平成 5 年度高知県一般会計補正予算平成 5 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,6,946 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ456,46,94 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及

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1 発 行 高 知 県 高知市丸ノ内 一丁目 番 号 発行日 毎 週 回 ( 火曜日 金曜日 ) 目次告示ページ 議決を経た予算の要領 ( 財政課 ) 認定を経た決算の要領 ( ) 5 告 高知県告示第 4 号平成 5 年 月高知県議会定例会において議決を経た予算の要領は 次のとおりである 平成 5 年 月 7 日高知県知事尾﨑正直 示 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 )

2 平成 5 年度高知県一般会計補正予算平成 5 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,6,946 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ456,46,94 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 表歳入歳出予算補正 による ( 繰越明許費の補正 ) 第 条繰越明許費の追加及び変更は 第 表繰越明許費補正 による ( 債務負担行為の補正 ) 第 条債務負担行為の追加及び変更は 第 表債務負担行為補正 による ( 地方債の補正 ) 第 4 条地方債の変更は 第 4 表地方債補正 による 第 表歳入歳出予算補正歳入 ( 単位千円 ) 補正前の額 補正額 計 分担金及び負担金,546,6 9,46,67,479 負 担 金,5, 9,46,59,695 使用料及び手数料 国庫支出金 使用料 手数料 国庫負担金,9,48,67,969,6,79 67,877,68,59,4 7, 4,956 7,856 76,84 75,,97,48,698,95,8, 67,4,879,788, 補正前の額補正額計 繰越金 諸収入 県 債 8 基金繰入金 繰越金 公営企業貸付金元利収入 雑 入,7,6 9,49 9,49 6,44,9 6,889 4,8,8 7,64,,84 946, ,494 5,85,746 5,46,8 45,66 6,,8,4,75,9,75,9,96,8 5,4,69 4,58,684 7,4, 国庫補助金 44,89,6,74 44,87,575 県 債 7,64, 6, 7,4, 委託金,59,5,74,498,6 歳入合計 45,45,448 6,6, ,46,94 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 財産収入 寄附金 繰入金 財産運用収入 寄附金 797, 57,646 95, 95,,86,96,5,5,,,84 798,47 57,75 96, 96,,87,98

3 歳出 ( 単位千円 ) 補正前の額補正額計 補正前の額補正額計 4 議 会 費 総 務 費 危機管理費 健康福祉費 4 5 議 会 費 総 務 費 会計管理費 人 事 委員会費 監査委員費 危機管理費 健康福祉費 健 康 費,4,7,4,7,47,765,94,59 649,5,45 78,8,78,777,78,777 77,696,794,7,46 6,565,4,8,8,766 8,88 8,5,6 6,984 45,9 45,9,4 69,96 5,66,7,8,7,8,48,5,95,47 6,99 8,75 7,846,75,786,75,786 77,7,8,654,64 6,54, 観光振興費 農業振興費 林業振興環境費 水産振興費 労 働 費 労 働 委員会費 観光振興費 農 業 費 畜産業費 農 地 費 林業振興費 環 境 費 4,866, 78,546,7,67,7,67,67,9 6,88,48,,557,79,4 7,758,86 4,69,84,88,966,98,855 7,9,67 8,89 8,89 9,75 77,965 4,868 8,4 95,4 4,56 54,968 5, 4,89, 76,87,8,876,8,876,58,954 6,8,47,997,689,78,79 7,66,78 4,9,784,,998,968,54 地域福祉費 8,55,8,896 8,487,976 水産振興費,98,855 5,,968,54 5 文化生活費,86,5 5,8,876,68 土木費 7,7, ,7,69 文化生活費,86,5 5,8,876,68 土木総務費,,4 4,4,75,57 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 6 7 産業振興推進費 商工労働費 産業振興推進費中山間対策運輸費 商工費 5,9,87,74,55,964,77,96,765 6,6,887 4,4 9,797,44 6,98, 5,99,46,54,78,944,48,9,78 5,984, 河川費 りょう道路橋梁費 建築費 港湾費 海岸費 7,98,4 5,,9,99,546,6,45,7,79 9,97 7,7,85,56 4,77 7,78,495 5,4,956,94,8,586,854,77,66

4 補正前の額補正額計 4 7 教育費 警察費 諸支出金 4 7 教育総務費 学校費 生涯学習費 私 学 等 振 興 費 警察総務費 警察活動費 基 金 公営企業支出金 歳出合計 97,985,49,69,94 69,584,545,8,975 4,658,849,579,48 9,946,7,6,9,678,,889,8 4,9,8 45,45,448,,679 45,78,49,6,79 8,4 55,77 57,8 9,96,49,94,88,47 7,,9 6,6,946 94,87,7,57,676 66,55,85,8,796 4,65,47,7,754 9,75,49,65,45 4,77,95 6,78,7,,59 456,46,94 第 表繰越明許費補正 追加 ( 単位千円 ) 4 事業名金額 事業名金額 4 健康福祉費,7 道整備交付金事業費 779,79 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 林業振興環境費 健康費 林業振興費 母子医療対策事業費 林道開設事業費 山のみち地域づくり交付金事業費,7,764,,764, 45,6 459,99 土木費 山地治山事業費 水源地域等保安林整備事業費 山地防災事業費 災害関連緊急治山等事業費,88,759 46,46 79,88 5,4,76,59

5 事業名金額 教育費 土 木 総 務 費 河 川 費 建 築 費 港 湾 費 海 岸 費 教 育 総 務 費 土木諸費 和食ダム建設事業費 ダム改良費 社会資本整備総合交付金事業費 県営住宅整備事業費 住戸改善推進事業費 建築物耐震対策緊急促進事業費 港湾施設改良費 港湾海岸高潮対策事業費,95,9,454 9,9 55,,48,554 55,984 96,5 8,84 58,989 9,7 955,5,48,,48, 5 施設整備費,7,9 維持修繕費,4 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 合 計 8,74,44

6 変更 ( 単位千円 ) 事業名 水産振興費 土木費 4 水産振興費 河川費 砂防費 道 路 橋 りょう梁 費 広域水産物供給基盤整備事業費 防災 安全交付金事業費 通常砂防事業費 急傾斜地崩壊対策事業費 道路改良費 社会資本整備総合交付金事業費 防災 安全交付金事業費 金 額 補 正 前 補 正 後 4,58 56,58 5,,,7,6,66,4 67,5 865, 54, ,5 4,59 69,79,6 4,46,6,67 8,5,5 47,667 88,478 76,96,9,69 7,4 6,75,4 6 合 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 計 4,44,474,,68

