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平成22年度 国民健康保険歳入歳出決算の概要について

平成 27 年度 あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 歳入 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円円円円円円 1 国民健康保険税 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991, ,270

平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2

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(2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[2/7] 単位 : 千円 02 目 : 退職被保険者等療養給付費 国庫支出金 0 退職被保険者等保険給保険年金課 111,987 都支出金 0 退職被保険者等の療養の給付について 保険者が負担する診療報酬

国民健康保険会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 総務費 482, ,504 8,008 70,636 4, , 保険給付費 10,754,795 11,928,


様式 20( つづき ) ( 事業年報 )B 表集計表 ( 続き ) 都道府県番号 13 計 2. 保険料 ( 税 ) 収納状況 ( 一般被保険者分 ) 調 定 額 収 納 額 還付未済額 ( 別掲 ) 不納欠損額 未 収 額 居所不明者分調定額 収納率 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円

歳入 ( 単位 : 円 ) 1 国民健康保険税 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,185,361-41,265,14 1 国民健康保険税 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,18

区 分 1 国民健康保険税 2 使用料及び手数料 3 国 庫 支 出 金 4 療養給付費交付金 5 前期高齢者交付金 6 府 支 出 金 7 共同事業交付金 8 財 産 収 入 9 繰 1 繰 11 諸 入越収 金金入 合 計 平成 28 年度当初予算 331, ,982 平成 27

議題1 介護納付金課税額に係る税率及び課税限度額について(諮問)

28年度 羽村市特別会計決算書_1 認定2号.indd


( 単位 : 千円 %) 平成 27 年度平成 26 年度増減額区分当初予算当初予算 (H27-H26) 増減率 1 国民健康保険税 2 使用料及び手数料 351, , , 国 庫 支 出 金 424,97 427,344 2, 療

●1予算について(基本方針)

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139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247, ,802 2 使用料及び手数料 繰入金 411, ,773 24,473 4 諸収入 6,

12 保険料減免申請書の受理及び減免額の決定に関する事務 保険料納付困難者の救済方法として保険料を減額決定する ,184 なし 13 保険料収納環境推進に関する事務 国民健康保険事業に要する費用に充てる保険料の収納率の向上を図るために行う ,834 11,259 一部委

平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

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平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入

用語の解説 ( 歳入 ) 1 国民健康保険税国民健康保険事業の費用に充てるため 世帯主などの納税義務者から徴収する 医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分に分かれている 国民健康保険税の基本的な考え方は以下のとおり ( 医療分 ) その年度に予測される医療費から 病院などで支払う一部負担金 ( 自

目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11

2. 歳入の状況 歳入決算額は,5,496,760 千円で前年度に比べて 1.5% の増となった ( 歳入 ) ( 単位 : 千円,%) 款 項 26 年度 構成比 25 年度 構成比 増減額 増減率 国民健康保険税 国民健康保険税 1,520, ,528, ,3


平成 29 年 11 月 1 日 ( 水 ) 第 3 回立川市国民健康保険運営協議会 資料 1 国民健康保険の保険料

平成28年度

岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号

戸田市 施策評価シート 作成日平成 23 年 08 月 17 日作成課長名松本秀夫評価者名曽我部茂 1. 施策の位置づけ <PLAN> 基本目標 02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち 分 野 05 社会保障 施 策 23 国民健康保険制度の円滑かつ安定的な運営 作成課 関係課 福祉部 保険年金

⑸ 老人保健拠出金については 平成 25 年度当初予算と同額の7 万 5 千円を計上した ⑹ 介護納付金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.8% 減の1 億 8,4 03 万 9 千円を計上した ⑺ 共同事業拠出金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 793

2. 歳入の状況 国民健康保険税 1,236,196 千円 前年度比 54,171 千円 国民健康保険税の内訳 ( 単位 : 千円 ) 一般被保険者分 退職被保険者分 現年課税分 滞納繰越分 現年課税分 滞納繰越分 平成 28 年度平成 27 年度比較 医療給付費分 833, ,431

2. 歳入の状況 国民健康保険税 1,165,698 千円 前年度比 70,498 千円 国民健康保険税の内訳 ( 単位 : 千円 ) 一般被保険者分 退職被保険者分 現年課税分 滞納繰越分 現年課税分 滞納繰越分 平成 29 年度平成 28 年度比較 医療給付費分 798, ,729


( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 単位 : 千円 は減 国県支出金 地方債 その他 区分 金額 は歳入 2 職員給与等 ( 社会福祉 ) 84,848 給料 45,322 一般職給 45,322 職員手当等 23,722 扶養手当 1,914 住居手当 1,146

参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特

予算書1 00 31目次予算書

国民健康保険特別会計 国民健康保険は 病気やケガにそなえて加入者が日ごろから所得等に応じて保険料を出し合い そ こから医療費を支出しようという相互扶助の制度です 加入者 ( 被保険者 ) 診察する 一部負担金を支払う 保険料を納める 保険証を交付する 負担金を交付する 国 都道府県 市町村 ( 一般

議第    号

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次 予算書 1 事業勘定 2 第 1 表 3 総 括 6 歳 入 8 歳 出 16 給与費細書 31 直営診療施設勘定 36 第 1 表 37 総括 39 歳入 40 歳出 43

当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る拠出対象額 当該年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げる額並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の額との合計額の十二分の九 Ⅱ 当該年度の前年度の前期高 齢者交付金の額 ( 三ヶ

歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00

(案)

Ⅱ平成13年度上半期の財政状況

平成 27 年度 松阪市競輪事業特別会計 1

平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 医療保険分 ( 基礎課税額 ) 現行 改定 増減 伸率 所得割額 4.30 % 4.63 % % 資産割額 % 9.80 % % 税率等 均等割額 17,100 円 18,000 円 900 円 5.3%

( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,

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第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 10 地方特例交付金 71, ,703 1 地方特例交付金 71, , 地方交付税 3,740, ,645 3,919,645 1 地方

平成 30 年度新城市後期高齢者医療特別会計予算平成 30 年度新城市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 1,333,000 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳


保険年金管理課資料編

平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課

平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 科目 100 会費収入 2,70

国民健康保険税率等の諮問 について 国立市健康福祉部健康増進課国民健康保険係 国立市富士見台 : ( 代表 ) 内線

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スライド 1

国保係 国民健康保険運営協議会 ( 昭和 33 年度 ) 予算額 事 業 概 要 752 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する 被保険者の疾病 負傷 出産又は死亡に対し保険給付を行う 2. 保険給付 ( 昭和 29 年度 ) 5,947,575 一般被保険者療養給付費 退職被保険者等療養


平 成 23 年 度

平成27年度 決算の概要

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春日井市国民健康保険運営協議会資料 1 国民健康保険事業の状況について 平成 29 年 7 月 27 日開催

決算書目次 1 収支計算書 (1) 収支計算書総括表 1 (2) 一般会計収支計算書 2 (3) 基金特別会計収支計算書 4 2 正味財産増減計算書 (1) 正味財産増減計算書総括表 6 (2) 一般会計正味財産増減計算書 7 (3) 基金特別会計正味財産増減計算書 8 3 賃借対照表 (1) 賃借

社団法人全国国民健康保険組合協会高額医療費共同事業実施規程

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1 国民年金 第 10 年金と医療給付等 市民課 保険医療課 (1) 国民年金に加入する方 国民年金は すべての方が共通して受けられる 基礎年金 が大きな柱です そのため自営業などの方のほかに 会社員や公務員も国民年金に強制加入することになります また 20 歳から 60 歳未満の会社員などの被扶養

補正予算書(一般)_2月補正 H

11 2019年度当初予算書(案)【表紙】

4 現時点での財政展望 H30 財政調整基金額 (A): 483,963 千円 H30 H31 H32 H33 納付金 :1 786, , , ,858 市町村向け公費 :2 236, , , ,000 保健事業等 :3 46,

会計名 : 一般会計 平成 26 年度当初予算 ( 会計別収支予算書 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) 当初予算額 前年度予算額 増減 1 基本財産運用収入 7,021 7,021 0 基本財産利息収入 7,021 7,021 0 基本財産 (417,

区分 平成 29 事業年度 予算額 決算額 差額 備考 運営費交付金 2,815 2,815 - 国庫補助金 26,679 26,679 - 社会福祉振興助成費補助金 給付費補助金 26,071 26,071 - 利子補給金 3,617 3,617 - 福祉医療貸付事業福祉医療貸

(Microsoft Word - \214\210\216Z\212T\213\265.doc)

P028

20練総文第415号

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 18,481,000 予備費支出及び流用増減 90,780 一般職人件費 284,079,915 一般職人件費 284,079,915 給料 150,404,765 一般職員給料 職員手当等から流用 職員手当等 89,3

競輪事業特別会計 競輪を開催 運営するための事業を行います 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 予算額 構成比 予算額 構成比 競輪事業収入繰入金繰越金 14,189, % 260, % 626, % 11,

新規文書1

Taro-中期計画(別紙)

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1. 国保係 事業名 1. 国民健康保険運営協議会 ( 昭和 33 年度 ) 予算額 事 業 概 要 757 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議する 被保険者の疾病 負傷 出産又は死亡に対し保険給付を行う 2. 保険給付 ( 昭和 29 年度 ) 5,695,009 一般被保険者療養給付費 退


Microsoft Word _【再々修正】公表資料<厚生年金・国民年金の平成28年度収支決算の概要>

保険料の収入状況 ( 現年度分 ) 調定額 16 億 502 万円収納額 14 億 1,037 万円収納率 87.87% 国民健康保険料は 保険料として徴収する金額 ( 国民健康保険の経費から 国や府 市から入るお 金を差し引いた額 ) を所得割額 均等割額 平等割額に賦課割合により分け 保険料率を

「中医協・医療経済実態調査(保険者調査)-平成19年6月実施-」について

02_公表資料<厚生年金・国民年金の平成27年度収支決算の概要>

資金収支内訳表 第一号第二様式 ( 第十七条第四項関係 ) 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引 消去 法人合計 介護保険事業 97,352, ,352,644 97,352,644 借入金利息補助金 事収経常経費寄附金 業入受取

1★⑥H26決算概要公表

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平成30年度区の仕事のあらまし(予算の概要)

平成 31 年度社会保障関係予算のポイント 頁 新 ( 平成 31 年 1 月 18 日閣議決定 ) 旧 ( 平成 年 12 月 21 日閣議決定 ) 1 平成 31 年度社会保障関係費の姿 平成 31 年度社会保障関係費の姿 ( 注 ) 年度 31 年度増 減 329, ,914 +1

