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1-041 団体情報 -7 議員公務災害 一部事務組合 非常勤公務災害 加入の状況 退職手当 ( 加入 1) 事務機共同 税務事務 老人福祉 伝染病 0 0

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Web用-広報4月号-Vol.169.indd

報告事項     平成14年度市町村の決算概要について

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平成27年度 決算の概要

9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 区 都道府県 分 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税

Ⅱ平成13年度上半期の財政状況

1★⑥H26決算概要公表


2 決算収支 実質収支は 59 億 63 百万円の黒字で 11 年連続で全団体黒字となった 単収支は 9 億 92 百万円の黒字となった また 赤字団体は35 団体中 15 団体となり 前と比べて8 団体減少した 実質単収支は 189 億 82 百万円の赤字となり 前と比べて41 億 47 百万円赤

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さぬき市普通会計決算状況 普通会計決算状況及び財政指標等 1P 普通会計歳入決算状況 普通会計歳出決算状況 主な一般財源の推移 ( 市税及び地方交付税 ) 普通建設事業費と義務的経費の推移 基金 市債及び元利償還金等の状況 2P 3P 4P 5P 6~8P

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歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00

( 表 1) 決算規模の推移 ( 単位 : 千円 %) 歳 入 歳 出 区分対前年度対前年度決算額指数決算額指数増減率増減率 平成 16 年度 369,233, ,001, 平成 17 年度 369,836,

平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課

予算書1 00 31目次予算書

平成 28 年度上半期 (4 月 ~9 月 ) の財政事情 ( 平成 28 年 9 月 30 日現在 ) 1 歳入及び歳出の概況 (1) 一般会計 1 歳入 ( 単位 : 千円 ) 区 分 予算現額 収入済額 予算に対する収入率 (%) 1 2 市地 方 譲 与 税税 4,276, ,0

(Microsoft Word - \214\210\216Z\212T\213\265.doc)

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租税のあらまし 租税のあらまし 1. 我が国の税金 (1) 税金の役割 1 公共サービスの主要な財源私たち住民が円滑な日常生活を送るためには 国や地方団体が分担する様々な公共サービスの提供などが必要となります 国は 外交や司法など国の存立に関わる見地から行う仕事を担い 地方団体は 地域社会に密着した

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2 決算規模及び収支 (1) 決算規模 特別の平成 26 年度普通会計決算は 歳入総額 3 兆 5,779 億 31 百万円 歳出総額 3 兆 4,423 億 40 百万円となった 決算規模は 前年度に比べて歳入は8.0% の増 歳出は8.3% の増となり 歳入 歳出ともに4 年連続の増となった (

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1. 財政状況の年度推移 ( 一般会計 ) (1) 決算概況 ( 単位 : 億円 ) グラフの解説 一般会計の歳入 歳出の規模は増加傾向にあり 平成 27 年度の決算規模は 歳入 歳出ともに過去最大規模となっています 実質収支は 黒字を継続しており 27 年度は約 49 億円 前年度と比べると約 1

参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特

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平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市

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配当割交付金株の特定配当等に課税され 府に納入される配当割収入額から一定割合を市町村の個人府民税額を基礎に按分して交付されるものです 株式等譲渡所得割交付金株の譲渡益等に課税され 府に納入される配当割収入額から一定割合を市町村の個人府民税額を基礎に按分して交付されるものです 地方消費税交付金府に納入


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平成 24 年度 宇土市財政の概要 平成 25 年 9 月宇土市総務部財政課

平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2


( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,

01H28記者発表資料(コメントなし)2910次長レク後

第1章 普通会計決算統計について

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岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号

1 歳入歳出予算 決算額の推移歳年次当初予算額予算現額決算額 入 決算額 予算 増加率 (%) 執行率 (%) 平 成 19 年 度 20,615,000 23,581,230 23,653, 平 成 20 年 度 23,035,000 28,906,459 29,471,

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沖縄県の財政2017

沖縄県の財政2015検討(最終)

沖縄県の財政2018

平成15年度小金井市一般会計決算概要

47 大木町 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 22.96% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は

エ. 納税義務者数の推移 単位 : 人平成 納税義務者数土地 63,685 納 税 義 務 者 数 の 推 移 単位 : 人 土地 償却資産 6,582 61,53 61,587 62,552 63,69 63,685 償却資産 2,2 1,77 1,786 1,798 1,827 1,894 2,

市税収入額(人口推移)

2 主な歳入 ( 総合予算編成団体 ) 地方税は, 市町村民税の増加により10.2% の増 ( 地財計画では+15.7%) となっている 地方譲与税は, 所得譲与税の廃止により55.7% の減 ( 地財計画では 81. 0%) となっている 地方交付税は, 税収の伸び等により6.4% の減 ( 地財

の自主財源では 分担金 負担金 使用料 手数料 寄付金 繰入金が増加しましたが 財産収入や諸収入が大幅に減少したことにより 自主財源は前年より 6,952 万円の減 (3.8% 減 ) となっております 国や県などの制度に影響を受ける依存財源は 53 億 9,090 万円で 県支出金や町の借金である

12決算概要1

Ⅰ 平成 24 年度高鍋町財務書類の公表について 平成 18 年 6 月に成立した 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 を契機に 地方の資産 債務改革の一環として 新地方公会計制度の整備 が位置づけられました これにより 新地方公会計制度研究会報告書 で示された 基準モデル

( 千人 ) (km2) ( 人 ) H17/H12 ( 都市 ) 高松市 中核市 丸亀市

14 中間市 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 7.65% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は 地

(2) 市税の決算状況 平成 24 年度調定済額の比較 税目 項目 平成 23 年度調定済額 平成 24 年度調定済額 増減 ( 単位 : 千円 ) 増減率 個人 10,113,609 10,412, , 市民税 法人 1,844,663 2,109, ,056

~ わかりやすい決算報告をめざして ~ 市ではさまざまな事業を行っています どのような事業を行うのか 資金調達はどうするか どのように支出するかを 歳入 歳出 という形でお金で表し とりまとめた計画が 予算書 です その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが 決算書 です 決算書 には

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.4% 10.8% 実質公債費比率 平成 21 年度 9.9% 平成 22 年度 11.7% 平成 23 年度 11.4% 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.8% 12.6% 実質公債費比率 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 平成 26 年度 11.8% 平成 27 年度 12.6% 平成 28 年度 13.7% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等


平成17年度の決算状況

2 一般会計予算案の構成の概要 ⑴ 一般会計予算案のうち主な歳入の説明 Ⅰ 県 区 税 分 平成 31 年度予算案 平成 30 年度予算額 比 ( 単位百万円 ) 較 増減額増減率 % 県 民 税 57,320 59,877 2, 法人県民税 3,670 3, 個人

1 当初予算の規模 当初予算の一般会計の規模は 329 億 20 百万円, 対前年度 1 億 68 百万円,0.5% の増, 各特別会計及び水道事業会計を含めた合計は 518 億 67 百 46 万円, 対前年度 29 億 25 百 84 万円, 5.3% の減 特別会計 予算総括表会計名一般会計国

予算のはなし 予算とは何ですか? 予算の種類と一般会計の予算額について 予算とは 1 年間に行おうとしている市の行政の仕事 ( 事業など ) をお金で表したもので 市の活動資金計画のことです 予算は お金の使い道などにより 大きく次の3つの会計に分かれています 一般会計 福祉や教育 道路整備など 市

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15 小郡市 13.9% 13.5% 比較する財政の規模 ( 分母 ) の内訳について 計算式 : 標準財政規模 (c) - 算入公債費等の額 (b) 標準財政規模 (c) の内訳 ( 単位 : 千円 %) H22 決算 H23 決算 H24 決算 H25 決算 標準税収入額等 7,265,856

歳 入

1 北九州市 将来負担比率の状況と推移 将来負担比率 平成 20 年度 171.8% 平成 21 年度 173.5% 平成 22 年度 平成 23 年度 166.9% 166.0% 166.9% 平成 24 年度 170.3% 将来負担比率は 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め

29 那珂川町 実質公債費比率の状況と推移 4.6% 4.0% 実質公債費比率 平成 23 年度 5.6% 平成 24 年度 5.1% 平成 25 年度 4.6% 平成 26 年度 4.0% 平成 27 年度 3.6% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を その


各種財政分析指標の解説

54 赤村 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 1.59% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は 地方

図表 1 各特別会計ごとの平成 17 年度歳入歳出決算状況 ( 単位 : 億円 ) 1. 事業特別会計 収納済歳入額 (1) 支出済歳出額 (2) 繰越額 不用額 歳計剰余金 (1-2) 翌年度歳入に繰入 歳計剰余金の処理状況 他勘定に繰入 翌年度の一般会計に繰入 44 条資金に積立て 積立金 資金

国庫支出金国と市の行う事業の経費負担区分に基づいて, 国が市に対して支出 負担金, 委託費, 特定の施設の奨励または財政援助のための補助金など 県支出金県が市に対して支出 県自らの施策として単独で交付するものと, 県が国庫支出金を経費の全部または一部として交付するもの ( 間接補助金 ) がある 財

57 みやこ町 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 9.49% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は

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報道資料 平成 26 年度県内市町村普通会計決算 ( 速報 ) 本資料は 県内市町村の財政状況を全国的な 地方財政状況調査 をもとにとりまとめ 速報値としてお知らせするものであり 数値については 今後変動する場合があります 本資料の数値については 表示単位未満四捨五入の関係により 一致しない箇所があ

貝監第  号

連結実質赤字比率 ) 実質赤字比率 =A/B*100が負一般会計等 2 会計名学童等災害共済学童等災害共済事業 数の場合における A/B*100の絶対 一般会計等 2 実質収支額 値 一般会計等 3 会計名 中小企業従業員中小企業従業員退職金等

平 成 1 3 年 度

平成22年度 国民健康保険歳入歳出決算の概要について


15 小郡市 将来負担比率の状況と推移 将来負担比率 平成 21 年度 118.0% 平成 22 年度 102.9% 平成 23 年度 平成 24 年度 81.4% 92.7% 81.4% 平成 25 年度 76.4% 将来負担比率は 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め その地

財政事情等の公表 ( 平成 29 年 12 月 1 日告示 ) 千歳市の財政事情説明書 平成 29 年 9 月 30 日現在の状況 平成 28 年度決算 水道 下水道及び病院事業の業務状況説明書 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 9 月 30 日の状況 平成 28 年度決算 地方自

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参考資料 131

Transcription:

2 集計表 ( 単位 : 千円 %) - 47 -

(1) 繰越額等の状況 ( 単位 : 千円 ) 1 継続費逓次繰越額 2 繰越明許費繰越額 3 事故繰越繰越額 4 事業繰越額 5 支払繰延額 合計 (1~5) a 1 人件費 0 6,019 0 0 0 6,019 2 普通建設事業費 52,563 10,836,833 256,511 0 0 11,145,907 1 補助事業費 0 7,688,021 155,691 0 0 7,843,712 2 単独事業費 52,563 3,128,091 76,820 0 0 3,257,474 3 県営事業負担金 0 20,721 24,000 0 0 44,721 3 災害復旧事業費 0 309,218 0 0 0 309,218 1 補助事業費 0 307,777 0 0 0 307,777 2 単独事業費 0 1,441 0 0 0 1,441 4 その他 9,686 9,676,762 8,198 454 0 9,695,100 合計 (1~4) A 62,249 20,828,832 264,709 454 0 21,156,244 未収入特定財源 B 1,800 14,686,650 179,106 0 0 14,867,556 翌年度繰越財源 A-B 60,449 6,142,182 85,603 454 0 6,288,688 ( 単位 : 千円 ) 未収入特定財源 b b の内訳 国庫支出金地方債その他 翌年度へ繰り越すべき財源 a-b 1 人件費 6,019 6,019 0 0 0 2 普通建設事業費 6,469,511 4,011,321 1,415,900 1,042,290 4,676,396 1 補助事業費 5,312,358 4,011,321 817,370 483,667 2,531,354 2 単独事業費 1,135,286 0 581,730 553,556 2,122,188 3 県営事業負担金 21,867 0 16,800 5,067 22,854 3 災害復旧事業費 225,584 225,584 0 0 83,634 1 補助事業費 225,584 225,584 0 0 82,193 2 単独事業費 0 0 0 0 1,441 4 その他 8,166,442 7,304,929 11,200 850,313 1,528,658 合計 (1~4) 14,867,556 11,547,853 1,427,100 1,892,603 6,288,688-49 -

