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平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市

第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 10 地方特例交付金 71, ,703 1 地方特例交付金 71, , 地方交付税 3,740, ,645 3,919,645 1 地方

( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,

議第    号

歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00

第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位千円 ) 款 項 補正前の額補正額計 14 国庫支出金 1,827,910 49,734 1,877,644 2 国庫補助金 540,239 49, , 県支出金 2,468,118 32,998 2,501,116 1 県

予算書1 00 31目次予算書



P1.H30.9


平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2



議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入

報告事項     平成14年度市町村の決算概要について

歳入 第 1 表歳入歳出予算補正 ( 単位 : 千円 ) 款項 8 地方特例 1, ,185 1 地方特例 1, ,185 9 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213 1 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

Web用-広報4月号-Vol.169.indd

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

目 次 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 17


目次 ( 年 12 月 4 日提出 ) 頁第 302 号議案 石巻市一般会計補正予算 ( 第 6 号 )... 1 第 303 号議案 石巻市土地取得特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) 第 304 号議案 石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 第

( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当


139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247, ,802 2 使用料及び手数料 繰入金 411, ,773 24,473 4 諸収入 6,

平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ176 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,651,

1


Ⅱ平成13年度上半期の財政状況

参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特

国民健康保険会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 総務費 482, ,504 8,008 70,636 4, , 保険給付費 10,754,795 11,928,

平成 30 年度新城市後期高齢者医療特別会計予算平成 30 年度新城市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 1,333,000 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳

目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11

⑸ 老人保健拠出金については 平成 25 年度当初予算と同額の7 万 5 千円を計上した ⑹ 介護納付金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.8% 減の1 億 8,4 03 万 9 千円を計上した ⑺ 共同事業拠出金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 793

( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 単位 : 千円 は減 国県支出金 地方債 その他 区分 金額 は歳入 2 職員給与等 ( 社会福祉 ) 84,848 給料 45,322 一般職給 45,322 職員手当等 23,722 扶養手当 1,914 住居手当 1,146

平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ189,159 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2

岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号

1★⑥H26決算概要公表

- 2 - 第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 14 国庫支出金 2,377,885 63,356 2,441,241 1 国庫負担金 2,150,815 61,712 2,212,527 2 国庫補助金 215,176 1,


沖縄県の財政2017

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平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課

平成 30 年度 伊那市補正予算書 附予算説明書 (6 月補正 )

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議案第 120 号 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に 関する条例の一部を改正する条例の制定について 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関す る条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する 平成 30 年 12 月 12 日提出 佐渡市長 三浦基裕 -

(Microsoft Word - \214\210\216Z\212T\213\265.doc)

2 決算収支 実質収支は 59 億 63 百万円の黒字で 11 年連続で全団体黒字となった 単収支は 9 億 92 百万円の黒字となった また 赤字団体は35 団体中 15 団体となり 前と比べて8 団体減少した 実質単収支は 189 億 82 百万円の赤字となり 前と比べて41 億 47 百万円赤

- 2 - 国民健康保険特別会計 ( 事業勘定 )


4 平成 30 年度 石巻市各種会計予算 石巻市

補正予算

沖縄県の財政2015検討(最終)

一般特別補正予算書1812(通常).indd

P028

付議事件 第 4 回定例会 番号事件名提案者ヘ ーシ 追加 1 追加 2 追加 3 追加 4 追加 5 追加 6 追加報告 1 さくら市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について さくら市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について さくら市職員の給与に関する条例及びさくら

9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 区 都道府県 分 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税

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平成 26 年度 福岡県小郡市一般会計補正予算書 ( 第 9 号 )

歳入 第 1 表歳入歳出予算補正 ( 単位 : 千円 ) 款項 12 使用料及び手数料 183, ,963 1 使用料 137, , 国庫支出金 1,192,184 10,835 1,203,019 1 国庫負担金 838,261 1, ,11

平成 29 年度高山村会計決算の概要 平成 29 年度の主要事業 高山ふれあいパーク整備事業 大型複合遊具 健康遊具 パーク内遊歩道 幼児向け遊具 平成 30 年 10 月 群馬県高山村総務課


沖縄県の財政2018

議案第 59 号 平成 28 年度安芸高田市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 2 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計予算 ( 以下

Ⅰ 平成 24 年度高鍋町財務書類の公表について 平成 18 年 6 月に成立した 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 を契機に 地方の資産 債務改革の一環として 新地方公会計制度の整備 が位置づけられました これにより 新地方公会計制度研究会報告書 で示された 基準モデル


