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平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入


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平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2

139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247, ,802 2 使用料及び手数料 繰入金 411, ,773 24,473 4 諸収入 6,

目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11

議第    号

岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号


国民健康保険会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 総務費 482, ,504 8,008 70,636 4, , 保険給付費 10,754,795 11,928,

予算書1 00 31目次予算書

歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00

議題1 介護納付金課税額に係る税率及び課税限度額について(諮問)

平成22年度 国民健康保険歳入歳出決算の概要について

第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 10 地方特例交付金 71, ,703 1 地方特例交付金 71, , 地方交付税 3,740, ,645 3,919,645 1 地方

平成 30 年度新城市後期高齢者医療特別会計予算平成 30 年度新城市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 1,333,000 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳

(2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[2/7] 単位 : 千円 02 目 : 退職被保険者等療養給付費 国庫支出金 0 退職被保険者等保険給保険年金課 111,987 都支出金 0 退職被保険者等の療養の給付について 保険者が負担する診療報酬


( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 単位 : 千円 は減 国県支出金 地方債 その他 区分 金額 は歳入 2 職員給与等 ( 社会福祉 ) 84,848 給料 45,322 一般職給 45,322 職員手当等 23,722 扶養手当 1,914 住居手当 1,146

⑸ 老人保健拠出金については 平成 25 年度当初予算と同額の7 万 5 千円を計上した ⑹ 介護納付金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.8% 減の1 億 8,4 03 万 9 千円を計上した ⑺ 共同事業拠出金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 793

平成28年度

●1予算について(基本方針)

区 分 1 国民健康保険税 2 使用料及び手数料 3 国 庫 支 出 金 4 療養給付費交付金 5 前期高齢者交付金 6 府 支 出 金 7 共同事業交付金 8 財 産 収 入 9 繰 1 繰 11 諸 入越収 金金入 合 計 平成 28 年度当初予算 331, ,982 平成 27


28年度 羽村市特別会計決算書_1 認定2号.indd

歳入 ( 単位 : 円 ) 1 国民健康保険税 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,185,361-41,265,14 1 国民健康保険税 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,18

( 単位 : 千円 %) 平成 27 年度平成 26 年度増減額区分当初予算当初予算 (H27-H26) 増減率 1 国民健康保険税 2 使用料及び手数料 351, , , 国 庫 支 出 金 424,97 427,344 2, 療

参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特

用語の解説 ( 歳入 ) 1 国民健康保険税国民健康保険事業の費用に充てるため 世帯主などの納税義務者から徴収する 医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分に分かれている 国民健康保険税の基本的な考え方は以下のとおり ( 医療分 ) その年度に予測される医療費から 病院などで支払う一部負担金 ( 自

平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市

12 保険料減免申請書の受理及び減免額の決定に関する事務 保険料納付困難者の救済方法として保険料を減額決定する ,184 なし 13 保険料収納環境推進に関する事務 国民健康保険事業に要する費用に充てる保険料の収納率の向上を図るために行う ,834 11,259 一部委


P1.H30.9

( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,

報告事項     平成14年度市町村の決算概要について

決算書目次 1 収支計算書 (1) 収支計算書総括表 1 (2) 一般会計収支計算書 2 (3) 基金特別会計収支計算書 4 2 正味財産増減計算書 (1) 正味財産増減計算書総括表 6 (2) 一般会計正味財産増減計算書 7 (3) 基金特別会計正味財産増減計算書 8 3 賃借対照表 (1) 賃借

平成 27 年度 松阪市競輪事業特別会計 1

平成 29 年 11 月 1 日 ( 水 ) 第 3 回立川市国民健康保険運営協議会 資料 1 国民健康保険の保険料

第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位千円 ) 款 項 補正前の額補正額計 14 国庫支出金 1,827,910 49,734 1,877,644 2 国庫補助金 540,239 49, , 県支出金 2,468,118 32,998 2,501,116 1 県

平成 27 年度 あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 歳入 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円円円円円円 1 国民健康保険税 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991, ,270

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平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 科目 100 会費収入 2,70

9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 区 都道府県 分 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税

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平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課


