平成 29 年度 9 月補正予算 1. 予算規模 1 2. 一般会計 (1) 歳入総括 2 (2) 歳出総括 3 (3) 歳入 4 (4) 歳出 6 3. 国民健康保険事業特別会計 (1) 歳入総括 9 (2) 歳出総括 9 (3) 歳入 10 (4) 歳出 介護保険特別会計 (1) 歳

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1 補正予算の概要 平成 29 年 9 月 八王子市

2 平成 29 年度 9 月補正予算 1. 予算規模 1 2. 一般会計 (1) 歳入総括 2 (2) 歳出総括 3 (3) 歳入 4 (4) 歳出 6 3. 国民健康保険事業特別会計 (1) 歳入総括 9 (2) 歳出総括 9 (3) 歳入 10 (4) 歳出 介護保険特別会計 (1) 歳入総括 11 (2) 歳出総括 11 (3) 歳入 12 (4) 歳出 14 目次

3 1. 予算規模 区 分 補正前の額補正額計左の構成比 一般会計 197,100,00 1,096,00 198,196, % 国民健康保険事業 73,351,642 38,148 73,389, % 後期高齢者医療 11,896,195 11,896, % 介護保険 40,055,278 1,208,163 41,263, % 特 母子 父子福祉資金 191, , % 別 下水道事業 15,726,791 15,726, % 会 土地取得事業 208,68 208,68 0.0% 計 駐車場事業 764, , % 借入金管理 35,601,241 35,601, % 給与及び公共料金 33,079,853 33,079, % 小計 210,876,115 1,246,31 212,122, % 計 407,976,115 2,342,31 410,318, % 1

4 2. 一般会計 (1) 歳入総括 款 補正前の額補正額計 1 市 税 89,944,072 89,944,072 2 地 方 譲 与 税 972,90 972,90 3 利 子 割 交 付 金 144,56 144,56 4 配 当 割 交 付 金 532, ,851 株式等譲渡所得割 5 交付金 6 地方消費税交付金 364,263 12,674, ,263 12,674,638 ゴルフ場利用税 7 交付金自動車取得税 8 交付金 96, ,706 96, ,706 9 地 方 特 例 交 付 金 439, , 地 方 交 付 税 4,300,00 4,300,00 交通安全対策 11 特別交付金 77,470 77, 分担金及び負担金 2,029,030 2,029, 使用料及び手数料 4,468,45 4,468,45 14 国 庫 支 出 金 35,886,223 67,150 35,953, 都 支 出 金 26,685,267 26,191 26,711, 財 産 収 入 1,073,790 1,073, 寄 附 金 219, , 繰 入 金 3,344,703 11,634 3,356, 繰 越 金 1 991, , 諸 収 入 1,505,180 1,505, 市 債 11,906,50 11,906,50 計 197,100,00 1,096,00 198,196,00 2

5 (2) 歳出総括 款 補正前の額 補正額 計 補正額の財源内訳 国庫支出金都支出金市債その他一般財源 1 議会費 774, ,174 2 総務費 16,960, ,88 17,934, ,88 3 民生費 103,037, , ,159,562 67,150 26,191 28,771 4 衛生費 21,787,581 21,787,581 5 労働費 66,402 66,402 6 農林業費 430, ,463 7 商工費 1,546,403 1,546,403 8 土木費 15,814,324 15,814,324 9 消防費 6,936,581 6,936, 教育費 16,995,232 16,995, 公債費 12,596,871 12,596, 諸支出金 3,638 3, 予備費 150,00 150,00 計 197,100,00 1,096,00 198,196,00 67,150 26,191 1,002,659 3