特集 年度 箕輪町の予算 活力あふれる 元気なまちづくりをめざす 夢を持った積極予算 平成 平成 年度の箕輪町当初予算が 町議会3月定例会で審議され成立しました 平成 年度箕輪町一般会計予算総額は 億7000万円となり 前年度に比べ1億円 増となりました これは子ども手当事

平成 29 年度下水道事業会計予算概要 収益的収入及び支出 企業の経営活動の予定であり 1 年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を計上したものです 具体的には 収入には下水道使用料が主に計上され 支出にはサービスの提供に要する人件費 物件費等諸経費が計上されます 収益的収入 (

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第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 区分 年度 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 1 地方税 859,15

( 平成 30 年 9 月 4 日提出 ) 平成 30 年 9 月議会定例会議案 新潟市

Taro-中期計画(別紙)

ii 8. 河川法と漁港法との調整に関する協定 ( 抄 ) 運輸省港湾局と農林省水産庁生産部とに関連ある港湾災害復旧事業の処理について 76 第 2 漁港関係災害関連事業 Ⅰ 補助金交付要綱 1. 漁港関係災害関連事業等補助金交付要綱 77 Ⅱ 災害関連漁業集落環境施設復旧事業 1. 災

議題1 介護納付金課税額に係る税率及び課税限度額について(諮問)

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.4% 10.8% 実質公債費比率 平成 21 年度 9.9% 平成 22 年度 11.7% 平成 23 年度 11.4% 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の

1 北九州市 実質公債費比率の状況と推移 11.8% 12.6% 実質公債費比率 平成 24 年度 10.8% 平成 25 年度 10.5% 平成 26 年度 11.8% 平成 27 年度 12.6% 平成 28 年度 13.7% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等

平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 科目 100 会費収入 2,70

議案第 78 号平成 29 年度富士見市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定について議案第 79 号平成 29 年度富士見市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について議案第 80 号平成 29 年度富士見市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 報告 報告第 7 号平成 29 年度


議題 2 1. 介護保険特別会計 (1) 歳出 事業名 活動実績事業名 平成 29 年度地域包括支援センター関係 科目 前年度当初予算 本年度当初予算 予算の状況 比較 資料 4 支出の内訳 内は昨年度との変更点 介護予防 生活支援サービス事業費 訪問型サービス : 要支援者 事業対象者に対する訪問

Taro-★【2月Ver】01~05. ⑲計

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一般会計 ( 歳出 ) 科目総務費人事管理費 ( 事務管理費 ) 平成 30 年度 12 月補正予算の概要 補正額説明 ハ ート職員賃金 3,683 (54,668 58,351) 3,683 職員の病休 育休等の取得により事務補助ハ ート職員を増員したことや平成 30 年 10 月から賃金単価が改

(2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[2/7] 単位 : 千円 02 目 : 退職被保険者等療養給付費 国庫支出金 0 退職被保険者等保険給保険年金課 111,987 都支出金 0 退職被保険者等の療養の給付について 保険者が負担する診療報酬

会  議  資  料

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索引目次 編集年度 分類記号 書目 所属 平成 21 年度 C36 所得税県市町村民税関係 水道部 / 総務課 / 総務係 No 文書日 種別 公開用件名 給与所得者異動届出書の提出について ( 伺い ) 1平成 21 年 12 月 01 日 起案 種別第 3 種 2平成 21 年 11 月 05

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目次 地域情報化推進事業費...1 庁内情報化推進事業費...2 線量低減化支援事業費...3 地域介護 福祉空間整備等補助金...4 健康増進事業費...5 ふくしまプライド日本酒の里づくり事業費...6 国際観光推進事業費...7 特別保育事業補助金...8 児童扶養手当...9 情報ネットワー

29 那珂川町 実質公債費比率の状況と推移 4.6% 4.0% 実質公債費比率 平成 23 年度 5.6% 平成 24 年度 5.1% 平成 25 年度 4.6% 平成 26 年度 4.0% 平成 27 年度 3.6% 実質公債費比率は その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を その

15 小郡市 13.9% 13.5% 比較する財政の規模 ( 分母 ) の内訳について 計算式 : 標準財政規模 (c) - 算入公債費等の額 (b) 標準財政規模 (c) の内訳 ( 単位 : 千円 %) H22 決算 H23 決算 H24 決算 H25 決算 標準税収入額等 7,265,856

