次 予算書 1 事業勘定 2 第 1 表 3 総 括 6 歳 入 8 歳 出 16 給与費細書 31 直営診療施設勘定 36 第 1 表 37 総括 39 歳入 40 歳出 43
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- ひでより てらわ
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1 平成 23 年度 田辺市国民健康保険事業特別会計予算書
2 次 予算書 1 事業勘定 2 第 1 表 3 総 括 6 歳 入 8 歳 出 16 給与費細書 31 直営診療施設勘定 36 第 1 表 37 総括 39 歳入 40 歳出 43
3 1 定議案第 29 号 平成 23 年度田辺市国民健康保険事業特別会計予算 平成 23 年度田辺市の国民健康保険事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条事業勘定の歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 10,912,276 千円 直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 29,190 千円と定める 2 事業勘定及び直営診療施設勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 一時借入金 ) 第 2 条地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 事業勘定 2,000,000 千円 直営診療施設勘定 30,000 千円と定める ( 歳出予算の流用 ) 第 3 条地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は 次のとおりと定める ⑴ 各項に計上した給料 職員手当等及び共済費 ( 賃金に係る共済費を除く ) に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 ⑵ 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成 23 年 2 月 28 日提出 田辺市長真砂充敏 -1-
4 事業勘定 -2-
5 第 1 表 歳入歳出予算 歳 入 ( 単位 千円 ) 款 項 金 額 1 国民健康保険税 2,656,206 1 国民健康保険税 2,656,206 2 使用料及び手数料 1,600 1 手数料 1,600 3 国庫支出金 3,062,272 1 国庫負担金 2,278,864 2 国庫補助金 783,408 4 療養給付費等交付金 229,048 1 療養給付費等交付金 229,048 5 前期高齢者交付金 1,804,477 1 前期高齢者交付金 1,804,477 6 県支出金 503,305 1 県負担金 83,847 2 県補助金 419,458 7 共同事業交付金 1,387,052 1 共同事業交付金 1,387,052 8 財産収入 5,707 1 財産運用収入 5,707 9 繰入金 1,133,415 1 繰入金 1,133, 繰越金 100,001 1 繰越金 100, 諸収入 29,193 1 延滞金加算金及び過料 12,015 2 雑入 17,178 歳 入 合 計 10,912,276-3-
6 -4- 歳 出 ( 単位 千円 ) 款 項 金 額 1 総務費 220,042 1 総務管理費 175,167 2 徴税費 44,146 3 運営協議会費 保険給付費 6,995,633 1 療養諸費 6,177,083 2 高額療養費 745,326 3 出産育児諸費 68,074 4 葬祭諸費 4,950 5 移送費 後期高齢者支援金等 1,357,887 1 後期高齢者支援金等 1,357,887 4 前期高齢者納付金等 3,951 1 前期高齢者納付金等 3,951 5 老人保健拠出金 89 1 老人保健拠出金 89 6 介護納付金 635,051 1 介護納付金 635,051 7 共同事業拠出金 1,540,485 1 共同事業拠出金 1,540,485 8 保健事業費 104,189 1 特定健康診査等事業費 40,173 2 保健事業費 64,016 9 基金積立金 5,707 1 基金積立金 5, 公債費 1,000
7 ( 単位 千円 ) 款 項 金 額 1 公債費 1, 諸支出金 18,242 1 償還金及び還付加算金 17,621 2 繰出金 予備費 30,000 1 予備費 30,000 歳 出 合 計 10,912,276-5-
8 1. 総括 歳入歳出予算事項別細書 -6- ( 歳 入 ) ( 単位 千円 ) 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 1 国民健康保険税 2,656,206 2,745,699-89,493 2 使用料及び手数料 1,600 2, 国庫支出金 3,062,272 3,037,547 24,725 4 療養給付費等交付金 229, ,887-12,839 5 前期高齢者交付金 1,804,477 1,618, ,262 6 県支出金 503, ,984 12,321 7 共同事業交付金 1,387,052 1,347,007 40,045 8 財産収入 5,707 6, 繰入金 1,133,415 1,086,962 46, 繰越金 100, , 諸収入 29,193 16,031 13,162 歳 入 合 計 10,912,276 10,692, ,299
9 ( 歳 出 ) ( 単位 千円 ) 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款本年度予算額前年度予算額比較特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1 総務費 220, ,095-6,053 5, , ,442 2 保険給付費 6,995,633 6,939,656 55,977 2,385, ,396,020 1,214,508 3 後期高齢者支援金等 1,357,887 1,289,188 68, , , ,601 4 前期高齢者納付金等 3,951 2,398 1,553 1, ,964 5 老人保健拠出金 89 32,830-32, 介護納付金 635, ,567 34, , ,506 7 共同事業拠出金 1,540,485 1,479,986 60, , ,387,057 8 保健事業費 104,189 71,744 32,445 29, ,029 9 基金積立金 5,707 6, , 公債費 1,000 1, , 諸支出金 18,242 12,869 5, , 予備費 30,000 30, ,000 歳 出 合 計 10,912,276 10,692, ,299 3,565, ,427,883 3,918,817-7-
10 2. 歳入 -8-1 款国民健康保険税 1 項国民健康保険税 ( 単位千円 ) 予算額 1 一般被保険者国民健康保険税 本年度 2,550,783 1 医療給付費分現年課税分 1,639,296 医療給付費分現年課税分 前年度 2,626,417 2 後期高齢者支援金分現年課税 520,773 後期高齢者支援金分現年課税分 比 較 -75,634 分 3 介護納付金分現年課税分 226,203 介護納付金分現年課税分 4 医療給付費分滞納繰越分 119,334 医療給付費分滞納繰越分 5 後期高齢者支援金分滞納繰越 27,342 後期高齢者支援金分滞納繰越分 分 6 介護納付金分滞納繰越分 17,835 介護納付金分滞納繰越分 2 退職被保険者等国民健康保険税本年度 105,423 1 医療給付費分現年課税分 63,773 医療給付費分現年課税分 前年度 119,282 2 後期高齢者支援金分現年課税 20,382 後期高齢者支援金分現年課税分 比 較 -13,859 分 3 介護納付金分現年課税分 18,917 介護納付金分現年課税分 4 医療給付費分滞納繰越分 1,634 医療給付費分滞納繰越分 5 後期高齢者支援金分滞納繰越 331 後期高齢者支援金分滞納繰越分 分 6 介護納付金分滞納繰越分 386 介護納付金分滞納繰越分 計 本年度 2,656,206 前年度 2,745,699 比 較 -89,493 2 款使用料及び手数料 1 項手数料 ( 単位千円 ) 予算額 1 手数料 本年度 1,600 1 督促手数料 1,600 督促手数料 前年度 2,000 比 較 -400