事業活動内訳表 第 2 号の 2 様式 勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 介護保険事業 904,969,769 86,659, ,629, ,629,397 老人福祉事業 178,343, , ,628, ,628,91

老人医療給付費等の国庫負担(補助)について

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Transcription:

国民健康保険特別会計

歳 入

平成 29 年度 ( 歳入 ) 款 01 国民健康保険税項 01 国民健康保険税 目 野田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書 予算現額節 現額計 調定額 区 分 金 額 01 一般被保険者国 0 000 1 0 1 0 民健康保険税 01 医療給付費分 1 000 1 0 1 0 現年課税分 0 介護納付金分 000 現年課税分 0 医療給付費分 0 01 000 1 滞納繰越分 0 介護納付金分 01 000 1 0 滞納繰越分 0 後期高齢者支 000 00 0 0 援金分現年課 税分 0 後期高齢者支 1 000 0 00 援金分滞納繰 越分 0 退職被保険者等 0 000 0 01 国民健康保険税 01 医療給付費分 0 000 現年課税分 0 介護納付金分 11 000 現年課税分 607

( 単位円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 0 1 0 1 1 予算現額計内訳 当初予算額 0 000 1 1 1 0 現年課税分普通徴収 1 0 0 0 徴収率 92.92% 収入済額には還付未済分 160 人 1,839,463 円を含む現年課税分特別徴収 1 徴収率 100.00% 収入済額には還付未済分 18 人 193,480 円を含む 0 1 1 1 現年課税分普通徴収 0 0 1 1 徴収率 91.09% 収入済額には還付未済分 61 人 79,194 円を含む現年課税分特別徴収 000 11 1 1 0 滞納繰越分 1 徴収率 29.52% 収入済額には還付未済分 11 人 168,248 円を含む 1 0 0 111 0 滞納繰越分 徴収率 28.40% 収入済額には還付未済分 3 人 5,934 円を含む 0 0 現年課税分普通徴収 1 徴収率 93.07% 収入済額には還付未済分 143 人 185,718 円を含む現年課税分特別徴収 100 0 徴収率 100.00% 収入済額には還付未済分 18 人 3,220 円を含む 10 1 111 0 0 01 滞納繰越分 1 徴収率 30.96% 収入済額には還付未済分 11 人 9,218 円を含む 1 1 0 1 0 予算現額計内訳 当初予算額 0 000 現年課税分普通徴収徴収率 98.17% 1 現年課税分普通徴収 0 徴収率 98.30% 608

款 01 国民健康保険税項 01 国民健康保険税予算現額目節現額計区分金 額 調定額 0 医療給付費分 1 000 11 滞納繰越分 0 介護納付金分 1 0 000 0 滞納繰越分 0 後期高齢者支 10 000 0 援金分現年課 税分 0 後期高齢者支 1 0 000 1 援金分滞納繰 越分 項合計 00 000 0 0 款合計 00 000 0 0 609

( 単位円 ) 収入済額 還付未済額 不納欠損額収入未済額備考収入済額には還付未済分 1 人 450 円を含む 01 0 1 0 0 滞納繰越分徴収率 33.43% 1 0 0 1 0 滞納繰越分徴収率 35.65% 0 1 0 現年課税分普通徴収 徴収率 98.28% 収入済額には還付未済分 1 人 375 円を含む 1 1 滞納繰越分徴収率 35.55% 1 1 1 0 予算現額計内訳 00 当初予算額 00 000 1 1 1 0 予算現額計内訳 00 当初予算額 00 000 610

款 02 一部負担金項 01 一部負担金 目 01 一般被保険者一 2 000 部負担金 予算現額節現額計区分金 額 調定額 01 現年分 1 000 02 滞納繰越分 1 000 02 退職被保険者等 2 000 一部負担金 01 現年分 1 000 02 滞納繰越分 1 000 項合計 000 款合計 000 611

( 単位円 ) 収入済額 還付未済額 不納欠損額収入未済額備考 2 000 2 000 000 000 612

款 03 国庫支出金 項 01 国庫負担金 予 算 現 額 目節調定額現額計区分金額 01 療養給付費等負 3 10 0 000 0 3 担金 01 現年度分 3 10 000 0 3 0 過年度分 1 000 0 高額医療費共同 1 3 000 11 0 3 事業負担金 01 高額医療費共 1 3 000 11 0 3 同事業負担金 03 特定健診等負担 0 000 0 000 金 01 特定健診等負 0 000 0 000 担金 項合計 3 1 000 3 0 0 613

( 単位 円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 0 3 予算現額計内訳 当初予算額 3 000 補正予算額 18,796,000 0 3 療養給付費負担金 ( 一 1 30 0 般被保険者分 ) 療養給付費負担金 ( 介 3 0 護納付金分 ) 療養給付費負担金 ( 後 期高齢者分 ) 11 0 3 予算現額計内訳 当初予算額 1 3 000 11 0 3 高額医療費共同事業負 担金 0 000 予算現額計内訳 当初予算額 0 000 0 000 特定健診等負担金 3 0 0 予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 3 1 000 18,796,000 614

款 03 国庫支出金項 02 国庫補助金予算現額目節調定額現額計区分金額 0 総務費補助金 2 000 2 000 0 総務管理費補 2 000 2 000 助金 02 財政調整交付金 000 2 3 000 0 財政調整交付 000 2 3 000 金 03 災害特例補助金 000 0 災害特例補助 000 金 項合計 0 20 000 0 000 款合計 2 000 3 0 2 0 615