目 次 1. 平成 21 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に関する書 1 2. 平成 21 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算に関する書 19

戸田市 施策評価シート 作成日平成 23 年 08 月 17 日作成課長名松本秀夫評価者名曽我部茂 1. 施策の位置づけ <PLAN> 基本目標 02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち 分 野 05 社会保障 施 策 23 国民健康保険制度の円滑かつ安定的な運営 作成課 関係課 福祉部 保険年金

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

Taro-中期計画(別紙)

Web用-広報4月号-Vol.169.indd

次 予算書 1 事業勘定 2 第 1 表 3 総 括 6 歳 入 8 歳 出 16 給与費細書 31 直営診療施設勘定 36 第 1 表 37 総括 39 歳入 40 歳出 43


様式 20( つづき ) ( 事業年報 )B 表集計表 ( 続き ) 都道府県番号 13 計 2. 保険料 ( 税 ) 収納状況 ( 一般被保険者分 ) 調 定 額 収 納 額 還付未済額 ( 別掲 ) 不納欠損額 未 収 額 居所不明者分調定額 収納率 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円

国民健康保険特別会計 国民健康保険は 病気やケガにそなえて加入者が日ごろから所得等に応じて保険料を出し合い そ こから医療費を支出しようという相互扶助の制度です 加入者 ( 被保険者 ) 診察する 一部負担金を支払う 保険料を納める 保険証を交付する 負担金を交付する 国 都道府県 市町村 ( 一般

1★⑥H26決算概要公表

当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る拠出対象額 当該年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げる額並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の額との合計額の十二分の九 Ⅱ 当該年度の前年度の前期高 齢者交付金の額 ( 三ヶ

Ⅱ平成13年度上半期の財政状況

新規文書1

2. 歳入の状況 国民健康保険税 1,236,196 千円 前年度比 54,171 千円 国民健康保険税の内訳 ( 単位 : 千円 ) 一般被保険者分 退職被保険者分 現年課税分 滞納繰越分 現年課税分 滞納繰越分 平成 28 年度平成 27 年度比較 医療給付費分 833, ,431

議題 2 1. 介護保険特別会計 (1) 歳出 事業名 活動実績事業名 平成 29 年度地域包括支援センター関係 科目 前年度当初予算 本年度当初予算 予算の状況 比較 資料 4 支出の内訳 内は昨年度との変更点 介護予防 生活支援サービス事業費 訪問型サービス : 要支援者 事業対象者に対する訪問

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( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当

2. 歳入の状況 国民健康保険税 1,165,698 千円 前年度比 70,498 千円 国民健康保険税の内訳 ( 単位 : 千円 ) 一般被保険者分 退職被保険者分 現年課税分 滞納繰越分 現年課税分 滞納繰越分 平成 29 年度平成 28 年度比較 医療給付費分 798, ,729

補正予算書(一般)_2月補正 H

平 成 23 年 度

制度 後期高齢者医療制度とは 3 資格 被保険者 4 被保険者証 保険証 5 保険料の算定 6 保険料の納付方法 7 保険料の軽減と納付相談 8 お医者さんにかかるときの自己負担割合 10 療養費 12 接骨院 整骨院 柔道整復 のかかり方 13 訪問看護療養費 移送費 13 高額療養費 14 特定

国民健康保険税率等の諮問 について 国立市健康福祉部健康増進課国民健康保険係 国立市富士見台 : ( 代表 ) 内線

厚生年金保険 給付調整経理 当期損失金は 期首厚生年金保険給付調整積立金見込額 9,747,934,574 千円から差し引くこととし 翌年度へ繰り越す厚生年金 保険給付調整積立金は 9,708,619,939 千円となる見込みである 退職等年金給 付調整経理 1 収入 14,272,264 千円 (

区分 平成 29 事業年度 予算額 決算額 差額 備考 運営費交付金 2,815 2,815 - 国庫補助金 26,679 26,679 - 社会福祉振興助成費補助金 給付費補助金 26,071 26,071 - 利子補給金 3,617 3,617 - 福祉医療貸付事業福祉医療貸

