平成 30 年度 伊那市補正予算書 附予算説明書 (6 月補正 )

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1 平成 30 年度 伊那市補正予算書 附予算説明書 (6 月補正 )

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3 平成 30 年度 伊那市一般会計第 1 回補正予算 ( 6 月補正 ) 一般会計

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5 平成 3 0 年度伊那市一般会計第 1 回補正予算 平成 30 年度伊那市一般会計第 1 回補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 897,600 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 33,616,600 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による ( 債務負担行為の補正 ) 第 2 条債務負担行為の補正は 第 2 表債務負担行為補正 による ( 地方債の補正 ) 第 3 条地方債の補正は 第 3 表地方債補正 による 平成 30 年 6 月 4 日 伊那市長白鳥孝 一般会計

6 第 1 表歳入歳出予算補正 歳 入 款 項 補正前の額 補正額 計 千円 1 市税 8,698,400 30,000 8,728,400 1 市民税 4,041,600 30,000 4,071, 地方交付税 9,347,863 50,000 9,397,863 1 地方交付税 9,347,863 50,000 9,397, 分担金及び負担金 419,232 2, ,107 2 負担金 419,232 2, , 国庫支出金 2,810, ,507 2,915,720 2 国庫補助金 698, , , 県支出金 2,123,737 42,320 2,166,057 2 県補助金 989,504 42,320 1,031, 繰入金 1,283, ,571 1,402,057 2 基金繰入金 1,265, ,571 1,384, 繰越金 550, , ,982 1 繰越金 550, , , 諸収入 1,092,886 16,245 1,109,131 5 雑入 277,512 16, , 市債 3,168, ,100 3,529,200 1 市債 3,168, ,100 3,529,200 歳入合計 32,719, ,600 33,616,

7 歳 出 款 項 補正前の額 補正額 計 千円 2 総務費 4,249, ,465 4,395,664 1 総務管理費 3,457, ,465 3,603,710 3 民生費 8,012, ,595 8,120,359 1 社会福祉費 3,573,174 21,586 3,594,760 2 児童福祉費 4,053,664 83,633 4,137,297 3 生活保護費 384,883 2, ,259 4 衛生費 5,192,723 6,334 5,199,057 1 保健衛生費 4,298,521 5,609 4,304,130 2 清掃費 894, ,927 5 労働費 44, ,074 1 労働諸費 44, ,074 6 農林水産業費 1,652, ,499 1,806,544 1 農業費 1,259,152 62,320 1,321,472 2 林業費 392,893 92, ,072 7 商工費 1,633,443 79,660 1,713,103 1 商工費 1,633,443 79,660 1,713,103 8 土木費 3,581, ,255 3,826,483 1 土木管理費 178,151 9, ,951 2 道路橋りょう費 859,604 97, ,500 4 都市計画費 2,368,365 70,188 2,438,553 5 住宅費 150,508 67, ,879 9 消防費 908,605 4, ,891 1 消防費 908,605 4, , 教育費 3,350, ,355 3,504,024 2 小学校費 784,214 49, ,950 3 中学校費 451,566 57, ,325 6 社会教育費 818,983 18, ,689 7 保健体育費 1,086,024 27,154 1,113,178 歳出合計 32,719, ,600 33,616, 一般会計

8 第 2 表債務負担行為補正 1 追加 事項期間限度額 福祉まちづくりセンター建設工事実施設計業務委託料 自至 平成 31 年度平成 31 年度 11,060 千円 - 8 -

9 第 3 表地方債補正 1 追加 起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法 千円公営住宅建設事業 32,000 証書借入又は証券発行施設整備事業 248, % 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その貸付条件により 銀行その他の場合にはその債権者と協定する ただし 市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮し 若しくは繰上償還し 又は借換えることができる 計 280,800 2 変更 起債の目的 補正前補正後起債の償還の起債の償還の限度額利率限度額利率方法方法方法方法 合併特例事業 千円 1,672,300 千円 1,565,600 過疎対策事業 301, ,100 公共事業等 6,700 3, 一般会計

10 - 10 -

11 平成 30 年度 伊那市一般会計第 1 回補正予算事項別明細書 ( 6 月補正 ) 一般会計

12 1. 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出補正予算 款 項 1 市税 12 地方交付税 14 分担金及び負担金 16 国庫支出金 17 県支出金 20 繰入金 21 繰越金 22 諸収入 23 市債 1 市民税 1 地方交付税 2 負担金 2 国庫補助金 2 県補助金 2 基金繰入金 1 繰越金 5 雑入 1 市債 歳入合計

13 事項別明細書 補正前の額補正額計 千円 千円 千円 8,698,400 30,000 8,728,400 4,041,600 30,000 4,071,600 9,347,863 50,000 9,397,863 9,347,863 50,000 9,397, ,232 2, , ,232 2, ,107 2,810, ,507 2,915, , , ,549 2,123,737 42,320 2,166, ,504 42,320 1,031,824 1,283, ,571 1,402,057 1,265, ,571 1,384, , , , , , ,982 1,092,886 16,245 1,109, ,512 16, ,757 3,168, ,100 3,529,200 3,168, ,100 3,529,200 32,719, ,600 33,616, 一般会計