収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 2 000 2 000 国民健康保険制度関係 業務準備事業費補助金 ( 単位円 ) 2 000 2 3 000 予算現額計内訳 当初予算額 000 2 3 000 普通調整交付金 3 000 特別調整交付金 000 000 000 災害特例補助金 0 000 予算現額計内訳 当初予算額 3 0 2 0 予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 0 20 000 2 000 18,796,000 616

款 04 療養給付費交付金 項 01 療養給付費交付金 予 算 現 額 目節調定額現額計区分金額 01 療養給付費交付 0 000 0 000 金 01 現年度分 4 000 0 000 0 過年度分 1 000 項合計 0 000 0 000 款合計 0 000 0 000 617

( 単位円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 0 000 予算現額計内訳 当初予算額 0 000 0 000 退職被保険者等療養給 付費交付金 0 000 予算現額計内訳 当初予算額 0 000 予算現額計内訳 当初予算額 0 000 0 000 618

款 05 県支出金 項 01 県負担金 予 算 現 額 目節調定額現額計区分金額 01 高額医療費共同 1 000 11 0 事業負担金 01 高額医療費共 1 000 11 0 同事業負担金 0 特定健診等負担 5 0 000 0 000 金 01 特定健診等負 5 0 000 0 000 担金 項合計 1 1 5 000 1 619

( 単位円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 11 0 予算現額計内訳 当初予算額 1 000 11 0 高額医療費共同事業負 担金 0 000 予算現額計内訳 当初予算額 5 0 000 0 000 特定健診等負担金 1 予算現額計内訳 当初予算額 1 1 5 000 620

款 05 県支出金 項 02 県補助金 予 算 現 額 目節調定額現額計区分金額 0 都道府県財政調 2 52 000 2 5 000 整交付金 0 都道府県財政 2 52 000 2 5 000 調整交付金 項合計 2 52 000 2 5 000 款合計 0 2 5 000 25 2 0 2 621

( 単位円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 2 5 000 予算現額計内訳 当初予算額 2 52 000 2 5 000 都道府県財政調整交付 金 2 5 000 予算現額計内訳 当初予算額 25 2 0 2 予算現額計内訳 当初予算額 2 52 000 0 2 5 000 622

款 06 共同事業交付金 項 01 共同事業交付金 予 算 現 額 目節調定額現額計区分金額 01 高額医療費共同 6 000 1 1 事業交付金 01 高額医療費共 6 000 1 1 同事業交付金 0 保険財政共同安 00 000 0 1 601 定化事業交付金 01 保険財政共同 00 000 0 1 601 安定化事業交 付金 項合計 1 000 1 1 款合計 1 000 1 1 623

( 単位円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 1 1 予算現額計内訳 当初予算額 6 000 1 1 高額医療費共同事業交 付金 0 1 601 予算現額計内訳 当初予算額 00 000 0 1 601 保険財政共同安定化事 業交付金 1 1 予算現額計内訳 当初予算額 1 1 予算現額計内訳 当初予算額 1 000 1 000 624

款 07 前期高齢者交付金 項 01 前期高齢者交付金 予 算 現 額 目節調定額現額計区分金額 01 前期高齢者交付 000 金 01 前期高齢者交 000 付金 項合計 000 款合計 000 625

( 単位 円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 予算現額計内訳 当初予算額 1 77 000 補正予算額 1 000 前期高齢者交付金 補正予算額 予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 1 77 000 1 000 1 77 000 1 000 626

款 08 財産収入項 01 財産運用収入予算現額目節調定額現額計区分金額 01 利子及び配当金 000 00 01 利子及び配当 000 00 金 項合計 000 00 款合計 000 00 627

( 単位円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 00 000 00 財政調整基金利子 00 1 出産費資金貸付基金利 1 子 00 予算現額計内訳 当初予算額 00 予算現額計内訳 当初予算額 000 000 628

款 09 繰入金項 01 他会計繰入金予算現額目節調定額現額計区分金額 01 一般会計繰入金 1 1 000 1 110 9 0 01 一般会計繰入 1 1 000 1 110 9 0 金 項合計 1 1 000 1 110 9 0 629

( 単位 円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 1 110 9 0 予算現額計内訳 当初予算額 1 1 0 1 000 補正予算額 2,584,000 1 110 9 0 保険基盤安定繰入金 00 9 人件費繰入金 9 00 事務費繰入金 0 9 出産育児一時金繰入金 0 財政安定化支援事業繰 9 1 1 入金 1 110 9 0 予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 1 1 0 1 000 2,584,000 630

款 09 繰入金項 02 基金繰入金 目 0 財政調整基金繰入金 予算現額節現額計区分金 0 000 000 額 調定額 0 財政調整基金繰入金 0 000 000 項合計 0 000 000 款合計 000 0 9 0 631

( 単位円 ) 収入済額 還付未済額 不納欠損額収入未済額備考 0 000 000 0 9 0 予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 0 000 000 0 000 2,584,000 632

款 10 繰越金項 01 繰越金予算現額目節調定額現額計区分金額 01 その他の繰越金 000 0 01 その他の繰越 000 0 金 項合計 000 0 款合計 000 0 633

( 単位 円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 0 予算現額計内訳 当初予算額 0 000 補正予算額 10 000 0 その他の繰越金 0 補正予算額 0 予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 0 000 10 000 0 000 10 000 634

