議案第 号 平成 25 年度久喜市一般会予算 ( 第 4 号 ) 平成 25 年度久喜市の一般会予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の ) 第 1 条歳入歳出予算の総に歳入歳出それぞれ1,486,000 千円を追加し 歳入歳出予算の総を歳入歳出それぞれ47,102,

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1 平成 25 年度 久喜市一般会予算 ( 第 4 号 ) 久喜市

2 議案第 号 平成 25 年度久喜市一般会予算 ( 第 4 号 ) 平成 25 年度久喜市の一般会予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の ) 第 1 条歳入歳出予算の総に歳入歳出それぞれ1,486,000 千円を追加し 歳入歳出予算の総を歳入歳出それぞれ47,102,110 千円とする 2 歳入歳出予算のの款項の区分及び当該区分ごとの金並びに後の歳入歳出予算の金は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 継続費の ) 第 2 条継続費の変更は 第 2 表継続費 による ( 繰越明許費 ) 第 3 条地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は 第 3 表繰越明許費 による ( 債務負担行為の ) 第 4 条債務負担行為の追加は 第 4 表債務負担行為 による ( 地方債の ) 第 5 条地方債の変更は 第 5 表地方債 による 平成 25 年月日提出 久喜市長田中暄二 - 1 -

3 第 1 表 歳入歳出予算 歳 入 歳 出 款 項 前の 款項前の 1 市 税 20, 278, , , 932, 総務費 6,158, ,906 6,861,370 1 市 民 税 9, 246, , 000 9, 486, 総務管 理費 4,927, ,512 5, 630,112 2 固 定 資 産 税 8, 944, , 330 9, 357,751 3 戸籍住民基本台帳費 232, , 国庫支出 金 5,588, ,891 5,821,504 3 民生費 17,090,111 94,272 17,184,383 1 国庫負担金 5,134,123 17,673 5,151,796 2 国庫助金 424, , ,605 1 社 会 福 祉 費 7,589,819 46,491 7,636,310 2 児 童 福 祉 費 6, 879,501 18, 876 6,898, 県支出金 2,729,246 9,236 2,738, 生活保護費 2,620,790 28,905 2,649,695 1 県負担金 1,519,696 8,836 1,528,532 4 衛生費 3,770,528 97,124 3,673,404 2 県助金 909, ,727 2 環境衛生費 134, , 寄附金 2, , ,354 1 寄附金 2, , ,354 8 土 3 清掃費 2,335,061 97,417 2,237,644 木費 5,076,408 47,799 5,124, 繰入金 1,537, , ,740 2 道路橋りょう 費 1,317,226 47,799 1,365,025 1 基金繰入金 1,493, , ,290 9 消防費 2,468, , 958 2,361, 諸収入 1,157,071 3,753 1,160,824 1 消防費 2,468, ,958 2,361,072 5 雑入 983, 364 3, , 市債 5,219,133 1,087,400 6,306, 市債 5,219,133 1,087,400 6,306, 教 育 費 4,111, ,105 4,856,946 1 教 育 総 務 費 674, ,674 2 小 学 校 費 535, ,541 1,267,324 歳 入合 45,616,110 1,486,000 47,102,110 3 中 学校費 256,372 3, ,281 4 幼稚園費 281,301 8, , 諸支出金 112, , ,295 1 基金費 112, , ,295 歳 出合 45,616,110 1,486,000 47,102,

4 第 2 表継続費 ( 変更 ) 款 項 事名 総 前 年 度 年割 総 後年度年割 平成 25 年度 286,625 平成 25 年度 885,379 2 総務費 1 総務管理費 本庁舎耐震化整備事 1,334,187 平成 26 年度 598,754 1,334,187 平成 26 年度 0 平成 27 年度 448,808 平成 27 年度 448,808-4-

5 第 3 表繰越明許費 款項事名金 2 総務費 1 総務管理費集会所耐震化事 75,166 9 消防費 1 消防費防災体制整備事 11, 教育費 2 小学校費小学校耐震化整備事 678,663-5-

