218 年 3 期業績総括 (1) 当期純利益は 3,131 億円 ( 前期 15% 増 ) 4 期連続の過去最 益更新 9 期連続の増益を達成 ROE は 12.1% 3, 億円 2,5 億円 当期純利益 と ROE 1.5% 11.5% 11.7% 11.3% 12.1% ( 億円 ) 2, 億

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1 オリックス株式会社 218 年 3 期決算説明資料 取締役兼代表執 役社 グループ CEO 取締役兼代表執 役副社 執 役財経本部 井上亮 島 雄 野 磨呂 218 年 Company Name

2 218 年 3 期業績総括 (1) 当期純利益は 3,131 億円 ( 前期 15% 増 ) 4 期連続の過去最 益更新 9 期連続の増益を達成 ROE は 12.1% 3, 億円 2,5 億円 当期純利益 と ROE 1.5% 11.5% 11.7% 11.3% 12.1% ( 億円 ) 2, 億円 7.4% 1,5 億円 1, 億円 3.% 5.1% 6.2% 1,874 2,349 2,62 2,732 3,131 5 億円 億円 1, 当期純利益 は 当社株主に帰属する当期純利益 を指します 2

3 218 年 3 期業績総括 (2) セグメント利益合計は 4,291 億円 ( 前期 2% 増 ) セグメント資産合計は 9 兆 173 億円 ( 前期 横ばい ) ( 億円 ) セグメント利益 ( 兆円 ) セグメント資産 5, 4, 3, 2, 3,365 3,81 4,28 4, % 2.9% 3.% 3.5% 海外 4.5% リテール 3.5% 事業投資 不動産 2.5% メンテナンスリース 1, 2 法 融 1.5% セグメント資産 ROA ( 税引後 ).5% 3

4 218 年 3 期業績総括 (3) 税引前当期純利益 : 前期 +15 億円 (+2%) 航空機 船舶 コンセッション アセットマネジメント 環境エネルギー等が既存事業の増加に寄与 売却益は前期 で減少 セグメント資産 : 前期末 +64 億円 (+1%) 既存事業の増加は 航空機 船舶 環境エネルギー 銀 等 税引前当期純利益 ( 前期 ) セグメント資産 ( 前期末 ) 251 既存事業 ( 新規投資先含む ) 98 売却益等 442 不動産 1,128 前期売却益等 前期不動産売却益 為替等 ( 億円 ) 693 証券化 5,14 既存事業 ( 新規投資先含む ) 2,426 旧ハートフォート 命 454 投資先売却 375 不動産 553 為替 ( 億円 ) 4,25 4,355 89,569 9,173 前期 +15 億円 ( 同 +2%) 17.3 通期 不動産売却益 には 賃貸不動産売却益 不動産事業セグ 18.3 通期 メントにおける有価証券売却益 事業 資産売却益 会 社 関連会社株式売却損益 持分法投資損益のうち売却損 益等 ( ただし 分譲マンションに関わるものを除く ) を含みます 前期末 +64 億円 ( 同 +1%) 17.3 期末 18.3 期末 4

5 ポートフォリオの 3 分類で る実績 3 分類の詳細は P.39 をご覧ください ファイナンス : 国内は堅調な銀 事業や有価証券売却により増益 海外は現地法 の株式売却損等を計上 事業 : 融サービスは海外アセットマネジメントや国内の不動産アセットマネジメントが好調 環境インフラも引き続き堅調 投資 : エクイティ投資は前期の 売却益の反動減等により減益 航空機 船舶事業や債権投資は増益セグメント利益 (3 分類 ) ファイナンス 事業 投資 ( 億円 ) 2, 海外国内 ROA ( 億円 ) 2, その他新規事業環境インフラ ROA メンテナンス 融サービス ( 億円 ) 2, エクイティ投資 債権投資 現物投資 ROA 1,5 1,5 4.2% 4.9% 5.3% 1,5 3.8% 5.1% 4.5% 1, 1, 1, 5 1.5% 1.8% 1.6% ( 注 1)16.3 の 事業 には フーリハン IPO に伴う売却益 評価益 ( 約 396 億円 ) と旧ハートフォード 命関連の期中の損益は含まれておりません ( 注 2)17.3 の 事業 には 旧ハートフォード 命関連の期中の損益は含まれておりません ( 注 3)18.3 の 事業 には フーリハン株式の売却益と旧ハートフォード 命関連の期中の損益は含まれておりません 5