11 2. 歳入 2 款使用料及び手数料 1 項手数料 ( 単位千円 ) 予算額 計 本年度 1,600 前年度 2,000 比 較 款国庫支出金 1 項国庫負担金 ( 単位千円 ) 予算額 1 療養給付費等負担金 本年度 2,195,017 1 現年度分 2,195,016 現年度分 前年度 2,206,945 2 過年度分 1 過年度分 比 較 -11,928 2 高額医療費共同事業負担金 本年度 76,714 1 高額医療費共同事業負担金 76,714 現年度分 76,714 前年度 66, ,859,000 円 0.25 比 較 10,227 3 特定健康診査等負担金 本年度 7,133 1 特定健康診査等負担金 7,133 現年度分 前年度 6,764 比 較 369 計 本年度 2,278,864 前年度 2,280,196 比 較 -1,332-9-
12 2. 歳入 款国庫支出金 2 項国庫補助金 ( 単位千円 ) 予算額 1 財政調整交付金 本年度 781,788 1 調整交付金 781,788 調整交付金 前年度 748,895 比 較 32,893 2 出産育児一時金補助金 本年度 1,620 1 出産育児一時金補助金 1,620 出産育児一時金補助金 1,620 前年度 3,420 6,480,000 円 0.25 比 較 -1,800 ( 介護従事者処遇改善臨時特例 本年度 0 交付金 ) 前年度 5,036 比 較 -5,036 計 本年度 783,408 前年度 757,351 比 較 26,057 4 款療養給付費等交付金 1 項療養給付費等交付金 ( 単位千円 ) 予算額 1 療養給付費等交付金 本年度 229,048 1 現年度分 229,047 現年度分 前年度 241,887 2 過年度分 1 過年度分 比 較 -12,839 計 本年度 229,048 前年度 241,887 比 較 -12,839
13 2. 歳入 5 款前期高齢者交付金 1 項前期高齢者交付金 ( 単位千円 ) 予算額 1 前期高齢者交付金 本年度 1,804,477 1 現年度分 1,804,477 現年度分 前年度 1,618,215 比 較 186,262 計 本年度 1,804,477 前年度 1,618,215 比 較 186,262 6 款県支出金 1 項県負担金 ( 単位千円 ) 予算額 1 高額医療費共同事業負担金 本年度 76,714 1 高額医療費共同事業負担金 76,714 現年度分 76,714 前年度 66, ,859,000 円 0.25 比 較 10,227 2 特定健康診査等負担金 本年度 7,133 1 特定健康診査等負担金 7,133 現年度分 前年度 6,764 比 較 369 計 本年度 83,847 前年度 73,251 比 較 10,
14 2. 歳入 款県支出金 2 項県補助金 ( 単位千円 ) 予算額 1 財政対策費補助金 本年度 12,208 1 財政対策費補助金 12,208 財政対策費補助金 前年度 11,923 比 較 財政調整交付金 本年度 407,250 1 調整交付金 407,250 調整交付金 前年度 405,810 比 較 1,440 計 本年度 419,458 前年度 417,733 比 較 1,725 7 款共同事業交付金 1 項共同事業交付金 ( 単位千円 ) 予算額 1 高額医療費共同事業交付金 本年度 304,292 1 高額医療費共同事業交付金 304,292 高額医療費共同事業交付金 前年度 203,608 比 較 100,684 2 保険財政共同安定化事業交付金本年度 1,082,760 1 保険財政共同安定化事業交付 1,082,760 保険財政共同安定化事業交付金 前年度 1,143,399 金 比 較 -60,639 計 本年度 1,387,052 前年度 1,347,007 比 較 40,045
15 2. 歳入 8 款財産収入 1 項財産運用収入 ( 単位千円 ) 予算額 1 利子及び配当金 本年度 5,707 1 利子及び配当金 5,707 国民健康保険基金積立金利子 前年度 6,644 比 較 -937 計 本年度 5,707 前年度 6,644 比 較 款繰入金 1 項繰入金 ( 単位千円 ) 予算額 1 一般会計繰入金 本年度 769,567 1 保険基盤安定繰入金 ( 保険税 348,929 保険基盤安定繰入金 ( 保険税軽減分 ) 前年度 661,007 軽減分 ) 比 較 108,560 2 保険基盤安定繰入金 ( 保険者 81,009 保険基盤安定繰入金 ( 保険者支援分 ) 支援分 ) 3 職員給与費等繰入金 133,075 職員給与費等繰入金 4 出産育児一時金等繰入金 44,280 出産育児一時金等繰入金 5 財政安定化支援事業繰入金 147,451 財政安定化支援事業繰入金 6その他一般会計繰入金 14,823 その他一般会計繰入金 2 基金繰入金 本年度 363,848 1 国民健康保険基金繰入金 363,848 国民健康保険基金繰入金 前年度 425,955 比 較 -62,107 計 本年度 1,133,415 前年度 1,086,962 比 較 46,
16 2. 歳入 款繰越金 1 項繰越金 ( 単位千円 ) 予算額 1 療養給付費等交付金繰越金 本年度 1 1 療養給付費等交付金繰越金 1 繰越金 前年度 1 比 較 0 2その他繰越金 本年度 100,000 1その他繰越金 100,000 その他繰越金 前年度 100,000 比 較 0 計 本年度 100,001 前年度 100,001 比 較 0 11 款諸収入 1 項延滞金加算金及び過料 ( 単位千円 ) 予算額 1 一般被保険者延滞金 本年度 11,500 1 医療給付費分延滞金 9,500 医療給付費分延滞金 前年度 3,480 2 後期高齢者支援金分延滞金 700 後期高齢者支援金分延滞金 比 較 8,020 3 介護納付金分延滞金 1,300 介護納付金分延滞金 2 退職被保険者等延滞金 本年度 医療給付費分延滞金 500 医療給付費分延滞金 前年度 25 2 後期高齢者支援金分延滞金 5 後期高齢者支援金分延滞金 比 較 介護納付金分延滞金 10 介護納付金分延滞金 計 本年度 12,015 前年度 3,505 比 較 8,510 区 分 金 額
17 2. 歳入 11 款諸収入 2 項雑入 ( 単位千円 ) 予算額 1 一般被保険者第三者納付金 本年度 10,000 1 一般被保険者第三者納付金 10,000 一般被保険者第三者納付金 前年度 10,000 比 較 0 2 退職被保険者等第三者納付金 本年度 退職被保険者等第三者納付金 250 退職被保険者等第三者納付金 前年度 250 比 較 0 3 一般被保険者返納金 本年度 2,000 1 一般被保険者返納金 2,000 一般被保険者返納金 前年度 2,000 比 較 0 4 退職被保険者等返納金 本年度 75 1 退職被保険者等返納金 75 退職被保険者等返納金 前年度 75 比 較 0 5 特定健康診査等返納金 本年度 1 1 特定健康診査等返納金 1 特定健康診査等返納金 前年度 1 比 較 0 6 雑入 本年度 4,852 1 雑入 4,852 指定公費受入金 200 前年度 200 老人保健医療費拠出金還付金 4,652 比 較 4,652 計 本年度 17,178 前年度 12,526 比 較 4,
18 3. 歳出 款総務費 1 項総務管理費 ( 単位千円 ) 1 一般管理費 本年度 168,262 国県支出金 0 2 給料 66,491 一般職給 (17 人 ) 前年度 163,738 地 方 債 0 3 職員手当等 51,007 扶養手当 702 比 較 4,524 そ の 他 0 通勤手当 610 一般財源 168,262 住居手当 1,512 管理職手当 533 時間外勤務手当 11,135 休日勤務手当 305 特殊勤務手当 24 期末手当 15,194 勤勉手当 7,889 管理職員特別勤務手当 21 総合事務組合負担金 ( 退職手当分 ) 13,082 4 共済費 21,681 市町村職員共済組合市負担金 7 賃金 1,874 臨時職員賃金 9 旅費 340 普通旅費 234 研修旅費 需用費 2,149 消耗品費 1,624 印刷費 役務費 6,682 通信費 6,052 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 委託料 16,998 電子計算機プログラム修正委託料 600 電話交換機保守委託料 6 電算共同処理委託料 16,055 パソコン等保守委託料 使用料及び賃借料 559 電子計算機借料 534 電話機借料 負担金補助及び交 481 田辺市職員共済会補助金 28 付金 近畿都市国保協議会負担金 3
