経営理念

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目次 1. テクノプロ ホールディングスってどんな会社? 2. 技術人材サービスとは? 3. 経営ビジョンは? 4. 市場環境 成長性は? 5. 技術人材サービスが安定的に成長している理由 6. どんな仕事をしているの? 7. 業績は? 8. 今後の見通しは? 9. 計画達成の道すじは? 10. 重

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2015 年度 ~2017 年度中期経営経営計画 14 中計 1. 当社が目指すもの企業理念と Vision E 2.11 中計 中計 (2nd STAGE / 2012~ 年度 ) の成果 - Vision E における 11 中計の位置づけと成果 - 1

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社是 経営理念 長期ビジョン Ⅱ. 新中期経営計画 innovate on 2019 just move on! の概要 社是 人の和と創意で社会に貢献 経営理念 1. 最高の品質創りを重点に社業の発展を図り社会に奉仕する 2. 全員の創意を発揮し顧客のニーズに対応した特色ある技術を開発する 3.

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経営ビジョン 私たちが目指すヤーマン 1 業績ハイライト 5 セグメント別売上 6 セグメント別営業利益 7 売上構成 8 財務ハイライト 9 第 3 四半期以降の取り組み 10 業績予想について 11 配当について 12

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2014 中期経営計画総括 (2012 年度 ~2014 年度 )

2019 年 3 月期決算説明会 2019 年 3 月期連結業績概要 2019 年 5 月 13 日 太陽誘電株式会社経営企画本部長増山津二 TAIYO YUDEN 2017

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各 位 平成 27 年 5 月 11 日 会社名株式会社みちのく銀行代表者名取締役頭取髙田邦洋 ( コード番号 8350 東証第一部 ) 問合せ先経営企画部長須藤慎治 ( ) 第四次中期経営計画の策定について 株式会社みちのく銀行 ( 頭取髙田邦洋 ) は 平成 27 年 4

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お客様への約束 1. 安全の確保を最優先とします - 安全確保を最優先に 全てにおいて万全のコンディションでお客様をお迎えします 2. お客様の時間を大切にします - 欠航 遅延は最小限にします - やむを得ない場合は代替の移動手段の確保に努め お客様にご迷惑をおかけしないよう全力を尽くします -

2016 年 10 月 31 日 各位 社名 代表者名 問合せ先 株式会社村田製作所代表取締役社長村田恒夫 ( コード :6981 東証第 1 部 ) 広報室長生嶌匠 (TEL ) ソニー株式会社からの電池事業の取得に関するお知らせ 株式会社村田製作所 ( 以下 当社 といい

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四半期事業セグメント 事業セグメント ( 四半期累計 ) ( 百万円 ) 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 売上高 2,866 5,897 8,705 11,352 3,019 6,323 9,245 12,311 前期比 -72.9% 6.8% 8.0% 7.

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テクノプロ・グループ中期経営計画 - Growth 1000 -

注記事項 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 無 新規 社 ( 社名 ) 除外 社 ( 社名 ) (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3

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2019年12期_第2四半期決算説明資料

当期実績前期実績 ( 平成 ~ 平成 ) ( 平成 ~ 平成 ) 業績予想前期比業績予想比 売 上 高 186, , ,400 +7,438 3,331 営 業 利 益 10,971 12,750 11,410 1,779

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注記事項 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 無 新規 社 ( 社名 ) 除外 社 ( 社名 ) (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3

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中期基本戦略 1) 事業領域の拡大 Corporate Identity を確立させる 当社事業を再定義し当社の事業領域を拡大する 2) 事業運営体制の整備拡充 拠点を増やし対応力を向上させる 組織構造を段階的に強化し意思決定スピードを早める グループでのエージェント採用を強化し安定した人材供給を実

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2018 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved 年度第 3 四半期連結業績概要 16Q3 増減 増減率 () は為替影響 除く増減率 売上収益 1,878 1, % (+6.4%) 事業セグメント利益 224

年 3 月期計数目標 売上高 7,500 億円営業利益 750 億円営業利益率 10% 以上 ROE10% 以上 4 資本政策 ( 株主還元策 ) 安定的な配当額として DOE2% をベースに 総還元性向 50% 以上を目標に株主還元を実施する 当社は 株主の皆様への利益還元を経営の重

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に異なることもありますのでご留意願います 3.3 ヶ年の収益展望 ( 連結 ) の達成条件について 当社は下記 3 ヶ年の収益展望 ( 連結 ) における目標値を達成するため 以下の達成条件を今後のアクションプ ランとして実行してまいります 現状の事業ドメインにおける達成条件 自社製品の拡販 自社製

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2018 年度上期の振り返り 代表取締役社長 小郷三朗 2018 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 2

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2. 現 4 カ年中期経営計画 Value Innovation 2017 のレビュー 3 月期を最終年度とする Value Innovation 2017 では 策定当初の目標は売上高 2,800 営業利益率 7% としていましたが 積極的な M&A により想定以上に規模が拡大したことを受け 売上

