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Web用-広報4月号-Vol.169.indd

1-041 団体情報 -7 議員公務災害 一部事務組合 非常勤公務災害 加入の状況 退職手当 ( 加入 1) 事務機共同 税務事務 老人福祉

報告事項     平成14年度市町村の決算概要について

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9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 区 都道府県 分 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税

平成27年度 決算の概要

1★⑥H26決算概要公表

Ⅱ平成13年度上半期の財政状況


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2 決算収支 実質収支は 59 億 63 百万円の黒字で 11 年連続で全団体黒字となった 単収支は 9 億 92 百万円の黒字となった また 赤字団体は35 団体中 15 団体となり 前と比べて8 団体減少した 実質単収支は 189 億 82 百万円の赤字となり 前と比べて41 億 47 百万円赤

さぬき市普通会計決算状況 普通会計決算状況及び財政指標等 1P 普通会計歳入決算状況 普通会計歳出決算状況 主な一般財源の推移 ( 市税及び地方交付税 ) 普通建設事業費と義務的経費の推移 基金 市債及び元利償還金等の状況 2P 3P 4P 5P 6~8P

平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課

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( 表 1) 決算規模の推移 ( 単位 : 千円 %) 歳 入 歳 出 区分対前年度対前年度決算額指数決算額指数増減率増減率 平成 16 年度 369,233, ,001, 平成 17 年度 369,836,

1

歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00

(Microsoft Word - \214\210\216Z\212T\213\265.doc)

予算書1 00 31目次予算書

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平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市

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平成 28 年度上半期 (4 月 ~9 月 ) の財政事情 ( 平成 28 年 9 月 30 日現在 ) 1 歳入及び歳出の概況 (1) 一般会計 1 歳入 ( 単位 : 千円 ) 区 分 予算現額 収入済額 予算に対する収入率 (%) 1 2 市地 方 譲 与 税税 4,276, ,0

租税のあらまし 租税のあらまし 1. 我が国の税金 (1) 税金の役割 1 公共サービスの主要な財源私たち住民が円滑な日常生活を送るためには 国や地方団体が分担する様々な公共サービスの提供などが必要となります 国は 外交や司法など国の存立に関わる見地から行う仕事を担い 地方団体は 地域社会に密着した

1. 財政状況の年度推移 ( 一般会計 ) (1) 決算概況 ( 単位 : 億円 ) グラフの解説 一般会計の歳入 歳出の規模は増加傾向にあり 平成 27 年度の決算規模は 歳入 歳出ともに過去最大規模となっています 実質収支は 黒字を継続しており 27 年度は約 49 億円 前年度と比べると約 1

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( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,

参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特

doc

2 決算規模及び収支 (1) 決算規模 特別の平成 26 年度普通会計決算は 歳入総額 3 兆 5,779 億 31 百万円 歳出総額 3 兆 4,423 億 40 百万円となった 決算規模は 前年度に比べて歳入は8.0% の増 歳出は8.3% の増となり 歳入 歳出ともに4 年連続の増となった (

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配当割交付金株の特定配当等に課税され 府に納入される配当割収入額から一定割合を市町村の個人府民税額を基礎に按分して交付されるものです 株式等譲渡所得割交付金株の譲渡益等に課税され 府に納入される配当割収入額から一定割合を市町村の個人府民税額を基礎に按分して交付されるものです 地方消費税交付金府に納入

(Microsoft Word - \215\340\220\255\227p\214\352\211\360\220\340\(H24\))

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01H28記者発表資料(コメントなし)2910次長レク後

平成 24 年度 宇土市財政の概要 平成 25 年 9 月宇土市総務部財政課

沖縄県の財政2017

沖縄県の財政2018

沖縄県の財政2015検討(最終)

の自主財源では 分担金 負担金 使用料 手数料 寄付金 繰入金が増加しましたが 財産収入や諸収入が大幅に減少したことにより 自主財源は前年より 6,952 万円の減 (3.8% 減 ) となっております 国や県などの制度に影響を受ける依存財源は 53 億 9,090 万円で 県支出金や町の借金である

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第1章 普通会計決算統計について

平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2


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1 歳入歳出予算 決算額の推移歳年次当初予算額予算現額決算額 入 決算額 予算 増加率 (%) 執行率 (%) 平 成 19 年 度 20,615,000 23,581,230 23,653, 平 成 20 年 度 23,035,000 28,906,459 29,471,

岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号

市税収入額(人口推移)

( 千人 ) (km2) ( 人 ) H17/H12 ( 都市 ) 高松市 中核市 丸亀市

エ. 納税義務者数の推移 単位 : 人平成 納税義務者数土地 63,685 納 税 義 務 者 数 の 推 移 単位 : 人 土地 償却資産 6,582 61,53 61,587 62,552 63,69 63,685 償却資産 2,2 1,77 1,786 1,798 1,827 1,894 2,

1 当初予算の規模 当初予算の一般会計の規模は 329 億 20 百万円, 対前年度 1 億 68 百万円,0.5% の増, 各特別会計及び水道事業会計を含めた合計は 518 億 67 百 46 万円, 対前年度 29 億 25 百 84 万円, 5.3% の減 特別会計 予算総括表会計名一般会計国

12決算概要1

2 主な歳入 ( 総合予算編成団体 ) 地方税は, 市町村民税の増加により10.2% の増 ( 地財計画では+15.7%) となっている 地方譲与税は, 所得譲与税の廃止により55.7% の減 ( 地財計画では 81. 0%) となっている 地方交付税は, 税収の伸び等により6.4% の減 ( 地財

予算のはなし 予算とは何ですか? 予算の種類と一般会計の予算額について 予算とは 1 年間に行おうとしている市の行政の仕事 ( 事業など ) をお金で表したもので 市の活動資金計画のことです 予算は お金の使い道などにより 大きく次の3つの会計に分かれています 一般会計 福祉や教育 道路整備など 市

歳 入

Ⅰ 平成 24 年度高鍋町財務書類の公表について 平成 18 年 6 月に成立した 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 を契機に 地方の資産 債務改革の一環として 新地方公会計制度の整備 が位置づけられました これにより 新地方公会計制度研究会報告書 で示された 基準モデル

(2) 市税の決算状況 平成 24 年度調定済額の比較 税目 項目 平成 23 年度調定済額 平成 24 年度調定済額 増減 ( 単位 : 千円 ) 増減率 個人 10,113,609 10,412, , 市民税 法人 1,844,663 2,109, ,056

国庫支出金国と市の行う事業の経費負担区分に基づいて, 国が市に対して支出 負担金, 委託費, 特定の施設の奨励または財政援助のための補助金など 県支出金県が市に対して支出 県自らの施策として単独で交付するものと, 県が国庫支出金を経費の全部または一部として交付するもの ( 間接補助金 ) がある 財

平成15年度小金井市一般会計決算概要

~ わかりやすい決算報告をめざして ~ 市ではさまざまな事業を行っています どのような事業を行うのか 資金調達はどうするか どのように支出するかを 歳入 歳出 という形でお金で表し とりまとめた計画が 予算書 です その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが 決算書 です 決算書 には

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平成17年度の決算状況

図表 1 各特別会計ごとの平成 17 年度歳入歳出決算状況 ( 単位 : 億円 ) 1. 事業特別会計 収納済歳入額 (1) 支出済歳出額 (2) 繰越額 不用額 歳計剰余金 (1-2) 翌年度歳入に繰入 歳計剰余金の処理状況 他勘定に繰入 翌年度の一般会計に繰入 44 条資金に積立て 積立金 資金


47 大木町 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 22.96% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は

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14 中間市 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 7.65% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は 地

報道資料 平成 26 年度県内市町村普通会計決算 ( 速報 ) 本資料は 県内市町村の財政状況を全国的な 地方財政状況調査 をもとにとりまとめ 速報値としてお知らせするものであり 数値については 今後変動する場合があります 本資料の数値については 表示単位未満四捨五入の関係により 一致しない箇所があ

各種財政分析指標の解説


57 みやこ町 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 9.49% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は

2 一般会計予算案の構成の概要 ⑴ 一般会計予算案のうち主な歳入の説明 Ⅰ 県 区 税 分 平成 31 年度予算案 平成 30 年度予算額 比 ( 単位百万円 ) 較 増減額増減率 % 県 民 税 57,320 59,877 2, 法人県民税 3,670 3, 個人

平成22年度 国民健康保険歳入歳出決算の概要について

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.8% 12.6% 実質公債費比率 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 平成 26 年度 11.8% 平成 27 年度 12.6% 平成 28 年度 13.7% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.4% 10.8% 実質公債費比率 平成 21 年度 9.9% 平成 22 年度 11.7% 平成 23 年度 11.4% 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の

監査第 33 号 平成 27 年 8 月 25 日 福井市長東村新一様 福井市監査委員 村寄亮一 福井市監査委員 滝波秀樹 福井市監査委員泉和弥 福井市監査委員 後藤裕幸 平成 26 年度福井市一般会計 特別会計歳入歳出決算 及び基金運用状況審査意見について 地方自治法第 233 条第 2 項及び第

財政事情等の公表 ( 平成 29 年 12 月 1 日告示 ) 千歳市の財政事情説明書 平成 29 年 9 月 30 日現在の状況 平成 28 年度決算 水道 下水道及び病院事業の業務状況説明書 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 9 月 30 日の状況 平成 28 年度決算 地方自

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大分市告示第 1054 号 大分市財政状況の公表に関する条例 ( 昭和 38 年大分市条例第 26 号 ) の定め るところにより 大分市の財政状況を次のように公表する 平成 29 年 12 月 1 日 大分市長佐藤樹一郎 公 表 内 容 ( 平成 29 年 9 月 30 日現在 ) 1 平成 29

貝監第  号

連結実質赤字比率 ) 実質赤字比率 =A/B*100が負一般会計等 2 会計名学童等災害共済学童等災害共済事業 数の場合における A/B*100の絶対 一般会計等 2 実質収支額 値 一般会計等 3 会計名 中小企業従業員中小企業従業員退職金等

5 財政見通し地方交付税の減少等に伴い歳入額が大きく減少する一方で, 歳出は緩やかに減少することから, 期間を通じて収支不足が生じるものの, 財源対策 ( 財政調整基金の取崩し ) を講じることにより, 対象期間中は収支均衡を図ることができる見込みとなった しかしながら, 平成 33 年度末の財政調


1 北九州市 将来負担比率の状況と推移 将来負担比率 平成 20 年度 171.8% 平成 21 年度 173.5% 平成 22 年度 平成 23 年度 166.9% 166.0% 166.9% 平成 24 年度 170.3% 将来負担比率は 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め

54 赤村 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 1.59% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は 地方

29 那珂川町 実質公債費比率の状況と推移 4.6% 4.0% 実質公債費比率 平成 23 年度 5.6% 平成 24 年度 5.1% 平成 25 年度 4.6% 平成 26 年度 4.0% 平成 27 年度 3.6% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を その

15 小郡市 13.9% 13.5% 比較する財政の規模 ( 分母 ) の内訳について 計算式 : 標準財政規模 (c) - 算入公債費等の額 (b) 標準財政規模 (c) の内訳 ( 単位 : 千円 %) H22 決算 H23 決算 H24 決算 H25 決算 標準税収入額等 7,265,856

Transcription:

2 集計表 ( 単位 : 千円 %) -47-

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(1) 繰越額等の状況 ( 単位 : 千円 ) 1 継続費逓次繰越額 2 繰越明許費繰越額 3 事故繰越繰越額 4 事業繰越額 5 支払繰延額 合計 (1~5) a 1 人件費 0 10,116 0 0 0 10,116 2 普通建設事業費 579,912 14,668,235 317,273 0 0 15,565,420 1 補助事業費 39,586 9,076,197 257,226 0 0 9,373,009 2 単独事業費 502,728 5,545,846 60,047 0 0 6,108,621 3 県営事業負担金 37,598 46,192 0 0 0 83,790 3 災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 4 その他 0 7,672,590 2,538 0 0 7,675,128 合計 (1~4) A 579,912 22,350,941 319,811 0 0 23,250,664 未収入特定財源 B 112,697 18,045,298 53,132 0 0 18,211,127 翌年度繰越財源 A-B 467,215 4,305,643 266,679 0 0 5,039,537 ( 単位 : 千円 ) 未収入特定財源 b b の内訳 国庫支出金地方債その他 翌年度へ繰り越すべき財源 a-b 1 人件費 10,116 10,116 0 0 0 2 普通建設事業費 11,037,527 2,879,392 7,631,500 526,635 4,527,893 1 補助事業費 8,066,661 2,879,392 5,067,900 119,369 1,306,348 2 単独事業費 2,961,247 0 2,563,600 397,647 3,147,374 3 県営事業負担金 9,619 0 0 9,619 74,171 3 災害復旧事業費 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 4 その他 7,163,484 6,720,080 0 443,404 511,644 合計 (1~4) 18,211,127 9,609,588 7,631,500 970,039 5,039,537-49-

(2) ~ 1 収入の状況 ( 市町村計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 臨時的なもの (B) 平成 28 年度 差引経常的なもの (A)-(B) 左の内訳 決算額構成比 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 1 地方税 729,068,381 0 53,335,652 675,732,729 0 675,732,729 44.7 2 地方譲与税 6,876,407 0 0 6,876,407 0 6,876,407 0.4 3 利子割交付金 1,244,155 0 0 1,244,155 0 1,244,155 0.1 4 配当割交付金 4,057,811 0 0 4,057,811 0 4,057,811 0.2 5 株式等譲渡所得割交付金 2,354,197 0 0 2,354,197 0 2,354,197 0.1 6 地方消費税交付金 86,239,234 0 0 86,239,234 0 86,239,234 5.3 7 ゴルフ場利用税交付金 418,034 0 0 418,034 0 418,034 0.0 8 特別地方消費税交付金 0 0 0 0 0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 3,123,332 0 0 3,123,332 0 3,123,332 0.2 10 地方特例交付金 2,850,820 0 0 2,850,820 0 2,850,820 0.2 11 地方交付税 49,951,063 0 6,524,329 43,426,734 0 43,426,734 3.1 12 交通安全対策特別交付金 497,342 0 0 497,342 0 497,342 0.0 13 分担金及び負担金 15,093,501 393,306 151,581 14,548,614 14,548,397 217 0.9 14 使用料 17,367,991 125,897 590,930 16,651,164 12,973,697 3,677,467 1.1 15 手数料 15,113,147 433,703 427,370 14,252,074 14,252,074 0 0.9 16 国庫支出金 274,522,048 42,410,229 5,545,661 226,566,158 226,566,158 0 16.8 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,818,507 0 0 3,818,507 0 3,818,507 0.2 18 都道府県支出金 221,393,210 80,656,773 1,679,788 139,056,649 139,056,649 0 13.6 19 財産収入 5,110,487 460,260 3,551,554 1,098,673 100,612 998,061 0.3 20 寄附金 2,456,338 972,101 1,484,237 0 0 0 0.2 21 繰入金 49,123,202 20,168,307 28,954,895 0 0 0 3.0 22 繰越金 55,349,312 4,681,181 50,668,131 0 0 0 3.4 23 諸収入 16,577,445 4,400,107 8,561,193 3,616,145 3,308,819 307,326 1.0 1 収益事業収入 1,320,000 0 1,320,000 0 0 0 0.1 2 各種貸付金元利収入 770,311 133,774 216,152 420,385 304,575 115,810 0.0 3 その他 14,487,134 4,266,333 7,025,041 3,195,760 3,004,244 191,516 0.9 24 地方債 69,498,217 48,229,400 21,268,817 0 0 0 4.3 1 うち都道府県貸付金 23,095,000 23,095,000 0 0 0 0 1.4 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0 0 0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 21,118,817 0 21,118,817 0 0 0 1.3 25 歳入合計 1,632,104,181 202,931,264 182,744,138 1,246,428,779 410,806,406 835,622,373 100.0 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 890,499,283 0 59,859,981 830,639,302 0 830,639,302 54.6 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 886,183,434 0 59,859,981 826,323,453 0 826,323,453 54.3 歳入構成比 (%) 100.0 12.4 11.2 76.4 25.2 51.2 - -50-

収入の状況 ( 市町村計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (C) 平成 27 年度 左のうち経常一般財源等 決算額構成比 (%) 増減額 (A)-(C) (D) 増減率 (D)/(C) (%) 1 地方税 728,802,380 676,021,658 44.9 266,001 0.0 2 地方譲与税 6,889,958 6,889,958 0.4-13,551-0.2 3 利子割交付金 4,539,778 4,539,778 0.3-3,295,623-72.6 4 配当割交付金 5,449,426 5,449,426 0.3-1,391,615-25.5 5 株式等譲渡所得割交付金 5,361,728 5,361,728 0.3-3,007,531-56.1 6 地方消費税交付金 96,570,940 96,570,940 5.9-10,331,706-10.7 7 ゴルフ場利用税交付金 410,860 410,860 0.0 7,174 1.7 8 特別地方消費税交付金 0 0 0.0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 3,090,556 3,090,556 0.2 32,776 1.1 10 地方特例交付金 2,768,973 2,768,973 0.2 81,847 3.0 11 地方交付税 53,217,738 46,502,329 3.3-3,266,675-6.1 12 交通安全対策特別交付金 528,608 528,608 0.0-31,266-5.9 13 分担金及び負担金 14,281,670 0 0.9 811,831 5.7 14 使用料 17,384,631 3,721,787 1.1-16,640-0.1 15 手数料 15,347,581 0 0.9-234,434-1.5 16 国庫支出金 262,915,681 0 16.2 11,606,367 4.4 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,800,821 3,800,821 0.2 17,686 0.5 18 都道府県支出金 215,248,746 0 13.3 6,144,464 2.9 19 財産収入 5,942,060 874,648 0.4-831,573-14.0 20 寄附金 3,110,552 0 0.2-654,214-21.0 21 繰入金 34,862,398 0 2.1 14,260,804 40.9 22 繰越金 46,548,386 0 2.9 8,800,926 18.9 23 諸収入 18,800,233 332,243 1.2-2,222,788-11.8 1 収益事業収入 1,220,000 0 0.1 100,000 8.2 2 各種貸付金元利収入 711,002 123,073 0.0 59,309 8.3 3 その他 16,869,231 209,170 1.0-2,382,097-14.1 24 地方債 78,238,914 0 4.8-8,740,697-11.2 1 うち都道府県貸付金 21,749,000 0 1.3 1,346,000 6.2 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0.0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 23,917,414 0 1.5-2,798,597-11.7 25 歳入合計 1,624,112,618 856,864,313 100.0 7,991,563 0.5 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 911,431,766 851,935,635 56.1-20,932,483-2.3 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 907,102,337 847,606,206 55.9-20,918,903-2.3 歳入構成比 (%) 100.0 52.8 - - - -51-

(2) ~ 2 収入の状況 ( 市計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 平成 28 年度 臨時的なもの (B) 左の内訳 差引経常的なもの (A)-(B) 決算額構成比 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 1 地方税 715,408,631 0 52,594,388 662,814,243 0 662,814,243 45.8 2 地方譲与税 6,524,850 0 0 6,524,850 0 6,524,850 0.4 3 利子割交付金 1,226,102 0 0 1,226,102 0 1,226,102 0.1 4 配当割交付金 3,998,954 0 0 3,998,954 0 3,998,954 0.3 5 株式等譲渡所得割交付金 2,320,164 0 0 2,320,164 0 2,320,164 0.1 6 地方消費税交付金 84,332,113 0 0 84,332,113 0 84,332,113 5.4 7 ゴルフ場利用税交付金 417,264 0 0 417,264 0 417,264 0.0 8 特別地方消費税交付金 0 0 0 0 0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 2,969,357 0 0 2,969,357 0 2,969,357 0.2 10 地方特例交付金 2,806,397 0 0 2,806,397 0 2,806,397 0.2 11 地方交付税 34,708,668 0 4,086,069 30,622,599 0 30,622,599 2.2 12 交通安全対策特別交付金 474,568 0 0 474,568 0 474,568 0.0 13 分担金及び負担金 14,854,229 377,964 151,346 14,324,919 14,324,702 217 1.0 14 使用料 16,169,971 120,507 507,641 15,541,823 11,873,285 3,668,538 1.0 15 手数料 14,567,295 433,694 344,735 13,788,866 13,788,866 0 0.9 16 国庫支出金 269,397,757 40,261,355 4,966,400 224,170,002 224,170,002 0 17.3 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,894,989 0 0 2,894,989 0 2,894,989 0.2 18 都道府県支出金 201,360,439 66,074,298 1,427,798 133,858,343 133,858,343 0 12.9 19 財産収入 4,726,884 411,252 3,418,464 897,168 33,256 863,912 0.3 20 寄附金 2,326,642 949,127 1,377,515 0 0 0 0.1 21 繰入金 46,170,162 18,678,418 27,491,744 0 0 0 3.0 22 繰越金 52,937,985 4,203,080 48,734,905 0 0 0 3.4 23 諸収入 14,491,440 3,724,324 7,584,193 3,182,923 2,900,963 281,960 0.9 1 収益事業収入 1,320,000 0 1,320,000 0 0 0 0.1 2 各種貸付金元利収入 676,912 130,546 196,374 349,992 252,081 97,911 0.0 3 その他 12,494,528 3,593,778 6,067,819 2,832,931 2,648,882 184,049 0.8 24 地方債 65,588,770 45,525,600 20,063,170 0 0 0 4.2 1 うち都道府県貸付金 22,141,000 22,141,000 0 0 0 0 1.4 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0 0 0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 20,063,170 0 20,063,170 0 0 0 1.3 25 歳入合計 1,560,673,631 180,759,619 172,748,368 1,207,165,644 400,949,417 806,216,227 100.0 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 858,082,057 0 56,680,457 801,401,600 0 801,401,600 55.0 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 854,712,500 0 56,680,457 798,032,043 0 798,032,043 54.8 歳入構成比 (%) 100.0 11.6 11.1 77.3 25.7 51.7 - -52-

収入の状況 ( 市計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (C) 平成 27 年度 増減額 (A)-(C) 左のうち経常一般財源等 決算額構成比 (%) (D) 増減率 (D)/(C) (%) 1 地方税 714,961,016 662,911,274 46.1 447,615 0.1 2 地方譲与税 6,534,386 6,534,386 0.4-9,536-0.1 3 利子割交付金 4,473,039 4,473,039 0.3-3,246,937-72.6 4 配当割交付金 5,369,582 5,369,582 0.3-1,370,628-25.5 5 株式等譲渡所得割交付金 5,283,366 5,283,366 0.3-2,963,202-56.1 6 地方消費税交付金 94,425,200 94,425,200 6.1-10,093,087-10.7 7 ゴルフ場利用税交付金 409,989 409,989 0.0 7,275 1.8 8 特別地方消費税交付金 0 0 0.0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 2,937,014 2,937,014 0.2 32,343 1.1 10 地方特例交付金 2,725,480 2,725,480 0.2 80,917 3.0 11 地方交付税 38,215,460 33,932,287 2.5-3,506,792-9.2 12 交通安全対策特別交付金 505,037 505,037 0.0-30,469-6.0 13 分担金及び負担金 14,030,193 0 0.9 824,036 5.9 14 使用料 16,193,528 3,710,844 1.0-23,557-0.1 15 手数料 14,818,999 0 1.0-251,704-1.7 16 国庫支出金 257,213,018 0 16.6 12,184,739 4.7 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,904,870 2,904,870 0.2-9,881-0.3 18 都道府県支出金 194,744,000 0 12.5 6,616,439 3.4 19 財産収入 5,534,462 735,920 0.4-807,578-14.6 20 寄附金 3,024,480 0 0.2-697,838-23.1 21 繰入金 32,597,502 0 2.1 13,572,660 41.6 22 繰越金 44,540,337 0 2.9 8,397,648 18.9 23 諸収入 16,647,631 310,650 1.1-2,156,191-13.0 1 収益事業収入 1,220,000 0 0.1 100,000 8.2 2 各種貸付金元利収入 628,202 109,800 0.0 48,710 7.8 3 その他 14,799,429 200,850 1.0-2,304,901-15.6 24 地方債 73,800,796 0 4.8-8,212,026-11.1 1 うち都道府県貸付金 21,331,000 0 1.4 810,000 3.8 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0.0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 22,623,796 0 1.5-2,560,626-11.3 25 歳入合計 1,551,889,385 827,168,938 100.0 8,784,246 0.6 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 878,744,439 822,411,524 56.6-20,662,382-2.4 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 875,334,532 819,001,617 56.4-20,622,032-2.4 歳入構成比 (%) 100.0 53.3 - - - -53-

