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1 2018 年 3 月期第 3 四半期 決算説明資料 2018 年 2 月 Copyright(C)2018 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2 免責事項 当期 (2018 年 3 月期 ) より国際財務報告基準 (IFRS) を採用しています これにともない 過去の実績についてもレビュー済の IFRS 数値を記載しています 本資料に記載された将来情報などは資料作成時点での当社の認識 意見 判断又は予測であり その実現を保証するものではありません 様々な要因により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい また 説明会および本資料は 当社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり 当社または子会社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません 各ページに記載の数値は 表示単位未満を切捨て表示しています また表およびグラフ横に記載しております差異ならびに前年同期比等は 表示の億単位を用いて計算しております 1

3 目次 1. 決算のポイント 2. 第 3 四半期連結決算概要 3. セグメント別業績 4. 連結業績通期計画進捗 5. 現状の取り組みと今後の戦略について APPENDIX 2

4 1. 決算のポイント 経営企画部部長広報 IR 部門担当 本部英彦 3

5 4

6 2. 第 3 四半期連結決算概要 5

7 連結業績 ( 前年同期比 ) FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 差異 営業収益 637 億円 668 億円 +31 億円 営業利益 76 億円 26 億円 -50 億円 親会社の所有者に帰属する四半期利益 61 億円 -0 億円 -61 億円 EBITDA* 104 億円 29 億円 -75 億円 *EBITDA=IFRS 営業利益 + 減価償却費 - その他の収益 + その他の費用 6

8 連結業績 単位 : 億円 営業収益 主力の金融事業が 国内金融事業韓国金融事業東南アジア金融事業 16% 増収 FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 7

9 連結業績 ( 前年同期比 ) FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 差異 営業収益 637 億円 668 億円 +31 億円 営業利益 76 億円 26 億円 -50 億円 親会社の所有者に帰属する四半期利益 FY2017 3Q FY2018 3Q 差異 61 ( 累計億円 ) (-0 累計億円 ) -61 億円 金融 3 事業 25 億円 75 億円 +50 億円 EBITDA* 104 億円 29 億円 -75 億円 投資事業 77 億円 -27 億円 -104 億円 その他 -26 億円 -22 億円 +4 億円 8

10 金融 3 事業の営業利益 単位 : 億円 FY2017 3Q( 累計 ) FY2018 3Q( 累計 ) 金融 3 事業の成長が 75 黒字の基盤に 国内 韓国 東南アジア 合計 国内 韓国 東南アジア 合計 金融事業 金融事業 金融事業 金融事業 金融事業 金融事業 9

11 投資事業の営業利益 単位 : 億円 FY2017 3Q( 累計 ) FY2018 3Q( 累計 ) 77 投資株式の評価 による影響が 利益の押下げ要因 投資事業 -27 投資事業 10

12 投資事業損益を控除した営業利益 単位 : 億円 営業利益 投資事業込み 投資事業除く 投資事業を 控除すれば 50 億円超の増益 FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) -1 FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 11

13 事業の利益 ( 概算 ) 単位 : 億円 評価性部分を除いた事業の利益 前年同期比 % 増! FY2017 FY2017 FY2018 FY2018 1Q 2Q 3Q (1Q-3Q) 1Q 2Q 3Q (1Q-3Q) FY2017 1Q 2Q 3Q FY2017 (1Q-3Q) FY2018 1Q 2Q 3Q FY2018 (1Q-3Q) 営業損益 (A) 評価性引当等 (B) 投資事業損益 (C) 事業の利益 (A+B-C) 評価性引当等 = 貸倒引当金繰入額 減価償却費 12

14 業績予想の修正 単位 : 億円 営業収益 営業利益 3Q 決算と同時に 修正計画を発表 24 当初計画 修正計画 当初計画 修正計画 13

15 業績予想の修正 単位 : 億円 営業収益 営業利益 期初計画 :894 億円 うち アドアーズ売却に伴う除外分 =110 億円 ( 非継続事業 ) うち アドアーズ売却に伴う除外分 =10 億円 ( 非継続事業 ) 期初計画 :100 億円 FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018 実績 (J-GAAP) 実績 (J-GAAP) 修正計画 (IFRS) 実績 (J-GAAP) 実績 (J-GAAP) 修正計画 (IFRS) 14

