目 次 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 17

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1 平成 30 年度 瑞浪市補正予算説明書 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 )

2 目 次 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 17

3 一般会計

4

5 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 12 分 担 金 及 び 負 担 金 76, , 国 庫 支 出 金 2,877,623 36,321 2,913, 県 支 出 金 1,174,902 3,153 1,178, 寄 附 金 71,180 2,500 73, 繰 入 金 457,653 28, , 繰 越 金 100, , , 市 債 2,599,600 6,000 2,605,600 歳 入 合 計 17,291, ,000 17,853,600 一般会計 - 1 -

6 一般会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款補正前の額補正額計特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 2 総 務 費 1,700, ,581 1,942,400 1, ,867 3 民 生 費 5,056, ,055, 衛 生 費 1,341,506 7,600 1,349,106 7,600 6 農 林 水 産 業 費 500,522 1, ,676 1,154 7 商 工 費 401,764 5, ,263 1,999 3,500 8 土 木 費 1,218,851 27,003 1,245,854 1,479 29, ,216 9 消 防 費 599,661 1, ,816 1, 教 育 費 4,036,480 29,180 4,065,660 19,800 2,500 6, 公 債 費 1,582, ,913 1,773, , 災 害 復 旧 費 13,000 58,400 71,400 37,800 20, 歳 出 合 計 17,291, ,000 17,853,600 39,474 11,100 4, ,746

7 2 歳入 ( 款 ) 12 分担金及び負担金 ( 項 ) 1 分担金 ( 単位 : 千円 ) 節目補正前の額補正額計説明区分金額 2 土木費分担金 3, ,849 1 土木費分担金 140 公共急傾斜地崩壊対策事業費分担金 140( 既決 1,140) 計 18, ,230 ( 款 ) 14 国庫支出金 ( 項 ) 1 国庫負担金 目 節補正前の額補正額計説明区分金額 4 災害復旧費国庫負担金 1,181 37,800 38,981 2 土木施設災害復旧費負 37,800 現年土木施設災害復旧費負担金担金 37,800( 既決 0) 計 1,819,262 37,800 1,857,062 ( 款 ) 14 国庫支出金 ( 項 ) 2 国庫補助金 目 節補正前の額補正額計説明区分金額 4 土木費国庫補助金 245,289 1, ,810 1 道路橋梁費補助金 1,479 社会資本整備総合交付金 ( 道路等 ) 1,479( 既決 189,563) 計 1,050,357 1,479 1,048,878 ( 款 ) 15 県支出金 ( 項 ) 2 県補助金 目 節補正前の額補正額計説明区分金額 4 農林水産業費県補助金 275,358 1, ,512 2 林業費補助金 1,154 里山林整備事業補助金 765( 既決 1,890) 一般会計 - 3 -

8 一般会計 ( 款 ) 15 県支出金 ( 項 ) 2 県補助金 目 節補正前の額補正額計説明区分金額 観光景観林整備事業補助金 1,919( 既決 1,000) 5 商工費県補助金 9,658 1,999 11,657 1 商工費補助金 1,999 歴史街道観光推進環境整備事業費補助金 1,999( 既決 0) 計 558,483 3, ,636 ( 款 ) 17 寄附金 ( 項 ) 1 寄附金 目 節補正前の額補正額計説明区分金額 5 教育費寄附金 80 2,500 2,580 1 教育振興費寄附金 2,500 教育振興費寄附金 2,500( 既決 80) 計 71,180 2,500 73,680 ( 款 ) 18 繰入金 ( 項 ) 1 基金繰入金 目 節補正前の額補正額計説明区分金額 1 財政調整基金繰入金 130,564 30, ,000 1 財政調整基金繰入金 30,564 財政調整基金繰入金 30,564( 既決 130,564) 計 429,776 30, ,212 ( 款 ) 18 繰入金 ( 項 ) 2 財産区繰入金 目 節補正前の額補正額計説明区分金額 2 大湫財産区繰入金 5,019 1,714 6,733 1 総務費繰入金 1,714 地域振興補助事業繰入金 1,714( 既決 0) 計 27,877 1,714 29,591