款 11 諸収入 項 01 延滞金加算金及び過料 予 算 現 額 目節調定額現額計区分金額 01 一般被保険者延 0 000 000 0 10 滞金 01 一般被保険者 0 000 000 0 10 延滞金 0 退職被保険者等 00 000 1 延滞金 01 退職被保険者 00 000 1 等延滞金 0 一般被保険者加算金 1 000 01 一般被保険者 1 000 加算金 0 退職被保険者等加算金 1 000 01 退職被保険者 1 000 等加算金 0 過料 1 000 01 過料 1 000 項合計 0 0 000 1 635

( 単位円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 0 10 予算現額計内訳 当初予算額 0 000 000 0 10 一般被保険者延滞金 1 予算現額計内訳 当初予算額 00 000 1 退職被保険者等延滞金 1 000 1 000 1 000 1 予算現額計内訳 当初予算額 0 0 000 636

款 11 諸収入項 02 預金利子予算現額目節現額計区分金 01 預金利子 1 000 額 調定額 01 預金利子 1 000 項合計 1 000 637

( 単位円 ) 収入済額 還付未済額 不納欠損額収入未済額備考 1 000 1 000 638

款 11 諸収入項 03 雑入予算現額目節現額計区分金 01 滞納処分費 1 000 額 調定額 01 滞納処分費 1 000 0 一般被保険者第 000 000 1 10 三者納付金 03 退職被保険者等 1 000 000 第三者納付金 01 一般被保険者 000 000 1 10 第三者納付金 01 退職被保険者 1 000 000 等第三者納付金 0 一般被保険者返 1 000 000 1 1 330 納金 01 一般被保険者 1 000 000 1 1 330 返納金 0 退職被保険者等 100 000 1 3 3 返納金 01 退職被保険者 100 000 1 3 3 等返納金 0 雑入 1 000 3 1 333 01 雑入 1 000 3 1 333 項合計 000 1 3 1 款合計 000 0 10 639

( 単位円 ) 収入済額 還付未済額 不納欠損額収入未済額備考 1 000 1 10 予算現額計内訳 当初予算額 000 000 1 10 交通事故等による第三 者納付金 1 000 000 10 0 1 00 10 103 予算現額計内訳 当初予算額 1 000 000 10 0 1 00 10 103 医療給付費返納金 0 3 3 医療給付費返納金 ( 滞 納繰越分 ) 1 3 3 13 1 予算現額計内訳 当初予算額 100 000 1 3 3 13 1 医療給付費返納金 1 0 医療給付費返納金 ( 滞 10 3 納繰越分 ) 3 1 333 予算現額計内訳 当初予算額 1 000 3 1 333 診療報酬明細書等の開 1 130 示に係る複写費徴収金超高額医療費共同事業 3 1 0 差額分交付金療養費指定公費負担金 1 31 健康保険事務指定市町 3 村業務委託料 30 0 1 3 10 11 0 1 予算現額計内訳 当初予算額 3 1 3 10 11 0 1 予算現額計内訳 当初予算額 000 000 640

款 11 諸収入項 03 雑入予算現額目節調定額現額計区分金額歳入合計 3 000 3 3 641

( 単位円 ) 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 還付未済額 1 0 1 0 1 3 1 予算現額計内訳 300 当初予算額 3 000 000 補正予算額 000 642

歳 出

( 歳出 ) 款 01 総務費項 01 総務管理費予算現額目節支出済額現額計区分金額 01 一般管理費 1 000 1 0 0 給料 000 0 0 職員手当等 0 0 1 1 0 共済費 1 0 01 1 0 01 0 旅費 000 0 11 需用費 000 1 役務費 1 000 1 1 1 委託料 1 000 1 11 1 1 使用料及び賃 11 000 11 借料 1 負担金 補助 000 及び交付金 0 連合会負担金 1 000 0 0 643

翌年度繰越額不用額 備補正予算額 ( 単位円 ) 考 1 1 000 2,584,000 0 一般職人件費 97,856,506 一般職人件費 97,856,506 1 1 給料 52,424,640 一般職員給料 0 職員手当等 30,151,265 扶養手当 1 1 000 1 0 地域手当 1 住居手当 1 000 1 0 通勤手当 0 0 税務手当 000 1 0 0 時間外勤務手当 0 1 休日勤務手当 1 0 期末手当 1 0 勤勉手当 0 0 1 児童手当 0 000 共済費へ流用 1 01 共済費 15,280,601 000 共済組合負担金 1 1 1 公務災害補償基金負担 0 金職員手当等から流用 1 01 国民健康保険医療事務 46,424,050 費 国民健康保険医療事務 46,424,050 費 旅費 48,904 普通旅費 0 需用費 3,322,953 消耗品費 0 1 印刷製本費 役務費 13,374,128 通信運搬費 1 1 委託料 17,811,241 機器保守点検委託料 00 会議録作成業務委託料 1 0 電算システム改修委託 00 000 料電算共同処理委託料 1 1 1 使用料及び賃借料 11,866,824 電算機等使用料 11 1 1 0 1 000 644

款 01 総務費 項 01 総務管理費 予 算 現 額 目節支出済額現額計区分金額 1 負担金 補助 1 000 0 0 及び交付金 項合計 1 000 1 0 645

