目次 2018 年 9 月期決算概要 1 決算ハイライト 2 連結 PL 3 連結販管費内訳 4 通期予想に対する達成率 5 事業の概況 年 9 月期の取り組み 年 9 月期基本方針 9 顧客単価 (ARPU) の向上 10 ヘルスケアサービス事業 12 トピックス 19

Similar documents
目次 2018 年 9 月期決算概要 1 決算ハイライト 2 連結 PL 3 連結販管費内訳 4 通期予想に対する達成率 5 事業の概況 年 9 月期の取り組み 年 9 月期基本方針 9 顧客単価 (ARPU) の向上 10 ヘルスケアサービス事業 12 トピックス 19

目次 2017 年 9 月期決算概要 1 決算ハイライト 2 連結 PL 3 連結販管費内訳 4 通期予想に対する達成率 5 事業の概況 年 9 月期の取り組み 年 9 月期基本方針 9 1. ヘルスケアサービスの売上実現 全体有料会員数の維持 顧

目次 決算概要 1 決算ハイライト 2 連結 PL 3 連結販管費内訳 4 事業の概況 5 連結業績予想に対する進捗 7 連結業績予想の修正 8 連結業績予想の修正 9 2Q 以降の取り組み 年 9 月期基本方針 ヘルスケアサービスの売上実現 全体有料会員数の

スライド 1

スライド 1

スライド 1

PowerPoint プレゼンテーション

Microsoft PowerPoint - final _近況報告会資料.ppt

スライド 1

2017年度 決算説明会資料

<4D F736F F F696E74202D20819D F31515F8C888E5A90E096BE89EF8E9197BF A957A A>

Microsoft PowerPoint _mti_presentation_a.pptx

Microsoft PowerPoint - ●FY2016_2Q_決算説明会_上映用0502re-2

2011年3月期決算説明会

ロードショー資料

四半期事業セグメント 事業セグメント ( 四半期累計 ) ( 百万円 ) 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 売上高 2,866 5,897 8,705 11,352 3,019 6,323 9,245 12,311 前期比 -72.9% 6.8% 8.0% 7.

<4D F736F F F696E74202D2091E682588AFA91E C888E5A90E096BE8E9197BF5F E B93C782DD8EE682E890EA97705D>

2017 年度決算概要 Ⅰ 年度連結業績概要 Ⅱ 年度連結業績予想 Ⅲ. 補足資料 シャープ株式会社 2018 年 4 月 26 日 見通しに関する注意事項 本資料に記載されている内容には シャープ株式会社及び連結子会社 ( 以下 総称して シャープ という ) の計画 戦略

PowerPoint プレゼンテーション

3. 平成 31 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 304 年月 1 日 ~ 平成 313 年月 31 日 ) 売上高営業利益経常利益 (% 表示は 通期は対前期 四半期は対前年同四半期増減率 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 1 株当たり当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円

証券コード : 年 3 月期第 2 四半期決算 2018 年 10 月 30 日 ( 火 )

Factsheet_2018_1Q_ xlsx

PowerPoint プレゼンテーション

Microsoft PowerPoint _FY162Q決算説明会プレゼン資料QQ_final_web

2018年3月期 決算説明会

決算概況

ロードショー資料

PowerPoint プレゼンテーション

2020年1月期第1四半期 決算概要

Research Report by Shared Research Inc. 四半期事業セグメント 事業セグメント ( 四半期累計 ) ( 百万円 ) 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 売上高 2,866 5,897

スライド 1

サマリー

2019年3月期第2四半期決算補足説明資料

平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 平成 29 年 8 月 1 日 上場会社名 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 上場取引所 東 コード番号 3371 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役会長

Microsoft PowerPoint - ★決算説明資料_0110

Microsoft PowerPoint - 1Q補足説明資料_ pptx

スライド 1

2019 年 2 月期業績説明資料 (2018 年 3 月 ~2019 年 2 月 ) 株式会社ロゼッタ ( 東証マザーズ :6182) 2019 年 4 月 12 日

注記事項 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 無 新規 社 ( 社名 ) 除外 社 ( 社名 ) (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3

スライド 1

2019 年 3 月期決算説明会 2019 年 3 月期連結業績概要 2019 年 5 月 13 日 太陽誘電株式会社経営企画本部長増山津二 TAIYO YUDEN 2017

