( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,

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第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 10 地方特例交付金 71, ,703 1 地方特例交付金 71, , 地方交付税 3,740, ,645 3,919,645 1 地方

平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2

Web用-広報4月号-Vol.169.indd

国民健康保険会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 総務費 482, ,504 8,008 70,636 4, , 保険給付費 10,754,795 11,928,

報告事項     平成14年度市町村の決算概要について

議第    号

平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市

目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11

1



参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特

第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位千円 ) 款 項 補正前の額補正額計 14 国庫支出金 1,827,910 49,734 1,877,644 2 国庫補助金 540,239 49, , 県支出金 2,468,118 32,998 2,501,116 1 県

歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00


P1.H30.9

1★⑥H26決算概要公表


平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課

予算書1 00 31目次予算書

(Microsoft Word - \214\210\216Z\212T\213\265.doc)

目 次 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 17

Ⅱ平成13年度上半期の財政状況

議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入


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( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 単位 : 千円 は減 国県支出金 地方債 その他 区分 金額 は歳入 2 職員給与等 ( 社会福祉 ) 84,848 給料 45,322 一般職給 45,322 職員手当等 23,722 扶養手当 1,914 住居手当 1,146

歳入歳出予算事別細書 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 5. 市税 22,254,575 22,246,734 7, 地方譲与税 1,100,614 1,071,102 29, 利子割交付金 40,863


平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247, ,802 2 使用料及び手数料 繰入金 411, ,773 24,473 4 諸収入 6,

平成 29 年度高山村会計決算の概要 平成 29 年度の主要事業 高山ふれあいパーク整備事業 大型複合遊具 健康遊具 パーク内遊歩道 幼児向け遊具 平成 30 年 10 月 群馬県高山村総務課

沖縄県の財政2017

P028

⑸ 老人保健拠出金については 平成 25 年度当初予算と同額の7 万 5 千円を計上した ⑹ 介護納付金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.8% 減の1 億 8,4 03 万 9 千円を計上した ⑺ 共同事業拠出金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 793

平成 30 年 9 月定例会補正予算総括表 ( 単位 : 千円 ) 区分 平成 30 年度 9 月補正予算 会計名現計予算額 9/0 提案分 9/9 提案分 0/5 提案分 一般会計 国民健康保険会計 後期高齢者医療会計 介護保険会計 中島霊園事業会計 簡易水道事業会計 農村下水道事業会計 ばんえい

付議事件 第 4 回定例会 番号事件名提案者ヘ ーシ 追加 1 追加 2 追加 3 追加 4 追加 5 追加 6 追加報告 1 さくら市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について さくら市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について さくら市職員の給与に関する条例及びさくら

平成12年度帯広市一般会計補正予算(第 号)

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

沖縄県の財政2018

沖縄県の財政2015検討(最終)

外部監査

平成27年度 決算の概要


2 決算収支 実質収支は 59 億 63 百万円の黒字で 11 年連続で全団体黒字となった 単収支は 9 億 92 百万円の黒字となった また 赤字団体は35 団体中 15 団体となり 前と比べて8 団体減少した 実質単収支は 189 億 82 百万円の赤字となり 前と比べて41 億 47 百万円赤



歳入 第 1 表歳入歳出予算補正 ( 単位 : 千円 ) 款項 8 地方特例 1, ,185 1 地方特例 1, ,185 9 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213 1 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213

平成22年度 国民健康保険歳入歳出決算の概要について


- 2 - 第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 14 国庫支出金 2,377,885 63,356 2,441,241 1 国庫負担金 2,150,815 61,712 2,212,527 2 国庫補助金 215,176 1,

市税収入額(人口推移)

岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号


歳入総額 区分 平成 年度の財政フレーム ( 単位 : 百万円 ) 30 年度 31 年度 合計 構成比 構成比 構成比 263, % 265, % 529, % 一般財源特別区税特別区交付金その他特定財源国 都支出金繰入金特別区債 167

1. 財政状況の年度推移 ( 一般会計 ) (1) 決算概況 ( 単位 : 億円 ) グラフの解説 一般会計の歳入 歳出の規模は増加傾向にあり 平成 27 年度の決算規模は 歳入 歳出ともに過去最大規模となっています 実質収支は 黒字を継続しており 27 年度は約 49 億円 前年度と比べると約 1