7 第 表債務負担行為補正 追加 ( 単位千円 ) 事期間限度額 応急対策活動燃料確保事業負担金 航空隊基地整備事業費 ( 消防政策課 ) 美術館管理運営委託料 歴史民俗資料館管理運営委託料 坂本龍馬記念館管理運営委託料 文学館管理運営委託料 女性の自立支援促進事業委託料 産業人材育成研修委託料 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 8 年 月 日まで 8,66 66,94,78, ,58 75,5 6,59 9,5 6,746 7 一般財団法人高知県地産外商公社が行う高知家プロモーション事業に対する補助 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 89, 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 地域職業訓練センター管理運営委託料 県道有岡川登線防災 安全交付金事業費 ( 山伏トンネル ) のいち動物公園管理運営委託料 春野総合運動公園管理運営委託料 平成 5 年 月 4 日から平成 9 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 8 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 年 月 日まで,74 7,,96,6,78,55

8 事期間限度額 高知港係留施設等管理運営委託料 教員採用選考審査筆記問題作成等委託料 子ども 子育て支援新制度電子システム構築等事業費補助金 保育所 幼稚園等高台移転施設整備事業費補助金 基礎学力把握検査等委託料 外国語指導助手配置委託料 スクールバス運行委託料 ( 高知若草養護学校 ) スクールバス運行委託料 ( 高知若草養護学校 ) スクールバス運行委託料 ( 中村特別支援学校 ) 平成 5 年 月 4 日から平成 9 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 9 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 9 年 月 日まで 5,55 9,7 6,9,,49 9,656,84 6,646 5,6 8 運転免許窓口事務委託料 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで,987 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 運転免許証更新時講習委託料 運転免許停止処分者講習等委託料 原付講習委託料 調理業務委託料 ( 警察学校 ) 平成 5 年 月 4 日から平成 8 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 8 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 8 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 9 年 月 日まで,99 7,76,4 4,9

9 事期間限度額 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 江川崎駐在所建設事業費 航空隊基地整備事業費 ( 公安委員会 ) 第 4 表地方債補正変更 ( 単位千円 ) 起債の目的 防災対策事業費 警察施設整備事業費 計 補正前補正後 限度額起債の方法利率償還の方法限度額起債の方法利率償還の方法 8,,86, 7,64, 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 変更 ( 単位千円 ) 事 広報紙編集等委託料 期間限度額 平成 5 年 4 月 日から平成 9 年 月 日まで 補正前補正後 借 入 方 法 普通貸借又は 証 券 発 行 借 入 先 政府資金その他 5.% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 平成 6 年度から平成 55 年度までの 箇年以内において 半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還等とする ただし 政府資金から借り入れる場合は その資金の融通条件による 財政の都合により 繰上償還をし 又は償還期限を短縮し 若しくは借換えをすることができる 期間限度額,7 平成 5 年 4 月 日から平成 9 年 月 日まで,,5, 7,4, 借 入 方 法 普通貸借又は 証 券 発 行 借 入 先 政府資金その他 5.% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 5,785,78 4,7 平成 6 年度から平成 55 年度までの 箇年以内において 半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還等とする ただし 政府資金から借り入れる場合は その資金の融通条件による 財政の都合により 繰上償還をし 又は償還期限を短縮し 若しくは借換えをすることができる 9

10 平成 5 年度高知県給与等集中管理特別会計補正予算平成 5 年度高知県の給与等集中管理特別会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4,8, 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ,78, 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 表歳入歳出予算補正 による 第 表歳入歳出予算補正 ( 単位千円 ) 歳 入 補正前の額補正額計補正前の額補正額計 給与等振替収入 給与等振替収入 5,988, 5,988, 4,8, 4,8,,78,,78, 歳入合計 5,988, 4,8,,78, 歳出合計 給与等集中管理費 歳 給与等集中管理費 5,988, 5,988, 5,988, 出 4,8, 4,8, 4,8,,78,,78,,78, 平成 5 年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計補正予算平成 5 年度高知県の流通団地及び工業団地造成事業特別会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 448, 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ,66,7 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 表歳入歳出予算補正 による ( 地方債の補正 ) 第 条地方債の変更は 第 表地方債補正 による 第 表歳入歳出予算補正 ( 単位千円 ) 歳 入 歳 出 補正前の額補正額計補正前の額補正額計 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 流通団地及び工業団地造成事業収入 工業団地造成事業収入,78,7 64,47 448, 448,,66,7,9,47 歳入合計,78,7 448,,66,7 歳出合計 流通団地及び工業団地造成事業費 工業団地造成事業費,78,7 64,47,78,7 448, 448, 448,,66,7,9,47,66,7

11 第 表地方債補正変更 ( 単位千円 ) 起債の目的 限度額起債の方法利率償還の方法限度額起債の方法利率償還の方法 工業団地造成事業費 54, 借 入 方 法 普 通 貸 借 借 入 先 民 間 資 金 補正前補正後 5.% 以内 平成 6 年度から平成 55 年度までの 箇年以内において 半年賦元金均等償還等とする 財政の都合により 繰上償還をし 又は償還期限を短縮し 若しくは借換えをすることができる 6, 借 入 方 法 普 通 貸 借 借 入 先 民 間 資 金 5.% 以内 平成 6 年度から平成 55 年度までの 箇年以内において 半年賦元金均等償還等とする 財政の都合により 繰上償還をし 又は償還期限を短縮し 若しくは借換えをすることができる 平成 5 年度高知県流域下水道事業特別会計補正予算平成 5 年度高知県の流域下水道事業特別会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 繰越明許費 ) 第 条地方自治法 ( 昭和 年法律第 67 号 ) 第 条第 の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は 第 表繰越明許費 による 第 表繰越明許費 ( 単位千円 ) 流域下水道事業費 流域下水道事業費 事業名 浦戸湾東部流域下水道事業費 金 額 97,44 97,44 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 平成 5 年度高知県港湾整備事業特別会計補正予算平成 5 年度高知県の港湾整備事業特別会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 債務負担行為 ) 第 条地方自治法 ( 昭和 年法律第 67 号 ) 第 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事 期間及び限度額は 第 表債務負担行為 による 第 表債務負担行為 ( 単位千円 ) 事期間限度額 高知港係留施設等管理運営委託料 平成 5 年 月 4 日から平成 9 年 月 日まで 8,785