16 業績予想の修正 単位 : 億円 セグメント別期初計画からの差異 10 アドアーズ売却に伴う除外分 期初計画 国内 韓国 東南アジア 非金融 投資事業その他今回修正 営業利益 金融事業 金融事業 金融事業 事業 営業利益 15

17 業績予想の修正 単位 : 億円 第 4 四半期のセグメント別営業利益の見通し 1 2 東南アジア :JTII において簿価修正損が発生する可能性 AD 売却 : グループアウトにともない非継続事業として利益を除外 Q 国内 韓国 東南アジア 非金融 投資事業その他 AD 売却に伴う 今回修正 営業利益 金融事業 金融事業 金融事業 事業 利益除外 営業利益 ( 非継続事業 ) JTII=J トラストインベストメンツインドネシア AD= アドアーズ社 16

18 3. セグメント別業績 17

19 セグメント別営業収益 ( 前年同期比 ) FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 差異 国内金融事業 70 億円 70 億円 ±0 億円 韓国金融事業 208 億円 267 億円 +59 億円 東南アジア金融事業 104 億円 105 億円 +1 億円 投資事業 76 億円 70 億円 -6 億円 非金融事業 159 億円 139 億円 -20 億円 その他 20 億円 17 億円 -3 億円 合計 637 億円 668 億円 +31 億円 非金融事業 = 総合エンターテインメント事業および不動産事業 18

20 セグメント別営業利益 ( 前年同期比 ) FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 差異 国内金融事業 40 億円 34 億円 -6 億円 韓国金融事業 19 億円 30 億円 +11 億円 東南アジア金融事業 -34 億円 11 億円 +45 億円 投資事業 77 億円 -27 億円 -104 億円 非金融事業 1 億円 -4 億円 -5 億円 その他 -27 億円 -18 億円 +9 億円 合計 76 億円 26 億円 -50 億円 非金融事業 = 総合エンターテインメント事業および不動産事業 19

21 3. セグメント別業績 3-1. 国内金融事業 20

22 国内金融事業 単位 : 億円 営業収益 薄色 = 債権回収等の収入濃色 = 保証料収入 アセットの積み上げで 保証料収入が 1 億円増加 FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 21

23 国内金融事業 単位 : 億円 営業利益 前期は固定資産売却益を計上 5 前年同期と ほぼ同水準 FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 22

24 保証事業概況 単位 : 億円 保証残高の推移 薄色 = アパートローン保証 1,288 濃色 = その他保証 前年同月比 69% 増 / 2017/ 保証残高の月次数値につきましては 当社ホームページに掲載しています 23

25 債権回収事業 単位 : 億円 債権回収事業における請求債権残高 7,664 7,477 前年同月比 187 億円増 2016/ /12 請求債権残高は買取債権および回収受託債権を含む旧武富士社より譲り受けた簿外債権は含まず 24

26 債権回収事業 単位 : 億円 国内金融事業における不良債権残高 合計 約 9,000 億円 1,300 日本保証において武富士より承継した簿外債権 武富士より承継した簿外債権の中でも 請求可能な債権が 約 1,300 億円存在 7,664 パルティールにて取扱う債権 パルティール債権回収にて取扱う債権は 7,664 億円 サービサー事業の IRR は 40% 25

27 国内金融事業通期計画進捗 ( 修正後 ) 単位 : 億円 営業収益 通期計画 95 実績値 70 営業利益 通期計画 43 実績値 34 進捗率 進捗率 70 74% 34 79% FY2018 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 26

28 3. セグメント別業績 3-2. 韓国金融事業 27

29 韓国金融事業 単位 : 億円 営業収益 前年同期比 28% 増 FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 28

30 韓国金融事業 単位 : 億円 営業利益 前年同期比 58% 増 FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 29

31 貯蓄銀行およびキャピタルの貸出資産残高と延滞率推移 単位 : 億ウォン 35,000 30, % 残高 = 規制強化の中でも順調に増加 延滞率 =5% 以下へ更に低下 棒グラフ ( 左軸 ) のうち 濃色 = 自社与信債権 薄色 = 買取債権 折れ線 ( 右軸 ) = 延滞率 32, % 25.00% 25, % 20, % 15,000 10,000 5, % 5, % 5.00% / 2015/ 2016/ 2017/ 0.00% 参考レート :1 ウォン = 円延滞率 = 全体の貸出資産に占める 30 日以上の延滞債権の割合 30