19 3. 歳出 1 款総務費 1 項総務管理費 ( 単位千円 ) 田辺市医師会補助金 300 田辺市歯科医師会補助金 120 田辺市薬剤師会補助金 30 2 連合会負担金 本年度 6,905 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 6,905 国保連合会負担金 前年度 7,205 地 方 債 0 付金 比 較 -300 そ の 他 0 一般財源 6,905 計 本年度 175,167 国県支出金 0 前年度 170,943 地 方 債 0 比 較 4,224 そ の 他 0 一般財源 175,167 1 款総務費 2 項徴税費 ( 単位千円 ) 1 賦課徴収費 本年度 30,530 国県支出金 0 3 職員手当等 36 特殊勤務手当 前年度 38,144 地 方 債 0 7 賃金 4,037 臨時職員賃金 比 較 -7,614 そ の 他 1, 需用費 5,095 消耗品費 1,569 一般財源 28,930 印刷費 3,151 車両修繕料 170 車両燃料費 役務費 10,516 通信費 8,344 車両保険料 28 公金総合保険料 44 コンビニ収納代行業務手数料 1,300 手数料
20 3. 歳出 款総務費 2 項徴税費 ( 単位千円 ) 13 委託料 272 パソコン等保守委託料 14 使用料及び賃借料 8,268 器具借料 706 電子計算機借料 7,543 パソコンソフト使用料 備品購入費 350 庁用器具購入費 ( 保管庫 6 台 デジタルカメラ2 台 ) 19 負担金補助及び交 1,956 地方税回収機構負担金 付金 2 納税奨励費 本年度 471 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 471 納税組合補助金 前年度 752 地 方 債 0 付金 比 較 -281 そ の 他 0 一般財源 収納率向上特別本年度 13,145 国県支出金 5,000 3 職員手当等 918 時間外勤務手当 対策事業費 前年度 14,777 地 方 債 0 7 賃金 10,257 臨時職員賃金 比 較 -1,632 そ の 他 0 9 旅費 273 普通旅費 一般財源 8, 需用費 464 消耗品費 169 印刷費 120 車両修繕料 40 車両燃料費 役務費 1,192 通信費 1,009 クリーニング代 11 広告料 168 車両保険料 4 19 負担金補助及び交 41 研修参加負担金 付金 計 本年度 44,146 国県支出金 5,000 前年度 53,673 地 方 債 0 比 較 -9,527 そ の 他 1,600 一般財源 37,546
21 3. 歳出 1 款総務費 3 項運営協議会費 ( 単位千円 ) 1 運営協議会費 本年度 729 国県支出金 0 1 報酬 618 委員報酬 618 前年度 1,479 地 方 債 0 36,600 円 1 人 +32,300 円 18 人 比 較 -750 そ の 他 0 9 旅費 91 費用弁償 82 一般財源 729 普通旅費 9 11 需用費 8 食糧費 14 使用料及び賃借料 12 会場借料 計 本年度 729 国県支出金 0 前年度 1,479 地 方 債 0 比 較 -750 そ の 他 0 一般財源 款保険給付費 1 項療養諸費 ( 単位千円 ) 1 一般被保険者療本年度 5,801,679 国県支出金 2,084, 負担金補助及び交 5,801,679 療養給付費 養給付費 前年度 5,791,822 地 方 債 0 付金 比 較 9,857 そ の 他 2,813,322 一般財源 903,668 2 退職被保険者等本年度 218,656 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 218,656 療養給付費 療養給付費 前年度 233,057 地 方 債 0 付金 比 較 -14,401 そ の 他 171,175 一般財源 47,481 3 一般被保険者療本年度 127,892 国県支出金 45, 負担金補助及び交 127,892 療養費 養費 前年度 123,860 地 方 債 0 付金 比 較 4,032 そ の 他 34,790 一般財源 47,
22 3. 歳出 款保険給付費 1 項療養諸費 ( 単位千円 ) 4 退職被保険者等本年度 5,495 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 5,495 療養費 療養費 前年度 5,619 地 方 債 0 付金 比 較 -124 そ の 他 4,302 一般財源 1,193 5 審査手数料 本年度 23,361 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 23,361 審査支払手数料 前年度 23,361 地 方 債 0 付金 比 較 0そ の 他 0 一般財源 23,361 計 本年度 6,177,083 国県支出金 2,130,407 前年度 6,177,719 地 方 債 0 比 較 -636 そ の 他 3,023,589 一般財源 1,023,087 2 款保険給付費 2 項高額療養費 ( 単位千円 ) 1 一般被保険者高本年度 707,864 国県支出金 252, 負担金補助及び交 707,864 高額療養費 額療養費 前年度 655,491 地 方 債 0 付金 比 較 52,373 そ の 他 343,253 一般財源 111,746 2 退職被保険者等本年度 36,912 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 36,912 高額療養費 高額療養費 前年度 28,660 地 方 債 0 付金 比 較 8,252 そ の 他 28,897 一般財源 8,015
23 3. 歳出 2 款保険給付費 2 項高額療養費 ( 単位千円 ) 3 一般被保険者高本年度 500 国県支出金 負担金補助及び交 500 高額介護合算療養費 額介護合算療養前年度 700 地 方 債 0 付金 費 比 較 -200 そ の 他 136 一般財源 退職被保険者等本年度 50 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 50 高額介護合算療養費 高額介護合算療前年度 50 地 方 債 0 付金 養費 比 較 0そ の 他 39 一般財源 11 計 本年度 745,326 国県支出金 253,044 前年度 684,901 地 方 債 0 比 較 60,425 そ の 他 372,325 一般財源 119,957 2 款保険給付費 3 項出産育児諸費 ( 単位千円 ) 1 出産育児一時金本年度 68,040 国県支出金 1, 負担金補助及び交 68,040 出産育児一時金 前年度 71,820 地 方 債 0 付金 比 較 -3,780 そ の 他 0 一般財源 66,420 2 支払手数料 本年度 34 国県支出金 0 12 役務費 34 出産育児一時金支払手数料 前年度 36 地 方 債 0 比 較 -2 そ の 他 0 一般財源
24 3. 歳出 款保険給付費 3 項出産育児諸費 ( 単位千円 ) 計本年度 68,074 国県支出金 1,620 前年度 71,856 地方債 0 比較 -3,782 その他 0 一般財源 66,454 2 款保険給付費 4 項葬祭諸費 ( 単位千円 ) 1 葬祭費 本年度 4,950 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 4,950 葬祭費 前年度 4,980 地 方 債 0 付金 比 較 -30 そ の 他 0 一般財源 4,950 計 本年度 4,950 国県支出金 0 前年度 4,980 地 方 債 0 比 較 -30 そ の 他 0 一般財源 4,950 2 款保険給付費 5 項移送費 ( 単位千円 ) 1 一般被保険者移本年度 100 国県支出金 負担金補助及び交 100 移送費送費前年度 100 地方債 0 付金比較 0 その他 28 一般財源 38
