平成 9 年度市民安全部決算総括表 < 一般会計 > ( 単位円 ) 歳入歳出予算現額と区分予算現額収入済額備考予算現額支出済額不用額備考収入済額との比較 生活課 7,558,000 5,460,40,097,760 57,740,000 5,7,44 6,6,586 市民課 79,494,000

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1 平成 3 0 年 9 月定例会議決算特別委員会 経済民生分科会資料 決算総括表 頁 一般会計 歳入 ~ 7 歳出 8~7 頁 頁 国民健康保険事業費特別会計 8~ 頁 後期高齢者医療事業費特別会計 ~3 頁 市民安全部

2 平成 9 年度市民安全部決算総括表 < 一般会計 > ( 単位円 ) 歳入歳出予算現額と区分予算現額収入済額備考予算現額支出済額不用額備考収入済額との比較 生活課 7,558,000 5,460,40,097,760 57,740,000 5,7,44 6,6,586 市民課 79,494,000 49,964,03 9,59,969 69,633, ,388,077 4,44,93 国保年金課,436,786,000,46,47,84 0,358,86 5,,346,000 5,55,03,677 66,34,33 市民協働課 7,666,000,89,745 4,846,55 67,405,000 55,803,403,60,597 定住交流課 3,46,000,98, ,495 49,354,000 36,49,3 3,04,688 危機管理室 3,075,000 4,577,9,50,9 68,648,000 65,39,60 3,55,380 合計,657,75,000,6,447,56 36,77,474 6,94,6,000 6,50,98,503 43,43,497 < 国民健康保険事業費特別会計 > ( 単位円 ) 歳入歳出予算現額と区分予算現額収入済額備考予算現額支出済額不用額備考収入済額との比較 国保年金課 30,94,,000 3,87,768,484 46,546,484 30,94,,000 9,5,855,795,75,366,05 歳入歳出差引残額翌年度へ繰越,96,9,689 円 < 後期高齢者医療事業費特別会計 > ( 単位円 ) 歳入歳出予算現額と区分予算現額収入済額備考予算現額支出済額不用額備考収入済額との比較 国保年金課 3,40,34,000 3,388,388,05,745,975 3,40,34,000 3,370,554,84 39,579,86 歳入歳出差引残額翌年度へ繰越 7,833,84 円

3 平成 9 年度市民安全部所管歳入決算 < 一般会計 > ( 単位 : 円 ) ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 予算現額 ( 節 ) 市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部決算説明所管課予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額書頁 4 使,737,3,000 5,68,000,678,36,678, ~79 用 料,0,80,000 0,644,000 8,788,436 8,788, ~73 使及用び料 総務使用料,43,000 0,644,000 8,788,436 8,788, ~67 手 数 料 旧佐久間邸使用料 00,000 36,300 36, 旧佐久間邸使用料 定住交流課 64~65 3 市民会館使用料 0,55,000 8,644,845 8,644, 市民会館使用料生活課 64~65 手数料 9 いいの交流館使用料 9,000 7,9 7,9 0 0 いいの交流館使用料市民協働課 66~67 57,3,000 4,984,000,889,800,889, ~79 総務手数料 39,937,000 4,97,000,879,600,879, ~75 総務管理手数料,000 5,00 5, 認可地縁団体関係証明手数料市民協働課 74~75 3 戸籍住民基本台帳関係手数料 4 臨時運行許可手数料,50,000 0,654,500 0,654, 戸籍住民基本台帳関係手数料市民課 74~75,469,000,0,000,0, 臨時運行許可手数料市民課 74~75 7 消防手数料,940,000 消防手数料,000 0,00 0, 証明手数料危機管理室 76~77