32 韓国貯蓄銀行 2 行の主要指標値 規制強化により 個人向け貸付から法人向け貸付へのポートフォリオ入替え 貸出金利が低下するも アセットが増加し純金利収入はアップ 平均貸出金利と 平均預金金利 平均貸出金利 純金利収入 単位 : 億ウォン 平均預金金利 % 13.02% % 2.33% 16/ / / 4~6 7~9 10~12 17/ 1~3 4~6 7~9 10~12 参考レート :1 ウォン = 円 31

33 韓国金融事業通期計画進捗 ( 修正後 ) 単位 : 億円 営業収益 通期計画 358 実績値 267 営業利益 通期計画 35 実績値 30 進捗率 進捗率 % 30 86% FY2018 3Q FY2018 3Q ( 累計 ) ( 累計 ) 32

34 3. セグメント別業績 3-3. 東南アジア金融事業 33

35 東南アジア金融事業 単位 : 億円 営業収益 前年同期比 1 億円増 FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 34

36 東南アジア金融事業 単位 : 億円 営業利益 11 前年同期比 45 億円改善 -34 FY2017 3Q ( 累計 ) FY2018 3Q ( 累計 ) 35

37 現地基準 単位 : 億ルピア J トラスト銀行は現地基準にて黒字が定着 営業収益 純利益 3, , ,734 15, ,261 3, FY2017 (1 月 -3 月 ) (4 月 -6 月 ) (7 月 -9 月 ) (10 月 -12 月 ) FY2017 TOTAL FY2017 (1 月 -3 月 ) (4 月 -6 月 ) (7 月 -9 月 ) (10 月 -12 月 ) FY2017 TOTAL 参考レート :1 ルピア = 円 36

38 J トラスト銀行 : 貸出資産残高と不良債権比率推移 単位 : 億ルピア 残高 = 戦略的にポートフォリオを入替 ( 大口 小口へ ) 不良債権比率 = 低位で推移 棒グラフ ( 左軸 ) のうち 濃色 = 自社与信債権 薄色 = 譲受債権 折れ線 ( 右軸 ) = 不良債権比率 140, , , % 18.00% 16.00% 100,000 80,000 82, % 12.00% 10.00% 60, % 8.00% 40,000 20, % 6.00% 49% 4.00% 2.00% / 2016/ 2017/ 0.00% 参考レート :1 ルピア = 円不良債権比率 = 全体の貸出資産に占める 90 日以上の延滞債権の割合 37

39 J トラスト銀行 : 純金利収入 当座 普通預金比率および調達コストの推移 単位 : 億ルピア マーケティング戦略が奏功しており 調達コストは着実に低下 1,400 1, % 純金利収入当座 普通預金比率調達コスト ( 預金金利 ) 1,216 1, % 18.00% 16.00% 1, % 14.00% 12.00% % 10.00% 8.00% % 6.00% 過去最低レベルまで低下 4.00% 2.00% / 4~6 7~9 10~ / 1~3 4~6 7~9 10~ / 1~3 4~6 7~9 10~ % 参考レート :1 ルピア = 円 38

40 会社別営業利益 単位 : 億円 営業利益 JTII は譲り受けた債権の 98% を回収済み 監査法人と協議し 簿価修正損 9 億円を計上 13 BJI が JTII の 損失をカバーし 黒字を計上 -3 JTII FY2018 3Q( 累計 ) BJI FY2018 3Q( 累計 ) JTII=J トラストインベストメンツインドネシア BJI=J トラスト銀行インドネシア 39

41 東南アジア金融事業通期計画進捗 ( 修正後 ) 単位 : 億円 営業収益 通期計画 135 実績値 105 営業利益 通期計画 10 実績値 11 進捗率 進捗率 % % FY2018 3Q FY2018 3Q ( 累計 ) ( 累計 ) 40

42 3. セグメント別業績 3-4. 非金融事業 41

43 営業収益 営業利益 ( 前年同期比 ) 非金融事業 FY2017 3Q FY2018 3Q 差異 営業収益 159 億円 139 億円 -20 億円 営業利益 1 億円 -4 億円 -5 億円 2018 年 3 月ワイドレジャー社へアドアーズ株式を譲渡予定 グループアウト予定 グループ経営資源の 選択と集中 非金融事業 = 総合エンターテインメント事業および不動産事業 42