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 1 1 0 国保団体連合会負担金 4,229,020 国保団体連合会負担金 4,229,020 負担金 補助及び交付 4,229,020 金 千葉県国民健康保険団 0 0 体連合会負担金 補正予算額 1 0 000 2,584,000 646

款 01 総務費項 02 徴税費予算現額目節支出済額現額計区分金額 01 賦課費 00 000 1 0 0 旅費 1 000 00 11 需用費 1 2 000 1 1 12 役務費 100 000 2 0 02 02 徴収費 11 10 000 0 02 0 旅費 000 1 00 11 需用費 000 2 12 役務費 000 2 1 委託料 2 000 222 0 項合計 1 0 000 12 647

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 00 000 100 賦課事務費 3,861,057 賦課事務費 3,861,057 1 旅費 900 普通旅費 00 需用費 1,153,655 消耗品費 印刷製本費 1 0 0 役務費 2,706,502 通信運搬費 2 0 02 2 11 10 000 1 00 徴収事務費 8,508,402 徴収事務費 8,508,402 0 0 旅費 1,500 普通旅費 1 00 1 2 2 需用費 632,493 消耗品費 0 21 2 印刷製本費 02 2 役務費 4,652,376 通信運搬費 手数料 1 委託料 3,222,033 口座振替委託料 0 コンビニ収納代行業務 2 2 委託料 1 1 1 0 000 648

款 01 総務費項 03 運営協議会費予算現額目節支出済額現額計区分金額 01 運営協議会費 000 0 00 01 報酬 000 0 00 0 旅費 3 000 300 1 負担金 補助及び交付金 000 項合計 000 0 00 款合計 1 0 000 1 1 3 649

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 00 000 00 国保運営協議会諸費 409,800 国保運営協議会諸費 409,800 00 報酬 409,500 国保運営協議会委員報 0 00 000 酬 旅費 300 費用弁償 300 00 1 補正予算額 000 1 3 3 000 2,584,000 650

款 02 保険給付費 項 01 療養諸費 予 算 現 額 目節支出済額現額計区分金額 01 一般被保険者 12 2 000 10 0 0 療養給付費 1 負担金 補助 12 2 000 10 0 0 及び交付金 02 退職被保険者 2 0 000 12 2 1 等療養給付費 1 負担金 補助 2 0 000 12 2 1 及び交付金 0 一般被保険者 1 1 00 0 12 1 1 療養費 1 負担金 補助 1 1 00 0 12 1 1 及び交付金 0 退職被保険者 2 1 0 2 2 1 0 2 等療養費 1 負担金 補助 2 1 0 2 2 1 0 2 及び交付金 651

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 1 2 2 0 12 2 000 1 2 2 0 一般被保険者診療報酬 10,935,509,094 保険者負担金 一般被保険者診療報酬 10,935,509,094 保険者負担金 負担金 補助及び交付 10,935,509,094 金診療報酬保険者負担金 10 0 0 10 1 2 0 000 10 1 退職被保険者等診療報 127,326,316 酬保険者負担金 退職被保険者等診療報 127,326,316 酬保険者負担金 負担金 補助及び交付 127,326,316 金診療報酬保険者負担金 12 2 1 22 2 12 予算現額計内訳 当初予算額 1 2 000 予備費支出及び流用増減 682,092 22 2 12 一般被保険者療養費保 129,471,781 険者負担金 一般被保険者療養費保 129,471,781 険者負担金 負担金 補助及び交付 129,471,781 金療養費保険者負担金 12 1 1 退職被保険者等療養費 2 0 2 負担金 補助及び交付金へ流用 予備費支出及び流用増減 2 2 000 2 0 2 退職被保険者等療養費 2,916,092 保険者負担金 退職被保険者等療養費 2,916,092 保険者負担金 負担金 補助及び交付 2,916,092 金療養費保険者負担金 2 1 0 2 652

款 02 保険給付費項 01 療養諸費 目 予算現額節現額計区分金 額 支出済額 0 審査支払手数 2 0 000 2 0 料 12 役務費 2 0 000 2 0 項合計 12 1 000 11 221 02 2 653

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 2 2 1 01 一般被保険者療養費負担金 補助及び交付金から流用 2 0 2 2 0 000 2 2 1 01 診療報酬等審査費 26,078,984 診療報酬等審査費 26,078,984 役務費 26,078,984 手数料 2 0 1 0 12 1 000 654

款 02 保険給付費 項 02 高額療養費 予 算 現 額 目節支出済額現額計区分金額 0 一般被保険者 000 22 2 高額療養費 負担金 補助 000 22 2 及び交付金 02 退職被保険者 000 2 2 2 等高額療養費 負担金 補助 000 2 2 2 及び交付金 0 一般被保険者 00 000 2 高額介護合算 療養費 負担金 補助 00 000 2 及び交付金 0 退職被保険者等高額介護合算療養費 0 000 負担金 補助及び交付金 0 000 項合計 20 000 2 655

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 20 0 000 20 0 一般被保険者高額療養 1,566,122,592 費支払費 一般被保険者高額療養 1,566,122,592 費支払費 負担金 補助及び交付 1,566,122,592 金高額療養費 22 2 2 000 2 退職被保険者等高額療 21,742,529 養費支払費 退職被保険者等高額療 21,742,529 養費支払費 負担金 補助及び交付 21,742,529 金高額療養費 2 2 2 2 00 000 2 一般被保険者高額介護 972,167 合算療養費 一般被保険者高額介護 972,167 合算療養費 負担金 補助及び交付 972,167 金一般被保険者高額介護 2 合算療養費 0 000 0 000 0 000 2 2 2 20 000 656

