平成 27 年度 あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 歳入 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円円円円円円 1 国民健康保険税 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991, ,270

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1 平成 2 7 年度 あきる野市国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書

2 平成 27 年度 あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 歳入 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円円円円円円 1 国民健康保険税 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991, ,270,872 36,017,906 1 国民健康保険税 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991, ,270,872 36,017,906 2 国庫支出 1,858,950,000 2,020,625,421 2,020,625, ,675,421 1 国庫負担 1,693,203,000 1,705,730,421 1,705,730, ,527,421 2 国庫補助 165,747, ,895, ,895, ,148,000 3 療養給付費等交付 306,086, ,450, ,450, ,636,000 1 療養給付費等交付 306,086, ,450, ,450, ,636,000 4 前期高齢者交付 2,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621, 前期高齢者交付 2,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621, 都支出 673,340, ,676, ,676, ,336,606 1 都負担 65,205,000 65,046,208 65,046, ,792 2 都補助 608,135, ,630, ,630, ,495,398 6 共同事業交付 2,237,672,000 2,228,285,679 2,228,285, ,386,321 1 共同事業交付 2,237,672,000 2,228,285,679 2,228,285, ,386,321 7 財産収入 2,000 65,209 65, ,209 1 財産運用収入 2,000 65,209 65, ,209 8 繰入 964,766, ,530, ,530, ,235,833 1 他会計繰入 941,797, ,530, ,530, ,266,833 2 基繰入 22,969, ,969,

3 歳入 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円円円円円円 9 繰越 484,857, ,857, ,857, 繰越 484,857, ,857, ,857, 諸収入 26,275,000 38,843,801 36,972, ,871,298 10,697,503 1 延滞 加算及び過料 21,050,000 27,900,407 27,900, ,850,407 2 預利子 1,000 24,688 24, ,688 3 受託事業収入 1, ,000 4 雑入 5,223,000 10,918,706 9,047, ,871,298 3,824,408 歳入合計 10,888,547,000 11,384,936,251 11,142,080,181 13,991, ,142, ,533,

4 歳出 款項予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 予算現額と支出済額との比較 円円円円円 1 総務費 27,197,000 22,031, ,165,864 5,165,864 1 総務管理費 16,098,000 12,314, ,783,867 3,783,867 2 徴税費 10,888,000 9,646, ,241,795 1,241,795 3 運営協議会費 211,000 70, , ,202 2 保険給付費 6,261,477,000 6,236,727, ,749,461 24,749,461 1 療養諸費 5,521,940,000 5,518,605, ,334,393 3,334,393 2 高額療養費 675,373, ,786, ,586,093 13,586,093 3 移送費 250, , ,000 4 出産育児諸費 50,426,000 44,022, ,403,632 6,403,632 5 葬祭諸費 6,100,000 5,400, , ,000 6 結核 精神医療給付 7,388,000 6,912, , , ,343,753,000 1,343,736, ,870 16, ,343,753,000 1,343,736, ,870 16,870 4 前期高齢者納付等 943, , ,464 3,464 1 前期高齢者納付等 943, , ,464 3,464 5 老人保健拠出 45,000 43, ,532 1,532 1 老人保健拠出 45,000 43, ,532 1,532 6 介護納付 494,078, ,077, 介護納付 494,078, ,077,

5 歳出 款項予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 予算現額と支出済額との比較 円円円円円 7 共同事業拠出 2,384,254,000 2,330,553, ,700,750 53,700,750 1 共同事業拠出 2,384,254,000 2,330,553, ,700,750 53,700,750 8 保健事業費 117,487, ,877, ,609,735 12,609,735 1 特定健康診査等事業費 113,735, ,747, ,987,274 10,987,274 2 保健事業費 3,752,000 2,129, ,622,461 1,622,461 9 基積立 135,431, ,431, 基積立 135,431, ,431, 公債費 623, , ,000 1 公債費 623, , , 諸支出 121,259, ,818, ,440,148 1,440,148 1 償還及び還付加算 121,258, ,818, ,439,148 1,439,148 2 延滞 1, ,000 1, 予備費 2,000, ,000,000 2,000,000 1 予備費 2,000, ,000,000 2,000,000 歳出合計 10,888,547,000 10,788,235, ,311, ,311,462 歳入歳出差引残額 うち基繰入額 353,844,643 0 円 円 平成年月日提出 あきる野市長澤井敏和