44 3. セグメント別業績 3-5. 投資事業 43

45 営業収益 営業利益 ( 前年同期比 通期計画 ) 投資事業 FY2017 3Q FY2018 3Q 差異当初計画修正計画 営業収益 76 億円 70 億円 -6 億円 27 億円 76 億円 営業利益 77 億円 -27 億円 -104 億円 25 億円 -24 億円 GL 社転換社債のデリバティブ評価について GL 社転換社債の取消しにともない金銭債権になったことで 今後デリバティブ評価損益は発生しない 44

46 投資事業 単位 : 億円 3Q に計上した GL 社転換社債および株式の損益インパクト FY2018 2Q 営業利益 転換社債の取消しにともなう収益 新株予約権取消しにともなう損失 金銭債権に対する貸倒引当金 株式評価損 クーポンその他 FY2018 3Q 営業利益 詳細は P46 詳細は P46 詳細は P46 詳細は P47 45

47 投資事業 単位 : 億円 GL 社の転換社債は金銭債権に債権区分を変更 転換社債 金銭債権 デリバティブにかかる損失を計上 (3Q で -35 億円のインパクト ) 当初 3Q 転換社債契約の取消しにともない金銭債権に 17 貸倒引当金 46

48 投資事業 単位 : 億円 GL 社株式の評価について 株価 18.27THB 47 億円の減損 THB 29 取得時簿価 12/ 末簿価 47

49 4. 連結業績 通期計画進捗 48

50 修正後の通期計画進捗 単位 : 億円 営業収益 通期計画 775 実績値 668 営業利益 通期計画 24 実績値 26 進捗率 進捗率 % % FY2018 3Q FY2018 3Q ( 累計 ) ( 累計 ) 49

51 5. 現状の取り組みと今後の戦略について 代表取締役専務執行役員 千葉信育 50

52 現状の取り組みと今後の戦略 これまでの経験 ノウハウを基に 東南アジアでリテールファイナンスの拡大を進める 保証残高 請求債権残高共に順調に積みあがる 高い利益率の継続 規制強化の中でも緩やかな成長を今後も継続 今後は債権回収事業を拡大 営業黒字化が定着 フィンテックを活用したデジタルバンキングを目指す 51

53 国内金融事業 1 大手保証事業会社の営業利益率 100% 90% 日本保証 E 社 Z 社 80% 72.40% 70% 60% 56.70% 高い利益率が 50% 40% 42.20% 43.50% 強み 30% 39.00% 20% 10% 0% FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018 (3Q) (3Q) (3Q) 52

54 国内金融事業 2 大手保証事業会社との PBR 比較 (2 月 1 日現在 ) 5.3 倍 3.7 倍 大手保証事業会社の PBR は高水準 0.5 倍 J トラスト ( 日本保証 ) E 社 保証事業会社 Z 社 保証事業会社 53

55 国内金融事業 3 地域金融機関 ( 銀行 ) との積極的な取り組み 海外の投資不動産を担保とした 新たなローン商品 ( 保証 ) の開発 海外不動産を担保にした融資を保証するスキームは 日本国内の金融機関として初めて導入 独立系のファイナンス会社の強みを活かした顧客ニーズへの対応 培われた信用力により地方銀行との提携を実現他行からもさまざまなオファーをいただき シナジーを検討中 54

56 韓国金融事業 1 新たな規制および会計基準の変更について 2017 年までに実施された規制の影響 貯蓄銀行の総量規制 貯蓄銀行において 貸付金利が 20% 以上融資への引当金負担が 1.5 倍に ( キャピタルは 1.3 倍に ) 2018 年以降 実施予定の規制 IFRS9 の導入 個人回生債権の制度変更 ( 返済期間が 5 年から 3 年に短縮 ) 平均減免率が約 30% から最大 60% の範囲内になる可能性あり 上限金利が 27.9% から 24% に引下げ (2018 年 2 月より ) 延滞債権の貸倒引当率が延滞区分に応じて 3 年間をかけて徐々にアップ 正常債権の引当率 0.5% 最大 1.5% に要注意債権の引当率 2% 最大 15% に 規制強化は J トラストが成長した当時の日本と酷似 経験を活かす 55

57 韓国金融事業 2 J トラストグループが誇る IT システム 1 AI チャットボット フィンテック お客様からの相談対応及び情報提供 : 1 利用案内 2 商品推薦 3 貸付申請 4 金融取引など < メイン画面 > < 一般相談 > < 金融取引 > 銀行業務 : 1 モバイルバンキング 3 ストックローン 5 非対面 7 画面 ARS 9IR 2 与信 4 訪問営業 6WEB ファックス 8AI を見据えたチャットボット導入 < モバイル > バンキング < 非対面認証 > <WEBファクス > < チャットボット > 56