14 ( 歳出 ) 款項補正前の額補正額 千円 千円 2 総務費 4,249, ,465 1 総務管理費 3,457, ,465 3 民生費 8,012, ,595 1 社会福祉費 3,573,174 21,586 2 児童福祉費 4,053,664 83,633 3 生活保護費 384,883 2,376 4 衛生費 5,192,723 6,334 1 保健衛生費 4,298,521 5,609 2 清掃費 894, 労働費 44, 労働諸費 44, 農林水産業費 1,652, ,499 1 農業費 1,259,152 62,320 2 林業費 392,893 92,179 7 商工費 1,633,443 79,660 1 商工費 1,633,443 79,660 8 土木費 3,581, ,255 1 土木管理費 178,151 9,800 2 道路橋りょう費 859,604 97,896 4 都市計画費 2,368,365 70,188 5 住宅費 150,508 67,371 9 消防費 908,605 4,286 1 消防費 908,605 4, 教育費 3,350, ,355 2 小学校費 784,214 49,736 3 中学校費 451,566 57,759 6 社会教育費 818,983 18,706 7 保健体育費 1,086,024 27,154 歳出合計 32,719, ,

15 補 正 額 の 財 源 内 訳 計特定財源国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 4,395,664 42,035 5,900 23,131 75,399 3,603,710 42,035 5,900 23,131 75,399 8,120,359 2,140 5,500 85,500 6,385 8,070 3,594, ,885 5,451 4,137, ,500 85,500-9,500 1, ,259 1, ,199,057 5,000 1,334 4,304,130 5, , , , ,806,544 3,415 12, ,300 2,200 28,564 1,321,472 2,415 34,900 2,200 22, ,072 1,000 12,020 73,400 5,759 1,713, ,300 17,210 1,713, ,300 17,210 3,826,483 60,494 3,600 66,100 8, , ,951 3,600 5, ,500 2,400 34,100 2,475 58,921 2,438,553 35,094 35, ,879 23,000 32,000 12, ,891 4, ,891 4,286 3,504,024-2,802 21,200 33,000 92,700 9, ,950-4,800 6,000 5,500 39,000 4, ,325 3,200 3,200 50,000 1, ,689 1,998 10,000 3,700 3,008 1,113,178 12,000 14, ,616, ,507 42, , , , 一般会計

16 2. 歳入 款項目科目名称補正前の額補正額 計 1 市税 8,698,400 30,000 8,728,400 1 市民税 4,041,600 30,000 4,071,600 1 個人 3,384,000 30,000 3,414, 地方交付税 9,347,863 50,000 9,397,863 1 地方交付税 9,347,863 50,000 9,397,863 1 地方交付税 9,347,863 50,000 9,397, 分担金及び負担金 419,232 2, ,107 2 負担金 419,232 2, ,107 6 農林水産業費負担金 54,061 2,200 56,261 8 土木費負担金 1, , 国庫支出金 2,810, ,507 2,915,720 2 国庫補助金 698, , ,549 2 総務費国庫補助金 44,174 42,035 86,209 3 民生費国庫補助金 67,342 2,140 69,482 6 農林水産業費国庫補助金 34,765 3,415 38,180 7 商工費国庫補助金 2, ,375 8 土木費国庫補助金 467,850 60, , 教育費国庫補助金 72,778-2,802 69,

17 節 区分金額 説 ( 単位千円 ) 明 1 現年課税分 30,000 所得割ほか 30,000 1 地方交付税 50,000 地方交付税 50,000 1 耕地事業負担金 2,200 1 市単土地改良事業負担金 1, 国土保全対策事業負担金 道路事業負担金 道路新設改良事業負担金 企画費補助金 42,035 7 地方創生推進交付金 42,035 1 児童福祉費補助 地方創生推進交付金 324 金 2 生活保護費補助 1,566 4 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,566 金 10 社会福祉費補助 国内民間建立慰霊碑移設等事業費補助金 250 金 1 農業振興費補助 2,415 8 地方創生推進交付金 2,415 金 3 林業費補助金 1,000 7 地方創生推進交付金 1,000 3 商工費補助金 地方創生推進交付金 住宅費補助金 23, 社会資本整備総合交付金 23,000 6 市街地再開発事 35,094 2 社会資本整備総合交付金 35,094 業費補助金 7 道路橋梁費補助 2, 社会資本整備総合交付金 2,400 金 1 小学校費補助金 -4, 学校施設環境改善交付金 -4,800 4 社会教育費補助 1, 地方創生推進交付金 1,998 金 一般会計

18 款項目科目名称補正前の額補正額計 17 県支出金 2,123,737 42,320 2,166,057 2 県補助金 989,504 42,320 1,031,824 6 農林水産業費県補助金 687,141 38, ,861 8 土木費県補助金 44,937 3,600 48, 繰入金 1,283, ,571 1,402,057 2 基金繰入金 1,265, ,571 1,384,469 6 福祉基金繰入金 0 15,840 15, ふるさと応援基金繰入金 622,197 58, , まちづくり基金繰入金 74,570 41, , 高遠町地域振興基金繰入金 6,399 1,891 8, 長谷地域振興基金繰入金 21,788 1,240 23, 繰越金 550, , ,982 1 繰越金 550, , ,982 1 繰越金 550, , , 諸収入 1,092,886 16,245 1,109,131 5 雑入 277,512 16, ,757 1 雑入 277,512 16, , 市債 3,168, ,100 3,529,200 1 市債 3,168, ,100 3,529,

