平成 27 年度 あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 歳入 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円円円円円円 1 国民健康保険税 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991, ,270

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平成22年度 国民健康保険歳入歳出決算の概要について


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28年度 羽村市特別会計決算書_1 認定2号.indd


(2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[2/7] 単位 : 千円 02 目 : 退職被保険者等療養給付費 国庫支出金 0 退職被保険者等保険給保険年金課 111,987 都支出金 0 退職被保険者等の療養の給付について 保険者が負担する診療報酬

議題1 介護納付金課税額に係る税率及び課税限度額について(諮問)

区 分 1 国民健康保険税 2 使用料及び手数料 3 国 庫 支 出 金 4 療養給付費交付金 5 前期高齢者交付金 6 府 支 出 金 7 共同事業交付金 8 財 産 収 入 9 繰 1 繰 11 諸 入越収 金金入 合 計 平成 28 年度当初予算 331, ,982 平成 27

歳入 ( 単位 : 円 ) 1 国民健康保険税 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,185,361-41,265,14 1 国民健康保険税 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,18

( 単位 : 千円 %) 平成 27 年度平成 26 年度増減額区分当初予算当初予算 (H27-H26) 増減率 1 国民健康保険税 2 使用料及び手数料 351, , , 国 庫 支 出 金 424,97 427,344 2, 療

平成28年度

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●1予算について(基本方針)

様式 20( つづき ) ( 事業年報 )B 表集計表 ( 続き ) 都道府県番号 13 計 2. 保険料 ( 税 ) 収納状況 ( 一般被保険者分 ) 調 定 額 収 納 額 還付未済額 ( 別掲 ) 不納欠損額 未 収 額 居所不明者分調定額 収納率 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円

国民健康保険会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 総務費 482, ,504 8,008 70,636 4, , 保険給付費 10,754,795 11,928,

平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2

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目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11


用語の解説 ( 歳入 ) 1 国民健康保険税国民健康保険事業の費用に充てるため 世帯主などの納税義務者から徴収する 医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分に分かれている 国民健康保険税の基本的な考え方は以下のとおり ( 医療分 ) その年度に予測される医療費から 病院などで支払う一部負担金 ( 自

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号

議第    号


議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入

12 保険料減免申請書の受理及び減免額の決定に関する事務 保険料納付困難者の救済方法として保険料を減額決定する ,184 なし 13 保険料収納環境推進に関する事務 国民健康保険事業に要する費用に充てる保険料の収納率の向上を図るために行う ,834 11,259 一部委

2. 歳入の状況 歳入決算額は,5,496,760 千円で前年度に比べて 1.5% の増となった ( 歳入 ) ( 単位 : 千円,%) 款 項 26 年度 構成比 25 年度 構成比 増減額 増減率 国民健康保険税 国民健康保険税 1,520, ,528, ,3

139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247, ,802 2 使用料及び手数料 繰入金 411, ,773 24,473 4 諸収入 6,

国民健康保険特別会計 国民健康保険は 病気やケガにそなえて加入者が日ごろから所得等に応じて保険料を出し合い そ こから医療費を支出しようという相互扶助の制度です 加入者 ( 被保険者 ) 診察する 一部負担金を支払う 保険料を納める 保険証を交付する 負担金を交付する 国 都道府県 市町村 ( 一般

平成 29 年 11 月 1 日 ( 水 ) 第 3 回立川市国民健康保険運営協議会 資料 1 国民健康保険の保険料

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平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 医療保険分 ( 基礎課税額 ) 現行 改定 増減 伸率 所得割額 4.30 % 4.63 % % 資産割額 % 9.80 % % 税率等 均等割額 17,100 円 18,000 円 900 円 5.3%

平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課

戸田市 施策評価シート 作成日平成 23 年 08 月 17 日作成課長名松本秀夫評価者名曽我部茂 1. 施策の位置づけ <PLAN> 基本目標 02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち 分 野 05 社会保障 施 策 23 国民健康保険制度の円滑かつ安定的な運営 作成課 関係課 福祉部 保険年金

2. 歳入の状況 国民健康保険税 1,236,196 千円 前年度比 54,171 千円 国民健康保険税の内訳 ( 単位 : 千円 ) 一般被保険者分 退職被保険者分 現年課税分 滞納繰越分 現年課税分 滞納繰越分 平成 28 年度平成 27 年度比較 医療給付費分 833, ,431

2. 歳入の状況 国民健康保険税 1,165,698 千円 前年度比 70,498 千円 国民健康保険税の内訳 ( 単位 : 千円 ) 一般被保険者分 退職被保険者分 現年課税分 滞納繰越分 現年課税分 滞納繰越分 平成 29 年度平成 28 年度比較 医療給付費分 798, ,729

歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00

⑸ 老人保健拠出金については 平成 25 年度当初予算と同額の7 万 5 千円を計上した ⑹ 介護納付金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.8% 減の1 億 8,4 03 万 9 千円を計上した ⑺ 共同事業拠出金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 793

報告事項     平成14年度市町村の決算概要について

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

予算書1 00 31目次予算書

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平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 科目 100 会費収入 2,70

平成 27 年度 松阪市競輪事業特別会計 1


次 予算書 1 事業勘定 2 第 1 表 3 総 括 6 歳 入 8 歳 出 16 給与費細書 31 直営診療施設勘定 36 第 1 表 37 総括 39 歳入 40 歳出 43


( 写 ) 稲監第 号 平成 2 4 年 8 月 2 4 日 稲城市長髙橋勝浩様 稲城市監査委員 稲城市監査委員 軍司信一 北浜けんいち 平成 23 年度稲城市一般会計 各特別会計歳入歳出決算 及び各基金の運用状況を示す書類の審査意見について 地方自治法第 233 条第 2 項及び同法第

Ⅱ平成13年度上半期の財政状況

参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特

第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 10 地方特例交付金 71, ,703 1 地方特例交付金 71, , 地方交付税 3,740, ,645 3,919,645 1 地方

平成27年度 決算の概要

国民健康保険税率等の諮問 について 国立市健康福祉部健康増進課国民健康保険係 国立市富士見台 : ( 代表 ) 内線

保険年金管理課資料編

平 成 23 年 度

春日井市国民健康保険運営協議会資料 1 国民健康保険事業の状況について 平成 29 年 7 月 27 日開催

国保係 国民健康保険運営協議会 ( 昭和 33 年度 ) 予算額 事 業 概 要 752 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する 被保険者の疾病 負傷 出産又は死亡に対し保険給付を行う 2. 保険給付 ( 昭和 29 年度 ) 5,947,575 一般被保険者療養給付費 退職被保険者等療養