25 3. 歳出 2 款保険給付費 5 項移送費 ( 単位千円 ) 2 退職被保険者等本年度 100 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 100 移送費 移送費 前年度 100 地 方 債 0 付金 比 較 0そ の 他 78 一般財源 22 計 本年度 200 国県支出金 34 前年度 200 地 方 債 0 比 較 0そ の 他 106 一般財源 60 3 款後期高齢者支援金等 1 項後期高齢者支援金等 ( 単位千円 ) 1 後期高齢者支援本年度 1,357,747 国県支出金 669, 負担金補助及び交 1,357,747 後期高齢者支援金 金 前年度 1,289,004 地 方 債 0 付金 比 較 68,743 そ の 他 24,556 一般財源 663,461 2 後期高齢者関係本年度 140 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 140 事務費拠出金 事務費拠出金 前年度 184 地 方 債 0 付金 比 較 -44 そ の 他 0 一般財源 140 計 本年度 1,357,887 国県支出金 669,730 前年度 1,289,188 地 方 債 0 比 較 68,699 そ の 他 24,556 一般財源 663,
26 3. 歳出 款前期高齢者納付金等 1 項前期高齢者納付金等 ( 単位千円 ) 1 前期高齢者納付本年度 3,814 国県支出金 1, 負担金補助及び交 3,814 前期高齢者納付金 金 前年度 2,231 地 方 債 0 付金 比 較 1,583 そ の 他 0 一般財源 1,827 2 前期高齢者関係本年度 137 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 137 事務費拠出金 事務費拠出金 前年度 167 地 方 債 0 付金 比 較 -30 そ の 他 0 一般財源 137 計 本年度 3,951 国県支出金 1,987 前年度 2,398 地 方 債 0 比 較 1,553 そ の 他 0 一般財源 1,964 5 款老人保健拠出金 1 項老人保健拠出金 ( 単位千円 ) 1 老人保健事務費本年度 89 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 89 事務費拠出金 拠出金 前年度 94 地 方 債 0 付金 比 較 -5 そ の 他 0 一般財源 89 ( 老人保健医療 本年度 0 費拠出金 ) 前年度 32,736 比 較 -32,736
27 3. 歳出 5 款老人保健拠出金 1 項老人保健拠出金 ( 単位千円 ) 計本年度 89 国県支出金 0 前年度 32,830 地方債 0 比較 -32,741 その他 0 一般財源 89 6 款介護納付金 1 項介護納付金 ( 単位千円 ) 1 介護納付金 本年度 635,051 国県支出金 320, 負担金補助及び交 635,051 介護納付金 前年度 600,567 地 方 債 0 付金 比 較 34,484 そ の 他 0 一般財源 314,506 計 本年度 635,051 国県支出金 320,545 前年度 600,567 地 方 債 0 比 較 34,484 そ の 他 0 一般財源 314,506 7 款共同事業拠出金 1 項共同事業拠出金 ( 単位千円 ) 1 高額医療費共同本年度 306,859 国県支出金 153, 負担金補助及び交 306,859 高額医療費共同事業拠出金事業拠出金前年度 265,951 地方債 0 付金比較 40,908 その他 0 一般財源 153,
28 3. 歳出 款共同事業拠出金 1 項共同事業拠出金 ( 単位千円 ) 2 保険財政共同安本年度 1,233,621 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 1,233,621 保険財政共同安定化事業拠出金 定化事業拠出金前年度 1,214,030 地 方 債 0 付金 比 較 19,591 そ の 他 0 一般財源 1,233,621 3その他共同事業本年度 5 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 5 年金受給者作成費用 拠出金 前年度 5 地 方 債 0 付金 比 較 0そ の 他 0 一般財源 5 計 本年度 1,540,485 国県支出金 153,428 前年度 1,479,986 地 方 債 0 比 較 60,499 そ の 他 0 一般財源 1,387,057 8 款保健事業費 1 項特定健康診査等事業費 ( 単位千円 ) 1 特定健康診査等本年度 40,173 国県支出金 20,116 7 賃金 6,150 臨時職員賃金 3,063 事業費 前年度 36,576 地 方 債 0 嘱託員賃金 (1 人 ) 3,087 比 較 3,597 そ の 他 0 11 需用費 888 消耗品費 650 一般財源 20,057 印刷費 役務費 2,067 通信費 1,200 広告料 84 特定健康診査等データ管理手数料 委託料 30,891 健康検査委託料 14 使用料及び賃借料 152 会場借料 5 電子計算機借料 147
29 3. 歳出 8 款 保健事業費 1 項 特定健康診査等事業費 ( 単位 千円 ) 予 算 額 本年度の財源内訳 区 分 金 額 計本年度 40,173 国県支出金 20,116 前年度 36,576 地方債 0 比較 3,597 その他 0 一般財源 20, 備品購入費 25 特定健康診査用備品購入費 8 款保健事業費 2 項保健事業費 ( 単位千円 ) 1 保健事業費 本年度 64,016 国県支出金 9,044 7 賃金 5,469 臨時職員賃金 前年度 35,168 地 方 債 0 8 報償費 16 謝礼金 比 較 28,848 そ の 他 0 11 需用費 4,996 消耗品費 4,290 一般財源 54,972 印刷費 役務費 5,066 通信費 5,040 保健事業賠償責任保険料 使用料及び賃借料 2,757 器具借料 30 電子計算機借料 2, 備品購入費 152 保健事業用備品購入費 19 負担金補助及び交 45,560 健康チェック補助金 付金 計 本年度 64,016 国県支出金 9,044 前年度 35,168 地 方 債 0 比 較 28,848 そ の 他 0 一般財源 54,
30 3. 歳出 款基金積立金 1 項基金積立金 ( 単位千円 ) 1 国民健康保険基本年度 5,707 国県支出金 0 25 積立金 5,707 国民健康保険基金積立金 金積立金 前年度 6,644 地 方 債 0 比 較 -937 そ の 他 5,707 一般財源 0 計 本年度 5,707 国県支出金 0 前年度 6,644 地 方 債 0 比 較 -937 そ の 他 5,707 一般財源 0 10 款公債費 1 項公債費 ( 単位千円 ) 1 利子 本年度 1,000 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 1,000 一時借入金利子 前年度 1,000 地 方 債 0 引料 比 較 0そ の 他 0 一般財源 1,000 計 本年度 1,000 国県支出金 0 前年度 1,000 地 方 債 0 比 較 0そ の 他 0 一般財源 1,000
31 3. 歳出 11 款諸支出金 1 項償還金及び還付加算金 ( 単位千円 ) 1 一般被保険者保本年度 14,300 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 14,300 医療給付費分過誤納還付金 10,800 険税還付金 前年度 9,300 地 方 債 0 引料 後期高齢者支援金分過誤納還付金 2,000 比 較 5,000 そ の 他 0 介護納付金分過誤納還付金 1,500 一般財源 14,300 2 退職被保険者等本年度 1,380 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 1,380 医療給付費分過誤納還付金 1,000 保険税還付金 前年度 680 地 方 債 0 引料 後期高齢者支援金分過誤納還付金 200 比 較 700 そ の 他 0 介護納付金分過誤納還付金 180 一般財源 1,380 3 一般被保険者還本年度 1,560 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 1,560 医療給付費分還付加算金 1,460 付加算金 前年度 410 地 方 債 0 引料 後期高齢者支援金分還付加算金 50 比 較 1,150 そ の 他 0 介護納付金分還付加算金 50 一般財源 1,560 4 退職被保険者等本年度 380 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 380 医療給付費分還付加算金 300 還付加算金 前年度 130 地 方 債 0 引料 後期高齢者支援金分還付加算金 50 比 較 250 そ の 他 0 介護納付金分還付加算金 30 一般財源 償還金 本年度 1 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 1 返還金 前年度 1 地 方 債 0 引料 比 較 0そ の 他 0 一般財源 1 計 本年度 17,621 国県支出金 0 前年度 10,521 地 方 債 0 比 較 7,100 そ の 他 0 一般財源 17,