6 中期的な 向性の振り返り 215 年に公表した 18.3 期の経営 標は全て達成 15.3 期実績 18.3 期 標 18.3 期実績評価 当期純利益 2,349 億円 3, 億円 3,131 億円達成 資本効率 (ROE) 11.5% 11~12% 12.1% 達成 信 格付け R&I( 期 ) A+( 安定的 ) S&P( 期 ) A- ( ネガティブ ) Fitch( 期 ) A-( 安定的 ) Moodyʼs( 期 )Baa1( 安定的 ) A 格 R&I( 期 ) A+( 安定的 ) S&P( 期 ) A- ( 安定的 ) Fitch( 期 ) A- ( 安定的 ) Moodyʼs( 期 )A3( 安定的 ) 達成 218 年 4 16 付 6

7 218 年 3 期新規投資実績 事業 投資 での新規投資額は 218 年 3 期累計で約 7,4 億円 (217 年 3 期は通期で約 6, 億円 ) 資産の れ替えも順調に進める 事業 環境 インフラ 1,2 億円 融サービス メンテナンスリース 1,3 億円 環境エネルギーは 国内での事業拡 とともに 海外での投資も進展海外 : 地熱発電事業 (Ormat Technologies) の新規投資国内 : メガソーラー等への追加投資 発電所建設 州での新規投資 ローン組成 サービシング会社 (Lancaster Pollard) の買収含む 受変電設備レンタルの国内最 淀川変圧器を買収 債権投資 1,4 億円 主に 州において地 債や CMBS に投資 投資 現物投資 3,1 億円 エクイティ投資 4 億円 航空機 68 機購 (JV 含む ) 船舶担保ローンに投資 物流施設等への新規投資 社会のニーズの変化に伴い 新たな事業機会が 込める分野に注 国内 : 情報処理サービス事業 州 : 道路関連事業アジア 中華圏 : 配 サービス事業 フィンテック事業 7

8 中期的な 向性 中期的な経営 標 (219 年 3 期 221 年 3 期 ) 利益成 当期純利益年間成 率 4 8% 資本効率 ROE 11% 以上 健全性 信 格付 A 格 グローバル企業としてのERM 強化株主還元の 針 配当性向は27% 社株買いを機動的な株主還元として位置付ける (217 年 1 31 公表 ) 8

9 事業 において今後の成 を 込む分野 新規投資や M&A を通じてポートフォリオの拡 を 指す 事業 環境エネルギー アセットマネジメント 国内メガソーラー順次稼働 社電源の活 を推進 海外の投資機会も積極的に発掘 ビジネスラインの多様化 地理的な拡 を進める 本での不動産 AM 事業順調 AUM の拡 を模索 コンセッション 命保険 空港運営以外のコンセッションにも挑戦 海外の案件も含め 幅広くチャンスを狙う 販売チャネルや商品を拡充させ 次のステージへ 9

10 投資 において今後の成 を 込む分野 案件ごとの最適な調達 段 取り組みスキームを採 し 資産拡 を図っていく 投資 PE 投資 既存投資先のバリューアップを継続 州やアジアでの投資を積極的に推進 多様な収益源を確保 航空機 船舶 引き続き 積極的な対応をしていく オリックスが関与することで 資産や投資先の企業価値を最 限 める 1

11 株主還元 218 年 3 期の配当性向は27% 通期の配当額は1 株あたり66 円 ( 前期 26% 増 ) 219 年 3 期の中間配当予想額は3 円 利益成 により増配を図る 持続的な利益成 に向けた新規投資と 安定した還元との最適なバランスを考慮 株当たり配当 と配当性向 27% 27% 25% 23% 66. 2% % ( 予 ) 28% 23% 18% 13% 8% 3% 2% ( 円 ) 期末配当 中間配当 配当総額 株式取得 ( 取得年度ベース ) 株主還元総額 総還元性向 株主還元の状況 ( 億円 ) 5 億円の - - 社株買い ,237 16% 2% 23% 29% 4% 11