(2) ~ 3 収入の状況 ( 町村計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 臨時的なもの (B) 平成 28 年度 差引経常的なもの (A)-(B) 左の内訳 決算額構成比 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 1 地方税 13,659,750 0 741,264 12,918,486 0 12,918,486 19.1 2 地方譲与税 351,557 0 0 351,557 0 351,557 0.5 3 利子割交付金 18,053 0 0 18,053 0 18,053 0.0 4 配当割交付金 58,857 0 0 58,857 0 58,857 0.1 5 株式等譲渡所得割交付金 34,033 0 0 34,033 0 34,033 0.0 6 地方消費税交付金 1,907,121 0 0 1,907,121 0 1,907,121 2.7 7 ゴルフ場利用税交付金 770 0 0 770 0 770 0.0 8 特別地方消費税交付金 0 0 0 0 0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 153,975 0 0 153,975 0 153,975 0.2 10 地方特例交付金 44,423 0 0 44,423 0 44,423 0.1 11 地方交付税 15,242,395 0 2,438,260 12,804,135 0 12,804,135 21.3 12 交通安全対策特別交付金 22,774 0 0 22,774 0 22,774 0.0 13 分担金及び負担金 239,272 15,342 235 223,695 223,695 0 0.3 14 使用料 1,198,020 5,390 83,289 1,109,341 1,100,412 8,929 1.7 15 手数料 545,852 9 82,635 463,208 463,208 0 0.8 16 国庫支出金 5,124,291 2,148,874 579,261 2,396,156 2,396,156 0 7.2 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 923,518 0 0 923,518 0 923,518 1.3 18 都道府県支出金 20,032,771 14,582,475 251,990 5,198,306 5,198,306 0 28.0 19 財産収入 383,603 49,008 133,090 201,505 67,356 134,149 0.5 20 寄附金 129,696 22,974 106,722 0 0 0 0.2 21 繰入金 2,953,040 1,489,889 1,463,151 0 0 0 4.1 22 繰越金 2,411,327 478,101 1,933,226 0 0 0 3.4 23 諸収入 2,086,005 675,783 977,000 433,222 407,856 25,366 2.9 1 収益事業収入 0 0 0 0 0 0 0.0 2 各種貸付金元利収入 93,399 3,228 19,778 70,393 52,494 17,899 0.1 3 その他 1,992,606 672,555 957,222 362,829 355,362 7,467 2.8 24 地方債 3,909,447 2,703,800 1,205,647 0 0 0 5.5 1 うち都道府県貸付金 954,000 954,000 0 0 0 0 1.3 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0 0 0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 1,055,647 0 1,055,647 0 0 0 1.5 25 歳入合計 71,430,550 22,171,645 9,995,770 39,263,135 9,856,989 29,406,146 100.0 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 32,417,226 0 3,179,524 29,237,702 0 29,237,702 45.4 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 31,470,934 0 3,179,524 28,291,410 0 28,291,410 44.1 歳入構成比 (%) 100.0 31.0 14.0 55.0 13.8 41.2 - -54-

収入の状況 ( 町村計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (C) 平成 27 年度 増減額 (A)-(C) 左のうち経常一般財源等 決算額構成比 (%) (D) 増減率 (D)/(C) (%) 1 地方税 13,841,364 13,110,384 19.2-181,614-1.3 2 地方譲与税 355,572 355,572 0.5-4,015-1.1 3 利子割交付金 66,739 66,739 0.1-48,686-72.9 4 配当割交付金 79,844 79,844 0.1-20,987-26.3 5 株式等譲渡所得割交付金 78,362 78,362 0.1-44,329-56.6 6 地方消費税交付金 2,145,740 2,145,740 3.0-238,619-11.1 7 ゴルフ場利用税交付金 871 871 0.0-101 -11.6 8 特別地方消費税交付金 0 0 0.0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 153,542 153,542 0.2 433 0.3 10 地方特例交付金 43,493 43,493 0.1 930 2.1 11 地方交付税 15,002,278 12,570,042 20.8 240,117 1.6 12 交通安全対策特別交付金 23,571 23,571 0.0-797 -3.4 13 分担金及び負担金 251,477 0 0.3-12,205-4.9 14 使用料 1,191,103 10,943 1.6 6,917 0.6 15 手数料 528,582 0 0.7 17,270 3.3 16 国庫支出金 5,702,663 0 7.9-578,372-10.1 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 895,951 895,951 1.2 27,567 3.1 18 都道府県支出金 20,504,746 0 28.4-471,975-2.3 19 財産収入 407,598 138,728 0.6-23,995-5.9 20 寄附金 86,072 0 0.1 43,624 50.7 21 繰入金 2,264,896 0 3.1 688,144 30.4 22 繰越金 2,008,049 0 2.8 403,278 20.1 23 諸収入 2,152,602 21,593 3.0-66,597-3.1 1 収益事業収入 0 0 0.0 0 0.0 2 各種貸付金元利収入 82,800 13,273 0.1 10,599 12.8 3 その他 2,069,802 8,320 2.9-77,196-3.7 24 地方債 4,438,118 0 6.1-528,671-11.9 1 うち都道府県貸付金 418,000 0 0.6 536,000 128.2 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0.0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 1,293,618 0 1.8-237,971-18.4 25 歳入合計 72,223,233 29,695,375 100.0-792,683-1.1 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 32,687,327 29,524,111 45.3-270,101-0.8 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 31,767,805 28,604,589 44.0-296,871-0.9 歳入構成比 (%) 100.0 41.1 - - - -55-

(3) 歳入内訳 ( その 1) 市町村合計 ( 単位 : 千円 %) 平成 28 年度平成 27 年度増減額増減率 1 地方税 729,068,381 728,802,380 266,001 0.0 2 地方譲与税 6,876,407 6,889,958-13,551-0.2 1 地方揮発油譲与税 2,004,418 2,088,523-84,105-4.0 2 地方道路譲与税 0 0 0 0.0 3 特別とん譲与税 0 0 0 0.0 4 石油ガス譲与税 0 0 0 0.0 5 自動車重量譲与税 4,857,950 4,787,170 70,780 1.5 6 航空機燃料譲与税 14,039 14,265-226 -1.6 3 利子割交付金 1,244,155 4,539,778-3,295,623-72.6 4 配当割交付金 4,057,811 5,449,426-1,391,615-25.5 5 株式等譲渡所得割交付金 2,354,197 5,361,728-3,007,531-56.1 6 地方消費税交付金 86,239,234 96,570,940-10,331,706-10.7 7 ゴルフ場利用税交付金 418,034 410,860 7,174 1.7 8 特別地方消費税交付金 0 0 0 0.0 9 自動車取得税交付金 3,123,332 3,090,556 32,776 1.1 10 軽油取引税交付金 0 0 0 0.0 11 地方特例交付金 2,850,820 2,768,973 81,847 3.0 12 地方交付税 49,951,063 53,217,738-3,266,675-6.1 1 普通交付税 43,426,734 46,502,329-3,075,595-6.6 2 特別交付税 6,521,376 6,712,836-191,460-2.9 3 震災復興特別交付税 2,953 2,573 380 14.8 13 交通安全対策特別交付金 497,342 528,608-31,266-5.9 14 分担金及び負担金 15,093,501 14,281,670 811,831 5.7 1 同級他団体からのもの 907,340 863,471 43,869 5.1 2 市町村分賦金 0 0 0 0.0 3 その他 14,186,161 13,418,199 767,962 5.7 15 使用料 17,367,991 17,384,631-16,640-0.1 1 授業料 63,134 67,551-4,417-6.5 1 高等学校 0 0 0 0.0 2 幼稚園 47,194 51,718-4,524-8.7 3 その他 15,940 15,833 107 0.7 2 保育所使用料 3,876,403 3,888,317-11,914-0.3 3 公営住宅使用料 2,310,935 2,325,546-14,611-0.6 4 その他 11,117,519 11,103,217 14,302 0.1 16 手数料 15,113,147 15,347,581-234,434-1.5 1 法定受託事務に係るもの ( 法令に基づくもの ) 545,386 550,667-5,281-1.0 2 自治事務に係るもの ( 条例に基づくもの ) 14,567,761 14,796,914-229,153-1.5 17 国庫支出金 274,522,048 262,915,681 11,606,367 4.4 1 生活保護費負担金 102,019,918 100,817,750 1,202,168 1.2 2 児童保護費等負担金 26,408,578 23,042,368 3,366,210 14.6 3 障害者自立支援給付費等負担金 35,252,506 33,828,687 1,423,819 4.2 4 児童手当等交付金 43,626,236 44,024,601-398,365 皆増 5 普通建設事業費支出金 10,928,683 8,059,213 2,869,470 35.6 6 災害復旧事業費支出金 214,101 927,289-713,188-76.9 7 失業対策事業費支出金 0 0 0 0.0 8 委託金 1,343,968 1,355,791-11,823-0.9 1 普通建設事業 0 0 0 0.0 2 災害復旧事業 0 0 0 0.0 3 その他 1,343,968 1,355,791-11,823-0.9 9 財政補給金 414,118 489,067-74,949-15.3 10 社会資本整備総合交付金 14,670,075 14,988,870-318,795-2.1 11 特定防衛施設周辺整備調整交付金 1,388,207 1,374,344 13,863 1.0 12 地方創生関係交付金 941,090 0 941,090 皆増 13 その他 37,314,568 30,463,330 6,851,238 22.5-56-