(2) ~ 1 収入の状況 ( 市町村計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 臨時的なもの (B) 平成 27 年度 差引経常的なもの (A)-(B) 左の内訳 決算額構成比 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 1 地方税 728,802,380 0 52,780,722 676,021,658 0 676,021,658 44.9 2 地方譲与税 6,889,958 0 0 6,889,958 0 6,889,958 0.4 3 利子割交付金 4,539,778 0 0 4,539,778 0 4,539,778 0.3 4 配当割交付金 5,449,426 0 0 5,449,426 0 5,449,426 0.3 5 株式等譲渡所得割交付金 5,361,728 0 0 5,361,728 0 5,361,728 0.3 6 地方消費税交付金 96,570,940 0 0 96,570,940 0 96,570,940 5.9 7 ゴルフ場利用税交付金 410,860 0 0 410,860 0 410,860 0.0 8 特別地方消費税交付金 0 0 0 0 0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 3,090,556 0 0 3,090,556 0 3,090,556 0.2 10 地方特例交付金 2,768,973 0 0 2,768,973 0 2,768,973 0.2 11 地方交付税 53,217,738 0 6,715,409 46,502,329 0 46,502,329 3.3 12 交通安全対策特別交付金 528,608 0 0 528,608 0 528,608 0.0 13 分担金及び負担金 14,281,670 577,526 139,804 13,564,340 13,564,340 0 0.9 14 使用料 17,384,631 120,893 608,371 16,655,367 12,933,580 3,721,787 1.1 15 手数料 15,347,581 468,887 321,588 14,557,106 14,557,106 0 0.9 16 国庫支出金 262,915,681 33,494,349 9,565,950 219,855,382 219,855,382 0 16.2 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,800,821 0 0 3,800,821 0 3,800,821 0.2 18 都道府県支出金 215,248,746 78,372,749 2,748,541 134,127,456 134,127,456 0 13.3 19 財産収入 5,942,060 427,329 4,560,659 954,072 79,424 874,648 0.4 20 寄附金 3,110,552 1,513,429 1,597,123 0 0 0 0.2 21 繰入金 34,862,398 13,977,846 20,884,552 0 0 0 2.1 22 繰越金 46,548,386 4,174,707 42,373,679 0 0 0 2.9 23 諸収入 18,800,233 4,975,691 10,030,672 3,793,870 3,461,627 332,243 1.2 1 収益事業収入 1,220,000 0 1,220,000 0 0 0 0.1 2 各種貸付金元利収入 711,002 142,636 132,060 436,306 313,233 123,073 0.0 3 その他 16,869,231 4,833,055 8,678,612 3,357,564 3,148,394 209,170 1.0 24 地方債 78,238,914 54,319,500 23,919,414 0 0 0 4.8 1 うち都道府県貸付金 21,749,000 21,747,000 2,000 0 0 0 1.3 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0 0 0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 23,917,414 0 23,917,414 0 0 0 1.5 25 歳入合計 1,624,112,618 192,422,906 176,246,484 1,255,443,228 398,578,915 856,864,313 100.0 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 911,431,766 0 59,496,131 851,935,635 0 851,935,635 56.1 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 907,102,337 0 59,496,131 847,606,206 0 847,606,206 55.9 歳入構成比 (%) 100.0 11.8 10.9 77.3 24.5 52.8 - - 50 -

収入の状況 ( 市町村計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (C) 平成 26 年度 左のうち経常一般財源等 決算額構成比 (%) 増減額 (A)-(C) (D) 増減率 (D)/(C) (%) 1 地方税 726,939,272 673,777,229 46.1 1,863,108 0.3 2 地方譲与税 6,605,221 6,605,221 0.4 284,737 4.3 3 利子割交付金 5,287,172 5,287,172 0.3-747,394-14.1 4 配当割交付金 6,667,803 6,667,803 0.4-1,218,377-18.3 5 株式等譲渡所得割交付金 5,605,929 5,605,929 0.4-244,201-4.4 6 地方消費税交付金 54,459,826 54,459,826 3.5 42,111,114 77.3 7 ゴルフ場利用税交付金 381,829 381,829 0.0 29,031 7.6 8 特別地方消費税交付金 0 0 0.0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 2,198,993 2,198,993 0.1 891,563 40.5 10 地方特例交付金 2,857,964 2,857,964 0.2-88,991-3.1 11 地方交付税 57,302,521 49,124,173 3.6-4,084,783-7.1 12 交通安全対策特別交付金 508,504 508,504 0.0 20,104 4.0 13 分担金及び負担金 12,990,424 16,911 0.8 1,291,246 9.9 14 使用料 17,565,012 3,871,430 1.1-180,381-1.0 15 手数料 14,852,420 0 0.9 495,161 3.3 16 国庫支出金 250,284,318 0 15.9 12,631,363 5.0 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,988,765 3,988,765 0.3-187,944-4.7 18 都道府県支出金 212,387,623 0 13.5 2,861,123 1.3 19 財産収入 6,064,219 830,921 0.4-122,159-2.0 20 寄附金 2,095,168 0 0.1 1,015,384 48.5 21 繰入金 41,342,113 0 2.6-6,479,715-15.7 22 繰越金 50,134,300 0 3.2-3,585,914-7.2 23 諸収入 19,096,481 231,841 1.2-296,248-1.6 1 収益事業収入 790,000 0 0.1 430,000 54.4 2 各種貸付金元利収入 739,616 11,819 0.0-28,614-3.9 3 その他 17,566,865 220,022 1.1-697,634-4.0 24 地方債 76,231,817 0 4.8 2,007,097 2.6 1 うち都道府県貸付金 17,196,000 0 1.1 4,553,000 26.5 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0.0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 32,001,217 0 2.0-8,083,803-25.3 25 歳入合計 1,575,847,694 816,414,511 100.0 48,264,924 3.1 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 872,803,799 811,463,408 55.4 38,627,967 4.4 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 868,306,530 806,966,139 55.1 38,795,807 4.5 歳入構成比 (%) 100.0 51.8 - - - - 51 -

(2) ~ 2 収入の状況 ( 市計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 平成 27 年度 臨時的なもの (B) 左の内訳 差引経常的なもの (A)-(B) 決算額構成比 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 1 地方税 714,961,016 0 52,049,742 662,911,274 0 662,911,274 46.1 2 地方譲与税 6,534,386 0 0 6,534,386 0 6,534,386 0.4 3 利子割交付金 4,473,039 0 0 4,473,039 0 4,473,039 0.3 4 配当割交付金 5,369,582 0 0 5,369,582 0 5,369,582 0.3 5 株式等譲渡所得割交付金 5,283,366 0 0 5,283,366 0 5,283,366 0.3 6 地方消費税交付金 94,425,200 0 0 94,425,200 0 94,425,200 6.1 7 ゴルフ場利用税交付金 409,989 0 0 409,989 0 409,989 0.0 8 特別地方消費税交付金 0 0 0 0 0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 2,937,014 0 0 2,937,014 0 2,937,014 0.2 10 地方特例交付金 2,725,480 0 0 2,725,480 0 2,725,480 0.2 11 地方交付税 38,215,460 0 4,283,173 33,932,287 0 33,932,287 2.5 12 交通安全対策特別交付金 505,037 0 0 505,037 0 505,037 0.0 13 分担金及び負担金 14,030,193 549,487 139,262 13,341,444 13,341,444 0 0.9 14 使用料 16,193,528 119,024 513,584 15,560,920 11,850,076 3,710,844 1.0 15 手数料 14,818,999 468,887 277,497 14,072,615 14,072,615 0 1.0 16 国庫支出金 257,213,018 31,136,010 8,589,364 217,487,644 217,487,644 0 16.6 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,904,870 0 0 2,904,870 0 2,904,870 0.2 18 都道府県支出金 194,744,000 63,344,100 2,435,961 128,963,939 128,963,939 0 12.5 19 財産収入 5,534,462 336,921 4,435,865 761,676 25,756 735,920 0.4 20 寄附金 3,024,480 1,502,082 1,522,398 0 0 0 0.2 21 繰入金 32,597,502 12,758,266 19,839,236 0 0 0 2.1 22 繰越金 44,540,337 3,867,351 40,672,986 0 0 0 2.9 23 諸収入 16,647,631 4,279,361 9,027,563 3,340,707 3,030,057 310,650 1.1 1 収益事業収入 1,220,000 0 1,220,000 0 0 0 0.1 2 各種貸付金元利収入 628,202 139,676 118,396 370,130 260,330 109,800 0.0 3 その他 14,799,429 4,139,685 7,689,167 2,970,577 2,769,727 200,850 1.0 24 地方債 73,800,796 51,175,000 22,625,796 0 0 0 4.8 1 うち都道府県貸付金 21,331,000 21,329,000 2,000 0 0 0 1.4 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0 0 0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 22,623,796 0 22,623,796 0 0 0 1.5 25 歳入合計 1,551,889,385 169,536,489 166,412,427 1,215,940,469 388,771,531 827,168,938 100.0 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 878,744,439 0 56,332,915 822,411,524 0 822,411,524 56.6 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 875,334,532 0 56,332,915 819,001,617 0 819,001,617 56.4 歳入構成比 (%) 100.0 10.9 10.7 78.4 25.1 53.3 - - 52 -

収入の状況 ( 市計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (C) 平成 26 年度 増減額 (A)-(C) 左のうち経常一般財源等 決算額構成比 (%) (D) 増減率 (D)/(C) (%) 1 地方税 713,044,275 660,619,844 47.4 1,916,741 0.3 2 地方譲与税 6,268,836 6,268,836 0.4 265,550 4.2 3 利子割交付金 5,208,864 5,208,864 0.3-735,825-14.1 4 配当割交付金 6,569,224 6,569,224 0.4-1,199,642-18.3 5 株式等譲渡所得割交付金 5,523,146 5,523,146 0.4-239,780-4.3 6 地方消費税交付金 53,204,328 53,204,328 3.5 41,220,872 77.5 7 ゴルフ場利用税交付金 380,910 380,910 0.0 29,079 7.6 8 特別地方消費税交付金 0 0 0.0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 2,090,193 2,090,193 0.1 846,821 40.5 10 地方特例交付金 2,813,838 2,813,838 0.2-88,358-3.1 11 地方交付税 41,790,001 37,252,920 2.8-3,574,541-8.6 12 交通安全対策特別交付金 486,155 486,155 0.0 18,882 3.9 13 分担金及び負担金 12,730,980 9,837 0.8 1,299,213 10.2 14 使用料 16,383,718 3,860,787 1.1-190,190-1.2 15 手数料 14,087,365 0 0.9 731,634 5.2 16 国庫支出金 244,117,395 0 16.2 13,095,623 5.4 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,095,751 3,095,751 0.2-190,881-6.2 18 都道府県支出金 191,298,682 0 12.7 3,445,318 1.8 19 財産収入 5,697,231 677,597 0.4-162,769-2.9 20 寄附金 2,031,567 0 0.1 992,913 48.9 21 繰入金 37,634,512 0 2.5-5,037,010-13.4 22 繰越金 47,985,700 0 3.2-3,445,363-7.2 23 諸収入 16,958,606 212,830 1.1-310,975-1.8 1 収益事業収入 790,000 0 0.1 430,000 54.4 2 各種貸付金元利収入 650,097 21 0.0-21,895-3.4 3 その他 15,518,509 212,809 1.0-719,080-4.6 24 地方債 73,530,312 0 4.9 270,484 0.4 1 うち都道府県貸付金 16,614,000 0 1.1 4,717,000 28.4 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0.0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 30,664,712 0 2.0-8,040,916-26.2 25 歳入合計 1,502,931,589 788,275,060 100.0 48,957,796 3.3 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 840,475,521 783,514,009 55.9 38,268,918 4.6 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 836,893,615 779,932,103 55.7 38,440,917 4.6 歳入構成比 (%) 100.0 52.4 - - - - 53 -