12 まとめ 18.3 期の当期純利益は 3,131 億円 前期 15% 増益 過去最 益を 4 期連続で更新 215 年に公表した 3 ヵ年計画の経営 標は全て達成 Multinational Boutique Enterprise として 強固な事業基盤を持つ会社に変わっていく 12

13 補 資料 13

14 オリックスについて持続的な成 設 初年度を除き 53 年間毎期 字を計上 億円 3,5 当社株主に帰属する当期純利益 3, 2,5 2, 1, 年 3 期アジア通貨危機 22 年 3 期 IT バブル崩壊 29 年 3 期リーマン ショック 1, 年 3 期バブル経済崩壊

15 オリックスについて事業の専 性とグループの総合 融 と モノ の専 性を めながら 隣へ そのまた隣へと事業展開 15

16 オリックスについてセグメント別の利益 資産の構成 それぞれの事業が独 の強みを最 限に発揮し 相乗効果を み出している 法 融 融資 リース 各種 数料ビジネス 25% 12% 9% セグメント利益 メンテナンスリース 動 リース レンタカー カーシェアリング 電 計測器 IT 関連機器などのレンタル及びリース 17% 約 4,291 億円 (18.3 期 ) 15% 不動産 不動産開発 賃貸 施設運営 不動産投資法 (REIT) の資産運 管理 不動産投資顧問 22% 事業投資 環境エネルギー プリンシパル インベストメント サービサー ( 債権回収 ) コンセッション 29% 11% 9% リテール 命保険 銀 カードローン セグメント資産約 9 兆円 7% 海外 リース 融資 債券投資 アセットマネジメント 航空機 船舶関連 (18.3 期 ) 9% 35% 16

17 オリックスについてグローバルネットワーク 国内で培ったノウハウを元にネットワークを拡 世界 38 ヶ国で事業を展開 17

18 オリックスについて ビジネスモデル 社会の変化や市場の変化を捉えて新しい価値を創造 18

19 補 資料 (1) 業績推移総括 ( 単位 : 億円 ) 16.3 期 17.3 期 18.3 期 前期 営業収益 23,692 26,787 28,628 17% 当期純利益 1 2,62 2,732 3, % セグメント資産 89,724 89,569 9,173 11% 総資産 19, , ,26 12% 株主資本 23,14 25,77 26,824 17% 株主資本 率 21.% 22.3% 23.5% 1.2% ROE 11.7% 11.3% 12.1%.8% セグメント資産 ROA 2.87% 3.5% 3.48%.43% D/E 率 短借 債務および預 / 株主資本 2.5 倍 2.3 倍 2.2 倍 -.1 倍 短借 債務 / 株主資本 1.9 倍 1.7 倍 1.5 倍 -.2 倍 1 当社株主に帰属する当期純利益 19

20 補 資料 (2) セグメント別利益 ( 単位 : 億円 ) 16.3 期 17.3 期 18.3 期 前期 法 融サービス % メンテナンスリース % 不動産 % 事業投資 % リテール % 海外 1,429 1,123 1,66 95% セグメント利益合計 3,81 4,28 4,291 12% 2

21 補 資料 (3) セグメント別資産 ( 単位 : 億円 ) 前期末 法 融サービス 1,499 1,322 9,619 93% メンテナンスリース 7,313 7,525 8,182 19% 不動産 7,396 6,577 6,22 94% 事業投資 7,42 7,687 8,477 11% リテール 34,628 32,916 31,745 96% 海外 22,847 24,542 25,947 16% セグメント資産合計 89,724 89,569 9,173 11% 21

22 補 資料 (4) 損益の状況 ( 単位 : 億円 ) 16.3 期 17.3 期 18.3 期 前期 融収益 2,9 2,6 2,141 17% 有価証券売却益および受取配当 % オペレーティング リース収益 1,288 1,551 1,273 82% 命保険料収 および運 益 % 商品および不動産売上 % サービス収 2,898 2,866 3,123 19% 営業粗利益 1 8,92 8,549 8,691 12% 払利息 % 販売費および 般管理費 4,227 4,187 4,316 13% 貸引 減損 % その他の損益 ( 純額 ) 営業利益 2,877 3,292 3,362 12% 持分法投資損益 % 会社 関連会社株式売却損益等 % 税引前当期純利益 3,913 4,25 4,355 12% 当期純利益 2,62 2,732 3, % 1 営業収益に対応する原価 費 を控除したネットの 額 22