12 平成 5 年度高知県電気事業会計補正予算 ( 総則 ) 第 条平成 5 年度高知県電気事業会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 収益的支出 ) 第 条平成 5 年度高知県電気事業会計予算 ( 以下 予算 という ) 第 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する ( 科 目 ) ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) 支 出 第 電 気 事 業 費 用,7,6 千円,6 千円,4,45 千円 第 営 業 費 用,66, 千円,6 千円,4,6 千円 第 財 務 費 用, 千円, 千円 第 営 業 外 費 用 4,6 千円 4,6 千円 第 4 特 別 損 失, 千円, 千円 第 5 予 備 費, 千円, 千円 ( 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 ) 第 条予算第 6 条中 46,4 千円 を 48,46 千円 に改める 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 )

13 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 平成 5 年度高知県工業用水道事業会計補正予算 ( 総則 ) 第 条平成 5 年度高知県工業用水道事業会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 条平成 5 年度高知県工業用水道事業会計予算 ( 以下 予算 という ) 第 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する ( 科 目 ) ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) 収 入 第 工 業 用 水 道 事 業 収 益 69,99 千円,67 千円,6 千円 第 営 業 収 益 6,979 千円 6,979 千円 第 営 業 外 収 益 4,96 千円,67 千円 5,7 千円 第 特 別 利 益, 千円, 千円 支 出 第 工 業 用 水 道 事 業 費 用 64,487 千円 68,88 千円,875 千円 第 営 業 費 用 5,48 千円,48 千円 49, 千円 第 営 業 外 費 用 9,4 千円 7,869 千円 8,87 千円 第 特 別 損 失, 千円, 千円 第 4 予 備 費, 千円, 千円 ( 資本的収入及び支出 ) 第 条予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する ( 科 目 ) ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) 収 入 第 資 本 的 収 入 85,74 千円 7,8,854 千円 7,466,8 千円 第 借 入 金 85,74 千円 85,74 千円 第 補 助 金 7,8,854 千円 7,8,854 千円 支 出 第 資 本 的 支 出 48,4 千円 7,8,854 千円 7,58,958 千円 第 建 設 改 良 費 4, 千円 8,696 千円 5,996 千円 第 企 業 債 償 還 金,79 千円,579,459 千円,79,78 千円 第 借 入 金 償 還 金,55 千円 5,49,699 千円 5,4,4 千円 第 4 予 備 費, 千円, 千円 ( 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 ) 第 4 条予算第 6 条中 5,7 千円 を 49,589 千円 に改める ( 他会計からの補助金 ) 第 5 条工業用水道事業全体の経営健全化と事業継続を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を7,,9 千円に補正する

14 平成 5 年度高知県病院事業会計補正予算 ( 総則 ) 第 条平成 5 年度高知県病院事業会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 条平成 5 年度高知県病院事業会計予算 ( 以下 予算 という ) 第 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する ( 科目 ) ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) 支出第 あき総合病院事業費用 4,9,5千円,56千円 4,8,444千円第 医業費用 4,749,469千円,56千円 4,69,4千円第 医業外費用,8千円,8千円第 特別損失 49,千円 49,千円第 幡多けんみん病院事業費用 8,7,79千円,4千円 8,7,98千円第 医業費用 7,847,55千円,4千円 7,747,千円第 医業外費用 78,864千円 78,864千円第 特別損失 44,4千円 44,4千円支出合計,7,687千円,477千円,7,千円 ( 債務負担行為 ) 第 条予算第 5 条に定めた債務負担行為をすることができる事 期間及び限度額を次のとおり補正する 追加 ( 単位千円 ) 事期間限度額 あき総合病院清掃業務委託料 幡多けんみん病院清掃業務委託料 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 平成 5 年 月 4 日から平成 7 年 月 日まで 変更 ( 単位千円 ) 5,4 7,7 4 事 補正前補正後 期間限度額 期間限度額 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) あき総合病院整備事業費 ( 解体事業費 ) 平成 5 年 4 月 日から平成 7 年 月 日まで ( 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 ) 第 4 条予算第 9 条中 6,6,744 千円 を 5,796,67 千円 に改める 7,875 平成 5 年 4 月 日から平成 7 年 月 日まで,85

15 高知県告示第 44 号平成 5 年 月高知県議会定例会において次のとおり認定を経た平成 4 年度高知県歳入歳出決算の要領を 地方自治法 ( 昭和 年法律第 67 号 ) 第 条第 6 の規定により公表する 平成 6 年 月 7 日高知県知事尾﨑正直 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 5

16 歳 入 平成 4 年度高知県一般会計歳入歳出決算書 県 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 税 5,79,58, 54,54,88,7 5,847,98,775,45,449,546,47,846 県 民 税,68,699,,44,97,977,6,88,587 88,86,546,9,885,844 事 業 税 6,86,9, 6,997,758,869 6,9,7,877 6,6,867 6,89,5 地 方 消 費 税 6,947,66, 6,57,78,79 6,57,78,79 4 不 動 産 取 得 税,95,9,,85,6,79,,94,54,9,746 48,49,69 5 県 た ば こ 税,686,678,,679,46,95,679,46,95 6 ゴ ル フ 場 利 用 税 57,77, 56,99,5 56,99,5 7 自 動 車 取 得 税 87,, 958,,8 958,,8 8 軽 油 引 取 税 4,94,56, 5,8,54,94 5,,86,48 58,678,4 9 自 動 車 税 8,9,47, 8,9,,7 8,9,8,6,48,9 6,,6 鉱 区 税 7,84, 7,5, 7,89,5 49, 96, 55,4,775 67,489,587 8,8,877 74,8,6 6,998,646 7,,75,47,95 5,9,8 8,48,48 8,,6 94,5 6 狩猟税 5,6, 5,85, 5,85,,57, 旧法による税 7, 7,8,56 7,8,56 7, 地方消費税清算金 4,,8, 4,5,977,466 4,5,977,466 6,,54 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 地方譲与税 地方消費税清算金地方法人特別譲与税地方揮発油譲与税石油ガス譲与税 4,,8,,798,, 9,8,,,8,,,, 4,5,977,466,475,6,67 8,94,87,,47,5, 8,, 4,5,977,466,475,6,67 8,94,87,,47,5, 8,, 6,,54,98,7 66,, 45,5,,678,