(2) ~ 3 収入の状況 ( 町村計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 臨時的なもの (B) 平成 27 年度 差引経常的なもの (A)-(B) 左の内訳 決算額構成比 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 1 地方税 13,841,364 0 730,980 13,110,384 0 13,110,384 19.2 2 地方譲与税 355,572 0 0 355,572 0 355,572 0.5 3 利子割交付金 66,739 0 0 66,739 0 66,739 0.1 4 配当割交付金 79,844 0 0 79,844 0 79,844 0.1 5 株式等譲渡所得割交付金 78,362 0 0 78,362 0 78,362 0.1 6 地方消費税交付金 2,145,740 0 0 2,145,740 0 2,145,740 3.0 7 ゴルフ場利用税交付金 871 0 0 871 0 871 0.0 8 特別地方消費税交付金 0 0 0 0 0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 153,542 0 0 153,542 0 153,542 0.2 10 地方特例交付金 43,493 0 0 43,493 0 43,493 0.1 11 地方交付税 15,002,278 0 2,432,236 12,570,042 0 12,570,042 20.8 12 交通安全対策特別交付金 23,571 0 0 23,571 0 23,571 0.0 13 分担金及び負担金 251,477 28,039 542 222,896 222,896 0 0.3 14 使用料 1,191,103 1,869 94,787 1,094,447 1,083,504 10,943 1.6 15 手数料 528,582 0 44,091 484,491 484,491 0 0.7 16 国庫支出金 5,702,663 2,358,339 976,586 2,367,738 2,367,738 0 7.9 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 895,951 0 0 895,951 0 895,951 1.2 18 都道府県支出金 20,504,746 15,028,649 312,580 5,163,517 5,163,517 0 28.4 19 財産収入 407,598 90,408 124,794 192,396 53,668 138,728 0.6 20 寄附金 86,072 11,347 74,725 0 0 0 0.1 21 繰入金 2,264,896 1,219,580 1,045,316 0 0 0 3.1 22 繰越金 2,008,049 307,356 1,700,693 0 0 0 2.8 23 諸収入 2,152,602 696,330 1,003,109 453,163 431,570 21,593 3.0 1 収益事業収入 0 0 0 0 0 0 0.0 2 各種貸付金元利収入 82,800 2,960 13,664 66,176 52,903 13,273 0.1 3 その他 2,069,802 693,370 989,445 386,987 378,667 8,320 2.9 24 地方債 4,438,118 3,144,500 1,293,618 0 0 0 6.1 1 うち都道府県貸付金 418,000 418,000 0 0 0 0 0.6 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0 0 0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 1,293,618 0 1,293,618 0 0 0 1.8 25 歳入合計 72,223,233 22,886,417 9,834,057 39,502,759 9,807,384 29,695,375 100.0 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 32,687,327 0 3,163,216 29,524,111 0 29,524,111 45.3 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 31,767,805 0 3,163,216 28,604,589 0 28,604,589 44.0 歳入構成比 (%) 100.0 31.7 13.6 54.7 13.6 41.1 - - 54 -

収入の状況 ( 町村計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (C) 平成 26 年度 増減額 (A)-(C) 左のうち経常一般財源等 決算額構成比 (%) (D) 増減率 (D)/(C) (%) 1 地方税 13,894,997 13,157,385 19.1-53,633-0.4 2 地方譲与税 336,385 336,385 0.5 19,187 5.7 3 利子割交付金 78,308 78,308 0.1-11,569-14.8 4 配当割交付金 98,579 98,579 0.1-18,735-19.0 5 株式等譲渡所得割交付金 82,783 82,783 0.1-4,421-5.3 6 地方消費税交付金 1,255,498 1,255,498 1.7 890,242 70.9 7 ゴルフ場利用税交付金 919 919 0.0-48 -5.2 8 特別地方消費税交付金 0 0 0.0 0 0.0 9 軽油引取税 自動車取得税交付金 108,800 108,800 0.1 44,742 41.1 10 地方特例交付金 44,126 44,126 0.1-633 -1.4 11 地方交付税 15,512,520 11,871,253 21.3-510,242-3.3 12 交通安全対策特別交付金 22,349 22,349 0.0 1,222 5.5 13 分担金及び負担金 259,444 7,074 0.4-7,967-3.1 14 使用料 1,181,294 10,643 1.6 9,809 0.8 15 手数料 765,055 0 1.0-236,473-30.9 16 国庫支出金 6,166,923 0 8.5-464,260-7.5 17 国有提供施設等所在市町村助成交付金 893,014 893,014 1.2 2,937 0.3 18 都道府県支出金 21,088,941 0 28.9-584,195-2.8 19 財産収入 366,988 153,324 0.5 40,610 11.1 20 寄附金 63,601 0 0.1 22,471 35.3 21 繰入金 3,707,601 0 5.1-1,442,705-38.9 22 繰越金 2,148,600 0 2.9-140,551-6.5 23 諸収入 2,137,875 19,011 2.9 14,727 0.7 1 収益事業収入 0 0 0.0 0 0.0 2 各種貸付金元利収入 89,519 11,798 0.1-6,719-7.5 3 その他 2,048,356 7,213 2.8 21,446 1.0 24 地方債 2,701,505 0 3.7 1,736,613 64.3 1 うち都道府県貸付金 582,000 0 0.8-164,000-28.2 2 うち減収補塡債特例分 0 0 0.0 0 0.0 3 うち臨時財政対策債 1,336,505 0 1.8-42,887-3.2 25 歳入合計 72,916,105 28,139,451 100.0-692,872-1.0 1 一般財源 (1~12,17 の計 ) 32,328,278 27,949,399 44.3 359,049 1.1 2 一般財源 ( 狭 )(1~11 の計 ) 31,412,915 27,034,036 43.1 354,890 1.1 歳入構成比 (%) 100.0 38.6 - - - - 55 -

(3) 歳入内訳 ( その 1) 市町村合計 ( 単位 : 千円 %) 平成 27 年度平成 26 年度増減額増減率 1 地方税 728,802,380 726,939,272 1,863,108 0.3 2 地方譲与税 6,889,958 6,605,221 284,737 4.3 1 地方揮発油譲与税 2,088,523 1,974,696 113,827 5.8 2 地方道路譲与税 0 0 0 0.0 3 特別とん譲与税 0 0 0 0.0 4 石油ガス譲与税 0 0 0 0.0 5 自動車重量譲与税 4,787,170 4,620,123 167,047 3.6 6 航空機燃料譲与税 14,265 10,402 3,863 37.1 3 利子割交付金 4,539,778 5,287,172-747,394-14.1 4 配当割交付金 5,449,426 6,667,803-1,218,377-18.3 5 株式等譲渡所得割交付金 5,361,728 5,605,929-244,201-4.4 6 地方消費税交付金 96,570,940 54,459,826 42,111,114 77.3 7 ゴルフ場利用税交付金 410,860 381,829 29,031 7.6 8 特別地方消費税交付金 0 0 0 0.0 9 自動車取得税交付金 3,090,556 2,198,993 891,563 40.5 10 軽油取引税交付金 0 0 0 0.0 11 地方特例交付金 2,768,973 2,857,964-88,991-3.1 12 地方交付税 53,217,738 57,302,521-4,084,783-7.1 1 普通交付税 46,502,329 49,124,173-2,621,844-5.3 2 特別交付税 6,712,836 8,177,090-1,464,254-17.9 3 震災復興特別交付税 2,573 1,258 1,315 104.5 13 交通安全対策特別交付金 528,608 508,504 20,104 4.0 14 分担金及び負担金 14,281,670 12,990,424 1,291,246 9.9 1 同級他団体からのもの 863,471 877,399-13,928-1.6 2 市町村分賦金 0 0 0 0.0 3 その他 13,418,199 12,113,025 1,305,174 10.8 15 使用料 17,384,631 17,565,012-180,381-1.0 1 授業料 67,551 84,347-16,796-19.9 1 高等学校 0 0 0 0.0 2 幼稚園 51,718 68,032-16,314-24.0 3 その他 15,833 16,315-482 -3.0 2 保育所使用料 3,888,317 3,860,468 27,849 0.7 3 公営住宅使用料 2,325,546 2,317,475 8,071 0.3 4 その他 11,103,217 11,302,722-199,505-1.8 16 手数料 15,347,581 14,852,420 495,161 3.3 1 法定受託事務に係るもの ( 法令に基づくもの ) 550,667 530,572 20,095 3.8 2 自治事務に係るもの ( 条例に基づくもの ) 14,796,914 14,321,848 475,066 3.3 17 国庫支出金 262,915,681 250,284,318 12,631,363 5.0 1 生活保護費負担金 100,817,750 99,896,584 921,166 0.9 2 児童保護費等負担金 23,042,368 16,439,128 6,603,240 40.2 3 障害者自立支援給付費等負担金 33,828,687 31,144,465 2,684,222 8.6 4 子どものための金銭の給付交付金 0 44,422,372-44,422,372 皆減 5 児童手当等交付金 44,024,601 0 44,024,601 皆増 6 普通建設事業費支出金 8,059,213 8,288,399-229,186-2.8 7 災害復旧事業費支出金 927,289 2,022,837-1,095,548-54.2 8 失業対策事業費支出金 0 0 0 0.0 9 委託金 1,355,791 1,522,047-166,256-10.9 1 普通建設事業 0 0 0 0.0 2 災害復旧事業 0 35,612-35,612-100.0 3 その他 1,355,791 1,486,435-130,644-8.8 10 財政補給金 489,067 536,179-47,112-8.8 11 社会資本整備総合交付金 14,988,870 11,722,317 3,266,553 27.9 12 特定防衛施設周辺整備調整交付金 1,374,344 1,326,330 48,014 3.6 13 がんばる地域交付金 0 333,262-333,262 皆減 14 地域活性化 地域住民生活等緊急支援交付金 3,544,371 0 3,544,371 皆増 15 その他 30,463,330 32,630,398-2,167,068-6.6-56 -

