目 次 Ⅰ. ありたい姿 目指す方向性 Ⅱ.17 中期経営計画の総括 Ⅲ. 事業環境及び将来に対する認識 Ⅳ.20 中期経営計画の概要 1. 位置付け 5. 財務戦略及び株主還元 2. 基本方針 6. 事業戦略 3. 経営目標 7. 研究開発戦略 4. ガイドライン 8. 経営基盤の強靭化 2

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目 14 中期経営計画の総括 現状及び将来に対する認識 ありたい姿 指す 向性 17 中期経営計画の概要 基本 針 経営 標 事業戦略 既存事業の強化と成 戦略の策定 実 経営基盤の強靭化 - 経営の根幹強化 - 国家的プロジェクトへの対応 研究開発の強化 次 2

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2018年3月期 決算説明会

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2014 中期経営計画総括 (2012 年度 ~2014 年度 )

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社是 経営理念 長期ビジョン Ⅱ. 新中期経営計画 innovate on 2019 just move on! の概要 社是 人の和と創意で社会に貢献 経営理念 1. 最高の品質創りを重点に社業の発展を図り社会に奉仕する 2. 全員の創意を発揮し顧客のニーズに対応した特色ある技術を開発する 3.

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2015 年度 ~2017 年度中期経営経営計画 14 中計 1. 当社が目指すもの企業理念と Vision E 2.11 中計 中計 (2nd STAGE / 2012~ 年度 ) の成果 - Vision E における 11 中計の位置づけと成果 - 1

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大和証券グループ中期経営計画 Passion for the Best 年 4 月 3 日 大和証券グループ本社

中期経営計画の前提となる環境認識 1 日本経済の予測 年初からの円高や株安の進行により 消費マインドは伸び悩み 景気動向は停滞している 今後は 消費税増税による駆け込み需要の発生とその反動減による景気縮小が予想される 中長期的には成熟社会として 多様な価値観とともに これまでとは異なる市場が生まれる

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知創の杜 2016 vol.10

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各 位 平成 27 年 5 月 11 日 会社名株式会社みちのく銀行代表者名取締役頭取髙田邦洋 ( コード番号 8350 東証第一部 ) 問合せ先経営企画部長須藤慎治 ( ) 第四次中期経営計画の策定について 株式会社みちのく銀行 ( 頭取髙田邦洋 ) は 平成 27 年 4

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損益概要 ( 連結 ) 単位 : 億円 下段は利益率または増減率 (%) 通 期 前期当期 (2016 年度 ) 増減 受注高 4, , % 売上高 3, , % 売上総利益 (17.3

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中期経営計画(2015年度版)

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目次 Review グループ経営方針 グループ経営方針 2016 の目指す方向性... 4 経営目標 新たなポートフォリオマネジメントの導入... 8 プロジェクト遂行体制の強化 グループ共通機能の強化 事業領域の目指す方向性... 13

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目次 2011 年度業界需要動向 1 日経代販価格推移 2 主要原燃料価格の推移 年度連結業績概要 4 主要製品品種別売上実績 5 連結営業利益増減益内訳 (2010 年度対 2011 年度 ) 年度連結業績予想 7 連結営業利益増減益内訳 (2011 年度対 2012

1) 3 層構造による進捗管理の仕組みを理解しているか 持続可能な開発に向けた意欲目標としての 17 のゴール より具体的な行動目標としての 169 のターゲット 達成度を計測する評価するインディケーターに基づく進捗管理 2) 目標の設定と管理 優先的に取り組む目標( マテリアリティ ) の設定のプ

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2017 年度決算概要 Ⅰ 年度連結業績概要 Ⅱ 年度連結業績予想 Ⅲ. 補足資料 シャープ株式会社 2018 年 4 月 26 日 見通しに関する注意事項 本資料に記載されている内容には シャープ株式会社及び連結子会社 ( 以下 総称して シャープ という ) の計画 戦略

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次 1. 社是 2. 第 9 次中期経営計画の振り返り 3. 三洋化成のありたい姿 4.New Sanyo for 227

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2018 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved 年度第 3 四半期連結業績概要 16Q3 増減 増減率 () は為替影響 除く増減率 売上収益 1,878 1, % (+6.4%) 事業セグメント利益 224