款 02 保険給付費項 03 移送費 目 0 一般被保険者移送費 予算現額節現額計区分金 300 000 額 支出済額 負担金 補助及び交付金 300 000 02 退職被保険者 0 000 等移送費 負担金 補助及び交付金 0 000 項合計 0 000 657

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 300 000 300 000 300 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 658

款 02 保険給付費 項 04 出産育児諸費 予 算 現 額 目節支出済額現額計区分金額 0 出産育児一時 00 000 4 0 金 負担金 補助 00 000 4 0 及び交付金 02 支払手数料 000 22 4 0 2 役務費 000 22 4 0 項合計 000 4 00 659

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 2 2 0 00 000 2 2 0 出産育児一時金支払費 48,313,130 出産育児一時金支払費 48,313,130 負担金 補助及び交付 48,313,130 金 出産育児一時金 4 0 0 000 0 出産育児一時金支払諸 22,470 費 出産育児一時金支払諸 22,470 費 役務費 22,470 手数料 22 4 0 2 02 400 000 660

款 02 保険給付費項 05 葬祭諸費予算現額目節支出済額現額計区分金額 0 葬祭費 500 000 00 000 負担金 補助 500 000 00 000 及び交付金 項合計 500 000 00 000 款合計 2 000 2 5 55 661

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 200 000 500 000 200 000 葬祭費支払費 13,300,000 葬祭費支払費 13,300,000 負担金 補助及び交付 13,300,000 金 葬祭費 00 000 200 000 52 5 500 000 2 000 662

款 03 老人保健拠出金項 01 老人保健拠出金 目 01 老人保健医療 1 000 費拠出金 予算現額節現額計区分金 1 負担金 補助及び交付金 額 1 000 支出済額 0 老人保健事務 3 000 費拠出金 1 負担金 補助 3 000 及び交付金 項合計 000 款合計 000 663

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 1 000 1 000 1 000 3 000 老人保健事務費拠出金 42,728 老人保健事務費拠出金 42,728 負担金 補助及び交付 42,728 金 老人保健事務費拠出金 1 1 000 000 664

款 04 介護納付金項 01 介護納付金予算現額目節支出済額現額計区分金額 01 介護納付金 0 000 4 1 負担金 補助 0 000 4 及び交付金 項合計 0 000 4 款合計 0 000 4 665

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 1 補正予算額 1 0 000 47,268,000 1 介護納付金 869,829,843 介護納付金 869,829,843 負担金 補助及び交付 869,829,843 金 介護納付金 4 1 1 補正予算額補正予算額 1 0 000 47,268,000 1 0 000 47,268,000 666

款 05 共同事業拠出金 項 01 共同事業拠出金 予 算 現 額 目節支出済額現額計区分金額 01 その他共同事 10 000 11 業事務費拠出金 1 負担金 補助 10 000 11 及び交付金 0 高額医療費共 55 1 000 55 051 同事業拠出金 1 負担金 補助 55 1 000 55 051 及び交付金 0 保険財政共同 0 01 000 1 1 01 安定化事業拠 出金 1 負担金 補助 0 01 000 1 1 01 及び交付金 項合計 000 0 0 款合計 000 0 0 667

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 10 000 その他共同事業事務費 2,611 拠出金 その他共同事業事務費 2,611 拠出金 負担金 補助及び交付 2,611 金共同事業拠出金 11 5 55 1 000 5 高額医療費共同事業拠 464,255,051 出金 高額医療費共同事業拠 464,255,051 出金 負担金 補助及び交付 464,255,051 金高額医療費共同事業拠 55 051 出金 0 00 5 0 01 000 0 00 5 保険財政共同安定化事 3,819,816,401 業拠出金 保険財政共同安定化事 3,819,816,401 業拠出金 負担金 補助及び交付 3,819,816,401 金保険財政共同安定化事 1 1 01 業拠出金 5 1 5 1 000 000 668

款 06 前期高齢者納付金等 項 01 前期高齢者納付金等 予 算 現 額 目節支出済額現額計区分金額 01 前期高齢者納 66 6 66 6 付金等 1 負担金 補助 66 6 66 6 及び交付金 0 前期高齢者関 16 000 16 0 係事務費拠出 金 1 負担金 補助 16 000 16 0 及び交付金 項合計 6 0 款合計 6 0 669

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 予備費支出及び流用増減 6 000 6 前期高齢者納付金等 8,766,635 前期高齢者納付金等 8,766,635 負担金 補助及び交付 8,766,635 金 前期高齢者納付金 66 6 予備費充当 6 6 16 000 6 前期高齢者関係事務費 168,404 拠出金 前期高齢者関係事務費 168,404 拠出金 負担金 補助及び交付 168,404 金前期高齢者関係事務費 16 0 拠出金 6 6 予備費支出及び流用増減予備費支出及び流用増減 000 6 000 6 670

款 07 後期高齢者支援金等 項 01 後期高齢者支援金 予 算 現 額 目節支出済額現額計区分金額 01 後期高齢者支 7 000 7 援金 1 負担金 補助 7 000 7 及び交付金 0 後期高齢者関 17 000 17 係事務費拠出 金 1 負担金 補助 17 000 17 及び交付金 項合計 000 款合計 000 671