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中期経営計画の前提となる環境認識 1 日本経済の予測 年初からの円高や株安の進行により 消費マインドは伸び悩み 景気動向は停滞している 今後は 消費税増税による駆け込み需要の発生とその反動減による景気縮小が予想される 中長期的には成熟社会として 多様な価値観とともに これまでとは異なる市場が生まれる

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会社概要 会社名 : 株式会社メディカルネット ( 東証マザーズ上場 ) 証券コード :3645 事業内容 : ポータルサイト運営 SEM 医療 BtoB メディアプラットフォーム販売代理 事業者向けHP 制作 メンテナンス 医療機関経営支援 所在地 :( 本社 ) 東京都渋谷区幡ヶ谷

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本日のポイント 事業のグローバル化の進展に伴い 長期ビジョンVG2020 * と共に現在のリスクマネジメントがスタート 経営陣とオムロンらしいリスクマネジメントは何かについて議論しながら 社会的責任の遂行 等を目標とする グローバル に 統合 された仕組み作りを目指して活動をしてきた 現在 取締役会

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Ⅰ. 経営状況 A.2019 年 3 月期第 1 四半期決算の概要 1) 概要 ( 連結 ) ( 単位 : 億円 %) 2019/3 期 1Q 実績 /3 期 1Q 実績 2 額 ( 前年比 ) 3=1-2 率 ( 前年比 ) 4=3 2 X100 上期予想 (4/27 発表 ) 5 進

目次 2016 年 10 月 28 日 2016 年 12 月期 Q3 決算補 資料

3. 平成 31 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 304 年月 1 日 ~ 平成 313 年月 31 日 ) 売上高営業利益経常利益 (% 表示は 通期は対前期 四半期は対前年同四半期増減率 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 1 株当たり当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円

預金を確保しつつ 資金調達手段も確保する 収益性を示す指標として 営業利益率を採用し 営業利益率の目安となる数値を公表する 株主の皆様への還元については 持続的な成長による配当可能利益の増加により株主還元を増大することを基本とする 具体的な株主還元方針は 持続的な成長と企業価値向上を実現するための投

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アクモスグループ経営計画 2008 年 9 月 26 日アクモス株式会社 Copyright 2008 ACMOS INC. All rights reserved

目次 中期事業計画 (2007 年 ~2009 年 ) レビュー 中期事業計画 (2007 年 ~2009 年 ) レビュー 1 4 中期事業計画 (2007 年 ~2009 年 ) レビュー 2 5 アクモスグループ経営計画 321 計画アクモスグループ経営計画 新中期事業計画 7 321 計画経営目標数値目標 8 321 計画経営目標定性目標 9 新中期事業計画 (2009 年 6 月期 ~2011 年 6 月期 ) 新中期事業計画の概要 11 事業本部方針 12 事業分野別目標 13 本資料に関する注意事項

中期事業計画 (2007 年 ~2009 年 ) レビュー Copyright 2008 ACMOS INC. All rights reserved

営環境の変景気の減速感拡大経中期事業計画 (2007 年 ~2009 年 ) レビュー 1 数値目標進捗 売上高 2007 年 6 月期 2008 年 6 月期 2009 年 6 月期 計画実績計画 億円 45 億円 57 億円 80 今期実績 億円 73 計画 億円 100 経常利益 1.8 2.3 5 1.4 10 子会社化人材派遣 1 社情報サービス1 社 軽作業派遣業界大手 2 社で不正発覚 マックスサポートコンプライアンス対応強化業務管理費返還 2008 年 1 月業持ち株会社化化1 年目 2 年目 3 年目 環境変化への対応急務事

中期事業計画 (2007 年 ~2009 年 ) レビュー 2 重点目標進捗 重点目標 M&A による有望子会社の発掘と支援 コーポレートガバナンスの確立 新規事業開拓 子会社成長支援と子会社間の協力体制 アクモスモデルの再構築 2007 年 7 月以降の進捗 新規 M&A 株式会社マックスサポート ( 人材派遣 ) 株式会社ジイズスタッフ ( 情報サービス ) 2 社経営人材の発掘当社 執行役員制度導入 グループルール 財務報告にかかる内部統制監査体制の整備長期ビジョン 戦略策定プログラム 2008 年 5 月技術者の特定派遣 テクニカルリソース事業部新設 2008 年 5 月事業本部新設 事業支援体制の強化 2008 年 1 月旧茨城ソフトウエア開発株式会社吸収合併 2008 年 3 月データ ブリッジ株式会社から事業譲受を発表

アクモスグループ経営計画 321 計画 事業持ち株会社として持続的成長を目指す (2008 年 7 月 ~2013 年 6 月 ) Copyright 2008 ACMOS INC. All rights reserved