責任ある行動 環境にやさしいしくみの提供 ととらえ 経営戦略と CSR が一体となった事業運営 を推進し 企業価値向上を図ります 3. 東洋製罐グループ第五次中期経営計画 における基本戦略本中期経営計画において 2018 年度を創業的出直しの年として位置づけ 東洋製罐グループの成長戦略とその成長戦略

当期実績前期実績 ( 平成 ~ 平成 ) ( 平成 ~ 平成 ) 業績予想前期比業績予想比 売 上 高 186, , ,400 +7,438 3,331 営 業 利 益 10,971 12,750 11,410 1,779

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平成 21 年度資源エネルギー関連概算要求について 21 年度概算要求の考え方 1. 資源 エネルギー政策の重要性の加速度的高まり 2. 歳出 歳入一体改革の推進 予算の効率化と重点化の徹底 エネルギー安全保障の強化 資源の安定供給確保 低炭素社会の実現 Cool Earth -1-

CONTENTS

General Presentation

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2018 年 ( 平成 30 年 )12 期 第 3 四半期累計 ( ) 連結決算の概要 花王株式会社 2018 年 10 24

目次 1. テクノプロ ホールディングスってどんな会社? 2. 技術人材サービスとは? 3. 経営ビジョンは? 4. 市場環境 成長性は? 5. 技術人材サービスが安定的に成長している理由 6. どんな仕事をしているの? 7. 業績は? 8. 今後の見通しは? 9. 計画達成の道すじは? 10. 重

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総括 3 総括 (1) 年 3 月期実績 売上高は 2 兆 6,922 億円 営業利益は 1,821 億円 当期純利益は 1,357 億円 グローバル販売台数は 133 万 1 千台 SKYACTIV 搭載車両は台数拡大 収益力改善 ブランド強化に貢献 CX-5 Mazda6/ アテンザ

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INDEX Corporate Data page Financial Data

2) 策定方法の変更課題である 外部環境変化への対応 及び 戦略重視の体制づくり に対応するため 19 中経においては次のように策定方法を変更致しました 従来の財務計画主体の 中期経営計画 から 成長戦略の立案 実行に重点を置いた 中期経営戦略 に名称を含め変更致します 戦略重視の体制とするため 財

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本日の説明内容 総括 2019 年 3 月期第 1 四半期実績 2019 年 3 月期通期見通し 主要施策の進捗 1

2. 現 4 カ年中期経営計画 Value Innovation 2017 のレビュー 3 月期を最終年度とする Value Innovation 2017 では 策定当初の目標は売上高 2,800 営業利益率 7% としていましたが 積極的な M&A により想定以上に規模が拡大したことを受け 売上

平成 年 月 日

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福井県建設リサイクルガイドライン 第 1. 目的資源の有効な利用の確保および建設副産物の適正な処理を図るためには 建設資材の開発 製造から土木構造物や建築物等の設計 建設資材の選択 分別解体等を含む建設工事の施工 建設廃棄物の廃棄等に至る各段階において 建設副産物の排出の抑制 建設資材の再使用および

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2017年度 決算概要

経営ビジョン 私たちが目指すヤーマン 1 業績ハイライト 5 セグメント別売上 6 セグメント別営業利益 7 売上構成 8 財務ハイライト 9 第 3 四半期以降の取り組み 10 業績予想について 11 配当について 12

はじめに サントリーグループは 企業理念として定める 人と自然と響きあう と Growing for Good 及びサントリーグループ企業倫理綱領に基づき 安全 安心で高品質な商品 サービスをお届けするために 国連グローバル コンパクト 署名企業として公正 公平な取引を実施し サプライチェーン上のお

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目次 1. 経営成績営業利益分析 / 海外売上高 / 貸借対照表 2. 業績予想 ( 修正 : 有 ) 3. 研究開発費 / 減価償却費 / 設備投資 4. 株価の状況 5. トピックス P.2 P.10 P.14 P.16 P