平成 30 事業年度予算の概要 平成 30 事業年度予算は 拠出金収入 手数料収入 運営費交付金等により実施する救済 審査 安全対策の各業務に係る所要経費を適切に上し 国の平成 30 年度予算に上されている事業を盛り込むとともに 中期画に掲げた目標達成に必要な経費を上している 予算 29 年度 (


第 1 表歳入歳出予算補正歳入 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 1. 町税 1,585,468 6,990 1,592, 町民税 730,830 5, , 固定資産税 695,358 1, , 軽自動車税 44,480 99

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平成 29 年度 9 月補正予算 1. 予算規模 1 2. 一般会計 (1) 歳入総括 2 (2) 歳出総括 3 (3) 歳入 4 (4) 歳出 6 3. 国民健康保険事業特別会計 (1) 歳入総括 9 (2) 歳出総括 9 (3) 歳入 10 (4) 歳出 介護保険特別会計 (1) 歳

Transcription:

議案第 7 4 号 平成 30 年度八女市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 3 0 年度八女市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額 3 5, 7 4 4, 8 2 3 千円に歳入歳出それぞれ 1, 0 4 2, 8 8 6 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 7 8 7, 7 0 9 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による ( 地方債の補正 ) 第 2 条地方債の追加及び変更は 第 2 表地方債補正 による 平成 3 0 年 8 月 2 9 日提出 八女市長三田村統之 - 1 -

第 1 表歳入歳出予算補正歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 12 分担金及び負担金 297,411 19,500 316,911 1 分担金 13,554 19,500 33,054 14 国庫支出金 4,192,321 352,448 4,544,769 1 国庫負担金 3,335,385 346,639 3,682,024 2 国庫補助金 839,503 5,809 845,312 15 県支出金 3,098,302 176,683 3,274,985 2 県補助金 1,472,385 176,683 1,649,068 16 財産収入 115,230 10,021 125,251 2 財産売払収入 3,690 10,021 13,711 17 寄附金 202,501 6,000 208,501 1 寄附金 202,501 6,000 208,501 19 繰越金 421,769 147,634 569,403 1 繰越金 421,769 147,634 569,403 20 諸収入 459,078 300 459,378 4 雑入 230,374 300 230,674 21 市債 3,179,590 330,300 3,509,890 1 市債 3,179,590 330,300 3,509,890 歳入合計 35,744,823 1,042,886 36,787,709 一般会計 - 2 -

- 3 - 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 議会費 275,682 550 276,232 1 議会費 275,682 550 276,232 3 民生費 12,389,642 6,276 12,395,918 1 社会福祉費 6,670,113 276 6,670,389 2 児童福祉費 4,586,902 6,000 4,592,902 4 衛生費 2,836,275 5,160 2,841,435 1 保健衛生費 1,334,679 5,160 1,339,839 6 農林水産業費 2,661,497 19,234 2,680,731 1 農業費 1,913,674 11,900 1,925,574 3 林業費 743,060 7,334 750,394 8 土木費 4,483,587 94,000 4,577,587 1 土木管理費 436,134 500 436,634 3 河川費 408,251 93,500 501,751 10 教育費 2,864,570 14,966 2,879,536 3 中学校費 641,097 13,155 654,252 4 社会教育費 783,809 1,811 785,620 11 災害復旧費 200,200 902,700 1,102,900 1 農林水産施設災害復旧費 124,300 340,000 464,300 2 土木災害復旧費 75,800 562,700 638,500 歳出合計 35,744,823 1,042,886 36,787,709 一般会計

第 2 表地方債補正 1 追加 ( 単位 : 千円 ) 起債の目的 限度額起債の方法利率償還の方法 災害復旧事業 321,700 証書借入又は証券発行 財政融資資金その他 4.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により 銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる ただし 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる 2 変更 ( 単位 : 千円 ) 起債の目的 補正前 限度額 補正後 過疎対策事業 1,941,700 1,950,300 一般会計 - 4 -