歳入内訳 ( その 2) ( 単位 : 千円 %) 平成 28 年度平成 27 年度増減額 増減率 18 国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,818,507 3,800,821 17,686 0.5 19 都道府県支出金 221,393,210 215,248,746 6,144,464 2.9 1 国庫財源を伴うもの 59,952,812 61,225,742-1,272,930-2.1 1 児童保護費負担金 13,270,256 11,657,463 1,612,793 13.8 2 障害者自立支援給付費等負担金 17,602,336 16,937,836 664,500 3.9 3 児童手当等交付金 9,517,719 9,587,960-70,241 皆増 4 普通建設事業費支出金 4,823,225 7,098,108-2,274,883-32.0 5 災害復旧事業費支出金 1,313 10,000-8,687-86.9 6 委託金 1,555,207 1,899,662-344,455-18.1 1 普通建設事業 9,001 79 8,922 11293.7 2 災害復旧事業 0 0 0 0.0 3 その他 1,546,206 1,899,583-353,377-18.6 7 電源立地地域対策交付金 12,133 12,163-30 -0.2 8 石油貯蔵施設立地対策等交付金 0 0 0 0.0 9 その他 13,170,623 14,022,550-851,927-6.1 2 都道府県費のみのもの 161,440,398 154,023,004 7,417,394 4.8 1 普通建設事業費支出金 31,242,354 29,611,360 1,630,994 5.5 2 災害復旧事業費支出金 53,490 27,060 26,430 97.7 3 その他 130,144,554 124,384,584 5,759,970 4.6 20 財産収入 5,110,487 5,942,060-831,573-14.0 1 財産運用収入 1,615,917 1,605,145 10,772 0.7 2 財産売払収入 3,494,570 4,336,915-842,345-19.4 1 土地建物 3,453,452 4,289,008-835,556-19.5 2 立木竹 0 257-257 -100.0 3 その他 41,118 47,650-6,532-13.7 21 寄附金 2,456,338 3,110,552-654,214-21.0 22 繰入金 49,123,202 34,862,398 14,260,804 40.9 23 繰越金 55,349,312 46,548,386 8,800,926 18.9 1 純繰越金 49,060,624 41,655,579 7,405,045 17.8 2 繰越事業費等充当財源繰越額 6,288,688 4,892,807 1,395,881 28.5 24 諸収入 16,577,445 18,800,233-2,222,788-11.8 1 延滞金加算金及び過料 1,537,320 1,619,612-82,292-5.1 2 預金利子 7,728 35,304-27,576-78.1 3 公営企業貸付金元利収入 46,153 46,153 0 0.0 4 貸付金元利収入 724,158 664,849 59,309 8.9 5 受託事業収入 84,337 129,652-45,315-35.0 1 同級他団体からのもの 31,428 98,313-66,885-68.0 2 民間からのもの 52,909 31,339 21,570 68.8 6 収益事業収入 1,320,000 1,220,000 100,000 8.2 7 雑入 12,857,749 15,084,663-2,226,914-14.8 1 一部事務組合配分金 412,916 1,082,740-669,824-61.9 2 新エネルギー 産業技術総合開発機構からのもの 0 0 0 0.0 3 その他 12,444,833 14,001,923-1,557,090-11.1 25 地方債 69,498,217 78,238,914-8,740,697-11.2 26 特別区財政調整交付金 0 0 0 0.0 歳入合計 1,632,104,181 1,624,112,618 7,991,563 0.5-57-

(4) 市町村税の徴収実績 調定済額 収入済額 現年課税分 (A) 滞納繰越分 (B) 合計 (C) 標準税率超過調定額 (D) C のうち徴収猶予に係る調定済額 (I) 現年課税分 (E) 滞納繰越分 (F) 1 普通税 670,810,783 16,866,612 687,677,395 5,180,774 0 665,684,858 6,192,150 671,877,008 1 法定普通税 670,810,783 16,866,612 687,677,395 5,180,774 0 665,684,858 6,192,150 671,877,008 1 市町村民税 354,244,848 11,858,372 366,103,220 5,180,774 0 350,756,922 4,258,176 355,015,098 1 個人均等割 7,295,313 284,739 7,580,052 0 0 7,211,988 103,234 7,315,222 2 所得割 299,514,589 11,087,685 310,602,274 0 0 296,243,724 4,031,488 300,275,212 上記のうち退職所得分 3,182,053 0 3,182,053 0 0 3,182,053 0 3,182,053 3 法人均等割 11,218,627 162,989 11,381,616 0 0 11,178,588 43,598 11,222,186 4 法人税割 36,216,319 322,959 36,539,278 5,180,774 0 36,122,622 79,856 36,202,478 2 固定資産税 288,248,540 4,813,157 293,061,697 0 0 286,695,883 1,881,226 288,577,109 1 純固定資産税 278,929,770 4,813,157 283,742,927 0 0 277,377,113 1,881,226 279,258,339 1 土地 136,276,705 2,386,209 138,662,914 0 0 135,495,841 941,433 136,437,274 2 家屋 109,973,322 1,994,197 111,967,519 0 0 109,322,055 777,578 110,099,633 3 償却資産 32,679,743 432,751 33,112,494 0 0 32,559,217 162,215 32,721,432 2 交付金 9,318,770 0 9,318,770 0 0 9,318,770 0 9,318,770 3 軽自動車税 3,915,693 177,678 4,093,371 0 0 3,830,648 52,688 3,883,336 4 市町村たばこ税 24,397,328 0 24,397,328 0 0 24,397,031 0 24,397,031 5 鉱産税 4,374 0 4,374 0 0 4,374 0 4,374 6 特別土地保有税 0 17,405 17,405 0 0 0 60 60 1 保有分 0 17,405 17,405 0 0 0 60 60 2 取得分 0 0 0 0 0 0 0 0 3 遊休土地分 0 0 0 0 0 0 0 0 2 法定外普通税 0 0 0 0 0 0 0 0 合計 (G) 2 目的税 57,123,813 1,013,331 58,137,144 0 0 56,801,551 389,822 57,191,373 1 法定目的税 57,123,813 1,013,331 58,137,144 0 0 56,801,551 389,822 57,191,373 1 入湯税 41,921 0 41,921 0 0 41,863 0 41,863 2 事業所税 3,816,578 5,351 3,821,929 0 0 3,809,921 3,937 3,813,858 3 都市計画税 53,265,314 1,007,980 54,273,294 0 0 52,949,767 385,885 53,335,652 1 土地 33,512,149 626,692 34,138,841 0 0 33,315,999 240,985 33,556,984 2 家屋 19,753,165 381,288 20,134,453 0 0 19,633,768 144,900 19,778,668 4 水利地益税 0 0 0 0 0 0 0 0 5 共同施設税 0 0 0 0 0 0 0 0 6 宅地開発税 0 0 0 0 0 0 0 0 2 法定外目的税 0 0 0 0 0 0 0 0 3 旧法による税 0 0 0 0 0 0 0 0 合計 (1~3) 727,934,596 17,879,943 745,814,539 5,180,774 0 722,486,409 6,581,972 729,068,381 国民健康保険税 81,409,169 18,875,066 100,284,235 0 0 75,743,199 5,423,823 81,167,022 国民健康保険料 8,440,977 1,846,414 10,287,391 0 0 7,713,605 651,013 8,364,618-58-

市町村税の徴収実績 ( つづき ) 市町村合計 ( 単位 : 千円 %) 標準税率超過収入済額 (H) 現年課税分 (E)/(A) 100 徴収率 (%) 滞納繰越分 (F)/(B) 100 合計 (G)/(C) 100 実徴収率 (G)/((C)- (I)) 調定額構成比 (C)/ 調定済額合計 (%) 収入額構成比 (G)/ 収入済額合計 (%) 27 年度収入済額 対前年増減率 (%) 1 普通税 5,167,469 99.2 36.7 97.7 97.7 92.2 92.2 672,206,512 0.0 1 法定普通税 5,167,469 99.2 36.7 97.7 97.7 92.2 92.2 672,206,512 0.0 1 市町村民税 5,167,469 99.0 35.9 97.0 97.0 49.1 48.7 359,365,541-1.2 1 個人均等割 0 98.9 36.3 96.5 96.5 1.0 1.0 7,204,506 1.5 2 所得割 0 98.9 36.4 96.7 96.7 41.6 41.2 295,922,246 1.5 上記のうち退職所得分 0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.4 0.4 3,136,829 1.4 3 法人均等割 0 99.6 26.7 98.6 98.6 1.5 1.5 10,879,392 3.2 4 法人税割 5,167,469 99.7 24.7 99.1 99.1 4.9 5.0 45,359,397-20.2 2 固定資産税 0 99.5 39.1 98.5 98.5 39.3 39.6 284,466,022 1.4 1 純固定資産税 0 99.4 39.1 98.4 98.4 38.0 38.3 275,364,202 1.4 1 土地 0 99.4 39.5 98.4 98.4 18.6 18.7 136,174,725 0.2 2 家屋 0 99.4 39.0 98.3 98.3 15.0 15.1 107,035,909 2.9 3 償却資産 0 99.6 37.5 98.8 98.8 4.4 4.5 32,153,568 1.8 2 交付金 0 100.0 0.0 100.0 100.0 1.2 1.3 9,101,820 2.4 3 軽自動車税 0 97.8 29.7 94.9 94.9 0.5 0.5 3,129,115 24.1 4 市町村たばこ税 0 100.0 0.0 100.0 100.0 3.3 3.3 25,218,052-3.3 5 鉱産税 0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 4,666-6.3 6 特別土地保有税 0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 23,116-99.7 1 保有分 0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 13,732-99.6 2 取得分 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,384-100.0 3 遊休土地分 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-2 法定外普通税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-2 目的税 0 99.4 38.5 98.4 98.4 7.8 7.8 56,595,868 1.1 1 法定目的税 0 99.4 38.5 98.4 98.4 7.8 7.8 56,595,868 1.1 1 入湯税 0 99.9 0.0 99.9 99.9 0.0 0.0 43,877-4.6 2 事業所税 0 99.8 73.6 99.8 99.8 0.5 0.5 3,791,203 0.6 3 都市計画税 0 99.4 38.3 98.3 98.3 7.3 7.3 52,760,788 1.1 1 土地 0 99.4 38.5 98.3 98.3 4.6 4.6 33,560,865 0.0 2 家屋 0 99.4 38.0 98.2 98.2 2.7 2.7 19,199,923 3.0 4 水利地益税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-5 共同施設税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-6 宅地開発税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-2 法定外目的税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-3 旧法による税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 - 合計 (1~3) 5,167,469 99.3 36.8 97.8 97.8 100.0 100.0 728,802,380 0.0 国民健康保険税 0 93.0 28.7 80.9 80.9 - - 80,382,195 1.0 国民健康保険料 0 91.4 35.3 81.3 81.3 - - 8,792,856-4.9-59-

( 5 ) 歳出の状況 ( ア )~1 性質別経費の状況 ( 市町村計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 左のうち臨時的なもの (B) 差引経常的なもの (A)-(B) 平成 28 年度 左の内訳決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 (C) 1 人件費 (a) 224,356,265 1,055,699 1,449,296 221,851,270 19,302,551 202,548,719 14.2 23.6 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 2 物件費 239,292,356 11,664,418 23,482,997 204,144,941 49,977,362 154,167,579 15.1 18.0 3 維持補修費 11,228,337 79,153 105,049 11,044,135 1,872,349 9,171,786 0.7 1.1 4 扶助費 465,652,728 11,732,731 738,140 453,181,857 323,194,987 129,986,870 29.4 15.2 5 補助費等 152,469,544 5,267,527 19,169,333 128,032,684 34,447,203 93,585,481 9.6 10.9 1 一部事務組合に対するもの 22,556,219 706,966 2,933,894 18,915,359 4,257,952 14,657,407 1.4 1.7 2 上記以外のもの 129,913,325 4,560,561 16,235,439 109,117,325 30,189,251 78,928,074 8.2 9.2 6 公債費 87,669,593 157,955 245,719 87,265,919 3,036,161 84,229,758 5.5 9.8 1 元利償還金 ( 元金 ) 79,467,035 157,955 239,212 79,069,868 2,729,923 76,339,945 5.0 8.9 2 元利償還金 ( 利子 ) 8,196,787 0 6,507 8,190,280 306,238 7,884,042 0.5 0.9 3 一時借入金利子 5,771 0 0 5,771 0 5,771 0.0 0.0 7 積立金 56,053,746 3,387,131 52,666,615 0 0 0 3.5 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 942,787 69,828 209,272 663,687 305,822 357,865 0.1 0.0 9 繰出金 173,503,924 1,417,146 47,935,609 124,151,169 17,434,597 106,716,572 10.9 12.5 10 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 計 (1~10) 1,411,169,280 34,831,588 146,002,030 1,230,335,662 449,571,032 780,764,630 89.1 91.1 11 投資的経費 173,357,444 129,170,225 44,187,219 0 0 0 10.9 0.0 うち人件費 (b) 3,976,897 183,675 3,793,222 0 0 0 0.3 0.0 1 普通建設事業費 172,575,323 128,518,419 44,056,904 0 0 0 10.9 0.0 うち単独事業費 118,417,021 78,897,215 39,519,806 0 0 0 7.5 0.0 2 災害復旧事業費 782,121 651,806 130,315 0 0 0 0.0 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 歳出合計 1,584,526,724 164,001,813 190,189,249 1,230,335,662 449,571,032 780,764,630 100.0 91.1 うち人件費 (a)+(b) 228,333,162 1,239,374 5,242,518 221,851,270 19,302,551 202,548,719 14.4 23.6 義務的経費 (1+4+6) 777,678,586 12,946,385 2,433,155 762,299,046 345,533,699 416,765,347 49.1 48.6 歳出構成比 (%) 100.0 10.4 12.0 77.6 28.4 49.3 - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (C)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) -60-