23 補 資料 (5) 財務の状況 ( 単位 : 億円 ) 資 調達残 前期 CP 1, 融機関借 29,76 29,582 3, 社債 MTN 9,381 8,851 9,41 55 預 13,985 16,146 17,575 1,429 ABS CMBS 2,755 2, ,63 短借 債務および預 56,85 57,531 58,97 1,376 期 率 92% 93% 93% % 元流動性 ( 銀 命を除く ) 前期 現 および現 等価物 (1) 5,887 5,866 6, コミットメントライン未使 額 (2) 3,899 3,94 3, 元流動性 (1+2) 9,786 9,86 9,54-32 市場性短期債務 (3) 1 3,623 2,99 1,384-1,525 元流動性カバー率 ( 1+2 /3) 27% 337% 687% 35% 資 調達コスト ( 預 含む ) 16.3 期 17.3 期 18.3 期 前期 円貨.64%.5%.42% -.8% 外貨 2.74% 2.8% 2.76% -.4% 1 1 年以内に償還予定の社債 MTN と CP 残 の合計値 23

24 セグメント別業績 24

25 セグメント別業績 (1) 法 融サービス セグメント利益 :493 億円前期 +112 億円 (+3%) 有価証券および関連会社株式の売却益を計上 サービス収 が前期 で19 億円増加 セグメント資産 :9,619 億円前期末 73 億円 ( 7%) 主に営業貸付 が減少 弥 のセグメント利益貢献は 64 億円 セグメント収益 利益 ( 億円 ) ( 億円 ) 1, , サービス収 弥 ( 億円 ) 12, 1, 8, セグメント資産 ROA 2.6% 2.5% 3.4% 4.% 3.% , 2.% 融収益 サービス収 その他 セグメント利益 , 2, ファイナンス リース投資 営業貸付 営業権 その他の無形資産 その他 セグメントROA( 税引後 ) 1.%.% 25

26 セグメント別業績 (1) 法 融サービス ( 単位 : 億円 ) 16.3 期 17.3 期 18.3 期 前期 融収益 % オペレーティング リース収益 % サービス収 % 有価証券売却益および受取配当 他 % セグメント収益 1,72 1,3 1, % セグメント費 % セグメント利益 % ファイナンス リース投資 4,316 4,339 4,153 営業貸付 4,118 3,986 3,64 セグメント資産 1,499 1,322 9,619 ROA 2.59% 2.5% 3.38% 18.3 期実績 数料ビジネスが安定収益に貢献 国産 果の全国流通網構築に着 事業者向けオンラインレンディングサービスを開始中期的な 向性 サービス収 の源泉を多様化 弥 とのシナジーを最 化 国内ネットワークの活 による新機軸の創 26

27 セグメント別業績 (2) メンテナンスリース セグメント利益 :42 億円前期 +4 億円 (+1%) 中古 売却益が減少した 動 の資産増加によりリース収益は増加 セグメント資産 :8,182 億円前期末 +657 億円 (+9%) 動 リースの新規実 が増加 受変電設備のレンタル事業会社を取得 ( 億円 ) 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 セグメント収益 利益 オペレーティング リース収益 サービス収 その他 セグメント利益 ( 億円 ) 1, 8, 6, 4, 2, 9.% 8.5% 8.% 7.5% 7.% 6.5% 6.% 5.5% 5.% 4.5% 4.1% 4.% 3.7% 3.5% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5%.% オペレーティング リース投資 その他 セグメント資産 ROA ファイナンス リース投資 セグメントROA( 税引後 ) 27

28 セグメント別業績 (2) メンテナンスリース ( 単位 : 億円 ) 16.3 期 17.3 期 18.3 期 前期 融収益 % オペレーティング リース収益 1,888 1,872 1,896 11% サービス収 % セグメント収益 2,717 2,76 2,757 12% セグメント費 2,287 2,38 2,354 12% セグメント利益 % 18.3 期実績 動 の新規実 が増加 テレマティクスを活 した 動 IoTサービスの進化 受変電設備レンタルの最 淀川変圧器を買収 ファイナンス リース投資 2,453 2,775 3,5 オペレーティング リース投資 4,81 4,698 4,914 セグメント資産 7,313 7,525 8,182 ROA 4.1% 3.66% 3.49% 中期的な 向性 競争優位性を活かしシェアを拡 産業構造の変化を新しい事業機会に転換 エンジニアリングソリューション事業を強化 28