(案)


1 公共用地先行取得事業特別会計 決算の状況 区 分 27 年 度 26 年 度 増 減 増減比率 % 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 268,664, 268,663,92 268,663,92 271,721, 271,72, ,72,264 3,57, 3,56

平成 26 年 6 月 26 日 富山県東部消防組合 管理者澤﨑義敬様 富山県東部消防組合 監査委員 石倉勝巳 監査委員 竹島貴行 平成 25 年度富山県東部消防組合一般会計決算審査意見について 地方自治法第 233 条第 2 項及び第 292 条の規定により 審査に付された平成 25 年度富山 県

1★⑥H26決算概要公表

スライド 1

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4 現時点での財政展望 H30 財政調整基金額 (A): 483,963 千円 H30 H31 H32 H33 納付金 :1 786, , , ,858 市町村向け公費 :2 236, , , ,000 保健事業等 :3 46,

新規文書1

(Microsoft Word - \214\210\216Z\212T\213\265.doc)

Web用-広報4月号-Vol.169.indd

Microsoft PowerPoint - 【がっちゃんこ版(分科会)】全国課長会議資料

老人医療給付費等の国庫負担(補助)について

当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る拠出対象額 当該年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げる額並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の額との合計額の十二分の九 Ⅱ 当該年度の前年度の前期高 齢者交付金の額 ( 三ヶ

目 次 1. 平成 21 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に関する書 1 2. 平成 21 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算に関する書 19

平成 30 年度新城市後期高齢者医療特別会計予算平成 30 年度新城市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 1,333,000 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳

決算書目次 1 収支計算書 (1) 収支計算書総括表 1 (2) 一般会計収支計算書 2 (3) 基金特別会計収支計算書 4 2 正味財産増減計算書 (1) 正味財産増減計算書総括表 6 (2) 一般会計正味財産増減計算書 7 (3) 基金特別会計正味財産増減計算書 8 3 賃借対照表 (1) 賃借

保険料の収入状況 ( 現年度分 ) 調定額 16 億 502 万円収納額 14 億 1,037 万円収納率 87.87% 国民健康保険料は 保険料として徴収する金額 ( 国民健康保険の経費から 国や府 市から入るお 金を差し引いた額 ) を所得割額 均等割額 平等割額に賦課割合により分け 保険料率を

1

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1 国民年金 第 10 年金と医療給付等 市民課 保険医療課 (1) 国民年金に加入する方 国民年金は すべての方が共通して受けられる 基礎年金 が大きな柱です そのため自営業などの方のほかに 会社員や公務員も国民年金に強制加入することになります また 20 歳から 60 歳未満の会社員などの被扶養

( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,

Microsoft Word _【再々修正】公表資料<厚生年金・国民年金の平成28年度収支決算の概要>

平成 9 年度市民安全部決算総括表 < 一般会計 > ( 単位円 ) 歳入歳出予算現額と区分予算現額収入済額備考予算現額支出済額不用額備考収入済額との比較 生活課 7,558,000 5,460,40,097,760 57,740,000 5,7,44 6,6,586 市民課 79,494,000

20練総文第415号

1

補正予算書(一般)_2月補正 H

02_公表資料<厚生年金・国民年金の平成27年度収支決算の概要>

11 2019年度当初予算書(案)【表紙】

PowerPoint プレゼンテーション

資金収支内訳表 第一号第二様式 ( 第十七条第四項関係 ) 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引 消去 法人合計 介護保険事業 97,352, ,352,644 97,352,644 借入金利息補助金 事収経常経費寄附金 業入受取

平成 31 年度社会保障関係予算のポイント 頁 新 ( 平成 31 年 1 月 18 日閣議決定 ) 旧 ( 平成 年 12 月 21 日閣議決定 ) 1 平成 31 年度社会保障関係費の姿 平成 31 年度社会保障関係費の姿 ( 注 ) 年度 31 年度増 減 329, ,914 +1


指宿市国民健康保険事業財政健全化計画 ( 平成 25~27 年度 ) 平成 25 年 3 月 健康増進課健康保険係

事業活動による収支 施設型給付費 0 特例施設型給付費 特例施設型給付費 0 地域型保育給付費 地域型保育給付費 0 特例地域型保育給付費 特例地域型保育給付費 0 委託費 0 利用者等利用料 利用者等利用料 ( 公費 ) 0 利用者等利用料 ( 一般

平成 30 事業年度予算の概要 平成 30 事業年度予算は 拠出金収入 手数料収入 運営費交付金等により実施する救済 審査 安全対策の各業務に係る所要経費を適切に上し 国の平成 30 年度予算に上されている事業を盛り込むとともに 中期画に掲げた目標達成に必要な経費を上している 予算 29 年度 (

資金収支内訳表 第一号第二様式 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計 介護保険事業 386,515,649 72,527, ,043, ,043,312 医療事業 6,093,073 6,093,073 6,093,073 事収経常経費寄附金 675,

~ わかりやすい決算報告をめざして ~ 市ではさまざまな事業を行っています どのような事業を行うのか 資金調達はどうするか どのように支出するかを 歳入 歳出 という形でお金で表し とりまとめた計画が 予算書 です その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが 決算書 です 決算書 には

9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 区 都道府県 分 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税

Transcription:

平成 2 7 年度 あきる野市国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書

平成 27 年度 あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 歳入 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円円円円円円 1 国民健康保険税 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991,700 229,270,872 36,017,906 1 国民健康保険税 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991,700 229,270,872 36,017,906 2 国庫支出 1,858,950,000 2,020,625,421 2,020,625,421 0 0 161,675,421 1 国庫負担 1,693,203,000 1,705,730,421 1,705,730,421 0 0 12,527,421 2 国庫補助 165,747,000 314,895,000 314,895,000 0 0 149,148,000 3 療養給付費等交付 306,086,000 283,450,000 283,450,000 0 0 22,636,000 1 療養給付費等交付 306,086,000 283,450,000 283,450,000 0 0 22,636,000 4 前期高齢者交付 2,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621,628 0 0 628 1 前期高齢者交付 2,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621,628 0 0 628 5 都支出 673,340,000 777,676,606 777,676,606 0 0 104,336,606 1 都負担 65,205,000 65,046,208 65,046,208 0 0 158,792 2 都補助 608,135,000 712,630,398 712,630,398 0 0 104,495,398 6 共同事業交付 2,237,672,000 2,228,285,679 2,228,285,679 0 0 9,386,321 1 共同事業交付 2,237,672,000 2,228,285,679 2,228,285,679 0 0 9,386,321 7 財産収入 2,000 65,209 65,209 0 0 63,209 1 財産運用収入 2,000 65,209 65,209 0 0 63,209 8 繰入 964,766,000 937,530,167 937,530,167 0 0 27,235,833 1 他会計繰入 941,797,000 937,530,167 937,530,167 0 0 4,266,833 2 基繰入 22,969,000 0 0 0 0 22,969,000-310 - - 311 -