19 節 区分金額 説 ( 単位千円 ) 明 21 林道事業費補助 3,020 3 林道改良事業補助金 3,020 金 22 林業振興費補助 35,700 8 木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 26,700 金 18 林業成長産業化地域創出モデル事業補助金 9,000 4 土木費補助金 3,600 7 河畔林整備事業補助金 3,600 1 福祉基金繰入金 15,840 1 福祉基金繰入金 15,840 1 ふるさと応援基 58,100 1 ふるさと応援基金繰入金 58,100 金繰入金 1 まちづくり基金 41,500 1 まちづくり基金繰入金 41,500 繰入金 1 高遠町地域振興 1,891 1 高遠町地域振興基金繰入金 1,891 基金繰入金 1 長谷地域振興基 1,240 1 長谷地域振興基金繰入金 1,240 金繰入金 1 繰越金 170,982 1 前年度繰越金 170,982 3 民生費雑入 民生関係雑入 ( 高齢者福祉 ) 45 4 衛生費雑入 5, 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 5,000 8 土木費雑入 1, ネクスコ構造物補修助成金 1,800 9 消防費雑入 2,000 6 長野県市町村振興協会補助金 2, 教育費雑入 7, コミュニティ事業助成金 2, 長野県市町村振興協会補助金 5, 一般会計

20 款項目科目名称補正前の額補正額 計 総務債 21,100 5,900 27,000 3 民生債 431,100 85, ,600 6 農林水産業債 28, , ,700 7 商工債 30,700 62,300 93,000 8 土木債 613,700 66, , 教育債 795,500 33, ,

21 ( 単位 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 2 過疎対策事業債 5,900 3 過疎対策事業債 ( 通信施設整備 ) 5,900 2 施設整備事業債 248,800 2 施設整備事業債 ( 保育園整備 ) 248,800 6 過疎対策事業債 18,500 1 過疎対策事業債 ( 児童福祉施設整備 ) 18,500 7 合併特例事業債 -181,800 2 合併特例事業債 ( 児童福祉施設整備 ) -181,800 5 過疎対策事業債 108,300 9 過疎対策事業債 ( 林道整備 ) 73, 過疎対策事業債 ( 農業公園整備 ) 34,900 3 合併特例事業債 62,300 2 合併特例事業債 ( 工業団地施設整備 ) 62,300 5 公営住宅建設事 32,000 1 公営住宅建設 ( 建物 ) 事業債 32,000 業債 7 過疎対策事業債 39,100 1 過疎対策事業債 ( 道路整備 ) 39,100 8 合併特例事業債 -1,500 1 合併特例事業債 ( 道路等整備 ) -1, 公共事業等債 -3,500 1 公共事業等債 ( 道路整備 ) -3,500 3 過疎対策事業債 18,700 1 過疎対策事業債 ( 学校教育施設整備 ) 8,700 5 過疎対策事業債 ( 文化財整備 ) 10,000 4 合併特例事業債 14,300 3 合併特例事業債 ( 学校教育施設整備 ) 14, 一般会計

22 3. 歳出 款 2 総務費補正前の額 4,249,199 千円 科 項 1 総務管理費補正前の額 3,457,245 千円 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 一般管理費 1,681,411 2,000 2,000 1,683,411 2,000 ( 諸収入 ) 長野県市町村振興協会補助金 2,000 2 文書広報費 49,698 12,035 5,900 12,135 30,070 79,768 12,035 5,900 12,135 ( 国庫支出金 ) 地方創生推進交付金 12,035 ( 地方債 ) 過疎対策事業債 ( 通信施設整備 ) 5,900 5 財産管理費 170,432 18,000 27,786 45, ,218 18,000 1,850 ( 繰入金 ) まちづくり基金繰入金 18,000 16,000 9,936 6 企画費 1,312,060 30,000 3,131 34,678 67,809 1,379,

23 補正額 146,465 千円計 4,395,664 千円 補正額 146,465 千円計 3,603,710 千円 区分 節 金額 説 明 千円千円 19 負担金 補助及び交付 2,000 金防災対策 <134> 2, 委託料 30, 負担金 補助及び交付金 2,000 2 補助金 2,000 地域活動助成事業 2,000 広報 <245> 30, 委託料 30,070 シティプロモーション関連業務委託料 24,070 ケーブルテレビネットワーク光化促進事業設計業務委託料 6, 役務費 委託料 1,770 庁舎管理 <251> 19, 工事請負費 34, 委託料 備品購入費 高遠町総合支所仮庁舎移転業務委託料 770 9, 工事請負費 19, 公課費 高遠町総合支所仮庁舎整備工事ほか 19, 財産管理 <252> 16, 委託料 1,000 旧新山荘解体設計業務委託料 1, 工事請負費 15,000 旧新山荘解体工事 15,000 車両管理 <261> 9,936 8 報償費 9 旅費 役務費 90 4 手数料 73 6 保険料 備品購入費 9,700 マイクロバス 9, 公課費 146 自動車取得税ほか 一般会計

24 科 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 6 30,000 31,178 ( 国庫支出金 ) 地方創生推進交付金 30,000 3,500 3,131 ( 繰入金 ) 高遠町地域振興基金繰入金 1,891 ( 繰入金 ) 長谷地域振興基金繰入金 1,240 9 交通安全対策費 31, ,

25 節 区分 金額 説 明 千円 千円 11 需用費 新産業技術推進 <237> 61, 役務費 8 報償費 報償金及び賞賜金 委託料 ドローン物流部会報償ほか ,763 9 旅費 使用料及び 普通旅費 220 賃借料 185 費用弁償 備品購入費 11 需用費 消耗品費 負担金 補 3 食糧費 20 助及び交付 3,791 6 修繕料 50 金 12 役務費 保険料 委託料 58,540 伊那ドローンアクアスカイウェイ構想事業委託料ほか 58, 使用料及び賃借料 40 備品借上料 備品購入費 350 ドローン 負担金 補助及び交付金 負担金 660 ドローン操縦講習 660 交通対策 <216> 3, 役務費 手数料 委託料 3,223 沢渡駅改築工事設計業務委託料ほか 3, 使用料及び賃借料 145 仮設トイレ借上料 145 地域振興 <226> 3, 需用費 負担金 補助及び交付金 3,131 3 交付金 3,131 ふるさと創生活動支援金 3,131 駐輪場管理 <333> 需用費 修繕料 一般会計