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平成 30 年度 伊那市補正予算書 附予算説明書 (6 月補正 )

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予算のはなし 予算とは何ですか? 予算の種類と一般会計の予算額について 予算とは 1 年間に行おうとしている市の行政の仕事 ( 事業など ) をお金で表したもので 市の活動資金計画のことです 予算は お金の使い道などにより 大きく次の3つの会計に分かれています 一般会計 福祉や教育 道路整備など 市

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一般特別補正予算書1812(通常).indd

会計名 : 一般会計 平成 26 年度当初予算 ( 会計別収支予算書 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) 当初予算額 前年度予算額 増減 1 基本財産運用収入 7,021 7,021 0 基本財産利息収入 7,021 7,021 0 基本財産 (417,

議案第 120 号 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に 関する条例の一部を改正する条例の制定について 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関す る条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する 平成 30 年 12 月 12 日提出 佐渡市長 三浦基裕 -

1 歳入歳出予算 決算額の推移歳年次当初予算額予算現額決算額 入 決算額 予算 増加率 (%) 執行率 (%) 平 成 19 年 度 20,615,000 23,581,230 23,653, 平 成 20 年 度 23,035,000 28,906,459 29,471,

【政策 】

9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 区 都道府県 分 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税

決算書目次 1 収支計算書 (1) 収支計算書総括表 1 (2) 一般会計収支計算書 2 (3) 基金特別会計収支計算書 4 2 正味財産増減計算書 (1) 正味財産増減計算書総括表 6 (2) 一般会計正味財産増減計算書 7 (3) 基金特別会計正味財産増減計算書 8 3 賃借対照表 (1) 賃借

平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ176 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,651,

議題1 介護納付金課税額に係る税率及び課税限度額について(諮問)

図表 1 各特別会計ごとの平成 17 年度歳入歳出決算状況 ( 単位 : 億円 ) 1. 事業特別会計 収納済歳入額 (1) 支出済歳出額 (2) 繰越額 不用額 歳計剰余金 (1-2) 翌年度歳入に繰入 歳計剰余金の処理状況 他勘定に繰入 翌年度の一般会計に繰入 44 条資金に積立て 積立金 資金

平成15年度小金井市一般会計決算概要


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目次 地域情報化推進事業費...1 庁内情報化推進事業費...2 線量低減化支援事業費...3 地域介護 福祉空間整備等補助金...4 健康増進事業費...5 ふくしまプライド日本酒の里づくり事業費...6 国際観光推進事業費...7 特別保育事業補助金...8 児童扶養手当...9 情報ネットワー

平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ189,159 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2

一般会計 ( 歳出 ) 科目総務費人事管理費 ( 事務管理費 ) 平成 30 年度 12 月補正予算の概要 補正額説明 ハ ート職員賃金 3,683 (54,668 58,351) 3,683 職員の病休 育休等の取得により事務補助ハ ート職員を増員したことや平成 30 年 10 月から賃金単価が改

議題 2 1. 介護保険特別会計 (1) 歳出 事業名 活動実績事業名 平成 29 年度地域包括支援センター関係 科目 前年度当初予算 本年度当初予算 予算の状況 比較 資料 4 支出の内訳 内は昨年度との変更点 介護予防 生活支援サービス事業費 訪問型サービス : 要支援者 事業対象者に対する訪問

Microsoft Word _【再々修正】公表資料<厚生年金・国民年金の平成28年度収支決算の概要>

2. 歳入の状況 ( 単位 : 億円 ) 1,8 1,6 1,4 1, 1, 1, 市債 国庫 県支出金 地方交付税 地方譲与税 交付金 市税以外の自主財源 市税 自主財源総額 比率 1,384 1,525 1,529 1,539 1, ,564

学習バス スクールバス整備事業 文化財保護総務管理事業 ひらたタウンセンター管理事業 酒田地区広域行政組合分賦金 7,860 中型スクールバス3 台の契約締結に伴う減額 628 北前船寄港地の日本遺産登録申請に係る経費の増額 619 劣化した非常用照明バッテリー交換経費の増額 68,211 消防庁舎

Taro-中期計画(別紙)

ロ. 議会費 議会費予算現額支出済額翌年度繰越額不用額執行率対決算総額比 円円円円 % % 161,663, ,049, ,613, 本款の執行状況は上表のとおりで 前年度支出済額 1 億 5,771 万 6 千円に比較すると233 万 3 千円 (1