4 3 ( 単位 : 円 ) ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 予算現額 ( 節 ) 市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部決算説明所管課予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額書頁 5 国 8,97,960, ,50,000 35,99,737 35,99, ~89 庫 支出,094,3,000 37,66,000 3,767,40 3,767, ~8 金 国庫負担金 民生費国庫負担金 国民健康保険保険基盤安定負担金,094,3,000 保険基盤安定負担金 37,66,000 3,767,40 3,767, 国保年金課 78~79 ( 保険者支援分 ) 国庫補助金 総務費国庫補助金 民生費国庫補助金 6,833,7,665 65,563,000 35,0,000 35,0, ~87,978,40,337 個人番号カード交付事業費補助金 63,576,000 35,0,000 35,0,000 0 個人番号カード交付事業費補助金,08,000 市民課 80~8 個人番号カード交付事務費補助金 8,358,000 市民課 80~8 社会保障 税番号制度システム整備費補助金 5,74,000 市民課 80~8 社会保障 税番号制度システム 整備費補助金,587,630,000 社会福祉費補助金,987, 国保年金課 80~8 3 委託金 総務費委託金 民生費委託金 370,7,000 53,96,000 58,04,335 58,04, ~89 478, , , , ~89 総務管理費委託金 9,000 70,000 70, 自衛隊員募集事務委託金危機管理室 88~89 戸籍住民基本台帳費委託金 中長期在留者住居地届出等事務 449, , , 市民課 88~89 委託金 54,969,000 社会福祉費委託金 53,483,000 57,486,335 57,486, 国民年金事務委託金国保年金課 88~89

5 ( 単位 : 円 ) ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 予算現額 ( 節 ) 市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部決算説明所管課予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額書頁 6 県 80,448,048,9,5,9,000,7,,34,7,, ~05 支 出 77,9,946,00,,945,000,04,46,08,04,46, ~93 金 県負担金 総務費県負担金 684,000 総務管理費負担金 684, , , 災害救助費繰替支弁金生活課 88~89 県補助金 3 委託金 民生費県負担金 4 消防費県負担金 総務費県補助金 6 商工費県補助金 7 消防費県補助金 総務費委託金 7 消防費委託金 3,794,576,000 保険基盤安定負担金,09,96,000,0,463,738,0,463, 国民健康保険保険基盤安定負担金 ( 保険税軽減分 ) 534,880,849 国保年金課 90~9 国民健康保険保険基盤安定負担金 ( 保険者支援分 ) 6,383,70 国保年金課 90~9 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 45,99,88 国保年金課 90~9,300,000 消防費負担金,300,000,300,000,300, 総合防災訓練費負担金危機管理室 90~9,664,059,7,959,000,64,59,64, ~0,4,000 総務管理費補助金 3,04,000,06,05,06, 地域少子化対策重点推進交付金,303,473 定住交流課 9~93 消費者行政活性化交付金 758,73 定住交流課 9~93 7,804,000 商工費補助金 9,935,000 9,56,054 9,56, 消費者行政活性化交付金生活課 98~99,59,000 消防費補助金 0 0,000,000 0,000, 地域創生総合支援事業費補助金危機管理室 00~0 564,043,000 35,000,035,000,035, ~05 54,59,000 4 統計調査費委託金 35,000 93,000 93, 人口動態調査委託金市民課 0~03 0 消防費委託金 0 74,000 74, ふくしま防災ガイド配布委託金危機管理室 04~05 4

6 5 ( 単位 : 円 ) ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 予算現額 ( 節 ) 市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部決算説明所管課予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額書頁 7 財 7,486,000, ~07 産 86,580,000, ~07 収 入 諸収入 収財入産運用 収財入産売払 3 元貸利付収金入 5 雑入 利子及び配当金 7,75,000 利子, 高額療養費貸付基金利子国保年金課 04~05 84,906, ~07 物品売払収入 60,905,000 物品売払収入 不用品売払収入市民協働課 06~07 商工費貸付金元利収入 3,799,30,000 48,07,000 46,77,90 46,77, ~,,66,000, ~5,89,439,000 元金収入, 消費者訴訟費用貸付金元金収入生活課 4~5,405,965,000 48,06,000 46,77,90 46,77, ~ 雑入,40,765,000 48,06,000 46,77,90 46,77, ~ 4 市民交通災害共済組合交付金 5,,000 5,,000 5,, 市民交通災害共済組合交付金生活課 6~7 6 雑入 4,904,000 37,,590 37,, ~9 664,000 86,89 86, 電気使用料 ( 市民会館 ) 生活課 0,000,830, ( いいの交流館 ) 市民協働課,000,840, ガス使用料 ( 市民会館 ) 生活課 37,000,369, 水道使用料 ( 市民会館 ) 生活課 0 7,074 7, ( いいの交流館 ) 市民協働課