26 款 3 民生費補正前の額 8,012,764 千円 科 項 1 社会福祉費補正前の額 3,573,174 千円 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円千円千円千円千円千円 1 社会福祉総務費 171, ,870 2 社会福祉施設費 42, ,885 5,451 21,586 63,674 15,840 ( 繰入金 ) 福祉基金繰入金 15, ,451 ( 国庫支出金 ) 国内民間建立慰霊碑移設等事業費補助金 250 ( 諸収入 ) 民生関係雑入 ( 高齢者福祉 ) 45 項 2 児童福祉費 補正前の額 4,053,664 千円 1 児童福祉総務費 79, ,148 80, ( 国庫支出金 ) 地方創生推進交付金 保育園費 2,494,336 5,500 85,500-9, ,485 2,576,821 18, ( 地方債 ) 過疎対策事業債 ( 児童福祉施設整備 ) 18,

27 補正額 107,595 千円計 8,120,359 千円 補正額 21,586 千円計 3,594,760 千円 区分 節 金額 説 明 千円 千円 13 委託料 8, 負担金 補助及び交付 -8,839 福祉活動推進事業 <1004> 0 金 13 委託料 8,839 地域力強化推進事業委託料 8, 負担金 補助及び交付金 -8,839 2 補助金 -8,839 地域力強化推進事業 -8, 委託料 15, 工事請負費 5,746 福祉まちづくりセンター <1011> 15, 委託料 15,840 福祉まちづくりセンター建設工事実施設計業務委託料 15,840 高齢者福祉施設管理 <1291> 5, 工事請負費 5,746 老人憩の家手良荘解体工事 5,200 老人憩の家手良荘招魂碑移設工事 546 補正額 83,633 千円 計 4,137,297 千円 13 委託料 負担金 補助及び交付 500 児童福祉総務 <1306> 1,148 金 13 委託料 648 プロモーション映像 PR 業務委託料 負担金 補助及び交付金 補助金 500 児童遊園地設置 委託料 1, 工事請負費 80,600 児童福祉施設管理 <1332> 19, 備品購入費 委託料 1,735 高遠第 4 保育園解体設計業務委託料ほか 1, 工事請負費 17,600 高遠第 4 保育園解体工事 17, 一般会計

28 科 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円千円千円千円千円千円 ,500 67,000-9,500 ( 県支出金 ) 木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 5,500 ( 地方債 ) 合併特例事業債 ( 児童福祉施設整備 ) -181,800 ( 地方債 ) 施設整備事業債 ( 保育園整備 ) 248,800 ( 繰入金 ) まちづくり基金繰入金 -9,500 項 3 生活保護費 補正前の額 384,883 千円 1 生活保護総務費 64,883 1, ,376 67,259 1, ( 国庫支出金 ) 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,

29 区分 節 金額 説 明 千円千円保育園運営 <1341> 備品購入費 150 施設備品 150 高遠保育園建設 <1339> 63, 工事請負費 63,000 高遠保育園建設工事 49,200 ペレットボイラー設置工事 13, 委託料 補正額 2,376 千円計 387,259 千円 2,376 生活保護総務 <1401> 2, 委託料 2,376 生活保護システム改修業務委託料 1,620 中国残留邦人等給付システム改修業務委託料 一般会計

30 款 4 衛生費補正前の額 5,192,723 千円 科 項 1 保健衛生費補正前の額 4,298,521 千円 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 3 環境衛生費 121,639 5, , , , ( 諸収入 ) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 5,000 項 2 清掃費 補正前の額 894,202 千円 1 清掃総務費 741, ,

31 補正額 6,334 千円計 5,199,057 千円 補正額 5,609 千円計 4,304,130 千円 区分 節 金額 説 明 千円千円 8 報償費 需用費 1,225 環境保全 <1707> 役務費 2, 委託料 委託料 外来植物駆除及び利活用調査委託料 589 1,399 地球温暖化対策 <1710> 5,020 8 報償費 90 1 報償金及び賞賜金 90 省エネ診断士報償ほか 需用費 1,225 1 消耗品費 1,030 4 印刷製本費 役務費 2,895 3 広告料 2, 委託料 810 番組 CM 制作等委託料 需用費 13 委託料 補正額 725 千円計 894,927 千円 ごみ減量化対策 <1802> 需用費 消耗品費 燃料費 60 6 修繕料 委託料 396 シルバー人材センター委託料 一般会計

32 款 5 労働費補正前の額 44,923 千円 科 項 1 労働諸費補正前の額 44,923 千円 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 労働諸費 44, , ( 国庫支出金 ) 地方創生推進交付金

33 補正額 151 千円計 45,074 千円 補正額 151 千円計 45,074 千円 区分 節 金額 説 明 11 需用費 12 役務費 13 委託料 千円 雇用対策 <2012> 需用費 15 1 消耗品費 役務費 58 1 通信運搬費 委託料 78 UI ターンホームページ管理委託料 78 千円 一般会計

34 款 6 農林水産業費補正前の額 1,652,045 千円 科 項 1 農業費補正前の額 1,259,152 千円 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 2 農業総務費 192,513 8,000 8, ,513 8,000 3 農業振興費 515,639 2,415 2,915 5, ,969 2,415 2,415 ( 国庫支出金 ) 地方創生推進交付金 2, 農地費 415,251 2,200 11,800 14, , ,200 ( 負担金 ) 国土保全対策事業負担金 800 1,000 1,400 7,600 ( 分担金 ) 市単土地改良事業負担金 1,400 6 農業施設費 52,349 34, ,990 87,339 34, ( 地方債 ) 過疎対策事業債 ( 農業公園整備 ) 34,