6 付属書類

7 平成 27 年度 あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書 総括 ( 歳入 ) 款予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 予算現額に対する収入割合 収入総額に対する割合 円円円円円円 % % 1 国民健康保険税 1,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991, ,270,872 36,017, 国庫支出 1,858,950,000 2,020,625,421 2,020,625, ,675, 療養給付費等交付 306,086, ,450, ,450, ,636, 前期高齢者交付 2,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621, 都支出 673,340, ,676, ,676, ,336, 共同事業交付 2,237,672,000 2,228,285,679 2,228,285, ,386, 財産収入 2,000 65,209 65, ,209 3, 繰入 964,766, ,530, ,530, ,235, 繰越 484,857, ,857, ,857, 諸収入 26,275,000 38,843,801 36,972, ,871,298 10,697, 歳入合計 10,888,547,000 11,384,936,251 11,142,080,181 13,991, ,142, ,533,

8 総括 ( 歳出 ) 款予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 予算現額に対する支出割合 支出総額に対する割合 円円円円 % % 1 総務費 27,197,000 22,031, ,165, 保険給付費 6,261,477,000 6,236,727, ,749, ,343,753,000 1,343,736, , 前期高齢者納付等 943, , , 老人保健拠出 45,000 43, , 介護納付 494,078, ,077, 共同事業拠出 2,384,254,000 2,330,553, ,700, 保健事業費 117,487, ,877, ,609, 基積立 135,431, ,431, 公債費 623, , 諸支出 121,259, ,818, ,440, 予備費 2,000, ,000, 歳出合計 10,888,547,000 10,788,235, ,311,

9 歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 1 国民健康保険税 1,985,742 62, ,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991, ,270,872 還付未済額 2,277,800 1 国民健康保険税 1,985,742 62, ,922,978,000 2,199,980,678 1,958,995,906 13,991, ,270,872 還付未済額 2,277,800 1 一般被保険者 1,905,134 53, ,851,980,000 2,126,512,521 1,887,695,722 13,968, ,117,092 還付未済額 2,269,000 国民健康保険税 1 医療給付費 1,199,032,000 1,267,491,696 1,207,129,993 5,100 62,126, 一般被保険者医療給付費分現年課税分 分現年課税 1,207,129,993 分 還付未済額 1,770,047 2 後期高齢者 399,326, ,618, ,607,284 1,500 21,262, 一般被保険者後期高齢者支援分現年課税分 支援分現 400,607,284 年課税分 還付未済額 252,445 3 介護納付 149,297, ,881, ,916,915 2,000 12,079, 一般被保険者介護納付分現年課税分 分現年課税 150,916,915 分 還付未済額 117,008 4 医療給付費 67,645, ,796,692 83,595,422 8,959,599 86,326, 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 分滞納繰越 83,595,422 分 還付未済額 84,786 5 後期高齢者 23,674,000 61,372,471 29,275,992 3,122,534 28,996, 一般被保険者後期高齢者支援分滞納繰越分 支援分滞 29,275,992 納繰越分 還付未済額 22,487 6 介護納付 13,006,000 34,351,449 16,170,116 1,877,974 16,325, 一般被保険者介護納付分滞納繰越分 分滞納繰越 16,170,116 分 還付未済額 22,227 2 退職被保険者 80,608 9, ,998,000 73,468,157 71,300,184 22,993 2,153,780 還付未済額 8,800 等国民健康保険税 1 医療給付費 41,558,000 41,944,624 41,701, , 退職被保険者等医療給付費分現年課税分 分現年課税 41,701,052 分 還付未済額 5,241 2 後期高齢者 13,735,000 13,868,676 13,785, , 退職被保険者等後期高齢者支援分現年課税 支援分現 分 13,785,528 年課税分 還付未済額 1,672 3 介護納付 14,234,000 14,369,491 14,290, , 退職被保険者等介護納付分現年課税分 分現年課税 14,290,661 分 還付未済額 1,887 4 医療給付費 858,000 1,952, ,325 13,723 1,050, 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 分滞納繰越 888,325 分 5 後期高齢者 304, , ,555 4, , 退職被保険者等後期高齢者支援分滞納繰越 支援分滞 分 314,555 ( 款 ) 1 国民健康保険税