6 第 4 表債務負担行為 ( 追加 ) 事項期間限度 議会本会議会議録調製及び印刷製本務委託議会常任委員会会議録調製及び印刷製本務委託議会だより印刷製本広報紙 ( 広報くき 広報くきお知らせ版 ) 印刷製本バス運行務委託菖蒲文化会館舞台機構操作務委託栗橋文化会館舞台機構操作務委託子ども 子育て支援事画策定務委託がん検診案内通知等作成及び封入封緘務委託通園バス運転務委託図書館巡回搬送務委託体育施設等管理運営務委託学校給食配送務委託小学校耐震強工事小学校耐震強工事施工監理務委託 平成 25 年度から平成 30 年度まで 7,415 4,099 3,267 22,810 9,720 4,497 4,347 3,694 4,688 4,225 2,268 指定管理者との協定による 4, ,700 7,550-6-

7 第 5 表地方債 ( 変更 ) 限度起債の目的起債の方法利率償還の方法前後 証書借入 5.0% 以内 政府資金等に 集会所耐震化事債 4,000 81,100 または ( ただし 利率見直し方式 ついては その融資条件により 証券発行 で借り入れる 銀行その他の場 資金について 合には その債 本庁舎耐震化整備事債 286, ,300 利率の見直しを行った後に 権者と協定するところによる おいては 当 ただし 市財 該見直し後の 政の都合により 利率 ) 据置期間及び償 コミュニティ施設耐震化事債 5,000 6,000 還期限を短縮し 若しくは繰上償還または低利に借り換えることができる 小学校耐震化整備事債 10, ,100 合 5,219,133 6,306,533-7-

8 平成 25 年度 久喜市一般会歳入歳出予算 ( 第 4 号 ) に関する説明書 久喜市

9 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括 ( 歳入 ) 款前の 1 市税 20,278, ,330 20, 932, 国 庫 支 出 金 5,588, ,891 5,821, 県 支 出 金 2,729,246 9,236 2,738, 寄附 金 2, , , 繰入金 1,537, , , 諸収入 1,157,071 3,753 1,160, 市債 5,219,133 1, 087,400 6,306,533 歳入合 45,616,110 1,486,000 47,102,110-9-

10 ( 歳 出 ) の 財 源 内 訳 款 前の 特定財源国 県支出金地方債その他 一般財源 2 総務費 6,158, ,906 6,861,370 2, ,800 18,101 60,922 3 民生 費 17,090,111 94,272 17,184,383 26, ,763 4 衛生費 3,770,528 97,124 3,673,404 97,124 8 土 木 費 5,076,408 47,799 5, 124,207 47, 消 防 費 2,468, ,958 2,361, , 教 育 費 4,111, ,105 4,856, , ,600 66, 諸 支 出 金 112, , , ,000 0 歳出合 45,616,110 1,486,000 47,102, ,127 1,087, ,101 38,

11 2 歳 入 ( 款 ) 1市税 ( 項 ) 1市民税 歳 出 事 別 充 当 先 目 節名 細 節 名 前の 歳 入 概 要 事 名 充 当 1 個人 1 現年課税分 8, 109, ,000 8, 349, 所得割 7, 701, ,000 7,941,000 一般財源 7,919, ,000 8,159,000 9,246, ,000 9,486,500 ( 款 ) 1 市税 ( 項 ) 2 固定資産税 1 固定資産税 8,911, ,000 9,330,100 1 現年課税分 1 土地 3,266,000 13,000 3,253,000 一般財源 2 家屋 3,849,000 27,000 3,876,000 一般財源 3 償却資産 1,674, ,000 2,079,000 一般財源 8,789, ,000 9,208,000 2 国有資産等所在市町村交付金 33, 321 5,670 27,651 1 現年課税分 1 現年課税分 33,321 5,670 27,651 一般財源 33,321 5,670 27,651 8,944, ,330 9,357,751 ( 款 )13 国庫支出金 ( 項 ) 1 国庫負担金 1 民生費国庫負担金 5,134,123 17,673 5,151,796 1 社会福祉費負担金 3 障害者自立支援医療 ( 更生 ) 負担金 57,570 17,673 75,243 自立支援医療費事 17, ,919 17, ,592 17,673 5,134,123 17,673 5,151,796 17,673 ( 款 )13 国庫支出金 ( 項 ) 2 国庫助金 1 総務費国庫助金 71,434 2,917 68,517 1 総務管理費助金 1 住宅 建築物安全ストック形成事 2,917 2,917 0 集会所耐震化事 2,000 助金 コミュニティ施設耐震化事 ,434 2,917 68,517 2,917 5 教育費国庫助金 41, , ,594 1 小学校費助金 4 学校施設環境改善交付金 0 216, ,278 小学校耐震化整備事 216,278 小学校校舎の耐震強等工事に対する助金です 1, , , ,278 2 中学校費助金 2 特別支援教育就学奨励費助金 ( 学 中学校特別支援教育就学奨励事 36 用品費等 ) 1, , 幼稚園費助金 1 幼稚園就園奨励費助金 38,729 1,821 40,550 幼稚園就園奨励費助事 1,821 38,729 1,821 40,550 1, , , , ,218 ( 款 )1 4 県支出金 ( 項 ) 1 県負担金 3 民生費県負担金 1,491,562 8,836 1,500,398 1 社会福祉費負担金 2 障害者自立支援医療 ( 更生 ) 負担金 28,785 8,836 37,621 自立支援医療費事 8, , 696 8, ,532 8,

