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10. と畜場事業 Ⅰ 概要及び沿革と畜場事業は 食用に供する目的で 獣畜 ( 牛 馬 豚 めん羊及び山羊 ) をと殺し 又は解体するために施設を設置し 必要な施設及び設備の維持管理や と畜検査員による食肉の衛生検査を行い 生産者にとっての畜産物の供給先を提供するものである と畜場は と畜場法の第

第 2 章 12 宅地造成事業 12. 宅地造成事業 Ⅰ 概要及び沿革宅地造成事業とは 地域の計画的開発と既成都市の再開発を目的とする事業であり 臨海土地造成事業 内陸工業用地等造成事業 流通業務団地造成事業 都市開発事業 ( 土地区画整理事業 市街地再開発事業 ) 及び住宅用地造成事業の各事業を総

21年度表紙面付け

Microsoft Word - 潟上市下水道事業経営戦略

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21年度表紙面付け

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平成 27 年度岩国市下水道事業決算の要領 下水道事業の経営成績と財政状態をお知らせするため 平成 27 年度決算の要領を公表します 1. 業務量 下水道区域の拡大により 処理人口は 260 人増加し 年間有収水量は 52,674 m3増加しました 区分 平成 27 年度 平成 26 年度 処 理

の経営改善に向けた取組が必要である 当該指標が 100% 以上の場合であっても 現金等の流動資産が減少傾向にある場合や一時借入 金等の流動負債が増加傾向にある場合には 将来の見込みも踏まえた分析が必要である 4 累積欠損金比率 (%) 当年度未処理欠損金 営業収益 事業の規模に対する累積欠損金 (

(2) 料金形態 * 施設ごとの状況が分かるよう記載すること 料金の概要 考え方 温泉使用料月額毎分 1 リットル当たり 2,592 円 ( 湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例第 10 条第 2 項の規定によります ) 温泉スタンド利用料 1 回 97 リットル 100 円 ( めぐみのゆ

報告事項     平成14年度市町村の決算概要について

流動資産 3 流動比率 (%) 流動負債短期的な債務に対する支払能力を表す指標である 当該指標は 1 年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す 100% 以上であることが必要である 一般的に 100% を下回るということは 1 年以内に現金化できる資産で 1 年以内に支


外部監査

貝監第  号

国民健康保険志雄病院経営健全化計画 ( 改革プラン ) 実施状況 平成 26 年 11 月 国民健康保険志雄病院

健全化比率及び資金不足比率の状況について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 により 藤枝市の健全化判断比率及び資金不足比率につい て 以下のとおり算定しました これは 平成 19 年 6 月に公布された上記法律に基づき 毎年度 監査委 員の審査に付した上で 議会に報告及び公表するものです 本市

2 居宅サービス事業所の状況

3 流動比率 (%) 流動資産流動負債 短期的な債務に対する支払能力を表す指標である 平成 26 年度からは 会計制度の見直しに伴い 流動負債に 1 年以内に償還される企業債や賞与引当金等が計上されることとなったため それ以前と比べ 比率は下がっている 分析にあたっての一般的な考え方 当該指標は 1

2

松山市水道事業 平成 24 年度決算の財務諸表 現行会計基準と新会計基準適用との比較 松山市公営企業局

平成 27 年度高浜町の健全化判断比率及び資金不足比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 が平成 21 年 4 月から全面施行され この法律により地方公共団体は 4 つの健全化判断比率 ( 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 ) と公営企業ごとの資金不足比率を議会に報


経営指標の概要 ( 電気事業 ) 1. 経営の状況 ( 電気事業全体で算出 ) 算出式 ( 法適用事業 ) 算出式 ( 法非適用事業 ) 1 経常収支比率 (%) 1 収益的収支比率 (%) 指標の意味 経常収益 100 経常費用 総収益 100 総費用 + 地方債償還金 法適用企業に用いる経常収支

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訪問リハビリテーションに関する調査の概要

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2 収支の状況 一般病院の収支の状況は次のとおりです 1 収益構造として 総収益に占めるの割合は96.0 に占める収入の割合は69.1 同収入の割合は26.7 でした 2 に対する費用の割合は 人件費率 52.4 前年度比 0.1ポイント増 医療材料費率 21.5 同 0.3ポイント増 給食材料費率

平成 21 年度 武雄市工業用水道事業会計決算書 武雄市水道部水道課

収益的収支 下水道使用料 (13 か月調定 ) 5,564,491(65.7%) 下水道使用料収入及び下水道施設の維持管理 人件費等公共下水道事業管理運営経費全般の状況を示します 管渠 処理場の維持管理費 使用料の調定および収納にかかる経費 及び庁舎管理等一般事務管理費などの経常的な経費 ( 人件費

2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算の概要 ページ Ⅰ.2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算の内容 1 Ⅱ.2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算書の概要 3

平成13年度大阪府水道事業会計決算概要

1-(2) 年度別損益計算書 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 水道事業収益 営業収益 鳥取 国府 河原 青谷 鳥取 国府 河原 青谷 鳥取 国府 河原 青谷 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2,723,243,156 72,905,703 62,968,785 3,194,

流動資産 3 流動比率 (%) 流動負債短期的な債務に対する支払能力を表す指標である 分析の考え方 当該指標は 1 年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す 100% 以上であることが必要である 一般的に 100% を下回るということは 1 年以内に現金化できる資産で