歳入内訳 ( その 2) ( 単位 : 千円 %) 平成 27 年度平成 26 年度増減額 増減率 18 国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,800,821 3,988,765-187,944-4.7 19 都道府県支出金 215,248,746 212,387,623 2,861,123 1.3 1 国庫財源を伴うもの 61,225,742 62,056,589-830,847-1.3 1 児童保護費負担金 11,657,463 8,630,629 3,026,834 35.1 2 障害者自立支援給付費等負担金 16,937,836 15,671,153 1,266,683 8.1 3 子どものための金銭の給付交付金 0 9,738,561-9,738,561 皆減 4 児童手当等交付金 9,587,960 0 9,587,960 皆増 5 普通建設事業費支出金 7,098,108 8,597,150-1,499,042-17.4 6 災害復旧事業費支出金 10,000 2,420 7,580 313.2 7 委託金 1,899,662 1,531,716 367,946 24.0 1 普通建設事業 79 10,959-10,880-99.3 2 災害復旧事業 0 0 0 0.0 3 その他 1,899,583 1,520,757 378,826 24.9 8 電源立地地域対策交付金 12,163 12,455-292 -2.3 9 石油貯蔵施設立地対策等交付金 0 0 0 0.0 10 その他 14,022,550 17,872,505-3,849,955-21.5 2 都道府県費のみのもの 154,023,004 150,331,034 3,691,970 2.5 1 普通建設事業費支出金 29,611,360 30,715,473-1,104,113-3.6 2 災害復旧事業費支出金 27,060 311,421-284,361-91.3 3 その他 124,384,584 119,304,140 5,080,444 4.3 20 財産収入 5,942,060 6,064,219-122,159-2.0 1 財産運用収入 1,605,145 1,727,236-122,091-7.1 2 財産売払収入 4,336,915 4,336,983-68 0.0 1 土地建物 4,289,008 4,294,470-5,462-0.1 2 立木竹 257 5,393-5,136-95.2 3 その他 47,650 37,120 10,530 28.4 21 寄附金 3,110,552 2,095,168 1,015,384 48.5 22 繰入金 34,862,398 41,342,113-6,479,715-15.7 23 繰越金 46,548,386 50,134,300-3,585,914-7.2 1 純繰越金 41,655,579 47,010,336-5,354,757-11.4 2 繰越事業費等充当財源繰越額 4,892,807 3,123,964 1,768,843 56.6 24 諸収入 18,800,233 19,096,481-296,248-1.6 1 延滞金加算金及び過料 1,619,612 1,794,606-174,994-9.8 2 預金利子 35,304 30,560 4,744 15.5 3 公営企業貸付金元利収入 46,153 126,895-80,742-63.6 4 貸付金元利収入 664,849 612,721 52,128 8.5 5 受託事業収入 129,652 65,111 64,541 99.1 1 同級他団体からのもの 98,313 55,748 42,565 76.4 2 民間からのもの 31,339 9,363 21,976 234.7 6 収益事業収入 1,220,000 790,000 430,000 54.4 7 雑入 15,084,663 15,676,588-591,925-3.8 1 一部事務組合配分金 1,082,740 641,976 440,764 68.7 2 新エネルギー 産業技術総合開発機構からのもの 0 0 0 0.0 3 その他 14,001,923 15,034,612-1,032,689-6.9 25 地方債 78,238,914 76,231,817 2,007,097 2.6 26 特別区財政調整交付金 0 0 0 0.0 歳入合計 1,624,112,618 1,575,847,694 48,264,924 3.1-57 -

(4) 市町村税の徴収実績 調定済額収入済額 現年課税分 (A) 滞納繰越分 (B) 合計 (C) 標準税率超過調定額 (D) C のうち徴収猶予に係る調定済額 (I) 現年課税分 (E) 滞納繰越分 (F) 1 普通税 670,723,865 20,147,328 690,871,193 6,028,498 0 665,107,131 7,099,381 672,206,512 1 法定普通税 670,723,865 20,147,328 690,871,193 6,028,498 0 665,107,131 7,099,381 672,206,512 1 市町村民税 358,468,068 14,109,300 372,577,368 6,028,498 0 354,602,320 4,763,221 359,365,541 1 個人均等割 7,183,566 336,537 7,520,103 0 0 7,089,523 114,983 7,204,506 2 所得割 295,065,657 13,204,094 308,269,751 0 0 291,406,248 4,515,998 295,922,246 上記のうち退職所得分 3,137,076 0 3,137,076 0 0 3,136,829 0 3,136,829 3 法人均等割 10,867,769 182,637 11,050,406 0 0 10,835,017 44,375 10,879,392 4 法人税割 45,351,076 386,032 45,737,108 6,028,498 0 45,271,532 87,865 45,359,397 2 固定資産税 283,901,260 5,796,512 289,697,772 0 0 282,208,670 2,257,352 284,466,022 1 純固定資産税 274,799,440 5,796,512 280,595,952 0 0 273,106,850 2,257,352 275,364,202 1 土地 135,890,807 2,917,258 138,808,065 0 0 135,023,906 1,150,819 136,174,725 2 家屋 106,811,367 2,380,660 109,192,027 0 0 106,112,962 922,947 107,035,909 3 償却資産 32,097,266 498,594 32,595,860 0 0 31,969,982 183,586 32,153,568 2 交付金 9,101,820 0 9,101,820 0 0 9,101,820 0 9,101,820 3 軽自動車税 3,131,819 200,995 3,332,814 0 0 3,073,423 55,692 3,129,115 4 市町村たばこ税 25,218,052 0 25,218,052 0 0 25,218,052 0 25,218,052 5 鉱産税 4,666 0 4,666 0 0 4,666 0 4,666 6 特別土地保有税 0 40,521 40,521 0 0 0 23,116 23,116 1 保有分 0 31,137 31,137 0 0 0 13,732 13,732 2 取得分 0 9,384 9,384 0 0 0 9,384 9,384 3 遊休土地分 0 0 0 0 0 0 0 0 2 法定外普通税 0 0 0 0 0 0 0 0 合計 (G) 2 目的税 56,465,245 1,219,510 57,684,755 0 0 56,122,565 473,303 56,595,868 1 法定目的税 56,465,245 1,219,510 57,684,755 0 0 56,122,565 473,303 56,595,868 1 入湯税 43,877 0 43,877 0 0 43,877 0 43,877 2 事業所税 3,790,401 6,573 3,796,974 0 0 3,785,734 5,469 3,791,203 3 都市計画税 52,630,967 1,212,937 53,843,904 0 0 52,292,954 467,834 52,760,788 1 土地 33,477,757 762,990 34,240,747 0 0 33,264,460 296,405 33,560,865 2 家屋 19,153,210 449,947 19,603,157 0 0 19,028,494 171,429 19,199,923 4 水利地益税 0 0 0 0 0 0 0 0 5 共同施設税 0 0 0 0 0 0 0 0 6 宅地開発税 0 0 0 0 0 0 0 0 2 法定外目的税 0 0 0 0 0 0 0 0 3 旧法による税 0 0 0 0 0 0 0 0 合計 (1~3) 727,189,110 21,366,838 748,555,948 6,028,498 0 721,229,696 7,572,684 728,802,380 国民健康保険税 79,896,550 21,702,880 101,599,430 0 0 74,192,227 6,189,968 80,382,195 国民健康保険料 8,905,822 2,028,142 10,933,964 0 0 8,078,105 714,751 8,792,856-58 -

市町村税の徴収実績 ( つづき ) 市町村合計 ( 単位 : 千円 %) 標準税率超過収入済額 (H) 現年課税分 (E)/(A) 100 徴収率 (%) 滞納繰越分 (F)/(B) 100 合計 (G)/(C) 100 実徴収率 (G)/((C)- (I)) 調定額構成比 (C)/ 調定済額合計 (%) 収入額構成比 (G)/ 収入済額合計 (%) 26 年度収入済額 対前年増減率 (%) 1 普通税 6,018,096 99.2 35.2 97.3 97.3 92.3 92.2 669,998,978 0.3 1 法定普通税 6,018,096 99.2 35.2 97.3 97.3 92.3 92.2 669,998,978 0.3 1 市町村民税 6,018,096 98.9 33.8 96.5 96.5 49.8 49.3 358,137,885 0.3 1 個人均等割 0 98.7 34.2 95.8 95.8 1.0 1.0 7,045,622 2.3 2 所得割 0 98.8 34.2 96.0 96.0 41.2 40.6 292,152,879 1.3 上記のうち退職所得分 0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.4 0.4 2,858,323 9.7 3 法人均等割 0 99.7 24.3 98.5 98.5 1.5 1.5 10,748,204 1.2 4 法人税割 6,018,096 99.8 22.8 99.2 99.2 6.1 6.2 48,191,180-5.9 2 固定資産税 0 99.4 38.9 98.2 98.2 38.7 39.0 283,092,952 0.5 1 純固定資産税 0 99.4 38.9 98.1 98.1 37.5 37.8 273,885,319 0.5 1 土地 0 99.4 39.4 98.1 98.1 18.5 18.7 134,500,731 1.2 2 家屋 0 99.3 38.8 98.0 98.0 14.6 14.7 107,810,116-0.7 3 償却資産 0 99.6 36.8 98.6 98.6 4.4 4.4 31,574,472 1.8 2 交付金 0 100.0 0.0 100.0 100.0 1.2 1.2 9,207,633-1.1 3 軽自動車税 0 98.1 27.7 93.9 93.9 0.4 0.4 3,032,602 3.2 4 市町村たばこ税 0 100.0 0.0 100.0 100.0 3.4 3.5 25,688,042-1.8 5 鉱産税 0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 4,748-1.7 6 特別土地保有税 0 0.0 57.0 57.0 57.0 0.0 0.0 42,749-45.9 1 保有分 0 0.0 44.1 44.1 44.1 0.0 0.0 11,475 19.7 2 取得分 0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 31,274-70.0 3 遊休土地分 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-2 法定外普通税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-2 目的税 0 99.4 38.8 98.1 98.1 7.7 7.8 56,940,294-0.6 1 法定目的税 0 99.4 38.8 98.1 98.1 7.7 7.8 56,940,294-0.6 1 入湯税 0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 40,687 7.8 2 事業所税 0 99.9 83.2 99.8 99.8 0.5 0.5 3,780,314 0.3 3 都市計画税 0 99.4 38.6 98.0 98.0 7.2 7.2 53,119,293-0.7 1 土地 0 99.4 38.8 98.0 98.0 4.6 4.6 33,613,084-0.2 2 家屋 0 99.3 38.1 97.9 97.9 2.6 2.6 19,506,209-1.6 4 水利地益税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-5 共同施設税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-6 宅地開発税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-2 法定外目的税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-3 旧法による税 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 - 合計 (1~3) 6,018,096 99.2 35.4 97.4 97.4 100.0 100.0 726,939,272 0.3 国民健康保険税 0 92.9 28.5 79.1 79.1 - - 82,961,050-3.1 国民健康保険料 0 90.7 35.2 80.4 80.4 - - 8,910,401-1.3-59 -