6 (3) 歳入計上額 14 国庫支出金 67,150 2 国庫補助金 (2) 民生費国庫補助金 補正の内容 子ども 子育て支援交付金 子ども家庭部子どものしあわせ課 ( 補正前 522,226 今回補正 11,325 補正後 533,551 ) 交付見込みによるもの 保育所等整備交付金 子ども家庭部保育対策課 ( 補正前 425,178 今回補正 55,825 補正後 481,003 ) 交付見込みによるもの 15 都支出金 26,191 2 都補助金 (2) 民生費都補助金 子ども 子育て支援交付金 子ども家庭部子どものしあわせ課 ( 補正前 532,434 今回補正 11,325 補正後 543,759 ) 交付見込みによるもの 幼稚園型一時預かり事業補助 子ども家庭部保育幼稚園課 ( 補正前今回補正 14,86 補正後 14,866 ) 交付見込みによるもの 18 繰入金 11,634 2 特別会計繰入金 (2) 介護保険特別会計繰入金介護保険特別会計繰入金福祉部介護保険課 ( 補正前 1 今回補正 11,634 補正後 11,635 ) 平成 28 年度超過繰出分の返還金 4

7 計上額 補正の内容 19 繰越金 991,025 1 繰越金 (1) 繰越金 前年度繰越金 財務部財政課 ( 補正前 1 今回補正 991,025 補正後 991,026 ) 28 年度実質収支 予算計上済額 今回補正 残額 A B C A-B-C 1,975, , ,970 5

8 (4) 歳出 基本計画 1 施策番号 6 総合戦略 - 予算科目 福祉部 医療保険部 健康部 子ども家庭部 事務事業名国都支出金返還金 事業費国庫支出金都支出金市債その他 一般財源 補正前 今回補正 973,88 973,88 補正後 973,88 973,88 平成 28 年度の事業費の確定により 国都支出金の超過収入分を返還する経費を補正する 国への返還金生活保護費児童福祉費障害者福祉費保健衛生費社会福祉費老人福祉費 249, , ,297 34,993 30, ,063 都への返還金障害者福祉費児童福祉費社会福祉費保健衛生費老人福祉費 186, ,57 13,517 7,371 6,24 334,825 6

9 基本計画 3 施策番号 17 総合戦略 1 予算科目 子ども家庭部保育対策課 事務事業名保育施設の整備促進 事業費 国庫支出金都支出金市債 その他 一般財源 補正前 782, ,51 58, ,80 55,889 今回補正 73,271 55,825 17,446 補正後 856, ,336 58, ,80 73,335 民間保育所施設整備促進 ( 補正前 690,400 今回補正 73,271 補正後 763,671 ) 園舎の建替えにあわせて増築を行う運営事業者の準備が整ったため 待機児童の解消に向け 民間保育所の施設整備に対して補助する経費を補正する 整備内容 施設名 設置場所 事業内容 開設 定員増数 補正額 多摩文化保育園千人町四丁目増改築 31 年 4 月 ( ) は3 歳未満児定員の内数 [] は定員数 は 29 年度 302 か年分 年齢別定員を変更し 3 歳未満児定員を増 11(12) 人 [100(30) 111(42)] 73, ,237 [ 財源内訳 ] 市補助金 国市事業者 保育所等整備交付金 16/24 補助対象基本額 5/24 3/24 事業者の単独事業 保育定員の状況 保育所 区分 保小育規施模設 保事育業施所設内 新設 増改築 新設 ( 仮称 ) わらべふじ森 ( 台町一丁目 ) わらべうつき台保育園分園 ( 石川管内 ) 70(34) 30(30) フエロー 12(12) 110(50) 多摩文化 11(12) ( は3 歳未満児定員の内数 ) 整備施設 ( 仮称 ) みなみ野ひなた ( 西片倉二丁目 ) ( 仮称 ) 桑の実幼稚園小規模保育所 市立市役所内保育園 ( 仮称 ) キッズ ベル ( 本庁管内 ) 定員増数 (4 月 1 日時点 ) 定員数 (4 月 1 日時点 ) ( 単位人 ) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 計 19(19) 16(16) 30(30) (114) 177 (141) 121 (62) 11,322 (4,529) 11,474 (4,643) 11,651 (4,784) 11,772 (4,846) (203) 450 (317) 7