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山形県庄内町平成 28 年 11 月 ( 訂正版 ) 平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項の規定により 健全化判断比率を公表 いたします 健全化判断比率は 自治体の財政が健全かどうかを表す指標です 地方公共団体の財政の健全化に関する法

資金収支計算書 平成 30 年度の収支状況を資金収支計算書の流れでみると 収入額は平成 31 年度新入生の入学時納付金の前受金等を含め 195 億 5,975 万 4 千円となり 前年度より繰越された 40 億 5,576 万 3 千円を加えると 収入合計は 236 億 1,551 万 7 千円とな

資料 3 平成 26 年度 神奈川県競輪組合 主要施策説明書 神奈川県

平成 28 年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査意見書 春日井市監査委員

第3 法非適用企業の状況

議案第 59 号 平成 28 年度安芸高田市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 2 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計予算 ( 以下

繰上償還承認にかかる財政健全化について 繰上償還にあたり 今後三田市が取り組んでいく財政健全化計画の概要について お知らせします 1 普通会計 財務上の特徴本市は昭和 56 年の北摂三田ニュータウンの入居以来 人口急増都市として遅れていた社会基盤整備 公共施設整備を概ね平成 1 年までの約 15 年

Microsoft Word _【再々修正】公表資料<厚生年金・国民年金の平成28年度収支決算の概要>

高砂市民病院改革プラン

事業活動内訳表 第二号第二様式 勘定科目社会福祉事業公益事業事業合計内部取引消去法人合計 介護保険事業 386,515,649 72,527, ,043, ,043,312 医療事業 6,093,073 6,093,073 6,093,073 サ収経常経費寄附金 675,00

02_公表資料<厚生年金・国民年金の平成27年度収支決算の概要>

Ⅱ. 赤字の解消計画 Ⅱ (1) 赤字解消のための基本方針 Ⅱ (2) 赤字解消のための具体的取組 保険料減免制度について 府の統一基準に一致させることで急激な保険料増加となる世帯が生じることから 段階的に低所得者減免制度を解消していく 保険料の減免制度については 平成 30 年度からは災害 収入減

「中医協・医療経済実態調査(保険者調査)-平成19年6月実施-」について

25Ⅲ2経費(2)①歳出(ごみ)

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Microsoft Word - 公益法人会計の仕訳

学校法人明星学園浦和学院高等学校 さいたま市緑区代山 /Fax 平成 30 年 6 月 30 日 平成 29 年度財務状況の公開について 本学園では一年間の教育活動を通じた財務状況について生徒 保護者の皆様をはじめ関係者の方々

57 みやこ町 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 9.49% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は

同一建物に居住する利用者の減算 特別地域加算 前年度の 1 月あたりの平均実利用者数の分かる書類 ( 地域に関する状況 ) 1 訪問看護ステーション ( 規模に関する状況 ) 前年度の 1 月あたりの平均延訪問回数の分かる書類 13 訪問看護 2 病院又は診療所 3 定期巡回 随時対応サービス連携

議案第 120 号 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に 関する条例の一部を改正する条例の制定について 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関す る条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する 平成 30 年 12 月 12 日提出 佐渡市長 三浦基裕 -

2. 療養型病院 (1) 機能性の状況 療養型病院 施設数 ( 施設 ) 470 病床数 ( 床 ) 利用率 90.3 在院日数 ( 日 ) 92.7 入院外来比 0.52 新患率 日平均患者数 ( 人 ) 入院 外来 床当たり医業収益 ( 千円 )

平成22年度連結決算財務諸表(PDF)

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介 介護保険事業所 2019 年 4 月 1 日現在 変更されている可能性がありますので 各事業所に確認して下さい No 事業所名郵便番号 所在地電話番号 ケアマネ ホームヘルプ デイサービス デイケア ショートステイ 訪問リハビリテーション 訪問看護 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 グループホ

鯖監査第  号


福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 心身機能が低下した高齢者に 日常生活の自立を助ける用具をレンタルします 自 宅 に 住 ん で 自 宅 で 受 け る サ ー ビ ス ( 生活環境を整える ) 貸与品目 福祉用具購入費の支給 住宅改修費の支給 手すり スロープ 歩行器 歩行補助杖 車いす ( 付

議題1 介護納付金課税額に係る税率及び課税限度額について(諮問)

47 大木町 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 22.96% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は

国民健康保険特別会計 国民健康保険は 病気やケガにそなえて加入者が日ごろから所得等に応じて保険料を出し合い そ こから医療費を支出しようという相互扶助の制度です 加入者 ( 被保険者 ) 診察する 一部負担金を支払う 保険料を納める 保険証を交付する 負担金を交付する 国 都道府県 市町村 ( 一般

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 資 料 2 


Microsoft Word - Q&A(訪問リハ).doc

14 中間市 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 7.65% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は 地

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決算審査意見書/北海道市営競馬組合…表紙・審査意見・目次

務の概要1-(1) 年度別損益計算書 科目 年度 水道事業収益 金額構成比金額構成比金額構成比 24 年度 25 年度 26 年度 円 % 円 % 円 % % % % 2,889,032, ,859,117, ,359,612,

平成29年度_事業活動計算書(第二号第一様式).xlsx

平成 29 年第 3 回津市議会定例会提出予定議案 議案一覧 報告 報告第 38 号専決処分の報告について 建設部 訴訟の提起について ( 平成 29 年 8 月 10 日専決処分 ) 市営住宅に係る明渡し等請求の訴え請求の要旨賃借人に対し市営住宅の明渡し及び滞納家賃 1,893,600 円などの支

事業活動計算書 第 2 号の 様式 サービス活動増減の部益費用収サービス活動外増減の部益費用至平成 26 年月 3 3 日収( 自 ) 平成 25 年 月 6 日 7 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 介護保険事業収益 95,62, ,

(2) 予算執行状況ア収益的収入及び支出平成 26 年度の予算執行状況は第 2 表のとおりである ( 収入 ) 第 2 表予算決算対照表 ( 収益的収入及び支出 ) 金 予算額 額 構成比 金 決算額 額 構成比 予算額に比べ決算額の増 減 収入率 千円 % 千円 % 千円 % 工業用水道事業収益

2. 歳入の状況 ( 単位 : 億円 ) 1,8 1,6 1,4 1, 1, 1, 市債 国庫 県支出金 地方交付税 地方譲与税 交付金 市税以外の自主財源 市税 自主財源総額 比率 1,384 1,525 1,529 1,539 1, ,564

『学校法人会計の目的と企業会計との違い』

1. 財政状況の年度推移 ( 一般会計 ) (1) 決算概況 ( 単位 : 億円 ) グラフの解説 一般会計の歳入 歳出の規模は増加傾向にあり 平成 27 年度の決算規模は 歳入 歳出ともに過去最大規模となっています 実質収支は 黒字を継続しており 27 年度は約 49 億円 前年度と比べると約 1

事業活動内訳表 第 2 号の 2 様式 勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 介護保険事業 904,969,769 86,659, ,629, ,629,397 老人福祉事業 178,343, , ,628, ,628,91

平成20年度決算に基づく

2 決算収支 実質収支は 59 億 63 百万円の黒字で 11 年連続で全団体黒字となった 単収支は 9 億 92 百万円の黒字となった また 赤字団体は35 団体中 15 団体となり 前と比べて8 団体減少した 実質単収支は 189 億 82 百万円の赤字となり 前と比べて41 億 47 百万円赤

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鶴林福祉会 26資金収支計算書 HP

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財務の概要 (2012 年度決算の状況 ) 1. 資金収支計算書の概要 資金収支計算書は 当該会計年度の教育研究活動に対応するすべての資金の収入 支出の内容を明らかにし かつ 当該会計年度における支払資金の収入 支出の顛末を明らかにするものです 資金収支計算書 2012 年 4 月 1 日 ~201

4 地方公営企業会計基準の見直しの影響 ( 概要 ) 地方公営企業会計基準の見直しのため 平成 23 年度に地方公営企業法施行令等を改正し その改正内容が平成 26 年度予算 決算から全面的に適用となっている (1) 見直しの趣旨 昭和 41 年以来大きな改正がなされていない地方公営企業会計制度と国

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平成 29 年度下水道事業会計予算概要 収益的収入及び支出 企業の経営活動の予定であり 1 年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を計上したものです 具体的には 収入には下水道使用料が主に計上され 支出にはサービスの提供に要する人件費 物件費等諸経費が計上されます 収益的収入 (

54 赤村 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 1.59% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は 地方

政策課題分析シリーズ10(本体2)

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科目印収納科目一覧

Transcription:

団体名 : 市川市 施種別名老人保健施年度平成 30 年度令和元年度施名老人保健施ゆゆ総収益 A 37,654 33,963 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 経営形態 直営 料収入 サービス外収益 37,654 33,963 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 37,654 33,963 施数 総費用 B 37,654 33,963 サービス費用 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) サービス外費用 37,654 33,963 員施 ( 人 ) 支払利息 37,654 33,963 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 165,112 168,803 延床面積 ( m2 ) 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 165,112 168,803 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 165,112 168,803 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 165,112 168,803 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 18.6 16.7 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 1,590,919 1,422,116 日数 ( 日 ) 支出決算規模 202,766 202,766 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 202,766 202,766 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 37,654 33,963 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 165,112 168,803 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -264-

団体名 : 船橋市 施種別名指定老人福祉施年度平成 30 年度令和元年度施名特別養護老人ホーム朋松苑総収益 A 12,849 16,981 事業開始年月日平成 14 年 06 月 01 日サービス収益 経営形態 指定管理者制度利用料制 料収入 サービス外収益 12,849 16,981 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 9,211 14,515 施数 1 1 総費用 B 12,849 16,981 指定老人福祉施 ( 人 ) 100 100 サービス費用 9,211 14,515 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 6,120 6,739 定通所 ( 人 ) サービス外費用 3,638 2,466 員施 ( 人 ) 支払利息 3,638 2,466 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 82,698 86,804 延床面積 ( m2 ) 4,670 4,670 居室床面積 ( m2 ) 1,247 1,247 他会計補助 79,090 82,024 資施施サービス日数 ( 日 ) 365 366 本資本的支出 E 82,698 86,804 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 33,836 34,166 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) 36,500 36,600 F 82,698 86,804 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 13.4 16.4 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 345,096 253,971 日数 ( 日 ) 支出決算規模 95,547 103,785 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 88,301 96,539 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 9,211 14,515 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 79,090 82,024 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 1 1 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 1 1 計 ( 人 ) 1 1 損益勘定所属職員 ( 人 ) 1 1 資本勘定所属職員 ( 人 ) -265-

団体名 : 船橋市 施種別名老人短期入所施年度平成 30 年度令和元年度施名朋松苑短期入所施総収益 A 1,136 1,406 事業開始年月日平成 14 年 06 月 01 日サービス収益 経営形態 指定管理者制度利用料制 料収入 サービス外収益 1,136 1,406 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 936 1,270 施数 1 1 総費用 B 1,136 1,406 サービス費用 936 1,270 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 766 842 定通所 ( 人 ) サービス外費用 200 136 員施 ( 人 ) 支払利息 200 136 短期入所生活 ( 人 ) 20 20 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 4,555 4,782 延床面積 ( m2 ) 257 257 居室床面積 ( m2 ) 257 257 他会計補助 4,356 4,519 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 4,555 4,782 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 4,555 4,782 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 20.0 22.7 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 345,096 253,971 日数 ( 日 ) 365 366 支出決算規模 5,691 6,188 年延利用者数 ( 人 ) 6,716 7,387 当年度繰入合計 5,292 5,789 年延入所定員 ( 人 ) 7,300 7,320 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 936 1,270 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 4,356 4,519 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -266-

団体名 : 船橋市 施種別名老人デイサービスセンター年度平成 30 年度令和元年度施名北老人デイサービスセンター他 4 施総収益 A 14,155 14,775 事業開始年月日平成 06 年 10 月 01 日サービス収益 経営形態 指定管理者制度利用料制 料収入 サービス外収益 14,155 14,775 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 6,539 7,888 施数 5 5 総費用 B 14,155 14,775 サービス費用 13,624 14,439 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 766 842 定通所 ( 人 ) 129 129 サービス外費用 531 336 員施 ( 人 ) 支払利息 531 336 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 31,558 31,902 延床面積 ( m2 ) 1,852 1,852 地方債 7,400 16,100 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 23,742 14,972 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 31,558 31,902 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 15,466 16,264 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 16,092 15,638 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 1,362 1,360 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 24,252 25,840 収比率 (%) A/(B+F) 46.8 48.6 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 345,096 253,971 日数 ( 日 ) 支出決算規模 45,713 46,677 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 30,281 22,860 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 6,539 7,888 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 23,742 14,972 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -267-

団体名 : 船橋市 施種別名 年度平成 30 年度令和元年度 施名船橋市リハビリセンター看護ステーション総収益 A 事業開始年月日平成 27 年 04 月 01 日サービス収益 経営形態 指定管理者制度利用料制 料収入 サービス外収益 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 施数 1 1 総費用 B サービス費用 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) サービス外費用 員施 ( 人 ) 支払利息 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 延床面積 ( m2 ) 47 47 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 256 257 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 3,717 3,550 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) - - 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 345,096 253,971 日数 ( 日 ) 支出決算規模 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 指定看護ステーション 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -268-

団体名 : 野田市 施種別名指定老人福祉施年度平成 30 年度令和元年度施名特別養護老人ホーム楽寿園総収益 A 975 987 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 経営形態 指定管理者制度利用料制 料収入 サービス外収益 975 987 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 975 987 施数 1 1 総費用 B 975 987 指定老人福祉施 ( 人 ) 29 29 サービス費用 900 936 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) サービス外費用 75 51 員施 ( 人 ) 支払利息 75 51 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 5,609 3,103 延床面積 ( m2 ) 885 885 居室床面積 ( m2 ) 319 319 他会計補助 5,609 3,103 資施施サービス日数 ( 日 ) 365 366 本資本的支出 E 5,609 3,103 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 7,902 9,562 収建改良費 4,107 0 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) 10,585 10,614 F 1,502 3,103 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 39.4 24.1 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 11,253 8,150 日数 ( 日 ) 支出決算規模 6,584 4,090 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 6,584 4,090 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 975 987 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 5,609 3,103 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -269-

団体名 : 野田市 施種別名 年度平成 30 年度令和元年度 施名岩木小学校老人デイサービスセンター総収益 A 337 1,734 事業開始年月日平成 22 年 04 月 01 日サービス収益 経営形態 指定管理者制度利用料制 料収入 サービス外収益 337 1,734 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 337 1,734 施数 1 1 総費用 B 337 1,734 サービス費用 337 1,734 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) 25 25 サービス外費用 員施 ( 人 ) 支払利息 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 延床面積 ( m2 ) 321 321 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 308 309 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 5,998 5,630 収比率 (%) A/(B+F) 100.0 100.0 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 11,253 8,150 日数 ( 日 ) 支出決算規模 337 1,734 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 337 1,734 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 337 1,734 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 老人デイサービスセンター 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -270-