10 歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 納繰越分 6 介護納付 309, , ,063 4, , 退職被保険者等介護納付分滞納繰越分 分滞納繰越 320,063 分 2 国庫支出 1,827,379 31, ,858,950,000 2,020,625,421 2,020,625, 国庫負担 1,663,537 29, ,693,203,000 1,705,730,421 1,705,730, 療養給付費等 1,598,332 29, ,627,998,000 1,640,519,213 1,640,519, 負担 1 現年度分 1,627,997,000 1,640,519,213 1,640,519, 療養給付費等負担 1,067,656, 介護納付負担 158,104, 後期高齢者支援負担 414,758,118 2 過年度分 1, 高額医療費共 47, ,947,000 46,795,208 46,795, 同事業負担 1 高額医療費 47,947,000 46,795,208 46,795, 高額医療費共同事業負担 46,795,208 共同事業負担 3 特定健康診査 17, ,258,000 18,416,000 18,416, 等負担 1 現年度分 17,257,000 17,876,000 17,876, 特定健康診査等負担 17,876,000 2 過年度分 1, , , 特定健康診査等負担過年度分 540,000 2 国庫補助 163,842 1, ,747, ,895, ,895, 財政調整交付 163,842 1, ,747, ,895, ,895, 財政調整交 165,747, ,895, ,895, 財政調整交付 314,895,000 付 3 療養給付費等交付 306, ,086, ,450, ,450, 療養給付費等交付 306, ,086, ,450, ,450, 療養給付費等 306, ,086, ,450, ,450, 交付 1 現年度分 306,085, ,450, ,450, 退職被保険者等療養給付費等交付 283,450,000 2 過年度分 1, 前期高齢者交付 2,414, ,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621, 前期高齢者交付 2,414, ,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621, 前期高齢者交 2,414, ,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621, 付 1 前期高齢者 2,413,621,000 2,413,621,628 2,413,621, 前期高齢者交付 2,413,621,628 ( 款 ) 1 国民健康保険税 2 国庫支出 3 療養給付費等交付 4 前期高齢者交付

11 歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 交付 5 都支出 666,138 7, ,340, ,676, ,676, 都負担 65, ,205,000 65,046,208 65,046, 高額医療費共 47, ,947,000 46,795,208 46,795, 同事業負担 1 高額医療費 47,947,000 46,795,208 46,795, 高額医療費共同事業負担 46,795,208 共同事業負担 2 特定健康診査 17, ,258,000 18,251,000 18,251, 等負担 1 現年度分 17,257,000 18,251,000 18,251, 特定健康診査等負担 18,251,000 2 過年度分 1, 都補助 600,933 7, ,135, ,630, ,630, 都費補助 92, ,315, ,206, ,206, 都費補助 92,315, ,206, ,206, 市町村国民健康保険都費補助 104,206,398 2 財政調整交付 508,618 7, ,820, ,424, ,424, 財政調整交 515,820, ,424, ,424, 財政調整交付 608,424,000 付 6 共同事業交付 2,237, ,237,672,000 2,228,285,679 2,228,285, 共同事業交付 2,237, ,237,672,000 2,228,285,679 2,228,285, 高額医療費共 187, ,726, ,791, ,791, 同事業交付 1 高額医療費 187,726, ,791, ,791, 高額医療費共同事業交付 186,791,610 共同事業交付 2 保険財政共同 2,049, ,049,946,000 2,041,494,069 2,041,494, 安定化事業交付 1 保険財政共 2,049,946,000 2,041,494,069 2,041,494, 保険財政共同安定化事業交付 同安定化事 2,041,494,069 業交付 7 財産収入 ,000 65,209 65, 財産運用収入 ,000 65,209 65, 利子及び配当 ,000 65,209 65, 基利子 2,000 65,209 65, 国民健康保険基利子 61, 国民健康保険高額療養費資貸付基利子 3,836 ( 款 ) 4 前期高齢者交付 5 都支出 6 共同事業交付 7 財産収入