12 ( 款 ) 14県支出金 ( 項 ) 1 県負担金 歳 出 事 別 充 当 先 目 節名 細 節 名 前の 歳 入 概 要 事 名 充 当 1, 519, 696 8, 836 1, 528, 532 8, 836 ( 款 ) 14県支出金 ( 項 ) 2県助金 8 消防費県助金 消防費助金 1 自主防災組織資機材整備支援事 自主防災組織育成事 400 自主防災組織の資機材整備に対する助金です 助金 , , ( 款 )16 寄附金 ( 項 ) 1 寄附金 2 特定寄附金 2, , ,351 1 特定寄附金 5 旧菖蒲高校跡地整備事寄附金 0 100, ,000 財政調整基金積立事 100,000 旧菖蒲高校跡地の整備事に充てられる寄附金です 2, , , , 000 2, , , ,000 ( 款 )17繰入金 ( 項 ) 1 基金繰入金 1 財政調整基金繰入金 921, , ,075 1 財政調整基金繰入金 1 財政調整基金繰入金 921, , ,075 一般財源 921, , ,075 8 場外発売場環境整備基金繰入金 53,000 18,101 71, 場外発売場環境整備基金繰入金 1 場外発売場環境整備基金繰入金 53,000 18,101 71,101 ボートピア栗橋環境整備協力費活用事 18,101 53,000 18,101 71,101 18,101 1, 493, , ,290 18,101 ( 款 )19 諸収入 ( 項 ) 5 雑入 3 雑入 413,857 3, ,610 4 雑入 5 社会福祉費雑入 28,533 3,753 32,286 一般財源 327,808 3, , ,364 3, , 117 障害者自立支援医療 ( 更生 ) 国庫負担金精算交付金 1,863 障害者自立支援医療( 更生 ) 県費負担金精算交付金 931 生活保護費県負担金精算交付金 959 ( 款 )20 市債 ( 項 ) 1 市債 2 総務債 484, ,800 1,111,500 1 総務管理債 2 集会所耐震化事債 4,000 77,100 81,100 集会所耐震化事 77,100 3 本庁舎耐震化整備事債 286, , ,300 本庁舎耐震化整備事 548,700 5 コミュニティ施設耐震化事債 5,000 1,000 6,000 コミュニティ施設耐震化事 1, , ,800 1,111, , 教育債 103, , ,

13 ( 款 ) 20市債 ( 項 ) 1市債 歳出事別充当先 目 節名細節名前の歳入概要 事名 充当 1 小学校債 1 小学校耐震化整備事債 10, , ,100 小学校耐震化整備事 460,600 48, , , ,600 5,219,133 1,087,400 6, 306,533 1,087,

