平成 30 年度新宮町一般会計補正予算 平成 30 年度新宮町一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ511,546 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,470,182 千

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1 平成 30 年度新宮町一般会計補正予算 平成 30 年度新宮町一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ511,546 を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,470,182 とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の及び当該ごとの額並びに補正後の歳入歳出予算の額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による ( 継続費の補正 ) 第 2 条継続費の変更は 第 2 表継続費補正 による ( 繰越許費 ) 第 3 条地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は 第 3 表繰越許費 による ( 債務負担行為の補正 ) 第 4 条債務負担行為の追加及び変更は 第 4 表債務負担行為補正 による ( 地方債の補正 ) 第 5 条地方債の追加及び変更は 第 5 表地方債補正 による 平成 31 年 3 月 4 日提出 新宮町長 長﨑武利 - 1 -

2 第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入 款項補正額計 12 担及び負担 192, ,715 1 負担 192, , 使用料及び手数料 216,983 1, ,673 1 使用料 97,132 1,754 98,886 2 手数料 119, , 国庫支出 2,222, ,362 1,938,247 1 国庫負担 1,701,532 8,548 1,692,984 2 国庫補助 514, , , 県支出 788,189 6, ,002 1 県負担 524,972 6, ,674 2 県補助 213, ,744 3 委託 49, , 繰入 1,224,370 78,746 1,303,116 1 特別会計繰入 基繰入 1,223,726 78,437 1,302, 繰越 184, , ,658 1 繰越 184, , , 諸収入 116,068 25, ,991 4 雑入 114,136 25, , 町債 2,146, ,200 1,645,317 1 町債 2,146, ,200 1,645,317 歳入合計 14,981, ,546 14,470,

3 歳 出 款項補正額計 1 議会費 88,818 2,104 86,714 1 議会費 88,818 2,104 86,714 2 総務費 2,529,322 3,751 2,525,571 1 総務管理費 2,313,867 2,871 2,310,996 3 戸籍住民基本台帳費 58, ,130 4 選挙費 14, ,824 5 統計調査費 5, ,151 6 監査委員費 5, ,716 3 民生費 3,813,768 6,263 3,807,505 1 社会福祉費 1,766,601 9,851 1,756,750 2 児童福祉費 2,047,167 3,588 2,050,755 4 衛生費 1,075,542 12,552 1,062,990 1 保健衛生費 363, ,954 2 清掃費 712,009 12, ,036 6 農林水産業費 79,410 2,555 76,855 1 農業費 49, ,623 3 水産業費 27,824 2,042 25,782 8 土木費 1,500, , ,468 1 土木管理費 66,763 1,232 65,531 2 道路橋梁費 141,903 2, ,298 4 都市計画費 956, , ,639 5 下水道費 262,403 5, ,549 6 住宅費 59,383 4,728 54,655 9 消防費 511,622 9, ,322 1 消防費 511,622 9, , 教育費 3,908, ,534 4,020,

4 款項補正額計 1 教育総務費 243, , ,043 2 小学校費 380,379 3, ,129 3 中学校費 2,620,359 1,034 2,621,393 5 幼稚園費 324, ,048 6 社会教育費 297,930 14, ,343 7 保健体育費 28, , 公債費 867,841 29, ,306 1 公債費 867,841 29, , 諸支出 475,649 29, ,336 1 繰出 29,313 29, 公営企業支出 61, ,234 歳出合計 14,981, ,546 14,470,

5 第 2 表 継続費補正 1 変更 ( 単位 : ) 款 2 総務費 8 土木費 項 事業名 補正前補正後総額年度年割額総額年度年割額 30 年度 3, 年度 3,489 第 6 次総合計画策 1 総務管理費定委託料 15, 年度 6,372 14, 年度 6, 年度 5, 年度 4,947 6 住宅費 町営住宅建築設計 30 年度 10, 年度 5,670 34,659 18,900 委託料 31 年度 24, 年度 13,230 第 3 表 繰越許費 ( 単位 : ) 款項事業名額 3 戸籍住民基本台 2 総務費 帳費 地方公共団体情報システム機構負担 3,253 8 土木費 4 都市計画費新宮ふれあいの丘公園整備事業 55, 教育費 1 教育総務費特別教室等空調設備整備事業 121,