12 歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 8 繰入 1,094, , ,766, ,530, ,530, 他会計繰入 903,812 37, ,797, ,530, ,530, 一般会計繰入 903,812 37, ,797, ,530, ,530, 保険基盤安 183,896, ,895, ,895, 保険基盤安定繰入 ( 保険税軽減分 ) 定繰入 ( 183,895,500 保険税軽減分 ) 2 保険基盤安 120,958, ,957, ,957, 保険基盤安定繰入 ( 保険者支援分 ) 定繰入 ( 120,957,562 保険者支援分 ) 3 職員給与費 53,343,000 53,343,000 53,343, 職員給与費等繰入 53,343,000 等繰入 4 出産育児一 33,600,000 29,334,105 29,334, 出産育児一時等繰入 29,334,105 時等繰入 5 その他一般 550,000, ,000, ,000, その他一般会計繰入 550,000,000 会計繰入 2 基繰入 190, , ,969, 国民健康保険 190, , ,969, 基繰入 1 国民健康保 22,969, 険基繰入 9 繰越 1 484, ,857, ,857, ,857, 繰越 1 484, ,857, ,857, ,857, その他繰越 1 484, ,857, ,857, ,857, その他繰越 484,857, ,857, ,857, その他繰越 484,857, 諸収入 20,227 6, ,275,000 38,843,801 36,972, ,871,298 1 延滞 加算及 15,002 6, ,050,000 27,900,407 27,900, び過料 1 一般被保険者 14,610 5, ,163,000 26,685,541 26,685, 延滞 1 一般被保険 20,163,000 18,185,682 18,185, 一般被保険者延滞 18,185,682 者延滞 2 後期高齢者 0 5,176,722 5,176, 一般被保険者後期高齢者支援分延滞 支援分延 5,176,722 滞 ( 款 ) 8 繰入 9 繰越 10 諸収入

13 歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 介護納付 0 3,323,137 3,323, 一般被保険者介護納付分延滞 分延滞 3,323,137 2 退職被保険者 ,000 1,177,705 1,177, 等延滞 1 退職被保険 885, , , 退職被保険者等延滞 952,347 者等延滞 2 後期高齢者 0 104, , 退職被保険者等後期高齢者支援分延滞 支援分延 104,782 滞 3 介護納付 0 120, , 退職被保険者等介護納付分延滞 分延滞 120,576 3 一般被保険者 ,000 37,161 37, 加算 1 一般被保険 1,000 37,161 37, 一般被保険者分不正利得加算 者加算 37,161 4 退職被保険者 , 等加算 1 退職被保険 1, 者等加算 2 預利子 ,000 24,688 24, 預利子 ,000 24,688 24, 預利子 1,000 24,688 24, 国保会計預利子 24,688 3 受託事業収入 , 特定健康診査 , 等受託料 1 特定健康診 1, 査等受託料 4 雑入 5, ,223,000 10,918,706 9,047, ,871,298 1 一般被保険者 3, ,000,000 4,052,333 4,052, 第三者納付 1 一般被保険 3,000,000 4,052,333 4,052, 一般被保険者第三者行為納付 者第三者納 4,052,333 付 2 退職被保険者 , 等第三者納付 1 退職被保険 1, 者等第三者納付 3 一般被保険者 ,000 4,227,279 2,368, ,859,258 ( 款 ) 10 諸収入

