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社是 経営理念 長期ビジョン Ⅱ. 新中期経営計画 innovate on 2019 just move on! の概要 社是 人の和と創意で社会に貢献 経営理念 1. 最高の品質創りを重点に社業の発展を図り社会に奉仕する 2. 全員の創意を発揮し顧客のニーズに対応した特色ある技術を開発する 3.

責任ある行動 環境にやさしいしくみの提供 ととらえ 経営戦略と CSR が一体となった事業運営 を推進し 企業価値向上を図ります 3. 東洋製罐グループ第五次中期経営計画 における基本戦略本中期経営計画において 2018 年度を創業的出直しの年として位置づけ 東洋製罐グループの成長戦略とその成長戦略

2015 年度 ~2017 年度中期経営経営計画 14 中計 1. 当社が目指すもの企業理念と Vision E 2.11 中計 中計 (2nd STAGE / 2012~ 年度 ) の成果 - Vision E における 11 中計の位置づけと成果 - 1

大和証券グループ中期経営計画 Passion for the Best 年 4 月 3 日 大和証券グループ本社

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連結財政状態計算書分析 資産 3,832 億円増 6 兆 2,638 億円 その他 +23 6,264 有形固定資産が減少したものの ビッグローブな どの連結子会社化に伴う資産の増加 au WALLET クレジットカード事業の拡大やau 携帯電話端末の 営業債権及びその他の債権 +16 割賦販売によ

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10年分の主要財務データ

当期実績前期実績 ( 平成 ~ 平成 ) ( 平成 ~ 平成 ) 業績予想前期比業績予想比 売 上 高 186, , ,400 +7,438 3,331 営 業 利 益 10,971 12,750 11,410 1,779

お客様への約束 1. 安全の確保を最優先とします - 安全確保を最優先に 全てにおいて万全のコンディションでお客様をお迎えします 2. お客様の時間を大切にします - 欠航 遅延は最小限にします - やむを得ない場合は代替の移動手段の確保に努め お客様にご迷惑をおかけしないよう全力を尽くします -

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連結財政状態計算書分析 資産 1,85 億円増 5 兆 8,72 億円 ジュピターショップチャンネルの新規連結化な 営業債権及び現金及びその他の債権現金同等物 その他の流動資産 +22 5,87 どに伴う資産の増加に加え au WALLET クレジッ トカード事業の拡大 au 携帯電

2018年3月期 決算説明会

Microsoft Word - 中計の提出 ver0516

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Microsoft PowerPoint - Exp Mid-T Mgmt Plan_ pptx

目次 1. テクノプロ ホールディングスってどんな会社? 2. 技術人材サービスとは? 3. 経営ビジョンは? 4. 市場環境 成長性は? 5. 技術人材サービスが安定的に成長している理由 6. どんな仕事をしているの? 7. 業績は? 8. 今後の見通しは? 9. 計画達成の道すじは? 10. 重

決算概要

日通グループ経営計画 2018 新 世界日通

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経営ビジョン 私たちが目指すヤーマン 1 業績ハイライト 5 セグメント別売上 6 セグメント別営業利益 7 売上構成 8 財務ハイライト 9 第 3 四半期以降の取り組み 10 業績予想について 11 配当について 12

2009年3月期 第2四半期決算説明会

平成 年 月 日

平成 23 年 3 月期 決算説明資料 平成 23 年 6 月 27 日 Copyright(C)2011SHOWA SYSTEM ENGINEERING Corporation, All Rights Reserved

中期経営計画

目次 Review グループ経営方針 グループ経営方針 2016 の目指す方向性... 4 経営目標 新たなポートフォリオマネジメントの導入... 8 プロジェクト遂行体制の強化 グループ共通機能の強化 事業領域の目指す方向性... 13

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目次 1. 経営成績営業利益分析 / 海外売上高 / 貸借対照表 2. 業績予想 ( 修正 : 有 ) 3. 研究開発費 / 減価償却費 / 設備投資 4. 株価の状況 5. トピックス P.2 P.10 P.14 P.16 P