58 韓国金融事業 3 Facebook 金融サービス - SNS 支店構築 J トラストグループが誇る IT システム 2 電子マネーアプリ開発中 - 簡単決済及び振込システム フィンテック企業との業務提携 - オープン API 管理プラットフォーム フィンテック企業 オープンプラットホーム 支援 インフラ TO-BE TO-BE TO-BE SNS HUB コネクション 取引流れ JT Pay オープン API コネクション フィンテック企業 J Trust Bank Indonesia J Trust Bank Korea Internet ATM Online Shop Offline Shop Bank HTTPS Lending Website Network HTTPS Open API VPN/HTTP/X ML API: アプリケーションプログラミングインタフェースの略ソフトウェアコンポーネントが互いにやりとりするのに使用するインタフェースの仕様 57

59 韓国金融事業 4 債権回収事業の強化 51% 債権の新たな買取 ( 請求債権残高ベース ) 2017 年 12 月 188 億ウォン ( 約 20 億円 ) 2017 年 12 月 165 億ウォン ( 約 17 億円 ) 2018 年 1 月 645 億ウォン ( 約 68 億円 ) 規制強化により債権の売却案件は増加傾向 今後も債権買取を強化 参考レート :1 ウォン = 円 58

60 韓国金融事業 5 韓国 J トラストグループの取り組み IT/IoT/ フィンテックのフル活用 支店の統廃合による効率化 (2015 年以降 ) JT 親愛貯蓄銀行 15 店舗 11 店舗 (4 店舗閉鎖 ) JTキャピタル 14 店舗 6 店舗 (8 店舗閉鎖 ) フィンテックに関する研修会の開催 より筋肉質な事業体制へ そして東南アジアへの展開 59

61 東南アジア金融事業 1 新コアバンキングシステムスタート! 2018 年 1 月に入替完了 今後バージョンアップを実施しデジタルバンキングを目指す コアバンキングシステム入替えによるメリット 1 生産性が向上し オペレーション / レポーティング / 決済業務など 業務効率がアップ 2 お客様の利便性が向上 ( 来店不要 資金決済の簡素化等 ) 3 フィンテックの基軸となる デジタルファイナンステクノロジーに関する研修会の開催 60

62 東南アジア金融事業 年 1 月 10 日四国銀行との業務提携を発表 四国銀行のお客様がインドネシアに進出する際の支援 日本国内および韓国の大手金融機関からもオファーが有り さまざまなシナジーを検討中 2018 年 1 月 11 日付けフジサンケイビジネスアイ 日本資本である独自の強みを活かし インドネシア進出を全面的にサポート 61

63 東南アジア金融事業 3 小口の債権回収が強みの J トラストインベストメンツインドネシア 日本および韓国で債権回収事業に従事したスペシャリストを現地に派遣 2 年間で簿価の 98% を回収 IRR 40% IRR 51% 債権買取価格 100 万円未満 簿価価額対比 :246% 債権買取価格 100~4,000 万円 簿価価額対比 :144% Infobanknews.com インタビュー記事 今後他行からの債権買取にもチャレンジ 62

64 J トラスト テクノロジー フィンテック オペレーション力 与信 & 債権回収力 63

65 APPENDIX 64

66 セグメント別業績 / セグメント別営業利益 ( 四半期比較 ) ( 会計期間 ) FY2018 1Q FY2018 2Q FY2018 3Q 国内金融事業 11 億円 13 億円 10 億円 韓国金融事業 16 億円 8 億円 6 億円 東南アジア金融事業 1 億円 -3 億円 13 億円 投資事業 2 億円 8 億円 -37 億円 非金融事業 -0 億円 2 億円 2 億円 その他 -5 億円 -8 億円 -5 億円 合計 25 億円 16 億円 -15 億円 非金融事業 = 総合エンターテインメント事業および不動産事業 65