29 セグメント別業績 (3) 不動産 セグメント利益 :624 億円前期 15 億円 ( 14%) 前期の キャピタルゲインの影響により減益 サービス収 は堅調に推移 セグメント資産 :6,22 億円前期末 375 億円 ( 6%) 賃貸不動産が売却により前期 では減少するも 第 3 四半期末からは145 億円増加 ( 億円 ) セグメント収益 利益 ( 億円 ) セグメント資産 ROA 2,5 1, 8, 2, , 1,5 1, , 7.1% 6.7% 5 2 2, 3.6% その他サービス収 オペレーティング リース収益 ( 賃貸不動産売却益以外 ) オペレーティング リース収益 ( 賃貸不動産売却益 ) セグメント利益 賃貸不動産 運営事業資産 その他 セグメントROA ( 税引後 ) 29

30 セグメント別業績 (3) 不動産 ( 単位 : 億円 ) 16.3 期 17.3 期 18.3 期 前期 融収益 % オペレーティング リース収益 % うち賃貸不動産売却益 % サービス収 1,16 1,126 1,161 13% 商品および不動産売上 他 % セグメント収益 1,915 2,121 1,729 82% セグメント費 1,546 1,431 1,432 1% セグメント利益 % オペレーティング リース投資 3,751 2,982 2,47 事業 資産 1,775 1,85 1,955 賃貸資産前渡 関連会社投資 セグメント資産 7,396 6,577 6,22 ROA 3.62% 7.12% 6.67% 18.3 期実績 マーケットの好機を捉え ポートフォリオの れ替えを促進 アセットマネジメント事業からの収益が増加 新規運営施設を開業中期的な 向性 アセットマネジメント事業を拡 多様な施設運営による専 性の蓄積 バリューチェーンを かした新規事業の創出 3

31 セグメント別業績 (4) 事業投資 セグメント利益 :961 億円前期 +111 億円 (+13%) コンセッションや環境エネルギー事業は順調に増加 セグメント資産 :8,477 億円前期末 +79 億円 (+1%) 環境エネルギー事業において新規投資を実 セグメント収益 利益 ( 億円 ) ( 億円 ) セグメント資産 ROA 14, 12, 1, ,1 1, , 6, 7.9% 8.1% 8, 6 5.6% 6, 5 4 3, 4, 3 2, その他 サービス収 商品および不動産売上 セグメント利益 サービサー フ リンシハ ル インヘ ストメント 環境エネルギー 京 コンセッション他 セグメントROA( 税引後 ) 31

32 セグメント別業績 (4) 事業投資 ( 単位 : 億円 ) 16.3 期 17.3 期 18.3 期 前期 融収益 % 有価証券売却益および受取配当 % 商品および不動産売上 7,189 9,384 1, % サービス収 2,772 2,997 3,265 19% セグメント収益 1,284 12,72 14,23 11% セグメント費 9,832 12,243 13,51 11% 持分法投資損益等 % セグメント利益 % 営業貸付 投資有価証券 事業 資産 1,36 1,877 2,81 棚卸資産 98 1,128 1,15 関連会社投資 1, ,74 セグメント資産 7,42 7,687 8,477 ROA 5.58% 7.88% 8.12% 18.3 期実績 コンセッション事業からの収益が増加 環境エネルギー事業の資産 利益が順調に拡 地熱発電事業会社 Ormatに出資中期的な 向性 再 可能エネルギー事業の海外展開を加速 事業投資における 法の多様化とターゲットゾーンの拡 コンセッションの対象事業を拡 32