- 5 - 歳入歳出補正予算事項別明細書 1. 歳入 ( 款 ) 12. 分担金及び負担金 ( 項 ) 1. 分担金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 1 農林水産業費分 13,554 19,500 33,054 1 農地費分担金 19,500 農地農業用施設災害復旧事業費地元分担金 担金計 13,554 19,500 33,054 ( 款 ) 14. 国庫支出金 ( 項 ) 1. 国庫負担金 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 3 災害復旧費国庫 0 346,639 346,639 1 土木災害復旧費 346,639 公共土木施設災害復旧事業費負担金 負担金 負担金 計 3,335,385 346,639 3,682,024 ( 款 ) 14. 国庫支出金 ( 項 ) 2. 国庫補助金 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 2 民生費国庫補助 280,714 1,470 282,184 1 社会福祉費補助 137 地域生活支援事業費等補助金 金 金 3 児童福祉費補助 1,333 地域子ども 子育て支援事業費補助金 金 6 教育費国庫補助 90,276 4,339 94,615 2 小中学校費補助 4,339 学校施設環境改善交付金 金 金 計 839,503 5,809 845,312 14. 国庫支出金一般会計

( 款 ) 15. 県支出金 ( 項 ) 2. 県補助金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 2 民生費補助金 373,525 1,333 374,858 3 児童福祉費補助 1,333 地域子ども 子育て支援事業費補助金 金 8 災害復旧費補助 0 175,350 175,350 1 農林水産施設災 175,350 林道災害復旧費補助金 62,550 金 害復旧費補助金 農林水産業施設災害復旧事業費補助金 112,800 計 1,472,385 176,683 1,649,068 ( 款 ) 16. 財産収入 ( 項 ) 2. 財産売払収入 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 2 不動産売払収入 3,200 10,021 13,221 1 不動産売払収入 10,021 立木売払収入 計 3,690 10,021 13,711 説明 ( 款 ) 17. 寄附金 ( 項 ) 1. 寄附金 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 4 民生費寄附金 0 6,000 6,000 1 民生費寄附金 6,000 民生費寄附金 計 202,501 6,000 208,501 説明 ( 款 ) 19. 繰越金 ( 項 ) 1. 繰越金 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 1 繰越金 421,769 147,634 569,403 1 前年度繰越金 147,634 前年度繰越金 計 421,769 147,634 569,403 説明 19. 繰越金一般会計 - 6 -

- 7 - ( 款 ) 20. 諸収入 ( 項 ) 4. 雑入 ( 単位 : 千円 ) 節目補正前の額補正額計説明区分金額 2 雑入 230,353 300 230,653 3 雑入 300 機構集積協力金交付事業費交付金返還金計 230,374 300 230,674 ( 款 ) 21. 市債 ( 項 ) 1. 市債 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 4 過疎対策事業債 1,941,700 8,600 1,950,300 1 過疎対策事業債 8,600 過疎対策事業債 8 災害復旧事業債 0 321,700 321,700 1 災害復旧事業債 321,700 公共土木災害復旧事業債 201,000 農地農林施設災害復旧事業債 120,700 計 3,179,590 330,300 3,509,890 21. 市債一般会計

2. 歳出 ( 款 ) 1. 議会費 ( 項 ) 1. 議会費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 節 1 議会費 275,682 550 276,232 550 9 旅費 550 普通旅費 100 費用弁償 450 計 275,682 550 276,232 550 ( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 4 地域生活支 144,101 276 144,377 137 139 13 委託料 276 その他業務委託料 援事業費 障害者自立支援給付支払等システム改修業務委託料 計 6,670,113 276 6,670,389 137 139 ( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 2. 児童福祉費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 1 児童福祉総 1,657,261 2,400 1,659,661 2,400 25 積立金 2,400 子ども夢基金積立金 務費 2 母子父子福 44,522 3,600 48,122 3,600 18 備品購入費 3,600 車両購入費 祉費計 4,586,902 6,000 4,592,902 6,000 3. 民生費一般会計 - 8 -

- 9 - ( 款 ) 4. 衛生費 ( 項 ) 1. 保健衛生費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 節 4 母子衛生費 57,226 5,160 62,386 2,666 2,494 11 需用費 641 消耗品費 13 委託料 2,376 その他業務委託料子育て世代包括支援システム構築業務委託料 18 備品購入費 2,143 庁用器具費 656 車両購入費 1,487 計 1,334,679 5,160 1,339,839 2,666 2,494 ( 款 ) 6. 農林水産業費 ( 項 ) 1. 農業費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 2 農業総務費 706,648 300 706,948 300 23 償還金利子 300 機構集積協力金交付事業費県交付金返還金 及び割引料 5 農地費 441,039 9,100 450,139 9,100 11 需用費 2,500 修繕料 15 工事請負費 6,600 農道整備事業工事費かんがい施設整備事業工事費 12 黒木用水管 2,053 2,500 4,553 2,500 19 負担金補助 2,500 一部事務組合負担金 理費 及び交付金 花宗用水組合負担金 計 1,913,674 11,900 1,925,574 300 11,600 ( 款 ) 6. 農林水産業費 ( 項 ) 3. 林業費補正額の財源内訳節 1 林業総務費 144,505 7,334 151,839 7,334 15 工事請負費 7,334 公有林保育施業工事費 計 743,060 7,334 750,394 7,334 6. 農林水産業費一般会計