Ⅰ. 経営状況 A.2017 年 3 月期決算の概要 1) 概要 ( 連結 ) 2017/3 期実績 /3 期実績 2 増減額 ( 前年比 ) 3=1-2 増減率 ( 前年比 ) 4=3 2x100 通期予想 (1 月 31 日発表 ) 5 差額 6=1-5 進捗率 7=1 5 x100

注記事項 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 無 新規 社 ( 社名 ) 除外 社 ( 社名 ) (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3

注記事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) 新規 - 社 ( 社名 ) 除外 - 社 ( 社名 ) (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無 (3) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1

連結財政状態計算書分析 資産 1,85 億円増 5 兆 8,72 億円 ジュピターショップチャンネルの新規連結化な 営業債権及び現金及びその他の債権現金同等物 その他の流動資産 +22 5,87 どに伴う資産の増加に加え au WALLET クレジッ トカード事業の拡大 au 携帯電

2019 年 3 月期通期決算補足説明資料 コムシード株式会社 ( 証券コード :3739)

PowerPoint プレゼンテーション

決算説明会プレゼンストーリー案の検討

2015 Template Japanese 4×3

Microsoft PowerPoint _2017年3月期1Q業績説明資料.pptx

会社概要 会社名 : 株式会社メディカルネット ( 東証マザーズ上場 ) 証券コード :3645 事業内容 : ポータルサイト運営 SEM 医療 BtoB メディアプラットフォーム販売代理 事業者向けHP 制作 メンテナンス 医療機関経営支援 所在地 :( 本社 ) 東京都渋谷区幡ヶ谷

スライド 1

目次 1. 経営成績営業利益分析 / 海外売上高 / 貸借対照表 2. 業績予想 ( 修正 : 有 ) 3. 研究開発費 / 減価償却費 / 設備投資 4. 株価の状況 5. トピックス P.2 P.10 P.14 P.16 P

General Presentation

ご説明用資料 2018 年度決算概要 2019 年度業績予想 2019 年 5 月 15 日 Copyright (C) 2019 Toyo Business Engineering Corporation. All rights Reserved. 事業セグメント ソリューション事業 SAPを始め

平成26年(2014年)3月期第1四半期決算説明会資料.ppt

PowerPoint プレゼンテーション

<4D F736F F F696E74202D2091E682588AFA91E C888E5A90E096BE8E9197BF5F E B93C782DD8EE682E890EA97705D>

<4D F736F F F696E74202D2081A E328C8E8AFA816995BD90AC E328C8E8AFA816A91E6328E6C94BC8AFA8C888E5A95E291AB8E9197BF2E >

2019年3月期第2四半期決算説明会_資料

<4D F736F F F696E74202D A4A8EA A F AFA96968C888E5A90E096BE89EF C835B83938E9197BF5F5A5A35>

2017年度第1四半期決算説明会


2017(平成29)年度第1四半期 決算説明資料

PowerPoint プレゼンテーション

スライド 1

2019 年 3 月期第 3 四半期決算 ご参考資料 2019 年 1 月 31 日日本通運株式会社経営企画部

2017 年 2 期決算説明会 2017 年 4 26 株式会社システムインテグレータ ( 東証第 1 部 :3826 新聞株式欄 :SI) Copyright System Integrator Corp. All rights reserved.

2015年9月期第2四半期決算補足説明資料

141b遏ュ菫。0陦ィ邏・xls

2019年12期_第2四半期決算説明資料


電通、平成24年3月期連結決算を発表

決算サマリー 2019 年 3 月期第 1 四半期業績概要 売上高 596 億円 ( 前四半期比横ばい ) 営業利益 60 億円 ( 同 34% 増 ) 自動車向けの需要が コンデンサ中心に堅調 2019 年 3 月期業績予想 上期の業績予想を上方修正 自動車 産業機器の電子化やスマートフォンの高機


当期実績前期実績 ( 平成 ~ 平成 ) ( 平成 ~ 平成 ) 業績予想前期比業績予想比 売 上 高 186, , ,400 +7,438 3,331 営 業 利 益 10,971 12,750 11,410 1,779

2016年1月期 第1四半期 決算概要

2017 年 12 月期第 2 四半期決算 ( 平成 29 年 12 月期第 2 四半期決算 ) 補足説明資料 FACT SHEETS 2017 年 8 月 7 日 目次 2017 年 12 月期 ( 平成 29 年 12 月期 ) 第 2 四半期決算