( ア ) ~1 性質別経費の状況 ( 市町村計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (D) 左のうち経常一般財源等 (E) 平成 27 年度 決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 決算額増減率 ((A)-(D))/(D) (%) 経常一財対前年増減率 ((C)-(E))/(E) (%) 1 人件費 (a) 227,475,400 205,098,529 14.5 23.3-1.4-1.2 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 物件費 236,150,225 153,136,846 15.1 17.4 1.3 0.7 3 維持補修費 10,517,061 8,782,890 0.7 1.0 6.8 4.4 4 扶助費 445,901,049 127,594,159 28.4 14.5 4.4 1.9 5 補助費等 156,562,680 94,177,164 10.0 10.7-2.6-0.6 1 一部事務組合に対するもの 23,452,898 14,381,983 1.5 1.6-3.8 1.9 2 上記以外のもの 133,109,782 79,795,181 8.5 9.1-2.4-1.1 6 公債費 87,419,775 83,572,795 5.6 9.5 0.3 0.8 1 元利償還金 ( 元金 ) 77,936,361 74,475,579 5.0 8.5 2.0 2.5 2 元利償還金 ( 利子 ) 9,475,658 9,089,460 0.6 1.0-13.5-13.3 3 一時借入金利子 7,756 7,756 0.0 0.0-25.6-25.6 7 積立金 53,738,681 0 3.4 0.0 4.3 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 1,853,959 318,836 0.1 0.0-49.1 12.2 9 繰出金 178,044,731 103,352,645 11.4 11.7-2.6 3.3 10 前年度繰上充用金 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 計 (1~10) 1,397,663,561 776,033,864 89.2 88.1 1.0 0.6 11 投資的経費 169,999,145 0 10.8 0.0 2.0 0.0 うち人件費 (b) 3,891,431 0 0.2 0.0 2.2 0.0 1 普通建設事業費 168,496,574 0 10.7 0.0 2.4 0.0 うち単独事業費 111,525,434 0 7.1 0.0 6.2 0.0 2 災害復旧事業費 1,502,571 0 0.1 0.0-47.9 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 歳出合計 1,567,662,706 776,033,864 100.0 88.1 1.1 0.6 うち人件費 (a)+(b) 231,366,831 205,098,529 14.8 23.3-1.3-1.2 義務的経費 (1+4+6) 760,796,224 416,265,483 48.5 47.3 2.2 0.1 歳出構成比 (%) 100.0 49.5 - - - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (E)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) -61-

( ア ) ~2 性質別経費の状況 ( 市計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 左のうち臨時的なもの (B) 差引経常的なもの (A)-(B) 平成 28 年度 左の内訳決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 (C) 1 人件費 (a) 213,994,496 984,105 1,371,983 211,638,408 17,861,769 193,776,639 14.1 23.5 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 2 物件費 224,162,390 10,359,689 21,563,194 192,239,507 43,090,412 149,149,095 14.8 18.1 3 維持補修費 10,256,113 38,706 88,384 10,129,023 1,399,661 8,729,362 0.7 1.1 4 扶助費 458,863,175 11,391,228 733,497 446,738,450 318,658,505 128,079,945 30.3 15.5 5 補助費等 144,792,756 4,943,816 18,311,255 121,537,685 31,905,991 89,631,694 9.6 10.8 1 一部事務組合に対するもの 21,325,457 682,601 2,864,601 17,778,255 3,755,132 14,023,123 1.4 1.7 2 上記以外のもの 123,467,299 4,261,215 15,446,654 103,759,430 28,150,859 75,608,571 8.1 9.2 6 公債費 83,565,171 157,955 245,719 83,161,497 2,826,833 80,334,664 5.5 9.7 1 元利償還金 ( 元金 ) 75,710,902 157,955 239,212 75,313,735 2,538,361 72,775,374 5.0 8.8 2 元利償還金 ( 利子 ) 7,850,596 0 6,507 7,844,089 288,472 7,555,617 0.5 0.9 3 一時借入金利子 3,673 0 0 3,673 0 3,673 0.0 0.0 7 積立金 53,434,995 3,073,551 50,361,444 0 0 0 3.5 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 799,417 68,220 156,500 574,697 253,328 321,369 0.1 0.0 9 繰出金 166,853,675 738,863 45,895,254 120,219,558 16,377,972 103,841,586 11.0 12.6 10 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 計 (1~10) 1,356,722,188 31,756,133 138,727,230 1,186,238,825 432,374,471 753,864,354 89.5 91.2 11 投資的経費 158,601,209 117,413,607 41,187,602 0 0 0 10.5 0.0 うち人件費 (b) 3,688,027 150,400 3,537,627 0 0 0 0.2 0.0 1 普通建設事業費 158,533,856 117,413,607 41,120,249 0 0 0 10.5 0.0 うち単独事業費 107,536,885 70,714,514 36,822,371 0 0 0 7.1 0.0 2 災害復旧事業費 67,353 0 67,353 0 0 0 0.0 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 歳出合計 1,515,323,397 149,169,740 179,914,832 1,186,238,825 432,374,471 753,864,354 100.0 91.2 うち人件費 (a)+(b) 217,682,523 1,134,505 4,909,610 211,638,408 17,861,769 193,776,639 14.4 23.5 義務的経費 (1+4+6) 756,422,842 12,533,288 2,351,199 741,538,355 339,347,107 402,191,248 49.9 48.7 歳出構成比 (%) 100.0 9.8 11.9 78.3 28.5 49.7 - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (C)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) -62-

( ア ) ~2 性質別経費の状況 ( 市計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (D) 左のうち経常一般財源等 (E) 平成 27 年度経常一財 決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 決算額増減率 ((A)-(D))/(D) (%) 対前年増減率 ((C)-(E))/(E) (%) 1 人件費 (a) 217,115,048 196,468,925 14.5 23.1-1.4-1.4 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 物件費 221,469,111 147,952,535 14.8 17.4 1.2 0.8 3 維持補修費 9,573,935 8,328,722 0.6 1.0 7.1 4.8 4 扶助費 439,501,097 125,692,669 29.3 14.8 4.4 1.9 5 補助費等 148,408,021 90,268,287 9.9 10.6-2.4-0.7 1 一部事務組合に対するもの 22,182,490 13,781,335 1.5 1.6-3.9 1.8 2 上記以外のもの 126,225,531 76,486,952 8.4 9.0-2.2-1.1 6 公債費 83,373,148 79,743,352 5.6 9.4 0.2 0.7 1 元利償還金 ( 元金 ) 74,294,426 71,028,677 5.0 8.4 1.9 2.5 2 元利償還金 ( 利子 ) 9,071,744 8,707,697 0.6 1.0-13.5-13.2 3 一時借入金利子 6,978 6,978 0.0 0.0-47.4-47.4 7 積立金 51,439,340 0 3.4 0.0 3.9 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 1,557,525 273,060 0.1 0.0-48.7 17.7 9 繰出金 171,126,097 100,480,464 11.4 11.8-2.5 3.3 10 前年度繰上充用金 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 計 (1~10) 1,343,563,322 749,208,014 89.7 88.2 1.0 0.6 11 投資的経費 154,287,478 0 10.3 0.0 2.8 0.0 うち人件費 (b) 3,605,309 0 0.2 0.0 2.3 0.0 1 普通建設事業費 153,881,704 0 10.3 0.0 3.0 0.0 うち単独事業費 99,766,063 0 6.7 0.0 7.8 0.0 2 災害復旧事業費 405,774 0 0.0 0.0-83.4 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 歳出合計 1,497,850,800 749,208,014 100.0 88.2 1.2 0.6 うち人件費 (a)+(b) 220,720,357 196,468,925 14.7 23.1-1.4-1.4 義務的経費 (1+4+6) 739,989,293 401,904,946 49.4 47.3 2.2 0.1 歳出構成比 (%) 100.0 50.0 - - - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (E)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) -63-

( ア ) ~3 性質別経費の状況 ( 町村計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 左のうち臨時的なもの (B) 差引経常的なもの (A)-(B) 平成 28 年度 左の内訳決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 (C) 1 人件費 (a) 10,361,769 71,594 77,313 10,212,862 1,440,782 8,772,080 15.0 28.8 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 2 物件費 15,129,966 1,304,729 1,919,803 11,905,434 6,886,950 5,018,484 21.9 16.5 3 維持補修費 972,224 40,447 16,665 915,112 472,688 442,424 1.4 1.5 4 扶助費 6,789,553 341,503 4,643 6,443,407 4,536,482 1,906,925 9.8 6.3 5 補助費等 7,676,788 323,711 858,078 6,494,999 2,541,212 3,953,787 11.1 13.0 1 一部事務組合に対するもの 1,230,762 24,365 69,293 1,137,104 502,820 634,284 1.8 2.1 2 上記以外のもの 6,446,026 299,346 788,785 5,357,895 2,038,392 3,319,503 9.3 10.9 6 公債費 4,104,422 0 0 4,104,422 209,328 3,895,094 5.9 12.8 1 元利償還金 ( 元金 ) 3,756,133 0 0 3,756,133 191,562 3,564,571 5.4 11.7 2 元利償還金 ( 利子 ) 346,191 0 0 346,191 17,766 328,425 0.5 1.1 3 一時借入金利子 2,098 0 0 2,098 0 2,098 0.0 0.0 7 積立金 2,618,751 313,580 2,305,171 0 0 0 3.8 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 143,370 1,608 52,772 88,990 52,494 36,496 0.2 0.1 9 繰出金 6,650,249 678,283 2,040,355 3,931,611 1,056,625 2,874,986 9.6 9.4 10 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 計 (1~10) 54,447,092 3,075,455 7,274,800 44,096,837 17,196,561 26,900,276 78.7 88.3 11 投資的経費 14,756,235 11,756,618 2,999,617 0 0 0 21.3 0.0 うち人件費 (b) 288,870 33,275 255,595 0 0 0 0.4 0.0 1 普通建設事業費 14,041,467 11,104,812 2,936,655 0 0 0 20.3 0.0 うち単独事業費 10,880,136 8,182,701 2,697,435 0 0 0 15.7 0.0 2 災害復旧事業費 714,768 651,806 62,962 0 0 0 1.0 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 歳出合計 69,203,327 14,832,073 10,274,417 44,096,837 17,196,561 26,900,276 100.0 88.3 うち人件費 (a)+(b) 10,650,639 104,869 332,908 10,212,862 1,440,782 8,772,080 15.4 28.8 義務的経費 (1+4+6) 21,255,744 413,097 81,956 20,760,691 6,186,592 14,574,099 30.7 47.8 歳出構成比 (%) 100.0 21.4 14.8 63.7 24.8 38.9 - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (C)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) -64-