35 補正額 154,499 千円計 1,806,544 千円 補正額 62,320 千円計 1,321,472 千円 区分 節 金額 説 明 千円千円 19 負担金 補助及び交付 8,000 金農業総務 <2131> 8, 委託料 5, 負担金 補助及び交付金 8,000 2 補助金 8,000 包括公募型事業 8,000 特産振興 <2146> 4, 委託料 4,830 信州そば発祥の地伊那 PR 活動委託料 1,000 そば栽培指針改定業務委託料ほか 3,830 農業経営基盤強化 <2191> 委託料 500 農福連携事業委託料 工事請負費 11, 原材料費 2,000 国土保全特別対策 <2227> 4, 負担金 補助及び交付 1, 工事請負費 4,000 金 水路工事 4,000 県単土地改良 <2241> 1, 負担金 補助及び交付金 1,000 1 負担金 1,000 県単土地改良事業 1,000 市単土地改良 <2254> 9, 委託料 15 工事請負費 2, 工事請負費 7,000 水路等工事 7, 原材料費 2,000 水路等補修用資材 2,000 32,100 農業公園管理運営 <2192> 34, 委託料 2, 一般会計

36 6 科 目 目 補正前の額補正額の財源内訳補正額特定財源一般財源計国庫支出金県支出金地方債その他千円千円千円千円千円千円 項 2 林業費 補正前の額 392,893 千円 2 林業振興費 233,389 1,000 9,000 5,620 15, ,009 4,000 1,000 1,000 ( 国庫支出金 ) 地方創生推進交付金 1,000 9, ( 県支出金 ) 林業成長産業化地域創出モデル事業補助金 9,000 4 林道費 99,504 3,020 73, , ,063 3,020 7, ( 県支出金 ) 林道改良事業補助金 3,020 ( 地方債 ) 過疎対策事業債 ( 林道整備 ) 7,900 65, ( 地方債 ) 過疎対策事業債 ( 林道整備 ) 65,

37 区分 節 金額 説 明 千円 千円 南アルプスむらトイレ建設工事設計監理委託料 2, 工事請負費 32,100 南アルプスむらトイレ建設工事 32, 委託料 補正額 92,179 千円計 485,072 千円 15,620 松くい虫対策 <2306> 4, 委託料 4,000 松枯損木処理委託料 4,000 有害鳥獣対策 <2310> 2, 委託料 2,000 新産業技術活用業務委託料 2, 年の森林 <2311> 9, 委託料 15 工事請負費 20, 委託料 9,620 森林管理システム構築業務委託料 9,000 森林資源調査委託料 ,190 林道事業 <2321> 11, 委託料 1,250 測量設計監理委託料 1, 工事請負費 9,750 林道改良工事 9,750 南アルプス林道維持管理 <2324> 65, 委託料 19,119 林道測量設計委託料 14,000 南アルプス林道バス駐車場整備設計監理委託料ほか 5, 工事請負費 46,440 南アルプス林道バス駐車場整備工事 46, 一般会計

38 款 7 商工費補正前の額 1,633,443 千円 科 項 1 商工費補正前の額 1,633,443 千円 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 商工総務費 77, , ( 国庫支出金 ) 地方創生推進交付金 商工業振興費 1,031,644 62,300 13,360 75,660 1,107,304 62,300 13,360 ( 地方債 ) 合併特例事業債 ( 工業団地施設整備 ) 62,300 3 観光費 523,866 3,700 3, ,566 3,

39 補正額 79,660 千円計 1,713,103 千円 補正額 79,660 千円計 1,713,103 千円 区分 節 金額 説 明 千円千円 19 負担金 補助及び交付 300 金商工総務 <2401> 負担金 補助及び交付金 補助金 300 包括公募型事業 委託料 工事請負費 65,260 産業立地 <2415> 75, 負担金 補助及び交付 10, 委託料 400 金 工業団地測量設計委託料 工事請負費 65,260 工業団地区画内道路整備工事 65, 負担金 補助及び交付金 10,000 2 補助金 10,000 商工業振興下水道等施設整備事業 10, 工事請負費 1, 備品購入費 2,000 観光施設管理 <2432> 3, 工事請負費 1,700 給湯設備撤去工事 1, 備品購入費 2,000 観光施設管理備品 2, 一般会計

40 款 8 土木費補正前の額 3,581,228 千円 科 項 1 土木管理費補正前の額 178,151 千円 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 土木総務費 178,151 3,600 5, , ,951 3,600 5, ( 県支出金 ) 河畔林整備事業補助金 3,600 ( 繰入金 ) ふるさと応援基金繰入金 5,800 項 2 道路橋りょう費 補正前の額 859,604 千円 2 道路維持費 189,923 4,000 4, ,923 4,000 3 道路新設改良費 359,870 12,014 35, , , , ,325 ( 分担金 ) 道路新設改良事業負担金 ,014 35,600 7,386 ( 国庫支出金 ) 社会資本整備総合交付金 12,014 ( 地方債 ) 過疎対策事業債 ( 道路整備 ) 39,100 ( 地方債 ) 公共事業等債 ( 道路整備 ) -3,500 2,

