平成 23 年 8 月 17 日松本秀夫曽我部茂 1. 施策の位置づけ <PLAN> 基本目標 2 誰もが健康でいきいきと生活できるまち 分 野 5 社会保障 施 策 23 国民健康保険制度の円滑かつ安定的な運営 作成課 関係課 福祉部 保険年金課 施策の目的 市民 ( 被保険者 ) が病気やけがをしたときに 誰もが安心して医療サービスを受けることができるように国民健康保険制度を運営し 保険加入者の健康の保持 増進に努めます 2. 施策の主な取り組み <DO> 取り組み 1 取り組み 2 取り組み 3 取り組み 4 取り組み 5 その他の取り組み その他の取り組み 3. 施策の指標における成果 ( 主な指標 )<CECK> 指標の説明達成値指標名単位目標値 ( 算定式 ) 22 23 25 26 27 特定健康診査受診率 新医療制度の周知回数 国民健康保険事業の安定的な運営国民健康保険加入者の健診受診率の向上新医療制度改革への的確な情報の提供 被保険者 4 歳以上の特定健康診査対象者の受診率新医療制度の市民への情報周知 % 65 34.4 回 / 年 4 その他施策の取組事項に係る成果 4. 施策の展開 <ACTION> 課 題 1 特定健康診査 ( メタボリックシンドロームの早期発見と予 1-1 平日の個別健診に対して 更に日曜集団健診のハガキによ 防対策 ) に於いて 平成 22 年度は受診率 34.4% と前年度より1 るご案内通知の実施により 受診率の向上を図ります.3% 低下したので今後は健診の重要性を訴える啓発活動と集団 健診の実施を進めてまいりたい 対 2-1 国は 医療保険制度改革法案の今年度見送ると厚労省発表 2 当初 平成 25 年度から実施されるはずだった新医療制度へがあり1年先延ばしになる見込みだが 今後も情報収集に心が応の移行実施時期が不明化し 受け入れ体制への遅れが懸念されけ被保険者に混乱が生じる事がないようにしたい る 策 結果と今後の方向性 ( シート作成課長記入 ) 進捗状況 (A 躍進中 B 予定通り C 遅れ気味 ) 説明 ( 総評 ) B 今後の方向性 ( 人員 / 予算 ) ( 増加 維持 削減 ) 説明 ( 評価者コメント ) ( 人員 / 予算 ) 特定健診については 被保険者へ継続的に受診するよう広報等 未受診者に勧奨葉書などで啓発を推進しております 受診率向上の対応につきましては 普段平日に受診できない方への対策として日曜日の集団検診を実施していきたい 新医療制度の実施時期が明確されなかったため今後注視していきたい 特定健診は 現状維持 新医療制度は 現在は維持 制度発足 1 年前からはシステム変更等による増加が見込まれる 特定健康診査 特定保健指導の事業における被保険者への周知 啓発に心がけ健診に対する意識の向上を図りたい 新医療制度 ( 広域化 ) への対応は 県及び他市等と歩調を併せ が取り組んでいる事業等の調整を心がけ対応したい
平成 23年 8月 松本秀夫曽我部茂 5. 事務事業の検討 一般会計 大事業 中事業 事務事業名 22 決算額評価結果事事実事業コード 23 予算額業業施施区の計策経事 事業費へ分方画の費業 事業内容向候貢水手計うち一般財源画性補献準法額人件費度 受益 負担の公平性 事業の方向性 実施計画候補 事務事業の方向性 施策内優先度 コメント 予 算 額 事業費 うち 一般財源 12 国民健康保険組合事業 ( 保険年金課 ) 国民健康保険組合事業 61 75 75 1 1 3 1 1 12 1 任 775 1 - - - - 6 C 意 予算編成用シート ( 指標等 775 75 13 国保高額療養費貸付事業 ( 保険年金課 ) 国保高額療養費貸付事業 5 5 1 1 3 1 1 13 1 義 5 1 - - - - 3 予務 予算編成用シート ( 指標等 5 499 1 国民健康保険特別会計繰出金 ( 保険年金課 ) 国民健康保険特別会計繰出金 1,91,364 1,38,458 1,159,86 1 1 3 1 2 1 1 義 1,2, 1 - - - - 1 予務 予算編成用シート ( 指標等 1,92, 1,16,395 22決算額 23 予算額 計画額 予算額 計 ( 千円 ) 事業費 1,91,965 1, 161,11 1,21,275 1,39,78 うち一般財源 985,541 1, 7,166 1,93,275 1,161,644 事業の方向性 : 1 現状で継続 2拡大して継続 3 縮小して継続 4 他事業と統合 5 休止 6その他見直し 7平成 年度で終了 8平成 23 年度で終了 9平成 22 年度で終了