グループ経営計画 新中期事業計画 領域プロフ提供し続けます プロフェッショナルサービスプロバイダーとして事業の持続的成長を追求 経営理念プお私ロ客たフ様ちェアッにシ感クョ動モナスしルグてサルいーたービだプスけはをる 価値観 感動 責任 協調 誠実 創出 成長 感動 を生み出す 5 つの価値観から行動指針 ACMOS 5 を制定 事業 ェッショナルサービス事業321 計画新2009 年 ~ 2011 年 中期事業計画グループ経営計画 ACMOS 5 ( 行動指針 )

321 計画経営目標数値目標 数値目標 2013 年目標 目標配当性向 300 億円 : 連結売上高 2,000 人 : 社員数 10 億円 : 連結当期利益 連結当期利益比 30% 社員数はグループ企業社員を含む

321 計画経営目標定性目標 定性目標 Ⅰ プロフェッショナル サービス プロバイダーとしてお客様との強い信頼関係の構築 お客様にとって欠かすことのできない なくてはならない存在となり お客様の期待値を超える感動を生み出すことを目指します Ⅱ 東証 1 部上場 数値基準をクリアし グループの成長に対応したコーポレートガバナンス体制を整備して 名実ともに東証 1 部上場を果たします Ⅲ 社員還元と持続的成長 会社の発展と社員の成長の成果として 社員に還元できる施策を実現し 持続的な成長を達成します

新中期事業計画 2009 年 6 月期 ~2011 年 6 月期 Copyright 2008 ACMOS INC. All rights reserved

新中期事業計画の概要 新中期事業計画からローリング方式を採用 ローリング方式とは? 毎年度末に経営環境の変化を分析し 翌年度からの 3 年間の中期事業計画の見直しを行う方法です 2009 年 先行投資 CHANGE 事業基盤整備の年 新規事業の種まきの年 経常利益当期利益売上高 12 10 8 6 4 2 0 売上高 65 億円 経常利益 1.5 億円 当期利益 0.5 億円 社員数 500 人 2011 年 成長の確信 M&A 及び成果発揚の年 3ヵ年計画成果実現の年 2010 年 営業力強化 グループ営業力発揮の年 人材交流の年 単位 : 億円 2009 年 2010 年 2011 年 250 200 150 100 50 130 億円 200 億円 5.0 億円 2.0 億円 800 人 0 10 億円 4 億円 1500 人 ( 注 )2009 年売上高を業績予想値に変更しています

事業本部方針 事業本部に事業支援 事業創出機能を集約 IT ソリューション事業 ( 茨城本社 )>> 事業基盤を強化し安定的成長を実現 お客様との信頼関係を基礎として お客様のニーズに対応したソリューションを提供し 安定的な成長を実現します 事業本部 >>M&Aによるプロフェッショナルサービス企業のグループ化シナジー効果の高いプロフェッショナルサービス事業会社を買収し グループ事業の有機的連携を達成します テクニカルリソース事業 >>2 期目単年度黒字化目指す 採用に注力 2 期目の黒字化を目指し 技術者の採用 教育 育成制度の構築に注力します グループ事業支援 >>マックスサポート事業基盤の強化マックスサポートは コンプライアンスによる差別化で顧客の信頼を勝ち取り 成長への歩みを確実にします ピンチはチャンスととらえ 新規顧客開拓に努め 早期黒字化を実現します グループ事業支援 >> 収益力の高い子会社事業の支援ジイズスタッフ アクシスコンサルティング エクスカル営業利益水準を引き上げ 各社の事業成長を支援し グループ全体の収益力を高めます

事業分野別目標 2011 年 6 月期の連結売上高目標 200 億円 情報技術事業 テクニカルリソース事業 人材事業 2011 年 6 月期売上高 5,100 百万円 2011 年 6 月期売上高 2,000 百万円 2011 年 6 月期売上高 4,400 百万円 安定した成長の実現 グループ企業間の連携 ( 営業など ) 収益力の向上 戦略的 M&A 業務提携 高品質のサービスを基盤に事業の伸長を図る 2 年目からの黒字化 専門的な人材サービスの展開 グループ企業への人材供給エンジンとしての機能の充実 2011 年 6 月期 M&A により取得した企業による 3 年後の売上高 8,500 百万円お客様に感動していただけるプロフェッショナルサービスを提供することのできる優れた技術力 人財力 成長力のある企業との M&A 業務提携の実施

本資料に関する注意事項 本資料における将来の見通しは 本資料の発表日現在で当社が入手可能な情報に基づき 当社が作成したもので 今後予告なしに変更されることがあります 実際の業績や数値は 様々なリスク要因や不確実な要素により 本資料の見通しから大きくことなる可能性があります 本資料は アクモス株式会社の株式の購入や売却を勧誘するものではありません 万一この情報に基づいて被った損害についても 当社および情報提供者は一切責任を負いませんので予めご了承ください 人と技術と感動を For the all Happiness アクモス株式会社 TEL:03-3239-2377 E-mail:ir@acmos.co.jp