14 歳 入 予 算 現 額 継続費及び繰 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 財源充当額 区 分 額 返納 1 一般被保険 1,000 4,227,279 2,368, ,859, 一般被保険者不当利得等返納 者返納 2,368,021 4 退職被保険者 , , , ,040 等返納 1 退職被保険 1, , , , 退職被保険者等不当利得等返納 者等返納 203,830 5 雑入 2, ,220,000 2,423,224 2,423, 雑入 2,220,000 2,423,224 2,423, 特定保健指導事業参加者負担 4, 指定公費負担医療給付 2,419,024 10,551, , ,888,547,000 11,384,936,251 11,142,080,181 13,991, ,142,170 還付未済額 2,277,800 ( 款 ) 10 諸収入

15 歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し 1 総務費 26, ,197,000 22,031, ,165,864 1 総務管理費 15, ,098,000 12,314, ,783,867 1 一般管理費 14, ,520,000 10,829, ,690, 一般管理経費 10,829,727 7 賃 954, , , 非常勤 ( 臨時 ) 職員賃 882,114 9 旅費 107, , , 普通旅費 103, 需用費 2,071,000 1,715, , 消耗品費 410, 役務費 8,675,000 5,630, ,044, 印刷製本費 1,305, 委託料 2,520,000 2,340, , 通信運搬費 5,630, 使用料及び 193, , , 機器等保守整備委託料 766,800 賃借料 0100 調整交付等システム保守点 766,800 検委託料 1315 電算関係業務委託料 0100 高齢受給者証更新等処理委託 料 1407 事務機器等借上料 0100 画像レセプト情報管理システ ム機器等借上料 0200 パソコン借上料 2 1, ,578,000 1,484, , ,484,406 1,573,344 1,573, 負担補助 1,578,000 1,484, , 負担 ( 協議会等 ) 1,484, ,484,406 2 徴税費 10, ,888,000 9,646, ,241,795 1 賦課徴収費 10, ,888,000 9,646, ,241, 賦課経費 4,776,094 9 旅費 9,000 8, 普通旅費 8, 需用費 1,805,000 1,435, , 消耗品費 8, 役務費 3,958,000 3,440, , 印刷製本費 261, 委託料 5,097,000 4,747, , 通信運搬費 1,331, 負担補助 19,000 14, , 電算関係業務委託料 3,152, 納税通知書作成等委託料 3,152,520 3 運営協議会費 ,000 70, , 負担 ( 協議会等 ) 158,274 64,962 93,312 14, , 徴収管理経費 1104 印刷製本費 1201 通信運搬費 収経由事務負担 1215 口座振替手数料 1308 事業 業務委託料 03 徴収経費 0100 コンビニ収納代行業務委託料 1101 消耗品費 1104 印刷製本費 1 運営協議会費 ,000 70, , 運営協議会経費 70,798 3,775,004 70,470 1,760, ,077 1,594,964 1,594,964 1,095,107 8,087 1,087,020 9 旅費 5,000 3, , 費用弁償 3, 役務費 206,000 67, , 国保運営協議会委員旅費 3,298 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 3 運営協議会費