平成 23 年 8月 松本 秀夫 曽我部 茂 5. 事務事業の検討 22 決算額評価結果事業費 大中事事実事実施事業コード 23 予算額受事事業業施施益業施策業業区の計策経事 の計内予 事業費へ分方画の費業負方画優コメント 1 一般管理費 ( 保険年金課 ) 一般管理費 43,221 49,25 47,463 1 2 1 1 1 1 1 任 53, 1 - - - - 1 B 意 予算編成用シート ( 指標等 38, 2,31 未設定 ) 7,864 1 連合会負担金 ( 保険年金課 ) 連合会負担金 6,15 1,87 1,855 1 2 1 1 2 1 1 義 1,855 1 - - - - 1 予務 予算編成用シート ( 指標等 1,855 1,87 1 賦課費 ( 保険年金課 ) 賦課費 43,93 13,789 18,548 1 2 1 2 1 1 1 義 19,16 6 B C B C 1 義務国民健康保険の事業運営に係 18,755 13,631 る経費のうち被保険者の負担 27,116 1 運営協議会費 ( 保険年金課 ) 運営協議会費 64 1,26 1, 81 1 2 1 3 1 1 1 義 1,81 1 - - - - 1 予務 予算編成用シート ( 指標等 1,81 1,26 未設定 ) 1,22 1 一般被保険者療養給付費 ( 保険年金課 ) 一般被保険者療養給付費 5,51,846 5,817,886 5, 65,113 1 2 2 1 1 1 1 法 6, 34,138 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 2,582,426 1,869,39 未設定 ) 1,356 1 退職被保険者等療養給付費 ( 保険年金課 ) 退職被保険者等療養給付費 292,85 31,995 31,938 1 2 2 1 2 1 1 法 316,194 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 78,725 36,66 未設定 ) 678 1 一般被保険者療養費 ( 保険年金課 ) 一般被保険者療養費 17,61 121,716 118,159 1 2 2 1 3 1 1 法 128, 125 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 56,555 42,599 未設定 ) 949 1 退職被保険者等療養費 ( 保険年金課 ) 退職被保険者等療養費 3,133 3,43 3,341 1 2 2 1 4 1 1 法 3, 515 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 92 432 未設定 ) 339
平成 23年 8 月 松本秀夫 曽我部 茂 5. 事務事業の検討 22 決算額評価結果事業費 大中事事実事実施事業コード 23 予算額受事事業業施施益業施策業業区の計策経事 の計内予 事業費へ分方画の費業負方画優コメント 1 審査支払手数料 ( 保険年金課 ) 審査支払手数料 16,683 17,467 17,84 1 2 2 1 5 1 1 法 17,977 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 17,977 17,467 1 一般被保険者高額療養費 ( 保険年金課 ) 一般被保険者高額療養費 631,58 66,45 64,258 1 2 2 2 1 1 1 法 691,551 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 46,343 1,856 未設定 ) 2,712 1 退職被保険者等高額療養費 ( 保険年金課 ) 退職被保険者等高額療養費 44,215 48,823 47,686 1 2 2 2 2 1 1 法 48, 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 8, 6, 141 未設定 ) 949 1 一般被保険者移送費 ( 保険年金課 ) 一般被保険者移送費 2 2 1 2 2 3 1 1 1 法 2 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 96 98 1 退職被保険者等移送費 ( 保険年金課 ) 退職被保険者等移送費 1 1 1 2 2 3 2 1 1 法 1 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 26 13 1 出産育児一時金 ( 保険年金課 ) 出産育児一時金 115,313 139, 44 137,76 1 2 2 4 1 1 1 義 14, 1 B B B B 1 義務被保険者から申請された出産 45,567 46, 386 育児一時金支給申請に基づき 746 1 支払手数料 ( 保険年金課 ) 支払手数料 54 74 69 1 2 2 4 2 1 1 義 63 1 - - - - 1 予務 予算編成用シート ( 指標等 63 74 1 葬祭費 ( 保険年金課 ) 葬祭費 12,4 15,68 14,8 1 2 2 5 1 1 1 義 16, 1 B B B B 1 義務被保険者が死亡したとき 葬 16, 15,68 儀を行った施主からの申請に 339