会計名 : 一般会計 平成 26 年度当初予算 ( 会計別収支予算書 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) 当初予算額 前年度予算額 増減 1 基本財産運用収入 7,021 7,021 0 基本財産利息収入 7,021 7,021 0 基本財産 (417,

180222_中期計画別紙②

社団法人全国国民健康保険組合協会高額医療費共同事業実施規程

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歳入 第 1 表歳入歳出予算補正 ( 単位 : 千円 ) 款項 8 地方特例 1, ,185 1 地方特例 1, ,185 9 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213 1 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213

2 決算収支 実質収支は 59 億 63 百万円の黒字で 11 年連続で全団体黒字となった 単収支は 9 億 92 百万円の黒字となった また 赤字団体は35 団体中 15 団体となり 前と比べて8 団体減少した 実質単収支は 189 億 82 百万円の赤字となり 前と比べて41 億 47 百万円赤

一般特別補正予算書1812(通常).indd

(Microsoft Word - \214\210\216Z\212T\213\265.doc)

4 平成 30 年度 石巻市各種会計予算 石巻市

平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ176 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,651,

- 2 - 第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 14 国庫支出金 2,377,885 63,356 2,441,241 1 国庫負担金 2,150,815 61,712 2,212,527 2 国庫補助金 215,176 1,

PowerPoint プレゼンテーション

競輪事業特別会計 競輪を開催 運営するための事業を行います 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 予算額 構成比 予算額 構成比 競輪事業収入繰入金繰越金 14,189, % 260, % 626, % 11,

沖縄県の財政2017

平成29年度_事業活動計算書(第二号第一様式).xlsx

貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金 普通預金 34,426,784 48,558,060 14,131,276 定期預金 1,500,000 1,500,000 0 未収金 76,321,3

1

平成28年度子どものための教育・保育給付災害臨時特例補助金交付要綱

Microsoft PowerPoint - 【がっちゃんこ版(分科会)】全国課長会議資料

平成27年度 決算の概要

平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 医療保険分 ( 基礎課税額 ) 現行 改定 増減 伸率 所得割額 4.30 % 4.63 % % 資産割額 % 9.80 % % 税率等 均等割額 17,100 円 18,000 円 900 円 5.3%

平成 31 年度社会保障関係予算のポイント 頁 新 ( 平成 31 年 1 月 18 日閣議決定 ) 旧 ( 平成 年 12 月 21 日閣議決定 ) 1 平成 31 年度社会保障関係費の姿 平成 31 年度社会保障関係費の姿 ( 注 ) 年度 31 年度増 減 329, ,914 +1

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Transcription:

平成 3 年度 秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 秋田県後期高齢者医療広域連合

議案第 7 号 平成 3 年度秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会 計予算 平成 3 年度秋田県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計の 予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ43,392,6 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入歳出予算 による ( 一時借入金 ) 第 2 条地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 235 条の 3 第 2 項の規定に よる一時借入金の借入れの最高額は,, 千円と定める ( 歳出予算の流用 ) 第 3 条地方自治法第 22 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は 次のとおりと定める () 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成 3 年 2 月 2 日提出 秋田県後期高齢者医療広域連合長穂積 志

第 表歳入歳出予算歳入 ( 単位 : 千円 ) 款項金額 市町村支出金 22,545,389 市町村負担金 22,545,389 2 国庫支出金 5,636,445 国庫負担金 35,8,993 2 国庫補助金 5,527,452 3 県支出金 2,4,273 県負担金 2,4,272 2 県財政安定化基金支出金 4 支払基金交付金 56,495,82 支払基金交付金 56,495,82 5 特別高額医療費共同事業交 3,67 付金 特別高額医療費共同事業交 3,67 付金 6 繰入金,535,452 一般会計繰入金 352,57 2 基金繰入金,83,295 7 繰越金 繰越金 8 県財政安定化基金借入金 県財政安定化基金借入金 9 諸収入 6,9 延滞金 加算金及び過料 2 2 預金利子 3 雑入 6,6 財産収入