2018 年 3 月期第 2 四半期 決算説明会 2017 年 12 月 5 日

タイトルを入力

2009 年 12 月期第 2 四半期決算 ( 平成 21 年 12 月期 ) 補足説明資料 FACT SHEETS 2009 年 7 月 31 日 東京建物株式会社 目次 2009 年 ( 平成 21 年 )12 月期第 2 四半期決算 ( 連結 )

< A957A817A91E635378AFA967B8C888E5A95E291AB8E9197BF2E786C7378>

本日の説明内容 総括 2019 年 3 月期第 1 四半期実績 2019 年 3 月期通期見通し 主要施策の進捗 1

PowerPoint プレゼンテーション


第 45 期 3Q 決算補足説明資料 第 45 期 (2019 年 4 月期 ) 第 3 四半期決算補足説明資料 ヤーマン株式会社 Copyright C YA-MAN LTD. All Rights Reserved.

経営ビジョン 私たちが目指すヤーマン 1 業績ハイライト 5 セグメント別売上 6 セグメント別営業利益 7 売上構成 8 財務ハイライト 9 第 3 四半期以降の取り組み 10 業績予想について 11 配当について 12

PowerPoint プレゼンテーション

Microsoft PowerPoint 年3月期決算発表0510用(最終版).pptx

1

平成 23 年 3 月期 決算説明資料 平成 23 年 6 月 27 日 Copyright(C)2011SHOWA SYSTEM ENGINEERING Corporation, All Rights Reserved

33, , , ,622 5,572 1, ,501 11,628 5,873 1,275 1, ,916 14,196 12,279 2,634 1,416 1,

2

目次 2016 年 10 月 28 日 2016 年 12 月期 Q3 決算補 資料

Ⅰ. 経営状況 A.2019 年 3 月期第 1 四半期決算の概要 1) 概要 ( 連結 ) ( 単位 : 億円 %) 2019/3 期 1Q 実績 /3 期 1Q 実績 2 額 ( 前年比 ) 3=1-2 率 ( 前年比 ) 4=3 2 X100 上期予想 (4/27 発表 ) 5 進

平成 29 年 12 月期第 3 四半期決算短信 日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 11 月 7 日 上場会社名 株式会社太陽工機 上場取引所 東 コード番号 6164 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 渡辺 登 問

PowerPoint プレゼンテーション

目次 全社業績の概要 年度の計画と実績 年度業績の概況 3. 売上高 経常利益の推移 4. 事業部門別売上高の推移 5. 費用構成の推移 6. キャッシュ フロー計算書 事業部門別業績の概要 7. サービスラインアップ 8~10. 投資情報事業 11~12.IR 事業

平成 18 年 3 月期中間決算短信 ( 連結 ) 平成 17 年 11 月 上場会社名住友金属工業株式会社上場取引所東大名札福 コード番号 5405 本社所在都道府県大阪府 (URL ) 代表者役職名代表取締役社長氏名友野宏問合せ先

cover_a

Transcription:

2018 年 9 月期 決算説明会 2018 年 10 月 31 日 ( 水 )

目次 2018 年 9 月期決算概要 1 決算ハイライト 2 連結 PL 3 連結販管費内訳 4 通期予想に対する達成率 5 事業の概況 6 2019 年 9 月期の取り組み 8 2019 年 9 月期基本方針 9 顧客単価 (ARPU) の向上 10 ヘルスケアサービス事業 12 トピックス 19 連結業績予想 22 資本政策 24 付属資料 26

2018 年 9 月期 決算概要 1

決算ハイライト 2018 年 9 月期業績 売上高 29,075 百万円 営業利益 3,218 百万円 ( 前期比 1,858 百万円 6.0%) ( 前期比 835 百万円 20.6%) ARPU 前年同期比 19.5 円増スマートフォン有料会員数 457 万人 2017 年 9 月末比 75 万人 2019 年 9 月期業績予想 売上高営業利益 28,000 百万円 ( 前期比 1,075 百万円 3.7%) 2,400 百万円 ( 前期比 818 百万円 25.4%) 2

連結 PL ( 単位 : 百万円 ) 前期比 2018 年 9 月期 2017 年 9 月期 金額 増減率 売上高 29,075 30,933 1,858 6.0% 売上原価 6,405 5,645 +759 +13.5% 売上総利益 22,670 25,288 2,618 10.4% ( 利益率 ) 78.0% 81.7% 販管費 19,452 21,234 1,782 8.4% ( 販管費率 ) 66.9% 68.6% 営業利益 3,218 4,053 835 20.6% ( 利益率 ) 11.1% 13.1% 経常利益 3,116 3,972 856 21.6% ( 利益率 ) 10.7% 12.8% 親会社株主に帰属する当期純利益 1,629 1,434 +194 +13.6% ( 利益率 ) 5.6% 4.6% 有料会員数少 動画品揃え強化 3