7 ( 単位 : 円 ) ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 予算現額 ( 節 ) 市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部決算説明所管課予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額書頁 諸収入 5 雑入 雑入 6 雑入 74, 社会保険料納付金生活課 83, 市民課 7, 国保年金課, 市民協働課, 定住交流課 34, 危機管理室 64,000 6,80 6, 有料コピー使用料( 市民会館 ) 生活課 50,000 50,000 50, 金融広報推奨事業助成金 生活課 33,7,000 33,70,4 33,70,4 0 後期高齢者医療療養給付費負担金 0 返還金 国保年金課 7,00,000,500,000,500, コミュニティ助成金 市民協働課 30,000 74,406 74,406 0 市民活動サポートセンター 0 パーソナルコンピューター等使用料 市民協働課 4,000 3,850 3, 市政見学会参加費 市民協働課 0,808, 臨時運行許可番号標実費弁償 市民課 0 原子力損害賠償金 0 4,483,330 4,483, ~ ,66 830, 原子力損害賠償金 生活課 0,97,73,97, 市民課 0,454,99,454, 危機管理室 6

8 7 ( 単位 : 円 ) ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 予算現額 ( 節 ) 市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部市民安全部決算説明所管課予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額書頁 市,907,500,000,700, ~3 債,907,500,000,700, ~3 市 債 5 消防債 97,600,000 消防債,700, 消防施設整備債 危機管理室 ~3 合計 6,46,435,856,657,75,000,6,447,56,6,447,56 0 0

9 平成 9 年度市民安全部所管歳出決算 < 一般会計 > ( 単位 : 円 ) 予算現額市民安全部予算現額翌年度決算支出済額不用額説明所管課 ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 金額 ( 細目 ) 金額繰越額書頁 総務費 総務管理費 一般管理費 文書広報費 9,856,63, ,47, ,87,44 0 7,49,586 4~53 7,599,87, ,64,000 30,439, ,74,663 4~43 5,57,6,000 復興事業費 4,535,000,77,333 0,763,667 笑顔つなぐまち交流事業費,506,44 生活課 8~9 自主避難者支援事業費,00,89 全国避難者情報システム運用費 64, ,368,000 広報広聴費 6,08,000 5,549, ,87 まちの未来創造会議開催費 466,380 市民協働課 8~3 自治振興協議会連合会補助金 3,000,000 地区自治振興協議会交付金,708,000 事務費 374,793 相談処理費,35,000,9,84 0 5,86 法律相談事業費生活課 30~3 ( 相談件数 404 件 ) 8

10 9 ( 単位 : 円 ) 予算現額市民安全部予算現額翌年度決算支出済額不用額説明所管課 ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 金額 ( 細目 ) 金額繰越額書頁 総務費 総務管理費 6 企画費 4,608,000 企画調査費,000,000,933, ,800 ずっと福島市応援プロジェクト事業費定住交流課 34~35 国際交流費 6,736,000 4,74,736 0,0,64 国際交流推進費,87,950 定住交流課 34~35 外国人留学生生活補助事業 800,300 事務費 387,650 多文化共生促進事業費 99,60 国際交流協会運営等補助金 3,7,66 国際交流協会運営費,95,803 中学生海外派遣事業補助,74,83 都市間交流費 7,449,000 6,657, ,50 都市間交流推進費,6,83 定住交流課 34~35 旧佐久間邸運営事業費 4,54,36 定住推進費,69,000,85,45 0 0,083,855 ふくしま定住推進事業費,663,505 定住交流課 34~35 多世帯同居 近居支援事業費,496,007 福島圏域合同移住セミナー実施事業費 630,9 出会いの場創出事業費,609,367 地域おこし協力隊活用事業費 3,496,49 事務費 88,95 復興事業費 900, ,73 0 4,68 市農産物安全 安心発信事業費定住交流課 34~35