( 5 ) 歳出の状況 ( ア )~1 性質別経費の状況 ( 市町村計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 左のうち臨時的なもの (B) 差引経常的なもの (A)-(B) 平成 27 年度 左の内訳決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 (C) 1 人件費 (a) 227,475,400 1,662,332 1,854,484 223,958,584 18,860,055 205,098,529 14.5 23.3 1 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 2 物件費 236,150,225 8,924,218 25,356,133 201,869,874 48,733,028 153,136,846 15.1 17.4 3 維持補修費 10,517,061 60,121 65,369 10,391,571 1,608,681 8,782,890 0.7 1.0 4 扶助費 445,901,049 4,602,357 381,537 440,917,155 313,322,996 127,594,159 28.4 14.5 5 補助費等 156,562,680 8,049,529 21,840,400 126,672,751 32,495,587 94,177,164 10.0 10.7 1 一部事務組合に対するもの 23,452,898 809,766 3,706,707 18,936,425 4,554,442 14,381,983 1.5 1.6 2 上記以外のもの 133,109,782 7,239,763 18,133,693 107,736,326 27,941,145 79,795,181 8.5 9.1 6 公債費 87,419,775 185,934 496,765 86,737,076 3,164,281 83,572,795 5.6 9.5 1 元利償還金 ( 元金 ) 77,936,361 185,934 487,531 77,262,896 2,787,317 74,475,579 5.0 8.5 2 元利償還金 ( 利子 ) 9,475,658 0 9,234 9,466,424 376,964 9,089,460 0.6 1.0 3 一時借入金利子 7,756 0 0 7,756 0 7,756 0.0 0.0 7 積立金 53,738,681 4,753,548 48,985,133 0 0 0 3.4 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 1,853,959 122,865 1,100,350 630,744 311,908 318,836 0.1 0.0 9 繰出金 178,044,731 1,648,381 56,604,348 119,792,002 16,439,357 103,352,645 11.4 11.7 10 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 計 (1~10) 1,397,663,561 30,009,285 156,684,519 1,210,969,757 434,935,893 776,033,864 89.2 88.1 11 投資的経費 169,999,145 125,879,396 44,119,749 0 0 0 10.8 0.0 1 うち人件費 (b) 3,891,431 57,263 3,834,168 0 0 0 0.2 0.0 1 普通建設事業費 168,496,574 124,543,017 43,953,557 0 0 0 10.7 0.0 1 うち単独事業費 111,525,434 72,611,043 38,914,391 0 0 0 7.1 0.0 2 災害復旧事業費 1,502,571 1,336,379 166,192 0 0 0 0.1 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 歳出合計 1,567,662,706 155,888,681 200,804,268 1,210,969,757 434,935,893 776,033,864 100.0 88.1 1 うち人件費 (a)+(b) 231,366,831 1,719,595 5,688,652 223,958,584 18,860,055 205,098,529 14.8 23.3 義務的経費 (1+4+6) 760,796,224 6,450,623 2,732,786 751,612,815 335,347,332 416,265,483 48.5 47.3 歳出構成比 (%) 100.0 9.9 12.8 77.2 27.7 49.5 - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (C)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) - 60 -

( ア ) ~1 性質別経費の状況 ( 市町村計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (D) 平成 26 年度 左のうち経常一般財源等 (E) 決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 決算額増減率 ((A)-(D))/(D) (%) 経常一財対前年増減率 ((C)-(E))/(E) (%) 1 人件費 (a) 226,539,997 204,942,523 14.8 24.2 0.4 0.1 1 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 物件費 232,152,178 150,294,606 15.2 17.7 1.7 1.9 3 維持補修費 10,757,288 8,841,113 0.7 1.0-2.2-0.7 4 扶助費 428,822,054 118,819,280 28.1 14.0 4.0 7.4 5 補助費等 149,269,354 95,174,926 9.8 11.2 4.9-1.0 1 一部事務組合に対するもの 22,690,570 15,848,500 1.5 1.9 3.4-9.3 2 上記以外のもの 126,578,784 79,326,426 8.3 9.3 5.2 0.6 6 公債費 94,485,544 90,556,228 6.2 10.7-7.5-7.7 1 元利償還金 ( 元金 ) 83,913,464 80,741,909 5.5 9.5-7.1-7.8 2 元利償還金 ( 利子 ) 10,560,151 9,802,390 0.7 1.2-10.3-7.3 3 一時借入金利子 11,929 11,929 0.0 0.0-35.0-35.0 7 積立金 56,104,258 0 3.7 0.0-4.2 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 1,948,462 177,491 0.1 0.0-4.9 79.6 9 繰出金 170,752,349 100,411,617 11.2 11.8 4.3 2.9 10 前年度繰上充用金 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 計 (1~10) 1,370,831,484 769,217,784 89.7 90.7 2.0 0.9 11 投資的経費 157,866,224 0 10.3 0.0 7.7 0.0 うち人件費 (b) 4,079,946 0 0.3 0.0-4.6 0.0 1 普通建設事業費 156,936,762 0 10.3 0.0 7.4 0.0 うち単独事業費 106,090,722 0 6.9 0.0 5.1 0.0 2 災害復旧事業費 929,462 0 0.1 0.0 61.7 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 歳出合計 1,528,697,708 769,217,784 100.0 90.7 2.5 0.9 1 うち人件費 (a)+(b) 230,619,943 204,942,523 15.1 24.2 0.3 0.1 義務的経費 (1+4+6) 749,847,595 414,318,031 49.1 48.8 1.5 0.5 歳出構成比 (%) 100.0 50.3 - - - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (E)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) - 61 -

( ア ) ~2 性質別経費の状況 ( 市計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 左のうち臨時的なもの (B) 差引経常的なもの (A)-(B) 平成 27 年度 左の内訳決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 (C) 1 人件費 (a) 217,115,048 1,624,360 1,678,243 213,812,445 17,343,520 196,468,925 14.5 23.1 1 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 2 物件費 221,469,111 7,498,459 23,749,632 190,221,020 42,268,485 147,952,535 14.8 17.4 3 維持補修費 9,573,935 21,313 52,842 9,499,780 1,171,058 8,328,722 0.6 1.0 4 扶助費 439,501,097 4,497,203 375,649 434,628,245 308,935,576 125,692,669 29.3 14.8 5 補助費等 148,408,021 7,129,093 21,079,687 120,199,241 29,930,954 90,268,287 9.9 10.6 1 一部事務組合に対するもの 22,182,490 783,778 3,646,492 17,752,220 3,970,885 13,781,335 1.5 1.6 2 上記以外のもの 126,225,531 6,345,315 17,433,195 102,447,021 25,960,069 76,486,952 8.4 9.0 6 公債費 83,373,148 185,934 496,765 82,690,449 2,947,097 79,743,352 5.6 9.4 1 元利償還金 ( 元金 ) 74,294,426 185,934 487,531 73,620,961 2,592,284 71,028,677 5.0 8.4 2 元利償還金 ( 利子 ) 9,071,744 0 9,234 9,062,510 354,813 8,707,697 0.6 1.0 3 一時借入金利子 6,978 0 0 6,978 0 6,978 0.0 0.0 7 積立金 51,439,340 4,364,658 47,074,682 0 0 0 3.4 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 1,557,525 51,616 969,699 536,210 263,150 273,060 0.1 0.0 9 繰出金 171,126,097 904,116 54,272,544 115,949,437 15,468,973 100,480,464 11.4 11.8 10 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 計 (1~10) 1,343,563,322 26,276,752 149,749,743 1,167,536,827 418,328,813 749,208,014 89.7 88.2 11 投資的経費 154,287,478 113,525,208 40,762,270 0 0 0 10.3 0.0 1 うち人件費 (b) 3,605,309 39,234 3,566,075 0 0 0 0.2 0.0 1 普通建設事業費 153,881,704 113,158,181 40,723,523 0 0 0 10.3 0.0 1 うち単独事業費 99,766,063 63,901,195 35,864,868 0 0 0 6.7 0.0 2 災害復旧事業費 405,774 367,027 38,747 0 0 0 0.0 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 歳出合計 1,497,850,800 139,801,960 190,512,013 1,167,536,827 418,328,813 749,208,014 100.0 88.2 1 うち人件費 (a)+(b) 220,720,357 1,663,594 5,244,318 213,812,445 17,343,520 196,468,925 14.7 23.1 義務的経費 (1+4+6) 739,989,293 6,307,497 2,550,657 731,131,139 329,226,193 401,904,946 49.4 47.3 歳出構成比 (%) 100.0 9.3 12.7 77.9 27.9 50.0 - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (C)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) - 62 -

( ア ) ~2 性質別経費の状況 ( 市計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (D) 平成 26 年度経常一財 左のうち経常一般財源等 (E) 決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 決算額増減率 ((A)-(D))/(D) (%) 対前年増減率 ((C)-(E))/(E) (%) 1 人件費 (a) 216,261,684 196,387,338 14.8 24.0 0.4 0.0 1 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 物件費 214,299,165 145,195,655 14.7 17.7 3.3 1.9 3 維持補修費 9,778,864 8,438,238 0.7 1.0-2.1-1.3 4 扶助費 422,540,993 117,074,828 29.0 14.3 4.0 7.4 5 補助費等 141,702,174 91,485,647 9.7 11.2 4.7-1.3 1 一部事務組合に対するもの 21,557,126 15,296,249 1.5 1.9 2.9-9.9 2 上記以外のもの 120,145,048 76,189,398 8.2 9.3 5.1 0.4 6 公債費 90,264,059 86,600,691 6.2 10.6-7.6-7.9 1 元利償還金 ( 元金 ) 80,146,913 77,211,274 5.5 9.4-7.3-8.0 2 元利償還金 ( 利子 ) 10,106,791 9,379,062 0.7 1.1-10.2-7.2 3 一時借入金利子 10,355 10,355 0.0 0.0-32.6-32.6 7 積立金 53,018,801 0 3.6 0.0-3.0 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 1,819,422 139,371 0.1 0.0-14.4 95.9 9 繰出金 164,103,143 97,486,691 11.3 11.9 4.3 3.1 10 前年度繰上充用金 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 計 (1~10) 1,313,788,305 742,808,459 90.1 90.7 2.3 0.9 11 投資的経費 144,001,347 0 9.9 0.0 7.1 0.0 1 うち人件費 (b) 3,791,863 0 0.3 0.0-4.9 0.0 1 普通建設事業費 143,730,570 0 9.9 0.0 7.1 0.0 1 うち単独事業費 95,346,024 0 6.5 0.0 4.6 0.0 2 災害復旧事業費 270,777 0 0.0 0.0 49.9 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 歳出合計 1,457,789,652 742,808,459 100.0 90.7 2.7 0.9 1 うち人件費 (a)+(b) 220,053,547 196,387,338 15.1 24.0 0.3 0.0 義務的経費 (1+4+6) 729,066,736 400,062,857 50.0 48.9 1.5 0.5 歳出構成比 (%) 100.0 51.0 - - - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (E)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) - 63 -