14 3歳 出 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 1総務管理費 の 財 源 内 訳 節 目 事名 前の 特国県支出金 定財地方債 源 その他 一般財源 区 分 金 説 明 事 概 要 6 財産管理費 805, , 920 1, 479, 775 2, , , 集会所耐震化事 6,000 75,166 81, 166 国 2,000 77, 委 託 料 3,240 工事施工監理務委託料 管財課 15 工事請負費 71,926 集会所耐震強工事 11 本庁舎耐震化整備事 286, , , ,700 50, 委 託 料 17,325 工事施工監理務委託料 15 工事請負費 581,429 本庁舎耐震強工事 管財課 12 文化会館費 205,003 2, ,160 2,157 1 久喜総合文化会館事 126,620 2, ,777 2, 需 用 費 2,157 修繕料 生活安全課 13 公文書館費 10,303 3,193 13,496 3,193 3 公文書館管理事 7,914 3,193 11,107 3, 役 務 費 305 資料運搬料 公文書館 18 備品 購入費 2,888 事務用備品 14 自治振興費 218,182 18, , ,000 18, コミュニティ施設耐 6, ,000 国 917 1, 財源内訳の変更 震化事 鷲宮市民課 11 ボートピア栗橋環境 53,000 18,101 71,101 繰 18, 負担金 助 18, 101 ボートピア栗橋環境整備協力費交 整備協力費活用事 及び交付金 付金 企画政策課 15 交通安全対策費 166, 506 3, ,700 3,194 4 防犯灯管理事 47,032 3,194 50,226 3, 需 用 費 3,194 修繕料 生活安全課 18 総合支所費 216,779 1, ,726 1,947 2 栗橋総合支所庁舎管 34,576 1,947 36,523 1, 工事請負費 1,947 旧議場床等改修工事 942 理事 会議室床等改修工事 1,005 栗橋総務管理課 4,927, ,512 5,630,112 2, ,800 18,101 60,528 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基本台帳費 232, , 戸籍事務事 12, , 賃 金 394 臨時職員 市民課( 総合窓口 ) 232, , ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 1 社会福祉費 3 自立支援給付費 1,697,380 35,347 1,732,727 26,509 8,838 5 自立支援医療費事 115,199 35, ,546 国 17,673 8, 扶 助 費 35,347 更生医療扶助費 障がい者福祉課 県 8,836 5 障がい福祉費 648,073 6, ,198 6,

15 ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 1社会福祉費 の 財 源 内 訳 節 目 事名 前の 特国県支出金 定財地方債 源 その他 一般財源 区 分 金 説 明 事 概 要 1 障がい福祉務経費 11, 570 6, , 695 6, 償還金 利子 6,125 障害者自立支援給付費等国庫負担 障がい者福祉課 及び割引料 金返還金 4,083 障害者自立支援給付費等県費負担 金返還金 2,042 7 高齢者福祉費 389,864 5, ,883 5, 介護サービス利用者 24,831 5,019 29,850 5, 扶 助 費 5,019 介護サービス利用者負担助成金 3,813 負担助成事 支給限度基準上乗せ助成金 1,206 介護福祉課 7,589,819 46,491 7,636,310 26,509 19,982 ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費 1,136,543 17,228 1,153,771 17, 障がい児通所支援事 234,341 17, , , 償還金 利子 17,228 障害児施設給付費等国庫負担金返 及び割引料 還金 11,485 障がい者福祉課 障害児施設給付費等県費負担金返 還金 5,743 2 児童措置費 2,848,343 1,170 2,849,513 1,170 2 子ども手当給付事 1, 534 1,170 2,704 1, 償還金 利子 1,170 子ども手当交付金国庫負担金返還 子育て支援課 及び割 引料 金 3 児童福祉施設費 2,894, ,895, 放課後児童健全育成 148, , 償還金 利子 478 放課後児童健全育成事費助金 事 及び割引料 返還金 保育課 6,879,501 18,876 6,898,377 18,876 ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 3 生活保護費 1 生活保護総務費 109,691 28, ,596 28,905 2 生活保護務経費 9,594 28,905 38,499 28, 償還金 利子 28,905 生活保護費国庫負担金精算返還金 28,530 社会福祉課 及び割引料 セーフティネット支援対策等事 費助金返還金 375 2, 620,790 28, 905 2,649,695 28,905 ( 款 ) 4 衛生費 ( 項 ) 2 環境衛生費 2 環境保全費 74, , 合併浄化槽普及促進 43, , 償還金 利子 293 助事 及び割引料 下水道務課 134, , 循環型社会形成推進交付金返還金 ( 款 ) 4 衛生費 ( 項 ) 3清掃費 1 清掃総務費 2,290,295 97,417 2,192,878 97,

16 ( 款 ) 4衛生費 ( 項 ) 3清掃費 の 財 源 内 訳 節 目 事名 前の 特国県支出金 定財地方債 源 その他 一般財源 区 分 金 説 明 事 概 要 2 久喜宮代衛生組合負 2, 290, , 417 2,192,860 97, 負担金 助 97,417 久喜宮代衛生組合負担金 担金事 及び交付金 環境課 2,335,061 97,417 2,237,644 97,417 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 2 道路橋りょう費 3 道路新設改良費 498,109 47, ,908 47,799 8 市道鷲宮 18号線交 2,500 47,799 50,299 47, 公有財産購入 12,890 土地購入費 差点改良事 費 鷲宮建設課 22 償 填及 34,909 物件移転償 び 賠 償 金 1,317,226 47,799 1,365,025 47,799 ( 款 ) 9 消防費 ( 項 ) 1 消防費 1 常備消防費 2,148, ,674 2,039, ,674 1 埼玉東部消防組合負 2,148, ,674 2,039, , 負担金 助 108,674 埼玉東部消防組合負担金 担金事 ( 常備消防 及び交 付金 費 ) 消防防災課 2 非常備消防費 202,510 1, , 226 1,716 3 消防団活動事 76,408 1,716 78,124 1, 需 用 費 1,716 消耗品費 消防防災課 5 災害対策費 96, , 自主防災組織育成事 8, ,780 県 財源内訳の変更 消防防災課 2,468, ,958 2, 361, ,358 ( 款 )10 教育費 ( 項 ) 1教育総務費 2 事務局費 384, , 学校図書維持管理事 委 託 料 714 図書管理システム設定務委託料 市内小 中学校における学校図書館システ 14 使用料及び賃 138 OA 機器等借上料 ムの維持管理に要する経費です 学務課 借 料 674, , ( 款 )10 教育費 ( 項 ) 2 小学校費 1 学校管理費 304,178 3, ,041 3,863 2 小学校維持管理事 175,678 3, ,541 3, 需 用 費 2, 141 修繕料 教育総務課 教育 15 工事請負費 1,722 修繕工事 委員会栗橋分室 教 育委員会鷲宮分室

17 ( 款 ) 10教育費 ( 項 ) 2 小学校費 の 財 源 内 訳 節 目 事名 前の 特国県支出金 定財地方債 源 その他 一般財源 区 分 金 説 明 事 概 要 3 学校建設費 136, , , , ,600 50,800 2 小学校耐震化整備事 14, , ,678 国 216, ,600 50, 委 託 料 26,800 工事施工監理務委託料 26,100 備品運搬務委託料 700 主な内容 教育総務課 14 使用料及び賃 863 空調機借上料 久喜小学校職員室棟耐震強等工事 施 借 料 工監理 15 工事請負費 700,015 耐震強工事 太田小学校職員室棟耐震強等工事 施 工監理 青葉小学校職員室棟他耐震強等工事 施工監理 535, ,541 1,267, , ,600 54, 663 ( 款 )10 教育費 ( 項 ) 3 中学校費 1 学校管理費 174,270 3, ,724 3,454 2 中学校維持管理事 98,780 3, ,234 3, 需 用 費 2,456 修繕料 教育総務課 教育 15 工事請負費 998 修繕工事 委員会菖蒲分室 教 育委員会栗橋分室 教育委員会鷲宮分室 2 教育振興費 82, , 中学校要 準要保護 44, , 扶 助 費 351 就学援助扶助費 ( 市単独 ) 生徒就学援助事 学務課 4 中学校特別支援教育 1, ,193 国 扶 助 費 104 就学奨励扶助費 ( 助 ) 就学奨励事 学務課 256,372 3, , ,873 ( 款 )10 教育費 ( 項 ) 4 幼稚園費 1 幼稚園費 281,301 8, ,104 1,821 6,982 4 幼稚園運営事 32, , 賃 金 101 臨時職員 中央幼稚園 5 幼稚園就園奨励費 170,612 8, ,314 国 1,821 6, 負担金 助 8,702 私立幼稚園就園奨励費助金 ( 助事 及び交付金 助 ) 7,805 学務課 私立幼稚園就園奨励費助金 ( 市 単独 ) ,301 8, , 104 1,821 6, 982 ( 款 )13 諸支出金 ( 項 ) 1 基金費 1 財政調整基金費 , , ,