67 業績予想の修正 ( セグメント別 ) 国内金融事業韓国金融事業東南アジア金融事業投資事業非金融事業その他合計 修正前計画修正後計画差異 営業収益 107 億円 95 億円 -12 億円 営業利益 46 億円 43 億円 -3 億円 営業収益 341 億円 358 億円 +17 億円 営業利益 32 億円 35 億円 +3 億円 営業収益 167 億円 135 億円 -32 億円 営業利益 24 億円 10 億円 -14 億円 営業収益 27 億円 76 億円 +49 億円 営業利益 25 億円 -24 億円 -49 億円 営業収益 245 億円 95 億円 -150 億円 営業利益 8 億円 -15 億円 -23 億円 営業収益 7 億円 16 億円 +9 億円 営業利益 -35 億円 -25 億円 +10 億円 営業収益 894 億円 775 億円 -119 億円 営業利益 100 億円 24 億円 -76 億円 非金融事業 = 総合エンターテインメント事業および不動産事業 66

68 韓国金融事業 単位 : 億ウォン 債権ポートフォリオ ( 金額ベース ) 貸付利率 20% 未満の債権を増加 大企業向け債権 投資 リース債権 17,907 19,629 20,197 22,390 23,780 15,195 13,675 12,267 7,394 7,701 8,120 8,577 8,826 8,280 8,030 7, / / % 未満 20% 以上 割賦債権有担保債権 ( 不動産 政府保証等 ) 消費者以外の無担保債権 (20% 未満 ) 消費者向け債権 (20% 未満 ) 消費者以外の無担保債権 (20% 以上 ) 消費者向け債権 (20% 以上 ) 参考レート :1 ウォン = 円 67

69 月次データ推移 ~ 速報値 単位未満切り捨て 国内金融事業 2017 年 7 月計数より IFRSベースで集計しております なお 速報値としての位置づけのため 監査法人の監査を受けておりませんので 決算時の確定計数とは異なることがあります 単位 : 億円 日本保証 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 債務保証残高うち アパートローン残高 2017/03 期 /03 期 ,030 1,060 1,121 1,150 1,190 1,288 1, /03 期 /03 期 単位 : 億円 韓国金融事業 単位 : 億ウォン韓国金融事業 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 2017/03 期 20,148 20,622 21,376 21,936 22,823 23,315 24,234 25,789 26,485 27,169 27,811 28, /03 期 28,692 28,674 28,476 29,412 30,266 30,861 31,876 32,210 32,034 32,726 銀行業における貸出金残高 合 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 2017/03 期 12,265 12,494 11,815 13,215 13,806 14,232 14,919 16,215 16,249 16,678 16,977 17,157 JT 親愛貯蓄銀行 2018/03 期 17,170 16,920 16,753 17,198 17,369 17,506 17,810 17,886 17,287 17,690 計 JT 貯蓄銀行 2017/03 期 3,681 3,868 5,243 5,626 5,754 5,725 5,783 5,846 6,311 6,437 6,630 6, /03 期 6,842 6,925 7,166 7,485 7,855 8,153 8,751 8,906 9,128 9, /03 期 15,946 16,362 17,059 18,842 19,560 19,957 20,703 22,061 22,560 23,115 23,607 23, /03 期 24,012 23,846 23,919 24,683 25,224 25,659 26,562 26,793 26,415 27,018 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 営業貸付金残高 JT キャピタル 2017/03 期 4,202 4,259 4,317 3,094 3,262 3,358 3,531 3,728 3,925 4,053 4,203 4, /03 期 4,679 4,828 4,556 4,728 5,041 5,201 5,314 5,417 5,619 5,708 東南アジア金融事業 単位 : 億ルピア J トラスト銀行インドネシア (BJI) 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 銀行業における貸出金残高 PT Group Lease Finance Indonesia (GLFI) GLFI 残高 BJI 融資残高 (GLFI 関連 ) 2017/03 期 101, , , , , , , , , , , , /03 期 106, , , , , , , , , ,661 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 2017/03 期 /03 期 1,169 1,329 1,425 1,627 1,804 1,923 2,075 2,211 2,429 2, /03 期 /03 期 1,025 1,174 1,273 1,391 1,522 1,600 1,601 1,609 1,594 1,572 68

70 アパートローン保証のリスク回避 3 つの取り組みによりリスクを回避 1 物件エリアの選別 2 最寄駅徒歩 10 分圏内 3 ハウスメーカーを厳選 取扱物件は主要都市に限定東名阪福で 98% 10 MIN. 物件管理 修繕が適切に行われる = 安心できるハウスメーカーを厳選 サブリース問題等のトラブル回避 69

71 70

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