平成 23 年 8月 松本 秀夫 曽我部茂 5. 事務事業の検討 22 決算額評価結果事業費 大中事事実事実施事業コード 23 予算額受事事業業施施益業施策業業区の計策経事 の計内予 事業費へ分方画の費業負方画優コメント 1 後期高齢者支援金等 ( 保険年金課 ) 後期高齢者支援金等 1,43,898 1,466,966 1,43,3 1 2 3 1 1 1 1 法 1,645,658 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 219,957 未設定 ) 47 1 前期高齢者納付金 ( 保険年金課 ) 前期高齢者納付金 2,254 3,497 3,598 1 2 4 1 1 1 1 法 3, 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 未設定 ) 47 1 前期高齢者関係事務費拠出金 ( 保険年金課 ) 前期高齢者関係事務費拠出金 175 151 196 1 2 4 1 2 1 1 法 21 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 1 老人保健医療費拠出金 ( 保険年金課 ) 老人保健医療費拠出金 27,366 6 94 1 2 5 1 1 1 1 法 9 - - - - - 予定 予算編成用シート ( 指標等 6 1 老人保健事務費拠出金 ( 保険年金課 ) 老人保健事務費拠出金 84 89 98 1 2 5 1 2 1 1 法 9 - - - - - 予定 予算編成用シート ( 指標等 89 未設定 ) 1 介護納付金 ( 保険年金課 ) 介護納付金 57,8 637,633 577,458 1 2 6 1 1 1 1 法 642,9 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 299,55 未設定 ) 47 1 高額医療費共同事業拠出金 ( 保険年金課 ) 高額医療費共同事業拠出金 279, 456 398,45 299,555 1 2 7 1 1 1 1 法 311,93 1 - - - - 1 定 予算編成用シート ( 指標等 未設定 ) 23 1 保険財政共同安定化事業拠出金 ( 保険年金課 ) 保険財政共同安定化事業拠出 978,967 1,43,976 金 1,18,81 1 2 7 1 2 1 1 法 1,237,227 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 14 未設定 ) 23
平成 23 年 8月 松本秀夫 曽我部 茂 5. 事務事業の検討 22 決算額評価結果事業費 大中事事実事実施事業コード 23 予算額受事事業業施施益業施策業業区の計策経事 の計内予 事業費へ分方画の費業負方画優コメント 1 高額医療費共同事業事務費拠出金 ( 保険年金課 ) 高額医療費共同事業事務費拠 1 出金 1 1 2 7 1 3 1 1 法 1 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 ( 保険年金課 ) 保険財政共同安定化事業事務 1 1 費拠出金 1 1 2 7 1 4 1 1 法 1 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 1 その他共同事業事務費拠出金 ( 保険年金課 ) その他共同事業事務費拠出金 3 8 8 1 2 7 1 5 1 1 法 8 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 8 8 1 特定健康診査 特定保健指導事業費 ( 保険年金課 ) 特定健康診査 特定保健指導 68, 834 15,581 事業費 11,199 1 2 8 1 1 1 1 法 112,443 1 B B B B 1 法定 4歳以上 74 歳以下の国民 75,335 69, 29 健康保険加入者に対し特定健 13,558 1 保健衛生普及費 ( 保険年金課 ) 保健衛生普及費 16,718 22,79,377 1 2 8 2 1 1 1 任 25, 1 - - - - 1 予意 予算編成用シート ( 指標等 13, 9,389 未設定 ) 1,627 1 財政調整基金積立金 ( 保険年金課 ) 財政調整基金積立金 5 11 1 1 2 9 1 1 1 1 法 1 1 - - - - 1 予定 予算編成用シート ( 指標等 1 一時借入金利子 ( 保険年金課 ) 一時借入金利子 576 2,192 1 2 1 1 1 1 1 任 2,192 1 - - - - 1 予意 予算編成用シート ( 指標等 2,192 576 1 返還金 ( 保険年金課 ) 返還金 64,371 1 1 1 2 11 1 3 1 1 義 1 1 - - - - 1 予務 予算編成用シート ( 指標等 1 1
平成 23 年 8 月 17 日松本秀夫曽我部茂 5. 事務事業の検討 大事業 中事業 事務事業名 22 決算額評価結果事事実事業コード 23 予算額業業施施区の計策経事 事業費へ分方画の費業 事業内容向候貢水手計うち一般財源画性補献準法額人件費度 受益 負担の公平性 事業の方向性 実施計画候補 事務事業の方向性 施策内優先度 コメント 予 算 額 事業費 うち 一般財源 1 予備費 ( 保険年金課 ) 予備費 1, 332 1 2 12 1 1 1 1 任 9 1 - - - - - 予意 予算編成用シート ( 指標等 9 1, 22 決算額 23 予算額 計画額 予算額 計 ( 千円 ) 事業費 1,239,514 1,548,79 11,722,539 11,269,141 うち一般財源 3,123,439 3,14,259 3,523,413 2,393,52 事業の方向性 : 1 現状で継続 2 拡大して継続 3 縮小して継続 4 他事業と統合 5 休止 6その他見直し 7 平成 年度で終了 8 平成 23 年度で終了 9 平成 22 年度で終了