18 ( 款 ) 13諸支出金 ( 項 ) 1 基金費 の財源内訳 節 目 事名前の 特定財源説明事概要一般財源区分金国県支出金地方債その他 1 財政調整基金積立事 , ,915 寄 100, 積 立 金 100,000 財政調整基金積立金 ( 元金 ) 財政課 112, , , ,

19 継続費についての前々年度末までの支出の見込み及び当該年度以降の支出予定 全体画 左の財源内訳 款 項 事名 年度 年割 国県支出金 特定財源地方債 その他 一般財源 , , 総務費 1 総務管理費 本庁舎耐震化整備事 , , ,334,187 1,334,

20 前年度末までの支出又は支出並びに事の進行状況等に関する調書 ( 単位 : 千円 %) 前々年度末までの支出 前年度末までの支出 ( 見込 ) 当該年度支出予定 当該年度末までの支出予定 翌年度以降支出予定 継続費の総に対する進捗率 885, , , , , ,

21 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出又は支出の見込み及び当該年度以降の支出予定等に関する調書 当年度に係る分 事項限度特定財源期間金期間金国県支出金地方債その他 一般財源 議会本会議会議録調製及び印刷製本務委託 7,415 7,415 7,415 議会常任委員会会議録調製及び印刷製本務委託 議会だより印刷製本 広報紙 ( 広報くき 広報くきお知らせ版 ) 印刷製本 4,099 3,267 22,810 バス運行務委託 9,720 菖蒲文化会館舞台機構操作務委託 栗橋文化会館舞台機構操作務委託 子ども 子育て支援事画策定務委託 がん検診案内通知等作成及び封入封緘務委託 通園バス運転務委託 図書館巡回搬送務委託 体育施設等管理運営務委託 指定管理者との協定による 前年度末までの支出見込 4,497 4,347 3,694 4,688 4,225 2,268 当該年度以降の支出予定 平成 25 年度から平成 30 年度まで 4,099 4,099 3,267 3,267 22,810 1,300 21,510 9,720 9,720 4,497 4,497 4,347 4,347 3,694 3,694 4, ,293 4,225 4,225 2,268 2,268 限度に同じ 左の財源内訳 限度に同じ -30-

22 学校給食配送務委託 小学校耐震強工事 小学校耐震強工事施工監理務委託 150,700 7,550 左の財源内訳 前年度末までの 当該年度以降の 事項限度支出見込支出予定特定財源期間金期間金国県支出金地方債その他 一般財源 4,990 平成 25 年 4,990 4,990 度から 平成 26 年 度まで 150, ,700 7,550 7,

23 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 区 分 前前年度末前年度末現在高現在高見込 当該年度中増減見込み 当該年度中当該年度中起債見込元金償還見込 当該年度末現在高見込 1 普 通 債 24,145,524 22,971,517 4,285,125 2,694,007 24,562,635 (1) 総 務 2,143,723 1,786,740 1,113, ,896 2,543,544 (2) 民 生 2,776,544 3,120, , ,576 3,307,909 (3) 衛 生 2,743,980 2,607, ,157 2,329,833 (4) 労 働 (5) 農林水産 825, ,533 31, , ,550 (6) 商 工 (7) 土 木 9,595,731 8,818,574 1,185,225 1,084,569 8,919,230 (8) 消 防 1,041, ,496 93,400 83, ,738 (9) 教 育 5,018,275 4,939,199 1,438, ,168 5,842,831 2 そ の 他 22,519,395 23,756,607 3,200,233 1,935,294 25,021,546 (1) 減税填債等 3,245,555 2,664, ,606 2,075,573 (2) 臨時財政対策債 19,273,840 21,092,428 3,200,233 1,346,688 22,945,973 合 46,664,919 46,728,124 7,485,358 4,629,301 49,584,

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