17 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 地方特例交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料及び手数料 4 5 航空機燃料譲与税 地 方 道 路 譲 与 税 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交通安全対策特別交付金 分 担 金 負 担 金 使 用 料 4,, 6,96, 6,96, 75,77,77, 75,77,77, 6,89, 6,89,,494,6, 8,479,,4,784,,99,87,,66,5, 5,8,,67 6,96, 6,96, 75,77,77, 75,77,77, 6,89, 6,89,,6,86,79 4,5,857,559,4,96,995,65,994,768,4,474 5,8,,67 6,96, 6,96, 75,77,77, 75,77,77, 6,89, 6,89,,596,569,57 4,5,857,554,7,7,975,596,845,748,4,5 4,77, 4,77,,9,49,9,49,8,,67 897,69,4 8,7,4 859,466,87 56,49,845 87,5,5 7 手数料,58,665,,7,57,5,7,57,5,9,48 9 国庫支出金 9,6,88, 6,98,899,4 6,98,899,4 8,,88,957 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 財産収入 国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 委 託 金 財 産 運 用 収 入,8,84, 66,77,554,,549,894,,6,56, 85,55,,57,9,78 9,49,45,678,98,,67,44,45,485 74,774,56,57,9,78 9,49,45,678,98,,67,44,45,485 74,774,56 8,7,6 7,78,8, 5,56,7 9,64,55 5,775,484 財産売払収入 85,56, 9,676,969 9,676,969 4,7,969

18 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 4 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 4 5 寄 附 金 特 別 会 計 繰 入 金 基 金 繰 入 金 繰 越 金 延滞金 加算金及び過料 県 預 金 利 子 公営企業貸付金元利収入 貸 付 金 元 利 収 入 収 益 事 業 収 入,5,,5, 5,469,595, 6,496, 4,869,99, 8,84,85,4 8,84,85,4 8,6,4, 87,6,,,,87, 9,975,488,,5,88, 49,866,54 49,866,54,684,67, ,8,559,85,59,9 8,84,86,88 8,84,86,88,6,8,48 94,49,7 9,684,4,9,47 9,64,47,44,,6,455 49,866,54 49,866,54,684,67, ,8,559,85,59,9 8,84,86,88 8,84,86,88 9,458,598,78 47,9,95 9,684,4,9,47 9,584,477,97,,6,455,94,787 5,96,579,44,97,8 4,9,98 55,959,47 7,4,54 7,4,54,784,9,,4,44,78,58, ,97,584,78 9,7,47 6,65,4 77,95 9,,8 5,75, 受託事業収入 64,45, 54,674,9 54,674,9 99,57,98 7 利子割精算金収入,,,6,58,6,58 9,96,58 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 5 県 8 雑債 県歳入合計 入 債 4,9,94, 89,49,, 89,49,, 496,464,886,4 7,878,88,86 7,6,4, 7,6,4, 449,59,59,84 5,86,5,48 7,6,4, 7,6,4, 445,64,76,69 5,58,8 5,6,6,47,44,65,75,57,56,796,8,48 8,858,6, 8,858,6, 5,8,6,5

19 歳 出 4 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 議 会 費 議 会 費 総 務 費 総 務 費 選 挙 費 会 計 管 理 費 4 人 事 委 員 会 費 5 監 査 委 員 費 危 機 管 理 費 危 機 管 理 費 健 康 福 祉 費 健 康 福 祉 費,,5,,,5,,79,7,4,4,7,4 75,, 67,964, 9,7, 76,574,,95,949,,95,949, 7,97,69,,57,55,,7,899,6,7,899,6,89,99,47,58,968,85 65,98,954 66,64,868 6,77,48 7,78,9,86,84,85,86,84,85 7,8,86,86,57,885,4 75,7, 75,7, 69,76, 69,76,,87,99, 8,5,794 8,5,794 8,659,949 76,58,57 99,7,46,59,,599,59,865,69 4,588,65 4,588,65,4,88,64 9,664,758 8,5,794 8,5, ,79,949 78,8,57 99,7,46,59,,599,59,865,69 749,664,65 749,664,65,96,757,64 9,664,758 9 健康費,758,4,,6,87,75,47,84, 547,4,75,594,6,75 地域福祉費 8,66,48, 7,6,8,76 78,745, 56,94,8,44,669,8 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 5 6 文化生活費 産業振興推進費 4 災 害 救 助 費 文 化 生 活 費 産 業 振 興 推 進 費 4,45, 4,56,479, 4,56,479, 4,6,99,,86,5,,55,7 4,,48,59 4,,48,59,764,59,78,48,76,6 94,696, 94,696, 78,69, 46,85, 4,96,89 98,74,49 98,74,49 8,86,8 9,656,77 4,96,89 9,4,49 9,4,49 97,47,8 7,47,77 交通運輸政策費 775,756, 75,755,95,794, 8,6,85 6,,85

20 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 商 工 労 働 費 観 光 振 興 費 農 業 振 興 費 林 業 振 興 環 境 費 商 工 費 労 働 費 労 働 委 員 会 費 観 光 振 興 費 農 業 費 畜 産 業 費 農 地 費 林 業 振 興 費 環 境 費,474,487, 5,458,458, 6,99,66, 76,67,,67,85,,67,85, 4,6,5, 6,84,549,,,7, 6,586,7, 6,645,769, 5,47,66,,7,7,,,9,758 5,66,846,9 6,67,495,9 7,57,57,57,67,8,57,67,8,84,78, 6,86,949,6,5,797,7,56,5, 7,59,668,7 5,99,456,87,5,,57 4,9, 4,9,,76,,76,,95,4, 9,4, 7,5,,966,78, 8,977,9, 8,977,9, 47,8,4 57,9,88 67,66,97,796,46,946,7,946,7 9,9,677 65,458,87,45,86,454,977 69,,97 585,59,,49,84 46,575,4 9,6,88 67,66,97,796,46 5,,7 5,,7,787,75, ,599,87 5,95,86,8,5,977 9,586,,97 9,56,69,,49,84 水産振興費 7,64,54,,8,8,686,7,4, 4,454,4,4,458,4 水産振興費 7,64,54,,8,8,686,7,4, 4,454,4,4,458,4 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 土木費 4 土木総務費 河川費 砂防費 道 路 橋 りょう梁 費,56,479,,878,95,,5,8, 7,54,6, 48,6,589, 69,886,44,7,75,7, 7,58,47,45 4,7,655,,54,446, 8,66,6, 49,5, 5,68,7,,957,76, 6,46,54,,,69,98 4,7,79 8,54,755 4,4,987,65,6,869,674,54,98 5,78,79 5,496,755,755,8,68,987 8,88,4,869 5 都市計画費 5,9,967, 4,46,75,8 948,9, 45,9,79 99,,79