6 第 4 表 債務負担行為補正 1 追加 ( 単位 : ) 事項期間限度額 傷害保険料平成 31 年度 1,515 コミュニティ活動災害保障保険料 平成 31 年度 2,200 救急医療業務委託料平成 31 年度 3,865 各種予防接種委託料 ( 成人予防接種 ) 平成 31 年度 17,432 健診予約受付業務委託料平成 31 年度 2,492 各種予防接種委託料 ( 乳幼児予防接種 ) 平成 31 年度 95,538 妊婦一般健康診査委託料平成 31 年度 37,083 可燃物袋製作委託料平成 31 年度 16,666 漁港管理委託料平成 31 年度 8,611 JR 用地借地料 JR 新宮中央駅前自由通路昇降機等保守点検委託料 平成 31 年度から平成 33 年度まで 平成 31 年度から平成 32 年度まで 道路パトロール委託料平成 31 年度 6,059 沖田中央公園清掃等委託料平成 31 年度 3,056 粕屋北部消防組合が平成 30 年度に発行した地方債の償還に係る経費 平成 31 年度から平成 37 年度まで 償還に係る経費を粕屋北部消防組合規約第 12 条の規定により算定した額 2 変更 ( 単位 : ) 補正前補正後事項期間限度額期間限度額選挙公報配布委託料平成 31 年度 435 補正前に同じ 511 JR 新宮中央駅自由通路等清掃委託料平成 31 年度 5,581 補正前に同じ 5,

7 第 5 表 地方債補正 1 追加 ( 単位 : ) 起債の的 限度額起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 学校教育施設等整備事業 37,000 証書借入 年 3.0% 以内政府資については その融資ただし 利率見直し条件による 方式で借り入れる政府 銀行その他の場合には その債 資及び地方公共団体 権者とその都度協定し記載する 融機構資について ただし 町財政の都合により据 利率見直しを行った後 置期間及び償還年限を短縮し若し においては 当該見直 くは繰上償還または低利債に借り し後の利率 換えすることができる 2 変更 ( 単位 : ) 起債の的 じん芥処理施設ただし の融資条件に 13,900 除却事業利率見直しよる 公園整備事業 都市再生利率見直し財政の都合に 97,600 整備計画事業を行った後より据置期間 住宅建設事業 限度額 新設中学校に借り換えす 1,270,200 建設事業ることができ 公営企業出資債 2,000 補正前補正後 起債の方法 利率償還の方法限度額 起債の方法 医療機器政府資に補正前補正前補正前 800 証書借入年 3.0% 以内 700 整備事業ついては そに同じに同じに同じ 漁業施設方式で借り銀行その他 整備事業入れる政府の場合には 187,600 資及び地 その債権者と 社会資本融機構資し記載する 121,000 整備事業について ただし 町 17,500 方公共団体 においては 当該見直し その都度協定 及び償還年限 を短縮し若し 防災施設後の利率くは繰上償還 6,000 整備事業または低利債 る 0 27,900 42,000 78, ,400 1,025, 利 率 償還の方法 - 7 -

8 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出補正予算事項別細書 款 補 正 額 計 12 担及び負担 192, , 使用料及び手数料 216,983 1, , 国庫支出 2,222, ,362 1,938, 県支出 788,189 6, , 繰入 1,224,370 78,746 1,303, 繰越 184, , , 諸収入 116,068 25, , 町債 2,146, ,200 1,645,317 歳入合計 14,981, ,546 14,470,

9 - 9 -

10 ( 歳出 ) 補 正 額 の 財 源 内 訳 款補正額計特定財源国県支出地方債その他 一 般 財 源 1 議会費 88,818 2,104 86,714 2,104 2 総務費 2,529,322 3,751 2,525,571 17,080 20,227 6,898 3 民生費 3,813,768 6,263 3,807,505 15, ,270 4 衛生費 1,075,542 12,552 1,062,990 14,000 1,448 6 農林水産業費 79,410 2,555 76,855 1, 土木費 1,500, , , , , ,718 9 消防費 511,622 9, , ,970 6, 教育費 3,908, ,534 4,020,814 18, ,000 50, , 公債費 867,841 29, ,306 29, 諸支出 475,649 29, ,336 1,900 27,413 歳出合計 14,981, ,546 14,470, , ,200 69, ,