各 位 平成 31 年 3 月 22 日 会 社 名 三菱倉庫株式会社 代 表 者 名 取締役社長 藤倉 正夫 ( コード :9301 東証第 1 部 ) 問 合 せ 先 業 務 部 長 山尾 聡 (TEL ) 三菱倉庫グループ 新中期経営計画 [ ] の策定

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2020年1月期第1四半期 決算概要

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に異なることもありますのでご留意願います 3.3 ヶ年の収益展望 ( 連結 ) の達成条件について 当社は下記 3 ヶ年の収益展望 ( 連結 ) における目標値を達成するため 以下の達成条件を今後のアクションプ ランとして実行してまいります 現状の事業ドメインにおける達成条件 自社製品の拡販 自社製

各 位 平成 27 年 5 月 11 日 会社名株式会社みちのく銀行代表者名取締役頭取髙田邦洋 ( コード番号 8350 東証第一部 ) 問合せ先経営企画部長須藤慎治 ( ) 第四次中期経営計画の策定について 株式会社みちのく銀行 ( 頭取髙田邦洋 ) は 平成 27 年 4

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INDEX Corporate Data page Financial Data

目次 平成 25 年 3 月期決算概要 1 業績概要 4 2 平成 25 年 3 月期の課題と取組み 5 3 経営成績 6 4 業績推移 7 5 売上高四半期推移 8 6 事業別業績推移 ( ソフトウェア開発事業 ) 9 7 事業別業績推移 ( 入力データ作成事業 ) 10 8 業種別売上比率 (

2) 策定方法の変更課題である 外部環境変化への対応 及び 戦略重視の体制づくり に対応するため 19 中経においては次のように策定方法を変更致しました 従来の財務計画主体の 中期経営計画 から 成長戦略の立案 実行に重点を置いた 中期経営戦略 に名称を含め変更致します 戦略重視の体制とするため 財

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企画書タイトル - 企画書サブタイトル -

中期経営目標 経営目標数値 ( 連結ベース ) 2016 年度 (2017 年 3 月期 ) 実績 2017 年度 (2018 年 3 月期 ) 予想 2020 年度 (2021 年 3 月期 ) 目標 売上高 447 億円 470 億円 550 億円 経常利益 10 億円 11 億円 20 億円

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中期経営計画の前提となる環境認識 1 日本経済の予測 年初からの円高や株安の進行により 消費マインドは伸び悩み 景気動向は停滞している 今後は 消費税増税による駆け込み需要の発生とその反動減による景気縮小が予想される 中長期的には成熟社会として 多様な価値観とともに これまでとは異なる市場が生まれる

決算概要

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0-1表紙

2019 年 3 月期決算説明会 2019 年 3 月期連結業績概要 2019 年 5 月 13 日 太陽誘電株式会社経営企画本部長増山津二 TAIYO YUDEN 2017

逃 げ な い そ し て 前へ そ れ が わ た し の 使 命 CONTENTS 目次 わたしの使命... 1 カンパニートピックス... 1 トップメッセージ... 2 持続的成長を支える取組 株主 投資家のみなさまに向けて... 4 会社概要 連結決算ハイライト..

2015年1月期 決算概要

XBRL導入範囲の拡大

カプコン (9697) 平成 25 年 3 月期 決算短信 ( セグメント情報等 ) ( セグメント情報 ) 1. 報告セグメントの概要 (1) 報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは 当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり 取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価す

中期経営計画ACE-2020

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(3) 企業像農業情勢や経営環境の変化に的確に対応することが求められるなか 統合効果をさらに追及し競争力を強化します 2020 年に創立 100 周年を迎え 1 研究開発型企業 2 地域貢献型企業 3 環境共生型企業として 真に顧客から信頼される存在感のある企業を目指します (4) 資本政策の基本的