( ア ) ~3 性質別経費の状況 ( 町村計 ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 左のうち臨時的なもの (B) 差引経常的なもの (A)-(B) 平成 27 年度 左の内訳決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等 (C) 1 人件費 (a) 10,360,352 37,972 176,241 10,146,139 1,516,535 8,629,604 14.8 27.8 1 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 2 物件費 14,681,114 1,425,759 1,606,501 11,648,854 6,464,543 5,184,311 21.0 16.7 3 維持補修費 943,126 38,808 12,527 891,791 437,623 454,168 1.4 1.5 4 扶助費 6,399,952 105,154 5,888 6,288,910 4,387,420 1,901,490 9.2 6.1 5 補助費等 8,154,659 920,436 760,713 6,473,510 2,564,633 3,908,877 11.7 12.6 1 一部事務組合に対するもの 1,270,408 25,988 60,215 1,184,205 583,557 600,648 1.8 1.9 2 上記以外のもの 6,884,251 894,448 700,498 5,289,305 1,981,076 3,308,229 9.9 10.7 6 公債費 4,046,627 0 0 4,046,627 217,184 3,829,443 5.8 12.4 1 元利償還金 ( 元金 ) 3,641,935 0 0 3,641,935 195,033 3,446,902 5.2 11.1 2 元利償還金 ( 利子 ) 403,914 0 0 403,914 22,151 381,763 0.6 1.2 3 一時借入金利子 778 0 0 778 0 778 0.0 0.0 7 積立金 2,299,341 388,890 1,910,451 0 0 0 3.3 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 296,434 71,249 130,651 94,534 48,758 45,776 0.4 0.1 9 繰出金 6,918,634 744,265 2,331,804 3,842,565 970,384 2,872,181 9.9 9.3 10 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 計 (1~10) 54,100,239 3,732,533 6,934,776 43,432,930 16,607,080 26,825,850 77.5 86.6 11 投資的経費 15,711,667 12,354,188 3,357,479 0 0 0 22.5 0.0 1 うち人件費 (b) 286,122 18,029 268,093 0 0 0 0.4 0.0 1 普通建設事業費 14,614,870 11,384,836 3,230,034 0 0 0 20.9 0.0 1 うち単独事業費 11,759,371 8,709,848 3,049,523 0 0 0 16.8 0.0 2 災害復旧事業費 1,096,797 969,352 127,445 0 0 0 1.6 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 歳出合計 69,811,906 16,086,721 10,292,255 43,432,930 16,607,080 26,825,850 100.0 86.6 1 うち人件費 (a)+(b) 10,646,474 56,001 444,334 10,146,139 1,516,535 8,629,604 15.3 27.8 義務的経費 (1+4+6) 20,806,931 143,126 182,129 20,481,676 6,121,139 14,360,537 29.8 46.3 歳出構成比 (%) 100.0 23.0 14.7 62.2 23.8 38.4 - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (C)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) - 64 -

( ア ) ~3 性質別経費の状況 ( 町村計 ) ( つづき ) ( 単位 : 千円 %) 決算額 (D) 平 成 26 年 度 決算額増減率 ((A)-(D))/(D) 左のうち経常一般財源等 (E) 決算額構成比 (%) 経常収支比率 (%) 1 人件費 (a) 10,278,313 8,555,185 14.5 29.0 0.8 0.9 1 うち退職手当債を財源とするもの 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 物件費 17,853,013 5,098,951 25.2 17.3-17.8 1.7 3 維持補修費 978,424 402,875 1.4 1.4-3.6 12.7 4 扶助費 6,281,061 1,744,452 8.9 5.9 1.9 9.0 5 補助費等 7,567,180 3,689,279 10.7 12.5 7.8 6.0 1 一部事務組合に対するもの 1,133,444 552,251 1.6 1.9 12.1 8.8 2 上記以外のもの 6,433,736 3,137,028 9.1 10.6 7.0 5.5 (%) 経常一財対前年増減率 ((C)-(E))/(E) (%) 6 公債費 4,221,485 3,955,537 6.0 13.4-4.1-3.2 1 元利償還金 ( 元金 ) 3,766,551 3,530,635 5.3 12.0-3.3-2.4 2 元利償還金 ( 利子 ) 453,360 423,328 0.6 1.4-10.9-9.8 3 一時借入金利子 1,574 1,574 0.0 0.0-50.6-50.6 7 積立金 3,085,457 0 4.4 0.0-25.5 0.0 8 投資及び出資金 貸付金 129,040 38,120 0.2 0.1 129.7 20.1 9 繰出金 6,649,206 2,924,926 9.4 9.9 4.1-1.8 10 前年度繰上充用金 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 計 (1~10) 57,043,179 26,409,325 80.4 89.6-5.2 1.6 11 投資的経費 13,864,877 0 19.6 0.0 13.3 0.0 1 うち人件費 (b) 288,083 0 0.4 0.0-0.7 0.0 1 普通建設事業費 13,206,192 0 18.6 0.0 10.7 0.0 1 うち単独事業費 10,744,698 0 15.2 0.0 9.4 0.0 2 災害復旧事業費 658,685 0 0.9 0.0 66.5 0.0 3 失業対策事業費 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 歳出合計 70,908,056 26,409,325 100.0 89.6-1.5 1.6 1 うち人件費 (a)+(b) 10,566,396 8,555,185 14.9 29.0 0.8 0.9 義務的経費 (1+4+6) 20,780,859 14,255,174 29.3 48.4 0.1 0.7 歳出構成比 (%) 100.0 37.2 - - - - 経常収支比率 = 経常経費充当一般財源等 (E)/ ( 経常一般財源等 ( 歳入 )+ 減収補塡債 ( 特例分 ) 発行額 + 臨時財政対策債発行額 ) - 65 -

( イ ) 一部事務組合負担金等の性質別内訳の状況 市町村合計 ( 単位 : 千円 %) 決算額 (A) 平成 27 年度 決算額構成比 (%) 決算額 (B) 平 成 26 年 度 決算額増減率 ((A)-(B))/(B) 決算額構成比 (%) 1 人件費 (a) 2,568,747 11.0 2,499,969 11.0 2.8 2 物件費 9,118,168 38.9 9,655,017 42.6-5.6 3 維持補修費 2,656,660 11.3 2,823,419 12.4-5.9 4 扶助費 17,814 0.1 17,202 0.1 3.6 5 補助費等 2,335,073 10.0 2,153,587 9.5 8.4 6 公債費 3,244,650 13.8 3,712,380 16.4-12.6 7 積立金 2,643,224 11.3 1,298,683 5.7 103.5 8 投資及び出資金 貸付金 0 0.0 646 0.0-100.0 9 繰出金 31,526 0.1 20,393 0.1 54.6 10 前年度繰上充用金 0 0.0 0 0.0 - 計 (1~10) 22,615,862 96.4 22,181,296 97.8 2.0 (%) 11 投資的経費 837,036 3.6 509,274 2.2 64.4 うち人件費 (b) 10,343 0.0 4,855 0.0 113.0 1 普通建設事業費 837,036 3.6 509,274 2.2 64.4 2 災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0-3 失業対策事業費 0 0.0 0 0.0 - 歳出合計 23,452,898 100.0 22,690,570 100.0 3.4 1 うち人件費 (a)+(b) 2,579,090 11.0 2,504,824 11.0 3.0 義務的経費 (1+4+6) 5,831,211 24.9 6,229,551 27.5-6.4 歳出構成比 (%) 100.0-100.0 - - - 66 -

( ウ ) 歳出内訳及び財源内訳 ( その 1) 二総務費目的別一議会費性質別総額 1 総務管理費 2 徴税費 3 戸籍 住民基本台帳費 4 選挙費 5 統計調査費 6 監査委員費 1 人件費 11,059,265 74,256,743 52,043,192 11,732,644 5,910,077 1,411,919 2,136,618 1,022,293 うち職員給 1,911,445 43,336,179 26,778,037 9,546,221 4,599,534 1,085,458 575,115 751,814 2 物件費 692,446 47,329,305 38,956,851 3,973,158 2,746,171 976,460 654,074 22,591 3 維持補修費 1,445 660,001 659,879 0 122 0 0 0 4 扶助費 0 0 0 0 0 0 0 0 5 補助費等 210,998 12,624,141 10,896,102 193,104 1,197,482 333,557 1,013 2,883 1 国に対するもの 211 18,438 15,379 3,015 44 0 0 0 2 都道府県に対するもの 0 77,659 77,653 0 0 6 0 0 3 同級他団体に対するもの 0 3,732 3,727 0 5 0 0 0 4 一部事務組合に対するもの 1,558 438,374 438,374 0 0 0 0 0 5 その他に対するもの 209,229 12,085,938 10,360,969 190,089 1,197,433 333,551 1,013 2,883 6 普通建設事業費 8,051 10,617,540 10,607,875 8,811 775 0 79 0 1 補助事業費 0 590,014 589,955 0 59 0 0 0 2 単独事業費 8,051 10,027,447 10,017,920 8,811 716 0 0 0 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 6 受託事業費 0 79 0 0 0 0 79 0 1 補助事業費 0 79 0 0 0 0 79 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 7 積立金 0 39,808,321 39,808,321 0 0 0 0 0 8 投資及び出資金 0 96,000 96,000 0 0 0 0 0 9 貸付金 0 9,850 9,850 0 0 0 0 0 10 繰出金 0 147 147 0 0 0 0 0 歳出合計 11,972,205 185,402,048 153,078,217 15,907,717 9,854,627 2,721,936 2,791,784 1,047,767 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 824 2,972,854 1,200,613 249,326 1,484,129 37,306 1,480 0 都道府県支出金 1,679 11,899,683 3,303,665 6,458,003 134,655 10,769 1,992,062 529 使用料 手数料 0 2,407,988 1,241,531 251,745 914,712 0 0 0 分担金 負担金 寄附金 0 869,818 864,090 5,381 347 0 0 0 財産収入 0 351,987 351,987 0 0 0 0 0 繰入金 2,000 2,019,809 2,019,576 0 0 233 0 0 諸収入 1,649 1,124,292 1,115,005 6,131 2,778 41 97 240 繰越金 0 308,934 308,825 109 0 0 0 0 地方債 0 5,688,900 5,688,900 0 0 0 0 0 一般財源等 11,966,053 157,757,783 136,984,025 8,937,022 7,318,006 2,673,587 798,145 1,046,998 うち投資的経費充当の一般財源等 6,051 3,656,716 3,647,189 8,811 716 0 0 0-67 -

歳出内訳及び財源内訳 ( その 2) 目的別性質別総額 1 社会福祉費 三民生費 2 老人福祉費 3 児童福祉費 4 生活保護費 5 災害救助費 1 人件費 54,760,547 10,822,337 2,783,575 35,173,068 5,979,017 2,550 うち職員給 39,121,925 8,035,174 2,110,836 24,458,930 4,516,985 0 2 物件費 36,344,217 10,514,136 6,040,026 18,852,139 935,783 2,133 3 維持補修費 383,462 57,406 78,900 247,121 0 35 4 扶助費 439,237,732 94,184,877 2,595,350 208,035,992 134,404,779 16,734 5 補助費等 37,156,816 12,618,204 3,404,067 18,330,460 2,705,883 98,202 1 国に対するもの 4,502,808 1,574,183 1,271 353,775 2,573,579 0 2 都道府県に対するもの 2,177,925 1,403,065 97,009 570,656 107,195 0 3 同級他団体に対するもの 545,787 105,631 165,481 274,675 0 0 4 一部事務組合に対するもの 157,472 0 157,472 0 0 0 5 その他に対するもの 29,772,824 9,535,325 2,982,834 17,131,354 25,109 98,202 6 普通建設事業費 14,572,034 2,222,022 1,369,831 10,978,985 1,196 0 1 補助事業費 6,654,218 323,391 215,226 6,115,601 0 0 2 単独事業費 7,911,200 1,898,631 1,147,989 4,863,384 1,196 0 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 6,616 0 6,616 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 7 積立金 1,107,141 994,080 52,137 58,895 0 2,029 8 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 9 貸付金 176,754 22,273 26,690 127,791 0 0 10 繰出金 146,186,481 63,612,234 82,574,247 0 0 0 歳出合計 729,925,184 195,047,569 98,924,823 291,804,451 144,026,658 121,683 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 224,622,751 46,448,375 491,177 76,391,466 101,291,733 0 都道府県支出金 130,033,983 43,154,273 7,664,104 75,502,587 3,702,892 10,127 使用料 手数料 5,973,769 146,627 262,851 5,564,289 2 0 分担金 負担金 寄附金 13,434,163 590,022 280,601 12,563,540 0 0 財産収入 25,614 21,051 2,416 179 0 1,968 繰入金 1,357,850 282,301 357,769 617,400 0 100,380 諸収入 2,015,409 467,113 252,438 571,017 724,841 0 繰越金 191,224 58,465 26,200 106,559 0 0 地方債 2,447,900 922,500 170,000 1,355,400 0 0 一般財源等 349,822,521 102,956,842 89,417,267 119,132,014 38,307,190 9,208 うち投資的経費充当の一般財源等 3,474,447 501,915 704,790 2,266,546 1,196 0-68 -

