3, ,857 3,789 ( 款 ) 4. 衛生費 ( 項 ) 1. 保健衛生費 1. 保健衛生総 98,928 1, ,540 1,612 務費 571,261 1, ,873 1,

25 節 区分金額 説 明 ( 単位千円 ) 3 職員手当等 1,000 扶養手当 500 時間外勤務手当 共済費 200 職員共済組合負担金 扶助費 30, 生活保護事業 30, 扶助費 30,000 扶助費 30, 給料 2, 給与費 ( 国民年金事務取扱費 ) 4, 職員手当等 1,328 2 給料 2, 共済費 900 一般職給 2,140 3 職員手当等 1,328 地域手当 143 期末手当 1,011 勤勉手当 674 時間外勤務手当 共済費 900 職員共済組合負担金 給料 4, 給与費 ( 国民健康保険費 ) 8, 職員手当等 2,500 2 給料 4, 共済費 500 一般職給 4, 負担金補助及 職員手当等 2,500 び交付金 時間外勤務手当 2,500 4 共済費 500 職員共済組合負担金 負担金補助及び交付金 640 総合事務組合負担金 給料 給与費 ( 保健衛生総務費 ) 1, 職員手当等 給料 共済費 470 一般職給 職員手当等 287 勤勉手当 共済費 470 職員共済組合負担金 衛生費

26 ( 款 ) 4. 衛生費 ( 項 ) 2. 環境衛生費 補正額の財源内訳 目補正前の額補正額特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1. 環境衛生総 123,750 5, ,411 5,339 務費 3. 交通安全対 105,411 4, ,831 4,420 策費 334, , ( 款 ) 4. 衛生費 ( 項 ) 3. 清掃費 4. 環境センタ 157,989 1, ,448 1,459 ー費 631,114 1, ,573 1,459 ( 款 ) 5. 農林水産業費 ( 項 ) 1. 農業費 1. 農業委員会 28, , 費 2. 農業総務費 73,879 4,776 69,103 4,

27 節 区分金額 説 明 ( 単位千円 ) 2. 給料 2, 給与費 ( 環境衛生総務費 ) 5, 職員手当等 2,300 2 給料 2, 共済費 800 一般職給 2,239 3 職員手当等 2,300 地域手当 100 住居手当 200 期末手当 600 勤勉手当 400 時間外勤務手当 1,000 4 共済費 800 職員共済組合負担金 需用費 4, 道路照明灯整備事業 4, 需用費 4,420 光熱水費 4, 需用費 1, 不燃ごみ処理施設維持管理事業 1, 需用費 1,248 光熱水費 321 施設修繕料 不燃ごみ等収集 処理事業 需用費 211 燃料費 給料 給与費 ( 農業委員会費 ) 職員手当等 給料 100 一般職給 職員手当等 600 時間外勤務手当 給料 2, 給与費 ( 農業総務費 ) 4, 職員手当等 1,694 2 給料 2, 共済費 500 一般職給 2,582 3 職員手当等 1,694 管理職手当 600 住居手当 200 期末手当 511 勤勉手当 共済費 農林水産業費

28 目補正前の額補正額 補正額の財源内訳特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 260,377 4, ,301 4,076 ( 款 ) 6. 商工費 ( 項 ) 1. 商工費 1. 商工総務費 55, , , , ( 款 ) 7. 土木費 ( 項 ) 1. 土木管理費 1. 土木総務費 241,851 2, ,680 2, ,030 2, ,859 2,829 ( 款 ) 7. 土木費 ( 項 ) 2. 道路橋りょう費 1. 道路橋りょ 12,905 3,593 16,498 3,593 う総務費 421,586 3, ,179 3,593 ( 款 ) 7. 土木費 ( 項 ) 3. 都市画費 1. 都市画総 104,089 3, ,528 3,439 務費