10 基本計画 3 施策番号 17 総合戦略 - 予算科目 子ども家庭部保育幼稚園課 事務事業名幼稚園運営 事業費国庫支出金都支出金市債その他一般財源 補正前 254,221 61,448 99,021 93,752 今回補正 48,841 11,325 26,191 11,325 補正後 303,062 72, , ,07 待機児童解消対策のため 東京都が施設型給付の一時預かり事業に対する補助金を創設したため 補助に要する経費を補正する なお 私学助成を受けている幼稚園が本補助金を活用するにあたっては 施設型給付 ( 一時預かり事業分 ) の適用が要件となることから その補助に要する経費を補正する 補正の内訳 区分補正前今回補正補正後財源内訳 都制度 14,86 14,86 都 10/1 0 国制度 ( 施設型給付 ) 5,20 33,975 39,175 国 1/3 都 1/3 市 1/3 計 5,20 48,841 54,041 一時預かり実施園の内訳 区分 支給認定を受ける必要がある幼稚園 ( 施設型給付 ) 補正前補正補正後 ( 国制度 ) ( 都制度 ) 都制度適用園の内訳 セント ベル たてまち 3 園 2 園 国制度 + 都制度 2 園 国制度 1 園 上記以外の国制度 + 都制度国制度幼稚園 23 園 5 園 5 園 ( 私学助成 1) ( 私学助成 ) 18 園 1 一時預かり事業分の私学助成を受ける園については市制度の上乗せ補助あり 高尾 八王子白百合 東京ゆりかご おさひめ 真理学園 補助内容区分都制度施設型給付国制度私学助成 補助要件 基本単価 (1 日 1 人当たり ) 1 日 4 時間 週 5 日 年間 200 日以上 500 円 平日教育時間 (9~14 時 ) 以外に 4 時間まで 400 夏休み等休業期間 4 時間まで 時間 800 平均預かり人数に応じた定額補助 1 日平均 30 人以上 教育終了後 4 時間実施の場合約 4,500 千円 ( 年間 ) 市制度 2 基本の実施時間を超過した場合は 超過時間に応じて加算あり ( 上限 300 円 ) 一時預かり事業 平均預かり人数に応じた定額補助 ( 私学助成に上乗せ ) 1 日平均 30 人以上 教育終了後 4 時間実施の場合 360 千円 ( 年間 ) 教育時間 (9~14 時 ) の前後または長期休業期間に園児に対して保育を行う事業 8

11 3. 国民健康保険事業特別会計 (1) 歳入総括 款 補正前の額補正額計 9 繰越金 81,00 38, ,148 計 73,351,642 38,148 73,389,790 (2) 歳出総括 款 補正前の額補正額計 9 諸支出金 81,289 38, ,437 計 73,351,642 38,148 73,389,790 9

12 (3) 歳入計上額 9 繰越金 38,1481 繰越金 (1) 繰越金 補正の内容 前年度繰越金 医療保険部保険年金課 ( 補正前 81,000 今回補正 38,148 補正後 119,148 ) 28 年度実質収支 予算計上済額 今回補正 残額 A B C A-B-C 1,486,626 81,000 38,148 1,367,478 (4) 歳出 基本計画 2 施策番号 10 総合戦略 - 予算科目 医療保険部成人健診課 事務事業名償還金及び還付金事業費 保険税 国庫支出金 都支出金 一般会計繰入金 その他 補正前 今回補正 38,148 38,148 補正後 38,148 38,148 平成 28 年度の特定健康診査等負担金の確定により 超過収入分を返還する経費を補正する 国への返還金 都への返還金 19,074 19,074 10

13 4. 介護保険特別会計 (1) 歳入総括 款 補正前の額補正額計 3 国庫支出金 8,059,180 38,525 8,097,705 4 支払基金交付金 10,605,423 10,392 10,615,815 5 都支出金 5,719,301 21,032 5,740,33 8 繰越金 1 1,138,214 1,138,215 計 40,055,278 1,208,163 41,263,441 (2) 歳出総括 款 補正前の額補正額計 4 基金積立金 3, , ,180 5 諸支出金 21, ,26 614,267 計 40,055,278 1,208,163 41,263,441 11