歳出内訳及び財源内訳 ( その 3) 目的別性質別総額 1 保健衛生費 四衛生費 2 結核対策費 3 保健所費 4 清掃費 1 人件費 18,629,449 8,103,247 65,730 1,104,501 9,355,971 うち職員給 14,794,865 6,192,557 44,345 905,421 7,652,542 2 物件費 62,004,110 24,167,395 439,527 235,635 37,161,553 3 維持補修費 997,564 101,956 0 3,606 892,002 4 扶助費 675,999 656,260 19,739 0 0 5 補助費等 33,534,241 10,948,883 14,405 27,918 22,543,035 1 国に対するもの 66,910 38,065 2,583 12,321 13,941 2 都道府県に対するもの 27,954 19,077 0 8,188 689 3 同級他団体に対するもの 775,111 105,145 0 70 669,896 4 一部事務組合に対するもの 21,898,976 970,175 0 0 20,928,801 5 その他に対するもの 10,765,290 9,816,421 11,822 7,339 929,708 6 普通建設事業費 9,570,613 1,233,182 0 41,787 8,295,644 1 補助事業費 4,139,673 41,408 0 0 4,098,265 2 単独事業費 5,411,676 1,191,774 0 41,787 4,178,115 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 19,264 0 0 0 19,264 6 受託事業費 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 7 積立金 2,332,156 290,008 0 0 2,042,148 8 投資及び出資金 267,596 267,596 0 0 0 9 貸付金 0 0 0 0 0 10 繰出金 487,579 487,579 0 0 0 歳出合計 128,499,307 46,256,106 539,401 1,413,447 80,290,353 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 1,393,878 445,475 22,993 9,118 916,292 都道府県支出金 15,855,784 6,671,299 18,240 212,701 8,953,544 使用料 手数料 13,634,400 674,731 2,952 32,624 12,924,093 分担金 負担金 寄附金 169,637 133,541 180 2 35,914 財産収入 16,048 5,648 0 0 10,400 繰入金 2,612,612 780,203 0 0 1,832,409 諸収入 1,399,470 246,348 0 101 1,153,021 繰越金 1,864,856 19,791 0 0 1,845,065 地方債 1,255,100 319,200 0 0 935,900 一般財源等 90,297,522 36,959,870 495,036 1,158,901 51,683,715 うち投資的経費充当の一般財源等 3,129,920 438,660 0 32,262 2,658,998-69 -

歳出内訳及び財源内訳 ( その 4) 目的別性質別総額 五労働費 1 失業対策費 2 労働諸費 1 人件費 249,051 0 249,051 うち職員給 175,347 0 175,347 2 物件費 5,084,002 6 5,083,996 3 維持補修費 9,146 0 9,146 4 扶助費 0 0 0 5 補助費等 1,391,930 0 1,391,930 1 国に対するもの 7 0 7 2 都道府県に対するもの 6,226 0 6,226 3 同級他団体に対するもの 0 0 0 4 一部事務組合に対するもの 0 0 0 5 その他に対するもの 1,385,697 0 1,385,697 6 普通建設事業費 50,114 0 50,114 1 補助事業費 13,534 0 13,534 2 単独事業費 36,580 0 36,580 3 国直轄事業負担金 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 7 失業対策事業費 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 8 積立金 0 0 0 9 投資及び出資金 0 0 0 10 貸付金 40,500 0 40,500 11 繰出金 0 0 0 歳出合計 6,824,743 6 6,824,737 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 19,866 0 19,866 都道府県支出金 771,857 0 771,857 使用料 手数料 617,738 0 617,738 分担金 負担金 寄附金 1,056 0 1,056 財産収入 0 0 0 繰入金 13,585 0 13,585 諸収入 85,245 0 85,245 繰越金 1,651 0 1,651 地方債 10,300 0 10,300 一般財源等 5,303,445 6 5,303,439 うち投資的経費充当の一般財源等 13,953 0 13,953-70 -

歳出内訳及び財源内訳 ( その 5) 六農林水産業費目的別七商工費性質別総額 1 農業費 2 畜産業費 3 農地費 4 林業費 5 水産業費 1 人件費 1,793,524 1,553,902 23,710 28,208 149,877 37,827 2,572,936 うち職員給 1,270,013 1,076,967 19,911 23,761 118,302 31,072 1,919,859 2 物件費 1,951,418 665,967 52,017 28,518 1,095,880 109,036 2,790,685 3 維持補修費 74,398 34,913 3,691 9,518 21,297 4,979 127,195 4 扶助費 0 0 0 0 0 0 0 5 補助費等 1,223,359 757,197 2,762 4,906 67,010 391,484 7,237,095 1 国に対するもの 273 77 108 0 49 39 2,692 2 都道府県に対するもの 3,893 7 0 0 422 3,464 826 3 同級他団体に対するもの 0 0 0 0 0 0 0 4 一部事務組合に対するもの 0 0 0 0 0 0 0 5 その他に対するもの 1,219,193 757,113 2,654 4,906 66,539 387,981 7,233,577 6 普通建設事業費 1,847,430 801,078 12,098 241,567 476,591 316,096 1,634,185 1 補助事業費 512,483 322,736 0 96,532 65,624 27,591 68,593 2 単独事業費 1,334,947 478,342 12,098 145,035 410,967 288,505 1,565,592 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 7 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 8 積立金 11,933 11,903 0 0 30 0 519,173 9 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 0 10 貸付金 105,000 40,000 0 0 0 65,000 149,680 11 繰出金 42,550 0 0 37,660 0 4,890 38,509 歳出合計 7,049,612 3,864,960 94,278 350,377 1,810,685 929,312 15,069,458 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 56,816 43,274 0 0 0 13,542 29,658 都道府県支出金 3,461,110 1,067,463 42,066 176,630 1,578,124 596,827 2,370,764 使用料 手数料 83,291 62,157 10,181 1,081 3,163 6,709 262,058 分担金 負担金 寄附金 30,542 30,524 0 0 18 0 3,641 財産収入 2,953 701 154 0 103 1,995 8,383 繰入金 101,608 43,596 0 0 1,300 56,712 485,392 諸収入 108,000 52,487 24 193 5,819 49,477 432,897 繰越金 175,093 163,716 0 1,255 5,076 5,046 172,849 地方債 18,000 18,000 0 0 0 0 430,100 一般財源等 3,012,199 2,383,042 41,853 171,218 217,082 199,004 10,873,716 うち投資的経費充当の一般財源等 301,505 156,038 1,392 45,362 36,181 62,532 325,097-71 -

歳出内訳及び財源内訳 ( その 6) 目的別性質別 八土木費総額 1 土木管理費 2 道路橋りょう費 3 河川費 4 港湾費 1 人件費 17,945,080 4,457,592 4,358,135 124,974 14,239 うち職員給 14,624,795 3,639,602 3,576,127 105,320 9,310 2 物件費 17,943,940 728,170 4,866,806 174,085 2,278 3 維持補修費 5,792,788 10,772 4,950,773 48,431 0 4 扶助費 0 0 0 0 0 5 補助費等 1,877,555 479,490 168,610 1,622 361 1 国に対するもの 4,519 1,306 1,405 0 0 2 都道府県に対するもの 24,453 0 266 0 340 3 同級他団体に対するもの 29,564 0 10,507 208 0 4 一部事務組合に対するもの 0 0 0 0 0 5 その他に対するもの 1,819,019 478,184 156,432 1,414 21 6 普通建設事業費 69,015,046 1,318,598 17,451,955 305,820 0 1 補助事業費 29,155,878 1,152,494 1,798,697 764 0 2 単独事業費 37,403,050 156,353 15,308,389 303,031 0 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 726,329 9,751 78,955 2,025 0 5 同級他団体施行事業負担金 2,775 0 2,775 0 0 6 受託事業費 1,727,014 0 263,139 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 2 単独事業費 1,727,014 0 263,139 0 0 7 失業対策事業費 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 8 積立金 8,272,291 2,805,668 117,772 2,072 0 9 投資及び出資金 0 0 0 0 0 10 貸付金 818,936 18,936 0 0 0 11 繰出金 31,259,280 4,185 0 0 0 歳出合計 152,924,916 9,823,411 31,914,051 657,004 16,878 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 14,862,990 524,335 1,118,044 468 0 都道府県支出金 18,155,640 549,774 5,794,957 175,429 14,087 使用料 手数料 2,993,199 355,543 41,964 705 35 分担金 負担金 寄附金 1,103,732 325,142 54,938 0 0 財産収入 62,516 11,069 1,448 0 0 繰入金 3,017,926 160 339,504 0 0 諸収入 1,811,797 30,616 209,675 1,000 0 繰越金 775,895 21,994 265,556 2,025 0 地方債 15,741,900 13,000 4,843,000 60,000 0 一般財源等 94,399,321 7,991,778 19,244,965 417,377 2,756 うち投資的経費充当の一般財源等 19,382,349 300,945 5,647,864 110,553 0-72 -

歳出内訳及び財源内訳 ( その 7) 目的別 八土木費 性質別 5 都市計画費 (1) 街路費 (2) 公園費 (3) 下水道費 (4) 区画整理費等 6 住宅費 7 空港費 1 人件費 0 1,829,088 0 6,604,624 544,447 11,981 うち職員給 0 1,464,259 0 5,376,512 443,514 10,151 2 物件費 199,547 6,559,487 540 4,583,344 829,161 522 3 維持補修費 8,515 457,649 0 53,296 263,317 35 4 扶助費 0 0 0 0 0 0 5 補助費等 26,466 228,966 0 731,237 240,782 21 1 国に対するもの 24 934 0 834 16 0 2 都道府県に対するもの 0 0 0 23,847 0 0 3 同級他団体に対するもの 0 0 0 18,849 0 0 4 一部事務組合に対するもの 0 0 0 0 0 0 5 その他に対するもの 26,442 228,032 0 687,707 240,766 21 6 普通建設事業費 11,917,807 6,388,153 0 26,409,705 5,223,008 0 1 補助事業費 3,684,241 3,128,790 0 15,442,153 3,948,739 0 2 単独事業費 6,769,691 3,259,363 0 10,331,954 1,274,269 0 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 635,598 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 6 受託事業費 1,463,875 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 1,463,875 0 0 0 0 0 7 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 8 積立金 305,533 563,537 0 4,463,766 13,943 0 9 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 10 貸付金 800,000 0 0 0 0 0 11 繰出金 0 0 29,433,279 1,821,816 0 0 歳出合計 13,257,868 16,026,880 29,433,819 44,667,788 7,114,658 12,559 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 1,926,916 963,127 4,745 8,474,367 1,850,988 0 都道府県支出金 3,424,426 1,107,657 546,971 4,595,264 1,935,094 11,981 使用料 手数料 2,469 132,663 0 1,431,377 1,028,443 0 分担金 負担金 寄附金 4,804 215,666 30 503,152 0 0 財産収入 5,533 17,093 0 27,157 216 0 繰入金 251,942 643,752 425,740 1,318,808 38,020 0 諸収入 60,695 36,049 282,000 1,127,325 64,437 0 繰越金 84,785 39,090 0 361,794 651 0 地方債 2,792,300 2,009,000 0 5,133,500 891,100 0 一般財源等 4,703,998 10,862,783 28,174,333 21,695,044 1,305,709 578 うち投資的経費充当の一般財源等 3,399,400 2,013,849 0 7,065,203 844,535 0-73 -