( ア ) ~3 性質別経費の状況 ( 町村計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (D) 左のうち経常一般財源等 (E) 平 成 27 年 度 決算額増減率 ((A)-(D))/(D) 決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 1 人件費 (a) 10,360,352 8,629,604 14.8 27.8 0.0 1.7 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 物件費 14,681,114 5,184,311 21.0 16.7 3.1-3.2 3 維持補修費 943,126 454,168 1.4 1.5 3.1-2.6 4 扶助費 6,399,952 1,901,490 9.2 6.1 6.1 0.3 5 補助費等 8,154,659 3,908,877 11.7 12.6-5.9 1.1 1 一部事務組合に対するもの 1,270,408 600,648 1.8 1.9-3.1 5.6 2 上記以外のもの 6,884,251 3,308,229 9.9 10.7-6.4 0.3 (%) 経常一財対前年増減率 ((C)-(E))/(E) (%) 6 公債費 4,046,627 3,829,443 5.8 12.4 1.4 1.7 1 元利償還金 ( 元金 ) 3,641,935 3,446,902 5.2 11.1 3.1 3.4 2 元利償還金 ( 利子 ) 403,914 381,763 0.6 1.2-14.3-14.0 3 一時借入金利子 778 778 0.0 0.0 169.7 169.7 7 積立金 2,299,341 0 3.3 0.0 13.9 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 296,434 45,776 0.4 0.1-51.6-20.3 9 繰出金 6,918,634 2,872,181 9.9 9.3-3.9 0.1 10 前年度繰上充用金 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 計 (1~10) 54,100,239 26,825,850 77.5 86.6 0.6 0.3 11 投資的経費 15,711,667 0 22.5 0.0-6.1 0.0 うち人件費 (b) 286,122 0 0.4 0.0 1.0 0.0 1 普通建設事業費 14,614,870 0 20.9 0.0-3.9 0.0 うち単独事業費 11,759,371 0 16.8 0.0-7.5 0.0 2 災害復旧事業費 1,096,797 0 1.6 0.0-34.8 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 歳出合計 69,811,906 26,825,850 100.0 86.6-0.9 0.3 うち人件費 (a)+(b) 10,646,474 8,629,604 15.3 27.8 0.0 1.7 義務的経費 (1+4+6) 20,806,931 14,360,537 29.8 46.3 2.2 1.5 歳出構成比 (%) 100.0 38.4 - - - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (E)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) -65-

( イ ) 一部事務組合負担金等の性質別内訳の状況 市町村合計 ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 平成 28 年度 決算額構成比 (%) 決算額 (B) 平成 27 年度決算額増減率 ((A)-(B))/(B) 決算額構成比 (%) (%) 1 人件費 (a) 2,564,247 11.4 2,568,747 11.0-0.2 2 物件費 9,389,770 41.6 9,118,168 38.9 3.0 3 維持補修費 2,493,496 11.1 2,656,660 11.3-6.1 4 扶助費 28,748 0.1 17,814 0.1 61.4 5 補助費等 2,427,512 10.8 2,335,073 10.0 4.0 6 公債費 3,048,165 13.5 3,244,650 13.8-6.1 7 積立金 1,798,677 8.0 2,643,224 11.3-32.0 8 投資及び出資金 貸付金 0 0.0 0 0.0 0.0 9 繰出金 28,827 0.1 31,526 0.1-8.6 10 前年度繰上充用金 0 0.0 0 0.0 - 計 (1~10) 21,779,442 96.6 22,615,862 96.4-3.7 11 投資的経費 776,777 3.4 837,036 3.6-7.2 うち人件費 (b) 32,291 0.1 10,343 0.0 212.2 1 普通建設事業費 776,777 3.4 837,036 3.6-7.2 2 災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0-3 失業対策事業費 0 0.0 0 0.0 - 歳出合計 22,556,219 100.0 23,452,898 100.0-3.8 うち人件費 (a)+(b) 2,596,538 11.5 2,579,090 11.0 0.7 義務的経費 (1+4+6) 5,641,160 25.0 5,831,211 24.9-3.3 歳出構成比 (%) 100.0-100.0 - - -66-

( ウ ) 歳出内訳及び財源内訳 ( その 1) 二総務費目的別一議会費性質別総額 1 総務管理費 2 徴税費 3 戸籍 住民基本台帳費 4 選挙費 5 統計調査費 6 監査委員費 1 人件費 10,262,901 72,032,188 50,776,527 11,761,840 5,923,739 1,956,431 570,884 1,042,767 うち職員給 1,894,701 43,731,385 27,069,154 9,514,331 4,502,126 1,490,933 391,200 763,641 2 物件費 671,570 47,990,284 38,728,123 4,412,852 2,607,598 1,974,796 244,567 22,348 3 維持補修費 546 645,171 644,773 0 79 319 0 0 4 扶助費 0 0 0 0 0 0 0 0 5 補助費等 228,389 10,551,009 9,394,436 271,187 706,230 175,286 1,120 2,750 1 国に対するもの 174 117,398 113,989 3,105 83 0 221 0 2 都道府県に対するもの 0 83,709 83,581 0 0 0 128 0 3 同級他団体に対するもの 0 13,447 13,442 0 5 0 0 0 4 一部事務組合に対するもの 1,532 456,799 456,799 0 0 0 0 0 5 その他に対するもの 226,683 9,879,656 8,726,625 268,082 706,142 175,286 771 2,750 6 普通建設事業費 41,490 14,300,705 14,221,250 0 4,405 75,050 0 0 1 補助事業費 0 1,362,416 1,344,866 0 0 17,550 0 0 2 単独事業費 41,490 12,938,289 12,876,384 0 4,405 57,500 0 0 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 7 積立金 0 46,368,950 46,368,950 0 0 0 0 0 8 投資及び出資金 0 29,980 29,980 0 0 0 0 0 9 貸付金 0 3,670 3,670 0 0 0 0 0 10 繰出金 0 1,334 1,334 0 0 0 0 0 歳出合計 11,204,896 191,923,291 160,169,043 16,445,879 9,242,051 4,181,882 816,571 1,067,865 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 900 2,552,944 1,477,746 20,149 988,645 65,715 689 0 都道府県支出金 1,949 12,821,128 3,447,201 6,451,446 49,434 2,620,185 252,862 0 使用料 手数料 13 2,429,197 1,217,784 262,081 949,332 0 0 0 分担金 負担金 寄附金 0 538,915 538,569 0 346 0 0 0 財産収入 0 416,842 416,842 0 0 0 0 0 繰入金 5,000 4,370,709 4,370,709 0 0 0 0 0 諸収入 1,670 1,188,895 1,180,538 4,901 2,932 77 53 394 繰越金 0 1,295,868 1,276,340 558 5,737 13,233 0 0 地方債 0 4,109,500 4,109,500 0 0 0 0 0 一般財源等 11,195,364 162,199,293 142,133,814 9,706,744 7,245,625 1,482,672 562,967 1,067,471 うち投資的経費充当の一般財源等 36,480 4,481,460 4,469,866 0 4,405 7,189 0 0-67-

歳出内訳及び財源内訳 ( その 2) 目的別性質別総額 1 社会福祉費 三民生費 2 老人福祉費 3 児童福祉費 4 生活保護費 5 災害救助費 1 人件費 54,993,351 10,858,217 2,804,358 35,221,949 6,097,657 11,170 うち職員給 39,098,567 8,013,727 2,127,928 24,395,891 4,552,818 8,203 2 物件費 36,942,669 11,032,713 6,068,553 18,952,315 873,621 15,467 3 維持補修費 467,095 111,390 75,700 279,906 0 99 4 扶助費 458,505,821 106,545,848 2,508,581 214,905,027 134,538,166 8,199 5 補助費等 38,757,964 12,132,999 3,320,719 20,995,412 2,308,512 322 1 国に対するもの 4,467,670 1,366,969 18,594 893,303 2,188,804 0 2 都道府県に対するもの 2,292,483 991,432 86,386 1,125,181 89,484 0 3 同級他団体に対するもの 595,827 113,189 178,359 304,279 0 0 4 一部事務組合に対するもの 172,222 9 172,213 0 0 0 5 その他に対するもの 31,229,762 9,661,400 2,865,167 18,672,649 30,224 322 6 普通建設事業費 18,509,223 2,898,818 3,012,821 12,562,259 1,825 33,500 1 補助事業費 8,635,067 1,907 573,220 8,058,440 0 1,500 2 単独事業費 9,783,754 2,806,509 2,439,601 4,503,819 1,825 32,000 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 90,402 90,402 0 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 7 積立金 597,441 592,404 1,879 2,149 0 1,009 8 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 9 貸付金 194,278 19,328 20,335 154,615 0 0 10 繰出金 142,729,764 55,993,021 86,736,743 0 0 0 歳出合計 751,697,606 200,184,738 104,549,689 303,073,632 143,819,781 69,766 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 241,563,377 56,970,133 606,575 81,703,956 102,282,713 0 都道府県支出金 134,610,509 44,513,414 8,662,173 77,785,595 3,640,280 9,047 使用料 手数料 6,098,415 133,665 257,991 5,706,757 2 0 分担金 負担金 寄附金 14,401,437 603,587 265,081 13,529,525 0 3,244 財産収入 36,986 14,270 1,556 20,291 0 869 繰入金 1,242,019 430,297 448,101 331,621 0 32,000 諸収入 1,752,555 296,168 250,762 575,483 630,142 0 繰越金 413,483 307,149 16,362 86,408 3,564 0 地方債 3,142,400 1,576,900 425,900 1,139,600 0 0 一般財源等 348,436,425 95,339,155 93,615,188 122,194,396 37,263,080 24,606 うち投資的経費充当の一般財源等 3,912,494 730,800 1,184,803 1,995,028 1,825 38-68-

歳出内訳及び財源内訳 ( その 3) 目的別性質別総額 1 保健衛生費 四衛生費 2 結核対策費 3 保健所費 4 清掃費 1 人件費 18,503,813 8,143,206 82,617 1,218,003 9,059,987 うち職員給 14,607,661 6,211,744 58,135 958,118 7,379,664 2 物件費 62,705,448 24,692,617 451,547 149,930 37,411,354 3 維持補修費 1,402,734 98,739 0 1,899 1,302,096 4 扶助費 664,853 643,740 21,113 0 0 5 補助費等 32,692,631 10,964,412 17,460 42,276 21,668,483 1 国に対するもの 51,773 24,393 2,561 12,247 12,572 2 都道府県に対するもの 35,816 16,254 0 19,562 0 3 同級他団体に対するもの 734,626 115,151 0 70 619,405 4 一部事務組合に対するもの 20,969,365 857,444 0 0 20,111,921 5 その他に対するもの 10,901,051 9,951,170 14,899 10,397 924,585 6 普通建設事業費 11,228,750 1,544,982 0 45,923 9,637,845 1 補助事業費 4,829,083 144,090 0 0 4,684,993 2 単独事業費 6,399,667 1,400,892 0 45,923 4,952,852 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 7 積立金 2,080,212 388,250 0 0 1,691,962 8 投資及び出資金 300,770 300,770 0 0 0 9 貸付金 0 0 0 0 0 10 繰出金 669,327 669,327 0 0 0 歳出合計 130,248,538 47,446,043 572,737 1,458,031 80,771,727 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 2,414,118 475,183 25,077 8,121 1,905,737 都道府県支出金 16,366,019 7,182,198 5,091 42,667 9,136,063 使用料 手数料 13,339,222 693,079 2,671 45,413 12,598,059 分担金 負担金 寄附金 202,680 164,522 129 2 38,027 財産収入 9,024 7,251 0 0 1,773 繰入金 3,459,509 881,218 0 1,804 2,576,487 諸収入 935,847 238,515 0 272 697,060 繰越金 79,918 162 0 0 79,756 地方債 2,435,200 379,900 0 0 2,055,300 一般財源等 91,007,001 37,424,015 539,769 1,359,752 51,683,465 うち投資的経費充当の一般財源等 3,756,336 522,677 0 44,119 3,189,540-69-