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 補正予算額 1 000 7,064,000 後期高齢者支援金等 2,444,788,368 後期高齢者支援金 2,444,788,368 負担金 補助及び交付 2,444,788,368 金 後期高齢者支援金 7 1 17 000 1 後期高齢者関係事務費 174,485 拠出金 後期高齢者関係事務費 174,485 拠出金 負担金 補助及び交付 174,485 金後期高齢者関係事務費 17 拠出金 1 1 7 1 1 7 補正予算額補正予算額 0 000 7,064,000 0 000 7,064,000 672

款 08 保健事業費 項 01 保健事業費 予 算 現 額 目節支出済額現額計区分金額 01 保健衛生普及 000 1 費 11 需用費 1 000 1 1 1 役務費 1 000 00 80 1 委託料 11 8 000 11 10 0 1 負担金 補助 00 000 8 00 及び交付金 0 特定健康診査 11 88 000 100 80 1 等事業費 08 報償費 1 1 000 1 080 0 旅費 1 000 18 08 11 需用費 1 1 000 8 8 1 役務費 0 000 0 8 1 委託料 10 000 0 1 1 使用料及び賃 1 1 000 1 0 0 0 借料 673

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 8 8 000 10 健康づくり推進事業費 22,637,126 はり, きゅう, あん摩 5,540,800 0 0 0 等利用助成費 需用費 151,200 01 印刷製本費 1 1 00 負担金 補助及び交付 5,389,600 1 810 00 金はり, きゅう, あん摩 8 00 等利用助成金 健康づくり推進事業費 6,482,721 諸費 需用費 1,490,547 消耗品費 08 印刷製本費 1 役務費 4,500,680 通信運搬費 00 80 委託料 491,494 医療費通知作成委託料 1 医療費適正化特別対策 10,613,605 費 委託料 10,613,605 損害賠償調査事務委託 1 00 料レセプト点検業務委託 10 8 0 料 1 8 8 11 88 000 0 特定健康診査等事業費 100,809,315 特定健康診査等事業費 100,809,315 報償費 146,080 医師等報償金 1 080 8 旅費 18,508 普通旅費 18 08 1 0 需用費 828,547 消耗品費 1 1 88 印刷製本費 1 0 役務費 5,045,478 10 通信運搬費 手数料 01 委託料 93,420,612 健診委託料 0 1 使用料及び賃借料 1,350,090 健康管理システム使用 1 0 0 0 料 674

款 08 保健事業費項 01 保健事業費予算現額目節支出済額現額計区分金額項合計 1 1 000 1 1 款合計 1 1 000 1 1 675

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 1 1 1 1 000 1 1 000 676

款 09 基金積立金 項 01 基金積立金 予 算 現 額 目節支出済額現額計区分金額 01 財政調整基金 9 000 9 000 積立金 積立金 9 000 9 000 項合計 9 000 9 000 款合計 9 000 9 000 677

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 9 000 財政調整基金積立金 97,000 財政調整基金積立金 97,000 積立金 97,000 積立金 9 000 9 000 9 000 678

款 10 公債費項 01 公債費予算現額目節現額計区分金 01 利子 0 000 額 支出済額 項合計 0 000 償還金 利子及び割引料 0 000 款合計 0 000 679

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 680

款 11 諸支出金 項 01 償還金及び還付加算金 予 算 現 額 目節支出済額現額計区分金額 01 一般被保険者 0 0 保険税還付金 償還金 利子 0 0 及び割引料 0 退職被保険者 00 000 等保険税還付 金 償還金 利子 00 000 及び割引料 0 償還金 1 000 1 償還金 利子 1 000 1 及び割引料 0 一般被保険者 00 000 00 還付加算金 償還金 利子 00 000 00 及び割引料 0 退職被保険者 000 等還付加算金 償還金 利子 000 及び割引料 681

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 予備費支出及び流用増減 0 000 000 0 一般被保険者過誤納還 24,606,792 付金 一般被保険者過誤納還 24,606,792 付金 償還金 利子及び割引 24,606,792 料 保険税過誤納還付金 0 予備費充当 0 00 000 00 000 00 000 0 補正予算額 1 000 1 000 0 返還金 127,882,976 返還金 127,882,976 償還金 利子及び割引 127,882,976 料 償還金 1 0 00 00 000 0 00 一般被保険者過誤納還 449,700 付加算金 一般被保険者過誤納還 449,700 付加算金 償還金 利子及び割引 449,700 料保険税過誤納還付加算 00 金 000 000 000 682

款 11 諸支出金項 01 償還金及び還付加算金予算現額目節支出済額現額計区分金額項合計 1 1 款合計 1 1 683

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 補正予算額予備費支出及び流用増減補正予算額予備費支出及び流用増減 1 1 000 1 000 0 1 1 000 1 000 0 684

款 12 予備費項 01 予備費予算現額目節現額計区分金 01 予備費 0 額 支出済額 2 予備費 0 項合計 0 款合計 0 歳出合計 2 000 20 1 1 2 685

翌年度繰越額不用額備考 ( 単位円 ) 0 0 0 0 2 2 補正予算額予備費支出及び流用増減補正予算額予備費支出及び流用増減補正予算額予備費支出及び流用増減補正予算額 2 2 0 000 1 010 000 4,699,427 2 2 0 000 1 010 000 4,699,427 2 2 0 000 1 010 000 4,699,427 2 000 000 000 686