平成 3 年度 秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 秋田県後期高齢者医療広域連合
議案第 7 号 平成 3 年度秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会 計予算 平成 3 年度秋田県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計の 予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ43,392,6 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入歳出予算 による ( 一時借入金 ) 第 2 条地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 235 条の 3 第 2 項の規定に よる一時借入金の借入れの最高額は,, 千円と定める ( 歳出予算の流用 ) 第 3 条地方自治法第 22 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は 次のとおりと定める () 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成 3 年 2 月 2 日提出 秋田県後期高齢者医療広域連合長穂積 志
第 表歳入歳出予算歳入 ( 単位 : 千円 ) 款項金額 市町村支出金 22,545,389 市町村負担金 22,545,389 2 国庫支出金 5,636,445 国庫負担金 35,8,993 2 国庫補助金 5,527,452 3 県支出金 2,4,273 県負担金 2,4,272 2 県財政安定化基金支出金 4 支払基金交付金 56,495,82 支払基金交付金 56,495,82 5 特別高額医療費共同事業交 3,67 付金 特別高額医療費共同事業交 3,67 付金 6 繰入金,535,452 一般会計繰入金 352,57 2 基金繰入金,83,295 7 繰越金 繰越金 8 県財政安定化基金借入金 県財政安定化基金借入金 9 諸収入 6,9 延滞金 加算金及び過料 2 2 預金利子 3 雑入 6,6 財産収入
( 単位 : 千円 ) 款項金額 財産運用収入 歳入合計 43,392,6
歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 総務費 47,92 総務管理費 47,748 2 賦課徴収費 64 2 保険給付費 42,637,44 療養諸費 36,95,248 2 高額療養諸費 5,3,692 3 その他医療給付費 59,5 3 県財政安定化基金拠出金 県財政安定化基金拠出金 4 特別高額医療費共同事業拠 39,686 出金 特別高額医療費共同事業拠 39,686 出金 5 保健事業費 276,33 健康保持増進事業費 276,33 6 公債費,742 一時借入金利子,74 2 県財政安定化基金償還金 7 諸支出金 25,967 償還金及び還付加算金 25,967 8 予備費 3, 予備費 3, 歳出合計 43,392,6
後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書
総括 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款本年度予算額前年度予算額比較 市町村支出金 22,545,389 22,34,47 23,98 2 国庫支出金 5,636,445 52,399,787,763,342 3 県支出金 2,4,273 2,278,745 237,472 4 支払基金交付金 56,495,82 57,89,939,34,9 5 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 33,73 2,6 6 繰入金,535,452,469,65 65,847 7 繰越金 8 県財政安定化基金借入金 9 諸収入 6,9 85,9 2, 財産収入 歳入合計 43,392,6 46,48,289 3,26,228
歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度 予算額 前年度 予算額 比 較 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地方債 その他 総務費 47,92 435,358 27,446 58,755 349,57 2 保険給付費 42,637,44 45,639,53 3,,73 62,544,3 78,9,8,83,3 3 県財政安定化基金 拠出金 4 特別高額医療費共 39,686 3,23 9,455 6,587 33,99 同事業拠出金 5 保健事業費 276,33 287,426,3 64,236 22,77 6 公債費,742 2,5 373,742 7 諸支出金 25,967 2,5 4,962 4, 2,956 8 予備費 3, 3, 3, 歳出合計 43,392,6 46,48,289 3,26,228 62,677,79 79,78,883,535,459
2 歳入 款 項 本年度予算額前年度予算額比較 目 市町村支出金 22,545,389 22,34,47 23,98 市町村負担金 22,545,389 22,34,47 23,98 保険料等負担金,,528,527,69 483,837 2 療養給付費負担金,533,86,83,78 279,99 2 国庫支出金 5,636,445 52,399,787,763,342 国庫負担金 35,8,993 35,96,34 797,3 療養給付費負担金 34,6,582 35,44,34 839,758 2 高額医療費負担金 57,4 464,964 42,447 2 国庫補助金 5,527,452 6,493,483 966,3 調整交付金 4,798,9 5,252,54 454,495 2 後期高齢者医療制度事業費補助 7,756 77,763 6,7 金 3 高齢者医療制度円滑運営臨時特 657,675,63,25 55,53 例交付金 4 災害臨時特例補助金
( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 保険料等負担金 7,58,584 現年度分 7,58,584 2 基盤安定負担金 3,492,944 基盤安定負担金 3,492,944 現年度分,533,86 現年度分,533,86 2 過年度分 過年度分 現年度分 34,6,58 現年度分 34,6,58 2 過年度分 過年度分 現年度分 57,4 現年度分 57,4 2 過年度分 過年度分 普通調整交付金 4,736,88 普通調整交付金 4,736,88 2 特別調整交付金 6,83 特別調整交付金 6,83 後期高齢者医療制度事業費補助金 7,756 医療費適正化等推進事業 4,265 健康診査事業 6,94 特別高額医療費共同事業 6,587 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 657,675 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 657,675 災害臨時特例補助金 災害臨時特例補助金
款 項本年度予算額前年度予算額比較 目 3 高齢者医療制度円滑運営事業費 補助金 3 県支出金 2,4,273 2,278,745 237,472 県負担金 2,4,272 2,278,744 237,472 療養給付費負担金,533,86,83,78 279,99 2 高額医療費負担金 57,4 464,964 42,447 2 県財政安定化基金支出金 県財政安定化基金交付金 4 支払基金交付金 56,495,82 57,89,939,34,9 支払基金交付金 56,495,82 57,89,939,34,9 後期高齢者交付金 56,495,82 57,89,939,34,9 5 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 33,73 2,6 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 33,73 2,6 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 33,73 2,6 6 繰入金,535,452,469,65 65,847 一般会計繰入金 352,57 286,242 65,95 一般会計繰入金 352,57 286,242 65,95 2 基金繰入金,83,295,83,363 68
( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 現年度分,533,86 現年度分,533,86 2 過年度分 過年度分 現年度分 57,4 現年度分 57,4 2 過年度分 過年度分 県財政安定化基金交付金 県財政安定化基金交付金 現年度分 56,495,89 現年度分 56,495,89 2 過年度分 過年度分 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 特別高額医療費共同事業交付金 3,67 一般会計繰入金 352,57 一般会計繰入金 352,57
款項 本年度予算額 前年度予算額 比 較 目 財政調整基金繰入金,83,295,83,363 68 7 繰越金 繰越金 繰越金 8 県財政安定化基金借入金 県財政安定化基金借入金 県財政安定化基金借入金 9 諸収入 6,9 85,9 2, 延滞金 加算金及び過料 2 2 延滞金 2 過料 2 預金利子 預金利子 3 雑入 6,6 85,6 2, 滞納処分費 2 第三者納付金 6, 85, 2, 3 返還金 3 3
( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 財政調整基金繰入金,83,295 財政調整基金繰入金,83,295 繰越金 繰越金 県財政安定化基金借入金 県財政安定化基金借入金 延滞金 延滞金 過料 過料 預金利子 預金利子 滞納処分費 滞納処分費 第三者納付金 6, 第三者納付金 6, 過年度第三者納付金 診療報酬等返還金 診療報酬等返還金 2 一部負担金返還金 2 現年度分
款 項本年度予算額前年度予算額比較 目 4 雑入 財産収入 財産運用収入 基金運用収入 歳入合計 43,392,6 46,48,289 3,26,228
( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 過年度分 雑入 雑入 基金運用収入 財政調整基金運用収入
3 歳出 款 本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳 項 目 予算額 予算額 比 較 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 総務費 47,92 435,358 27,446 58,755 349,57 総務管理費 47,748 435,94 27,446 58,755 348,993 一般管理費 47,748 435,94 27,446 58,755 348,993
( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 報酬,873 非常勤職員報酬,873 4 共済費 34 非常勤職員社会保険料等 277 雇用保険料 26 秋田県市町村総合事務組合負担金 8 報償費 27 運営懇話会委員謝礼 27 9 旅費,439 システム運用等研修会旅費 637 システム研修旅費 62 その他旅費 9 需用費 3,8 消耗品費 2,44 制度広報用パンフレット 636 運営懇話会食糧費 4 2 役務費 69,887 回線使用料 63 郵便料 62,47 後期高齢者医療に関する業務 9,238 手数料 47 レセプト二次点検業務 5,59 弁護士相談料 3 委託料 25,982 システム機器保守及び機器設置管理委託料 7,393 各種支給決定通知等作成業務委託料,689 被保険者証ポスター作成 配送委託料 597 システム運用作業業務委託料 38,3 広域連合ホームページ修正業務委託料 87 支払基金委託業務委託料 539 被保険者証作成等業務委託料,422 海外療養費標準額算定業務委託料 62 保険料決定通知同封用リーフレット作成 配送委託料,43 柔道整復施術療養費患者調査票作成業務委託料,87 保険料軽減見直し等周知用リーフレット作成業務委託料 5,464 三期システム機器保守及び機器設置管理委託料 38,396 4 使用料及び賃借料 53,79 システム機器リース料 52,623 運営懇話会会議室使用料 9 レンタカー借上料 38 会議室使用料 56 9 負担金補助及び交付金 5,975 医療保険者用中間サーバー負担金 5,67 柔道整復療養費審査委員会費負担金 84