11 2 歳入 12 款担及び負担 1 項負担 補正額計 1 民生費負担 175, ,844 額 1 老人福祉費負 42 高齢者対策福祉費負担 42 担 2 土木費負担 14,722 1,016 13,706 1 駐輪場施設管 1,016 駐輪場施設管理費負担 1,016 理費負担 計 192, , 款使用料及び手数料 1,690 1 項使用料 1,754 2 民生使用料 3, ,145 2 福祉センター 178 福祉センター使用料 178 使用料 4 農林水産業使用料 17,101 2,566 19,667 1 漁港施設使用 2,566 駐車場使用料 2,566 料 5 土木使用料 26, ,161 1 道路使用料 535 道路占用料 駐輪場使用料 214 駐輪場使用料 教育使用料 48,842 1,739 47,103 4 社会教育施設 1,739 そぴあしんぐう使用料 1,739 使用料 計 97,132 1,754 98, 款使用料及び手数料 1,690 2 項手数料 64 1 総務手数料 12, ,870 4 印鑑手数料 174 印鑑証手数料 土木手数料 屋外広告物許 110 屋外広告物許可申請手数料 110 可申請手数料 計 119, , 款担及び負担 13 款使用料及び手数料

12 14 款国庫支出 1 項国庫負担 284,362 8,548 補正額計 1 総務費国庫負担 20,000 11,300 8,700 額 1 国土調査費負 11,300 地籍調査費負担 11,300 担 2 民生費国庫負担 1,131,674 2,752 1,134,426 1 社会福祉総務 2,209 保険基盤安定負担 2,209 費負担 2 障害者福祉費 543 障害者自立支援給付費負担 543 負担 計 1,701,532 8,548 1,692, 款国庫支出 284,362 2 項国庫補助 275,814 1 総務費国庫補助 12, ,918 1 電算管理費補 66 社会保障 税番号制度システム整備補助 66 助 2 民生費国庫補助 51, ,744 3 障害者福祉費 380 地域生活支援事業費補助 380 補助 4 農林水産業費国庫補助 4,970 1,090 3,880 2 漁港管理費補 1,090 水産物供給基盤機能保全事業補助 200 助農山漁村地域整備交付 土木費国庫補助 393, ,494 99,779 1 社会資本整備 293,494 社会資本整備総合交付 293,494 事業費補助 7 教育費国庫補助 48,995 18,324 67,319 1 学校教育費補 18,534 冷房設備対応臨時特例交付 18,534 助 4 文化財保護費 210 文化財発掘調査事業費補助 210 補助 計 514, , , 款国庫支出

13 15 款県支出 1 項県負担 6,813 6,702 補正額計 額 1 総務費県負担 10,000 5,650 4,350 1 国土調査費負 5,650 地籍調査費負担 5,650 担 2 民生費県負担 500,525 12, ,877 1 社会福祉総務 12,888 国民健康保険保険基盤安定負担 12,888 費負担 2 障害者福祉費 271 障害者自立支援給付費負担 271 負担 3 後期高齢者医 807 後期高齢者医療保険基盤安定負担 807 療対策費負担 計 524,972 6, , 款県支出 6,813 2 項県補助 総務費県補助 6, ,203 2 公有地拡大及 3 土地対策費補助 3 び土地利用調 整費補助 2 民生費県補助 180, ,593 1 老人福祉費補 113 高齢者社会活動推進等事業費補助 113 助 3 障害者福祉費 190 地域生活支援事業費補助 190 補助 5 農林水産業費県補助 4, ,618 2 農業振興費補 17 経営所得安定対策等推進事業費補助 17 助 4 漁港管理費補 288 農山漁村地域整備交付 288 助 款県支出