区分 平成 29 事業年度 予算額 決算額 差額 備考 運営費交付金 2,815 2,815 - 国庫補助金 26,679 26,679 - 社会福祉振興助成費補助金 給付費補助金 26,071 26,071 - 利子補給金 3,617 3,617 - 福祉医療貸付事業福祉医療貸

平成 29 年度下水道事業会計予算概要 収益的収入及び支出 企業の経営活動の予定であり 1 年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を計上したものです 具体的には 収入には下水道使用料が主に計上され 支出にはサービスの提供に要する人件費 物件費等諸経費が計上されます 収益的収入 (

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第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 区分 年度 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 1 地方税 859,15

-48-

租税教育の目的は, 租税に関する意義, 役割, 機能, 仕組み等の租税制度を知るとともに, 申告納税制度の理念や納税者の権利及び義務を理解し, 健全な納税者意識を醸成することにあり, 当租税教育推進連絡協議会では, 教育関係者並びに税務関係者が協力して租税教育を推進し, その効果を高めることを目的に

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03 改正後全文

総社市の財政 ( 財政事情の公表 ) 平成 28 年度予算の概要 平成 27 年度下半期財政運営状況 平成 28 年 5 月 31 日 総社市総務部財政課

1-041 団体情報 -7 議員公務災害 一部事務組合 非常勤公務災害 加入の状況 退職手当 ( 加入 1) 事務機共同 税務事務 老人福祉

Transcription:

平成 30 年度帯広市一般会計補正予算事項別明細書 ( 第 号 ) ( 歳 入 ) 説明欄先頭の 印は投資的経費充当財源を示す ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 40. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5. 地方交付税 64,228 地方交付税 64,228 60. 国庫支出金 5,78,934 66,484 5,245,48 0. 国庫補助金 3,279,529 66,484 3,346,03 5. 民生費補助金 543,890 2,998 556,888 5. 社会福祉費 7,622 障害者自立支援事業費 2,546 地域介護 福祉空間整備費 5,076 7. 児童福祉費 5,376 地域子ども 子育て支援事業費 5,376 35. 教育費補助金 7,964 3,520,484 0. 小学校費 3,520 スク - ルバス購入費 3,520 5. 地方創生推進交 49,592,250 50,842 5. 地方創生推進交,250 地方創生推進交付金,250 付金 付金 70. 社会資本整備総 2,549,336 48,76 2,598,052 5. 社会資本整備総 48,76 社会資本整備総合交付金 48,76 合交付金 合交付金 公園整備費 9,765 ストック総合改善費 28,95 65. 道支出金 4,68,957 34,43 4,996,00 0. 道補助金,,99 34,43,426,34 0. 民生費補助金 738,848 55,787 894,635 0. 児童福祉費 55,787 地域子ども 子育て支援事業費 5,376 児童福祉施設整備補助事業費 50,4

( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58,356 428,487 5. 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47,330 70. 財産収入 40,627 5 40,642 5. 34,342 5 34,357 0. 利子及び配当金 7,835 5 7,850 5. 利子 5 福祉基金利子 こども未来基金利子 環境基金利子 農業振興基金利子 3 商工観光振興基金利子 都市開発基金利子 帯広の森基金利子 教育振興基金利子 こども学校応援地域基金利子 ふるさと文化基金利子 図書館図書整備基金利子 おびひろ動物園ゆめ基金利子 スポーツ振興基金利子 75. 7,50 7,5 5. 7,50 7,5 5. 民生費,34,34 5. 社会福祉費 57 福祉基金 57 0. 児童福祉費,257 こども未来基金,057 子育て支援事業費 200 20. 衛生費 82 82 5. 保健衛生費 82 環境基金 82

( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 30. 農林水産業費寄 3,0 3,0 5. 農業費 3,0 農業振興基金 3,0 附金 35. 商工費 69 69 5. 商工費 69 商工観光振興基金 69 40. 土木費 225 225 5. 都市計画費 225 都市開発基金 53 帯広の森基金 72 50. 教育費 2,359 2,359 5. 教育総務費 267 教育振興基金 58 こども学校応援地域基金 209 0. 社会教育費 2,077 ふるさと文化基金 86 図書館図書整備基金,20 おびひろ動物園ゆめ基金 78 5. 保健体育費 5 スポーツ振興基金 5 80. 繰入金 336,3 40 335,72 0. 基金繰入金 35,347 40 34,946 80. スポーツ振興基,756 263 2,09 5. スポーツ振興基 263 スポーツ振興基金繰入金 263 金繰入金 金繰入金 85. 財政調整基金繰 33,9 664 32,455 5. 財政調整基金繰 664 財政調整基金繰入金 664 入金 入金

( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 90. 諸収入,865,004 28,788,893,792 20. 貸付金元利収入 8,947,270 8,000 8,965,270 20. 農林水産業費貸,86,580 8,000,879,580 5. 農業総務費 8,000 農林業育成資金貸付金元金 8,000 付金元利収入 30. 雑入 2,877,598 0,788 2,888,386 40. 雑入 2,224,722 0,788 2,235,50 99. その他 0,788 スポーツ振興くじ助成金 0,788 95. 市債 5,454,584 268,00 5,722,684 5. 市債 5,454,584 268,00 5,722,684 5. 総務債 4,200 5,900 0,00 5. 総務管理費 5,900 コミュニティ施設整備費 3,400 防災無線整備費 2,500 7. 民生債 4,200 02,00 06,300 0. 児童福祉費 02,00 保育所整備費 60,00 へき地保育所整備費 42,000 0. 衛生債 4,400 4,400 5. 保健衛生費 4,400 火葬場整備費 4,400 25. 土木債,368,400 64,400,432,800 0. 都市計画費 35,500 公園整備費 35,500 5. 住宅費 28,900 公営住宅建替事業費 28,900 30. 消防債 36,800 36,000 72,800 5. 消防費 36,000 消防自動車購入費 36,000 35. 教育債 77,500 8,300 95,800 5. 小学校費 3,00 スクールバス購入費 2,600 学校環境整備費 500

( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計説明区分金額目 0. 中学校費 5,000 学校環境整備費 5,000 3. 社会教育費 700 百年記念館施設整備費 700 5. 保健体育費 9,500 体育施設整備費 9,500 歳入合計 8,896,000 848,507 82,744,507

( 歳 出 ) 説明欄先頭の 印は投資的経費を示す ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 0. 総務費 2,239,703 42,760 2,282,463 9,952 32,808 5. 総務管理費,896,793 25,362,922,55 9,952 5,40 5. 一般管理費 298,388 9,685 308,073 664 9,02 3. 委託料 9,685 市役所庁舎管理費 9,685 664 7. 広報広聴費 39,025 562 39,587 562 3. 委託料 506 広報紙発行費 450 8. 備品購入費 56 情報メディア活用費 2 20. 住民活動費 259,594 4,90 264,495 3,400,50 8. 報償費 00 市民協働推進費 249 市債 9. 旅費 40 コミュニティ施設整備費 4,652 3,400. 需用費 4,652 4. 使用料及び 9 賃借料 40. 財産管理費 5,4 35 5,76 35 2. 役務費 35 車両 共用車管理費 0 公有財産等災害共済事務費 25 70. 事務改善費 833,533 7,49 84,024 3,388 4,03 3. 委託料 7,49 行政情報システム運営費 7,49 国庫補助金 2,967 道補助金 42

( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 款補正額の財源内訳項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 75. 防災諸費 9,722 2,688 22,40 2,500 88 8. 備品購入費 2,538 自主防災組織育成費 50 市債 9. 負担金補助 50 防災無線整備費 2,538 2,500 及び交付金 0. 徴税費 45,256 40 45,396 40 0. 納税奨励費 63,082 40 63,222 40. 需用費 8 納税啓発 収納管理 滞納処分費 40 2. 役務費 22 8. 備品購入費 0 5. 戸籍住民基本台帳費,732 7,258 28,990 7,258 5. 戸籍住民基本台,732 7,258 28,990 7,258 3. 委託料 7,258 戸籍住民基本台帳事務費 7,258 帳費 5. 民生費 3,043,372 299,524 3,342,896 263,629 35,895 5. 社会福祉費 0,856,88 5,568 0,86,756 5,3 257 5. 社会福祉総務費 69,633 35 69,668 35 25. 積立金 35 福祉基金積立金 35 34 8. 障害者福祉費 5,797,294 200 5,797,494 200 8. 備品購入費 200 子ども発達支援費 200 200

( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 25. 老人福祉費 895,568 5,076 900,644 5,076 9. 負担金補助 5,076 地域介護 福祉空間整備費 5,076 国庫補助金 及び交付金 5,076 40. 介護保険会計繰 2,25,883 257 2,26,40 257 28. 繰出金 257 介護保険会計繰出金 257 出金 5. 児童福祉費 8,669,92 293,956 8,963,48 258,38 35,638 5. 児童福祉総務費 34,690 226,45 54,05 2,30 5,05 9. 負担金補助 225,66 こども未来基金積立金 799 道補助金 及び交付金 児童福祉施設整備補助事業費 225,66 50,4 25. 積立金 799 798 市債 60,00 0. 児童措置費 6,09,602 7,54 6,099,6 5,008 2,506 9. 負担金補助 7,54 児童保育センター運営費 7,373 国庫補助金 及び交付金 夜間児童保育センター運営費 4 2,504 道補助金 2,504

( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 20. 児童福祉施設費,09,872 60,027,079,899 42,000 8,027. 需用費,350 へき地保育所整備費 60,027 市債 3. 委託料 9,785 42,000 5. 工事請負費 43,82 8. 備品購入費 5,07 20. 衛生費 3,28,875 47,729 3,329,604 46,35,378 5. 保健衛生費,75,402 47,729,763,3 46,35,378 5. 保健衛生総務費 453,829 263 454,092 4,902 4,639. 需用費 6 母子保健相談指導費 263 国庫補助金 2. 役務費 58 2,45 4. 使用料及び 44 道補助金 賃借料 2,45 20. 環境衛生費 373,277 49 373,326 49 25. 積立金 49 環境基金積立金 49 48 25. 火葬場費 48,837 47,47 96,254 4,400 6,07. 需用費 497 火葬場管理費,4 市債 3. 委託料 94 火葬場整備費 46,006 4,400 5. 工事請負費 46,006 25. 労働費 96,926 3,538 00,464 3,538 5. 労働諸費 96,926 3,538 00,464 3,538 0. 地域雇用対策費 32,55 3,538 35,693 3,538 3. 委託料 3,538 高齢者活力導入促進事業費 3,538

( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 30. 農林水産業費 3,06,356 82,354 3,98,70 79,48 2,936 5. 農業費 2,949,957 35,024 3,084,98 32,088 2,936 5. 農業総務費,772,558 8,036,790,594 8,000 36 2. 役務費 36 農林業育成資金貸付金 8,036 貸付金元利収 2. 貸付金 8,000 入 8,000 20. 農業振興費 253,092 4,088 367,80 4,088 9. 負担金補助,026 農業振興基金積立金 3,062 道補助金 及び交付金 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026,026 25. 積立金 3,062 3 3,059 30. 農業農村整備費 542,603 2,900 545,503 2,900 3. 委託料 2,900 道営農地整備事業費 2,900 0. 林業費 66,399 47,330 3,729 47,330 5. 林業総務費 4,28 47,330 6,6 47,330 9. 負担金補助 47,330 林業振興対策費 47,330 道補助金 及び交付金 47,330 35. 商工費 0,335,585 2,696 0,357,28,29 20,405 5. 商工費 9,75,554 9,95 9,725,505,29 8,660 5. 商工総務費 6,708,740 4 6,708,78 4 25. 積立金 4 商工観光振興基金積立金 4

( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 款補正額の財源内訳 項 目 補正前の額 補正額 計 特定財源 一般財源 区 分 金 額 説 明 40 7. フードバレー構 2,668 8,40 2,078,250 7,60 9. 負担金補助 8,40 フードバレー構想推進費 8,40 想推進費国庫補助金及び交付金,250 20. 観光費 284,474,500 285,974,500 9. 負担金補助,500 観光開発推進費,500 及び交付金 0. 運輸通信費 620,03,745 63,776,745 25. 空港事業会計繰 590,30,745 602,055,745 28. 繰出金,745 空港事業会計繰出金,745 出金 40. 土木費 5,059,257 9,534 5,78,79 3,249 6,285 20. 都市計画費,54,822 6,632,26,454 55,398 6,234 5. 都市計画総務費 4,898 32 4,930 32 25. 積立金 32 都市開発基金積立金 32 3 30. 公園緑地費 333,368 0 333,469 0 25. 積立金 0 帯広の森基金積立金 0

( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計目 特定財源 一般財源 区 分 金 額 00 説 明 40. 公園整備費 57,335 6,499 28,834 55,265 6,234 2. 役務費 2,203 公園整備費 6,499 国庫補助金 3. 委託料 8,400 中島緑地 9,765 7. 公有財産購 40,896 市債 入費 35,500 30. 住宅費,325,770 57,902,383,672 57,85 5 25. 公営住宅建替事 439,883 57,902 497,785 57,85 5 3. 委託料 92 ストック総合改善費 57,902 業費 国庫補助金 5. 工事請負費 57,70 28,95 市債 28,900 45. 消防費,78,26 42,565,760,826 36,000 6,565 5. 消防費,78,26 42,565,760,826 36,000 6,565 5. 常備消防費,65,336 3,480,68,86 3,480 9. 負担金補助 3,480 とかち広域消防事務組合消防署整備費分担金 及び交付金 3,480 5. 消防施設費 40,992 39,085 80,077 36,000 3,085 9. 旅費 3 消防自動車購入費 39,085 市債 2. 役務費 36,000 8. 備品購入費 38,952 27. 公課費 9

( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 50. 教育費 4,998,093 88,807 5,086,900 35,053 53,754 5. 教育総務費 24,845 53 25,376 70 36 0. 事務局費 99,987 239 00,226 70 69 8. 報償費 57 教育委員会事務局費 69 4. 使用料及び 2 教育振興基金積立金 35 2 賃借料 こども学校応援地域基金積立金 35 25. 積立金 70 68 25. 教職員住宅費 2,886 292 3,78 292 3. 委託料 292 教職員住宅整備費 292 0. 小学校費,67,65 32,347,99,998 6,620 25,727 5. 学校管理費 785,495 8,750 794,245 6,20 2,630 2. 役務費 33 学校管理費,676 国庫補助金 4. 使用料及び,676 スクールバス購入費 7,074 3,520 賃借料 市債 8. 備品購入費 7,04 2,600 5. 教育振興費 230,498 22,957 253,455 22,957 8. 備品購入費 4,268 教材教具購入費 4,268 20. 扶助費 8,689 就学援助費 8,689 20. 施設整備費 2,6 640 2,756 500 40. 需用費 640 学校リニューアル改修事業費 640 市債 500

( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 5. 中学校費 527,32 6,720 534,04 5,000,720 20. 施設整備費,67 6,720 8,39 5,000,720. 需用費 6,720 学校リニューアル改修事業費 6,720 市債 5,000 25. 社会教育費 859,932 7,344 867,276 2,702 4,642 0. 文化振興費 23,375 5 23,426 5 25. 積立金 5 ふるさと文化基金積立金 5 50 30. 百年記念館費 74,965 4,99 79,956 700 4,29 4. 共済費 6 博物館活動推進事業費 3,90 市債 7. 賃金 57 学習機会提供事業費 86 700 9. 旅費 29 百年記念館施設整備費 985. 需用費,83 2. 役務費 29 3. 委託料 3,90 4. 使用料及び 37 賃借料 35. 図書館費 94,722,207 95,929,207 25. 積立金,207 図書館図書整備基金積立金,207,206

( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正額の財源内訳 項補正前の額補正額計説明特定財源一般財源区分金額目 50. 動物園費 3,95,095 32,290 744 35 8. 報償費 35 動物園管理運営費 35 25. 積立金 744 おびひろ動物園ゆめ基金積立金 744 743 30. 保健体育費 2,097,74 4,865 2,39,579 20,56 2,304 5. 保健体育総務費 59,256 8,353 77,609 273 8,080 9. 旅費 80 冬季スポーツ文化振興費 263 3. 委託料 263 スケート国際大会等誘致 開催事業費 8,080 9. 負担金補助 8,000 スポーツ振興基金積立金 0 及び交付金 9 25. 積立金 0 基金繰入金 263 0. 体育施設費 909,076 23,52 932,588 20,288 3,224 5. 工事請負費 23,52 社会体育施設整備費 23,52 雑入 0,788 市債 9,500 歳出合計 8,896,000 848,507 82,744,507 684,943 63,564