07 SDGsとCSV演習

様式第十二 ( 第 10 条関係 ) 認定経営資源再活用計画の内容の公表 1. 認定した年月日平成 24 年 1 月 31 日 2. 認定事業者名富士フイルムイメージテック株式会社 3. 認定経営資源再活用計画の目標 (1) 経営資源再活用に係る事業の目標認定事業者は 富士フイルム株式会社コンシュー

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1 Integration and Enhancement CSR 32 三益一如 事務革新のパイオニア として ESG Web

本日の説明内容 総括 2014 年 3 月期実績 2015 年 3 月期見通し 構造改革プランアップデート まとめ 2

2019 年 3 月期決算説明会 2019 年 3 月期連結業績概要 2019 年 5 月 13 日 太陽誘電株式会社経営企画本部長増山津二 TAIYO YUDEN 2017

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2007年度中間期 連結決算補足資料

預金を確保しつつ 資金調達手段も確保する 収益性を示す指標として 営業利益率を採用し 営業利益率の目安となる数値を公表する 株主の皆様への還元については 持続的な成長による配当可能利益の増加により株主還元を増大することを基本とする 具体的な株主還元方針は 持続的な成長と企業価値向上を実現するための投

社会的責任に関する円卓会議の役割と協働プロジェクト 1. 役割 本円卓会議の役割は 安全 安心で持続可能な経済社会を実現するために 多様な担い手が様々な課題を 協働の力 で解決するための協働戦略を策定し その実現に向けて行動することにあります この役割を果たすために 現在 以下の担い手の代表等が参加

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20 中期経営計画 の概要 (2018 年度 2020 年度 ) 2018 年 5 10 日

目 次 Ⅰ. ありたい姿 目指す方向性 Ⅱ.17 中期経営計画の総括 Ⅲ. 事業環境及び将来に対する認識 Ⅳ.20 中期経営計画の概要 1. 位置付け 5. 財務戦略及び株主還元 2. 基本方針 6. 事業戦略 3. 経営目標 7. 研究開発戦略 4. ガイドライン 8. 経営基盤の強靭化 2

Ⅰ. ありたい姿 目指す方向性 3

Ⅰ. ありたい姿 目指す方向性 太平洋セメントグループ経営理念 太平洋セメントグループは 持続可能な地球の未来を拓く先導役をめざし 経済の発展のみならず 環境への配慮 社会への貢献とも調和した事業活動を います ありたい姿 目指す方向性 (2020 年代半ば ) グループの総合 を発揮し 環太平洋において社会に安全 安心を提供する企業集団を目指す 4

Ⅱ.17 中期経営計画の総括 5

計画実績収益力務体質株主還元Ⅱ.17 中期経営計画の総括 ありたい姿 目指す方向性 の実現に向けた第 1 ステップとして 1 収益 の創出 向上 2 柔軟かつ強靭な財務体質の構築 3 株主還元の充実に取り組む 既存事業の強化徹底的なコスト削減等 成 戦略の策定 実 収益 創出 向上のための成 投資 1,000 億円 有利 負債の削減 資本 率の向上 選択と集中の推進 15 年度 6 円配当対 14 年度 1 円増配 16 17 年度成 投資への資 需要等を勘案して実施 国内セメント需要の大幅な下振れ経営目標未達継続して収益 強化に取り組む 成 投資は計画どおりに実 米国オログランデ工場買収 ミル増設 バイオマス発電事業 デイ シイ完全子会社化等財 有利 負債を 幅に削減( 対 14 年度末 1,10 5 億円削減 ) ネット DER 等は1 年前倒しで超過達成 資本 率の向上(14 年度末 29.1% 17 年度末 38.7%) 15 17 年度 6 円配当 * を継続 16 年度自己株式 1 0 億円の取得実施 *17 年度の期末配当 は 1 株当たり 30 円 株式併合考慮前に換算した場合の当該期末配当 及び年間配当 は それぞれ 1 株当たり 3 円及び 6 円 6