16 歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し 筆耕翻訳料 67,500 2 保険給付費 6,170,131 91, ,261,477,000 6,236,727, ,749,461 1 療養諸費 5,478,141 41, ,854,000 5,521,940,000 5,518,605, ,334, 国保運営協議会会議録筆耕反 1 一般被保険者 5,164,064 41, ,194,000 5,233,203,000 5,233,193, , から流用 25,340,000 療養給付費 から流用 1,854, 負担補助 5,233,203,000 5,233,193, , 一般被保険者療養給付経費 5,233,193, 負担 ( その他 ) 5,233,193,176 訳料 0100 一般被保険者分医療機関診療 67,500 5,233,193,176 2 退職被保険者 214, ,340, ,184, ,183, へ流用 25,340,000 等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付経費 189,183,718 報酬支払分 19 負担補助 189,184, ,183, 負担 ( その他 ) 189,183, 退職被保険者等分医療機関診 189,183,718 3 一般被保険者 65, ,869,000 64,826, ,042, 一般被保険者療養経費 64,826,806 療養費 1903 負担 ( その他 ) 64,826,806 療報酬支払分 19 負担補助 65,869,000 64,826, ,042, 一般被保険者分療養費支給分 64,826,806 4 退職被保険者 2, ,947,000 2,889, , 退職被保険者等療養経費 2,889,551 等療養費 1903 負担 ( その他 ) 2,889, 負担補助 2,947,000 2,889, , 退職被保険者等分療養費支給 2,889,551 5 審査支払手数 30, ,737,000 28,512, ,224, 審査支払経費 28,512,356 料 1307 事務処理等委託料 28,512, 委託料 30,737,000 28,512, ,224, 審査支払委託料 28,512,356 2 高額療養費 627,826 49, ,854, ,373, ,786, ,586,093 1 一般被保険者 594,657 49, ,854, ,204, ,015, ,188, へ流用 1,854,000 高額療養費 01 一般被保険者高額療養経費 633,015, 負担補助 642,204, ,015, ,188, 負担 ( その他 ) 633,015, 一般被保険者分高額療養費支 633,015,040 2 退職被保険者 31, ,919,000 28,008, ,910, 退職被保険者等高額療養経費 28,008,440 等高額療養費 1903 負担 ( その他 ) 28,008, 負担補助 31,919,000 28,008, ,910, 退職被保険者等分高額療養費 28,008,440 3 一般被保険者 1, ,000, , , , 負担 ( その他 ) 691,324 療養費 , 負担補助 1,000, , ,676 養費 4 退職被保険者 ,000 72, , ,103 等高額介護合 1903 負担 ( その他 ) 72,103 算療養費 ,103 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 高額療養費 分 給分 支給分

17 歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し 負担補助 250,000 72, ,897 療養費 3 移送費 , ,000 1 一般被保険者 , ,000 移送費 19 負担補助 200, ,000 2 退職被保険者 , ,000 等移送費 19 負担補助 50, ,000 4 出産育児諸費 50, ,426,000 44,022, ,403,632 1 出産育児一時 50, ,426,000 44,022, ,403, 出産育児一時支給経費 44,022, 事務処理等委託料 21, 委託料 26,000 21, , 支払事務委託料 21, 負担補助 50,400,000 44,001, ,398, 負担 ( その他 ) 44,001, 出産育児一時支給分 44,001,158 5 葬祭諸費 6, ,100,000 5,400, ,000 1 葬祭費 6, ,100,000 5,400, , 葬祭費支給経費 5,400, 負担補助 6,100,000 5,400, , 負担 ( その他 ) 5,400, 葬祭費支給分 5,400,000 6 結核 精神医療 7, ,388,000 6,912, ,343 給付 1 結核 精神医 7, ,388,000 6,912, , 結核 精神医療給付支給経費 6,912,657 療給付 1903 負担 ( その他 ) 6,912, 負担補助 7,388,000 6,912, , 一般被保険者結核 精神医療 6,840, ,341,696 2, ,343,753,000 1,343,736, ,870 1 後期高齢者支援 1,341,696 2, ,343,753,000 1,343,736, ,870 等 給付費支給分 0200 退職被保険者等結核 精神医 療給付支給分 1 後期高齢者支 1,341,592 2, ,343,649,000 1,343,648, ,343,648, 負担 ( その他 ) 1,343,648, 負担補助 1,343,649,000 1,343,648, ,343,648,543 2 後期高齢者関 ,000 87, , 後期高齢者関係事務費拠出経費 87,587 係事務費拠出 1903 負担 ( その他 ) 87, 後期高齢者関係事務費拠出 87, 負担補助 104,000 87, ,413 4 前期高齢者納付等 , , ,464 1 前期高齢者納付 , , ,464 等 ( 款 ) 4 前期高齢者納付等 ( 項 ) 1 前期高齢者納付等 72,