41 補正額 245,255 千円計 3,826,483 千円 補正額 9,800 千円計 187,951 千円 区分 節 金額 説 明 13 委託料 15 工事請負費 千円 千円 4,000 5,800 道路河川管理 <3102> 9, 委託料 4,000 河畔林整備事業 4, 工事請負費 5,800 道路照明 LED 化工事 5, 工事請負費 補正額 97,896 千円計 957,500 千円 4,000 道路維持 <3211> 4, 工事請負費 4,000 道路等補修工事 4, 委託料 1, 工事請負費 92,500 一般道路改良 <3221> 15, 公有財産購入費 3, 委託料 1, 補償 補填 測量委託料 1,500 及び賠償金 5, 工事請負費 7,500 道路改良工事 7, 公有財産購入費 1,500 5 公有財産購入費 1,500 用地購入費 1, 補償 補填及び賠償金 4,500 工事関係補償金 4,500 特定路線 <3224> 55, 工事請負費 54,000 道路改良工事 54, 補償 補填及び賠償金 1,000 工事関係補償金 1,000 道路改良負担金等 <3226> 2, 公有財産購入費 2,296 5 公有財産購入費 2,296 用地購入費 2, 一般会計

42 科 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ,200 ( 県支出金 ) 電源立地地域対策交付金 ,800 ( 県支出金 ) 電源立地地域対策交付金 ,000 4 橋りょう維持費 148,894-9,614-1,500 1, , ,494-9,614-1,500 1, ( 国庫支出金 ) 社会資本整備総合交付金 -9,614 ( 地方債 ) 合併特例事業債 ( 道路等整備 ) -1,500 ( 諸収入 ) ネクスコ構造物補修助成金 1,800 項 4 都市計画費 補正前の額 2,368,365 千円 1 都市計画総務費 57,129 35,094 35,094 70, ,317 35,094 35,094 ( 国庫支出金 ) 社会資本整備総合交付金 35,094 項 5 住宅費 補正前の額 150,508 千円 1 住宅管理費 98, ,

43 区分 節 金額 説 明 千円千円舗装改良 ( 既存道路 ) <3228> 24, 工事請負費 24,000 道路舗装工事 24,000 道路防災 <3230> 2, 工事請負費 2,000 道路防災工事 2,000 交通安全施設 <3271> 5, 委託料 -9, 工事請負費 5,000 交通安全施設工事 5,000 橋梁維持 <3261> -9, 委託料 -9,400 定期点検委託料 -9,400 補正額 70,188 千円計 2,438,553 千円 19 負担金 補助及び交付 70,188 金都市計画調査 <3304> 70, 負担金 補助及び交付金 70,188 2 補助金 70,188 優良建築物等整備事業 70,188 1 報酬 9 旅費 補正額 67,371 千円計 217,879 千円 60 5 住宅政策 <3405> 65 1 報酬 60 3 非常勤職員報酬 60 空家等対策協議会委員報酬 60 9 旅費 5 費用弁償 一般会計

44 科 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 2 住宅建設費 51,666 23,000 32,000 12,306 67, ,972 23,000 32,000 12,306 ( 国庫支出金 ) 社会資本整備総合交付金 23,000 ( 地方債 ) 公営住宅建設 ( 建物 ) 事業債 32,

45 区分 節 金額 説 明 千円 千円 9 旅費 役務費 280 公営住宅建設 <3411> 67, 委託料 55,000 9 旅費 工事請負費 普通旅費 26 12, 役務費 手数料 委託料 55,000 若宮団地実施設計 測量業務委託料ほか 55, 工事請負費 12,000 団地修繕工事 12, 一般会計

46 款 9 消防費補正前の額 908,605 千円 科 項 1 消防費補正前の額 908,605 千円 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 3 消防施設費 81,362 3,600 3,600 84,962 3,600 5 災害対策費 38, ,

47 補正額 4,286 千円計 912,891 千円 補正額 4,286 千円計 912,891 千円 区分 節 金額 説 明 15 工事請負費 千円 3,600 千円 消防施設整備 <3722> 3, 工事請負費 工事請負費 3,600 旧伊那消防署鉄塔解体工事 3,600 防災施設管理 <3752> 工事請負費 686 防災機器移転工事 一般会計

48 款 10 教育費補正前の額 3,350,669 千円 科 項 2 小学校費補正前の額 784,214 千円 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 学校管理費 446,387 6,000 39, , , ,000 39, ( 県支出金 ) 木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 6,000 ( 繰入金 ) ふるさと応援基金繰入金 6,000 ( 繰入金 ) まちづくり基金繰入金 33,000 2 教育振興費 99,641 3,558 3, ,199 2,000 1,558 3 学校建設費 238,186-4,800 5, ,964-4,800 4,800 ( 国庫支出金 ) 学校施設環境改善交付金 -4,800 ( 地方債 ) 過疎対策事業債 ( 学校教育施設整備 ) 4, ( 地方債 ) 過疎対策事業債 ( 学校教育施設整備 )

49 補正額 153,355 千円計 3,504,024 千円 補正額 49,736 千円計 833,950 千円 区分 節 金額 説 明 千円 千円 15 工事請負費 12, 公有財産購入費 33,350 小学校管理 <5101> 備品購入費 備品購入費 50 学校管理備品 50 小学校施設 <5102> 45, 工事請負費 12,000 ペレットストーブ設置工事 12, 公有財産購入費 33,350 5 公有財産購入費 33,350 用地購入費 33,350 8 報償費 2, 使用料及び賃借料 312 小学校教育振興 <5122> 2, 工事請負費 1,246 8 報償費 2,000 1 報償金及び賞賜金 2,000 外部講師報償 2,000 小学校情報教育推進 <5124> 1, 委託料 使用料及び賃借料 312 光回線使用料 工事請負費 1,246 光回線引込工事 1,246 小学校耐震整備 <5183> 0 小学校改修 <5185> 委託料 778 改修工事設計業務委託料 一般会計