Ⅱ.17 中期経営計画の総括 経営目標 2017 計画 2017 実績増減 売上 営業利益率 8.4% 以上 7.5% 0.9% ROA( 経常利益 ) 7% 以上 6.3% 0.7% ガイドライン 2017 計画 2017 実績増減 売上高 9,5 0 億円以上 8,7 1 億円 789 億円 営業利益 8 0 億円以上 651 億円 149 億円 EBITDA * 1,250 億円以上 1,116 億円 134 億円 ネット DER 1 倍未満 0.6 倍 0.4 倍 純有利 負債 /EBITDA 倍率 *EBITDA= 営業利益 + 減価償却費 ( のれん償却含む ) 2.6 倍以下 2.1 倍 0.5 倍 7

Ⅲ. 事業環境及び将来に対する認識 8

Ⅲ. 事業環境及び将来に対する認識当社グループを取り巻く事業環境と様々な社会課題 国内海外 東京オリンピック パラリンピック 人口の増加 大型インフラプロジェクト 気候変動 人口構造の変化 少子高齢化 不 福島県の復旧 復興 資源制約コンプライアンスリスクマネジメント技術革新 都市化の急速な進展 生産と消費の拡大 インフラ 朽化対策 環境関連規制強化 インフラ整備 防災 減災 9 廃棄物処理ニーズ E S G

内外Ⅲ. 事業環境及び将来に対する認識 ESG の観点から 当社グループを取り巻く事業環境 リスクと機会を認識 E: 環境 S: 社会 G: ガバナンス 事業環境 リスク国気候変動激甚災害資源制約廃棄物処理環境関連規制の強化 気候変動資源制約廃棄物処理環境関連規制の強化 少 齢化 不 インフラ 朽化の進 東京オリンピック パラリンピック大型インフラプロジェクト震災復旧 復興技術革新 (ICT IoT AI 等 ) 生産と消費の拡大都市化の急速な進展インフラ整備の増加技術革新 (ICT IoT AI 等 ) 不公正な取引汚職 贈賄データ改ざん海機会 資源循環型社会の構築 発展環境配慮型製品の提供新興国向け技術支援 高品質な製品の安定供給防災 減災対策 インフラ 朽化対策ソリューションの提供省 化商材の提供被災地の復旧 復興人材の確保 育成 コンプライアンスリスクマネジメント 10

Ⅲ. 事業環境及び将来に対する認識当社グループが取り組むべき主な方向性 主な取り組みの方向性 該当する主な事業 ESG 製品 サービスの安定供給 全ての事業 S 気候変動の緩和と適応への取り組み セメント ( 国内 海外 ) E 資源循環型社会の構築 発展 セメント ( 国内 海外 ) 資源 環境事業 E 戦略的な事業領域の拡 セメント ( 海外 ) 資源 環境事業 建材 建築土木 その他 E S 新たなビジネスモデルの構築環境事業 その他 E S 人材の確保 育成グループガバナンスの強化コーポレートガバナンスの充実 全ての事業 S G ESG 課題への取り組みを通じたリスク低減と事業機会の拡大 11

Ⅲ. 事業環境及び将来に対する認識 共有価値創造の実践を通じて持続的な成 と中 期的な企業価値の向上を図り SDGs へ貢献 持続的な成 と中 期的な企業価値の向上 SDGs *2 へ貢献 社会的価値 共有価値の創造 (CSV* 1 ) 社会課題の解決 経済的リターン 経済的価値 事業機会の拡大 社会的価値と経済的価値の両 12 *1CreatingSharedValue *2SustainableDevelopmentGoals( 持続可能な開発目標 ) 2015 年 9 月の国連サミットで採択された 先進国を含む国際社会全体が取り組むべき 2030 年までの開発 標 貧困や飢餓 経済成 気候変動など 17 の項目と 169 のターゲットから構成される

13

1. 位置付け ありたい姿 目指す方向性 の実現に向けた第 2 ステップ 17 中期経営計画の残課題への取り組みと新たな施策の実 将来の持続的成 に向けた強固な事業基盤の構築 ありたい姿 目指す方向性 (2020 年代半ば ) 次期中計 ( 第 3 ステップ ) 20 中計 ( 第 2 ステップ ) 17 中計 ( 第 1 ステップ ) 17 中期経営計画 15 17 年度 20 中期経営計画 18 20 年度 14 次期中期経営計画

2. 基本方針 基本方針 将来の事業環境の変化を先取りし あらゆる 度からのイノベーションを図り 成 に向けて前進する企業集団を構築する 社会基盤産業として 国土強靭化への取り組みに向けて 高品質な製品の安定供給 ソリューションの提供及び先進的な技術開発を通じて安全 安心社会の構築に貢献する 徹底的なコスト削減による既存事業の収益基盤の強化と財務体質の更なる改善を進めるとともに 当社グループの持続的な成 に資する成 分野への投資を積極的に実 する 研究開発戦略事業戦略経営基盤の強靭化 強固な事業基盤の構築 15

3. 経営目標 2020 年度 標 売上 営業利益率 ROA( 経常利益 ) 9% 以上 8% 以上 16

4. ガイドライン 経営目標を達成するためのガイドラインとして 以下の財務指標を設定 2017 実績 2020 計画増減 売上高 8,7 1 億円 9,5 0 億円以上 789 億円以上 営業利益 651 億円 850 億円以上 1 9 億円以上 EBITDA * 1,116 億円 1,4 0 億円以上 284 億円以上 ネット DER 0.6 倍 0.5 倍以下 0.1 倍超 純有利 負債 /EBITDA 倍率 2.1 倍 1.5 倍以下 0.6 倍超 *EBITDA= 営業利益 + 減価償却費 ( のれん償却含む ) 17

5. 財務戦略及び株主還元 20 中期経営計画期間の 3 年間 営業キャッシュフロー 3,000 億円を創出 原則として この範囲内で以下を実施 設備投資 投融資 株主還元 財務体質の更なる強化 18

5. 財務戦略及び株主還元 (1) 設備投資 投融資 20 中期経営計画期間の 3 年間合計 設備投資 投融資 うち成 投資 2,3 0 億円 1,2 0 億円 持続的な成 を実現するための成 投資を重視 19

5. 財務戦略及び株主還元 (2) 株主還元 20 中期経営計画期間 総還元性向 30% を目安に 機動的な自己株式の取得を検討 安定的かつ継続的な配当を基本 将来の成 投資や財務体質強化に向けた 資本 率の向上のための適正な内部留保とのバランスを考慮 20

5. 財務戦略及び株主還元 (3) 財務体質の更なる強化 2020 年度末 ネット DER 0.5 倍以下 ( ガイドライン ) 有利 負債の削減 資本 率の向上 選択と集中の推進等を通じて実施 21

5. 財務戦略及び株主還元 ROE に対する考え方 強靭な収益基盤の構築と財務体質の更なる強化を図りつつ 株主資本コストを安定的に上回る収益率の維持 向上 を目指す 20 中期経営計画期間中 ROE 10% 以上 22

6. 事業戦略セメント ( 国内 ) 適正価格の早期実現と徹底的なコスト削減による収益 の強化 安定供給体制の強化 拡充による国家的プロジェクト等への貢献 気候変動の緩和策への積極的な取り組み 適正価格の早期実現 販売政策及び生コン政策の実施による安定収益の確保 徹底的なコスト削減によるコスト競争 強化 品質の維持 向上の徹底 顧客ニーズへの柔軟な対応 AI 活用推進による安定操業の追求 陸上 海上輸送 の増強 供給設備の拡充 CO₂ 削減技術 リサイクル資源活用技術の開発 拡充 八ッ場ダム建設現場 社会課題解決への取り組み セメント製品の安定供給 気候変動の緩和と適応への取り組み 資源循環型社会への更なる貢献 地球環境負荷低減の技術開発 環境関連規制強化への対応 23 絆永丸 ( 省エネルギー船 ) 東京サービスステーション 関係性の深い SDGs

6. 事業戦略セメント ( 海外 ) 環太平洋における戦略的な事業領域の拡 品質 技術 環境のブランドイメージの確 による更なるプレゼンスの向上 需要増加に応じた 産物流体制の構築と収益 の強化 戦略的セメント クリンカを活 した輸出販路の拡 資源 環境 建材事業との連携強化とリサイクル資源活用技術等の活用による市場の創出 拡大 既存事業とのシナジーを最大限に発揮できる成 投資の実 カルポルトランドオログランデ工場 ( 米国 ) ギソンセメント ( ベトナム ) 社会課題解決への取り組み インフラ整備への貢献 気候変動の緩和と適応への取り組み 資源循環型社会の構築への貢献 環境関連規制強化への対応 24 関係性の深い SDGs