29 節 区分金額 説 明 ( 単位千円 ) 職員共済組合負担金 給料 1, 給与費 ( 商工総務費 ) 職員手当等 給料 1,000 一般職給 1,000 3 職員手当等 800 時間外勤務手当 給料 1, 給与費 ( 土木総務費 ) 1, 職員手当等 1,679 2 給料 1, 共済費 1,000 一般職給 1, 委託料 1,150 3 職員手当等 1,679 期末手当 1,044 勤勉手当 共済費 1,000 職員共済組合負担金 1, 道路管理事業 1, 委託料 1,150 道路台帳補正更新委託料 1, 公有財産購入 3, まちづくり整備基準条例道路後退用地取得事業 3,593 費 17 公有財産購入費 3, 負担金補助及 573 道路後退用地購入費 3,015 び交付金 19 負担金補助及び交付金 公課費 5 分筆登記打切負担金 公課費 5 印紙税 5 2. 給料 1, 給与費 ( 都市画総務費 ) 3, 職員手当等 1,193 2 給料 1, 共済費 1,000 一般職給 1,246 3 職員手当等 1,193 期末手当 1, 土木費

30 目補正前の額補正額 補正額の財源内訳特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 2. 土地区画整 354,421 2, ,896 2,525 理費 5. 都市画街 230,837 2, ,889 2,052 路整備事業 費 1,278,495 2,966 1,281,461 2,966 ( 款 ) 8. 消防費 ( 項 ) 1. 消防費 1. 常備消防費 1,109,496 1,480 1,110,976 1,480 1,302,072 1,480 1,303,552 1,480 ( 款 ) 9. 教育費 ( 項 ) 1. 教育総務費 2. 事務局費 200,302 4, ,541 4, 学校給食セ 741,964 1, ,881 1,083 ンター費

31 区 分 節 金 額 説 明 ( 単位千円 ) 勤勉手当 828 時間外勤務手当 共済費 1,000 職員共済組合負担金 1, 繰出金 2, 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会繰出 事業 2, 繰出金 2,525 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会繰出 金 2, 委託料 2, 都市画街路整備事業 2, 委託料 2,052 登記申請委託料 815 物件調査委託料 748 不動産鑑定委託料 給料 給与費 ( 常備消防費 ) 1, 職員手当等 給料 共済費 500 一般職給 職員手当等 480 管理職手当 共済費 500 職員共済組合負担金 給料 4, 給与費 ( 事務局費 ) 4, 職員手当等 給料 4, 共済費 500 一般職給 4, 負担金補助及 1,000 3 職員手当等 900 び交付金 時間外勤務手当 共済費 500 職員共済組合負担金 負担金補助及び交付金 1,000 総合事務組合負担金 1, 給料 給与費 ( 学校給食センター費 ) 1, 職員手当等 給料 共済費 200 一般職給 備品購入費 職員手当等 705 期末手当 教育費

32 目 補正前の額 補正額 補正額の財源内訳特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1,105,183 5,844 1,099,339 5,844 ( 款 ) 9. 教育費 ( 項 ) 2. 小学校費 1. 学校管理費 200,829 5, ,260 5, 教育振興費 72,035 1,107 70, ,203 国 (96) 272,864 4, , ,228 ( 款 ) 9. 教育費 ( 項 ) 3. 中学校費 1. 学校管理費 97, ,

33 節 区分金額 説 明 ( 単位千円 ) 19. 負担金補助及 100 勤勉手当 136 び交付金 時間外勤務手当 共済費 200 職員共済組合負担金 負担金補助及び交付金 100 総合事務組合負担金 学校給食センター運営事業 備品購入費 367 管理用備品購入費 給料 給与費 ( 小学校費 ) 職員手当等 給料 共済費 150 一般職給 需用費 3,217 3 職員手当等 備品購入費 1,833 通勤手当 31 勤勉手当 共済費 150 職員共済組合負担金 学校管理運営事業 ( 小学校 ) 5, 需用費 3,217 消耗品費 239 光熱水費 2, 備品購入費 1,833 管理用備品購入費 1, 扶助費 1, 教育振興事業 ( 小学校 ) 1, 扶助費 1,107 要保護準要保護児童援助費補助金 1,300 特別支援教育就学奨励費補助金 給料 給与費 ( 中学校費 ) 職員手当等 給料 備品購入費 195 一般職給 職員手当等 100 勤勉手当 学校管理運営事業 ( 中学校 ) 備品購入費 195 管理用備品購入費 教育費

34 補正額の財源内訳目補正前の額補正額特定財源一般財源国県支出金地方債その他 2. 教育振興費 49,447 1,745 51,192 1,745 1,086,616 2,140 1,088,756 2,140 ( 款 ) 9. 教育費 ( 項 ) 6. 社会教育費 1. 社会教育総 77,144 4,485 72, ,187 務費県 (702) 3. 公民館費 92,832 1,874 94,706 1, ,819 2, , ,313 ( 款 ) 9. 教育費 ( 項 ) 7. スポーツ費 1. スポーツ総 68,308 3,038 71,346 3,038 務費 2. 体育施設費 166,405 5, ,450 5, ,713 8, ,796 8,