50 科 項 3 中学校費補正前の額 451,566 千円 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 学校管理費 304,860 3,200 3, , , ,200 3,200 ( 県支出金 ) 木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 3,200 ( 地方債 ) 過疎対策事業債 ( 学校教育施設整備 ) 3,200 2 教育振興費 145,933 50,000 1,209 51, ,142 50,000 1,209 ( 繰入金 ) ふるさと応援基金繰入金 50,000 項 6 社会教育費 補正前の額 818,983 千円 1 社会教育総務費 128,986 5,000 5, ,986 5,000 ( 諸収入 ) 長野県市町村振興協会補助金 5,000 2 公民館費 168, ,

51 補正額 57,759 千円計 509,325 千円 区分 節 金額 説 明 千円千円 7 賃金 6,048 8 報償費 -6,048 中学校管理 <5201> 工事請負費 6, 備品購入費 備品購入費 学校管理備品 中学校施設 <5202> 6, 工事請負費 6,400 ペレットストーブ設置工事 6,400 中学校運営 <5203> 0 7 賃金 6,048 部活動指導員賃金 6,048 8 報償費 -6,048 1 報償金及び賞賜金 -6,048 部活動指導員報償 -6, 使用料及び 賃借料 工事請負費 897 中学校情報教育推進 <5224> 51, 備品購入費 50, 使用料及び賃借料 312 光回線使用料 工事請負費 897 光回線引込工事 備品購入費 50,000 情報教育関係備品 50,000 補正額 18,706 千円計 837,689 千円 19 負担金 補助及び交付 5,000 金社会教育総務 <5401> 5, 工事請負費 負担金 補助及び交付金 5,000 2 補助金 5,000 地域活動助成事業 5,000 公民館施設管理 <5422> 一般会計

52 2 科 目 目 補正前の額補正額の財源内訳補正額特定財源一般財源計国庫支出金県支出金地方債その他千円千円千円千円千円千円 5 文化財保護費 74,806 1,998 10,000-1,500 1,902 12,400 87,206 1,998-1,500 1,902 ( 国庫支出金 ) 地方創生推進交付金 1,998 ( 繰入金 ) ふるさと応援基金繰入金 -3,900 ( 諸収入 ) コミュニティ事業助成金 2,400 10,000 ( 地方債 ) 過疎対策事業債 ( 文化財整備 ) 10,000 6 社会教育施設費 263, , ( 繰入金 ) ふるさと応援基金繰入金 項 7 保健体育費 補正前の額 1,086,024 千円 1 保健体育総務費 90, , 学校給食費 834,413 12,000 14, , ,521 12,000 14,

53 区分 節 金額 説 明 千円 千円 15 工事請負費 500 陶芸窯移設工事ほか 委託料 工事請負費 9,200 文化財保護 <5402> 2, 負担金 補助及び交付 2, 負担金 補助及び交付金 2,400 金 2 補助金 2,400 コミュニティ助成事業 2,400 歴史博物館 <5475> 10, 委託料 800 設計監理委託料 工事請負費 9,200 LED 化工事ほか 9, 委託料 使用料及び賃借料 -296 文化センター <5384> 工事請負費 使用料及び賃借料 -296 ペレットストーブ使用料 工事請負費 502 ペレットストーブ設置工事 502 生涯学習センター <5486> 委託料 600 記念事業実施委託料 600 補正額 27,154 千円計 1,113,178 千円 19 負担金 補助及び交付 46 金体育施設設置補助 <5536> 工事請負費 27, 負担金 補助及び交付金 46 2 補助金 46 体育施設設置 46 給食施設整備 <5572> 27, 一般会計

54 科 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円千円千円千円千円千円 3 ( 県支出金 ) 木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 12,000 ( 地方債 ) 合併特例事業債 ( 学校教育施設整備 ) 14,

55 節 区分 金額 説 明 千円 千円 15 工事請負費 27,108 ペレットボイラー設置工事 27, 一般会計

56 給与費明細書 1 特別職 区 分 給与費 ( 千円 ) 職員数共済費合計備考期末地域寒冷地その他報酬給料計手当手当手当の手当 ( 人 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 長等 ,352 7, ,250 63,659 4,735 68,394 補正後 議員 21 93, , ,966 35, ,935 その他の特別職 2, , , ,859 計 2, ,303 20,352 44, , ,484 40, ,188 長等 ,352 7, ,250 63,659 4,735 68,394 補正前 議員 21 93, , ,966 35, ,935 その他の特別職 2, , , ,799 計 2, ,243 20,352 44, , ,424 40, ,128 長等 比較 議員 その他の特別職 計 一般職 (1) 総括 区分 給与費 ( 千円 ) 職員数共済費合計報酬給料手当計 ( 人 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 備考 補正後 ,040,902 1,788,220 3,829, ,188 4,489,310 補正前 ,040,902 1,788,220 3,829, ,188 4,489,310 比較 区分扶養手当地域手当住居手当通勤手当単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当 補正後 57,326 65,608 15,863 24, ,915 2,559 職員手当 等の内訳 ( 千円 ) 補正前 57,326 65,608 15,863 24, ,915 2,559 比較 区分 管理職員特別勤務手当 管理職手当期末手当勤勉手当 寒冷地手当 児童手当 退職手当 備考 補正後 1,000 35, , ,105 30,156 28, ,826 補正前 1,000 35, , ,105 30,156 28, ,826 比 較