2018年度第1四半期 決算説明資料

総括 3 総括 (1) 年 3 月期実績 売上高は 2 兆 6,922 億円 営業利益は 1,821 億円 当期純利益は 1,357 億円 グローバル販売台数は 133 万 1 千台 SKYACTIV 搭載車両は台数拡大 収益力改善 ブランド強化に貢献 CX-5 Mazda6/ アテンザ

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注記事項 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 無 新規 社 ( 社名 ) 除外 社 ( 社名 ) (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3

CHIBA KOGYO BANK REPORT Contents Profile 01 CHIBA KOGYO BANK REPORT 2016

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次 1. 社是 2. 第 9 次中期経営計画の振り返り 3. 三洋化成のありたい姿 4.New Sanyo for 227

1990 年度 1991 年度 平成 2 年度 平成 3 年度 March 31, 1991 March 31, 1992 米国会計基準 (U.S.GAAP)excludesrestatements 1992 年度 1993 年度 1994 年度 1995 年度 1996 年度 1997 年度 19

平成16年度 事業報告書

目 次 1. 事業概要 年 3 月期実績及び 219 年 3 月期見通し 3. 新中期経営計画 1

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注記事項 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 無 新規 社 ( 社名 ) 除外 社 ( 社名 ) (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3

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ANNUAL REPORT

Transcription:

中期経営方針 2022 ~ 成長の加速と更なる収益性向上 ~ 2020 年 5 月 25 日 中期経営方針 2022 に記載されている内容のうち 将来の見通しに関する記述については 種々の前提に基づく当社の判断であり その情報の確実性 完全性 施策の実現を保証しまたは約束するものではありません 1

中期経営方針 2022 目次 1.2025 年ビジョン FURUKAWA Power & Passion 150 2. 中期経営方針 2022 の位置づけ 3. 経営方針 (1) 全社戦略 (2)CSV の視点を織り込んだ マーケティング経営 による古河ブランドの価値向上 (3) セグメント別の主な事業戦略 (4) 開発推進体制 (5) 人材基盤の拡充 強化 (6) 企業価値向上に資する投資等の積極的推進 (7) 経営基盤の整備 2

1. 2025 年ビジョン FURUKAWA Power & Passion 150 2025 年ビジョン FURUKAWA Power & Passion 150 カテゴリートップ オンリーワンを基軸として成長する企業グループの実現 2020 年 5 月 8 日一部改正 ( 下線部 ) < ビジョン達成のための方針 > CSV ( 注 1) の視点を織り込んだ マーケティング経営 ( 注 2) による古河ブランドの価値向上 機械事業の持続的拡大 人材基盤の拡充 強化 企業価値向上に資する投資等の積極的推進 経営基盤の整備 ( 注 3) 2025 年度 ( 創業 150 周年 ) に向けて 連結営業利益 150 億円超の常態化 ( 注 1) CSV(Creating Shared Value: 共通価値 / 共有価値の創造 ): 企業が社会問題や環境問題などに関わる社会課題に取り組み 社会価値と企業価値を両立させようとする経営フレームワークです ( 注 2) マーケティングを経営の根幹に据え 激変する市場の中で価値を認められる製品やサービスを提供し 顧客が抱えている課題を解決することにより 企業価値の向上と持続的な成長 を成し遂げるとともに SDGs( 持続可能な開発目標 ) をはじめ わが国における国土強靭化 生産年齢人口の減少をなど 様々な 社会課題 を解決し 持続可能な社会の実現 に貢献していきます ( 注 3) 2025 年ビジョンの一部改正 (2020 年 5 月 8 日付 ) に際し 経営基盤の整備 の一つとして 当社グループの CSR/ESG 課題に配慮した事業運営による企業価値の向上 を明記しました 3