団体名 : 習志野市 施種別名老人短期入所施年度平成 30 年度令和元年度施名養護老人ホーム白鷺園総収益 A 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 経営形態 指定管理者制度利用料制 料収入 サービス外収益 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 施数 1 1 総費用 B サービス費用 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) サービス外費用 員施 ( 人 ) 支払利息 短期入所生活 ( 人 ) 4 4 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 延床面積 ( m2 ) 40 40 居室床面積 ( m2 ) 20 20 他会計補助 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) - - 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 6,820 6,083 日数 ( 日 ) 365 366 支出決算規模 年延利用者数 ( 人 ) 895 672 当年度繰入合計 年延入所定員 ( 人 ) 1,460 1,464 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -271-

団体名 : 習志野市 施種別名老人デイサービスセンター年度平成 30 年度令和元年度施名東部デイ サービスセンター他 1 施総収益 A 52 46 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 経営形態 指定管理者制度利用料制 料収入 サービス外収益 52 46 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 52 46 施数 2 2 総費用 B 52 46 サービス費用 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) 75 75 サービス外費用 52 46 員施 ( 人 ) 支払利息 52 46 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 732 737 延床面積 ( m2 ) 360 360 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 732 737 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 732 737 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 732 737 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 670 673 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 18,491 19,414 収比率 (%) A/(B+F) 6.6 5.9 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 6,820 6,083 日数 ( 日 ) 支出決算規模 784 783 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 784 783 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 52 46 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 732 737 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -272-

団体名 : 柏市 施種別名老人保健施年度平成 30 年度令和元年度施名柏市立老人保健施はみんぐ総収益 A 17,856 18,384 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 119 99 経営形態 指定管理者制度利用料制 料収入 特別会計置の有無 有 サービス外収益 17,737 18,285 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 3,450 5,533 施数 1 1 総費用 B 18,591 16,247 サービス費用 4,550 3,549 老人保健施 ( 人 ) 100 100 職員給与費 定通所 ( 人 ) サービス外費用 14,041 12,698 員施 ( 人 ) 25 25 支払利息 14,041 12,698 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 735 2,137 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 152,850 158,167 延床面積 ( m2 ) 4,557 4,557 地方債 71,300 58,700 居室床面積 ( m2 ) 932 932 他会計補助 81,550 99,467 資施施サービス日数 ( 日 ) 365 366 本資本的支出 E 152,850 158,167 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 31,314 30,601 収建改良費 84,721 65,995 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) 36,500 36,600 F 68,129 92,172 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 735 2,137 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 6,245 5,510 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 5,510 7,647 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 5,510 7,647 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 20.6 17.0 日数 ( 日 ) 307 308 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 5,698 5,770 地方債現在高 808,826 775,354 日数 ( 日 ) 支出決算規模 171,441 174,414 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 85,000 105,000 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 365 366 入収基準外繰入 3,450 5,533 年延利用者数 ( 人 ) 2,362 2,460 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 81,550 99,467 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -273-

団体名 : 勝浦市 施種別名指定老人福祉施年度平成 30 年度令和元年度施名指定老人福祉施総収益 A 186,00 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 184,108 0 経営形態 指定管理者制度代行制 料収入 184,108 0 サービス外収益 1,892 0 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 1,892 0 施数 1 1 総費用 B 186,00 指定老人福祉施 ( 人 ) 5 サービス費用 186,00 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) サービス外費用 員施 ( 人 ) 支払利息 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 6,236 0 延床面積 ( m2 ) 1,270 1,270 居室床面積 ( m2 ) 279 279 他会計補助 6,236 0 資施施サービス日数 ( 日 ) 365 0 本資本的支出 E 6,236 0 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 17,847 0 収建改良費 6,236 0 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) 18,25 F 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 100.0 - 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 901 451 日数 ( 日 ) 支出決算規模 192,236 0 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 8,128 0 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 1,892 0 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 6,236 0 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -274-

団体名 : 勝浦市 施種別名老人短期入所施年度平成 30 年度令和元年度施名老人短期入所施総収益 A 20,000 22 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 13,257 22 経営形態 指定管理者制度代行制 料収入 13,257 22 サービス外収益 6,743 0 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 6,743 0 施数 1 1 総費用 B 20,000 22 サービス費用 20,00 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) サービス外費用 0 22 員施 ( 人 ) 支払利息 短期入所生活 ( 人 ) 4 0 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 延床面積 ( m2 ) 104 104 居室床面積 ( m2 ) 33 33 他会計補助 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 100.0 100.0 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 901 451 日数 ( 日 ) 365 0 支出決算規模 20,000 22 年延利用者数 ( 人 ) 1,14 当年度繰入合計 6,743 0 年延入所定員 ( 人 ) 1,46 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 6,743 0 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -275-

団体名 : 勝浦市 施種別名老人デイサービスセンター年度平成 30 年度令和元年度施名老人デイサービスセンター総収益 A 42,525 1 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 42,525 0 経営形態 指定管理者制度代行制 料収入 42,525 0 サービス外収益 0 1 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 0 1 施数 1 1 総費用 B 42,525 1 サービス費用 42,00 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) 2 サービス外費用 525 1 員施 ( 人 ) 支払利息 1 1 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 450 450 延床面積 ( m2 ) 409 409 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 450 450 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 450 450 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 450 450 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 308 0 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 4,645 0 収比率 (%) A/(B+F) 99..2 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 901 451 日数 ( 日 ) 支出決算規模 42,975 451 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 450 451 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 0 1 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 450 450 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -276-

団体名 : 浦安市 施種別名指定老人福祉施年度平成 30 年度令和元年度施名浦安市特別養護老人ホーム総収益 A 669,441 558,401 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 416,329 428,767 経営形態 指定管理者制度代行制 料収入 416,329 428,767 特別会計置の有無 有 サービス外収益 253,112 129,634 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 253,112 129,634 施数 1 1 総費用 B 669,441 558,401 指定老人福祉施 ( 人 ) 100 100 サービス費用 665,797 557,681 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) サービス外費用 3,644 720 員施 ( 人 ) 支払利息 3,644 720 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 125,622 220,007 延床面積 ( m2 ) 6,405 6,405 地方債 0 172,000 居室床面積 ( m2 ) 1,556 1,556 他会計補助 125,622 48,007 資施施サービス日数 ( 日 ) 365 366 本資本的支出 E 125,622 220,007 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 36,217 36,228 収建改良費 0 172,064 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) 36,500 36,600 F 125,622 47,943 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 84.2 92.1 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 114,795 201,899 日数 ( 日 ) 支出決算規模 795,063 778,408 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 378,734 177,641 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 253,112 129,634 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 125,622 48,007 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -277-

団体名 : 浦安市 施種別名老人短期入所施年度平成 30 年度令和元年度施名浦安市特別養護老人ホーム短期入所総収益 A 220,756 224,223 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 192,649 201,833 経営形態 指定管理者制度代行制 料収入 192,649 201,833 特別会計置の有無 有 サービス外収益 28,107 22,390 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 28,107 22,390 施数 1 1 総費用 B 220,756 224,223 サービス費用 219,663 224,007 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) サービス外費用 1,093 216 員施 ( 人 ) 支払利息 1,093 216 短期入所生活 ( 人 ) 50 50 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 37,671 14,377 延床面積 ( m2 ) 2,884 2,884 居室床面積 ( m2 ) 774 774 他会計補助 37,671 14,377 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 37,671 14,377 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 37,671 14,377 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 85.4 94.0 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 114,795 201,899 日数 ( 日 ) 365 366 支出決算規模 258,427 238,600 年延利用者数 ( 人 ) 15,395 16,239 当年度繰入合計 65,778 36,767 年延入所定員 ( 人 ) 18,250 18,300 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 28,107 22,390 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 37,671 14,377 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -278-

団体名 : 浦安市 施種別名 年度平成 30 年度令和元年度 施名高洲高齢者デイサービスセンター他 2 施総収益 A 151,654 159,660 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 151,654 159,660 経営形態 指定管理者制度代行制 料収入 151,654 159,660 特別会計置の有無 有 サービス外収益 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 施数 3 3 総費用 B 141,424 151,595 サービス費用 139,886 150,834 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) 70 70 サービス外費用 1,538 761 員施 ( 人 ) 支払利息 1,538 761 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 10,230 8,065 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 34,441 14,512 延床面積 ( m2 ) 1,791 1,791 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 34,441 14,512 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 44,671 22,577 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 3,367 0 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 41,304 22,577 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 10,230 8,065 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 922 921 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 17,855 17,748 収比率 (%) A/(B+F) 83.0 91.7 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 114,795 201,899 日数 ( 日 ) 支出決算規模 186,095 174,172 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 34,441 14,512 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 34,441 14,512 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 老人デイサービスセンター 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -279-

団体名 : 香取市 施種別名 年度平成 30 年度令和元年度 施名ひまわり苑デイサービスセンター他 1 施総収益 A 310 2,765 事業開始年月日平成 09 年 04 月 01 日サービス収益 経営形態 指定管理者制度利用料制 料収入 サービス外収益 310 2,765 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 310 2,765 施数 2 2 総費用 B 310 2,765 サービス費用 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) 59 59 サービス外費用 310 2,765 員施 ( 人 ) 支払利息 2 3 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 延床面積 ( m2 ) 1,157 1,157 居室床面積 ( m2 ) 414 414 他会計補助 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 722 722 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 15,675 10,645 収比率 (%) A/(B+F) 100.0 100.0 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 14,800 14,800 日数 ( 日 ) 支出決算規模 310 2,765 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 310 2,765 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 310 2,765 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 1,118 1,202 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 老人デイサービスセンター 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -280-

団体名 : 東庄町 施種別名老人デイサービスセンター年度平成 30 年度令和元年度施名老人デイサービスセンター総収益 A 76,984 90,697 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 74,839 82,582 経営形態 直営 料収入 74,839 82,582 サービス外収益 2,145 8,115 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 0 6,130 施数 1 1 総費用 B 76,075 90,697 サービス費用 76,075 90,697 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) 35 35 サービス外費用 員施 ( 人 ) 支払利息 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 909 0 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 0 6,130 延床面積 ( m2 ) 621 633 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 0 6,130 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 909 6,130 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 0 6,130 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 909 0 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 909 0 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 358 357 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 9,653 9,226 収比率 (%) A/(B+F) 101.2 100.0 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 日数 ( 日 ) 支出決算規模 76,984 96,827 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 0 12,260 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 0 6,130 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 0 6,130 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 83 71 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 83 71 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -281-