14 15 款県支出 2 項県補助 6, 補正額計 7 消防費県補助 消防施設費補 10 石油貯蔵施設立地対策等補助 10 額 助 8 教育費県補助 16, ,176 1 学校教育費補 233 スクールソーシャルワーカー配置事業補助 233 助 6 図書館費補助 60 子どもの読書活動推進事業補助 60 計 213, , 款県支出 6,813 3 項委託 総務費委託 49, ,475 4 指定統計調査 196 住宅 土地統計調査事務委託 130 費委託農林業センサス事務委託 2 漁業センサス事務委託 73 経済センサス事務委託 9 3 土木費委託 都市計画総務 23 建築確認事務委託 23 費委託 計 49, , 款繰入 78,746 1 項特別会計繰入 住宅新築資等貸付事業特別会計繰入 住宅新築資 309 住宅新築資等貸付事業特別会計繰入 309 等貸付事業特 別会計繰入 計 款県支出 18 款繰入

15 18 款繰入 2 項基繰入 78,746 78,437 補正額計 2 財政調整基繰入 788,456 28, ,893 額 1 財政調整基 28,437 財政調整基繰入 28,437 繰入 3 ふるさと応援基繰入 408,000 50, ,000 1 ふるさと応援 50,000 ふるさと応援基繰入 50,000 基繰入 計 1,223,726 78,437 1,302, 款繰越 161,818 1 項繰越 161,818 1 繰越 184, , ,658 1 繰越 161,818 前年度繰越 161,818 計 184, , , 款諸収入 25,923 4 項雑入 25,923 3 雑入 97,635 25, ,558 1 雑入 25,923 雑入 5,100 消防団員退職報償 1,970 コミュニティ助成 2,500 大蔵池管理費負担 108 非常勤職員公務災害補償保険 20,401 計 114,136 25, , 款町債 501,200 1 項町債 501,200 1 衛生債 33,100 14,000 19,100 1 保健衛生事業 100 医療機器整備事業債 100 債 款繰入 19 款繰越 20 款諸収入 21 款町債

16 21 款町債 1 項町債 501, ,200 補正額計 額 2 塵芥処理事業 13,900 じん芥処理施設除却事業債 13,900 債 2 農林水産業債 農林水産業債 900 漁業施設整備事業債 土木債 423, , ,900 1 公園整備事業 159,700 公園整備事業債 159,700 債 2 社会資本整備 79,000 社会資本整備事業債 79,000 事業債 3 都市再生整備 19,600 都市再生整備計画事業債 19,600 計画事業債 4 住宅事業債 17,500 住宅建設事業債 17,500 4 消防債 22, ,500 2 防災施設整備 600 防災施設整備事業債 600 事業債 5 教育債 1,270, ,000 1,062,200 1 中学校施設整 245,000 新設中学校建設事業債 245,000 備事業債 2 学校教育施設 37,000 学校教育施設等整備事業債 37,000 等整備事業債 6 公営企業出資債 2,000 1, 公営企業出資 1,900 福岡地水道企業団一般会計出資債 1,900 債 計 2,146, ,200 1,645, 款町債

17 3 歳出 1 款議会費 2,104 1 項議会費 2,104 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 1 議会費 88,818 2,104 86,714 2,104 9 旅費 1,732 費用弁償 1,567 特別旅費 需用費 372 印刷製本費 372 計 88,818 2,104 86, ,104 2 款総務費 1 項総務管理費 3,751 2,871 1 一般管理費 1,914,279 32,693 1,946,972 20,401 12,292 3 職員手当等 1,853 時間外勤務手当 1,853 4 共済費 893 社会保険料 災害補償費 20,402 災害補償費 20, 役務費 1,179 傷害保険料 465 コミュニティ活動災害保障保険料非常勤職員公務災害補償保険料全国町村会総合賠償補償保険料筆耕料安全運転管理者等講習手数料 委託料 758 職員健康診断委託料 292 職員研修委託料職員採用試験委託料古紙回収委託料ストレスチェック実施委託料 使用料及び賃 6,672 ポータルサイト使用料 6,672 借料 19 負担補助及 30 賀詞交歓会運営助成 30 び交付 1 款議会費 2 款総務費