中期経営方針 2022 の位置づけ : 成長の加速と更なる収益性向上 中 企業価値 社会価値期経営計経営業利益 85 億円程度 86 億円 105 億円程度 ( ) 150 億円超の常態化営新中期経営計画を画ROE 6%~7% 程度 5.8% 7%~8% 策定次第程度公表 ( ) 二桁台 2. 中期経営方針 2022 の位置づけ カテゴリートップ オンリーワン連結営業利益を基軸として成長する企業グループの実現 150 億円超の常態化 (2015 年 11 月 6 日制定 ) フェーズ 第 1フェーズ 第 2フェーズ 第 3フェーズ 対象年度 2017~2019 年度 2020~2022 年度 2023~2025 年度 位置づけ 新たな成長の礎を構築 成長の加速と 2025 年ビジョン更なる収益性向上実現への総仕上げ の創造2025 年ビジョン ( 創業 150 周年のありたい姿 ) 指標 内は 2019 年度実績値 ( 決算短信公表値 ) 4

3. 経営方針 (1) 全社戦略 成長の加速と更なる収益性向上 を実現 中期経営方針 2022 では 2025 年ビジョン 達成に向け CSV の視点を織り込み再定義した マーケティング経営 の推進により古河ブランドの価値向上を図っていくことに加え現場力とイノベーション力を強化し 持続的な成長に向け 人材基盤の拡充強化 企業価値向上に資する投資等の積極的推進 経営基盤の整備 に取り組んでいくとともに 中期経営計画 2019 にて構築した 新たな成長の礎 の盤石化に全力で取り組むことで 成長の加速と更なる収益性向上 を実現していきます 機械事業の持続的拡大と, アライアンスや M&A 強化, CSR/ESG 課題に配慮した事業運営 特に 中期経営計画 2019 にてコア事業と位置づけた機械事業については重点投資 成長事業の位置づけを確たるものとすべく 引き続き 機械事業の持続的拡大 を推進していくとともに 非連続な成長を実現するために アライアンスや M&A への取り組みを強化していきます また 新たに 2025 年ビジョン に明記した 当社グループの CSR/ESG 課題に配慮した事業運営の実践による企業価値の向上 についても 鋭意取り組んでいきます 5

(2)CSV の視点を織り込んだ マーケティング経営 による古河ブランドの価値向上 社会課題 の解決に役立つインフラ整備 製品 技術 サービスなどを提供することで 企業価値 を創造すると同時に 社会インフラ整備 安全で環境に優しい豊かな社会の実現 という 社会価値 の創造に寄与し続けていきます 古河機械金属グループの価値創造プロセス CSV の視点を織り込み再定義した マーケティング経営 : CSV の視点を織り込み再定義した マーケティング経営 には マーケティングを経営の根幹に据え 激変する市場の中で価値を認められる製品やサービスを提供し 顧客が抱えている課題を解決することにより 企業価値の向上と持続的な成長 を成し遂げるとともに SDGs( 持続可能な開発目標 ) をはじめ 我が国における国土強靭化 生産年齢人口の減少など 様々な 社会課題 を解決し 持続可能な社会の実現 に貢献していく存在であり続けたい との意を込めました 6

(3) セグメント別の主な事業戦略 : 機械事業 / 産業機械部門 セクションプラント工事案件の取り込みおよび官民の大型工事プロジェクト案件などのコントラクタ事業の拡大を図る等 単なる機器メーカーからの脱却を目指してエンジニアリング力を強化し 国内市場における事業基盤の拡充 の継承と 成長軌道の確立 セクションプラント工事案件やプロジェクト案件への技術提案による受注獲得 密閉式吊下げ型コンベヤ SICON の需要創出 ポンプ マテリアル機械の更新需要の取り込みによる収益基盤の強化 破砕機 ( コーンクラッシャー ) GEOPUS R 東京外環自動車道工事向けベルトコンベヤ 境川金森調整池造成工事 ( 東京都町田市 ) 向け密閉式吊下げ型コンベヤ SICON は ContiTech Transportbandsysteme Gmbh 社の登録商標 高効率省エネ型スラリーポンプ SPL e-performance 7