6. 事業戦略資源 盤 な資源安定供給体制の確 豊富な資源を最 限活 し 既存事業の収益 を拡 将来的な事業の育成と海外資源事業の構築 既存事業の収益 の強化 骨材事業石灰石骨材の拡販 ( 東京オリンヒ ック ハ ラリンヒ ック需要の最大限の取り込み ) 鉱産品事業鉄鋼向け石灰石 生石灰 寒水石の拡販 土壌ソリューション事業建設発 のセメント資源化推進 固化不溶化材 ( デナイト R ) の拡販 グループ内の最適供給体制の再構築とシナジーの早期発現 機能性マテリアル事業の推進 純度 SiC 事業の最大生産体制構築 東南アジアにおける資源事業の本格展開 社会課題解決への取り組み 資源製品の安定供給 資源循環型社会への更なる貢献 環境配慮型製品の提供 25 関係性の深い SDGs 新津久 鉱 と 分 場 鉱山重機

6. 事業戦略環境事業 既存事業の収益 の最 化と先進的な技術開発による新たなビジネスモデルの構築 新たな未利 資源循環システム構築への貢献 廃棄物等のセメント資源化事業の極大化 都市ごみ焼却灰 処理困難物等のリサイクル事業の拡大 広域化 石炭灰リサイクルニーズに対する最大限の取り組み 資源コンビナート構想実現への貢献 都市ごみ焼却灰からの貴 属回収技術の確 新規事業を含めた戦略的な海外事業展開の推進 環境配慮型製品 ソリューションの提供 都市ごみ焼却灰からの貴 属回収実証試験設備 ( 大船渡工場 ) 社会課題解決への取り組み 資源循環型社会への更なる貢献 新たな資源循環モデルの構築 環境配慮型製品 ソリューションの提供 26 関係性の深い SDGs

6. 事業戦略建材 建築土木 事業環境の変化に順応し得る持続可能な事業基盤を確 し 既存事業の競争 と財務体質を強化 成 領域での新たな収益源の開拓と既存事業のシナジー最 化 収益構造改 に向けた対策実 グループ内連携強化 既存事業のコストミニマム追求 環境配慮型製品 技術サービスの提供や省 化商材の市場投入環境保全 不 に取り組む社会ニーズに対応 東南アジア市場への展開推進 新たな事業展開と成果発現の早期化アライアンスの検討 実施 社会課題解決への取り組み 遮熱 透水性舗装ブロック ベトナム地下鉄 事 ( 地盤改良 ) 関係性の深い SDGs 環境配慮型製品 技術サービスの提供 省 化商材の提供 27

6. 事業戦略その他 ( 個別企業群 ) 個別企業の収益 強化と当社グループとしてのシナジーが期待できる新たなビジネスモデルの構築を追求 経営資源のグループ横断的な活用を図り 新たなシナジーを創出 バイオマス発電による電 卸供給事業の開始 (2020 年 1 月予定 ) 再生可能エネルギーの普及促進 雇用創出等による地域経済の活性化に貢献 不動産部 エンジニアリング部門 発電部門 PKS* EFB ペレット * * バイオマス燃料 社会課題解決への取り組み 再生可能エネルギーの供給 雇用創出 運輸 倉庫部門 28 情報処理部 スポーツ部門 関係性の深い SDGs

6. 事業戦略国家的プロジェクトへの対応 高品質な製品の安定供給とソリューションを提供 当社グループの強みを最大限に活かし総 を結集して対応 福島県を中 とした震災復旧 復興 東京オリンピック パラリンピック リニア中央新幹線関連工事 その他大型インフラプロジェクト等 29