21 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 4 教育費 警察費 建 築 費 港 湾 費 海 岸 費 教 育 総 務 費 児 童 費 学 校 費 生 涯 学 習 費 ス ポ ー ツ 費 大 学 費 私 学 等 振 興 費 警 察 総 務 費,746,48, 9,,46,,76,74,,8,969, 7,84,5,,,, 7,96,84,,4,7,,6,96, 4,99,, 4,,984,,7,4, 9,58,554,,56,7,495 8,44,77,864,99,56,778 97,869,64,474 4,5,67,64,79,8,64 69,76,45,85,,447, ,77,88 4,89,8,959 4,4,9,9,749,66,54 9,77,9,74,4,779, 595,668,,66,56,,976,446,,7,5, 44,4, 5,46, 58,75, 95,485, 5,579, 8,4, 78,748,55 48,87,6 97,,,7,98,56 64,7,66 85,4,58 44,887,95 4,4,5,69,6 9,,4 7,6,88 6,59,459 65,4,76,9,57,55,77,755,6,56,79, 5,49,54,56,74,57,66 59,8,58 459,9,95,579,5 9,78,6 9,,4 7,6,88 4,78,459,54,76 警察活動費,59,848,,47,64,67 67,69, 5,44,7 8,,7 5 災害復旧費 5,784,59, 4,9,75,79,79,584, 4,84,7,59,768,7 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 6 公債費 4 農林施設災害復旧費水産施設災害復旧費土木施設災害復旧費県有施設等災害復旧費,7,997, 7,, 4,89,89, 5,, 75,5,679, 888,, 69,7,487,,,68,8,64 75,45,76,5 4,486, 96,98, 4,59, 7,4,5,87,8,87,76 4,98,497 84,995, 7,4,5,57,85,8,87,76 4,98,497 公債費 75,5,679, 75,45,76,5 4,98,497 4,98,497

22 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 7 8 諸 支 出 金 諸 支 出 金 基 金 公 営 企 業 支 出 金 予 備 費 予 備 費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額,,98,57 円 うち基金繰入額,75,94, 円 5,67,7, 5,56,67, 5,94,944, 4,68,6, 59,65, 59,65, 496,464,886,4 5,7,857,9 5,47,679,84 5,94,558,74,969,68,89 44,6,745,496 5,47,85, 89,87,69 88,487,59,85,59 99,,9 59,65, 59,65, 9,485,955,94 89,87,69 88,487,59,85,59 99,,9 59,65, 59,65, 6,8,4,94 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 )

23 歳 入 平成 4 年度高知県給与等集中管理特別会計歳入歳出決算書 給与等振替収入 給与等振替収入歳入合計歳出 給与等集中管理費 給与等集中管理費歳出合計 歳入歳出差引残額 円 うち基金繰入額 円 歳 入 予算現額 7,5,, 7,5,, 7,5,, 予算現額 7,5,, 7,5,, 7,5,, 調定額 7,67,7,86 7,67,7,86 7,67,7,86 支出済額 7,67,7,86 7,67,7,86 7,67,7,86 収入済額 7,67,7,86 7,67,7,86 7,67,7,86 平成 4 年度高知県旅費集中管理特別会計歳入歳出決算書 不納欠損額 翌年度繰越額 収入未済額 45,79,4 45,79,4 45,79,4 不 用 額 45,79,4 45,79,4 45,79,4 45,79,4 45,79,4 45,79,4 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 旅費振替収入 旅費振替収入 歳入合計,5,889,,5,889,,5,889,,8,7,645,8,7,645,8,7,645,8,7,645,8,7,645,8,7,645 7,67,55 7,67,55 7,67,55

24 歳 出 旅 費 集 中 管 理 費 旅 費 集 中 管 理 費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 円 うち基金繰入額 円 歳 入 用 品 等 管 理 収 入 用 品 等 管 理 収 入 歳 入 合 計 歳出 予算現額,5,889,,5,889,,5,889, 支出済額,8,7,645,8,7,645,8,7,645 平成 4 年度高知県用品等調達特別会計歳入歳出決算書 予算現額 645,, 645,, 645,, 調定額 577,75, ,75, ,75,667 翌年度繰越額 収入済額 577,75, ,75, ,75,667 不納欠損額 不用額 7,67,55 7,67,55 7,67,55 7,67,55 7,67,55 7,67,55 収 入 未 済 額 67,47, 67,47, 67,47, 4 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 用品等調達費 645,, 574,5, 7,478,88 7,478,88 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 用 品 等 調 達 費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額,,547 円 うち基金繰入額 円 645,, 645,, 574,5, 574,5, 7,478,88 7,478,88 7,478,88 7,478,88

25 歳 入 平成 4 年度高知県会計事務集中管理特別会計歳入歳出決算書 歳 歳 出 歳入合計 歳出合計 歳入歳出差引残額うち基金繰入額 入 予算現額 会計事務振替収入 会計事務集中管理費 会計事務振替収入 会計事務集中管理費 円 円,59,497,,59,497,,59,497, 予算現額,59,497,,59,497,,59,497, 調定額,4,77,74,4,77,74,4,77,74 支出済額,4,77,74,4,77,74,4,77,74 収入済額,4,77,74,4,77,74,4,77,74 平成 4 年度高知県県債管理特別会計歳入歳出決算書 不納欠損額 翌年度繰越額 収入未済額 不 用 額 97,49,86 97,49,86 97,49,86 97,49,86 97,49,86 97,49,86 97,49,86 97,49,86 97,49,86 5 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 県債管理収入 県債管理収入 歳入合計 9,5,, 9,5,, 9,5,, 9,48,5,4 9,48,5,4 9,48,5,4 9,48,5,4 9,48,5,4 9,48,5,4 4,97,66 4,97,66 4,97,66

26 歳 出 公 債 費 公 債 費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 円 うち基金繰入額 円 歳 入 土地取得事業収入 土地取得事業収入 歳 入 合 計 歳 出 予算現額 9,5,, 9,5,, 9,5,, 支出済額 9,48,5,4 9,48,5,4 9,48,5,4 平成 4 年度高知県土地取得事業特別会計歳入歳出決算書 予算現額 8,, 8,, 8,, 調定額 69,48,5 69,48,5 69,48,5 翌年度繰越額 収入済額 69,48,5 69,48,5 69,48,5 不納欠損額 不用額 4,97,66 4,97,66 4,97,66 4,97,66 4,97,66 4,97,66 収 入 未 済 額 86,5,5 86,5,5 86,5,5 6 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 土地取得事業費 8,, 79,4,6,97,78,97,78 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 土 地 取 得 事 業 費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 9,77,6 円 うち基金繰入額 円 8,, 8,, 79,4,6 79,4,6,97,78,97,78,97,78,97,78