団体名 : 東庄町 施種別名指定看護ステーション年度平成 30 年度令和元年度施名看護ステーション総収益 A 17,121 23,129 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 12,826 11,358 経営形態 直営 料収入 12,826 11,358 特別会計置の有無 有 サービス外収益 4,295 11,771 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 4,214 11,766 施数 1 1 総費用 B 21,687 21,260 サービス費用 21,687 21,260 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 20,465 19,941 定通所 ( 人 ) サービス外費用 員施 ( 人 ) 支払利息 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 4,566 1,869 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 延床面積 ( m2 ) 36 36 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 4,566 1,869 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 244 240 前年度からの繰越 J 6,019 1,453 年延利用者数 ( 人 ) 1,439 1,257 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 1,453 3,322 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 1,453 3,322 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 78.9 108.8 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 日数 ( 日 ) 支出決算規模 21,687 21,260 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 4,214 11,766 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 4,214 11,766 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) 351 352 リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 3 3 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 3 3 計 ( 人 ) 3 3 損益勘定所属職員 ( 人 ) 3 3 資本勘定所属職員 ( 人 ) -282-

団体名 : 鋸南町 施種別名老人デイサービスセンター年度平成 30 年度令和元年度施名鋸南町保健福祉総合センター総収益 A 2,213 3,380 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 経営形態 指定管理者制度利用料制 料収入 サービス外収益 2,213 3,380 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 149 1,559 施数 1 1 総費用 B 2,213 3,380 サービス費用 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 定通所 ( 人 ) 30 30 サービス外費用 2,213 3,380 員施 ( 人 ) 支払利息 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 延床面積 ( m2 ) 368 368 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 359 355 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 9,082 7,648 収比率 (%) A/(B+F) 100.0 100.0 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 日数 ( 日 ) 支出決算規模 2,213 3,380 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 149 1,559 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 149 1,559 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 計 ( 人 ) 損益勘定所属職員 ( 人 ) 資本勘定所属職員 ( 人 ) -283-

団体名 : 鋸南町 施種別名指定看護ステーション年度平成 30 年度令和元年度施名鋸南町保健福祉総合センター総収益 A 30,713 34,846 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 19,631 18,703 経営形態 直営 料収入 19,631 18,703 サービス外収益 11,082 16,143 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 11,082 16,143 施数 1 1 総費用 B 30,713 34,846 サービス費用 30,713 34,846 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 26,414 28,484 定通所 ( 人 ) サービス外費用 員施 ( 人 ) 支払利息 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 延床面積 ( m2 ) 52 52 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 244 242 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 1,389 1,368 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 100.0 100.0 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 日数 ( 日 ) 支出決算規模 30,713 34,846 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 11,082 16,143 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 11,082 16,143 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 427 413 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) 315 201 リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 4 4 職員 ( 人 ) 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 4 4 計 ( 人 ) 4 4 損益勘定所属職員 ( 人 ) 4 4 資本勘定所属職員 ( 人 ) -284-

団体名 : 四市複合事務組合 施種別名指定老人福祉施年度平成 30 年度令和元年度施名三山園総収益 A 415,630 427,810 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 393,074 395,788 経営形態 直営 料収入 393,074 395,788 サービス外収益 22,556 32,022 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 6,207 15,631 施数 1 1 総費用 B 387,781 443,284 指定老人福祉施 ( 人 ) 100 100 サービス費用 384,833 440,998 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 230,490 263,842 定通所 ( 人 ) サービス外費用 2,948 2,286 員施 ( 人 ) 支払利息 2,948 2,286 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 27,849 15,474 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 65,718 60,928 延床面積 ( m2 ) 4,963 4,963 地方債 2,299 0 居室床面積 ( m2 ) 1,257 1,257 他会計補助 60,247 60,928 資施施サービス日数 ( 日 ) 365 366 本資本的支出 E 65,779 60,928 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 36,092 35,746 収建改良費 5,532 0 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) 36,500 36,600 F 60,247 60,928 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 61 0 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 27,788 15,474 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 16,001 16,002 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 17,057 28,844 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 28,844 2,632 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 28,844 0 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 0 2,632 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 92.8 84.8 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - 0.7 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 247,460 175,852 日数 ( 日 ) 支出決算規模 469,561 520,214 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 66,454 76,559 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 6,207 15,631 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 60,247 60,928 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 3 3 職員 ( 人 ) 26 25 支援専門員 ( 人 ) 2 2 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 2 2 事務職員 ( 人 ) 1 2 他職員 ( 人 ) 1 1 計 ( 人 ) 35 35 計 ( 人 ) 35 35 損益勘定所属職員 ( 人 ) 35 35 資本勘定所属職員 ( 人 ) -285-