32 3. 歳出 款諸支出金 2 項繰出金 ( 単位千円 ) 1 診療施設繰出金本年度 621 国県支出金 繰出金 621 へき地診療施設運営費繰出金 前年度 2,348 地 方 債 0 比 較 -1,727 そ の 他 0 一般財源 0 計 本年度 621 国県支出金 621 前年度 2,348 地 方 債 0 比 較 -1,727 そ の 他 0 一般財源 0 12 款予備費 1 項予備費 ( 単位千円 ) 1 予備費 本年度 30,000 国県支出金 0 30,000 前年度 30,000 地 方 債 0 比 較 0そ の 他 0 一般財源 30,000 計 本年度 30,000 国県支出金 0 前年度 30,000 地 方 債 0 比 較 0そ の 他 0 一般財源 30,000
33 1 特別職 区 分 給与費細書 給与費 職員数 報 酬 給 料 期末手当 その他の手当 計 共済費 合 計 備考 ( 千円 ) ( 人 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 年間支給率 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 月分 ) 長 等 本年度 議 員 その他の 特別職計 長 等 前年度 議 員 その他の 特別職計 長 等 議 員 比較 その他の 特別職計
34 2 一般職 (1) 総括単位 : 千円 -32- 区 分 職員数給与費 ( 人 ) 報酬給料職員手当計 共済費合計備考 本年度 17 66,491 51, ,452 21, ,133 前年度 17 64,878 52, ,841 20, ,519 比 較 0 1,613-1, ,003 1,614 単位 : 千円 区 分 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 特殊勤務手当 期末手当 職員手当 本年度 , , ,194 の内訳 前年度 1, , , ,897 比較 単位 : 千円 区 分 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 総合事務組合負担金 職員手当 本年度 7, ,082 の内訳 前年度 8, ,116 比 較
35 (2) 給料及び職員手当の増減額の細 区分増減額増減額事由別内訳 ( 千円 ) 給与改定に伴う -43 給与改定の状況 給 料 1,613 増減分 給与の改定率 -0.07% 千円 給与改定実施時期 平成 22 年 12 月 1 日 昇給に伴う増加分 1,550 平均昇給率 0.50 % その他の増減分 106 備 考 職員手当 -1,002 制度改正に伴う -1,169 千円 増減分 その他の増減分 167 期末手当 -877 千円勤勉手当 -292 千円 期末手当 6 月支給分 月分 ( 旧 1.25 月分 ) 12 月支給分 月分 ( 旧 1.5 月分 ) 勤勉手当 6 月支給分 月分 ( 旧 0.7 月分 ) 12 月支給分 月分 ( 旧 0.7 月分 ) (3) 給料及び職員手当の状況ア職員 1 人当たり給与イ初任給 区 国の制度 平成 23 年平均給料月額 ( 円 ) 326, ,492 高校卒 140,100 円 140,100 円 140,100 円 (Ⅲ 種 ) 1 月 1 日 現在 平均給与月額 ( 円 ) 367, , ,200 円 (Ⅰ 種 ) 大学卒 172,200 円 172,200 円平均年齢 40 歳 1 月 42 歳 1 月 172,200 円 (Ⅱ 種 ) 平成 22 年平均給料月額 ( 円 ) 1 月 1 日 現在 平均給与月額 ( 円 ) 平均年齢 分 一般行政職 317, , ,428 看護保健職 361, 歳 9 月 41 歳 1 月 区分 一般行政職 看護保健職 -33-
36 -34- ウ 級別職員数 ( 級別の標準的な職務内容 ) 一般行政職 看護保健職 区 分 一般行政職 看護保健職 区 分 級 職員数 構成比 職員数 構成比 7 級 部長の職務又はこれに相当する職務 ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) 6 級 課長の職務又はこれに相当する職務 7 級 5 級 係長の職務又はこれに相当する職務 平成 23 年 6 級 級 困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務 1 月 1 日現在 5 級 級 主査の職務又はこれに相当する職務 4 級 級 主事の職務又はこれに相当する職務 3 級 級 2 級以上の職務を除く職員の職務 2 級 級 エ 昇給 計 区 分 合計 一般行政職看護保健職 7 級 本 職 員 数 (A)( 人 ) 平成 22 年 6 級 昇給に係る職員数 (B)( 人 ) 年 1 月 1 日現在 5 級 号給数別内訳 4 号給 ( 人 ) 級 度 比率 (B)/(A) (%) 級 前 職 員 数 (A)( 人 ) 級 昇給に係る職員数 (B)( 人 ) 年 1 級 号給数別内訳 4 号給 ( 人 ) 計 度 比率 (B)/(A) (%)
37 オ期末手当 勤勉手当 区 分 支給期別支給率支給率計 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) ( 月分 ) 本 年 度 前 年 度 国 の 制 度 職制上の段階 職務の級等による加算措置有有有 備考 カ定年退職及び勧奨退職に係る退職手当区分 20 年勤続の者 25 年勤続の者 定 年 支給率等 勧 奨 年勤続の者 国の制度 最高限度その他の加算措置等 制度なし 定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算 ) 定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算 ) 備考 キ特殊勤務手当 区 分 全職種 一般行政職 看護保健職 給料総額に対する比率 (%) 支給対象職員の比率 (%) ( 平成 23 年 1 月 1 日現在 ) 代表的な特殊勤務手当の名称 滞納整理外勤 クその他の手当 区 分 国の制度との異同 扶 養 手 当 同 じ 住 居 手 当 同 じ 通 勤 手 当 異なる 田辺市 差異の内容 交通用具使用者通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 交通用具使用者通勤距離に応じて支給 自動車 2,100 円 ~55,000 円 2,000 円 ~24,500 円 自動車以外の交通用具 1,500 円 ~25,400 円 国 -35-
38 直営診療施設勘定 -36-
39 第 1 表 歳入歳出予算 歳 入 ( 単位 千円 ) 款 項 金 額 1 診療収入 17,593 1 外来収入 16,996 2その他の診療収入 使用料及び手数料 88 1 手数料 88 3 繰入金 11,508 1 事業勘定繰入金 一般会計繰入金 10,887 4 繰越金 1 1 繰越金 1 歳 入 合 計 29,
40 -38- 歳 出 ( 単位 千円 ) 款 項 金 額 1 総務費 18,676 1 総務管理費 18,676 2 医業費 9,486 1 医業費 9,486 3 施設整備費 施設整備費 予備費 500 歳 出 1 予備費合 計 ,190
41 1. 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) ( 単位 千円 ) 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 1 診療収入 17,593 19,255-1,662 2 使用料及び手数料 繰入金 11,508 17,398-5,890 4 繰越金 歳 入 合 計 29,190 36,708-7,518 ( 歳 出 ) ( 単位 千円 ) 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款本年度予算額前年度予算額比較特定財源国県支出金地方債その他 一 般 財 源 1 総務費 18,676 25,999-7, ,676 2 医業費 9,486 9, ,486 3 施設整備費 予備費 歳 出 合 計 29,190 36,708-7, ,