7. 研究開発戦略 グループ全体の成 と持続的発展に繋がる研究開発を推進 既存事業における基盤技術の拡充と地球環境負荷低減への貢献 成 分野における技術の早期確 と事業化への貢献 国家的プロジェクトに対応する的確な技術開発 セメント 品質の維持 向上 ( 材料設計 / 和特性制御 / 新規品質管理技術 ) 製造コスト低減 ( 処理困難廃棄物の最 活 ) 成 分野 (4つの柱 ) 海外: 海外向けセメントの開発と拡大海外技術支援体制の拡充 資源: 機能性マテリアル開発 事業化支援 3D 造型技術 環境: 資源コンビナート構想 ( 貴 属回収 ) 石炭灰活用技術 建材: グループ連携強化 地球環境負荷低減 CO₂ 削減技術の開発 リサイクル資源活用技術の開発 省エネルギー技術の開発 水資源有効活用技術 生物多様性保全技術の開発 既存事業 相互展開 30 コンクリート 基盤技術深化 ( 熱応 解析 / ひび割れ制御 ) 需要拡大 顧客満 度向上 ( 舗装 / 固化材 / 高性能化 ) 国家的プロジェクト 震災復旧 復興貢献 東京オリンピック パラリンピック対応 リニア中央新幹線関連工事向け技術開発 その他大型インフラプロジェクト対応 ( インフラ 朽化対策含む ) 関係性の深い SDGs

8. 経営基盤の強靭化 CSR 目標 2025 項目 標 ( 到達年度 :2025 年度 ) 対象範囲 1 災害防止 死亡災害ゼロ 当社グループ各事業所 ( 含む海外 ) における従業員 協 会社従業員 2 温室効果ガス排出抑制 ネット CO₂ 排出原単位 10% 以上削減 (200 年度 ) 当社及びグループ ( 含む海外 ) のセメント製造拠点 3 ダイバーシティ 性採 率 30% 以上 ( 総合職採用 ) 性従業員 率 10% 以上新任管理職登 の 性 率 10% 以上 単体 1 2 3 安全 健康最優先の安定操業体制の確 安全文化の構築 地球環境負荷の低減 資源循環型社会の構築 適正な人材ポートフォリオの構築 イノベーティブな労働 創出 関係性の深い SDGs 関係性の深い SDGs 関係性の深い SDGs 31

8. 経営基盤の強靭化 項目 グローバル人材の育成 働き方改革と健康経営の推進 ガバナンスの強化 選択と集中 バリューチェーンの競争 強化 内容 国籍や性別などにかかわりなく多様な個性 価値観を持った人材の確保イノベーションの一層の促進 海外事業展開に対応できるグローバル人材の育成 労働生産性の向上 活気ある働きやすい職場づくり グループ会社を含めたコンプライアンスの徹底 より実効性の高いリスクマネジメント コーポレートガバナンスの継続的な充実 資産構成の 直し継続による経営資源の効率的な活用 ステークホルダーからの期待 要請に応え 直接的 間接的に良好な関係の構築を継続 ステークホルダーとの適切な協働の実践 32 関係性の深い SDGs

参考 報告セグメント別売上 営業利益 前提条件 20 中期経営計画期間 国内セメント需要想定想定為替レート 4,2 0 万 t 4,3 0 万 t 110 円 /US$ 売上高 営業利益 ト2017 年度 2020 年度 2017 年度 2020 年度 実績計画セ実績 メン国内 4,085 4,230 2 5 290 海外 2,034 2,230 151 2 5 計 6,119 6,460 406 545 資源 814 9 0 80 95 環境事業 902 1,110 74 90 建材 建築土木 770 880 47 60 その他 790 950 39 60 内部消去 685 8 0 2 0 合計 8,7 1 9,5 0 651 850 33 ( 単位 : 億円 )

参考 SDGs と当社事業との関係性 社会基盤産業として全ての事業で該当 セメント供給 ( 動脈機能 ) 安全 安心社会の構築に向けた高品質な製品 サービスの安定供給 先進的な技術開発 資源循環 ( 静脈機能 ) 産業廃棄物や都市ごみ等を 量かつ安全にリサイクルし セメント資源化 CSR 目標 2025 34

本開 資料に記載されている将来の計画等に関する内容につきましては 当社が本資料の発表 現在において 可能な情報と 合理的であると判断する一定の前提に基づき判断した予想であり リスクや不確定要素を含んでいます 従いまして 記載されている将来の計画数値 施策の実現を当社として確約あるいは保証するものではありません 実際の業績は 今後様々な要因によって きく異なる結果となる可能性があります 35