33 セグメント別業績 (5) リテール セグメント利益 :745 億円前期 +17 億円 (+2%) 銀 の 融収益および 命保険料収 が伸 セグメント資産 :31,745 億円前期末 1,171 億円 ( 4%) オリックス 命の有価証券減少 旧ハートフォード 命のランオフ資産減少の影響 銀 の貸付 残 は増加 セグメント収益 利益 命保険料収 および運 益 ( 億円 ) セグメント資産 ROA ( 億円 ) ( 億円 ) , 8 3,8 3,5 7 3, , 2,5 5 2, 4 2,2 旧ハートフォード 命 4, 3, 2, 1.% 2.5% 2.% 1.5% 1.6% 1.5% 1.%.5% 1,5 3 1, その他 融収益 命保険料収 および運 益 セグメント利益 1, , 銀 クレジット 命 旧ハートフォード 命 セグメントROA ( 税引後 ).% -.5% -1.% 33

34 セグメント別業績 (5) リテール ( 単位 : 億円 ) 16.3 期 17.3 期 18.3 期 前期 融収益 % 命保険料収 および運 益 1,98 2,979 3,53 118% サービス収 他 % セグメント収益 2,543 3,687 4, % セグメント費 2,33 2,958 3,542 12% セグメント利益 % 18.3 期実績 命の保有契約件数が順調に増加 銀 の住宅ローン カードローン残 増加が 融収益増加に寄与 営業貸付 14,964 17,187 18,528 投資有価証券 18,936 15,92 12,63 セグメント資産 34,628 32,916 31,745 ROA.96% 1.47% 1.57% 中期的な 向性 中堅 保から 保へ躍進 銀 における新規事業分野の開拓 34

35 セグメント別業績 (6) 海外 セグメント利益 :1,66 億円前期 57 億円 ( 5% 為替影響 +52 億円 ) 航空機 船舶事業 アセットマネジメント事業は堅調に推移 現地法 の株式売却損およびエクイティ投資先の減損を計上 セグメント資産 :25,947 億円前期末 +1,45 億円 (+6% 為替影響 553 億円 ) 航空機 船舶事業の資産が増加 セグメント収益 利益 ( 億円 ) ( 億円 ) 28, 6, 16 1, , 1,123 21, 12 4, 1,66 1 セグメント資産 ROA 4.3% 3, 8 14, 3.2% 2, 1, , 2.9% 融収益 サービス収 オペレーティング リース収益 その他 セグメント利益 州 アジア 豪州 中華圏 中東 欧州 ORIX Europe 航空機 船舶他 セグメントROA( 税引後 ) *Robeco Groep N.V. は 218 年 1 より ORIX Corporation Europe N.V. (ORIX Europe) に社名変更いたしました 35

36 セグメント別業績 (6) 海外 ( 単位 : 億円 ) 16.3 期 17.3 期 18.3 期 前期 融収益 % 有価証券売却益および受取配当 % オペレーティング リース収益 , % サービス収 2,51 2,167 2,386 11% セグメント収益 5,26 4,589 4,774 14% セグメント費 4,522 3,868 3,88 98% 持分法投資損益等 % うち 配持分調整 セグメント利益 1,429 1,123 1,66 95% ファイナンス リース投資 3,51 3,577 3,687 営業貸付 4,79 4,574 5,21 オペレーティング リース投資 3,754 4,22 4,91 投資有価証券 3,832 4,659 4,14 関連会社投資 3,57 3,322 3,146 セグメント資産 22,847 24,542 25,947 ROA 4.26% 3.24% 2.88% 18.3 期実績 航空機事業が順調に拡 州でのPE 投資が増加 中国のフィンテック企業に出資中期的な 向性 航空機 船舶事業を積極展開 アセットマネジメント事業及び PE 投資事業の拡 海外拠点の機能拡充と多 化の推進 36

37 セグメント別業績 (6) 海外 海外セグメント資産の内訳 ( 単位 : 億円 ) 地域別 前期末 州 7,872 8,793 8,556 97% アジア 豪州 5,923 5,936 6,435 18% 中華圏 2,63 3,156 3,296 14% 中東 欧州 % ORIX Europe 3,49 3,173 3, % 航空機 船舶 2,429 2,969 3, % その他 % 合計 22,847 24,542 25,947 16% *Robeco Groep N.V. は 218 年 1 より ORIX Corporation Europe N.V.(ORIX Europe) に社名変更いたしました 37