11 ( 単位 : 円 ) 予算現額市民安全部予算現額翌年度決算支出済額不用額説明所管課 ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 金額 ( 細目 ) 金額繰越額書頁 総務費 総務管理費 9 安全安心なまちづくり推進費 54,48,000 安全なまち推進費,09,000 0,94, ,637 安全で安心なまちづくり推進協議会委員報酬 0,000 生活課 36~37 安全なまち推進事業費 844,363 防犯協会連合会補助金 9,950,000 福島地区防犯協会連合会補助金 7,600,000 福島北地区防犯協会連合会補助金,350,000 交通教育専門員費 8,399,000 7,85,05 0,3,949 専門員報酬 0,530,000 生活課 36~37 嘱託職員費 4,737,65 事務費,07,400 0

12 ( 単位 : 円 ) 予算現額市民安全部予算現額翌年度決算支出済額不用額説明所管課 ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 金額 ( 細目 ) 金額繰越額書頁 総務費 総務管理費 9 安全安心なまちづくり推進費 交通安全対策費 0,4,000 8,839,65 0,384,735 交通安全運動推進事業費,0,433 生活課 36~37 交通安全教育推進事業費 5,89,597 スケアードストレイト教育技法による自転車交通安全教室 自転車安全利用推進事業 ( 地域貢献連携事業 ) 3,704, ,430 幼児交通安全クラブ事業 94,54 自転車安全利用指導者研修会等 383,53 交通安全市民大会事業費 359,78 高齢者交通安全対策事業費 69,97 通学路等安全対策事業費 358,89 交通安全関係団体補助金 9,78,8 福島市交通対策協議会補助金 6,068,8 福島地区交通安全協会補助金,700,000 福島北地区交通安全協会補助金 950,000 福島市交通安全母の会連絡協議会補助金,000,000 市民交通災害共済事業費 交通安全諸費,90,938 4,487,000 4,76, ,35 交通災害共済事業費生活課 36~37 復興事業費 9,000 6,56 0,439 安全なまち推進事業費 ( 避難者支援分 ) 生活課 38~39

13 ( 単位 : 円 ) 予算現額市民安全部予算現額翌年度決算支出済額不用額説明所管課 ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 金額 ( 細目 ) 金額繰越額書頁 総務費 総務管理費 0 会館費 37,676,000 市民会館費 73,037,000 7,64, ,000 職員給与費 6,957,93 生活課 38~39 嘱託職員費 9,6,45 管理費 3,095,77 維持補修費 4,466,580 小規模修繕 4,466,580 事務費 483,805 3 づ住くみりよ推い進地費域 64,500,000 地域づくり支援事業費 4,500,000 3,087,000 0,43,000 地域コミュニティ支援事業費市民協働課 40~4 ( 補助件数 77 件 )

14 3 ( 単位 : 円 ) 予算現額市民安全部予算現額翌年度決算支出済額不用額説明所管課 ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 金額 ( 細目 ) 金額繰越額書頁 総務費 総務管理費 4 諸費 48,949,000 市民生活諸費 3,59,000,0, ,480,90 いいの交流館管理費,766,89 市民協働課 4~43 市民活動活性化支援事業費,58,000 市民活動スタート部門 件 市民活動活性化部門 6 件 町内会連合会補助金 3,850,000 地区町内会連合会交付金 7,8,778 町内会等交付金 79,076,750 花いっぱい運動等推進補助金,850,000 コミュニティ助成金 ( 補助件数 件 ) 集会所建設費等補助金 ( 補助件数 0 件 ),500,000 0,76,000 市民憲章推進協議会補助金,898,99 市民活動サポートセンター費 5,86,000 5,057,40 0 8,860 事務費,587,75 市民活動サポートセンター運営協議会委員報酬 管理運営費 4,977,40 80,000 市民協働課 4~43