歳出内訳及び財源内訳 ( その 4) 目的別性質別総額 五労働費 1 失業対策費 2 労働諸費 1 人件費 224,829 0 224,829 うち職員給 161,817 0 161,817 2 物件費 5,149,703 0 5,149,703 3 維持補修費 16,775 0 16,775 4 扶助費 0 0 0 5 補助費等 1,387,901 0 1,387,901 1 国に対するもの 26 0 26 2 都道府県に対するもの 0 0 0 3 同級他団体に対するもの 0 0 0 4 一部事務組合に対するもの 0 0 0 5 その他に対するもの 1,387,875 0 1,387,875 6 普通建設事業費 29,999 0 29,999 1 補助事業費 0 0 0 2 単独事業費 29,999 0 29,999 3 国直轄事業負担金 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 7 失業対策事業費 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 8 積立金 0 0 0 9 投資及び出資金 0 0 0 10 貸付金 40,500 0 40,500 11 繰出金 2 0 2 歳出合計 6,849,709 0 6,849,709 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 15,034 0 15,034 都道府県支出金 800,494 0 800,494 使用料 手数料 606,435 0 606,435 分担金 負担金 寄附金 1,284 0 1,284 財産収入 0 0 0 繰入金 25,548 0 25,548 諸収入 58,918 0 58,918 繰越金 0 0 0 地方債 0 0 0 一般財源等 5,341,996 0 5,341,996 うち投資的経費充当の一般財源等 17,284 0 17,284-70-

歳出内訳及び財源内訳 ( その 5) 六農林水産業費目的別七商工費性質別総額 1 農業費 2 畜産業費 3 農地費 4 林業費 5 水産業費 1 人件費 1,817,117 1,568,950 24,504 29,616 157,328 36,719 2,601,125 うち職員給 1,281,650 1,082,307 20,577 24,950 125,352 28,464 1,929,035 2 物件費 1,993,616 721,604 48,954 35,890 1,071,378 115,790 2,883,899 3 維持補修費 77,122 41,692 2,242 9,316 22,501 1,371 134,995 4 扶助費 0 0 0 0 0 0 0 5 補助費等 848,309 622,011 2,737 5,141 67,080 151,340 4,743,455 1 国に対するもの 323 115 71 7 86 44 2,318 2 都道府県に対するもの 1,403 0 0 0 1,403 0 1,255 3 同級他団体に対するもの 67 67 0 0 0 0 325 4 一部事務組合に対するもの 0 0 0 0 0 0 0 5 その他に対するもの 846,516 621,829 2,666 5,134 65,591 151,296 4,739,557 6 普通建設事業費 2,248,347 1,044,212 674 204,567 485,338 513,556 644,107 1 補助事業費 165,542 0 0 46,433 119,109 0 64,250 2 単独事業費 2,082,450 1,044,212 674 157,779 366,229 513,556 579,857 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 355 0 0 355 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 7 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 8 積立金 14,495 14,468 0 0 27 0 575,167 9 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 4,500 10 貸付金 15,000 0 0 0 0 15,000 148,480 11 繰出金 47,576 0 0 42,982 0 4,594 3,159 歳出合計 7,061,582 4,012,937 79,111 327,512 1,803,652 838,370 11,738,887 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 40,619 16,998 16,377 0 0 7,244 59,816 都道府県支出金 3,312,221 1,069,315 16,599 148,510 1,481,530 596,267 2,179,813 使用料 手数料 74,375 58,774 5,323 1,935 1,624 6,719 256,583 分担金 負担金 寄附金 14,514 14,444 0 0 70 0 6,284 財産収入 3,365 1,142 0 0 27 2,196 9,580 繰入金 74,100 57,887 0 58 1,000 15,155 508,720 諸収入 114,651 53,889 77 2,996 4,418 53,271 445,680 繰越金 58,963 39,917 0 4,046 15,000 0 60,048 地方債 254,000 254,000 0 0 0 0 1,100 一般財源等 3,114,774 2,446,571 40,735 169,967 299,983 157,518 8,211,263 うち投資的経費充当の一般財源等 353,974 193,536 674 47,498 56,239 56,027 199,118-71-

歳出内訳及び財源内訳 ( その 6) 目的別性質別 八土木費総額 1 土木管理費 2 道路橋りょう費 3 河川費 4 港湾費 1 人件費 18,344,803 4,435,557 4,495,606 121,149 13,438 うち職員給 14,905,794 3,599,543 3,681,813 102,068 8,532 2 物件費 17,976,573 754,969 4,500,185 214,983 1,789 3 維持補修費 5,883,578 7,022 4,928,137 30,699 0 4 扶助費 0 0 0 0 0 5 補助費等 2,048,458 409,372 233,402 2,371 386 1 国に対するもの 11,169 772 1,549 0 0 2 都道府県に対するもの 28,477 0 80 0 336 3 同級他団体に対するもの 16,581 0 13,080 283 0 4 一部事務組合に対するもの 0 0 0 0 0 5 その他に対するもの 1,992,231 408,600 218,693 2,088 50 6 普通建設事業費 73,373,902 260,128 21,896,686 240,745 0 1 補助事業費 30,599,678 31,552 4,582,234 307 0 2 単独事業費 40,191,616 213,543 16,537,645 238,548 0 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 548,222 15,033 107,402 1,890 0 5 同級他団体施行事業負担金 2,129 0 2,129 0 0 6 受託事業費 2,032,257 0 667,276 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 2 単独事業費 2,032,257 0 667,276 0 0 7 失業対策事業費 0 0 0 0 0 補助事業費 0 0 0 0 0 8 積立金 4,628,914 1,560,543 124,446 16,474 0 9 投資及び出資金 0 0 0 0 0 10 貸付金 20,199 20,199 0 0 0 11 繰出金 30,052,503 4,199 0 0 0 歳出合計 152,328,930 7,451,989 36,178,462 626,421 15,613 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 14,809,637 23,075 1,898,013 138 0 都道府県支出金 18,193,181 247,336 7,000,416 159,334 12,331 使用料 手数料 2,912,247 305,669 60,368 746 41 分担金 負担金 寄附金 658,449 311,807 44,882 0 0 財産収入 56,653 11,682 365 0 0 繰入金 5,302,531 33,644 1,371,900 7,000 0 諸収入 1,876,578 24,711 201,260 1,370 0 繰越金 2,023,673 0 334,550 6,596 0 地方債 17,718,100 0 5,724,800 0 0 一般財源等 88,777,881 6,494,065 19,541,908 451,237 3,241 うち投資的経費充当の一般財源等 17,325,253 82,343 6,130,996 110,754 0-72-

歳出内訳及び財源内訳 ( その 7) 目的別 八土木費 性質別 5 都市計画費 (1) 街路費 (2) 公園費 (3) 下水道費 (4) 区画整理費等 6 住宅費 7 空港費 1 人件費 0 1,857,079 0 6,840,488 567,201 14,285 うち職員給 0 1,476,829 0 5,560,993 463,821 12,195 2 物件費 170,873 6,814,166 680 4,719,284 799,154 490 3 維持補修費 10,791 539,673 0 58,456 308,800 0 4 扶助費 0 0 0 0 0 0 5 補助費等 23,034 217,005 0 815,245 347,612 31 1 国に対するもの 91 911 0 4,423 3,423 0 2 都道府県に対するもの 0 2,586 0 25,475 0 0 3 同級他団体に対するもの 0 0 0 3,218 0 0 4 一部事務組合に対するもの 0 0 0 0 0 0 5 その他に対するもの 22,943 213,508 0 782,129 344,189 31 6 普通建設事業費 10,338,567 6,474,873 0 29,400,274 4,762,629 0 1 補助事業費 2,980,289 2,883,983 0 16,855,380 3,265,933 0 2 単独事業費 5,993,297 3,590,890 0 12,120,997 1,496,696 0 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 423,897 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 6 受託事業費 1,364,981 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 1,364,981 0 0 0 0 0 7 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 補助事業費 0 0 0 0 0 0 8 積立金 503,429 428,390 0 1,979,395 16,237 0 9 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 10 貸付金 0 0 0 0 0 0 11 繰出金 0 0 28,280,493 1,767,811 0 0 歳出合計 11,046,694 16,331,186 28,281,173 45,580,953 6,801,633 14,806 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 1,601,707 1,016,045 3,472 8,877,756 1,389,431 0 都道府県支出金 2,831,761 1,327,788 375,943 4,699,408 1,526,595 12,269 使用料 手数料 3,534 140,907 0 1,328,343 1,072,639 0 分担金 負担金 寄附金 3,360 162,101 0 136,299 0 0 財産収入 3,429 11,308 4,000 25,694 175 0 繰入金 177,505 526,251 376,880 2,633,110 176,241 0 諸収入 152,872 249,697 264,100 933,539 49,029 0 繰越金 96,889 142,490 0 1,442,294 854 0 地方債 2,814,100 1,853,700 0 6,321,900 1,003,600 0 一般財源等 3,361,537 10,900,899 27,256,778 19,182,610 1,583,069 2,537 うち投資的経費充当の一般財源等 2,669,142 1,782,636 0 5,521,365 1,028,017 0-73-

歳出内訳及び財源内訳 ( その 8) 性質別 目的別 九消防費 十教育費 総額 1 教育総務費 2 小学校費 3 中学校費 6 幼稚園費 7 社会教育費 8 保健体育費体育施設費等学校給食費 1 人件費 2,143,604 43,432,534 13,532,720 4,940,751 2,591,529 254,625 13,153,682 1,531,390 7,427,837 うち職員給 1,003,981 25,871,602 6,857,292 2,268,700 1,196,754 209,094 8,728,074 1,137,652 5,474,036 2 物件費 3,173,270 59,799,060 4,888,889 15,360,614 8,159,965 97,632 12,743,921 7,707,458 10,840,581 3 維持補修費 110,388 2,489,933 38,950 1,138,819 588,727 6,240 317,087 215,836 184,274 4 扶助費 0 6,482,054 3,253,588 796,544 1,150,188 995 0 0 1,280,739 5 補助費等 46,171,822 14,942,997 10,703,028 645,801 712,440 25,321 1,744,676 532,431 579,300 1 国に対するもの 12,967 12,912 10,380 316 277 0 1,019 193 727 2 都道府県に対するもの 44,529,328 79,550 74,913 0 12 4,498 127 0 0 3 同級他団体に対するもの 418 98,358 95,842 0 0 0 2,316 200 0 4 一部事務組合に対するもの 185,939 770,362 0 0 0 0 382,000 0 388,362 5 その他に対するもの 1,443,170 13,981,815 10,521,893 645,485 712,151 20,823 1,359,214 532,038 190,211 6 普通建設事業費 6,319,034 44,565,935 94,761 17,513,085 10,550,712 6,272 4,882,096 3,277,989 8,241,020 1 補助事業費 2,919,277 4,913,593 6,410 1,756,803 2,104,705 0 776,436 269,239 0 2 単独事業費 3,369,340 39,652,342 88,351 15,756,282 8,446,007 6,272 4,105,660 3,008,750 8,241,020 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 30,417 0 0 0 0 0 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 積立金 31,622 1,756,945 1,329,765 183,686 87,575 0 4,777 151,142 0 8 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 貸付金 0 185,410 107,380 0 0 0 0 0 78,030 10 繰出金 0 259 259 0 0 0 0 0 0 歳出合計 57,949,740 173,655,127 33,949,340 40,579,300 23,841,136 391,085 32,846,239 13,416,246 28,631,781 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 1,891,655 4,998,154 2,478,169 750,334 968,603 1,914 691,227 93,478 14,429 都道府県支出金 11,982,373 17,538,978 4,255,426 6,033,695 3,766,990 2,609 1,426,099 993,270 1,060,889 使用料 手数料 1,127 1,209,177 19,945 16,291 9,540 41,882 351,402 770,117 0 分担金 負担金 寄附金 6,677 82,226 9,973 30,100 7,038 0 32,137 2,978 0 財産収入 5,276 23,146 22,220 86 132 0 514 194 0 繰入金 41,715 4,558,686 58,764 1,297,581 847,754 0 200,407 116,607 2,037,573 諸収入 66,946 1,194,969 88,832 20,807 190,705 0 205,381 182,321 506,923 繰越金 222,449 457,879 1,353 156,212 176,755 0 40,307 83,252 0 地方債 2,840,500 17,728,600 0 6,787,500 3,372,900 0 1,350,200 948,200 5,269,800 一般財源等 40,891,022 125,863,312 27,014,658 25,486,694 14,500,719 344,680 28,548,565 10,225,829 19,742,167 うち投資的経費充当の一般財源等 924,761 11,836,461 81,865 4,832,867 2,772,809 6,272 2,174,835 1,258,923 708,890-74-