27 歳 入 平成 4 年度高知県災害救助基金特別会計歳入歳出決算書 災害救助基金収入 災害救助基金収入 歳 入 合 計 歳 出 災 害 救 助 費 災 害 救 助 費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 円 うち基金繰入額 円 歳 入 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 68,8, 68,8, 68,8,,966,66,966,66,966,66,966,66,966,66,966,66 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 68,8, 68,8, 68,8,,966,66,966,66,966,66 平成 4 年度高知県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算書 64,4,94 64,4,94 64,4,94 64,4,94 64,4,94 64,4,94 64,4,94 64,4,94 64,4,94 7 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 母子寡婦福祉資金貸付事業収入 貸付事業収入 歳入合計 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 7,9, 7,59,477 6,484,67 7,7, 7,9, 7,59,477 6,484,67 7,7, 7,9, 7,59,477 6,484,67 7,7, 64,58,67 64,58,67 64,58,67

28 歳 出 歳 母子寡婦福祉資金貸付金 歳入歳出差引残額うち基金繰入額 入 中小企業近代化資金助成事業収入 貸付事業費 歳出合計 74,877,587 円 円 設備導入資金助成事業収入 高度化資金助成事業収入 歳入合計 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 7,9, 7,9, 7,9, 6,66,78 6,66,78 6,66,78 平成 4 年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 5,548, 4,444, 65,99,,,58,7,48,,684 4,68,9,8,9,79,6 7,9,97,6,979,7,95,,95,,95,,95,,95,,95, 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 65,99, 4,68,9,8,6,979,7,8,,58 97,987,7,58,79,8,79,747,8,,58 884,9,6 86,795,97 97,987,7 8 歳 出 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 中小企業近代化資金 設 備 導 入 資 金 高 度 化 資 金 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額,,55,4 円 うち基金繰入額 円 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 65,99,,45,84 6,58,59 5,548, 68,69,6 56,98,774 4,444, 4,84,65 5,69,85 65,99,,45,84 6,58,59 6,58,59 56,98,774 5,69,85 6,58,59

29 歳 入 平成 4 年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書 歳 出 流通団地及び工業団地造成事業収入 流通団地及び工業団地造成事業費 流通団地造成事業収入 工業団地造成事業収入 歳入合計 流通団地造成事業費 工業団地造成事業費 歳出合計 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額,5,44,,99,56, 85,864,,5,44,,79,988,79,99,78, ,7,6,79,988,79,79,988,79,99,78, ,7,6,79,988,79 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額,5,44,,99,56, 85,864,,5,44,,789,45,8,98,897,55 59,57,8,789,45,8 58,444, 58,444, 58,444, 4,574,67 66,495,9,77 4,574,67 58,45,6 8,5 58,5,78 58,45,6 6,8,67 66,495 6,56,77 6,8,67 9 歳入歳出差引残額うち基金繰入額 4,58,4 円 円 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 歳 入 農業改良資金助成事業収入 農 業 改 良 資 金 助 成 事 業 収 入 就 農 支 援 資 金 助 成 事 業 収 入 平成 4 年度高知県農業改良資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 454,74, 95,45, 844,58, 6,9,899 8,, 56,45,65 45,54,754 6,9,899 7,6, 9,996,78 9,996,78 89,84, 7,48,754 9,75,78 歳入合計 454,74, 95,45, 844,58, 6,9,899 89,84,

30 歳 出 農業改良資金助成事業費 農業改良資金助成事業費就農支援資金助成事業費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 99,64,9 円 うち基金繰入額 円 歳 入 県 営 林 事 業 収 入 県 営 林 事 業 収 入 歳 入 合 計 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 454,74, 8,, 7,6, 454,74, 444,894,99 8,48,5 6,44,47 444,894,99 平成 4 年度高知県県営林事業特別会計歳入歳出決算書 45,8, 45,8, 8,5,478 8,5,478 8,5,478 8,5,478 9,89,6 6,478 9,6,58 9,89,6 9,89,6 6,478 9,6,58 9,89,6 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 45,8, 8,5,478 8,5,478 7,,5 7,,5 7,,5 歳 出 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 県 営 林 事 業 費 県 営 林 事 業 費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 8,97,797 円 うち基金繰入額 円 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 45,8, 9,64,68 6,8,9 45,8, 9,64,68 6,8,9 45,8, 9,64,68 6,8,9 6,8,9 6,8,9 6,8,9

31 歳 入 平成 4 年度高知県林業 木材産業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 歳 出 林業 木材産業改善資金助成事業収入 林業 木材産業改善資金助成事業収入木材産業等高度化推進資金助成事業収入 歳入合計 林業 木材産業改善資金 助 成 事 業 費 林業 木材産業改善資金助成事業費 木材産業等高度化推進資金助成事業費 歳 出 合 計 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額,74,65, 54,965,,569,66,,74,65, 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額,74,65, 54,965,,569,66,,74,65,,84,9,5 7,66,86,568,5,89,84,9,5,6,85,79 45,5,9,568,5,89,6,85,79,8,9,9 5,4,94,568,5,89,8,9,9,9,,9,,9, 6,7,886 6,7,886 6,7,886,9,6 9,99,8,49,8,9,6 78,666,9 8,75,94,49,8 78,666,9,9,6 9,99,8,49,8,9,6 歳入歳出差引残額うち基金繰入額 9,5,75 円 円 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 歳 入 沿岸漁業改善資金助成事業収入 沿岸漁業改善資金助成事業収入 歳入合計 平成 4 年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 4,9, 4,9, 4,9, 464,99,7 464,99,7 464,99,7 44,9,7 44,9,7 44,9,7,86,,86,,86, 97,48,7 97,48,7 97,48,7

32 歳 出 歳 歳 沿岸漁業改善資金助成事業費沿岸漁業改善資金 助成事業費歳出合計 歳入歳出差引残額うち基金繰入額 入 出 流域下水道事業収入 98,8,789 円 円 流域下水道事業収入 歳入合計 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 4,9, 4,9, 4,9, 4,58,48 4,58,48 4,58,48 平成 4 年度高知県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算書,,58,,58,,58,,58,,58,,58 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額,86,74,,567,49,576,567,49,576 9,94,44,86,74,,86,74,,567,49,576,567,49,576,567,49,576,567,49,576 9,94,44 9,94,44 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 流域下水道事業費,86,74,,46,986, 78,7, 8,555,977 96,77,977 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 流域下水道事業費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額,4,55 円 うち基金繰入額 円,86,74,,86,74,,46,986,,46,986, 78,7, 78,7, 8,555,977 8,555,977 96,77,977 96,77,977