35 節 区分金額 説 明 ( 単位千円 ) 20. 扶助費 1, 教育振興事業 ( 中学校 ) 1, 扶助費 1,745 要保護準要保護生徒援助費補助金 1, 給料 1, 給与費 ( 社会教育総務費 ) 4, 職員手当等 2,462 2 給料 1, 共済費 700 一般職給 1,323 3 職員手当等 2,462 扶養手当 816 期末手当 724 勤勉手当 422 時間外勤務手当 共済費 700 職員共済組合負担金 給料 給与費 ( 公民館費 ) 共済費 給料 需用費 1,834 一般職給 共済費 300 職員共済組合負担金 公民館施設管理事業 1, 需用費 1,834 光熱水費 1, 給料 給与費 ( スポーツ総務費 ) 3, 職員手当等 2,238 2 給料 共済費 700 一般職給 職員手当等 2,238 扶養手当 138 時間外勤務手当 2,100 4 共済費 700 職員共済組合負担金 需用費 5, 体育施設管理運営事業 5, 需用費 5,045 光熱水費 5, 教育費

36 ( 款 )11. 諸支出金 ( 項 ) 5. 公共施設整備基金積立金 補正額の財源内訳 目補正前の額補正額特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1. 公共施設整 100,050 77, ,050 77,000 備基金積立金 100,050 77, ,050 77,

37 節 区分金額 説 明 ( 単位千円 ) 25. 積立金 77, 公共施設整備基金積立事業 77, 積立金 77,000 公共施設整備基金積立金 77, 諸支出金

38

39 給与費明細書 1. 特別職 ( 単位千円 ) 区 分 職員数 ( 人 ) 給与費期末手当その他の報酬給料年間支給率手当 共済費合備考 長等 2 18,720 8,237 (4.40 月分 ) 36 26,993 4,613 31,606 補正後 議員 20 86,364 その他の特別職 38,001 (4.40 月分 ) 124,365 32, , ,061 8,124 3, ,760 29, , ,425 26,844 49, ,118 66, ,155 8,237 長等 2 18, (4.40 月分 ) 26,993 4,613 31,606 補正前 38,001 議員 20 86, ,365 32, ,713 その他の特別職 (4.40 月分 ) ,759 8,124 3, ,458 29, , ,123 26,844 49, ,816 66, ,853 長 等 議 員 比 較 その他の特別職 長等とは市長及び副市長をいい その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう

40 2. 一般職 (1) 総括 ( 単位千円 ) 区分職員数 給与費 報酬給料職員手当 共済費 合 備 考 補正後 386 人 (2 人 ) 1,384, ,802 2,373, ,393 2,875, 人補正前 1,430,275 (1 人 ) 976,427 2,406, ,933 2,906, 人比較 45,959 (1 人 ) 12,375 33,584 2,460 31,124 ( ) 内は短時間勤務職員で外書き 職員手当の内訳 区 分 補正後 補正前 比 較 扶養手当 32,744 32, 地域手当 86,577 87,774 1,197 管理職手当 46,320 46, 通勤手当 28,479 27, 住居手当 38,913 38, 期末手当 340, , 勤勉手当 234, ,613 1,656 時間外勤務手当 179, ,000 9,859 特殊勤務手当 1,560 1,

41 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区分増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考 千円 給料 45,959 給与改定に伴う 2,980 給料表の改定 給与改定の状況 増加分 改定率平均 0.2% 改定実施時期 H30.4 その他の増減分 48,939 職員の異動等に伴う増減 職員手当 12,375 給与改定に伴う 8,609 勤勉手当の支給率引上げ 給与改定の状況 増加分に伴う影響額 勤勉手当支給率の改定 勤勉手当 6,892 H30.12 月勤勉手当について 支給 割合を 0.05 月増 給料表の改定に伴う影響額 地域手当 179 期末手当 689 勤勉手当 490 〇時間外勤務手当 359 その他の増減分 3,766 職員の異動等に伴う増減