歳出内訳及び財源内訳 ( その 9) 性質別 目的別 総額 十一災害復旧費 1 農林水産施設災害復旧費 2 公共土木施設災害復旧費 3 その他 十三諸支出金十二公債費十四前年度繰上充用金総額 2 公営企業費 1 普通財産取得費 3 市町村たばこ税都道府県交付金 1 人件費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うち職員給 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 物件費 0 0 0 0 0 6,264 6,264 0 0 0 3 補助費等 0 0 0 0 0 96,609 0 96,500 109 0 1 国に対するもの 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 都道府県に対するもの 0 0 0 0 0 109 0 0 109 0 3 同級他団体に対するもの 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 その他に対するもの 0 0 0 0 0 96,500 0 96,500 0 0 4 普通建設事業費 0 0 0 0 0 1,313,831 1,313,831 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 1,313,831 1,313,831 0 0 0 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 災害復旧事業費 782,121 4,989 737,992 39,140 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 308,829 0 308,829 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 464,602 4,989 420,473 39,140 0 0 0 0 0 0 3 県営事業負担金 8,690 0 8,690 0 0 0 0 0 0 0 4 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 受託事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 公債費 0 0 0 0 87,669,593 0 0 0 0 0 7 積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 繰出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 歳出合計 782,121 4,989 737,992 39,140 87,669,593 1,416,704 1,320,095 96,500 109 0 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 214,101 0 214,101 0 416,032 0 0 0 0 0 都道府県支出金 53,490 800 52,690 0 1,846,867 6,400 0 6,400 0 0 使用料 手数料 0 0 0 0 858,580 0 0 0 0 0 分担金 負担金 寄附金 0 0 0 0 1,338 0 0 0 0 0 財産収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 繰入金 314,397 0 314,397 0 0 100,548 100,548 0 0 0 諸収入 918 0 0 918 71,299 0 0 0 0 0 繰越金 68,900 0 68,900 0 0 0 0 0 0 0 地方債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般財源等 130,315 4,189 87,904 38,222 84,475,477 1,309,756 1,219,547 90,100 109 0 うち投資的経費充当の一般財源等 130,315 4,189 87,904 38,222 0 1,213,283 1,213,283 0 0 0-75-

歳出内訳及び財源内訳 ( その 10) 歳出合計国庫支出金都道府県支出金使用料 手数料分担金 負担金 寄附金財産収入 1 人件費 224,356,265 2,510,448 13,186,705 3,886,316 281,539 3,432 うち職員給 144,486,193 1,315,519 10,747,300 3,229,178 232,885 3,432 2 物件費 239,292,356 6,152,753 29,965,374 18,741,257 479,179 67,029 3 維持補修費 11,228,337 80,413 870,126 733,283 11,991 9,916 4 扶助費 465,652,728 227,747,353 91,293,558 663,983 13,907,782 5,000 5 補助費等 152,469,544 3,532,396 31,457,080 2,211,781 136,183 4,000 1 国に対するもの 4,676,730 0 1,427 740 0 0 2 都道府県に対するもの 47,052,130 0 10,601,122 0 580 0 3 同級他団体に対するもの 1,459,649 54,155 64,606 6,935 23,337 0 4 一部事務組合に対するもの 22,556,219 0 2,128,824 2,035,595 0 0 5 その他に対するもの 76,724,816 3,478,241 18,661,101 168,511 112,266 4,000 6 普通建設事業費 172,575,323 25,036,913 36,092,866 30,747 51,861 33,926 1 補助事業費 53,488,906 25,036,913 11,155,264 14,856 281 15,000 2 単独事業費 116,382,635 0 22,931,536 15,891 51,580 18,926 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 669,396 0 52,257 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 2,129 0 0 0 0 0 6 受託事業費 2,032,257 0 1,953,809 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 2,032,257 0 1,953,809 0 0 0 7 災害復旧事業費 782,121 214,101 53,490 0 0 0 1 補助事業費 308,829 214,101 0 0 0 0 2 単独事業費 464,602 0 46,690 0 0 0 3 県営事業負担金 8,690 0 6,800 0 0 0 4 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 5 受託事業費 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 8 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 9 公債費 87,669,593 416,032 1,846,867 858,580 1,338 0 10 積立金 56,053,746 89,776 126,871 656,778 1,040,767 428,070 11 投資及び出資金 335,250 0 0 0 0 0 12 貸付金 607,537 0 0 0 0 1,247 13 繰出金 173,503,924 3,196,202 14,820,485 2,646 3,164 8,252 14 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 歳出合計 1,584,526,724 268,976,387 219,713,422 27,785,371 15,913,804 560,872 歳入振替項目 0 5,545,661 1,679,788 4,695,767 1,636,035 4,549,615 歳計剰余金又は翌年度歳入繰上充用金 47,577,457 0 0 0 0 0 歳入合計 1,632,104,181 274,522,048 221,393,210 32,481,138 17,549,839 5,110,487-76-

歳出内訳及び財源内訳 ( その 11) 繰入金諸収入繰越金地方債一般財源等 1 人件費 31,797 457,995 18 0 203,998,015 うち職員給 20,742 324,012 15 0 128,613,110 2 物件費 2,374,399 3,005,265 856,524 0 177,650,576 3 維持補修費 195,759 46,606 3,408 0 9,276,835 4 扶助費 199,269 882,773 228,000 0 130,725,010 5 補助費等 1,900,004 373,245 41,041 59,000 112,754,814 1 国に対するもの 0 850 0 0 4,673,713 2 都道府県に対するもの 0 5,418 0 0 36,445,010 3 同級他団体に対するもの 0 305 0 0 1,310,311 4 一部事務組合に対するもの 758,209 42,290 0 0 17,591,301 5 その他に対するもの 1,141,795 324,382 41,041 59,000 52,734,479 6 普通建設事業費 13,925,080 1,712,036 3,483,290 48,151,700 44,056,904 1 補助事業費 2,918,050 77,931 1,423,379 8,392,659 4,454,573 2 単独事業費 10,945,230 1,579,301 2,041,197 39,304,941 39,494,033 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 61,800 0 18,714 454,100 82,525 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 2,129 6 受託事業費 0 54,804 0 0 23,644 1 補助事業費 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 54,804 0 0 23,644 7 災害復旧事業費 314,397 918 68,900 0 130,315 1 補助事業費 84,422 0 7,739 0 2,567 2 単独事業費 229,975 918 61,161 0 125,858 3 県営事業負担金 0 0 0 0 1,890 4 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 5 受託事業費 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 8 失業対策事業費 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 9 公債費 0 71,299 0 0 84,475,477 10 積立金 513,767 531,102 0 0 52,666,615 11 投資及び出資金 0 0 0 0 335,250 12 貸付金 0 355,703 0 18,700 231,887 13 繰出金 549,010 271,984 0 0 154,652,181 14 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 歳出合計 20,003,482 7,708,926 4,681,181 48,229,400 970,953,879 歳入振替項目 28,954,895 8,868,519 50,668,131 21,268,817-127,867,228 歳計剰余金又は翌年度歳入繰上充用金 164,825 0 0 0 47,412,632 歳入合計 49,123,202 16,577,445 55,349,312 69,498,217 890,499,283-77-

(6) 普通建設事業費の状況 ( ア ) 補助事業費市町村合計 ( 単位 : 千円 %) (A) の内訳 (A) の財源内訳 決算額 (A) (A) のうち補助基本額 その団体で行うもの補助金 国庫支出金都道府県支出金 1 補助事業費 53,488,906 53,488,906 31,869,248 21,619,658 25,036,913 11,155,264 281 分担金負担金寄附金 1 総務費 1,362,416 1,362,416 1,362,416 0 631,514 226,882 0 うち庁舎等 115,644 115,644 115,644 0 23,286 0 0 2 民生費 8,635,067 8,635,067 853,029 7,782,038 4,043,558 3,620,345 0 うち保育所 4,976,765 4,976,765 0 4,976,765 2,583,788 1,786,624 0 3 衛生費 4,829,083 4,829,083 4,802,864 26,219 1,896,255 157,464 0 1 清掃費 4,684,993 4,684,993 4,659,070 25,923 1,875,251 92,570 0 1 うちごみ処理 4,568,259 4,568,259 4,561,000 7,259 1,822,759 84,387 0 2 うちし尿処理 90,886 90,886 76,482 14,404 44,556 6,763 0 2 環境衛生費 112,473 112,473 112,177 296 6,680 50,866 0 3 その他 31,617 31,617 31,617 0 14,324 14,028 0 4 労働費 0 0 0 0 0 0 0 5 農林水産業費 165,542 165,542 165,542 0 2,391 151,651 0 1 造林 0 0 0 0 0 0 0 2 林道 118,749 118,749 118,749 0 0 113,103 0 3 治山 0 0 0 0 0 0 0 4 砂防 0 0 0 0 0 0 0 5 漁港 0 0 0 0 0 0 0 6 農業農村整備 42,433 42,433 42,433 0 2,391 35,548 0 7 海岸保全 0 0 0 0 0 0 0 8 その他 4,360 4,360 4,360 0 0 3,000 0 6 商工費 64,250 64,250 64,250 0 32,125 25,700 0 1 うち国立公園等 0 0 0 0 0 0 0 2 うち観光 0 0 0 0 0 0 0 7 土木費 30,599,678 30,599,678 17,276,195 13,323,483 14,344,739 6,230,687 281 1 道路 3,777,716 3,777,716 3,777,716 0 1,291,971 482,400 0 2 橋りょう 804,518 804,518 804,518 0 431,172 107,466 0 3 河川 307 307 307 0 138 0 0 4 砂防 0 0 0 0 0 0 0 5 海岸保全 0 0 0 0 0 0 0 6 港湾 0 0 0 0 0 0 0 7 都市計画 22,719,652 22,719,652 10,957,230 11,762,422 11,425,245 4,584,767 281 1 うち街路 2,980,289 2,980,289 2,980,289 0 1,601,707 820,624 281 2 うち都市下水路 0 0 0 0 0 0 0 3 うち区画整理 3,453,950 3,453,950 3,325,011 128,939 2,036,496 767,642 0 4 うち公園 2,883,983 2,883,983 2,848,113 35,870 997,583 776,476 0 8 住宅 3,265,933 3,265,933 1,736,424 1,529,509 1,183,384 1,045,108 0 9 空港 0 0 0 0 0 0 0 10 その他 31,552 31,552 0 31,552 12,829 10,946 0 8 消防費 2,919,277 2,919,277 2,562,946 356,331 1,857,652 214,257 0 うち庁舎 0 0 0 0 0 0 0 9 教育費 4,913,593 4,913,593 4,782,006 131,587 2,228,679 528,278 0 1 小学校 1,756,803 1,756,803 1,756,803 0 668,784 192,982 0 2 中学校 2,104,705 2,104,705 2,104,705 0 893,743 205,853 0 3 高等学校 0 0 0 0 0 0 0 4 幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 5 特別支援学校 0 0 0 0 0 0 0 6 大学 0 0 0 0 0 0 0 7 各種学校 0 0 0 0 0 0 0 8 社会教育 776,436 776,436 776,436 0 572,540 115,778 0 9 その他 275,649 275,649 144,062 131,587 93,612 13,665 0 10 その他 0 0 0 0 0 0 0-78-