33 歳 入 平成 4 年度高知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算書 港湾整備事業収入 港湾整備事業収入 歳 入 合 計 歳 出 港 湾 整 備 事 業 費 港 湾 整 備 事 業 費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 4,49,897 円 うち基金繰入額 円 歳 入 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額,95,4,,95,4,,95,4,,,66,5,,66,5,,66,5,6,44,88,6,44,88,6,44,88 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額,95,4,,95,4,,95,4,,84,948,9,84,948,9,84,948,9 平成 4 年度高知県高等学校等奨学金特別会計歳入歳出決算書 5,7,97 5,7,97 5,7,97,94,89,94,89,94,89,99,88,99,88,99,88,94,89,94,89,94,89 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 高等学校等奨学金貸付事業収入 貸付事業収入 歳入合計 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 4,, 896,767,4 8,58,4 84,69, 4,, 896,767,4 8,58,4 84,69, 4,, 896,767,4 8,58,4 84,69, 78,947,4 78,947,4 78,947,4

34 歳 出 高等学校等奨学金貸付金 貸 付 事 業 費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 44,665,8 円 うち基金繰入額 円 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 4,, 47,49,94 5,78,58 4,, 47,49,94 5,78,58 4,, 47,49,94 5,78,58 5,78,58 5,78,58 5,78,58 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 4

35 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) 5 高監査第 74 号平成 5 年 9 月 6 日高知県知事尾﨑正直様高知県監査委員中哲同桑名龍吾同坂本千代同朝日満夫平成 4 年度高知県歳入歳出決算審査について地方自治法第 条第 の規定により 平成 5 年 8 月 日付けで審査に付された 平成 4 年度高知県一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について審査した結果 次のとおり意見を付する 記第 審査の対象平成 4 年度歳入歳出決算に係る審査の対象会計は 次のとおりである 高知県一般会計 高知県給与等集中管理特別会計 高知県旅費集中管理特別会計 4 高知県用品等調達特別会計 5 高知県会計事務集中管理特別会計 6 高知県県債管理特別会計 7 高知県土地取得事業特別会計 8 高知県災害救助基金特別会計 9 高知県母子寡婦福祉資金特別会計 高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計 高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計 高知県農業改良資金助成事業特別会計 高知県県営林事業特別会計 4 高知県林業 木材産業改善資金助成事業特別会計 5 高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 6 高知県流域下水道事業特別会計 7 高知県港湾整備事業特別会計 8 高知県高等学校等奨学金特別会計第 審査の方法平成 4 年度一般会計と特別会計の歳入歳出決算書及び決算に関する説明書 ( 歳入歳出決算事別明細書 実質収支に関する調書及び財産に関する調書 ) について審査した 審査に当たっては ( ) 決算の計数は 正確であるか ( ) 予算の執行は 議決の趣旨に沿って適正かつ効率的になされているか ( ) 収入及び支出に関する事務は 関係法規に準拠して適正に処理されているか ( 4 ) 財産の取得 管理及び処分は 適正に処理されているか等に留意し 関係諸帳簿及び証拠書類を点検照合するとともに 関係当局の説明を聴取し あわせて定期監査 例月現金出納検査等の結果も踏まえて 厳正に実施した 第 審査の結果 決算計数について平成 4 年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の計数は 関係諸帳簿及び証拠書類と照合審査した結果 正確であることを確認した 予算の執行について予算編成に当たっては 平成 4 年度を課題解決の先進県を目指した 飛躍への挑戦の年 と位置付け 県勢浮揚に向けてさらにバージョンアップした施策を実施するため 4 年連続で前年度を上回る積極型予算を編成し 次の五つの基本政策と 中山間対策の抜本強化など五つの基本政策に横断的に関わる事業の推進に予算の重点化を図っている また 国の有利な地方債制度を活用し 県 市町村ともに有利となる新たな交付金制度を創設している 経済の活性化 南海地震対策の抜本強化など防災や防犯対策の推進による県民の安全 安心の確保 日本一の健康長寿県づくり 4 教育の充実と子育て支援 5 インフラの充実と有効活用あわせて 財政の健全化の取組を引き続き推進するため 行政のスリム化の推進や事務事業の見直しにより 歳出の削減に取り組んでいる また 南海トラフ巨大地震対策については 切れ目なく補正予算を編成し事業の積極的な展開を図るとともに 平成 5 年 月には 国の日本経済再生に向けた緊急経済対策を活用し 各種基金の積み増しへの対応も含め 大型の補正予算を編成し 事業の大幅な前倒しを行っている こうしたことから 一般会計の最終的な予算現額は 4,964 億 6,489 万円 ( 前年度からの繰越額を含む ) で 前年度に比べ 8 億 9,48 万円 (.7 パーセント ) 増加している 予算の執行については 歳出決算額 4,46 億,75 万円となっており 前年度に比べ 億 万円 (4.4 パーセント ) 減少している 予算現額に対する執行率は 前年度に比べて 5.7 ポイント低い 87.5 パーセントとなっている 翌年度への繰越額は 5 億 4,79 万円となっており 前年度に比べて 5 億 7,5 万円増加している 歳入決算額は 4,456 億 4,7 万円で 前年度と比べて 89 億,885 万円 (4. パーセント ) 減少している また 特別会計の最終的な予算現額は,48 億 8,47 万円 ( 前年度からの繰越額を含む ) で 前年度に比べ 94 億,48 万円 (4.6 パーセント ) 増加している 予算の執行については 歳出決算額は, 億,684 万円となっており 執行率は 99. パーセントとなっている 翌年度への繰越額は 流通団地及び工業団地造成事業特別会計が 億 5,844 万円 流域下水道事業特別会計が 億 7,87 万円 合計で 6 億,66 万円となっており 前年度と比べて 5 億,88 万円 (487.6 パーセント ) 増加している 歳入決算額は,58 億 7, 万円で 前年度と比べて 88 億 万円 (4. パーセント ) 増加している 予算の執行 財産の管理等財務に関する事務については 次の審査意見のとおり一部に不適正な事務処理が認められるものの おおむね適正に執行されているものと認められた 第 4 審査意見 行財政の運営について平成 4 年度は 第 期の産業振興計画や日本一の健康長寿県構想 あるいは教育振興基本計画などに基づき 様々な施策の具体的な目標達成に向け PDCA サイクルを活用しながら積極的に取り組んでいる 喫緊の課題である南海トラフ巨大地震対策については 国において津波高 被害想定などが見直されたことから 県民の生命を守ることを最優先に 安全 安心な県土づくりを目指して これまでの津波避難対策の抜本的な見直しなど地震対策の加速化と抜本強化を図っている 長年の懸案である中山間対策については 中山間総合対策本部の機能を強化し 地域の活動 5