15 ( 単位 : 円 ) 予算現額市民安全部予算現額翌年度決算支出済額不用額説明所管課 ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 金額 ( 細目 ) 金額繰越額書頁 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 69,38,000 69,38,000 給与費 467,597,000 46,56,94 0 6,035,058 職員給与費市民課 44~45 戸籍住民基本台帳諸費 69,38, ,095, ,,93 44~47 69,73,664 66,66,48 0 3,087,46 嘱託職員費 3,568,860 市民課 44~45 コンビニ交付サービス事業費 5,3,443 ももりん記念日祝福事業費,96,555 事務費 5,774,560 個人番号カード交付事業費 77,090,8 44,045, ,045,463 個人番号カード関連事務交付金 9,00 市民課 44~45 事務費,74,49 個人番号カード関連事務交付金 ( 繰越明許費 ),579,000 東口行政サービスコーナー費 5,96,760 5,874, ,39 嘱託職員費,035,430 市民課 44~45 事務費 3,838,939 西口行政サービスコーナー費 8,989,764 8,986,999 0,765 嘱託職員費 8,897,764 市民課 46~47 5 統計調査費 調基査幹費統計 事務費 89,35 43,95,000 35,000 93,000 0,000 48~5 7,763,000 基幹統計調査費 35,000 93,000 0,000 人口動態調査費市民課 50~5 4

16 5 ( 単位 : 円 ) 予算現額市民安全部予算現額翌年度決算支出済額不用額説明所管課 ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 金額 ( 細目 ) 金額繰越額書頁 3 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 37,66,38,000 5,,346,000 5,55,03, ,34,33 5~79 6,859,850,000 5,,346,000 5,55,03, ,34,33 5~65,689,007,000 社会福祉諸費 3,467,78 3,467, 嘱託職員費国保年金課 5~53 特別会計繰出金,970,7,7,908,644,86 0 6,67,456 国民健康保険事業費特別会計繰出金,908,644,86 国保年金課 54~55 保険基盤安定繰出金 ( 保険税軽減分 ) 73,74,466 保険基盤安定繰出金 ( 保険者支援分 ) 465,534,805 職員給与費等繰出金 373,5,508 出産育児一時金繰出金 46,986,666 財政安定化支援事業繰出金 30,735,000 4 国民年金費 6 後期高齢者医療費 国庫支出金等影響額補填繰出金 78,988,37 4,057,000 給与費 6,54,000 6,56, ,977 職員給与費国保年金課 6~63 国民年金諸費 5,497,000 3,77,608 0,75,39 事務費国保年金課 6~63 復興事業費 9,000 4, ,360 事務費 ( 避難者支援分 ) 国保年金課 6~63 3,05,549,000 療養給付費負担金,43,798,000,43,797, 療養給付費負担金国保年金課 64~65 歯科口腔健康診査モデル事業負担金,635,000,43, ,6 歯科口腔健康診査モデル事業負担金国保年金課 64~65 事務費負担金 05,684,000 05,684, 県後期高齢者医療広域連合負担金国保年金課 64~65 特別会計繰出金 684,43,000 68,96,837 0,469,63 後期高齢者医療事業費特別会計繰出金 68,96,837 国保年金課 64~65 保険基盤安定繰出金 60,598,98 職員給与費等繰出金 80,363,99

17 ( 単位 : 円 ) 予算現額市民安全部予算現額翌年度決算支出済額不用額説明所管課 ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 金額 ( 細目 ) 金額繰越額書頁 7 商工費 商工費 6 消費者保護対策費 4,938,779,600 3,885,000,730,79 0,54,08 06~9 4,938,779,600 3,885,000,730,79 0,54,08 06~9 3,885,000 消費者保護対策事業費 3,537,000,394,0 0,4,988 消費生活を守る対策会議委員報酬 56,000 生活課 6~9 嘱託職員費 5,00,83 消費者行政活性化事業費 9,439,04 消費者啓発事業費 5,,670 金融広報推奨事業費 50,000 消費生活センター運営費,68,595 消費者保護関係補助金 0,000 福島市消費者団体懇談会補助金 0,000 事務費 54,874 復興事業費 348, ,780 0,0 消費者行政特別対策事業費生活課 8~9 6

18 7 ( 単位 : 円 ) 予算現額市民安全部予算現額翌年度決算支出済額不用額説明所管課 ( 款 ) ( 項 ) ( 目 ) 金額 ( 細目 ) 金額繰越額書頁 9 消防費 消防費 合計 5 災害対策費,3,78,000 68,648,000 65,39,60 0 3,55,380 4~47,9,44,000 68,648,000 65,39,60 0 3,55,380 4~47 69,6,000 災害対策費 68,648,000 65,39,60 0 3,55,380 防災会議委員報酬,000 危機管理室 46~47 54,64,96,600 6,94,6,000 6,50,98, ,43,497 国民保護協議会委員報酬 40,000 嘱託職員費 0,053,575 総合防災訓練事業費 3,300,000 地域防災訓練費,90,750 県総合情報通信ネットワーク事業費,884,6 防災行政無線設備管理費 4,06,789 総合防災情報システム管理費 8,646,865 緊急災害等情報対策事業費 3,574,800 避難所誘導標識等設置事業費,99,760 避難所開設運営費 5,5,374 自主防災組織育成指導事業費,66,654 市民協力井戸活用事業費 3,00 防災用施設維持管理費 34,000 事務費,0,4

19 款 科目 ( 単位 : 円 ) 国民健康保険税 5,747,54, ,6,806, ,707,96 内訳 平成 9 年度福島市国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算 歳入 項目 予算現額決算額予算 : 決算比較 現年課税分 5,4,975,000 5,04,77,48 8,03,57 滞納繰越分 34,539,000 48,034,6 93,495,6 使用料及び手数料,000 54,870 5,870 3 国庫支出金 6,503,3,000 6,604,99, ,806,485 4 県支出金,47,585,000,499,86,0 7,77,0 5 療養給付費交付金 54,770,000 46,76,74 80,493,86 6 前期高齢者交付金 6,875,99,000 6,875,99, 共同事業交付金 6,903,597,000 6,4,7,74 48,34,58 8 財産収入 70,000 04, ,34 9 繰入金,099,996,000,05,56,799 74,839,0 0 繰越金 756,08,000,55,98, ,090,893 諸収入 歳入合計 84,745,000,85,3 38,080,3 (57,000) (35,097) ( 48,903) 30,94,,000 3,87,768, ,546,484 歳出 項目款 科目 決算書 P84~33 成果等報告書 P5~54 予算現額決算額不用額 ( 単位 : 円 ) 総 務 費 495,608, ,397,4 0,0,588 (58,44,000) (54,705,7) (3,538,783) 保 険 給 付 費 7,75,464,000 6,606,46,679,46,37,3 3 後期高齢者支援金等 3,358,095,000 3,358,093,3,679 4 前期高齢者納付金等,75,000,74, 老 人 保 健 拠 出 金 7,000 7, 介 護 納 付 金,37,477,000,37,476, 共 同 事 業 拠 出 金 7,00,54,000 6,663,888, ,653,36 8 保 健 事 業 費 5,863,000 08,4, ,738,73 9 基 金 積 立 金 300,70, ,04, ,34 0 公 債 費 60,00,000 60,000,000,000 諸 支 出 金 87,4,000 69,78,403 7,845,597 (53,840,000) (36,656,76) (7,83,84) 予 備 費 50,000, ,000,000 歳出合計 8 30,94,, ,5,855,795 0,75,366,05 歳入歳出差引 4,96,9,689 ( 繰越額 ) ( ) 内は 財務部納税課所管分で内書き 8

20 9 被保険者数等について () 被保険者数 年度区分 9 年度 8 年度増 減 一般被保険者 58,40 人 6,33 人,9 人 退職被保険者等,037 人,804 人 767 人 合 計 59,438 人 63,7 人 3 3,679 人 (3) 被保険者数と世帯数の推移 44,000 世帯 43,000 世帯 4,000 世帯 67,646 人 増減,00 人 国保被保険者数 世帯数の推移 65,645 人,58 人 68,000 人 66,000 人 被保険者数減の主な要因 75 歳到達による後期高齢者医療制度への移行 4,000 世帯 40,000 世帯 63,7 人 3,679 人 64,000 人 6,000 人 () 世帯数 年度区分 9 年度 8 年度増 減 一 般 世 帯 37,7 世帯 38,593 世帯,476 世帯 退 職 世 帯 478 世帯 834 世帯 356 世帯 合 計 4 37,595 世帯 5 39,47 世帯 6,83 世帯 39,000 世帯 38,000 世帯 37,000 世帯 36,000 世帯 59,438 人 40,73 世帯 40,360 世帯 39,47 世帯 37,595 世帯 H6 決算 H7 決算 H8 決算 H9 決算 世帯数 被保険者数 60,000 人 58,000 人 56,000 人