(3) セグメント別の主な事業戦略 : 機械事業 / ロックドリル部門 ライフサイクルサポート機能の強化 ドリル製品群 ( ブラストホールドリル ドリルジャンボ ) の収益基盤強化 新規市場開拓と新製品投入による収益拡大 海外マーケティング力の強化 再構築海外ブラストホールドリルの事業基盤の深化海外ドリルジャンボの事業基盤づくり ライフサイクルサポートを活用したビジネスモデルの構築顧客のビジネスに寄与する各種サービス ( 延長保証 フルメンテナンス ICT を導入した稼働サポートシステムによる作業効率改善提案等 ) の提供によるストックビジネス強化 全自動ドリルジャンボ 自動ロックボルタなど トンネル掘削現場での安全性と効率性向上に資する製品ラインナップの展開強化 顧客 稼働サポートシステム F-MICAS FRD-Net 海外の砕石現場で作業する油圧クローラドリル 販売 サービス店 LCS 古河 海外のトンネル掘削現場で稼働するドリルジャンボ 8

(3) セグメント別の主な事業戦略 : 機械事業 / ユニック部門 国内販売での安定的な収益確保と海外販売での収益拡大を目指し 製品の高機能化 高付加価値化などによる競争力強化 ストックビジネスの推進 海外における製品力 営業力 サービス技術力の強化 佐倉工場の設備投資効果の追求と更なる自動化の推進 ユニッククレーン ミニ クローラクレーン ユニックキャリアの高機能化 高付加価値化による競争力強化と多様化する用途に対応した新機能 オプションの開発 海外販売網の拡充 販売店の販売力強化 サービス体制の強化 海外で活躍するユニック製品 佐倉工場 9

(3) セグメント別の主な事業戦略 : 素材事業 不動産事業 素材事業 / 金属部門 委託製錬事業の抜本的な見直し委託製錬事業の採算性と将来性の見極め 素材事業 / 化成品部門 既存製品の収益拡大と新規開発製品の事業化開始 育成 既存製品硫酸 : 高品質硫酸による差別化展開強化 新規開発製品金属銅粉 : 品質 量産 販売体制を整え サンプル展開から販路拡大 素材事業 / 電子部門 戦略製品の成長促進と市場投入 電気銅 窒化アルミ : 高付加価値焼成技術を活かした事業拡大に加え 高熱伝導 高靭性窒化アルミの開発 回折光学素子 (DOE): 微細加工技術を活かし レーザー加工用に加えてセンサー用への用途展開による販路拡大 ハイブリッドコイル : 高い設計自由度を活かしたサンプル展開 不動産事業 金属銅粉 : 用途 / 導電性ペースト 室町古河三井ビルディングの安定収益確保と 古河大阪ビルをはじめ保有する不動産の有効活用 古河大阪ビルの将来構想の決定 窒化アルミ : 用途 / 半導体製造装置用部品 ( ヒータ ) や基板用材料など 室町古河三井ビルディング (COREDO 室町 2) 中央区日本橋室町 10

(4) 開発推進体制 事業会社に直接的に貢献する開発テーマの製品化 事業化と メーカーとして不可欠な生産性の向上に向けた現場力の活性化 全自動ドリルジャンボなどの開発製品の製品化 事業化 全固体電池用の固体電解質の材料および量産化技術の開発推進 技術者人材育成プログラムの本格運用による次世代を担う技術者の育成強化 機械系の製品開発における環境負荷低減 : 軽量化 効率改善による動力負荷の低減を CO2 削減量に換算 低減目標を主要製品ごとに設定し PDCA サイクルにてフォローアップ (5) 人材基盤の拡充 強化 社員一人ひとりが能力を最大限に発揮して新たな価値を創造することができ得る働きがいのある会社の実現 人材育成教育体系の抜本的見直し 健康経営の推進年間総労働時間の削減 多様な働き方の推進 健康診断受診率 再検査受診率の向上 ダイバーシティーの推進女性企画職群社員採用 障がい者雇用の強化 外国籍社員の雇用への積極的な取り組み 就労環境の整備非常事態にも対応可能な就労環境の見直し 整備 業務改革の強力な推進 11