( 単位 : 千円 ) 款項金額 財産運用収入 歳入合計 43,392,6

歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 総務費 47,92 総務管理費 47,748 2 賦課徴収費 64 2 保険給付費 42,637,44 療養諸費 36,95,248 2 高額療養諸費 5,3,692 3 その他医療給付費 59,5 3 県財政安定化基金拠出金 県財政安定化基金拠出金 4 特別高額医療費共同事業拠 39,686 出金 特別高額医療費共同事業拠 39,686 出金 5 保健事業費 276,33 健康保持増進事業費 276,33 6 公債費,742 一時借入金利子,74 2 県財政安定化基金償還金 7 諸支出金 25,967 償還金及び還付加算金 25,967 8 予備費 3, 予備費 3, 歳出合計 43,392,6

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

総括 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款本年度予算額前年度予算額比較 市町村支出金 22,545,389 22,34,47 23,98 2 国庫支出金 5,636,445 52,399,787,763,342 3 県支出金 2,4,273 2,278,745 237,472 4 支払基金交付金 56,495,82 57,89,939,34,9 5 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 33,73 2,6 6 繰入金,535,452,469,65 65,847 7 繰越金 8 県財政安定化基金借入金 9 諸収入 6,9 85,9 2, 財産収入 歳入合計 43,392,6 46,48,289 3,26,228

歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度 予算額 前年度 予算額 比 較 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地方債 その他 総務費 47,92 435,358 27,446 58,755 349,57 2 保険給付費 42,637,44 45,639,53 3,,73 62,544,3 78,9,8,83,3 3 県財政安定化基金 拠出金 4 特別高額医療費共 39,686 3,23 9,455 6,587 33,99 同事業拠出金 5 保健事業費 276,33 287,426,3 64,236 22,77 6 公債費,742 2,5 373,742 7 諸支出金 25,967 2,5 4,962 4, 2,956 8 予備費 3, 3, 3, 歳出合計 43,392,6 46,48,289 3,26,228 62,677,79 79,78,883,535,459

2 歳入 款 項 本年度予算額前年度予算額比較 目 市町村支出金 22,545,389 22,34,47 23,98 市町村負担金 22,545,389 22,34,47 23,98 保険料等負担金,,528,527,69 483,837 2 療養給付費負担金,533,86,83,78 279,99 2 国庫支出金 5,636,445 52,399,787,763,342 国庫負担金 35,8,993 35,96,34 797,3 療養給付費負担金 34,6,582 35,44,34 839,758 2 高額医療費負担金 57,4 464,964 42,447 2 国庫補助金 5,527,452 6,493,483 966,3 調整交付金 4,798,9 5,252,54 454,495 2 後期高齢者医療制度事業費補助 7,756 77,763 6,7 金 3 高齢者医療制度円滑運営臨時特 657,675,63,25 55,53 例交付金 4 災害臨時特例補助金

( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 保険料等負担金 7,58,584 現年度分 7,58,584 2 基盤安定負担金 3,492,944 基盤安定負担金 3,492,944 現年度分,533,86 現年度分,533,86 2 過年度分 過年度分 現年度分 34,6,58 現年度分 34,6,58 2 過年度分 過年度分 現年度分 57,4 現年度分 57,4 2 過年度分 過年度分 普通調整交付金 4,736,88 普通調整交付金 4,736,88 2 特別調整交付金 6,83 特別調整交付金 6,83 後期高齢者医療制度事業費補助金 7,756 医療費適正化等推進事業 4,265 健康診査事業 6,94 特別高額医療費共同事業 6,587 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 657,675 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 657,675 災害臨時特例補助金 災害臨時特例補助金

款 項本年度予算額前年度予算額比較 目 3 高齢者医療制度円滑運営事業費 補助金 3 県支出金 2,4,273 2,278,745 237,472 県負担金 2,4,272 2,278,744 237,472 療養給付費負担金,533,86,83,78 279,99 2 高額医療費負担金 57,4 464,964 42,447 2 県財政安定化基金支出金 県財政安定化基金交付金 4 支払基金交付金 56,495,82 57,89,939,34,9 支払基金交付金 56,495,82 57,89,939,34,9 後期高齢者交付金 56,495,82 57,89,939,34,9 5 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 33,73 2,6 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 33,73 2,6 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 33,73 2,6 6 繰入金,535,452,469,65 65,847 一般会計繰入金 352,57 286,242 65,95 一般会計繰入金 352,57 286,242 65,95 2 基金繰入金,83,295,83,363 68

( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 現年度分,533,86 現年度分,533,86 2 過年度分 過年度分 現年度分 57,4 現年度分 57,4 2 過年度分 過年度分 県財政安定化基金交付金 県財政安定化基金交付金 現年度分 56,495,89 現年度分 56,495,89 2 過年度分 過年度分 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 一般会計繰入金 352,57 一般会計繰入金 352,57

款項 本年度予算額 前年度予算額 比 較 目 財政調整基金繰入金,83,295,83,363 68 7 繰越金 繰越金 繰越金 8 県財政安定化基金借入金 県財政安定化基金借入金 県財政安定化基金借入金 9 諸収入 6,9 85,9 2, 延滞金 加算金及び過料 2 2 延滞金 2 過料 2 預金利子 預金利子 3 雑入 6,6 85,6 2, 滞納処分費 2 第三者納付金 6, 85, 2, 3 返還金 3 3

( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 財政調整基金繰入金,83,295 財政調整基金繰入金,83,295 繰越金 繰越金 県財政安定化基金借入金 県財政安定化基金借入金 延滞金 延滞金 過料 過料 預金利子 預金利子 滞納処分費 滞納処分費 第三者納付金 6, 第三者納付金 6, 過年度第三者納付金 診療報酬等返還金 診療報酬等返還金 2 一部負担金返還金 2 現年度分

款 項本年度予算額前年度予算額比較 目 4 雑入 財産収入 財産運用収入 基金運用収入 歳入合計 43,392,6 46,48,289 3,26,228

( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 過年度分 雑入 雑入 基金運用収入 財政調整基金運用収入

3 歳出 款 本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳 項 目 予算額 予算額 比 較 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 総務費 47,92 435,358 27,446 58,755 349,57 総務管理費 47,748 435,94 27,446 58,755 348,993 一般管理費 47,748 435,94 27,446 58,755 348,993

( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 報酬,873 非常勤職員報酬,873 4 共済費 34 非常勤職員社会保険料等 277 雇用保険料 26 秋田県市町村総合事務組合負担金 8 報償費 27 運営懇話会委員謝礼 27 9 旅費,439 システム運用等研修会旅費 637 システム研修旅費 62 その他旅費 9 需用費 3,8 消耗品費 2,44 制度広報用パンフレット 636 運営懇話会食糧費 4 2 役務費 69,887 回線使用料 63 郵便料 62,47 後期高齢者医療に関する業務 9,238 手数料 47 レセプト二次点検業務 5,59 弁護士相談料 3 委託料 25,982 システム機器保守及び機器設置管理委託料 7,393 各種支給決定通知等作成業務委託料,689 被保険者証ポスター作成 配送委託料 597 システム運用作業業務委託料 38,3 広域連合ホームページ修正業務委託料 87 支払基金委託業務委託料 539 被保険者証作成等業務委託料,422 海外療養費標準額算定業務委託料 62 保険料決定通知同封用リーフレット作成 配送委託料,43 柔道整復施術療養費患者調査票作成業務委託料,87 保険料軽減見直し等周知用リーフレット作成業務委託料 5,464 三期システム機器保守及び機器設置管理委託料 38,396 4 使用料及び賃借料 53,79 システム機器リース料 52,623 運営懇話会会議室使用料 9 レンタカー借上料 38 会議室使用料 56 9 負担金補助及び交付金 5,975 医療保険者用中間サーバー負担金 5,67 柔道整復療養費審査委員会費負担金 84