18 2 款総務費 3,751 1 項総務管理費 2,871 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 22 補償補填及び 4,840 補償補填及び賠償 4,840 賠償 5 財産管理費 66,896 3,236 63,660 3, 需用費 750 光熱水費 役務費 850 電話料 委託料 3,855 警備委託料 2,273 庁舎清掃衛生業務委託料 電話交換手等派遣委託料 293 1, 使用料及び賃 760 コピー使用料 760 借料 18 備品購入費 41 公用車購入費 41 6 企画費 4, , 需用費 57 印刷製本費 委託料 259 総合計画策定委託料 電算管理費 137,154 7, ,024 7, 役務費 307 セキュリティクラウド通信回線料 委託料 336 パソコン等保守委託料 使用料及び賃 556 パソコン プリンターリース料 232 借料 システム利用料 備品購入費 5,931 電算用備品購入費 5,931 8 交通安全対 4, , 需用費 70 食糧費 70 策費 10 国土調査費 41,336 22,355 18,981 16,950 5, 委託料 22,292 地籍調査委託料 22,292 ( 決算見込額 )16,383,600-( 予算額 )38,676,000 2 款総務費

19 2 款総務費 3,751 1 項総務管理費 2,871 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 19 負担補助及 63 福岡県国土調査推進協議会負担 63 び交付 11 まちづくり 24, , 旅費 181 費用弁償 181 事業費 11 需用費 49 食糧費 使用料及び賃 108 車借上料 108 借料 19 負担補助及 430 行政運営補助 430 び交付 12 コミュニテ 66,856 1,689 65,167 1,689 9 旅費 99 特別旅費 99 ィバス管理 費 18 備品購入費 1,590 コミュニティバス購入費 1,590 計 2,313,867 2,871 2,310,996 16, ,401 6,322 2 款総務費 3 項戸籍住民基本台帳費 3, 戸籍住民基 49, , 負担補助及 66 地方公共団体情報システム機構負担 66 本台帳費 び交付 2 住居表示費 8, , 旅費 20 費用弁償 委託料 294 住居表示整備事業委託料 294 計 58, , 款総務費

20 2 款総務費 3,751 4 項選挙費 40 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 1 選挙管理委 5, , 職員手当等 94 時間外勤務手当 47 員会費 通勤手当 47 2 選挙啓発費 旅費 130 費用弁償 県知事県議 7, , 委託料 76 選挙公報配布委託料 76 会議員選挙 費 計 14, , 款総務費 5 項統計調査費 3, 指定統計調 1, , 報酬 135 調査員 指導員報酬 135 査費 計 5, , 款総務費 6 項監査委員費 3, 監査委員費 5, , 賃 537 臨時雇賃 537 計 5, , 款民生費 1 項社会福祉費 6,263 9,851 1 社会福祉総 315,476 2, ,717 15,097 17, 委託料 3,940 地域福祉計画等策定委託料 2,134 務費自殺対策計画策定委託料 1, 繰出 1,181 国民健康保険特別会計繰出 1,181 2 款総務費 3 款民生費

21 3 款民生費 6,263 1 項社会福祉費 9,851 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 2 福祉センタ 30, , , 需用費 373 燃料費 104 ー管理費 修繕料 委託料 1,368 窓口等受付業務委託料 666 福祉センター長寿命化計画策定委託料 老人福祉費 141,031 4, , ,568 3 職員手当等 2 特殊勤務手当 2 7 賃 113 非常勤職員賃 報償費 210 講師謝礼 150 委員謝礼 需用費 151 食糧費 10 印刷製本費 光熱水費 委託料 3,626 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 18 高齢者福祉計画策定委託料 施設整備工事設計委託料 793 2, 負担補助及 55 町敬老大会補助 45 び交付 町老人クラブ高齢者支援事業補助 扶助費 562 ねたきり老人扶助費 480 敬老 老人福祉施設入所者扶助費 人権 同和 26, , 需用費 72 印刷製本費 72 政策費 13 委託料 318 人権フェスティバル業務委託料 重度障害者 97,808 1,499 99,307 1, 扶助費 1,499 重度障害者医療費 1,499 医療対策費 款民生費