(6) 企業価値向上に資する投資等の積極的推進 1 モノづくり力の強化を支える設備投資計画 コア事業と位置づけている機械事業を中心に設備投資をしていきます ロックドリル部門高崎吉井工場の生産能力増強などの第 2 期以降の設備投資は 業績などを勘案し 延期 見直し 2 アライアンス M&A 現有の機械事業の隙間を埋めて連続性を創るような周辺の事業会社や 機械事業における第 4 の柱となる事業会社を対象としたアライアンス M&A を検討 遂行していきます 産業機械部門 ロックドリル部門 ユニック部門 アライアンス ポンプ 破砕機等マテリアル機械 環境機械 橋梁 コンベヤ 耐熱 耐摩耗鋳物の製造 販売 各種工事請負 油圧ブレーカ 油圧圧砕機 油圧クローラドリル トンネル工事 鉱山用ジャンボ等の製造 販売 ユニッククレーン ミニ クローラクレーン 船舶用クレーン ユニックキャリア等の製造 販売 M&A 機械事業 機械事業を中心に設備投資 検討 遂行 12

経営基盤の整備 : ROE 向上に向けた取り組みの強化 浸透 (7) 経営基盤の整備 : ROE 向上に向けた取り組みの強化 投資に伴うリスクおよび資本コストを勘案した採算性に留意し 個別の投資判断を行うとともに 効率性 収益性の改善についての取り組みの強化を図っていきます また 資本コストを活用した事業ポートフォリオマネジメントを運用することにより 経営資源配分の全体最適を追求し 企業価値の向上を図っていきます 13

経営基盤の整備 : ROE 向上に向けた取り組みの強化 浸透 (7) 経営基盤の整備 : ROE 向上に向けた取り組みの強化 ROE 収益性当期純利益率 効率性 総資産回転率 レバレッジ 財務レバレッジ 収益性改善 効率性改善 14

経営基盤の整備 (7) 経営基盤の整備 : ROE : 資本政策 格付戦略向上に向けた取り組みの強化 浸透 ( ) を核とした最適資本構成の追求 営業キャッシュ フローの配分 堅固な財務基盤の確立を目指しつつ 企業価値向上に資する投資等の積極的推進 を行うとともに 株主還元に配慮した営業キャッシュ フローの配分に努めていきます 配当 株主還元としての利益剰余金からの配当は 連結による損益を基礎とし 特別な損益状態である場合を除き 原則として 1 株当たり 50 円の年間配当金および連結配当性向 30% 以上をめどに 安定的 継続的な利益還元に努めていきます 自己株式の取得 消却 自己株式の取得 消却については 株価の動向や資本効率 キャッシュ フロー等を勘案しつつ適宜検討していきます 格付戦略 : 2025 年ビジョンの最終年度となる2025 年度には 日系格付機関による発行体格付で現行比ワンノッチアップとなるBBB+ 以上の取得が可能となる財務水準をイメージし 今後とも継続して財務の健全性向上に努めていきます ( ) デット エクイティ レシオ = 有利子負債 ( 期末 ) 自己資本 ( 期末 ) ( ) 有利子負債 /EBITDA 倍率 = 有利子負債 ( 期末 ) ( 営業利益 + 減価償却費 ) 2025 年度の財務水準イメージ デット エクイティ レシオ 0.6 倍 ~0.7 倍程度 有利子負債 /EBITDA 倍率 4 倍台 発行体格付 BBB+ 以上 ( 日系格付機関 ) (7) 経営基盤の整備 : 当社グループの CSR/ESG 課題に配慮した事業運営の実践による企業価値の向上 CSR 中期目標 (2020 年度 ~2022 年度 ) を策定し 計画 実行 評価 改善の PDCA サイクルを展開していきます 15