42 2. 歳入 款診療収入 1 項外来収入 ( 単位千円 ) 予算額 1 国民健康保険診療報酬収入 本年度 4,254 1 現年度分 4,254 現年度分 前年度 4,344 比 較 社会保険診療報酬収入 本年度 現年度分 444 現年度分 前年度 468 比 較 後期高齢者診療報酬収入 本年度 9,894 1 現年度分 9,894 現年度分 前年度 11,124 比 較 -1,230 4 一部負担金 本年度 2,403 1 国保現年度分 1,122 国保現年度分 前年度 2,508 2 社保現年度分 165 社保現年度分 比 較 後期高齢者現年度分 1,116 後期高齢者現年度分 5その他の診療報酬収入 本年度 1 1 生活保護診療報酬収入 1 生活保護診療報酬収入 前年度 1 比 較 0 計 本年度 16,996 前年度 18,445 比 較 -1,449 1 款診療収入 2 項その他の診療収入 ( 単位千円 ) 予算額 1 一般診療及び諸検査等収入 本年度 現年度分 597 現年度分 前年度 810 比 較 -213
43 2. 歳入 1 款診療収入 2 項その他の診療収入 ( 単位千円 ) 予算額 計 本年度 597 前年度 810 比 較 款使用料及び手数料 1 項手数料 ( 単位千円 ) 予算額 1 手数料 本年度 88 1 文書手数料 88 診断書等交付手数料 前年度 54 比 較 34 計 本年度 88 前年度 54 比 較 34 3 款繰入金 1 項事業勘定繰入金 ( 単位千円 ) 予算額 1 事業勘定繰入金 本年度 事業勘定繰入金 621 事業勘定繰入金 前年度 2,348 比 較 -1,727 計 本年度 621 前年度 2,348 比 較 -1,
44 2. 歳入 款繰入金 2 項一般会計繰入金 ( 単位千円 ) 予算額 1 一般会計繰入金 本年度 10,887 1 一般会計繰入金 10,887 一般会計繰入金 前年度 15,050 比 較 -4,163 計 本年度 10,887 前年度 15,050 比 較 -4,163 区 分 金 額 4 款繰越金 1 項繰越金 ( 単位千円 ) 予算額 1 繰越金 本年度 1 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 前年度 1 比 較 0 計 本年度 1 前年度 1 比 較 0
45 3. 歳出 1 款総務費 1 項総務管理費 ( 単位千円 ) 1 一般管理費 本年度 18,610 国県支出金 0 7 賃金 4,515 嘱託員賃金 (2 人 ) 3,795 前年度 25,933 地 方 債 0 看護師賃金 720 比 較 -7,323 そ の 他 0 9 旅費 27 普通旅費 一般財源 18, 需用費 472 消耗品費 45 印刷費 56 光熱水費 339 器具修繕料 10 庁用燃料費 役務費 574 通信費 200 クリーニング代 6 火災保険料 38 処理困難物処理手数料 6 医療保険料 委託料 11,098 警備保障管理委託料 378 消防用設備等点検委託料 38 出張診療委託料 10, 使用料及び賃借料 1,901 土地借料 130 車両借料 1,568 農業集落排水使用料 152 戸別排水処理施設使用料 備品購入費 23 施設用備品購入費 2 連合会負担金 本年度 66 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 66 県国保診療施設連絡協議会負担金 26 前年度 66 地 方 債 0 付金 全国国保診療施設連絡協議会負担金 40 比 較 0そ の 他 0 一般財源
46 3. 歳出 款総務費 1 項総務管理費 ( 単位千円 ) 計本年度 18,676 国県支出金 0 前年度 25,999 地方債 0 比較 -7,323 その他 0 一般財源 18,676 2 款医業費 1 項医業費 ( 単位千円 ) 1 医療用機械器具本年度 574 国県支出金 0 11 需用費 20 器具修繕料 費 前年度 574 地 方 債 0 14 使用料及び賃借料 544 医療機器借料 比 較 0そ の 他 0 18 備品購入費 10 医療用備品購入費 一般財源 医療用消耗器材本年度 50 国県支出金 0 11 需用費 50 医療用消耗器材費 費 前年度 42 地 方 債 0 比 較 8そ の 他 0 一般財源 50 3 医薬品衛生材料本年度 8,700 国県支出金 0 11 需用費 8,700 薬品代 費 前年度 8,900 地 方 債 0 比 較 -200 そ の 他 0 一般財源 8,700 4 検査手数料 本年度 162 国県支出金 0 12 役務費 162 検査手数料 前年度 165 地 方 債 0 比 較 -3 そ の 他 0 一般財源 162
47 3. 歳出 2 款医業費 1 項医業費 ( 単位千円 ) 計本年度 9,486 国県支出金 0 前年度 9,681 地方債 0 比較 -195 その他 0 一般財源 9,486 3 款施設整備費 1 項施設整備費 ( 単位千円 ) 1 施設整備費 本年度 528 国県支出金 0 7 賃金 10 作業員賃金 前年度 528 地 方 債 0 11 需用費 518 消耗品費 18 比 較 0そ の 他 0 施設修繕料 500 一般財源 528 計 本年度 528 国県支出金 0 前年度 528 地 方 債 0 比 較 0そ の 他 0 一般財源 款予備費 1 項予備費 ( 単位千円 ) 1 予備費本年度 500 国県支出金 前年度 500 地方債 0 比較 0 その他 0 一般財源
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保会計平成 29 年度 浦安市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 -201- 国 -202- 保会計歳入の部 -203- 国 歳入 款 項 予算現額 調 定 額 円 円 5 国民健康保険税 3,148,760,000 4,002,734,729 5 国民健康保険税 3,148,760,000 4,002,734,729 10 使用料及び手数料 30,000 41,400 5 手数料 30,000 41,400
More information3 職員の手当の状況 ア期末手当 勤勉手当 水道事業 1 人当たりの平均支給額 ( 平成 ) 1,809 職制上の段階 職務の級等による加算措置 役職加算 5~15 ( 注 )( ) 内は 再任用職員に係る支給割合です 1 人当たりの平均支給額 ( 平成 ) 1,429 職制上の段階 職務の級等によ
7. 公営企業職員の状況 (1) 水道事業 1 職員給与費の状況 ア決算 総費用 5,018,649 純損益又は実質収支 363,163 職員給与費 B 623,687 総費用に占める職員給与費 12.4 ( 注 ) 資本勘定支弁職員に係る職員給与費 120,700 を含みません 前年度の総費用に占める職員給与費率 14.9 職員数 人 82 給与費 給料職員手当期末勤勉手当計 B 349,501
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平成 30 年 8 月 10 日厚生労働省年金局 厚生年金 国民年金の平成 29 年度収支決算の概要 1. 厚生年金における平成 29 年度収支決算 (1) 歳入は 48 兆 0,114 億円であり 納付基金数の減少によって解散厚生年金基金等徴収金が減少したこと等により 前年度より7,440 億円減少 (2) 歳出は46 兆 4,233 億円であり 年金受給者数の増加によって厚生年金の給付費が増加したこと等により
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平成 2 9 年 9 月 7 日 ( 木 ) 開催平成 29 年第 2 回旭川市国民健康保険運営協議会 会議資料 4 3 回目試算結果 平成 29 年 9 月旭川市福祉保険部国民健康保険課 3 回目試算結果 [ 納付金 ( 医療分 )] 医療分は, 医療費の財源とするための納付金 3 回目試算は, 平成 29 年 7 月 ~ 平成 29 年 8 月で実施 3 回目試算は, 各市町村の平成 29 年度予算をベースに試算
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紙第 4 予算 ( 人件費の見積りを含む ) 収支画及び資金画 百万円未満を四捨五入しているので 合とは端数において合致しないものがある 平成 30 年度 ~ 平成 34 年度予算総括 収入 法人共通合 運営費交付金 9,953 507 2,733 13,193 2,944 16,137 国庫補助金 5,850 0 0 5,850 0 5,850 国庫負担金 604,377 0 0 604,377