18 歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し 前期高齢者納 , , 前期高齢者納付経費 849,446 付 1903 負担 ( その他 ) 849, 負担補助 850, , 前期高齢者納付 849,446 2 前期高齢者関 ,000 90, , 前期高齢者関係事務費拠出経費 90,090 係事務費拠出 1903 負担 ( その他 ) 90, 前期高齢者関係事務費拠出 90, 負担補助 93,000 90, ,910 5 老人保健拠出 ,000 43, ,532 1 老人保健拠出 ,000 43, ,532 1 老人保健医療 , ,000 費拠出 19 負担補助 1, ,000 2 老人保健事務 ,000 43, 老人保健事務費拠出経費 43,468 費拠出 1903 負担 ( その他 ) 43, 負担補助 44,000 43, 老人保健事務費拠出 43,468 6 介護納付 495,147 1, ,078, ,077, 介護納付 495,147 1, ,078, ,077, 介護納付 495,147 1, ,078, ,077, 介護納付経費 494,077, 負担補助 494,078, ,077, 負担 ( その他 ) 494,077, 介護納付 494,077,362 7 共同事業拠出 2,384, ,384,254,000 2,330,553, ,700,750 1 共同事業拠出 2,384, ,384,254,000 2,330,553, ,700,750 1 高額医療費共 191, ,789, ,180, ,608, 高額医療費拠出経費 187,180,832 同事業拠出 1903 負担 ( その他 ) 187,180, 負担補助 191,789, ,180, ,608, 高額医療費拠出 187,180,832 2 保険財政共同 2,192, ,192,146,000 2,143,370, ,775, 保険財政共同安定化事業拠出経費 2,143,370,537 安定化事業拠 1903 負担 ( その他 ) 2,143,370,537 出 0100 保険財政共同安定化事業拠出 2,143,370, 負担補助 2,192,146,000 2,143,370, ,775,463 3 高額医療費共 , ,000 同事業事務費 拠出 19 負担補助 159, ,000 4 保険財政共同 , ,000 安定化事業事 務費拠出 19 負担補助 150, ,000 ( 款 ) 7 共同事業拠出 ( 項 ) 1 共同事業拠出