団体名 : 四市複合事務組合 施種別名老人短期入所施年度平成 30 年度令和元年度施名三山園総収益 A 69,701 70,450 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 69,190 69,361 経営形態 直営 料収入 69,190 69,361 サービス外収益 511 1,089 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 499 1,075 施数 1 1 総費用 B 58,486 64,647 サービス費用 58,228 64,447 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 40,186 45,113 定通所 ( 人 ) サービス外費用 258 200 員施 ( 人 ) 支払利息 258 200 短期入所生活 ( 人 ) 20 20 差引 (A-B) C 11,215 5,803 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 5,748 5,328 延床面積 ( m2 ) 434 434 地方債 201 0 居室床面積 ( m2 ) 390 390 他会計補助 5,269 5,328 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 5,753 5,328 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 484 0 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 5,269 5,328 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 5 0 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 11,210 5,803 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 47,267 58,477 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 58,477 64,280 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 58,477 64,280 日数 ( 日 ) 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 収比率 (%) A/(B+F) 109.3 100.7 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 247,460 175,852 日数 ( 日 ) 365 366 支出決算規模 64,239 69,975 年延利用者数 ( 人 ) 6,227 6,112 当年度繰入合計 5,768 6,403 年延入所定員 ( 人 ) 7,300 7,320 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 499 1,075 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 5,269 5,328 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 1 1 職員 ( 人 ) 5 4 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 6 5 計 ( 人 ) 6 5 損益勘定所属職員 ( 人 ) 6 5 資本勘定所属職員 ( 人 ) -286-

団体名 : 四市複合事務組合 施種別名老人デイサービスセンター年度平成 30 年度令和元年度施名三山園総収益 A 30,958 29,346 事業開始年月日平成 16 年 04 月 01 日サービス収益 30,669 29,115 経営形態 直営 料収入 30,669 29,115 サービス外収益 289 231 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 259 201 施数 1 1 総費用 B 29,456 31,030 サービス費用 29,197 30,829 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 22,288 23,517 定通所 ( 人 ) 12 12 サービス外費用 259 201 員施 ( 人 ) 支払利息 259 201 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 1,502 1,684 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 5,293 5,353 延床面積 ( m2 ) 436 436 居室床面積 ( m2 ) 76 76 他会計補助 5,293 5,353 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 5,293 5,353 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 5,293 5,353 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 1,502 1,684 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 7,675 9,177 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 9,177 7,493 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 9,177 7,493 日数 ( 日 ) 244 240 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 2,620 2,530 収比率 (%) A/(B+F) 89.1 80.7 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 247,460 175,852 日数 ( 日 ) 支出決算規模 34,749 36,383 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 5,552 5,554 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 259 201 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 5,293 5,353 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 職員 ( 人 ) 2 2 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 計 ( 人 ) 2 2 計 ( 人 ) 2 2 損益勘定所属職員 ( 人 ) 2 2 資本勘定所属職員 ( 人 ) -287-

団体名 : 山武郡市広域行政組合 施種別名老人デイサービスセンター年度平成 30 年度令和元年度施名坂田苑デイ サービスセンター総収益 A 34,617 7,884 事業開始年月日平成 12 年 04 月 01 日サービス収益 29,954 180 経営形態 直営 料収入 29,954 180 サービス外収益 4,663 7,704 年度 平成 30 年度 令和元年度 収 他会計繰入 施数 1 1 総費用 B 33,828 7,825 サービス費用 33,828 7,825 老人保健施 ( 人 ) 職員給与費 24,786 5,907 定通所 ( 人 ) 18 18 サービス外費用 員施 ( 人 ) 支払利息 短期入所生活 ( 人 ) 差引 (A-B) C 789 59 医療院 ( 床 ) 資本的収入 D 延床面積 ( m2 ) 356 356 居室床面積 ( m2 ) 他会計補助 資施施サービス日数 ( 日 ) 本資本的支出 E 的サー年延施サービス利用者数 ( 人 ) 収建改良費 ビ支ス年延入所定員 ( 人 ) F 年延利用者数 ( 人 ) 差引 (D-E) G 日数 ( 日 ) 再差引 (C+G) H 789 59 年延利用者数 ( 人 ) 積立 I 9 31 日数 ( 日 ) 前年度からの繰越 J 年延利用者数 ( 人 ) 前年度繰上充用 K 日数 ( 日 ) 形式 (H-I+J-K) L 780 28 年延利用者数 ( 人 ) 翌年度に繰越すべき財源 M 年延利用者数 ( 人 ) 実質 黒字 780 28 日数 ( 日 ) 255 7 赤字 ( ) 年延利用者数 ( 人 ) 3,682 18 収比率 (%) A/(B+F) 102.3 100.8 日数 ( 日 ) 赤字比率 (%) - - 年延利用者数 ( 人 ) 地方債現在高 日数 ( 日 ) 支出決算規模 33,837 7,856 年延利用者数 ( 人 ) 当年度繰入合計 年延入所定員 ( 人 ) 収基準内繰入 繰日数 ( 日 ) 入収基準外繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準内繰入 年延利用者数 ( 人 ) 資本的基準外繰入 護支援年延居宅支援利用者数 ( 人 ) 地方債現在高は施別ではなく, 事業一本で作成された内容を転記したものである サービス日数 ( 日 ) 255 7 他 年延サービス利用者数 ( 人 ) 医療分 入浴 看護 リハビリテーション 通所 短期入所生活 短期入所療養 看護年延外来患者数 ( 人 ) リハビリテーション 年延外来患者数 ( 人 ) 年延外来患者数 ( 人 ) 医師 ( 人 ) 看護職員 ( 人 ) 1 0 職員 ( 人 ) 3 0 支援専門員 ( 人 ) 理学療法士又は作業療法士 ( 人 ) 事務職員 ( 人 ) 他職員 ( 人 ) 1 0 計 ( 人 ) 5 0 計 ( 人 ) 5 0 損益勘定所属職員 ( 人 ) 5 0 資本勘定所属職員 ( 人 ) -288-