22 3 款民生費 6,263 1 項社会福祉費 9,851 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 7 障害者福祉 608,498 1, ,005 1, 職員手当等 18 時間外勤務手当 18 費 7 賃 72 非常勤職員賃 委託料 330 地域生活支援事業委託料 762 障害者福祉サービス費報酬算定業務委託料 扶助費 1,087 身体障害者 ( 児 ) 補装具費支給費 1,087 8 介護保険事 229,084 9, ,522 9, 負担補助及 9,438 県介護保険広域連合負担 9,438 業費 び交付 9 後期高齢者 304,089 13, , , 負担補助及 10,700 後期高齢者医療療養給付費負担 10,700 医療対策費 び交付 28 繰出 3,038 後期高齢者医療特別会計繰出 3,038 計 1,766,601 9,851 1,756,750 15, ,858 3 款民生費 2 項児童福祉費 6,263 3,588 1 児童福祉総 1,651,427 3,664 1,655,091 3, 負担補助及 3,664 障害児保育事業補助 3,847 務費び交付届出保育施設等運営費補助 135 認可保育所調理員等ノロウイルス検査補助 48 3 児童福祉施 112, , 需用費 100 消耗品費 100 設費 12 役務費 2 火災保険料 2 14 使用料及び賃 65 学童保育所用備品借上料 65 借料 4 シーオーレ 66, , 備品購入費 113 公用車購入費 113 新宮管理費 3 款民生費

23 3 款民生費 6,263 2 項児童福祉費 3,588 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 計 2,047,167 3,588 2,050, ,588 4 款衛生費 1 項保健衛生費 12, 保健衛生総 84,593 1,037 85, , 繰出 1,037 相島診療所事業特別会計繰出 1,037 務費 2 予防費 30, , 委託料 114 託児サービス業務委託料 環境衛生費 21, , 負担補助及 502 火葬場使用料補助 502 び交付 計 363, , 款衛生費 2 項清掃費 12,552 12,973 2 塵芥処理費 619,268 12, ,295 13, 委託料 10,284 可燃物袋製作委託料 8,232 ごみ処理基本計画策定委託料 2, 工事請負費 2,689 相島じん芥処理場解体工事費 2,689 計 712,009 12, , , 款農林水産業費 1 項農業費 2, 農業委員会 9, , 旅費 59 費用弁償 59 費 11 需用費 18 食糧費 使用料及び賃 45 車借上料 45 借料 3 款民生費 4 款衛生費 6 款農林水産業費

24 6 款農林水産業費 2,555 1 項農業費 513 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 3 農業振興費 9, , 負担補助及 400 オリーブ苗木助成事業補助 400 び交付 4 農地費 25, , 負担補助及 9 県土地改良事業連合会負担 9 び交付 計 49, , 款農林水産業費 3 項水産業費 2,555 2,042 1 水産業総務 8, , 繰出 710 相島漁業集落環境整備事業特別会計繰出 710 費 3 漁港管理費 17,677 1,332 16,345 1, 委託料 1,332 漁港海岸清掃委託料 98 水産物供給基盤機能保全事業実施設計委託料 漁港海岸長寿命化計画策定委託料 207 1,027 計 27,824 2,042 25,782 1, 款土木費 1 項土木管理費 528,707 1,232 1 土木総務費 66,763 1,232 65,531 1,232 3 職員手当等 4 通勤手当 4 13 委託料 1,134 道路台帳管理委託料 1, 負担補助及 102 県道路協会費 56 び交付 県河川協会費 県海岸協会費 県砂防協会費 計 66,763 1,232 65, ,232 6 款農林水産業費 8 款土木費