42 (3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員 1 人当たり給与 区 分 一般行政職 単純労務職 平均給料月額 295,623 円 282,432 円 平成 30 年 10 月 1 日現在 平均給与月額 380,590 円 322,727 円 平均年齢 歳 歳 平均給料月額 295,657 円 305,957 円 平成 30 年 1 月 1 日現在 平均給与月額 342,408 円 338,181 円 平均年齢 歳 歳 イ初任給 ( 補正後 ) 区 分 一般行政職 単純労務職 国の制度 一般行政職 高校卒 158,300 円 158,300 円 148,600 円 短大卒 170,100 円 170,100 円 - 大学卒 187,200 円 187,200 円 180,700 円

43 ウ 級別職員数 区 分 一般行政職 単純労務職 級職員数 ( 人 ) 構成比 (%) 級職員数 ( 人 ) 構成比 (%) 1 級 級 級 21.4 (2) 2 級 級 平成 3 0 年 1 0 月 1 日現在 4 級 5 級 級 級 (2) 級 級 級 (1) (100.0) 2 級 級 平成 3 0 年 1 月 1 日現在 4 級 級 級 級 (1) (100.0) ( ) 内は短時間勤務職員で外書き ( 級別の標準的な職務内容 ) 区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 主事主任係長課長補佐課長副部長部長 一般行政職 技師主査副主幹主幹 保健師

44 エ 昇給 代表的な職種 区 分 合 一般行政職 単純労務職 職員数 (A) 386 人 364 人 22 人 昇給に係る職員数 (B) 344 人 342 人 2 人 補 1 号給 12 人 12 人 0 人 正 後 号給数別内訳 2 号給 35 人 34 人 1 人 4 号給 288 人 287 人 1 人 8 号給 9 人 9 人 0 人 比率 (B)/(A) 89.1% 94.0% 9.1% 職員数 (A) 397 人 375 人 22 人 昇給に係る職員数 (B) 365 人 362 人 3 人 補 1 号給 15 人 15 人 0 人 正 前 号給数別内訳 2 号給 30 人 29 人 1 人 4 号給 312 人 310 人 2 人 8 号給 8 人 8 人 0 人 比率 (B)/(A) 91.9% 96.5% 13.6%

45 オ 期末手当 勤勉手当 区 分 支給期別支給率 支給率 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) ( 月分 ) 職制上の段階 職務の 級等による加算措置 備 考 補正後 補正前 国の制度 (1.075) (1.275) (2.350) (1.075) (1.225) (2.300) (1.075) (1.275) (2.350) 有 有 有 ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率 カ 地域手当 支 給 対 象 地 域 支 給 率 支 給 対 象 職 員 数 国の指定基準に基づく支給率 全地域 6% 388 人 6% キ 特殊勤務手当 区 分 全職種 代表的な職種 一般行政職 単純労務職 給料総額に対する比率 ( % ) 0.075% 0.016% 0.059% 支給対象職員の比率 ( % ) ( 平成 30 年 10 月 1 日現在 ) 7.2% 3.6% 3.6% 代表的な特殊勤務手当の名称 土木及びじんかい作業手当 バス運転業務手当 社会福祉業務手当 ( 日額 500 円 ) ( 日額 500 円 ) ( 日額 200 円 )

46 債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年 事項限度額 前年度末までの支出 ( 見込 ) 額 期間金額 1 市議会会議録作成業務委託事業 5,265 2 市議会会議録検索システム使用事業 複合機賃貸借事業 37,922 4 賠償補償保険等加入事業 6,259 5 行政情報サービス利用事業 1,269 6 広報よしかわ印刷事業 8,224 7 財務書類作成支援業務委託事業 3,080 8 地方公会システム保守業務委託事業 釣銭機等保守業務委託事業 自家用電気工作物保安管理業務委託事業 17, エレベーター保守点検業務委託事業 23, 施設機械警備業務委託事業 30, 庁内案内業務等委託事業 18, 空調機器保守点検業務委託事業 ( 旧第二庁舎分 ) 住民情報系システム運用業務委託事業 72, 社会保障 税番号管理連携システム保守業務委託事業 7, 市税等収納業務委託事業 5, 生活困窮者子どもの学習支援業務委託事業 9, 高齢者配食サービス委託事業 16, ホームスタート業務委託事業 1, 地域子育て支援拠点運営業務委託事業 13,