歳出内訳及び財源内訳 ( その 8) 十 教 育 費 目的別 九 消防費 性質別 8 保健体育費総額 1 教育総務費 2 小学校費 3 中学校費 6 幼稚園費 7 社会教育費体育施設費等学校給食費 1 人件費 2,085,020 44,123,785 13,693,588 4,989,222 2,619,786 249,457 13,161,239 1,476,041 7,934,452 うち職員給 947,685 26,302,115 6,735,491 2,379,957 1,273,823 203,736 8,798,359 1,105,973 5,804,776 2 物件費 3,240,942 58,769,160 4,647,409 15,228,953 8,116,643 97,115 12,709,914 7,555,448 10,413,678 3 維持補修費 69,045 2,402,017 23,836 1,101,407 618,742 4,504 296,883 205,994 150,651 4 扶助費 0 5,987,318 2,661,423 814,935 1,148,873 2,149 0 0 1,359,938 5 補助費等 46,109,706 15,096,195 10,633,435 661,605 714,082 246,232 1,747,464 526,671 566,706 1 国に対するもの 11,117 2,900 775 319 74 0 848 221 663 2 都道府県に対するもの 44,624,714 13,483 10,196 0 14 1,150 2,123 0 0 3 同級他団体に対するもの 346 73,733 69,664 0 0 0 3,594 475 0 4 一部事務組合に対するもの 185,175 771,343 0 0 0 0 382,000 0 389,343 5 その他に対するもの 1,288,354 14,234,736 10,552,800 661,286 713,994 245,082 1,358,899 525,975 176,700 6 普通建設事業費 7,232,374 53,451,982 113,070 22,179,810 14,313,518 0 5,996,374 8,105,537 2,743,673 1 補助事業費 2,019,972 13,084,186 17,839 6,826,202 3,324,744 0 841,596 2,062,716 11,089 2 単独事業費 5,206,221 40,367,796 95,231 15,353,608 10,988,774 0 5,154,778 6,042,821 2,732,584 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 6,181 0 0 0 0 0 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 積立金 1,629 1,686,037 1,268,848 170,497 81,196 0 6,560 158,936 0 8 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 貸付金 0 189,643 111,613 0 0 0 0 0 78,030 10 繰出金 10,000 20,185 20,185 0 0 0 0 0 0 歳出合計 58,748,716 181,726,322 33,173,407 45,146,429 27,612,840 599,457 33,918,434 18,028,627 23,247,128 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 1,076,694 7,011,235 2,224,813 2,651,597 1,332,645 34,619 667,701 81,461 18,399 都道府県支出金 11,241,171 16,791,056 3,766,719 5,531,136 3,918,320 50,795 1,711,852 748,547 1,063,687 使用料 手数料 1,043 1,209,538 20,063 14,582 7,815 45,905 323,929 797,244 0 分担金 負担金 寄附金 2,829 38,539 6,116 18,838 4,200 0 8,709 676 0 財産収入 14,128 25,124 23,426 52 112 0 1,231 303 0 繰入金 91,790 3,637,862 58,168 2,093,540 675,495 0 407,172 243,737 159,750 諸収入 83,782 1,298,971 92,849 62,045 23,086 0 209,248 433,384 478,359 繰越金 209,496 474,709 5,538 241,819 57,306 0 22,349 146,928 769 地方債 3,924,700 24,713,200 0 9,262,800 6,715,900 0 2,184,600 5,052,400 1,497,500 一般財源等 42,103,083 126,526,088 26,975,715 25,270,020 14,877,961 468,138 28,381,643 10,523,947 20,028,664 うち投資的経費充当の一般財源等 1,196,410 12,019,904 56,226 4,579,445 2,915,582 0 1,937,086 1,727,568 803,997-74 -

歳出内訳及び財源内訳 ( その 9) 性質別 目的別 十一災害復旧費 1 農林水産施設災害復旧費 2 公共土木施設災害復旧費 総額 3 その他総額 十三諸支出金十二公債費十四前年度繰上充用金 2 公営企業費 1 普通財産取得費 3 市町村たばこ税都道府県交付金 1 人件費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うち職員給 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 物件費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 補助費等 0 0 0 0 0 100,644 0 100,100 544 0 1 国に対するもの 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 都道府県に対するもの 0 0 0 0 0 544 0 0 544 0 3 同級他団体に対するもの 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 その他に対するもの 0 0 0 0 0 100,100 0 100,100 0 0 4 普通建設事業費 0 0 0 0 0 497,205 497,205 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 497,205 497,205 0 0 0 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 受託事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 災害復旧事業費 1,502,571 32,344 1,059,860 410,367 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 1,013,126 6,281 831,391 175,454 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 480,990 26,063 220,014 234,913 0 0 0 0 0 0 3 県営事業負担金 8,455 0 8,455 0 0 0 0 0 0 0 4 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 受託事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 公債費 0 0 0 0 87,419,775 0 0 0 0 0 7 積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 繰出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 歳出合計 1,502,571 32,344 1,059,860 410,367 87,419,775 597,849 497,205 100,100 544 0 < 以下 財源内訳 > 国庫支出金 802,953 0 688,485 114,468 499,212 0 0 0 0 0 都道府県支出金 32,792 26,092 6,700 0 1,877,486 7,200 0 7,200 0 0 使用料 手数料 0 0 0 0 897,442 0 0 0 0 0 分担金 負担金 寄附金 0 0 0 0 1,338 0 0 0 0 0 財産収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 繰入金 410,165 2,565 239,879 167,721 0 50,000 50,000 0 0 0 諸収入 1,069 399 0 670 74,737 0 0 0 0 0 繰越金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地方債 89,400 0 0 89,400 0 0 0 0 0 0 一般財源等 166,192 3,288 124,796 38,108 84,069,560 540,649 447,205 92,900 544 0 うち投資的経費充当の一般財源等 166,192 3,288 124,796 38,108 0 447,205 447,205 0 0 0-75 -

歳出内訳及び財源内訳 ( その 10) 歳出合計国庫支出金都道府県支出金使用料 手数料分担金 負担金 寄附金財産収入 1 人件費 227,475,400 2,491,315 13,314,607 3,895,336 318,155 4,207 うち職員給 144,404,228 1,363,855 9,969,758 3,306,591 262,423 3,738 2 物件費 236,150,225 5,987,152 27,238,547 19,013,359 411,528 60,054 3 維持補修費 10,517,061 45,099 765,058 663,870 9,666 10,902 4 扶助費 445,901,049 214,766,432 88,207,804 565,730 12,963,931 0 5 補助費等 156,562,680 3,676,565 30,158,312 2,266,991 106,829 8,947 1 国に対するもの 4,609,875 0 1,389 1,499 300 0 2 都道府県に対するもの 46,957,677 0 9,576,758 0 574 0 3 同級他団体に対するもの 1,428,273 43,135 51,130 6,625 5,391 0 4 一部事務組合に対するもの 23,452,898 0 2,412,679 2,082,879 0 0 5 その他に対するもの 80,113,957 3,633,430 18,116,356 175,988 100,564 8,947 6 普通建設事業費 168,496,574 22,024,590 36,601,192 74,126 71,649 5,404 1 補助事業費 56,238,551 22,024,590 13,094,301 12,159 1,249 0 2 単独事業費 109,769,765 0 21,684,886 61,967 70,400 5,404 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 732,510 0 199,297 0 0 0 5 同級他団体施行事業負担金 28,655 0 0 0 0 0 6 受託事業費 1,727,093 0 1,622,708 0 0 0 1 補助事業費 79 0 79 0 0 0 2 単独事業費 1,727,014 0 1,622,629 0 0 0 7 災害復旧事業費 1,502,571 802,953 32,792 0 0 0 1 補助事業費 1,013,126 802,953 4,060 0 0 0 2 単独事業費 480,990 0 22,032 0 0 0 3 県営事業負担金 8,455 0 6,700 0 0 0 4 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 0 5 受託事業費 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 8 失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 0 9 公債費 87,419,775 499,212 1,877,486 897,442 1,338 0 10 積立金 53,738,681 0 249,590 701,192 1,770,371 410,093 11 投資及び出資金 363,596 0 0 0 0 0 12 貸付金 1,490,363 0 0 0 0 2,820 13 繰出金 178,044,731 3,056,413 14,054,817 2,420 1,828 4,326 14 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 歳出合計 1,567,662,706 253,349,731 212,500,205 28,080,466 15,655,295 506,753 歳入振替項目 0 9,565,950 2,748,541 4,651,746 1,736,927 5,435,307 歳計剰余金又は翌年度歳入繰上充用金 56,449,912 0 0 0 0 0 歳入合計 1,624,112,618 262,915,681 215,248,746 32,732,212 17,392,222 5,942,060-76 -

歳出内訳及び財源内訳 ( その 11) 繰入金諸収入繰越金地方債一般財源等 1 人件費 30,313 462,891 5,563 0 206,953,013 うち職員給 19,889 309,718 0 0 129,168,256 2 物件費 1,703,868 2,968,266 256,272 18,200 178,492,979 3 維持補修費 102,687 61,778 9,742 0 8,848,259 4 扶助費 305,887 1,115,450 119 0 127,975,696 5 補助費等 1,841,763 424,265 197,344 1,864,100 116,017,564 1 国に対するもの 0 10 10,244 0 4,596,433 2 都道府県に対するもの 0 42 0 0 37,380,303 3 同級他団体に対するもの 19,452 9,554 0 0 1,292,986 4 一部事務組合に対するもの 812,749 55,901 0 0 18,088,690 5 その他に対するもの 1,009,562 358,758 187,100 1,864,100 54,659,152 6 普通建設事業費 8,464,664 1,247,925 3,705,667 52,347,800 43,953,557 1 補助事業費 1,893,984 22,964 2,395,738 11,915,560 4,878,006 2 単独事業費 6,559,048 1,182,559 1,291,505 40,065,040 38,848,956 3 国直轄事業負担金 0 0 0 0 0 4 県営事業負担金 2,000 0 2,853 367,200 161,160 5 同級他団体施行事業負担金 9,632 0 0 0 19,023 6 受託事業費 0 42,402 15,571 0 46,412 1 補助事業費 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 42,402 15,571 0 46,412 7 災害復旧事業費 410,165 1,069 0 89,400 166,192 1 補助事業費 96,956 0 0 50,100 59,057 2 単独事業費 313,209 1,069 0 39,300 105,380 3 県営事業負担金 0 0 0 0 1,755 4 同級他団体施行事業負担金 0 0 0 0 0 5 受託事業費 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 8 失業対策事業費 0 0 0 0 0 1 補助事業費 0 0 0 0 0 2 単独事業費 0 0 0 0 0 9 公債費 0 74,737 0 0 84,069,560 10 積立金 192,876 1,429,426 0 0 48,985,133 11 投資及び出資金 0 0 0 0 363,596 12 貸付金 70,000 361,953 0 0 1,055,590 13 繰出金 678,376 289,558 0 0 159,956,993 14 前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 歳出合計 13,800,599 8,437,318 4,174,707 54,319,500 976,838,132 歳入振替項目 20,884,552 10,362,915 42,373,679 23,919,414-121,679,031 歳計剰余金又は翌年度歳入繰上充用金 177,247 0 0 0 56,272,665 歳入合計 34,862,398 18,800,233 46,548,386 78,238,914 911,431,766-77 -