25 8 款土木費 528,707 2 項道路橋梁費 2,605 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 1 道路維持費 92, , , 需用費 125 光熱水費 委託料 917 街路樹管理委託料 657 JR 新宮中央駅自由通路等管理委託料 保安林解除申請書作成委託料 道路新設改 13, ,500 1,000 1,000 財源更正 良費 4 駐輪場施設 19,936 1,741 18, , 委託料 1,849 指定管理者管理委託料 1,849 管理費 19 負担補助及 108 駐輪場使用料負担 108 び交付 5 駐輪対策費 5, , 使用料及び賃 72 駐輪場借地料 72 借料 計 141,903 2, ,298 1, ,354 8 款土木費 4 項都市計画費 528, ,288 1 都市計画総 68,229 7,105 61, , 委託料 7,105 都市計画決定図書作成委託料 3,586 務費 地図情報システム更新委託料 都市計画マスタープラン策定委託料 スマート IC 設置検討調査委託料 216 3, 公園費 473, , , , ,700 8, 需用費 127 光熱水費 役務費 2 火災保険料 2 13 委託料 2,063 植木管理委託料 2, 工事請負費 343,722 公園整備工事費 343,722 8 款土木費

26 8 款土木費 528,707 4 項都市計画費 514,288 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 3 社会資本整 300, , , ,994 79,000 42, 委託料 7,980 実施設計委託料 7,980 備事業費 15 工事請負費 95,600 社会資本整備事業工事費 95, 公有財産購入 46,560 道路用地購入費 46,560 費 22 補償補填及び 1,710 家屋等補償費 1,710 賠償 4 都市再生整 114,950 9, ,273 19,600 1,016 10, 委託料 9,677 都市再生整備計画策定委託料 7,409 備計画事業 費 都市再生整備計画事後評価委託料 2,268 計 956, , , , , ,386 8 款土木費 5 項下水道費 528,707 5,854 1 公共下水道 262,403 5, ,549 5, 負担補助及 5,854 公共下水道事業負担 5,854 費 び交付 計 262,403 5, , ,854 8 款土木費 6 項住宅費 528,707 4,728 2 住宅建設費 44,879 4,728 40,151 17,500 12, 委託料 4,728 町営住宅建築設計委託料 4,728 計 59,383 4,728 54, , ,772 8 款土木費

27 9 款消防費 9,300 1 項消防費 9,300 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 2 非常備消防 51,929 2,242 49,687 1, 職員手当等 42 時間外勤務手当 42 費 8 報償費 1,970 消防団員退職者報償 1, 需用費 230 食糧費 負担補助及 84 消防団員指導者研修会負担 84 び交付 3 消防施設費 34,690 4,026 30, , 委託料 605 消防施設設計委託料 使用料及び賃 681 船舶借上料 681 借料 19 負担補助及 2,740 消火栓設置工事負担 2,740 び交付 4 防災費 29,613 3,032 26, , 委託料 1,945 防災行政無線施設保守点検委託料 182 湊井堰改修工事設計委託料 1, 工事請負費 119 防災施設整備工事費 備品購入費 668 防災用備品購入費 負担補助及 300 木造戸建て住宅耐震改修補助 300 び交付 計 511,622 9, , ,970 6, 款教育費 1 項教育総務費 112, ,904 2 事務局費 240, , ,728 18,767 37,000 66,137 3 職員手当等 575 時間外勤務手当 共済費 1,500 社会保険料 1,500 9 款消防費 10 款教育費

28 10 款教育費 112,534 1 項教育総務費 121,904 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 11 需用費 1,329 消耗品費 1, 委託料 19,440 施設整備工事設計等委託料 19, 工事請負費 102,060 施設整備工事費 102,060 計 243, , ,043 18,767 37, , 款教育費 2 項小学校費 112,534 3,750 2 立花小学校 36, , 需用費 246 光熱水費 246 管理費 14 使用料及び賃 30 コピー使用料 30 借料 4 新宮小学校 106,924 1, ,349 1, 需用費 1,355 光熱水費 1,355 管理費 18 備品購入費 70 学校管理用備品購入費 70 6 相島小学校 14, , 需用費 187 光熱水費 187 管理費 10 新宮北小学 95,749 1,862 97,611 1, 需用費 1,348 消耗品費 614 校管理費 光熱水費 備品購入費 514 学校管理用備品購入費 514 計 380,379 3, , , 款教育費 3 項中学校費 112,534 1,034 1 中学校総務 8, , 扶助費 548 要保護及び準要保護生徒扶助費 548 費 10 款教育費