款 本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳 項 目 予算額 予算額 比 較 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 2 賦課徴収費 64 64 64 賦課徴収費 64 64 64 2 保険給付費 42,637,44 45,639,53 3,,73 62,544,3 78,9,8,83,3 療養諸費 36,95,248 39,78,77 2,82,929 59,299,386 76,432,56,83,3 療養給付費 35,65,9 38,349,852 2,744,762 58,937,3 75,484,478,83,3 2 療養費 832,749 898,5 65,356 36,935 47,84 3 特別療養費 4 移送費 322 322 4 82 5 審査支払手数料 477,86 469,897 7,89 477,86 2 高額療養諸費 5,3,692 5,333,926 23,234 3,244,745,885,947 高額療養費 4,99,45 5,33,48 42,3 3,84,23,87,22 2 高額介護合算療養費 39,277 2,58 6,23 6,532 78,745 3 その他医療給付費 59,5 587,5 4,45 59,5 葬祭費 59,5 587,5 4,45 59,5

( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 保険者協議会負担金 6 特別対策補助金 36,7 25 積立金 財政調整基金積立金 需用費 6 消耗品費 6 4 使用料及び賃借料 58 レンタカー借上料 33 有料道路使用料 8 研修会会議室使用料 7 9 負担金補助及び交付金 35,65,9 負担金 35,65,9 9 負担金補助及び交付金 832,749 負担金 832,749 9 負担金補助及び交付金 負担金 9 負担金補助及び交付金 322 負担金 322 2 役務費 477,86 手数料 477,86 9 負担金補助及び交付金 4,99,45 負担金 4,99,45 9 負担金補助及び交付金 39,277 負担金 39,277

款 本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳 項 目 予算額 予算額 比 較 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 3 県財政安定化基金拠出金 県財政安定化基金拠出金 県財政安定化基金拠出金 4 特別高額医療費共同事業拠出金 39,686 3,23 9,455 6,587 33,99 特別高額医療費共同事業拠出金 39,686 3,23 9,455 6,587 33,99 特別高額医療費共同事業拠出金 39,576 3,2 9,455 6,477 33,99 2 特別高額医療費共同事業事務費拠出金 5 保健事業費 276,33 287,426,3 64,236 22,77 健康保持増進事業費 276,33 287,426,3 64,236 22,77 健康診査費 273,442 283,76,38 62,757 2,685 2 健康づくり訪問指導事業費 2,776 2,829 53,385,39

( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 9 負担金補助及び交付金 59,5 負担金 59,5 9 負担金補助及び交付金 負担金 9 負担金補助及び交付金 39,576 負担金 39,576 9 負担金補助及び交付金 負担金 需用費 43 消耗品費 6 印刷製本費 37 2 役務費 369 郵便料 369 4 使用料及び賃借料 43 レンタカー借上料 29 会場使用料 4 9 負担金補助及び交付金 272,987 補助金 272,987 4 共済費 2 総合事務組合負担金 2 7 賃金,768 保健師賃金等,768 需用費 48 消耗品費 48 2 役務費 22 郵便料 22 3 委託料 574 健康づくり訪問指導事業委託料 574

款 本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳 項 目 予算額 予算額 比 較 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 3 低栄養防止 重症化予防等推進事業費 95 837 742 94 6 公債費,742 2,5 373,742 一時借入金利子,74 2,4 373,74 一時借入金利子,74 2,4 373,74 2 県財政安定化基金償還金 県財政安定化基金償還金 7 諸支出金 25,967 2,5 4,962 4, 2,956 償還金及び還付加算金 25,967 2,5 4,962 4, 2,956 保険料還付金 25,57 2,277 4,78 4, 2,47 2 償還金 3 還付加算金 99 727 82 99 8 予備費 3, 3, 3, 予備費 3, 3, 3, 予備費 3, 3, 3, 歳 出合計 43,392,6 46,48,289 3,26,228 62,677,79 79,78,883,535,459

( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 4 使用料及び賃借料 262 レンタカー借上料 247 事業委託説明会会場使用料 5 需用費 54 消耗品費 5 印刷製本費 4 2 役務費 4 郵便料 4 23 償還金利子及び割引料,74 償還金,74 23 償還金利子及び割引料 償還金 23 償還金利子及び割引料 25,57 償還金 2,47 保険料特別返還金 4, 23 償還金利子及び割引料 償還金 23 償還金利子及び割引料 99 還付加算金 99 29 予備費 3, 予備費 3,