47 ものについての前年度末までの支出度以降の支出予定額等に関する調書 当該年度以降の支出予定額 期間金額 ( 単位千円 ) 左の財源内訳特定財源一般財源国県支出金地方債その他 平成 31 年度 5,265 5,265 平成 31 年度 平成 31 年度 ~ 平成 33 年度 37,922 37,922 平成 31 年度 6, ,341 平成 31 年度 1,269 1,269 平成 31 年度 8,224 1,296 6,928 平成 31 年度 ~ 平成 32 年度 3,080 3,080 平成 31 年度 平成 31 年度 平成 31 年度 ~ 平成 33 年度 17,883 17,883 平成 31 年度 ~ 平成 33 年度 23,219 23,219 平成 31 年度 ~ 平成 33 年度 30,402 30,402 平成 31 年度 ~ 平成 32 年度 18,576 18,576 平成 31 年度 平成 31 年度 72,000 72,000 平成 31 年度 7,495 7,495 平成 31 年度 5,620 5,620 平成 31 年度 9,752 4,876 4,876 平成 31 年度 16,267 8,314 7,953 平成 31 年度 1, 平成 31 年度 13,347 8,898 4,

48 債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年 事項限度額 前年度末までの支出 ( 見込 ) 額 期間金額 22 緊急サポート業務委託事業 病児 病後児保育委託事業 12, 送迎保育委託事業 5, 保育所用務員派遣委託事業 2, 保育所緊急情報メール配信サービス使用事業 除細動器賃貸借事業 ( 平成 31 年度分 ) 66 3, 保健センター清掃業務委託事業 4, 保健センター空調機器保守点検業務委託事業 自転車駐車場夜間施設管理業務委託事業 2,198 2, 廃棄物収集運搬業務委託事業 191, 動物死体処理業務委託事業 3, 不燃ごみ処理業務員派遣委託事業 2, 公園清掃業務委託事業 10, 防災気象情報提供業務委託事業 5, 小中学校空調設備整備事業 1,595, 小学校パソコン賃貸借事業 8, 南中学校仮設校舎賃貸借事業 4,

49 ものについての前年度末までの支出度以降の支出予定額等に関する調書 当該年度以降の支出予定額 期間金額 ( 単位千円 ) 左の財源内訳特定財源一般財源国県支出金地方債その他 平成 31 年度 平成 31 年度 12,884 6,150 6,734 平成 31 年度 5,330 2,664 2,666 平成 31 年度 2,987 2,987 平成 31 年度 平成 31 年度 ~ 平成 35 年度 3,291 3,291 平成 31 年度 ~ 平成 32 年度 4,764 4,764 平成 31 年度 ~ 平成 33 年度 2,198 2,198 平成 31 年度 2,987 2,987 平成 31 年度 191, ,213 平成 31 年度 3, ,146 平成 31 年度 2,468 2,468 平成 31 年度 10,766 10,766 平成 31 年度 ~ 平成 33 年度 5,922 5,922 平成 31 年度 ~ 平成 44 年度 1,595,407 1,595,407 平成 31 年度 8,148 8,148 平成 31 年度 4,915 4,

50 地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに 当該年度末における現在高の見込みに関する調書 ( 単位千円 ) 区 分 前々年度末 現在高 前年度末 現在高 当該年度中増減見込 当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額 当該年度末 現在高見込額 1. 普通債 6,764,693 11,024,915 1,405, ,779 11,462,736 1 総務 38,950 1,887, ,762 1,793,966 2 民生 87, , ,800 12, ,226 3 衛生 ,980 16, ,800 4 農林水産 65, ,474 33,300 5, ,661 5 土木 1,718,492 1,778, , ,241 2,103,599 6 消防 464, , ,800 48, ,818 7 教育 4,389,881 6,637, , ,899 6,635, その他 9,482,773 9,573, , ,001 9,675, 減税補てん債 臨時税収補てん債 臨時財政対策債 350, , , ,686 15, ,117,010 9,294, , ,422 9,467,749 合 16,247,466 20,598,504 2,385,447 1,845,780 21,138,

議案第 7 4 号 平成 30 年度八女市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 3 0 年度八女市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額 3 5, 7 4 4, 8 2 3 千円に歳入歳出それぞれ 1, 0 4 2, 8 8 6 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 7 8 7, 7

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