29 10 款教育費 112,534 3 項中学校費 1,034 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 2 本校管理費 133, , 需用費 486 光熱水費 新設校建設 2,466, ,466, ,000 50, ,000 財源更正 費 計 2,620,359 1,034 2,621, ,000 50, , 款教育費 5 項幼稚園費 112, 新宮幼稚園 76, , 需用費 287 光熱水費 287 費 4 新宮東幼稚 66, , 需用費 135 光熱水費 135 園費 計 324, , 款教育費 6 項社会教育費 112,534 14,587 1 社会教育総 67,826 2,500 70,326 2, 負担補助及 2,500 文化振興財団補助 2,500 務費 び交付 2 青少年育成 9, , 負担補助及 300 地域通学合宿助成 300 費 び交付 6 文化財保護 7, , 旅費 2 費用弁償 15 費 特別旅費 委託料 306 相島海事遺産潜水調査委託料 使用料及び賃 50 船舶借上料 50 借料 10 款教育費

30 10 款教育費 112,534 6 項社会教育費 14,587 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 19 負担補助及 131 横大路家住宅指定文化財管理事業補助 131 び交付 7 図書館費 47, , 委託料 69 図書マーク作成委託料 そぴあしん 102,608 16,491 86,117 1,739 14,752 7 賃 250 非常勤職員賃 250 ぐう管理費 13 委託料 9,789 施設整備工事設計委託料 4,403 施設維持管理委託料 2,132 庭園植木管理等委託料 294 ホール系機器保守点検委託料 1,632 警備委託料 1, 工事請負費 6,452 施設整備工事費 6,452 計 297,930 14, , , 款教育費 7 項保健体育費 112, 保健体育総 5, , 旅費 322 費用弁償 322 務費 2 体育大会費 3, , 使用料及び賃 105 車借上料 105 借料 3 体育施設費 19, , 需用費 540 光熱水費 委託料 102 運動施設管理棟清掃委託料 102 計 28, , 款教育費

31 12 款公債費 29,535 1 項公債費 29,535 補正額の財源内訳 補正額 計 特定財源国県支出地方債その他 一般財源 額 2 利子 101,401 29,535 71,866 29, 償還利子及 29,535 前年度借入 29,535 び割引料 計 867,841 29, , , 款諸支出 1 項繰出 29,313 29,313 1 繰出 29,313 29, , 繰出 29,313 渡船事業特別会計繰出 29,313 計 29,313 29, , 款諸支出 2 項公営企業支出 29, 公営企業支 61, ,234 1,900 1,900 財源更正 出 計 61, , , , 款公債費 13 款諸支出

32 給与費細書 1 一般職 (1) 総括 補正後 補正前 比 較 職 員 数 ( 人 ) ( 8 ) 140 ( 8 ) 140 ( 0 ) 0 給 与 費 報 酬 給 料 職員手当 ( ) ( ) ( ) 493, , , , ,588 計 ( ) 839, ,159 2,588 共済費 ( ) 合計 ( ) 備 考 補正後 172,567 1,012,314 県市町村職員退職手当組合負担 111,325 補正前 172,567 1,009,726 県市町村職員退職手当組合負担 111,325 比 較 0 2,588 注 )( ) 内は 再任用短時間勤務職員を外書き 職員手当 扶養手当 ( ) 地域手当 ( ) 管理職手当 ( ) 時間外勤務手当 ( ) 通勤手当 ( ) 住居手当 ( ) 補正後 13,242 31,462 11,359 61,297 5,312 9,994 の内訳 補正前 13,242 31,462 11,359 58,762 5,261 9,994 比 較 , 特殊勤務宿日直管理職員期末手当勤勉手当手当手当特別勤務手当職員手当 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 補正後 ,893 86, の内訳 補正前 ,893 86, 比較 (2) 給料及び職員手当の増減額の細増減額増減事由別内訳 ( ) ( ) 備 考 給 料 0 給与改定に伴う増減 0 昇給に伴う増加 0 その他の増減 0 職員手当 2,588 制度改正に伴う増減 0 その他の増減 2,588 異動等に伴う増

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