歳入 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円円円円円円 9 繰越 484,857,000 484,857,062 484,857,062 0 0 62 1 繰越 484,857,000 484,857,062 484,857,062 0 0 62 10 諸収入 26,275,000 38,843,801 36,972,503 0 1,871,298 10,697,503 1 延滞 加算及び過料 21,050,000 27,900,407 27,900,407 0 0 6,850,407 2 預利子 1,000 24,688 24,688 0 0 23,688 3 受託事業収入 1,000 0 0 0 0 1,000 4 雑入 5,223,000 10,918,706 9,047,408 0 1,871,298 3,824,408 歳入合計 10,888,547,000 11,384,936,251 11,142,080,181 13,991,700 231,142,170 253,533,181-312 - - 313 -

歳出 款項予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 予算現額と支出済額との比較 円円円円円 1 総務費 27,197,000 22,031,136 0 5,165,864 5,165,864 1 総務管理費 16,098,000 12,314,133 0 3,783,867 3,783,867 2 徴税費 10,888,000 9,646,205 0 1,241,795 1,241,795 3 運営協議会費 211,000 70,798 0 140,202 140,202 2 保険給付費 6,261,477,000 6,236,727,539 0 24,749,461 24,749,461 1 療養諸費 5,521,940,000 5,518,605,607 0 3,334,393 3,334,393 2 高額療養費 675,373,000 661,786,907 0 13,586,093 13,586,093 3 移送費 250,000 0 0 250,000 250,000 4 出産育児諸費 50,426,000 44,022,368 0 6,403,632 6,403,632 5 葬祭諸費 6,100,000 5,400,000 0 700,000 700,000 6 結核 精神医療給付 7,388,000 6,912,657 0 475,343 475,343 3 1,343,753,000 1,343,736,130 0 16,870 16,870 1 1,343,753,000 1,343,736,130 0 16,870 16,870 4 前期高齢者納付等 943,000 939,536 0 3,464 3,464 1 前期高齢者納付等 943,000 939,536 0 3,464 3,464 5 老人保健拠出 45,000 43,468 0 1,532 1,532 1 老人保健拠出 45,000 43,468 0 1,532 1,532 6 介護納付 494,078,000 494,077,362 0 638 638 1 介護納付 494,078,000 494,077,362 0 638 638-314 - - 315 -

歳出 款項予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 予算現額と支出済額との比較 円円円円円 7 共同事業拠出 2,384,254,000 2,330,553,250 0 53,700,750 53,700,750 1 共同事業拠出 2,384,254,000 2,330,553,250 0 53,700,750 53,700,750 8 保健事業費 117,487,000 104,877,265 0 12,609,735 12,609,735 1 特定健康診査等事業費 113,735,000 102,747,726 0 10,987,274 10,987,274 2 保健事業費 3,752,000 2,129,539 0 1,622,461 1,622,461 9 基積立 135,431,000 135,431,000 0 0 0 1 基積立 135,431,000 135,431,000 0 0 0 10 公債費 623,000 0 0 623,000 623,000 1 公債費 623,000 0 0 623,000 623,000 11 諸支出 121,259,000 119,818,852 0 1,440,148 1,440,148 1 償還及び還付加算 121,258,000 119,818,852 0 1,439,148 1,439,148 2 延滞 1,000 0 0 1,000 1,000 12 予備費 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 1 予備費 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 歳出合計 10,888,547,000 10,788,235,538 0 100,311,462 100,311,462 歳入歳出差引残額 うち基繰入額 353,844,643 0 円 円 平成年月日提出 あきる野市長澤井敏和 - 316 - - 317 -

付属書類

平成 27 年度 あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書 総括 ( 歳入 ) 款予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 予算現額に対する収入割合 収入総額に対する割合 円円円円円円 % % 1 国民健康保険税 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991,700 229,270,872 36,017,906 101.87 17.58 2 国庫支出 1,858,950,000 2,020,625,421 2,020,625,421 0 0 161,675,421 108.70 18.14 3 療養給付費等交付 306,086,000 283,450,000 283,450,000 0 0 22,636,000 92.60 2.54 4 前期高齢者交付 2,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621,628 0 0 628 100.00 21.66 5 都支出 673,340,000 777,676,606 777,676,606 0 0 104,336,606 115.50 6.98 6 共同事業交付 2,237,672,000 2,228,285,679 2,228,285,679 0 0 9,386,321 99.58 20.00 7 財産収入 2,000 65,209 65,209 0 0 63,209 3,260.45 0.00 8 繰入 964,766,000 937,530,167 937,530,167 0 0 27,235,833 97.18 8.42 9 繰越 484,857,000 484,857,062 484,857,062 0 0 62 100.00 4.35 10 諸収入 26,275,000 38,843,801 36,972,503 0 1,871,298 10,697,503 140.71 0.33 歳入合計 10,888,547,000 11,384,936,251 11,142,080,181 13,991,700 231,142,170 253,533,181 102.33 100.00-320 - - 321 -

総括 ( 歳出 ) 款予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 予算現額に対する支出割合 支出総額に対する割合 円円円円 % % 1 総務費 27,197,000 22,031,136 0 5,165,864 81.01 0.20 2 保険給付費 6,261,477,000 6,236,727,539 0 24,749,461 99.60 57.81 3 1,343,753,000 1,343,736,130 0 16,870 100.00 12.46 4 前期高齢者納付等 943,000 939,536 0 3,464 99.63 0.01 5 老人保健拠出 45,000 43,468 0 1,532 96.60 0.00 6 介護納付 494,078,000 494,077,362 0 638 100.00 4.58 7 共同事業拠出 2,384,254,000 2,330,553,250 0 53,700,750 97.75 21.60 8 保健事業費 117,487,000 104,877,265 0 12,609,735 89.27 0.97 9 基積立 135,431,000 135,431,000 0 0 100.00 1.26 10 公債費 623,000 0 0 623,000 0.00 0.00 11 諸支出 121,259,000 119,818,852 0 1,440,148 98.81 1.11 12 予備費 2,000,000 0 0 2,000,000 0.00 0.00 歳出合計 10,888,547,000 10,788,235,538 0 100,311,462 99.08 100.00-322 - - 323 -

歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 1 国民健康保険税 1,985,742 62,764 0 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991,700 229,270,872 還付未済額 2,277,800 1 国民健康保険税 1,985,742 62,764 0 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991,700 229,270,872 還付未済額 2,277,800 1 一般被保険者 1,905,134 53,154 0 1,851,980,000 2,126,512,521 1,887,695,722 13,968,707 227,117,092 還付未済額 2,269,000 国民健康保険税 1 医療給付費 1,199,032,000 1,267,491,696 1,207,129,993 5,100 62,126,650 01 一般被保険者医療給付費分現年課税分 分現年課税 1,207,129,993 分 還付未済額 1,770,047 2 後期高齢者 399,326,000 421,618,814 400,607,284 1,500 21,262,475 01 一般被保険者後期高齢者支援分現年課税分 支援分現 400,607,284 年課税分 還付未済額 252,445 3 介護納付 149,297,000 162,881,399 150,916,915 2,000 12,079,492 01 一般被保険者介護納付分現年課税分 分現年課税 150,916,915 分 還付未済額 117,008 4 医療給付費 67,645,000 178,796,692 83,595,422 8,959,599 86,326,457 01 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 分滞納繰越 83,595,422 分 還付未済額 84,786 5 後期高齢者 23,674,000 61,372,471 29,275,992 3,122,534 28,996,432 01 一般被保険者後期高齢者支援分滞納繰越分 支援分滞 29,275,992 納繰越分 還付未済額 22,487 6 介護納付 13,006,000 34,351,449 16,170,116 1,877,974 16,325,586 01 一般被保険者介護納付分滞納繰越分 分滞納繰越 16,170,116 分 還付未済額 22,227 2 退職被保険者 80,608 9,610 0 70,998,000 73,468,157 71,300,184 22,993 2,153,780 還付未済額 8,800 等国民健康保険税 1 医療給付費 41,558,000 41,944,624 41,701,052 0 248,813 01 退職被保険者等医療給付費分現年課税分 分現年課税 41,701,052 分 還付未済額 5,241 2 後期高齢者 13,735,000 13,868,676 13,785,528 0 84,820 01 退職被保険者等後期高齢者支援分現年課税 支援分現 分 13,785,528 年課税分 還付未済額 1,672 3 介護納付 14,234,000 14,369,491 14,290,661 0 80,717 01 退職被保険者等介護納付分現年課税分 分現年課税 14,290,661 分 還付未済額 1,887 4 医療給付費 858,000 1,952,374 888,325 13,723 1,050,326 01 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 分滞納繰越 888,325 分 5 後期高齢者 304,000 669,884 314,555 4,518 350,811 01 退職被保険者等後期高齢者支援分滞納繰越 支援分滞 分 314,555 ( 款 ) 1 国民健康保険税 - 324 - - 325 -

歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 1 1 2 納繰越分 6 介護納付 309,000 663,108 320,063 4,752 338,293 01 退職被保険者等介護納付分滞納繰越分 分滞納繰越 320,063 分 2 国庫支出 1,827,379 31,571 0 1,858,950,000 2,020,625,421 2,020,625,421 0 0 1 国庫負担 1,663,537 29,666 0 1,693,203,000 1,705,730,421 1,705,730,421 0 0 1 療養給付費等 1,598,332 29,666 0 1,627,998,000 1,640,519,213 1,640,519,213 0 0 負担 1 現年度分 1,627,997,000 1,640,519,213 1,640,519,213 0 0 01 療養給付費等負担 1,067,656,339 02 介護納付負担 158,104,756 04 後期高齢者支援負担 414,758,118 2 過年度分 1,000 0 0 0 0 2 高額医療費共 47,947 0 0 47,947,000 46,795,208 46,795,208 0 0 同事業負担 1 高額医療費 47,947,000 46,795,208 46,795,208 0 0 01 高額医療費共同事業負担 46,795,208 共同事業負担 3 特定健康診査 17,258 0 0 17,258,000 18,416,000 18,416,000 0 0 等負担 1 現年度分 17,257,000 17,876,000 17,876,000 0 0 01 特定健康診査等負担 17,876,000 2 過年度分 1,000 540,000 540,000 0 0 01 特定健康診査等負担過年度分 540,000 2 国庫補助 163,842 1,905 0 165,747,000 314,895,000 314,895,000 0 0 1 財政調整交付 163,842 1,905 0 165,747,000 314,895,000 314,895,000 0 0 1 財政調整交 165,747,000 314,895,000 314,895,000 0 0 01 財政調整交付 314,895,000 付 3 療養給付費等交付 306,086 0 0 306,086,000 283,450,000 283,450,000 0 0 1 療養給付費等交付 306,086 0 0 306,086,000 283,450,000 283,450,000 0 0 1 療養給付費等 306,086 0 0 306,086,000 283,450,000 283,450,000 0 0 交付 1 現年度分 306,085,000 283,450,000 283,450,000 0 0 01 退職被保険者等療養給付費等交付 283,450,000 2 過年度分 1,000 0 0 0 0 4 前期高齢者交付 2,414,073 452 0 2,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621,628 0 0 1 前期高齢者交付 2,414,073 452 0 2,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621,628 0 0 1 前期高齢者交 2,414,073 452 0 2,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621,628 0 0 付 1 前期高齢者 2,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621,628 0 0 01 前期高齢者交付 2,413,621,628 ( 款 ) 1 国民健康保険税 2 国庫支出 3 療養給付費等交付 4 前期高齢者交付 - 326 - - 327 -

歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 4 1 1 交付 5 都支出 666,138 7,202 0 673,340,000 777,676,606 777,676,606 0 0 1 都負担 65,205 0 0 65,205,000 65,046,208 65,046,208 0 0 1 高額医療費共 47,947 0 0 47,947,000 46,795,208 46,795,208 0 0 同事業負担 1 高額医療費 47,947,000 46,795,208 46,795,208 0 0 01 高額医療費共同事業負担 46,795,208 共同事業負担 2 特定健康診査 17,258 0 0 17,258,000 18,251,000 18,251,000 0 0 等負担 1 現年度分 17,257,000 18,251,000 18,251,000 0 0 01 特定健康診査等負担 18,251,000 2 過年度分 1,000 0 0 0 0 2 都補助 600,933 7,202 0 608,135,000 712,630,398 712,630,398 0 0 1 都費補助 92,315 0 0 92,315,000 104,206,398 104,206,398 0 0 1 都費補助 92,315,000 104,206,398 104,206,398 0 0 01 市町村国民健康保険都費補助 104,206,398 2 財政調整交付 508,618 7,202 0 515,820,000 608,424,000 608,424,000 0 0 1 財政調整交 515,820,000 608,424,000 608,424,000 0 0 01 財政調整交付 608,424,000 付 6 共同事業交付 2,237,672 0 0 2,237,672,000 2,228,285,679 2,228,285,679 0 0 1 共同事業交付 2,237,672 0 0 2,237,672,000 2,228,285,679 2,228,285,679 0 0 1 高額医療費共 187,726 0 0 187,726,000 186,791,610 186,791,610 0 0 同事業交付 1 高額医療費 187,726,000 186,791,610 186,791,610 0 0 01 高額医療費共同事業交付 186,791,610 共同事業交付 2 保険財政共同 2,049,946 0 0 2,049,946,000 2,041,494,069 2,041,494,069 0 0 安定化事業交付 1 保険財政共 2,049,946,000 2,041,494,069 2,041,494,069 0 0 01 保険財政共同安定化事業交付 同安定化事 2,041,494,069 業交付 7 財産収入 2 0 0 2,000 65,209 65,209 0 0 1 財産運用収入 2 0 0 2,000 65,209 65,209 0 0 1 利子及び配当 2 0 0 2,000 65,209 65,209 0 0 1 基利子 2,000 65,209 65,209 0 0 01 国民健康保険基利子 61,373 02 国民健康保険高額療養費資貸付基利子 3,836 ( 款 ) 4 前期高齢者交付 5 都支出 6 共同事業交付 7 財産収入 - 328 - - 329 -

歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 8 繰入 1,094,462 129,696 0 964,766,000 937,530,167 937,530,167 0 0 1 他会計繰入 903,812 37,985 0 941,797,000 937,530,167 937,530,167 0 0 1 一般会計繰入 903,812 37,985 0 941,797,000 937,530,167 937,530,167 0 0 1 保険基盤安 183,896,000 183,895,500 183,895,500 0 0 01 保険基盤安定繰入 ( 保険税軽減分 ) 定繰入 ( 183,895,500 保険税軽減分 ) 2 保険基盤安 120,958,000 120,957,562 120,957,562 0 0 01 保険基盤安定繰入 ( 保険者支援分 ) 定繰入 ( 120,957,562 保険者支援分 ) 3 職員給与費 53,343,000 53,343,000 53,343,000 0 0 01 職員給与費等繰入 53,343,000 等繰入 4 出産育児一 33,600,000 29,334,105 29,334,105 0 0 01 出産育児一時等繰入 29,334,105 時等繰入 5 その他一般 550,000,000 550,000,000 550,000,000 0 0 01 その他一般会計繰入 550,000,000 会計繰入 2 基繰入 190,650 167,681 0 22,969,000 0 0 0 0 1 国民健康保険 190,650 167,681 0 22,969,000 0 0 0 0 基繰入 1 国民健康保 22,969,000 0 0 0 0 険基繰入 9 繰越 1 484,856 0 484,857,000 484,857,062 484,857,062 0 0 1 繰越 1 484,856 0 484,857,000 484,857,062 484,857,062 0 0 1 その他繰越 1 484,856 0 484,857,000 484,857,062 484,857,062 0 0 1 その他繰越 484,857,000 484,857,062 484,857,062 0 0 01 その他繰越 484,857,062 10 諸収入 20,227 6,048 0 26,275,000 38,843,801 36,972,503 0 1,871,298 1 延滞 加算及 15,002 6,048 0 21,050,000 27,900,407 27,900,407 0 0 び過料 1 一般被保険者 14,610 5,553 0 20,163,000 26,685,541 26,685,541 0 0 延滞 1 一般被保険 20,163,000 18,185,682 18,185,682 0 0 01 一般被保険者延滞 18,185,682 者延滞 2 後期高齢者 0 5,176,722 5,176,722 0 0 01 一般被保険者後期高齢者支援分延滞 支援分延 5,176,722 滞 ( 款 ) 8 繰入 9 繰越 10 諸収入 - 330 - - 331 -

歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 10 1 1 3 介護納付 0 3,323,137 3,323,137 0 0 01 一般被保険者介護納付分延滞 分延滞 3,323,137 2 退職被保険者 390 495 0 885,000 1,177,705 1,177,705 0 0 等延滞 1 退職被保険 885,000 952,347 952,347 0 0 01 退職被保険者等延滞 952,347 者等延滞 2 後期高齢者 0 104,782 104,782 0 0 01 退職被保険者等後期高齢者支援分延滞 支援分延 104,782 滞 3 介護納付 0 120,576 120,576 0 0 01 退職被保険者等介護納付分延滞 分延滞 120,576 3 一般被保険者 1 0 0 1,000 37,161 37,161 0 0 加算 1 一般被保険 1,000 37,161 37,161 0 0 01 一般被保険者分不正利得加算 者加算 37,161 4 退職被保険者 1 0 0 1,000 0 0 0 0 等加算 1 退職被保険 1,000 0 0 0 0 者等加算 2 預利子 1 0 0 1,000 24,688 24,688 0 0 1 預利子 1 0 0 1,000 24,688 24,688 0 0 1 預利子 1,000 24,688 24,688 0 0 01 国保会計預利子 24,688 3 受託事業収入 1 0 0 1,000 0 0 0 0 1 特定健康診査 1 0 0 1,000 0 0 0 0 等受託料 1 特定健康診 1,000 0 0 0 0 査等受託料 4 雑入 5,223 0 0 5,223,000 10,918,706 9,047,408 0 1,871,298 1 一般被保険者 3,000 0 0 3,000,000 4,052,333 4,052,333 0 0 第三者納付 1 一般被保険 3,000,000 4,052,333 4,052,333 0 0 01 一般被保険者第三者行為納付 者第三者納 4,052,333 付 2 退職被保険者 1 0 0 1,000 0 0 0 0 等第三者納付 1 退職被保険 1,000 0 0 0 0 者等第三者納付 3 一般被保険者 1 0 0 1,000 4,227,279 2,368,021 0 1,859,258 ( 款 ) 10 諸収入 - 332 - - 333 -

歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 10 4 3 返納 1 一般被保険 1,000 4,227,279 2,368,021 0 1,859,258 01 一般被保険者不当利得等返納 者返納 2,368,021 4 退職被保険者 1 0 0 1,000 215,870 203,830 0 12,040 等返納 1 退職被保険 1,000 215,870 203,830 0 12,040 01 退職被保険者等不当利得等返納 者等返納 203,830 5 雑入 2,220 0 0 2,220,000 2,423,224 2,423,224 0 0 1 雑入 2,220,000 2,423,224 2,423,224 0 0 02 特定保健指導事業参加者負担 4,200 03 指定公費負担医療給付 2,419,024 10,551,782 336,765 0 10,888,547,000 11,384,936,251 11,142,080,181 13,991,700 231,142,170 還付未済額 2,277,800 ( 款 ) 10 諸収入 - 334 - - 335 -

歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し 1 総務費 26,819 378 0 0 27,197,000 22,031,136 0 0 0 5,165,864 1 総務管理費 15,720 378 0 0 16,098,000 12,314,133 0 0 0 3,783,867 1 一般管理費 14,142 378 0 0 14,520,000 10,829,727 0 0 0 3,690,273 01 一般管理経費 10,829,727 7 賃 954,000 882,114 0 0 0 71,886 0701 非常勤 ( 臨時 ) 職員賃 882,114 9 旅費 107,000 103,036 0 0 0 3,964 0901 普通旅費 103,036 11 需用費 2,071,000 1,715,659 0 0 0 355,341 1101 消耗品費 410,533 12 役務費 8,675,000 5,630,500 0 0 0 3,044,500 1104 印刷製本費 1,305,126 13 委託料 2,520,000 2,340,144 0 0 0 179,856 1201 通信運搬費 5,630,500 14 使用料及び 193,000 158,274 0 0 0 34,726 1306 機器等保守整備委託料 766,800 賃借料 0100 調整交付等システム保守点 766,800 検委託料 1315 電算関係業務委託料 0100 高齢受給者証更新等処理委託 料 1407 事務機器等借上料 0100 画像レセプト情報管理システ ム機器等借上料 0200 パソコン借上料 2 1,578 0 0 0 1,578,000 1,484,406 0 0 0 93,594 01 1,484,406 1,573,344 1,573,344 19 負担補助 1,578,000 1,484,406 0 0 0 93,594 1901 負担 ( 協議会等 ) 1,484,406 0100 1,484,406 2 徴税費 10,888 0 0 0 10,888,000 9,646,205 0 0 0 1,241,795 1 賦課徴収費 10,888 0 0 0 10,888,000 9,646,205 0 0 0 1,241,795 01 賦課経費 4,776,094 9 旅費 9,000 8,218 0 0 0 782 0901 普通旅費 8,218 11 需用費 1,805,000 1,435,611 0 0 0 369,389 1101 消耗品費 8,458 12 役務費 3,958,000 3,440,651 0 0 0 517,349 1104 印刷製本費 261,576 13 委託料 5,097,000 4,747,484 0 0 0 349,516 1201 通信運搬費 1,331,081 19 負担補助 19,000 14,241 0 0 0 4,759 1315 電算関係業務委託料 3,152,520 0100 納税通知書作成等委託料 3,152,520 3 運営協議会費 211 0 0 0 211,000 70,798 0 0 0 140,202 1901 負担 ( 協議会等 ) 158,274 64,962 93,312 14,241 0100 14,241 02 徴収管理経費 1104 印刷製本費 1201 通信運搬費 収経由事務負担 1215 口座振替手数料 1308 事業 業務委託料 03 徴収経費 0100 コンビニ収納代行業務委託料 1101 消耗品費 1104 印刷製本費 1 運営協議会費 211 0 0 0 211,000 70,798 0 0 0 140,202 01 運営協議会経費 70,798 3,775,004 70,470 1,760,493 349,077 1,594,964 1,594,964 1,095,107 8,087 1,087,020 9 旅費 5,000 3,298 0 0 0 1,702 0903 費用弁償 3,298 12 役務費 206,000 67,500 0 0 0 138,500 0100 国保運営協議会委員旅費 3,298 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 3 運営協議会費 - 336 - - 337 -

歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し 1 3 1 1217 筆耕翻訳料 67,500 2 保険給付費 6,170,131 91,346 0 0 6,261,477,000 6,236,727,539 0 0 0 24,749,461 1 療養諸費 5,478,141 41,945 0 1,854,000 5,521,940,000 5,518,605,607 0 0 0 3,334,393 0100 国保運営協議会会議録筆耕反 1 一般被保険者 5,164,064 41,945 0 27,194,000 5,233,203,000 5,233,193,176 0 0 0 9,824 2.1.2.19から流用 25,340,000 療養給付費 2.2.1.19から流用 1,854,000 19 負担補助 5,233,203,000 5,233,193,176 0 0 0 9,824 01 一般被保険者療養給付経費 5,233,193,176 1903 負担 ( その他 ) 5,233,193,176 訳料 0100 一般被保険者分医療機関診療 67,500 5,233,193,176 2 退職被保険者 214,524 0 0 25,340,000 189,184,000 189,183,718 0 0 0 282 2.1.1.19へ流用 25,340,000 等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付経費 189,183,718 報酬支払分 19 負担補助 189,184,000 189,183,718 0 0 0 282 1903 負担 ( その他 ) 189,183,718 0100 退職被保険者等分医療機関診 189,183,718 3 一般被保険者 65,869 0 0 0 65,869,000 64,826,806 0 0 0 1,042,194 01 一般被保険者療養経費 64,826,806 療養費 1903 負担 ( その他 ) 64,826,806 療報酬支払分 19 負担補助 65,869,000 64,826,806 0 0 0 1,042,194 0100 一般被保険者分療養費支給分 64,826,806 4 退職被保険者 2,947 0 0 0 2,947,000 2,889,551 0 0 0 57,449 01 退職被保険者等療養経費 2,889,551 等療養費 1903 負担 ( その他 ) 2,889,551 19 負担補助 2,947,000 2,889,551 0 0 0 57,449 0100 退職被保険者等分療養費支給 2,889,551 5 審査支払手数 30,737 0 0 0 30,737,000 28,512,356 0 0 0 2,224,644 01 審査支払経費 28,512,356 料 1307 事務処理等委託料 28,512,356 13 委託料 30,737,000 28,512,356 0 0 0 2,224,644 0100 審査支払委託料 28,512,356 2 高額療養費 627,826 49,401 0 1,854,000 675,373,000 661,786,907 0 0 0 13,586,093 1 一般被保険者 594,657 49,401 0 1,854,000 642,204,000 633,015,040 0 0 0 9,188,960 2.1.1.19へ流用 1,854,000 高額療養費 01 一般被保険者高額療養経費 633,015,040 19 負担補助 642,204,000 633,015,040 0 0 0 9,188,960 1903 負担 ( その他 ) 633,015,040 0100 一般被保険者分高額療養費支 633,015,040 2 退職被保険者 31,919 0 0 0 31,919,000 28,008,440 0 0 0 3,910,560 01 退職被保険者等高額療養経費 28,008,440 等高額療養費 1903 負担 ( その他 ) 28,008,440 19 負担補助 31,919,000 28,008,440 0 0 0 3,910,560 0100 退職被保険者等分高額療養費 28,008,440 3 一般被保険者 1,000 0 0 0 1,000,000 691,324 0 0 0 308,676 01 691,324 1903 負担 ( その他 ) 691,324 療養費 0100 691,324 19 負担補助 1,000,000 691,324 0 0 0 308,676 養費 4 退職被保険者 250 0 0 0 250,000 72,103 0 0 0 177,897 01 72,103 等高額介護合 1903 負担 ( その他 ) 72,103 算療養費 0100 72,103 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 高額療養費 分 給分 支給分 - 338 - - 339 -

歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し 2 2 4 19 負担補助 250,000 72,103 0 0 0 177,897 療養費 3 移送費 250 0 0 0 250,000 0 0 0 0 250,000 1 一般被保険者 200 0 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 移送費 19 負担補助 200,000 0 0 0 0 200,000 2 退職被保険者 50 0 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 等移送費 19 負担補助 50,000 0 0 0 0 50,000 4 出産育児諸費 50,426 0 0 0 50,426,000 44,022,368 0 0 0 6,403,632 1 出産育児一時 50,426 0 0 0 50,426,000 44,022,368 0 0 0 6,403,632 01 出産育児一時支給経費 44,022,368 1307 事務処理等委託料 21,210 13 委託料 26,000 21,210 0 0 0 4,790 0100 支払事務委託料 21,210 19 負担補助 50,400,000 44,001,158 0 0 0 6,398,842 1903 負担 ( その他 ) 44,001,158 0100 出産育児一時支給分 44,001,158 5 葬祭諸費 6,100 0 0 0 6,100,000 5,400,000 0 0 0 700,000 1 葬祭費 6,100 0 0 0 6,100,000 5,400,000 0 0 0 700,000 01 葬祭費支給経費 5,400,000 19 負担補助 6,100,000 5,400,000 0 0 0 700,000 1903 負担 ( その他 ) 5,400,000 0100 葬祭費支給分 5,400,000 6 結核 精神医療 7,388 0 0 0 7,388,000 6,912,657 0 0 0 475,343 給付 1 結核 精神医 7,388 0 0 0 7,388,000 6,912,657 0 0 0 475,343 01 結核 精神医療給付支給経費 6,912,657 療給付 1903 負担 ( その他 ) 6,912,657 19 負担補助 7,388,000 6,912,657 0 0 0 475,343 0100 一般被保険者結核 精神医療 6,840,042 3 1,341,696 2,057 0 0 1,343,753,000 1,343,736,130 0 0 0 16,870 1 後期高齢者支援 1,341,696 2,057 0 0 1,343,753,000 1,343,736,130 0 0 0 16,870 等 給付費支給分 0200 退職被保険者等結核 精神医 療給付支給分 1 後期高齢者支 1,341,592 2,057 0 0 1,343,649,000 1,343,648,543 0 0 0 457 01 1,343,648,543 1903 負担 ( その他 ) 1,343,648,543 19 負担補助 1,343,649,000 1,343,648,543 0 0 0 457 0100 1,343,648,543 2 後期高齢者関 104 0 0 0 104,000 87,587 0 0 0 16,413 01 後期高齢者関係事務費拠出経費 87,587 係事務費拠出 1903 負担 ( その他 ) 87,587 0100 後期高齢者関係事務費拠出 87,587 19 負担補助 104,000 87,587 0 0 0 16,413 4 前期高齢者納付等 818 125 0 0 943,000 939,536 0 0 0 3,464 1 前期高齢者納付 818 125 0 0 943,000 939,536 0 0 0 3,464 等 ( 款 ) 4 前期高齢者納付等 ( 項 ) 1 前期高齢者納付等 72,615-340 - - 341 -

歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し 4 1 1 前期高齢者納 725 125 0 0 850,000 849,446 0 0 0 554 01 前期高齢者納付経費 849,446 付 1903 負担 ( その他 ) 849,446 19 負担補助 850,000 849,446 0 0 0 554 0100 前期高齢者納付 849,446 2 前期高齢者関 93 0 0 0 93,000 90,090 0 0 0 2,910 01 前期高齢者関係事務費拠出経費 90,090 係事務費拠出 1903 負担 ( その他 ) 90,090 0100 前期高齢者関係事務費拠出 90,090 19 負担補助 93,000 90,090 0 0 0 2,910 5 老人保健拠出 45 0 0 0 45,000 43,468 0 0 0 1,532 1 老人保健拠出 45 0 0 0 45,000 43,468 0 0 0 1,532 1 老人保健医療 1 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 費拠出 19 負担補助 1,000 0 0 0 0 1,000 2 老人保健事務 44 0 0 0 44,000 43,468 0 0 0 532 01 老人保健事務費拠出経費 43,468 費拠出 1903 負担 ( その他 ) 43,468 19 負担補助 44,000 43,468 0 0 0 532 0100 老人保健事務費拠出 43,468 6 介護納付 495,147 1,069 0 0 494,078,000 494,077,362 0 0 0 638 1 介護納付 495,147 1,069 0 0 494,078,000 494,077,362 0 0 0 638 1 介護納付 495,147 1,069 0 0 494,078,000 494,077,362 0 0 0 638 01 介護納付経費 494,077,362 19 負担補助 494,078,000 494,077,362 0 0 0 638 1903 負担 ( その他 ) 494,077,362 0100 介護納付 494,077,362 7 共同事業拠出 2,384,254 0 0 0 2,384,254,000 2,330,553,250 0 0 0 53,700,750 1 共同事業拠出 2,384,254 0 0 0 2,384,254,000 2,330,553,250 0 0 0 53,700,750 1 高額医療費共 191,789 0 0 0 191,789,000 187,180,832 0 0 0 4,608,168 01 高額医療費拠出経費 187,180,832 同事業拠出 1903 負担 ( その他 ) 187,180,832 19 負担補助 191,789,000 187,180,832 0 0 0 4,608,168 0100 高額医療費拠出 187,180,832 2 保険財政共同 2,192,146 0 0 0 2,192,146,000 2,143,370,537 0 0 0 48,775,463 01 保険財政共同安定化事業拠出経費 2,143,370,537 安定化事業拠 1903 負担 ( その他 ) 2,143,370,537 出 0100 保険財政共同安定化事業拠出 2,143,370,537 19 負担補助 2,192,146,000 2,143,370,537 0 0 0 48,775,463 3 高額医療費共 159 0 0 0 159,000 0 0 0 0 159,000 同事業事務費 拠出 19 負担補助 159,000 0 0 0 0 159,000 4 保険財政共同 150 0 0 0 150,000 0 0 0 0 150,000 安定化事業事 務費拠出 19 負担補助 150,000 0 0 0 0 150,000 ( 款 ) 7 共同事業拠出 ( 項 ) 1 共同事業拠出 - 342 - - 343 -

歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し 7 1 5 その他共同事 10 0 0 0 10,000 1,881 0 0 0 8,119 01 その他共同事業事務費拠出経費 1,881 業事務費拠出 1903 負担 ( その他 ) 1,881 0100 年受給者リスト打ち出し負 1,881 19 負担補助 10,000 1,881 0 0 0 8,119 担 8 保健事業費 117,487 0 0 0 117,487,000 104,877,265 0 0 0 12,609,735 1 特定健康診査等 113,735 0 0 0 113,735,000 102,747,726 0 0 0 10,987,274 事業費 1 特定健康診査 113,735 0 0 0 113,735,000 102,747,726 0 0 0 10,987,274 01 特定健康診査 特定保健指導事業経費 102,747,726 等事業費 0701 非常勤 ( 臨時 ) 職員賃 1,298,939 7 賃 1,303,000 1,298,939 0 0 0 4,061 0901 普通旅費 32,295 9 旅費 33,000 32,295 0 0 0 705 1101 消耗品費 302,904 11 需用費 1,352,000 1,349,640 0 0 0 2,360 1104 印刷製本費 1,046,736 12 役務費 3,664,000 3,356,912 0 0 0 307,088 1201 通信運搬費 3,356,912 13 委託料 102,098,000 93,686,988 0 0 0 8,411,012 1307 事務処理等委託料 1,569,773 14 使用料及び 51,000 31,200 0 0 0 19,800 0100 特定健康診査等事務処理委託 1,569,773 賃借料 19 負担補助 5,234,000 2,991,752 0 0 0 2,242,248 1308 事業 業務委託料 4,644,615 0100 特定保健指導業務委託料 4,644,615 2 保健事業費 3,752 0 0 0 3,752,000 2,129,539 0 0 0 1,622,461 料 1328 健康診断委託料 0100 特定健康診査委託料 1402 施設借上料 0100 会場等使用料 1903 負担 ( その他 ) 0100 特定健診事務取扱負担 1 保健衛生普及 3,752 0 0 0 3,752,000 2,129,539 0 0 0 1,622,461 01 保健衛生普及経費 2,129,539 費 1104 印刷製本費 398,736 87,472,600 87,472,600 31,200 31,200 2,991,752 2,991,752 11 需用費 1,346,000 398,736 0 0 0 947,264 1201 通信運搬費 149,635 12 役務費 468,000 149,635 0 0 0 318,365 1304 作成委託料 110,988 13 委託料 1,938,000 1,581,168 0 0 0 356,832 0100 ジェネリック医薬品差額通知 110,988 9 基積立 1 135,430 0 0 135,431,000 135,431,000 0 0 0 0 1 基積立 1 135,430 0 0 135,431,000 135,431,000 0 0 0 0 書作成委託料 1307 事務処理等委託料 0100 療養費審査事務委託料 1 国民健康保険 1 135,430 0 0 135,431,000 135,431,000 0 0 0 0 01 基の運用に要する経費 135,431,000 基積立 2501 基積立 135,431,000 1,470,180 1,470,180 25 積立 135,431,000 135,431,000 0 0 0 0 0100 国民健康保険基積立 135,431,000 10 公債費 623 0 0 0 623,000 0 0 0 0 623,000 1 公債費 623 0 0 0 623,000 0 0 0 0 623,000 1 利子 623 0 0 0 623,000 0 0 0 0 623,000 23 償還利子 623,000 0 0 0 0 623,000 及び割引料 11 諸支出 12,761 108,498 0 0 121,259,000 119,818,852 0 0 0 1,440,148 ( 款 ) 11 諸支出 ( 項 ) 1 償還及び還付加算 - 344 - - 345 -

歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し 11 1 償還及び還付 12,760 108,498 0 0 121,258,000 119,818,852 0 0 0 1,439,148 加算 1 一般被保険者 8,000 0 0 800,000 8,800,000 7,950,948 0 0 0 849,052 11.1.2.23から流用 800,000 保険税還付 01 一般被保険者保険税還付経費 7,950,948 23 償還利子 8,800,000 7,950,948 0 0 0 849,052 2304 還付 7,950,948 及び割引料 0100 一般被保険者保険税過年度還 7,950,948 2 退職被保険者 1,300 0 0 800,000 500,000 230,852 0 0 0 269,148 11.1.1.23へ流用 800,000 等保険税還付 01 退職被保険者等保険税還付経費 230,852 2304 還付 230,852 23 償還利子 500,000 230,852 0 0 0 269,148 0100 退職被保険者等保険税過年度 230,852 及び割引料 3 償還 3,000 108,498 0 0 111,498,000 111,497,552 0 0 0 448 01 国都支出等還付経費 111,497,552 23 償還利子 111,498,000 111,497,552 0 0 0 448 2304 還付 111,497,552 及び割引料 0100 国都支出等過年度還付 111,497,552 4 一般被保険者 350 0 0 0 350,000 139,500 0 0 0 210,500 01 一般被保険者保険税還付加算経費 139,500 還付加算 2308 還付加算 139,500 23 償還利子 350,000 139,500 0 0 0 210,500 0100 一般被保険者保険税還付加算 139,500 及び割引料 5 退職被保険者 110 0 0 0 110,000 0 0 0 0 110,000 等還付加算 23 償還利子 110,000 0 0 0 0 110,000 及び割引料 2 延滞 1 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1 延滞 1 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 23 償還利子 1,000 0 0 0 0 1,000 及び割引料 12 予備費 2,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 1 予備費 2,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 1 予備費 2,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 付 還付 歳出合計 10,551,782 336,765 0 0 10,888,547,000 10,788,235,538 0 0 0 100,311,462 ( 款 ) 12 予備費 ( 項 ) 1 予備費 - 346 - - 347 -

平成 27 年度 国民健康保険特別会計 実質収支に関する調書 区分額 1 歳入総額 11,142,080,181 2 歳出総額 10,788,235,538 3 歳入歳出差引額 353,844,643 (1) 継続費逓次繰越額 0 4 翌年度へ繰り越すべき財源 (2) 繰越明許費繰越額 (3) 事故繰越し繰越額 0 0 計 0 5 実質収支額 353,844,643 6 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の 2 の規定による基繰入額 0-348 -