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1 平成 28 年度 南房総市一般会計補正予算 ( 第 2 号 )

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3 議案第 58 号 平成 28 年度南房総市一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 28 年度南房総市の一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 18,055 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,809,945 千円と定める 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による ( 地方債の補正 ) 第 2 条地方債の変更及び廃止は 第 2 表地方債補正 による 平成 28 年 6 月 3 日提出 南房総市長石井裕 1

4 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 単位 : 千円 ) 款 項 補 正前 の 額 補 正 額 計 15 国庫支出金 1, 845, , 990 1,739, 国庫補助金 531, , , 県支出金 1,318,896 46,392 1,365,288 2 県補助金 568,774 46, , 繰入金 476,691 3, ,097 2 基金繰入金 476,689 3, , 諸収入 266,010 15, ,557 4 雑入 250,722 15, , 市債 1,898,800 58,700 1,957,500 1 市債 1,898,800 58,700 1,957,500 歳入合計 21,791,890 18,055 21,809,945 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款項補正 前の額補正額計 2 総務費 3,103,029 11,853 3,114,882 1 総務管理費 2,546,325 10,635 2, 556,960 3 戸籍住民基本台帳費 184,644 1, ,862 3 民生費 5,845,016 1,302 5,846,318 2

5 款 項 補 正 前の 額 補 正 額 計 1 社会福祉費 3, 631,216 1, 302 3,632,518 4 衛生費 2,258,725 3,550 2,262,275 1 保健衛生費 846,654 3, , 農林水産業費 1,000, ,650 1,057,321 1 農業費 815,806 56, ,456 6 商工費 581,070 21, ,770 1 商工費 581,070 21, ,770 7 土木費 634,271 34, ,271 2 道路橋りょう費 354,100 34, ,100 歳 出 合計 21,791,890 18,055 21,809,945 3

6 第 2 表地方債補正 1. 変更 起債の目的区分限度額起債の方法利率償還の方法 千円 過疎対策事業債 ( ソフト分 ) 公共施設等除却事業債交通結節点整備事業債 ( 過疎 ) 補正前 192,900 補正後 318,900 補正前 323,200 補正後 191,400 補正前 27,200 補正後 60,600 普通貸借又は証券発行 5.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる政府資金及びその他の資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融資条件により 銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる ただし 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し もしくは繰上償還又は低金利に借換えすることができる 道路改良事業債 ( 過疎 ) 補正前 23,800 補正後 97, 廃止 起債の目的区分限度額 備 考 橋りょう整備事業債 ( 公共事業等 ) 千円 補正前 42,300 補正後 - 当該事業の国庫補助金の減額に伴い 地方債を過疎対策事業債へと変更したため廃止 4

7 予算に関する説明書

8

9 歳入歳出補正予算事項別明細書 1. 総 括 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正前の額補正額計 15 国庫支出金 1,845, ,990 1,739, 県支出金 1,318, ,392 1,365, 繰入金 476,691 3, , 諸収入 266,010 15, , 市債 1,898,800 58,700 1,957, 500 歳入合計 21,791,890 18,055 21,809,945 5

10 ( 歳 出 ) 款 補 正前 の 額 補 正 額 計 2 総務費 3, 103,029 11,853 3,114,882 3 民生費 5,845,016 1,302 5,846,318 4 衛生費 2,258, 725 3,550 2, 262,275 5 農林水産業費 1,000,671 56,650 1, 057,321 6 商工費 581, , ,770 7 土木費 634,271 34, ,271 歳出合計 21,791,890 18,055 21,809,945 6

11 補正の財源内訳特定財源国県支出金地方債その他 ( 単位 : 千円 ) 一般財源 32,935 34,400 2,393 7,995 1, ,550 4,300 4,300 42, ,748 1,997 14,563 11,600 4,863 58,055 31,100 7,045 59,598 58,700 15,440 3,513 7

12 2. 歳 入 第 15 款 国庫支出金 ( 補正額 105, 990 千円 ) 科 目 項 目 補 正前 の 額 補 正額 計 区 節 分金額 2 国庫補助金 531, , ,935 5 総務費国庫補助金 186, ,990 80,141 1 総務費補助金 105,990 計 1,845, ,990 第 16 款県支出金 ( 補正額 46,392 千円 ) 科目節 補正前の額補正額計項目区分金額 2 県補助金 568,774 46, ,166 2 衛生費県補助金 42,505 3,550 46,055 2 環境衛生費補助 3,550 金 3 農林水産業費県補 365, , ,869 助金 1 農業費補助金 42,405 4 商工費県補助金 4, ,910 1 商工費補助金 437 計 1,318,896 46,392 8

13 ( 単位 : 千円 ) 説 明 ( 企画財政課 ) 106,521 社会資本整備総合交付金 91,521 地方創生推進交付金 15,000 ( 市民課 ) 531 個人番号カード交付事業費補助金 531 第 15款 国庫支出金 ( 単位 : 千円 ) 説 明 ( 環境保全課 ) 3,550 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 3,550 ( 農林水産課 ) 42,405 新 輝け! ちばの園芸 産地整備支援事業補助金 1,031 産地パワーアップ事業補助金 43,436 ( 商工課 ) 437 千葉県消費者行政活性化基金事業補助金 437 第 16 款県支出金 9

14 第 19 款 繰入金 ( 補正額 3, 406 千円 ) 科 目 節 項 目 補 正前の 額 補 正 額 計 区 分 金 額 2 基金繰入金 476,689 3, ,095 1 人材育成基金繰入 金 1 人材育成基金繰 入金 財政調整基金繰入 355 3,513 3,868 金 1 財政調整基金繰 3,513 入金 計 476,691 3,406 第 21 款諸収入 ( 補正額 15,547 千円 ) 科目節 補正前の額補正額計項目区 分金額 4 雑入 250,722 15, ,269 4 雑入 60,638 15,547 76,185 1 雑入 15,547 計 266,010 15,547 第 22 款市債 ( 補正額 58,700 千円 ) 科目節 補正前の額補正額計項目区 分金額 1 市債 1,898,800 58,700 1,957,500 1 総務債 560,400 27, ,000 10

15 ( 単位 : 千円 ) 説 明 ( 市民課 ) 107 人材育成基金繰入金 107 ( 企画財政課 ) 3,513 財政調整基金繰入金 3,513 第 19 款繰入金 ( 単位 : 千円 ) 説 明 ( 健康支援課 ) 1,299 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,299 ( 市民課 ) 2,500 コミュニティ助成事業助成金 ( 一般分 ) 2, 500 ( 農林水産課 ) 11,748 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 11,748 第 21 款諸収入 ( 単位 : 千円 ) 説 明 第 22 款市債 11

16 科目節補正前の額補正額計項目区分金額 1 1 総務債 1 総務債 27,600 5 土木債 80,500 31, ,600 1 道路橋りょう債 31,100 計 1,898,800 58,700 12

17 ( 単位 : 千円 ) 説 明 ( 企画財政課 ) 27,600 過疎対策事業債 ( ソフト分 ) 126, 000 公共施設等除却事業債 131, 800 交通結節点整備事業債 ( 過疎 ) 33,400 ( 企画財政課 ) 31,100 道路改良事業債 ( 過疎 ) 73,400 橋りょう整備事業債 ( 公共事業等 ) 42,300 第 22 款市債 13

18 3. 歳 出 第 2 款 総務費 ( 補正額 11,853 千円 ) 科 目 補正 額 の 財 源 内訳 項 目 補正前の額 補 正 額 計 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1 総務管理費 2,546,325 10,635 2,556,960 33,466 34,400 2,393 7,308 5 財産管理費 136, , , , , , 企画費 460,286 8, ,421 33,466 33, , ,466 33, ,253 9 自治振興費 64,408 2,500 66, , , 戸籍住民基本台帳費 184,644 1, , 戸籍住民基本台 帳費 184,644 1, ,

19 ( 単位 : 千円 ) 区 分 節 金 額 説 明 公共施設等除却事業 ( 管財契約課 ) 財源補正 公共施設等除却事業職員人件費 ( 総務課 ) 財源補正 9 旅費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 153 7, 移住 定住推進事業( 企画財政課 ) 委託料 989 委託料 989 展示ブース設置管理業務委託料 989 交通結節点整備事業 ( 企画財政課 ) 財源補正 産学協働地域活力創造事業 ( 市民課 ) 7,146 9 旅費 153 特別旅費 委託料 6,920 委託料 6,920 産学協働地域活力創造業務委託料 6, 使用料及び賃借料 73 有料道路使用料 負担金 補助及 び交付金 2,500 コミュニティ助成事業 ( 市民課 ) 2, 負担金 補助及び交付金 2,500 補助金 2,500 一般コミュニティ事業補助金 2, 委託料 18 備品購入費 戸籍住民基本台帳費 ( 市民課 ) 委託料 29 委託料 29 第 2 款総務費 15

20 科 目 補正額の財源内訳 項 目 補正前の額補正額計特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 3 1 戸籍住民基本台 帳費 計 3,103,029 11,853 3,114,882 32,935 34,400 2,393 7,995 16

21 節 区分金額 説 明 ( 単位 : 千円 ) 19 負担金 補助及 び交付金 531 住基ネット用機器保守委託料 備品購入費 658 庁用器具費 658 マイナンバー制度管理運営事業 ( 市民課 ) 負担金 補助及び交付金 531 交付金 531 個人番号カード等関連事務交付金 第 2 款総務費

22 第 3 款民生費 ( 補正額 1,302 千円 ) 科目補正額の財源内補正前の額補正額計特定財源項目国県支出金地方債その他 訳 一般財源 1 社会福祉費 3,631,216 1,302 3,632, , 老人福祉費 1,003,919 1, 302 1,005, , ,299 3 計 5,845,016 1,302 5,846, ,

23 ( 単位 : 千円 ) 区 分 節 金 額 説 明 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 地域包括ケア推進事業 ( 健康支援課 ) 1,302 8 報償費 400 報償金 400 講師謝礼 400 9旅費 29 普通旅費 需用費 546 消耗品費 役務費 50 通信運搬費 50 郵便料 委託料 250 委託料 250 地域包括ケア推進アドバイザー業務委託料 使用料及び賃借料 27 駐車場使用料 3 有料道路使用料 第 3 款民生費

24 第 4 款衛生費 ( 補正額 3,550 千円 ) 科目補正額の財源内訳補正前の額補正額計特定財源項目一般財源国県支出金地方債その他 1 保健衛生費 846,654 3, ,204 3,550 4, ,300 4 環境衛生費 405,543 3, ,093 3,550 4, , , , , ,600 3, 計 2,258,725 3,550 2,262,275 3,550 4, ,

25 ( 単位 : 千円 ) 区 節 分金額 説 明 19 負担金 補助及び交付金 3,550 雑排水処理施設維持管理事業 ( 環境保全課 ) 財源補正 雑排水処理施設維持管理事業職員人件費 ( 総務課 ) 財源補正 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 ( 環境保全課 ) 3, 負担金 補助及び交付金 3,550 補助金 3,550 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 3, 第 4 款衛生費

26 第 5 款科項 農林水産業費 ( 補正額 56,650 千円 ) 目補正額の財源内補正前の額補正額計特定財源目国県支出金地方債その他 訳 一般財源 1 農業費 815,806 56, ,456 42, ,748 1,997 3 農業振興費 363,401 56, ,051 42, ,748 1,997 1, , , ,

27 ( 単位 : 千円 ) 区 分 節 金 額 説 明 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金 補助及び交付金 , ,505 新 輝け! ちばの園芸 産地整備支援事業 ( 農林水産課 ) 1, 負担金 補助及び交付金 1,375 補助金 1,375 新 輝け! ちばの園芸 産地整備支援事業補助金 1,375 園芸用施設 設備整備費助成事業 ( 農林水産課 ) 負担金 補助及び交付金 824 補助金 824 園芸用施設 設備整備費助成事業補助金 824 地域資源の活用及び新産業の創出事業 ( 農林水産課 ) 4,417 8 報償費 606 報償金 606 謝礼金 旅費 239 普通旅費 役務費 658 手数料 658 アドバイザー派遣手数料 委託料 497 委託料 497 商品開発等研修会業務委託料 使用料及び賃借料 37 駐車場使用料 14 有料道路使用料 負担金 補助及び交付金 2,380 補助金 2,380 農林水産物活用促進補助金 2,380 丸山農業者トレーニングセンター等解体事業 ( 農林水産課 ) 5, 委託料 5,470 委託料 5,470 丸山農業者トレーニングセンター等解体撤去工事 5, 470 設計業務委託料 産地パワーアップ事業 ( 農林水産課 ) 43, 負担金 補助及び交付金 43,436 補助金 43,436 産地パワーアップ事業補助金 43,436 第 5 款農林水産業費 23

28 項 科目補正額の財源内訳補正前の額補正額計特定財源目一般財源国県支出金地方債その他 1 3 農業振興費 , 計 1,000,671 56,650 1,057,321 42, ,748 1,997 24

29 ( 単位 : 千円 ) 区 分 節 金 額 説 明 木質バイオマスエネルギー導入計画策定事業 ( 農林水産課 ) 12,712 8 報償費 70 報償金 70 謝礼金 70 9 旅費 715 普通旅費 22 特別旅費 需用費 55 消耗品費 31 燃料費 18 食糧費 6 13 委託料 11,751 委託料 11,751 木質バイオマスエネルギー導入計画策定支援業務 11,751 委託料 14 使用料及び賃借料 121 駐車場使用料 2 有料道路使用料 16 自動車等借上料 第 5 款農林水産業費

30 第 6 款商工費 ( 補正額 21,300 千円 ) 科目補正額の財源内訳補正前の額補正額計特定財源項目一般財源国県支出金地方債その他 1 商工費 581,070 21, ,770 14,563 11, ,863 2 商工振興費 109,342 21,300 88,042 14,563 11, ,863 15,000 8, , , 計 581,070 21, ,770 14,563 11, ,863 26

31 ( 単位 : 千円 ) 区 分 節 金 額 説 明 13 委託料 19 負担金 補助及び交付金 3,300 18,000 企業 起業家支援事業 ( 商工課 ) 18, 負担金 補助及び交付金 18,000 補助金 18,000 中小企業新事業及び雇用創出支援事業補助金 10,000 起業家支援事業補助金 8,000 みらいを繋ぐ南房総しごとづくり支援事業 ( 商工課 ) 3,300 13委託料 3,300 委託料 3,300 企業 起業家向けPR 交流イベント業務委託料 2,000 クラウドソーシング人材育成業務委託料 1,300 消費者行政推進事業 ( 商工課 ) 財源補正 第 6 款商工費 27

32 第 7 款土木費 ( 補正額 34,000 千円 ) 科目補正額の財源内補正前の額補正額計特定財源項目国県支出金地方債その他 訳 一般財源 2 道路橋りょう費 354,100 34, ,100 58,055 31, ,045 3 道路新設改良費 157,588 34, ,588 58,055 31, ,045 58,055 31, , 計 634,271 34, ,271 58,055 31, ,045 28

33 節 区分金額 説 明 ( 単位 : 千円 ) 15 工事請負費 34,000 道路新設改良事業 ( 建設課 ) 34, 工事請負費 34,000 工事請負費 34,000 市道市部 30 号線道路改良工事 20,400 市道千倉 5 号線腕清橋架替工事 13,600 道路新設改良事業職員人件費 ( 総務課 ) 財源補正 29 第 7 款土木費

34 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び 前々年度末前年度末現在高現在高 1. 普 通 債 17,603,696 18,752,030 総 務 債 3,359,759 3,575,586 民 生 債 衛 生 債 3,718,194 3,296,523 農 林 水 産 業 債 563, ,044 商 工 債 36,707 31,303 土 木 債 2,103,826 1,740,316 消 防 債 2,055,457 1,877,760 教 育 債 5,766,325 7,755, 災害復旧債 71,702 50,156 農 林 水 産 業 債 3,847 2,037 土 木 債 67,855 48, そ の 他 10,199,012 9,400,384 減 税 補 て ん 債 199, ,920 臨時税収補てん債 55,334 36,869 臨 時 財 政 対 策 債 9,944,588 9,193,595 合 計 27,874,410 28,202,570 ( 参考 ) 1. 辺地対策事業債 2. 過疎対策事業債 3. 合併特例事業債 93,868 48,406 3,697,711 3,394,122 7,117,324 9,229,378 合 計 10,908,903 12,671,906 30

35 当該年度末における現在高の見込に関する調書 当該年度中増減見込 当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額 ( 単位 : 千円 ) 当該年度末現在高見込額 2,310,400 2,595,170 18,467, , ,633 3,497, , ,406 2,944,517 89, , ,269 27,400 10,916 47, , ,077 1,502, , ,949 1,775,811 1,153, ,614 8,251,884 17,999 32,157 1, ,712 31, ,730 8,568,654 29, ,452 18,843 18, ,419 8,410,176 2,310,400 3,444,899 27,068,071 29,737 18, , ,000 3,370,322 1,362,200 1,034,709 9,556,869 2,014,400 1,740,446 12,945,860 31

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