9 ( 款 ) 19 繰越金 ( 項 ) 1 繰越金 目 節補正前の額補正額計説明区分金額 1 繰越金 100, , ,736 1 前年度繰越金 542,736 前年度繰越金 542,736( 既決 100,000) 計 100, , ,736 ( 款 ) 21 市債 ( 項 ) 1 市債 目 節補正前の額補正額計説明区分金額 5 土木債 317,000 29, ,800 1 道路橋梁債 29,700 市道等整備交付金事業債 10,300( 既決 138,300) 南垣外北野線道路改良事業債 ( 辺地 ) 40,000( 既決 140,000) 2 河川債 500 県営急傾斜地崩壊対策負担事業債 500( 既決 4,100) 7 教育債 1,356,400 19,800 1,376,200 1 小学校債 15,000 小学校施設空調整備事業債 15,000( 既決 0) 2 中学校債 4,800 中学校施設空調整備事業債 4,800( 既決 0) 8 臨時財政対策債 600,000 5, ,900 1 臨時財政対策債 5,100 臨時財政対策債 5,100( 既決 600,000) 9 災害復旧債 6,500 20,500 27,000 1 土木施設災害復旧債 20,500 現年土木施設補助災害復旧事業債 18,800( 既決 6,500) 計 2,599,600 6,000 2,605,600 現年土木施設単独災害復旧事業債 1,700( 既決 0) 一般会計 - 5 -

10 一般会計 歳出 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 5 財産管理費 114,316 20, ,716 20, 委託料 14,600 6 財政管理費 20, , , , 積立金 200, 工事請負費 35,000 本庁舎管理経費 14,600( 既決 81,842) 旧庁舎跡地再整備事業 35,000( 既決 0) 公共施設整備基金積立金 200,000( 既決 1,884) 7 企画費 179,572 4, ,087 4, 委託料 4, 自治振興費 112,824 25, ,824 1,714 23, 負担金補助 25, 諸費 28, , 償還金利子 666 計 1,362, ,581 1,604,151 1, ,867 ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 1 社会福祉費 移住定住促進奨励金交付事業 2,500( 既決 30,662) 三世代同居 近居世帯定住奨励金交付事業 31( 既決 3,674) 若者世帯民間賃貸住宅入居奨励金交付事業 1,954( 既決 6,656) 及び交付金地域振興補助事業 ( 既決 4,000) 危険ブロック塀等撤去促進事業 25,000( 既決 0) 及び割引料国庫等返還金 666( 既決 0) 3 老人憩の家 21, , 工事請負費 485 費老人憩いの家施設整備事業 485( 既決 4,000) 計 2,620, ,619,

11 ( 款 ) 4 衛生費 ( 項 ) 3 環境費 1 環境総務費 46,739 7,600 54,339 7,600 2 給料 4,300 計 105,482 7, ,082 7,600 ( 款 ) 6 農林水産業費 ( 項 ) 2 林業費 3 職員手当等 2,300 環境保全事務経費 7,600( 既決 36,335) 4 共済費 1,000 2 林業振興費 15,469 1,154 16,623 1, 委託料 1,919 計 29,754 1,154 30,908 1,154 ( 款 ) 7 商工費 ( 項 ) 1 商工費 19 負担金補助 765 里山林整備事業 765( 既決 1,890) 及び交付金観光景観林整備事業 1,919( 既決 1,000) 2 商工振興費 214,937 3, ,437 3, 負担金補助 3,500 4 観光費 47,558 1,999 49,557 1, 工事請負費 1,999 計 401,764 5, ,263 1,999 3,500 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 1 土木管理費 及び交付金小口融資預託金 3,500( 既決 103,012) 観光地整備促進事業 1,999( 既決 1,650) 1 土木総務費 73,918 7,600 66,318 7,600 2 給料 4,300 一般会計 - 7 -

12 一般会計 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 1 土木管理費 計 73,918 7,600 66,318 7,600 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 2 道路橋梁費 3 職員手当等 2,300 土木総務事務経費 7,600( 既決 73,118) 4 共済費 1,000 2 道路維持費 52,428 10,669 63,097 10, 役務費 委託料 10,038 道路維持管理経費 669( 既決 18,788) 18 備品購入費 323 市道補修経費 10,000( 既決 30,000) 19 負担金補助 270 及び交付金 3 道路新設改 609,387 18, ,421 1,479 29, , 委託料 35,400 良費 15 工事請負費 48,336 市単側溝等道路改良事業 40,000( 既決 11,000) 計 691,106 28, ,809 1,479 29, ,556 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 3 河川費 17 公有財産購 12,800 市道等整備交付金事業 12,534( 既決 350,000) 入費 南垣外北野線道路改良事業 22 補償補填及 18,170 40,000( 既決 140,000) び賠償金瑞浪恵那道路整備関連事業 5,500( 既決 0) 1 河川管理費 32,460 5,900 38, , 工事請負費 5, 負担金補助 700 用悪水路河川改修事業 5,200( 既決 2,500) 及び交付金 県営急傾斜地崩壊対策負担事業 700( 既決 5,700)

13 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 3 河川費 計 37,749 5,900 43, ,260 ( 款 ) 9 消防費 ( 項 ) 1 消防費 1 常備消防費 441, , 役務費 委託料 38 消防職員教育訓練経費 308( 既決 7,147) 18 備品購入費 323 緊急出動資器材維持管理経費 361( 既決 2,180) 19 負担金補助 270 及び交付金 4 防災費 26, , 委託料 486 計 599,661 1, ,816 1,155 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 1 教育総務費 防災行政無線更新事業 486( 既決 0) 3 教育振興費 85,187 1,003 84,184 1, 使用料及び 1,003 計 253,646 1, ,643 1,003 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 2 小学校費 賃借料小中合同活動経費 1,003( 既決 2,192) 3 学校建設費 13,259 20,000 33,259 15,000 5, 委託料 20,000 一般会計 - 9 -

14 一般会計 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 2 小学校費 計 170,267 20, ,267 15,000 5,000 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 3 中学校費 小学校施設空調整備事業 20,000( 既決 0) 3 学校建設費 2,470,498 7,300 2,477,798 4,800 2, 委託料 6,500 計 2,601,162 7,300 2,608,462 4,800 2,500 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 5 社会教育費 18 備品購入費 800 瑞浪北中学校施設整備事業 800( 既決 2,467,998) 中学校施設空調整備事業 6,500( 既決 0) 5 文化費 78,144 2,883 81,027 2,883 9 旅費 1,683 計 366,389 2, ,272 2,883 ( 款 ) 11 公債費 ( 項 ) 1 公債費 13 委託料 1,200 岐阜の地歌舞伎支援事業 2,883( 既決 0) 1 元金 1,467, ,000 1,675, , 償還金利子 208,000 及び割引料市債償還元金 208,000( 既決 1,467,710)

15 ( 款 ) 11 公債費 ( 項 ) 1 公債費 2 利子 115,091 23,087 92,004 23, 償還金利子 23,087 3 公債諸費 0 6,000 6,000 6, 補償補填及 6,000 計 1,582, ,913 1,773, ,913 ( 款 ) 14 災害復旧費 ( 項 ) 1 土木施設災害復旧費 及び割引料市債償還利子 23,087( 既決 115,091) び賠償金公債事務経費 6,000( 既決 0) 1 土木施設災 13,000 58,400 71,400 37,800 20, 工事請負費 58,400 害復旧費現年土木施設単独災害復旧事業 1,700( 既決 0) 計 13,000 58,400 71,400 37,800 20, 現年土木施設補助災害復旧事業 56,700( 既決 13,000) 一般会計

16 給与費明細書 一般職 給与費明細書 (1) 総括 ( 単位 : 千円 ) 区分職員数 ( 人 ) 給与費 報酬給料職員手当計 共済費合計 備 考 補正後 359 1,253, ,620 1,979, ,892 2,596,392 補正前 359 1,253, ,620 1,979, ,892 2,596,392 比較 区 分 初任給調整手当 管理職手当 扶養手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 職員手当の内訳 補正後 30,384 33,216 27, ,945 97,375 12,600 補正前 30,384 33,216 27, ,945 96,675 12,600 比較 区 分 夜間勤務手当 住居手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 災害派遣手当 管理職員特別勤務手当 職員手当の内訳 補正後 3,400 23,272 1, , , 補正前 3,400 23,272 1, , , 比較

17 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区分増減額 増減事由別内訳説明備考 ( 単位 : 千円 ) 給料 0 その他の増減分 0 職員の異動等 職員手当 0 その他の増減分 0 職員の異動等 給与費明細書

18 債務負担行為調書 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 本年度提出に係る分 ( 追加 ) ( 単位 : 千円 ) 事項限度額 前年度末までの支出 ( 見込 ) 額 当該年度以降の支出予定額 期間金額期間金額 国県支出金 左の財源内訳 特定財源 地方債 その他 一般財源 予防接種委託料 44,638-30~31 44,638 44,638 医師 歯科医師等出務委託料 2,813-30~31 2,813 2,813 予防接種ワクチン購入費 25,093-30~31 25,093 25,093 血液検査委託料 1,973-30~31 1, ,698 バス路線維持対策業務委託料 145,200-30~33 145,200 18, ,200 デマンド交通運行業務委託料 28,500-30~33 28,500 10,500 18,000 過年土木施設補助災害復旧工事請負費 6, ,300 4,200 1, 本年度提出に係る分 ( 変更 ) ( 単位 : 千円 ) 事項限度額 前年度末までの支出 ( 見込 ) 額 当該年度以降の支出予定額 期間金額期間金額 左の財源内訳 特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 がん検診等委託料 38,475-30~31 38, ,535 33,065

19 区 分 地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書 ( 単位 : 千円 ) 前々年度末前年度末当該年度中増減見込み当該年度末当該年度中当該年度中現在高現在高現在高見込額起債見込額元金償還見込額 1. 普通債 7,387,708 7,657,521 2,490,800 1,191,511 8,956,810 (1) 総務 1,397,752 1,686,601 40, ,391 1,626,410 (2) 民生 0 45, ,200 2, ,425 (3) 衛生 346, ,239 17,500 97, ,609 (4) 農林水産 83,031 85,797 23,400 14,097 95,100 (6) 土木 3,492,572 3,256, , ,427 3,212,996 (8) 消防 567, ,052 34,400 81, ,716 (9) 教育 1,478,396 1,882,398 1,773, ,142 3,207,956 地方債現在高調書

20 地方債現在高調書 ( 単位 : 千円 ) 前々年度末前年度末当該年度中増減見込み当該年度末当該年度中当該年度中現在高現在高現在高見込額起債見込額元金償還見込額 2. 災害復旧債 118, ,919 35,200 26, ,028 (1) 補助 96, ,671 32,300 20, ,864 (2) 単独 22,455 40,248 2,900 5,984 37, その他 5,523,713 5,682, , ,108 5,819,565 (3) 区 合 分 臨時財政対策債 計 5,325,799 5,544, , ,928 5,723,333 13,029,937 13,490,213 3,120,900 1,675,710 14,935,403

21 介護保険事業特別会計

22

23 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 8 繰 越 金 4, , ,650 歳 入 合 計 3,422, ,100 3,537,500 介護保険事業特別会計

24 介護保険事業特別会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款補正前の額補正額計 保険料国県支出金基金交付金 その他 5 諸支出金 4, , , ,100 歳出合計 3,422, ,100 3,537, ,100

25 2 歳入 ( 款 ) 8 繰越金 ( 項 ) 1 繰越金 ( 単位 : 千円 ) 節目補正前の額補正額計説明区分金額 1 繰越金 4, , ,650 1 前年度繰越金 115,100 前年度繰越金 115,100( 既決 4,550) 計 4, , ,650 介護保険事業特別会計

26 介護保険事業特別会計 歳出 ( 款 ) 5 諸支出金 ( 項 ) 1 償還金及び還付加算金 ( 単位 : 千円 ) 目補正前の額補正額計説明保険料国県支出金基金交付金その他区分金額 2 償還金 3, , , , 償還金利子 115,100 計 4, , , ,100 及び割引料償還金 115,100( 既決 3,000)

27 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 本年度提出に係る分 ( 追加 ) ( 単位 : 千円 ) 事 項 限度額 前年度末までの支出 ( 見込 ) 額 当該年度以降の支出予定額 期間金額期間金額 左の財源内訳 保険料国県支出金基金交付金 その他 地域包括支援センター運営業務委託料 95,000-30~33 95,000 21,850 54,862 18,288 介護保険事業特別会計

議案第 7 4 号 平成 30 年度八女市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 3 0 年度八女市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額 3 5, 7 4 4, 8 2 3 千円に歳入歳出それぞれ 1, 0 4 2, 8 8 6 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 7 8 7, 7

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( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,

( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40, 平成 30 年度帯広市一般会計補正予算事項別明細書 ( 第 号 ) ( 歳 入 ) 説明欄先頭の 印は投資的経費充当財源を示す ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 40. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5.

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2 集計表 ( 単位 : 千円 %) - 47 - (1) 繰越額等の状況 ( 単位 : 千円 ) 1 継続費逓次繰越額 2 繰越明許費繰越額 3 事故繰越繰越額 4 事業繰越額 5 支払繰延額 合計 (1~5) a 1 人件費 0 6,019 0 0 0 6,019 2 普通建設事業費 52,563 10,836,833 256,511 0 0 11,145,907 1 補助事業費 0 7,688,021

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<30342D315F819A958192CA89EF8C DD8ED891CE8FC6955C816A2E786C73> [ 資産の部 ] [ 負債の部 ] 1 公共資産 1 固定負債 (1) 有形固定資産 (1) 地方債 51,726,988 1 生活インフラ 国土保全 163,561,849 (2) 長期未払金 2 教育 131,537,771 1 物件の購入等 3 福祉 12,375,418 2 債務保証又は損失補償 4 環境衛生 24,386,913 3 その他 5 産業振興 3,559,546 長期未払金計

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<30302D318E7392AC958192CA89EF8C768C888E5A82CC8A548BB A202E786C7378> 平成 28 年度 広島県内普通会決算の概況 1 決算規模平成 28 年度の県内の普通会決算については, 前年度と比べ歳入総額は169 億円 (1.2%) の減, 歳出総額も120 億円 (0.9%) の減となった 平成 28 年度歳入決算額は, 地方税の増収の影響と併算定替の縮減による普通交付税の減 ( 66 億円 ) や, 庁舎建設事業等の終了による併特例事業債の減少に加え, 臨時財政対策債の減少等に伴う地方債の減

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15 小郡市 将来負担比率の状況と推移 将来負担比率 平成 21 年度 118.0% 平成 22 年度 102.9% 平成 23 年度 平成 24 年度 81.4% 92.7% 81.4% 平成 25 年度 76.4% 将来負担比率は 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め その地

15 小郡市 将来負担比率の状況と推移 将来負担比率 平成 21 年度 118.0% 平成 22 年度 102.9% 平成 23 年度 平成 24 年度 81.4% 92.7% 81.4% 平成 25 年度 76.4% 将来負担比率は 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め その地 15 小郡市 将来負担比率 平成 21 年度 118.% 平成 22 年度 12.9% 平成 23 年度 平成 24 年度 81.4% 92.7% 81.4% 平成 25 年度 76.4% 将来負担比率は 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め その地方公共団体の一般会計等が将来負担 すべき実質的な負債の額を その団体の標準財政規模を基本とした額 ( ) と比べたときの率をいいます

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