款 本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳 項 目 予算額 予算額 比 較 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 2 賦課徴収費 64 64 64 賦課徴収費 64 64 64 2 保険給付費 42,637,44 45,639,53 3,,73 62,544,3 78,9,8,83,3 療養諸費 36,95,248 39,78,77 2,82,929 59,299,386 76,432,56,83,3 療養給付費 35,65,9 38,349,852 2,744,762 58,937,3 75,484,478,83,3 2 療養費 832,749 898,5 65,356 36,935 47,84 3 特別療養費 4 移送費 322 322 4 82 5 審査支払手数料 477,86 469,897 7,89 477,86 2 高額療養諸費 5,3,692 5,333,926 23,234 3,244,745,885,947 高額療養費 4,99,45 5,33,48 42,3 3,84,23,87,22 2 高額介護合算療養費 39,277 2,58 6,23 6,532 78,745 3 その他医療給付費 59,5 587,5 4,45 59,5 葬祭費 59,5 587,5 4,45 59,5
( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 保険者協議会負担金 6 特別対策補助金 36,7 25 積立金 財政調整基金積立金 需用費 6 消耗品費 6 4 使用料及び賃借料 58 レンタカー借上料 33 有料道路使用料 8 研修会会議室使用料 7 9 負担金補助及び交付金 35,65,9 負担金 35,65,9 9 負担金補助及び交付金 832,749 負担金 832,749 9 負担金補助及び交付金 負担金 9 負担金補助及び交付金 322 負担金 322 2 役務費 477,86 手数料 477,86 9 負担金補助及び交付金 4,99,45 負担金 4,99,45 9 負担金補助及び交付金 39,277 負担金 39,277
款 本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳 項 目 予算額 予算額 比 較 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 3 県財政安定化基金拠出金 県財政安定化基金拠出金 県財政安定化基金拠出金 4 特別高額医療費共同事業拠出金 39,686 3,23 9,455 6,587 33,99 特別高額医療費共同事業拠出金 39,686 3,23 9,455 6,587 33,99 特別高額医療費共同事業拠出金 39,576 3,2 9,455 6,477 33,99 2 特別高額医療費共同事業事務費拠出金 5 保健事業費 276,33 287,426,3 64,236 22,77 健康保持増進事業費 276,33 287,426,3 64,236 22,77 健康診査費 273,442 283,76,38 62,757 2,685 2 健康づくり訪問指導事業費 2,776 2,829 53,385,39
( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 9 負担金補助及び交付金 59,5 負担金 59,5 9 負担金補助及び交付金 負担金 9 負担金補助及び交付金 39,576 負担金 39,576 9 負担金補助及び交付金 負担金 需用費 43 消耗品費 6 印刷製本費 37 2 役務費 369 郵便料 369 4 使用料及び賃借料 43 レンタカー借上料 29 会場使用料 4 9 負担金補助及び交付金 272,987 補助金 272,987 4 共済費 2 総合事務組合負担金 2 7 賃金,768 保健師賃金等,768 需用費 48 消耗品費 48 2 役務費 22 郵便料 22 3 委託料 574 健康づくり訪問指導事業委託料 574
款 本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳 項 目 予算額 予算額 比 較 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 3 低栄養防止 重症化予防等推進事業費 95 837 742 94 6 公債費,742 2,5 373,742 一時借入金利子,74 2,4 373,74 一時借入金利子,74 2,4 373,74 2 県財政安定化基金償還金 県財政安定化基金償還金 7 諸支出金 25,967 2,5 4,962 4, 2,956 償還金及び還付加算金 25,967 2,5 4,962 4, 2,956 保険料還付金 25,57 2,277 4,78 4, 2,47 2 償還金 3 還付加算金 99 727 82 99 8 予備費 3, 3, 3, 予備費 3, 3, 3, 予備費 3, 3, 3, 歳 出合計 43,392,6 46,48,289 3,26,228 62,677,79 79,78,883,535,459
( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 4 使用料及び賃借料 262 レンタカー借上料 247 事業委託説明会会場使用料 5 需用費 54 消耗品費 5 印刷製本費 4 2 役務費 4 郵便料 4 23 償還金利子及び割引料,74 償還金,74 23 償還金利子及び割引料 償還金 23 償還金利子及び割引料 25,57 償還金 2,47 保険料特別返還金 4, 23 償還金利子及び割引料 償還金 23 償還金利子及び割引料 99 還付加算金 99 29 予備費 3, 予備費 3,