19 歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し その他共同事 ,000 1, , その他共同事業事務費拠出経費 1,881 業事務費拠出 1903 負担 ( その他 ) 1, 年受給者リスト打ち出し負 1, 負担補助 10,000 1, ,119 担 8 保健事業費 117, ,487, ,877, ,609,735 1 特定健康診査等 113, ,735, ,747, ,987,274 事業費 1 特定健康診査 113, ,735, ,747, ,987, 特定健康診査 特定保健指導事業経費 102,747,726 等事業費 0701 非常勤 ( 臨時 ) 職員賃 1,298,939 7 賃 1,303,000 1,298, , 普通旅費 32,295 9 旅費 33,000 32, 消耗品費 302, 需用費 1,352,000 1,349, , 印刷製本費 1,046, 役務費 3,664,000 3,356, , 通信運搬費 3,356, 委託料 102,098,000 93,686, ,411, 事務処理等委託料 1,569, 使用料及び 51,000 31, , 特定健康診査等事務処理委託 1,569,773 賃借料 19 負担補助 5,234,000 2,991, ,242, 事業 業務委託料 4,644, 特定保健指導業務委託料 4,644,615 2 保健事業費 3, ,752,000 2,129, ,622,461 料 1328 健康診断委託料 0100 特定健康診査委託料 1402 施設借上料 0100 会場等使用料 1903 負担 ( その他 ) 0100 特定健診事務取扱負担 1 保健衛生普及 3, ,752,000 2,129, ,622, 保健衛生普及経費 2,129,539 費 1104 印刷製本費 398,736 87,472,600 87,472,600 31,200 31,200 2,991,752 2,991, 需用費 1,346, , , 通信運搬費 149, 役務費 468, , , 作成委託料 110, 委託料 1,938,000 1,581, , ジェネリック医薬品差額通知 110,988 9 基積立 1 135, ,431, ,431, 基積立 1 135, ,431, ,431, 書作成委託料 1307 事務処理等委託料 0100 療養費審査事務委託料 1 国民健康保険 1 135, ,431, ,431, 基の運用に要する経費 135,431,000 基積立 2501 基積立 135,431,000 1,470,180 1,470, 積立 135,431, ,431, 国民健康保険基積立 135,431, 公債費 , ,000 1 公債費 , ,000 1 利子 , , 償還利子 623, ,000 及び割引料 11 諸支出 12, , ,259, ,818, ,440,148 ( 款 ) 11 諸支出 ( 項 ) 1 償還及び還付加算

20 歳出 当初予算額 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 計 区 分 額 翌年度繰越額 支出済額継続費繰越事故不用額備考逓次繰越明許費繰越し 11 1 償還及び還付 12, , ,258, ,818, ,439,148 加算 1 一般被保険者 8, ,000 8,800,000 7,950, , から流用 800,000 保険税還付 01 一般被保険者保険税還付経費 7,950, 償還利子 8,800,000 7,950, , 還付 7,950,948 及び割引料 0100 一般被保険者保険税過年度還 7,950,948 2 退職被保険者 1, , , , , へ流用 800,000 等保険税還付 01 退職被保険者等保険税還付経費 230, 還付 230, 償還利子 500, , , 退職被保険者等保険税過年度 230,852 及び割引料 3 償還 3, , ,498, ,497, 国都支出等還付経費 111,497, 償還利子 111,498, ,497, 還付 111,497,552 及び割引料 0100 国都支出等過年度還付 111,497,552 4 一般被保険者 , , , 一般被保険者保険税還付加算経費 139,500 還付加算 2308 還付加算 139, 償還利子 350, , , 一般被保険者保険税還付加算 139,500 及び割引料 5 退職被保険者 , ,000 等還付加算 23 償還利子 110, ,000 及び割引料 2 延滞 , ,000 1 延滞 , , 償還利子 1, ,000 及び割引料 12 予備費 2, ,000, ,000,000 1 予備費 2, ,000, ,000,000 1 予備費 2, ,000, ,000,000 付 還付 歳出合計 10,551, , ,888,547,000 10,788,235, ,311,462 ( 款 ) 12 予備費 ( 項 ) 1 予備費

21 平成 27 年度 国民健康保険特別会計 実質収支に関する調書 区分額 1 歳入総額 11,142,080,181 2 歳出総額 10,788,235,538 3 歳入歳出差引額 353,844,643 (1) 継続費逓次繰越額 0 4 翌年度へ繰り越すべき財源 (2) 繰越明許費繰越額 (3) 事故繰越し繰越額 0 0 計 0 5 実質収支額 353,844,643 6 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の 2 の規定による基繰入額

(1) 2 歳入 国民健康保険税 国民健康保険税 一般被保険者国民 医療給付費分現年 医療給付費分現年課税分 健康保険税 課税分 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金分現年課税分 分現年課税分 介護納付金分現年 介護納付金分現年課税分 課税分 医療給付費分滞納 医療給付費分滞納繰越分 繰越分 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金分滞納繰越分 分滞納繰越分 介護納付金分滞納 介護納付金分滞納繰越分

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