38 ポートフォリオの 3 分類 38

39 ポートフォリオの 3 分類 ファイナンス 事業 投資 分類 主なリスク 資本負荷 クレジットリスク低 運営リスク 事業リスク中 マーケットリスク 国内海外環境 インフラ 融サービス メンテナンスサービス その他債権投資現物投資エクイティ投資 法 融サービス リース貸付 フィービジネス 弥 新規事業 メンテナンスリース 動 レンタル セグメント 不動産 施設運営 REIT 投資顧問 不動産投資 事業投資 環境エネルギーコンセッション サービサー PE 投資 京 リテール 銀 カードローン 保証 命 ( 旧ハートフォード 命 ) 海外 リース貸付 アセットマネジメントフーリハン 債券投資 航空機船舶 PE 投資 39

40 ポートフォリオの 3 分類セグメント利益 ( 単位 : 億円 ) 3 分類 サブカテゴリー 16.3 期 17.3 期 18.3 期 前期 ファイナンス 国内 % 海外 % 計 % 事業 環境 インフラ % 融サービス 1, ,22 123% ( うち 旧ハートフォード 命 ) ( 29) (43) (36) 83% メンテナンスサービス % その他 % 計 1,858 1,816 2, % 投資 債権投資 % 現物投資 % エクイティ投資 % 計 1,117 1,419 1,26 89% セグメント利益合計 3,81 4,28 4,291 12% 4

41 ポートフォリオの 3 分類セグメント資産 ( 単位 : 億円 ) 3 分類 サブカテゴリー 前期 ファイナンス 国内 27,759 29,53 29,698 12% 海外 8,683 9,13 9,774 18% 計 36,442 38,66 39,472 14% 事業 環境 インフラ 4,517 5,59 6,86 12% 融サービス 21,437 18,558 16,495 89% ( うち 旧ハートフォード 命 ) (9,572) (7,396) (4,97) 67% メンテナンスサービス 7,313 7,525 8,182 19% その他 1,46 1,27 1,7 98% 計 34,314 32,169 31,771 99% 投資 債権投資 5,238 5,291 4,564 86% 現物投資 7,884 7,62 8,86 16% エクイティ投資 5,846 6,423 6,279 98% 計 18,969 19,334 18,929 98% セグメント資産合計 89,724 89,569 9,173 11% 41

42 株主資本の使 状況 株主資本使 率 は A 格維持を前提とした範囲でコントロール オリックス社内基準に基づく株主資本使 率 (= リスクキャピタル / 株主資本 ) 株主資本使 率 使 資本の内訳 ( 単位 : 億円 ) 18.3 期 当社株主資本 26,824 使 資本 22,698 未使 資本 4,126 株主資本使 率 84.6% 3% % 55% ファイナンス事業投資 42

43 本資料に関する注意事項 本資料に掲載されている 当社の現在の計画 通し 戦略などのうち 歴史的事実でないものは 将来の業績に関係する 通しであり これらは 現在 可能な情報から得られた当社の判断に基づいております 従いまして これらの 通しのみに全 的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします 実際の業績は 外部環境および内部環境の変化によるさまざまな重要な要素により これらの 通しとは きく異なる結果となりうることを ご承知おきください これらの 通しと異なる結果を じさせる原因となる要素は 当社がアメリカ合衆国証券取引委員会 (SEC) に提出しております Form2-F による報告書の リスク要因 (Risk Factors) 関東財務局 に提出しております有価証券報告書および東京証券取引所に提出しております決算短信の 事業等のリスク に記載されておりますが これらに限られるものではありません また ハートフォード 命保険株式会社は 215 年 7 1 にオリックス 命保険株式会社と合併し 現在はオリックス 命保険株式会社として引き続きお客さまのご契約をお守りしています オリックス 命保険株式会社は The Hartford Financial Services Group, Inc. またはその関係法 の関連会社ではありません なお 本資料は情報提供のみを 的としたものであり 当社が発 する有価証券への投資の勧誘 募集を 的としたものではありません 43

44 オリックスに関する追加情報については弊社ホームページをご参照いただくか 下記までご連絡下さい 投資家情報 URL: IR 資料室 URL: オリックス株式会社経営計画部 東京都港区浜松町 TEL: FAX: Company Name

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