57 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区分 増減額 増減額の増減事由別内訳 説 明 備 考 千円 千円 給料 0 給与改定に伴う増減分 0 その他増減分 0 職員手当 0 給与改定に伴う増減分 0 その他増減分 0 (3) 給料及び職員手当の状況ア職員 1 人当たり給料 区 分 一般行政職 看護 保健職 平均給料月額 ( 円 ) 309, ,000 平成 30 年 4 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 359, ,110 平均年齢 ( 歳 ) 平均給料月額 ( 円 ) 313, ,600 平成 29 年 4 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 363, ,836 平均年齢 ( 歳 ) イ初任給 区分 一般行政職 ( 円 ) 高校卒 147,100 看護 保健職 ( 円 ) 短大 3 卒 197,100 一般行政職 ( 円 ) 147,100 国の制度 看護 保健職 ( 円 ) 短大 3 卒 197,100 大学卒 179, ,200 - 一般会計

58 ウ級別職員数 区分 平成 30 年 4 月 1 日現在 平成 29 年 4 月 1 日現在 ( 級別の標準的な職務内容 ) 一般行政職 看護 保健職 級職員数 ( 人 ) 構成比 (%) 級職員数 ( 人 ) 構成比 (%) 7 級 級 級 級 級 級 4 級 級 3 級 級 級 計 計 級 級 級 級 級 級 4 級 級 3 級 級 級 計 計 区分 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 一般行政職部長課長課長補佐係長主査 主任主事 技師 その他の職員 区分 4 級 3 級 2 級 1 級 看護 保健職技術主査技術主任技師 技手 その他の職員 エ期末手当 勤勉手当 区分 支給期別支給率 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) 支給率計 ( 月分 ) 職制上の段階職務の級等による加算措置 補正後 有 補正前 有 国の制度 有 備考 オ定年退職及び早期退職に係る退職手当 区分 20 年勤続の者 25 年勤続の者 35 年勤続の者最高限度その他の ( 月分 ) ( 月分 ) ( 月分 ) ( 月分 ) 加算措置 支給率等 定年前早期退職特例措置 (2%~45% 加算 ) 定年前早期退職 国の制度 特例措置 (2%~45% 加算 ) 備考

59 カ特殊勤務手当内訳区分全職種一般行政職看護 保健職給料総額に対する比率 (%) 支給対象職員の比率 (%) ( 平成 30 年 4 月 1 日現在 ) 代表的な特殊勤務手当の名称等 感染症等防疫作業 行旅死亡人取扱手当 死体取扱手当 キ地域手当 支給対象地域 伊那市 支給率 (%) 3.0% 支給対象職員数 ( 人 ) 532 人 国の支給基準に基づく支給率 (%) 3.0% クその他の手当 区分国の制度との異同差異の内容 扶養手当 住居手当 通勤手当 同 同 同 一般会計

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61 平成 30 年度 伊那市公有財産管理活用事業特別会計第 1 回補正予算 ( 6 月補正 ) 公有財産管理活用事業特別会計

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63 平成 30 年度伊那市公有財産管理活用事業特別会計第 1 回補正予算 平成 30 年度伊那市公有財産管理活用事業特別会計第 1 回補正予算は 次に定めるところ による ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 13,000 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,600 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 30 年 6 月 4 日 伊那市長白鳥孝 公有財産管理活用事業特別会計

64 第 1 表歳入歳出予算補正 歳 入 款 項 補正前の額 補正額 計 千円 2 繰入金 4,600 13,000 17,600 1 基金繰入金 0 13,000 13,000 歳入合計 4,600 13,000 17,

65 歳 出 款 項 補正前の額 補正額 計 千円 1 公有財産管理活用費 4,100 13,000 17,100 1 公有財産管理活用費 4,100 13,000 17,100 歳出合計 4,600 13,000 17, 公有財産管理活用事業特別会計

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67 平成 30 年度 伊那市公有財産管理活用事業特別会計第 1 回補正予算事項別明細書 ( 6 月補正 ) 公有財産管理活用事業特別会計

68 1. 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出補正予算 款 項 2 繰入金 1 基金繰入金 歳入合計

69 事項別明細書 補正前の額補正額計 千円千円千円 4,600 13,000 17, ,000 13,000 4,600 13,000 17, 公有財産管理活用事業特別会計

70 ( 歳出 ) 款項補正前の額補正額 千円 千円 1 公有財産管理活用費 4,100 13,000 1 公有財産管理活用費 4,100 13,000 歳出合計 4,600 13,

71 補 正 額 の 財 源 内 訳 計特定財源国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 17,100 13,000 17,100 13,000 17,600 13, 公有財産管理活用事業特別会計

72 2. 歳入 款項目科目名称補正前の額補正額 計 2 繰入金 4,600 13,000 17,600 1 基金繰入金 0 13,000 13,000 1 基金繰入金 0 13,000 13,

73 節 区分金額 説 ( 単位千円 ) 明 1 土地取得基金繰 13,000 1 土地取得基金繰入金 13,000 入金 公有財産管理活用事業特別会計

74 3. 歳出 款 1 公有財産管理活用費補正前の額 4,100 千円 科 項 1 公有財産管理活用費補正前の額 4,100 千円 目 目 補正前の額 補正額の財源内訳 補正額特定財源 計国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 公有財産管理活用費 4,100 13,000 13,000 17,100 13,000 ( 繰入金 ) 土地取得基金繰入金 13,

75 補正額 13,000 千円計 17,100 千円 補正額 13,000 千円計 17,100 千円 区分 節 金額 説 明 千円 千円 13 委託料 工事請負費 2,550 公有財産管理活用 <8401> 13, 公有財産購入費 9, 委託料 640 測量設計等委託料 工事請負費 2,550 用地造成工事 2, 公有財産購入費 9,810 5 公有財産購入費 9,810 用地購入費 9, 公有財産管理活用事業特別会計

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