連結販管費内訳 ( 単位 : 百万円 ) 2018 年 9 月期 2017 年 9 月期 金額 前期比 増減率 販管費総額 19,452 21,234 1,782 8.4% 広告宣伝費 4,401 5,746 1,345 23.4% 人件費 5,815 5,922 107 1.8% 有料会員獲得減少 ( 獲得効率を優先 ) 支払手数料 3,622 3,698 76 2.1% 外注費 1,125 1,432 307 21.5% 減価償却費 1,639 1,690 51 3.0% その他 2,848 2,743 +105 +3.8% 4

通期予想に対する達成率 ( 単位 : 百万円 ) 実績 2018 年 9 月期 通期予想 達成率 売上高 29,075 30,000 96.9% 営業利益 3,218 2,800 114.9% 経常利益 3,116 2,800 111.3% 親会社株主に帰属する当期純利益 1,629 2,000 81.5% 5

事業の概況① 704 686 674 656 635 614 577 560 549 543 532 516 501 470 560 457 全体有料会員数 560 万人 2017年9月末比 96万人 1Q 2Q 3Q 4Q FY2017 1Q 2Q 3Q 4Q FY2018 スマートフォン フィーチャーフォン 6

事業の概況 2 スマートフォン有料会員の顧客単価 (ARPU) 前年同期比 +19.5 円 UP! 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2017 FY2018 7

2019 年 9 月期の取り組み 8

2019 年 9 月期基本方針 1. ヘルスケアサービスの売上拡大 2. 全体有料会員数の維持 3. 顧客単価 (ARPU) の向上 9

顧客単価 ARPU の向上 動画品揃え強化 ARPU 継続的に上昇 1Q 2Q 3Q FY2016 4Q 1Q 2Q 3Q FY2017 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2018 10

ご参考 コンテンツサービス事業の進捗 FY2018 FY2019 10 月 6 月 12 月 10 月 3 月 月額 1,780 円 音楽 動画 書籍サービス お天気情報サービス 動画品揃え強化ハリウッド映画ドラマ韓流 専門チャンネル TV コース 見放題サービス開始 音楽 キッズ作品 スポーツ 高品質コンテンツの提供 ゲリラ豪雨検知アプリ 3D 雨雲ウォッチ エリア全国展開 11

ヘルスケアサービス事業 企業向け健康管理サービス ID数 順調に増加 2Q 3Q FY2016 4Q 1Q 2Q 3Q FY2017 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2018 12

ヘルスケアサービス事業 スポーツ管理サービス アトレータ 有料化件数 堅調に推移 1Q 2Q 3Q FY2016 4Q 1Q 2Q 3Q FY2017 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2018 13

ヘルスケアサービス全体像 各サービス間のデータ連携が可能な健康情報管理データベースを構築 データ連携 遺伝子解析 サービス クラウド 電子カルテサービス 女性向け 健康情報サービス オンライン診療 システム 健康相談 サービス 栄養相談 サービス 機器連携 サービス 電子母子手帳 サービス 健診 電子お薬手帳 スポーツ管理 サービス サービス サービス 病院向け エバージーン 連結子会社 連結子会社 体温計 連携 連結子会社 ルナルナメディコ 医薬品卸No.1との協業推進 医師等 病院 健保組合等 薬局 スポーツジム等 学校 部活 自治体 他社 団体との協業 14

ヘルスケアサービス事業 : 医薬品卸 No.1 との協業 1 コンテンツ開発力 医療業界のネットワーク クラウド電子カルテ企業へ エムティーアイ子会社を 業務資本提携開始 共同出資 合弁会社化 協業推進 2016 年 6 月 2018 年 3 月 2018 年 11 月 15

ヘルスケアサービス事業 : 医薬品卸 No.1 との協業 2 2018 年 3 月 クラウド電子カルテ企業へ共同出資 出資比率 50.9% 出資比率 10.1% コンテンツ開発力 医療業界のネットワーク 16

ヘルスケアサービス事業 医薬品卸No.1との協業③ 2018年 エムティーアイ子会社を合弁会社化 11月 出資額 21億円 オンライン診療サービス開始 出資比率 65.6% コンテンツ開発力 出資比率 34.4% 医療業界のネットワーク カラダメディカのオンライン診療サービスは 医療従事者がオンライン診療を行うために必要なオンライン診療システムを提供するものであり 医療行為を行うものではありません 17