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平成 28 年 8 月 5 日厚生労働省年金局 厚生年金 国民年金の平成 27 年度収支決算の概要 1. 厚生年金における平成 27 年度収支決算 (1) 歳入は 45 兆 1,644 億円であり 被保険者数の増加や保険料率の引上げによって保険料収入が増加したこと等により 前年度より3 兆 8,509 億円増加 (2) 歳出は42 兆 9,008 億円であり 年金受給者数の増加によって厚生年金の給付費が増加したこと等により
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議第 67 号 平成 30 年度山県市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 資料 6 平成 30 年度山県市の一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ126,527 千円を追加し 歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ13,242,519 千円とする 2 既定の歳出予算の款 12 予備費を款 13とし
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Ⅱ 平成 30 年度上半期の財政状況 1 歳入歳出予算の推移前回 ( 平成 30 年 6 月 1 日 ) の公表では 平成 30 年度一般会計当初予算 5,066 億 5,100 万円 公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計など14 特別会計の当初予算総額 3,105 億 3,480 万円にかかる概要を説明いたしましたが その後 6 月定例県議会に報告しました平成 29 年度から平成 30 年度への繰越額は
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平成 28 年度 決算書 奈良県後期高齢者医療広域連合 奈広総第 66 号 平成 29 年 7 月 28 日 奈良県後期高齢者医療広域連合 連合長上田清殿 奈良県後期高齢者医療広域連合 会計管理者 中野広実 平成 28 年度奈良県後期高齢者医療広域連合決算書の提出について 平成 28 年度奈良県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算を調製しましたの で 地方自治法 (
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平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市 一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) 議案第 68 号 平成 25 年度登米市一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) 平成 25 年度登米市一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ226,197
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1 総括 みやま市の給与 定員管理等について (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口歳出額実質収支人件費人件費率 平成 18 年度 (2) 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) 区 分 平成 18 年度 ( 平成 18 年度末 ) ( 注 )1 職員手当には退職手当を含まない 2 職員数は 平成 18 年 4 月 1 日現在の人数である A 43,463 16,979,350
More information平成 31 年度社会保障関係予算のポイント 頁 新 ( 平成 31 年 1 月 18 日閣議決定 ) 旧 ( 平成 年 12 月 21 日閣議決定 ) 1 平成 31 年度社会保障関係費の姿 平成 31 年度社会保障関係費の姿 ( 注 ) 年度 31 年度増 減 329, ,914 +1
平成 31 年度予算政府案について 概算の変更に伴い 平成 31 年度社会保障関係予算のポイント および 平成 31 年度社会保障関係予算のポイント ( 概要 ) が以下のとおりとなっております ( 下線部が変更箇所 ) 平成 31 年度社会保障関係予算のポイント ( 概要 ) 頁 新 ( 平成 31 年 1 月 18 日閣議決定 ) 旧 ( 平成 年 12 月 21 日閣議決定 ) 1 骨太 2018
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舟橋村事行政の運営等の状況の公表に関する条例 ( 平成 17 年舟橋村条例第 1 号 ) 第 6 条の規定に基づき 平成 3 年度における舟橋村事行政の運営等の状況について 次のように公表します 1 総括 (1) 件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分 年度 平成 3 年度舟橋村事行政の運営等の状況 住民基本台帳口歳出額実質収支件費件費率 ( 参考 ) ( 年度末 ) A B B/A 0 年度の件費率千円千円千円
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1 総括 (1) 件費の状況 ( 普通会計決算 ) 松川村の給与 定員管理等について 住民基本台帳口歳出額実質収支件費件費率 ( 参考 ) (H26 年度末 ) A B B/A H22 年度の件費率 H26 年度千千 千 10,056 3,755,144 7,568 718,288 19.1 17.7 (2) 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) 職員数給与費一当たり 一当たり A 給料職員手当期末
More information議案第 120 号 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に 関する条例の一部を改正する条例の制定について 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関す る条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する 平成 30 年 12 月 12 日提出 佐渡市長 三浦基裕 -
追加議案目次 議案第 120 号佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 1 議案第 121 号平成 30 年度佐渡市一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) について 29 議案第 122 号平成 30 年度佐渡市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) について 29 議案第 123 号平成 30 年度佐渡市後期高齢者医療特別会計補正予算
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More information平成 30 年 12 月 20 日 平成 30 年登米市議会定例会 12 月定期議会提案理由説明書 ( その 3) 登米市議会 議員 番 議案第 9 7 号平成 30 年度登米市一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 議案第 9 8 号平成 30 年度登米市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 4 号 ) 議案第 99 号平成 30 年度登米市後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 議案第