14 (3) 歳入計上額 3 国庫支出金 38,525 2 国庫補助金 (1) 調整交付金 補正の内容 調整交付金過年度分福祉部介護保険課 ( 補正前 1 今回補正 1,635 補正後 1,636 ) 平成 28 年度地域支援事業実績による国庫補助金不足分 (2) 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 過年度分福祉部介護保険課 ( 補正前今回補正 20,68 補正後 20,68 ) 平成 28 年度地域支援事業実績による国庫補助金不足分 (3) 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業以外 ) 過年度分福祉部介護保険課 ( 補正前今回補正 16,202 補正後 16,202 ) 平成 28 年度地域支援事業実績による国庫補助金不足分 4 支払基金交付金 10,392 1 支払基金交付金 (2) 地域支援事業支援交付金過年度分福祉部介護保険課 ( 補正前今回補正 10,392 補正後 10,392 ) 平成 28 年度地域支援事業実績による支払基金交付金不足分 12

15 計上額 補正の内容 5 都支出金 21,032 2 都補助金 (1) 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 過年度分 福祉部介護保険課 ( 補正前今回補正 12,931 補正後 12,931 ) 平成 28 年度地域支援事業実績による都補助金不足分 (2) 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業以外 ) 過年度分 福祉部介護保険課 ( 補正前今回補正 8,101 補正後 8,101 ) 平成 28 年度地域支援事業実績による都補助金不足分 8 繰越金 1,138,214 1 繰越金 (1) 繰越金 前年度繰越金 福祉部介護保険課 ( 補正前 1 今回補正 1,138,214 補正後 1,138,215) 28 年度実質収支 予算計上済額 今回補正 残額 A B C A-B-C 1,138, ,138,

16 (4) 歳出 基本計画 2 施策番号 10 総合戦略 - 予算科目 福祉部介護保険課 事務事業名介護給付費準備基金積立金 事業費保険料国庫支出金都支出金 一般会計繰入金 その他 補正前 3,283 3,283 今回補正 614,897 38,525 21, ,340 補正後 618,180 38,525 21, ,623 平成 28 年度の介護給付費等の確定により 介護保険料剰余金及び国都補助金等過年度分を基金に積み立てる経費を補正する 介護給付費準備基金の状況 28 年度末現在高 29 年度予算額 積立額 補正前今回補正計 取崩額 29 年度末現在高 2,433,549 3, , ,180 69,213 2,982,516 基本計画 2 施策番号 10 総合戦略 - 予算科目 福祉部介護保険課事務事業名国都支出金等超過収入分返還金事業費保険料国庫支出金都支出金一般会計繰入金その他補正前 今回補正 581, ,632 補正後 581, ,632 平成 28 年度の介護給付費等の確定により 介護給付費国庫負担金等の超過収入分を返還する経費を補正する 国への返還金 支払基金への返還金 都への返還金 238, , ,943 14

17 基本計画 2 施策番号 10 総合戦略 - 予算科目 福祉部介護保険課事務事業名一般会計繰出金 事業費保険料国庫支出金都支出金一般会計繰入金 その他 補正前 1 1 今回補正 11,634 11,634 補正後 11,635 11,635 平成 28 年度の介護給付費等の確定により 一般会計繰入金の超過繰入分を返還する経費を補正する 15

歳入歳出款別総括表 平成 24 年度 001 一般会平成 24 年 2 月 20 日 13 時 39 1頁 ( 現年 ) ( 当初予算 4 次査定 ) ( 単位 : 千円 ) 歳歳款本年度前年度比較増減対前年比款本年度前年度比較増減対前年比 01 町 1,353 1,320 32,4 102. 01 議会 97,6 80,5 17,0 121. 02 地方譲与税 72,4 82,9 10,5 87.

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