ご参考 ヘルスケアサービス事業の進捗 FY2019 FY2018 10月 9月 6月 3月 11月 女性向け健康情報サービス 1,300万DLへ 1,200万DL突破 ルナルナ1万人 ビッグデータ 遺伝子解析 女性特有の体質 バストサイズ 月経痛など まぶた 眉 肌 体毛 毛髪 エビとモモの食物アレルギー関連性 企業向け 健康管理サービス OEM供給開始 導入企業7社 健康経営優良法人2018 に認定 薬局向けサービス開始 経産省推進IT導入補助金の IT導入支援事業者に認定 健診データ 理研解析へ 匿名加工情報 スポーツ管理サービス アトレータ プロダクト改善 新規獲得営業再開 クラウド電子カルテ企業へ 医薬品卸No.1との協業推進 共同出資 ルナルナ病院連携の 営業活動を推進 連携を 強化 エムティーアイ子会社を 電子母子手帳サービスの 営業活動を推進 合弁会社化 オンライン診療サービス 18

トピックス : フィンテック事業 口座直結型 スマートフォン決済サービス 地方銀行の更新系 API と連携 常陽銀行 2018 年 実証実験 5 月 10 月 商用開始 2019 年 北洋銀行 1 月 6 月 実証実験 19

トピックス :AI サービス事業 (Automagi ) FY2018 FY2019 FY2019 3 月 6 月 9 月 10 月 11 月 チャットボット ( 問合せ自動応答 ) 実証実験中小企業基盤整備機構 みずほ証券社内問合せ 物流 倉庫 不動産 広告 メーカー 画像 映像解析 スマホカメラで認識 AI サービス開始 商品パッケージ タグの検品 ニチレイロジグループ 実証実験 通信電力ガス 通販 金融建築さびの検知 ライオン 歯ぐきチェック 顧客業界 拡大 20

トピックス :FEEDER AI で企業の働き方改革を実現 AI を活用した領収書読取りアプリ 大手企業との契約数 今期拡大へ 21

連結業績予想 1 全体有料会員数の前期比減少 引き続きヘルスケアサービス事業に注力 売上高 28,000 百万円 ( 前期比 1,075 百万円 3.7%) 営業利益 親会社株主に帰属する当期純利益 2,400 百万円 ( 前期比 818 百万円 25.4%) 1,400 百万円 ( 前期比 229 百万円 14.1%) 22

連結業績予想 2 ( 単位 : 百万円 ) 2019 年 9 月期 ( 予想 ) 2018 年 9 月期 ( 実績 ) 前期比 通期上期下期通期上期下期 金額 ( 通期 ) 増減率 ( 通期 ) 売上高 28,000 14,000 14,000 29,075 15,162 13,913 1,075 3.7% 売上原価 6,400 3,200 3,200 6,405 3,325 3,094 5 0.1% 売上総利益 21,600 10,800 10,800 22,670 11,837 10,819 1,070 4.7% 販管費 19,200 9,800 9,400 19,452 10,465 8,961 252 1.3% 営業利益 2,400 1,000 1,400 3,218 1,372 1,858 818 25.4% ( 利益率 ) 8.6% 7.1% 10.0% 11.1% 9.1% 13.4% 経常利益 2,300 950 1,350 3,116 1,325 1,802 816 26.2% ( 利益率 ) 8.2% 6.8% 9.6% 10.7% 8.7% 13.0% 親会社株主に帰属する当期純利益 1,400 600 800 1,629 1,154 487 229 14.1% ( 利益率 ) 5.0% 4.3% 5.7% 5.6% 7.6% 13.4 23

資本政策 24

資本政策 中長期的な売上高 利益の持続的成長と 株主への利益還元の調和を図る 2018年9月期 2019年9月期 予想 中間配当金 期末配当金 年間配当金 8円 8円 16円 8円 予定 予定 8円 16円 2018年9月期の期末配当金は12月22日開催の定時株主総会に上程予定の額です 25

ありがとうございました お問い合わせ先 株式会社エムティーアイ IR 室 TEL:03-5333-6323 FAX:03-3320-0189 e-mail:ir@mti.co.jp www.mti.co.jp 本資料における業績の見通しは 当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断 仮定および確信に基づくものであり 今後の国内および海外の経済情勢 事業運営における内外の状況変化 あるいは 見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等 さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります なお リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます