議案第 7 4 号 平成 30 年度八女市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 3 0 年度八女市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額 3 5, 7 4 4, 8 2 3 千円に歳入歳出それぞれ 1, 0 4 2, 8 8 6 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 7 8 7, 7 0 9 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による ( 地方債の補正 ) 第 2 条地方債の追加及び変更は 第 2 表地方債補正 による 平成 3 0 年 8 月 2 9 日提出 八女市長三田村統之 - 1 -
第 1 表歳入歳出予算補正歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 12 分担金及び負担金 297,411 19,500 316,911 1 分担金 13,554 19,500 33,054 14 国庫支出金 4,192,321 352,448 4,544,769 1 国庫負担金 3,335,385 346,639 3,682,024 2 国庫補助金 839,503 5,809 845,312 15 県支出金 3,098,302 176,683 3,274,985 2 県補助金 1,472,385 176,683 1,649,068 16 財産収入 115,230 10,021 125,251 2 財産売払収入 3,690 10,021 13,711 17 寄附金 202,501 6,000 208,501 1 寄附金 202,501 6,000 208,501 19 繰越金 421,769 147,634 569,403 1 繰越金 421,769 147,634 569,403 20 諸収入 459,078 300 459,378 4 雑入 230,374 300 230,674 21 市債 3,179,590 330,300 3,509,890 1 市債 3,179,590 330,300 3,509,890 歳入合計 35,744,823 1,042,886 36,787,709 一般会計 - 2 -
- 3 - 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 議会費 275,682 550 276,232 1 議会費 275,682 550 276,232 3 民生費 12,389,642 6,276 12,395,918 1 社会福祉費 6,670,113 276 6,670,389 2 児童福祉費 4,586,902 6,000 4,592,902 4 衛生費 2,836,275 5,160 2,841,435 1 保健衛生費 1,334,679 5,160 1,339,839 6 農林水産業費 2,661,497 19,234 2,680,731 1 農業費 1,913,674 11,900 1,925,574 3 林業費 743,060 7,334 750,394 8 土木費 4,483,587 94,000 4,577,587 1 土木管理費 436,134 500 436,634 3 河川費 408,251 93,500 501,751 10 教育費 2,864,570 14,966 2,879,536 3 中学校費 641,097 13,155 654,252 4 社会教育費 783,809 1,811 785,620 11 災害復旧費 200,200 902,700 1,102,900 1 農林水産施設災害復旧費 124,300 340,000 464,300 2 土木災害復旧費 75,800 562,700 638,500 歳出合計 35,744,823 1,042,886 36,787,709 一般会計
第 2 表地方債補正 1 追加 ( 単位 : 千円 ) 起債の目的 限度額起債の方法利率償還の方法 災害復旧事業 321,700 証書借入又は証券発行 財政融資資金その他 4.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により 銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる ただし 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる 2 変更 ( 単位 : 千円 ) 起債の目的 補正前 限度額 補正後 過疎対策事業 1,941,700 1,950,300 一般会計 - 4 -
- 5 - 歳入歳出補正予算事項別明細書 1. 歳入 ( 款 ) 12. 分担金及び負担金 ( 項 ) 1. 分担金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 1 農林水産業費分 13,554 19,500 33,054 1 農地費分担金 19,500 農地農業用施設災害復旧事業費地元分担金 担金計 13,554 19,500 33,054 ( 款 ) 14. 国庫支出金 ( 項 ) 1. 国庫負担金 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 3 災害復旧費国庫 0 346,639 346,639 1 土木災害復旧費 346,639 公共土木施設災害復旧事業費負担金 負担金 負担金 計 3,335,385 346,639 3,682,024 ( 款 ) 14. 国庫支出金 ( 項 ) 2. 国庫補助金 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 2 民生費国庫補助 280,714 1,470 282,184 1 社会福祉費補助 137 地域生活支援事業費等補助金 金 金 3 児童福祉費補助 1,333 地域子ども 子育て支援事業費補助金 金 6 教育費国庫補助 90,276 4,339 94,615 2 小中学校費補助 4,339 学校施設環境改善交付金 金 金 計 839,503 5,809 845,312 14. 国庫支出金一般会計
( 款 ) 15. 県支出金 ( 項 ) 2. 県補助金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 2 民生費補助金 373,525 1,333 374,858 3 児童福祉費補助 1,333 地域子ども 子育て支援事業費補助金 金 8 災害復旧費補助 0 175,350 175,350 1 農林水産施設災 175,350 林道災害復旧費補助金 62,550 金 害復旧費補助金 農林水産業施設災害復旧事業費補助金 112,800 計 1,472,385 176,683 1,649,068 ( 款 ) 16. 財産収入 ( 項 ) 2. 財産売払収入 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 2 不動産売払収入 3,200 10,021 13,221 1 不動産売払収入 10,021 立木売払収入 計 3,690 10,021 13,711 説明 ( 款 ) 17. 寄附金 ( 項 ) 1. 寄附金 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 4 民生費寄附金 0 6,000 6,000 1 民生費寄附金 6,000 民生費寄附金 計 202,501 6,000 208,501 説明 ( 款 ) 19. 繰越金 ( 項 ) 1. 繰越金 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 1 繰越金 421,769 147,634 569,403 1 前年度繰越金 147,634 前年度繰越金 計 421,769 147,634 569,403 説明 19. 繰越金一般会計 - 6 -
- 7 - ( 款 ) 20. 諸収入 ( 項 ) 4. 雑入 ( 単位 : 千円 ) 節目補正前の額補正額計説明区分金額 2 雑入 230,353 300 230,653 3 雑入 300 機構集積協力金交付事業費交付金返還金計 230,374 300 230,674 ( 款 ) 21. 市債 ( 項 ) 1. 市債 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 4 過疎対策事業債 1,941,700 8,600 1,950,300 1 過疎対策事業債 8,600 過疎対策事業債 8 災害復旧事業債 0 321,700 321,700 1 災害復旧事業債 321,700 公共土木災害復旧事業債 201,000 農地農林施設災害復旧事業債 120,700 計 3,179,590 330,300 3,509,890 21. 市債一般会計
2. 歳出 ( 款 ) 1. 議会費 ( 項 ) 1. 議会費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 節 1 議会費 275,682 550 276,232 550 9 旅費 550 普通旅費 100 費用弁償 450 計 275,682 550 276,232 550 ( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 4 地域生活支 144,101 276 144,377 137 139 13 委託料 276 その他業務委託料 援事業費 障害者自立支援給付支払等システム改修業務委託料 計 6,670,113 276 6,670,389 137 139 ( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 2. 児童福祉費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 1 児童福祉総 1,657,261 2,400 1,659,661 2,400 25 積立金 2,400 子ども夢基金積立金 務費 2 母子父子福 44,522 3,600 48,122 3,600 18 備品購入費 3,600 車両購入費 祉費計 4,586,902 6,000 4,592,902 6,000 3. 民生費一般会計 - 8 -
- 9 - ( 款 ) 4. 衛生費 ( 項 ) 1. 保健衛生費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 節 4 母子衛生費 57,226 5,160 62,386 2,666 2,494 11 需用費 641 消耗品費 13 委託料 2,376 その他業務委託料子育て世代包括支援システム構築業務委託料 18 備品購入費 2,143 庁用器具費 656 車両購入費 1,487 計 1,334,679 5,160 1,339,839 2,666 2,494 ( 款 ) 6. 農林水産業費 ( 項 ) 1. 農業費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 2 農業総務費 706,648 300 706,948 300 23 償還金利子 300 機構集積協力金交付事業費県交付金返還金 及び割引料 5 農地費 441,039 9,100 450,139 9,100 11 需用費 2,500 修繕料 15 工事請負費 6,600 農道整備事業工事費かんがい施設整備事業工事費 12 黒木用水管 2,053 2,500 4,553 2,500 19 負担金補助 2,500 一部事務組合負担金 理費 及び交付金 花宗用水組合負担金 計 1,913,674 11,900 1,925,574 300 11,600 ( 款 ) 6. 農林水産業費 ( 項 ) 3. 林業費補正額の財源内訳節 1 林業総務費 144,505 7,334 151,839 7,334 15 工事請負費 7,334 公有林保育施業工事費 計 743,060 7,334 750,394 7,334 6. 農林水産業費一般会計
( 款 ) 8. 土木費 ( 項 ) 1. 土木管理費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 節 1 土木総務費 436,134 500 436,634 500 19 負担金補助 500 負担金 及び交付金 交流ふれあい合瀬耳納トンネル整備事業促進期成会負担金 計 436,134 500 436,634 500 ( 款 ) 8. 土木費 ( 項 ) 3. 河川費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 3 河川維持費 198,252 93,500 291,752 93,500 11 需用費 1,500 修繕料 15 工事請負費 92,000 河川 水路維持工事費 計 408,251 93,500 501,751 93,500 ( 款 ) 10. 教育費 ( 項 ) 3. 中学校費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 3 学校建設費 155,776 13,155 168,931 4,339 8,600 216 12 役務費 55 手数料 15 工事請負費 13,100 黒木中学校屋内運動場長寿命化改修工事費 計 641,097 13,155 654,252 4,339 8,600 216 10. 教育費一般会計 - 10 -
- 11 - ( 款 ) 10. 教育費 ( 項 ) 4. 社会教育費 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳節 3 公民館費 82,831 1,811 84,642 1,811 19 負担金補助 1,811 補助金及び交付金自治公民館建設事業費補助金計 783,809 1,811 785,620 1,811 ( 款 ) 11. 災害復旧費 ( 項 ) 1. 農林水産施設災害復旧費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 1 農林災害復 124,300 340,000 464,300 175,350 120,700 19,500 24,450 11 需用費 5,000 修繕料 旧費 15 工事請負費 330,000 災害復旧工事費 16 原材料費 5,000 原材料費 計 124,300 340,000 464,300 175,350 120,700 19,500 24,450 ( 款 ) 11. 災害復旧費 ( 項 ) 2. 土木災害復旧費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 1 土木災害復 75,800 562,700 638,500 346,639 201,000 15,061 11 需用費 15,000 修繕料 旧費 15 工事請負費 547,700 災害復旧工事費 計 75,800 562,700 638,500 346,639 201,000 15,061 11. 災害復旧費一般会計
議案第 7 5 号 平成 30 年度八女市介護保険事業費特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 3 0 年度八女市の介護保険事業費特別会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条保険事業勘定の歳入歳出予算の総額 7, 7 1 2, 2 9 1 千円に歳入歳出それぞれ 1 6, 5 9 1 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 7 2 8, 8 8 2 千円とする 2 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 3 0 年 8 月 2 9 日提出 八女市長三田村統之 - 1 -
第 1 表歳入歳出予算補正歳入 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 8 繰越金 1 16,591 16,592 1 繰越金 1 16,591 16,592 歳入合計 7,712,291 16,591 7,728,882 介護保険事業費特別会計 ( 保険事業勘定 ) -2-
-3- 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 5 諸支出金 1,001 16,591 17,592 1 償還金及び還付加算金 1,001 16,591 17,592 歳出合計 7,712,291 16,591 7,728,882 介護保険事業費特別会計 ( 保険事業勘定 )
歳入歳出補正予算事項別明細書 1. 歳入 ( 款 ) 8. 繰越金 ( 項 ) 1. 繰越金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額 補 正 額 計 節区分金額 説 明 1 繰越金 1 16,591 16,592 1 前年度繰越金 16,591 前年度繰越金 計 1 16,591 16,592 8. 繰越金介護保険事業費特別会計 ( 保険事業勘定 ) -4-
-5-2. 歳出 ( 款 ) 5. 諸支出金 ( 項 ) 1. 償還金及び還付加算金 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 節 1 償還金 1,001 16,591 17,592 16,591 23 償還金利子 16,591 国庫支出金等返還金 及び割引料 計 1,001 16,591 17,592 16,591 5. 諸支出金介護保険事業費特別会計 ( 保険事業勘定 )