36 平成 6 年 月 7 日 ( 金曜日 ) の拠点となる集落活動センターの整備などに全庁を挙げて取り組んでいる 雇用対策については 国の基金事業の終了に対応して県独自の産業振興推進ふるさと雇用事業を創設し あったか高知 雇用創出プラン を引き続き推進している また このような各種の施策の実施や事業の展開に当たっては 様々な媒体を活用して 県民に分かりやすい広報に努めているところであり 今後とも 引き続き効果的でタイムリーな広報活動を通じて 官民協働型の取組の拡大を図られたい 平成 4 年度の決算状況は 一般会計と特別会計を合算し重複分等を控除した統計上の会計である普通会計でみると 歳入総額は4,96 億, 万円 歳出総額は4,59 億 8 万円となっており 歳入歳出差引額の形式収支は7 億,494 万円の黒字となっている この額から平成 5 年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は 6 億,5 万円の黒字となっているが 平成 年度の実質収支を差し引いた単年度収支は 8 億 8,5 万円の赤字であり 単年度収支に財政調整基金への積立額を加算し 財政調整基金の取崩額を差し引いて求めた実質単年度収支も 8 億 6,565 万円の赤字となっており 単年度収支とともに 年連続の赤字となっている 歳入決算額は 臨時財政対策債が減となった一方 緊急防災 減災事業債が増加したことにより県債が増加したものの 国の経済対策に伴う地域活性化交付金など国庫支出金や基金事業に係る繰入金が減少し 歳入全体では前年度に比べ 億 7 万円 (4.8パーセント) 減少している 歳出決算額は 人件費 扶助費及び公債費の減少により義務的経費が7 億 746 万円減少し 投資的経費も 災害復旧事業費が増加したものの普通建設事業費が減少したため 億 8,78 万円減少し 歳出全体では前年度に比べ5 億 6,7 万円 (5.パーセント) 減少している 財政の弾力性を示す経常収支比率は 歳出で人件費や公債費等が減少したものの 歳入で実質的な地方交付税が減少したため 前年度を.7ポイント上回る95.パーセントに悪化している また 本県の財政力指数は.8で 9 年連続して全国 46 位となっている 県債現在高を見ると 公共事業等債や一般単独事業債などが減となった一方 臨時財政対策債が増加したことから県債現在高は増加しているが 臨時財政対策債を除く県債残高は 年連続で減少している 財源の確保についてぜい自主財源比率が低く 財政基盤が脆弱な本県において 全国に先行する人口減少や高齢化などの課題に的確に対応していくためには 国の制度や施策の導入により国庫支出金などの財源を確保しながら 事業実施を行っていくことが重要である そうした中 国の経済対策による地域活性化交付金や基金事業の減少に伴い 本県の財政運営にとって 財源の確保がより一層大きな課題となっていることから 今後とも 様々な事業の推進に当たっては 国の制度への反映や施策の導入に向けて 引き続き 本県の実情を踏まえた政策提言等を積極的かつ効果的に行われたい また 地方の財政調整や財源保障機能を持つ地方交付税等が歳入の大きな割合を占めている本県では その制度の動向によっては財政運営に極めて大きな影響を受けることから これまで以上に 地方交付税の増額など安定した財源確保に向け 制度改正の動きなどを注視しながら 積極的な情報収集を図り あらゆる機会をとらえて 本県の実情に合った制度改正の要望や提言を行うことを強く求める また 地域の自立的な発展のためには 自主財源の確保が不可欠であることから 県税については 租税債権管理機構等との連携をさらに強化し 引き続き未収金の回収や新規滞納の発生防止に向けて取組の強化を進められたい あわせて 県税以外の債権についても 新たな未収金の発生を防止するとともに 収入未済額のさらなる縮減に努められたい 財政健全化の推進について産業振興計画に基づく各種施策や南海トラフ巨大地震対策などを積極的に進めていくためには 将来にわたる安定的な財政運営の確立が不可欠である しかしながら 本県の財政状況は 国の動向に大きく左右されるため 今後とも 国の制度改革などを見据え 中長期的な財政収支の見通しを立てるとともに 社会経済情勢の変化に柔軟かつ的確に対応し 県経済や県民サービスに十分配慮した財政運営に努められたい また 県債の現在高の増加は 財政構造の一層の硬直化を招くことから 元利償還金が地方交付税により措置される臨時財政対策債の増加によるものとしても 引き続き県債残高の抑制に努め 将来の負担軽減を図るよう求める さらに これまでも高知県行政改革プランに基づき 行政のスリム化や事務事業の見直しに取り組んでいるが 南海トラフ巨大地震対策など緊急性の高い分野への重点的な職員配置などをはじめ 事務事業や組織体制のスクラップ アンド ビルドの徹底に引き続き努められたい 4 財務に関する事務について財務に関する事務の処理に当たっては 合規性 正確性はもとより 最少の経費で最大の効果を上げるよう経済性 効率性 有効性の観点からも検討を求めてきたが 決算審査の過程で 次のような不適正な事例が見受けられた ( ) 収入について許認可事務に伴う不適正な事務処理により収入調定が遅延していたもの 使用料減免の手続の遅延により遡及適用していたものなどがあった ( ) 支出について電気料の支払遅延により遅収加算金を支出していたもの 未払に気付かず翌年度の予算で支出していたもの 歳入歳出外現金の管理が不適正であったものなどがあった ( ) 契約について入札の手続が不適切なもの 施行伺や予定価格調書を作成していなかったものなどがあった ( 4 ) 補助事業について交付決定が大幅に遅延し 年度末になって行っていたもの 交付決定以前に着手した事業を補助の対象としていたものなどがあった ( 5 ) 物品 財産管理について県有財産の貸付契約の締結が遅延していたものなどがあった ( 6 ) 給与 旅費支給事務について期限付講師の給料等の支払が遅延していたものがあった これらの不適正事例の多くは 職員の財務会計事務に関する基本的な知識不足に加え 管理職員や出納員をはじめとする職員間の日常の基本的なチェックが不十分であったことによるものと認められる 今後は 職員の財務会計事務処理能力の向上に一層取り組むとともに 管理職員及び出納員等による指導の徹底やチェック体制の強化を図り 適正な執行が確保されるよう強く求める 6

平成 7 年度高知県一般会計補正予算平成 7 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,6,76 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,75,5 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及び当該区

平成 7 年度高知県一般会計補正予算平成 7 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,6,76 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,75,5 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及び当該区 発 行 高 知 県 高知市丸ノ内 一丁目 番 号 発行日 毎 週 回 ( 火曜日 金曜日 ) 目次告示ページ 議決を経た予算の要領 ( 財政課 ) 認定を経た決算の要領 ( ) 9 告 高知県告示第 97 号平成 7 年 月高知県議会定例会において議決を経た予算の要領は 次のとおりである 平成 8 年 月 9 日高知県知事尾﨑正直 示 平成 8 年 月 9 日 ( 月曜日 ) 平成 7 年度高知県一般会計補正予算平成

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