More information当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの当該会員市町村の前期高齢被保険者に係る拠出対象額 当該年度の当該会員市町村の前期高齢被保険者に係るアに掲げる額並びに後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要した費用の額との合計額の十二分の九 Ⅱ 当該年度の前年度の前期高 齢者交付金の額 ( 三ヶ
別添 1 国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業 高額医療費共同事業規則例 〇〇県国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業 高額医療費共同事業規則 第一章総則 ( 目的 ) 第一条この規則は 〇〇県国民健康保険団体連合会 ( 以下 連合会 という ) が行う保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業 ( 以下 保険財政共同安定化事業等 という ) の実施について規定することを目的とする
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9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税 249 45.6 62.9 247 45.7 61.4 253 33.9 52.1 282 17.0 23.3 地方譲与税 地方交付税 ( 地方与税 地方財政平衡交付金 ) 251 15. 1 20. 8 国 庫
More information事業活動による収支 施設型給付費 0 特例施設型給付費 特例施設型給付費 0 地域型保育給付費 地域型保育給付費 0 特例地域型保育給付費 特例地域型保育給付費 0 委託費 0 利用者等利用料 利用者等利用料 ( 公費 ) 0 利用者等利用料 ( 一般
第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 孔明荘拠点資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 682,824,018 678,134,496 4,689,522 施設介護料 328,490,000 324,608,843 3,881,157
More information1★⑥H26決算概要公表
平成 26 年度徳島県一般会計 特別会計歳入歳出決算の概要について 平成 26 年度一般会計の決算状況は第 1 表, 平成 26 年度特別会計の決算状況は第 2 表のとおりです 1 一般会計 (1) 歳入一般会計歳入決算額は498,629,266,166 円であり, 前年度に比べて2,331,845,326 円, 率にして0.5パーセントの減となっています 減額の主な内訳は, 国庫支出金 12,466,460,581
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春日井市国民健康保険運営協議会資料 1 国民健康保険事業の状況について 平成 29 年 7 月 27 日開催 目 次 春日井市国民健康保険事業の状況について 1 被保険者等の状況 2 医療費の状況 3 保険税の収納状況 4 平成 28 年度国民健康保険特別会計決算見込 5 平成 29 年度保険税率等の状況 2 4 6 7 8 6 平成 29 年度課税状況 10 7 特定健診等の実施状況 12 春日井市国民健康保険事業の状況について
More information一般行政職給料表の状況 ( 平成 3 年 4 月 日現在 ) ( 単位 : ) 級 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 号給の給料月額 35,600 85,800,900 6,900 89,00 30, ,00 最高号給の給料月額 43, , ,700 3
糸島市の給与 定員管理等について 総括 () 件費の状況 ( 普通会決算 ) 住民基本台帳口 ( 年度末 ) 歳出額 A 実質収支 件費 B 件費率 ( 参考 ) BA 0 年度の件費率 年度 00,356 3,43,600 934,03 5,373,93 6.6 6.4 () 職員給与費の状況 ( 普通会決算 ) 年度 職員数給与費 A 給料職員手当期末 勤勉手当 職員手当には 退職手当と退職手当組合負担金は含みません
More information2. 歳入の状況 歳入決算額は,5,496,760 千円で前年度に比べて 1.5% の増となった ( 歳入 ) ( 単位 : 千円,%) 款 項 26 年度 構成比 25 年度 構成比 増減額 増減率 国民健康保険税 国民健康保険税 1,520, ,528, ,3
国民健康保険特別会計 保健福祉部国保年金課所管 1. 概要国民皆保険制度体制の中核である国民健康保険 ( 国保 ) は, 地域医療の確保と被保険者の健康増進に大きく貢献し, 医療制度の重要な役割を担っている 市民の約 4 分の 1 の被保険者を擁する守谷市の国民健康保険事業においても, 適正な運営を図るため, 国の医療制度改革に連動し, 社会情勢の変化に対応した取り組みを行っているが, 医療費の増大で国民健康保険制度を取り巻く状況は依然として厳しい状況となっている
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4 連結財務書類の要旨と分析荒川区では 区と連携協力して行政サービスを実施している関係団体を連結して一つの行政サービス実施主体とみなし その財政状況を明らかにするため 連結財務書類を作成しています 地方自治体と関係団体等を連結して1つの行政サービス実施主体としてとらえることにより 公的資金等によって形成された資産の状況 その財源とされた負債 純資産の状況 さらには行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況などを総合的に明らかにすることができます
More information平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 科目 100 会費収入 2,70
平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 科目 100 会費収入 2,700,000 0 0 2,700,000 2,154,200 545,800 収納率 79% 前年度比
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給与 定員管理等について 総括 () 件費の状況 ( 普通会計決算 ) 住民基本台帳口 ( 平成 年 月 日 ) 出額 A 実質収支 件費 B 件費率 ( 参考 ) B/A 年度の件費率,,,5, 8,. () 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) A 給料 給与費 職員手当 期末 勤勉手当 計 B 一当たり 給与費 B/A ( 参考 ) 類似団体平均 一当たり給与費 5,8,,, 5,8 5,5
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (2) (1) (2) 1 (1) 2 区分 人数 件数 金 額 重度医療 38 人 129 件 16,263,234 円 ひとり親医療 35 人 41 件 3,516,056 円 乳幼児医療 10 人 12 件 1,890,562 円 合計 83 人 182 件 21,669,852 円 3 9 4 5 (
More informationⅡ. 赤字の解消計画 Ⅱ (1) 赤字解消のための基本方針 Ⅱ (2) 赤字解消のための具体的取組 国保は構造的な問題を抱えており 被保険者の保険料負担軽減のために法定外繰入金を繰入れているといった状況は 全国的な状況であることから 国は全国で約 3,400 億円の公費を拡充し 国保の財政基盤の強化
赤字解消 激変緩和措置計画 ( 大阪市 ) 都道府県名 保険者番号 保険者名 大阪府 27001 大阪市 Ⅰ. 赤字の発生状況 Ⅰ (1) 法定外繰入金の状況 保険料の収納不足のため 累積赤字補填のため 決算補填等目的のもの医療費の増加後期高齢者支援金等 様式 5 平成 28 年度国民健康保険事業における一般会計繰入金の繰入理由別状況表から転写してください 網掛けは 大阪府の整理による解消すべき法定外繰入
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