( 款 ) 8. 土木費 ( 項 ) 1. 土木管理費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 節 1 土木総務費 436,134 500 436,634 500 19 負担金補助 500 負担金 及び交付金 交流ふれあい合瀬耳納トンネル整備事業促進期成会負担金 計 436,134 500 436,634 500 ( 款 ) 8. 土木費 ( 項 ) 3. 河川費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 3 河川維持費 198,252 93,500 291,752 93,500 11 需用費 1,500 修繕料 15 工事請負費 92,000 河川 水路維持工事費 計 408,251 93,500 501,751 93,500 ( 款 ) 10. 教育費 ( 項 ) 3. 中学校費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 3 学校建設費 155,776 13,155 168,931 4,339 8,600 216 12 役務費 55 手数料 15 工事請負費 13,100 黒木中学校屋内運動場長寿命化改修工事費 計 641,097 13,155 654,252 4,339 8,600 216 10. 教育費一般会計 - 10 -

- 11 - ( 款 ) 10. 教育費 ( 項 ) 4. 社会教育費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳節 3 公民館費 82,831 1,811 84,642 1,811 19 負担金補助 1,811 補助金及び交付金自治公民館建設事業費補助金計 783,809 1,811 785,620 1,811 ( 款 ) 11. 災害復旧費 ( 項 ) 1. 農林水産施設災害復旧費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 1 農林災害復 124,300 340,000 464,300 175,350 120,700 19,500 24,450 11 需用費 5,000 修繕料 旧費 15 工事請負費 330,000 災害復旧工事費 16 原材料費 5,000 原材料費 計 124,300 340,000 464,300 175,350 120,700 19,500 24,450 ( 款 ) 11. 災害復旧費 ( 項 ) 2. 土木災害復旧費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 1 土木災害復 75,800 562,700 638,500 346,639 201,000 15,061 11 需用費 15,000 修繕料 旧費 15 工事請負費 547,700 災害復旧工事費 計 75,800 562,700 638,500 346,639 201,000 15,061 11. 災害復旧費一般会計

議案第 7 5 号 平成 30 年度八女市介護保険事業費特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 3 0 年度八女市の介護保険事業費特別会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条保険事業勘定の歳入歳出予算の総額 7, 7 1 2, 2 9 1 千円に歳入歳出それぞれ 1 6, 5 9 1 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 7 2 8, 8 8 2 千円とする 2 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 3 0 年 8 月 2 9 日提出 八女市長三田村統之 - 1 -

第 1 表歳入歳出予算補正歳入 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 8 繰越金 1 16,591 16,592 1 繰越金 1 16,591 16,592 歳入合計 7,712,291 16,591 7,728,882 介護保険事業費特別会計 ( 保険事業勘定 ) -2-

-3- 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 5 諸支出金 1,001 16,591 17,592 1 償還金及び還付加算金 1,001 16,591 17,592 歳出合計 7,712,291 16,591 7,728,882 介護保険事業費特別会計 ( 保険事業勘定 )

歳入歳出補正予算事項別明細書 1. 歳入 ( 款 ) 8. 繰越金 ( 項 ) 1. 繰越金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 1 繰越金 1 16,591 16,592 1 前年度繰越金 16,591 前年度繰越金 計 1 16,591 16,592 8. 繰越金介護保険事業費特別会計 ( 保険事業勘定 ) -4-

-5-2. 歳出 ( 款 ) 5. 諸支出金 ( 項 ) 1. 償還金及び還付加算金 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 節 1 償還金 1,001 16,591 17,592 16,591 23 償還金利子 16,591 国庫支出金等返還金 及び割引料 計 1,001 16,591 17,592 16,591 5. 諸支出金介護保険事業費特別会計 ( 保険事業勘定 )