21 国民健康保険税の年度別決算状況について 年度 区分 項目調定額収入済額 現年分滞繰分計現年分滞繰分計現年分滞繰分計現年分滞繰分計現年分滞繰分計 ( 単位 : 千円 ) 医療 4,53,557,593,603 5,747,60 3,853,878 30,50 4,56, ,59 7, ,856,0,65,44,0 支援,46, ,30,946,994,354,966 94,648,449, ,043 55,00 07, ,573 44,9 介護 59,3 78,45 870,546 53,607 49,585 58, ,805 7,856 59,73 0,050 60,763 計 6,07,45,357,48 8,564,700 5,74,45 446,383 6,87, ,439 55,09 470,98,656,788,7,706 医療 4,03,84,399,999 5,43,84 3,706,90 5,430 3,93, ,600 09,698 30,54,065,073,385,64 支援,44, ,359,858,697,3,74 7,567,38, ,49 35,8 3,63 37,568 44,8 介護 568,579 55,989 84, ,76 38, , ,895 8,896 60,498 98,606 59,04 計 6,06,759,090,347 8,07,06 5,55, ,496 5,86, ,744 63, ,65,59,47,085,899 医療 3,986,57,364,487 5,350,744 3,667,596 3,405 3,899, ,308 93,43 3, ,35,6,73 支援,45, ,784,859,7,3,4 74,933,386, ,35 60,367 4,706 98,597 43,303 介護 540,7 55,78 795, ,304 40,450 59, ,6 35,35 6,064 80,5 4,89 計 5,95,87,054,05 8,005,869 5,458,04 346,788 5,804, ,749 88, ,68,49,37,96,765 医療 3,764,478,43,088 5,007,566 3,507,699 77,38 3,784, ,078 50,334 60,48 86,008,076,490 支援,345, ,538,75,36,53,438 90,6,344, ,67 50,57 9,87 65,77 358,599 介護 494,48 37,833 73,08 443,634 50,75 493, ,879 8,93 50,768 58,685 09, 計 5,604,54,887,459 7,49,973 5,04,77 48,035 5,6, ,4 9,54 404,077,40,465,644,54 収入済額及び収納率には 未還付金を含む 収納率 (%) 不納欠損額 収入未済額 0

22 3 保険給付費について () 件数 金額 ( 単位 : 件 千円 ) 年度 9 年度 8 年度増 減区分件数金額件数金額件数金額 療養給付費 内訳 一般被保険者療養給付費退職被保険者等療養給付費 療 養 費 内訳 一般被保険者療養費退職被保険者等療養費 審 査 支 払 手 数 料 高 額 療 養 費 内一般被保険者高額療養費訳退職被保険者等高額療養費 高額介護合算療養費 内一般被保険者高額介護合算療養費 訳退職被保険者等高額介護合算療養費 移 送 費 内訳 一般被保険者移送費退職被保険者等移送費 出 産 育 児 一 時 金 葬 祭 費 合 計,005,936 4,533,74,05,979 4,988,839 46, ,5 986,995 4,3,73,08,864 4,493,994 3,869 6,63 8,94 300,983 33,5 494,845 4,74 93,86 7,655 00,40 9,36 6,33,58 5,83 7,9 97,884 8,600,75,309 4,39 364, ,958 7,43,06,858 57,037,079,08 5,57 5,3 4,50 7,760,8,548 8,077,874, ,660 7,5,764,563 7,89,784, , , ,7 79 3,736 57,934 47,73 0 5,678 46, , ,00 6, , ,500 0,000 6,606,47 7,3,068 54,9 () 医療費の推移医療費の推移 ( 療養給付費全体 ) 千円 8,000,000 人あたりの費用額 3 33,055 円 30,598 円 3,7 円 6,000, ,440 円 4,000,000.9% 増,000, % 増 0,000,000 8,000,000 0,79,44 千円,045,68 千円 0,368,57 千円 9,736,69 千円 6,000,000 4,000,000 5,308,6 千円 5,549,067 千円 4,988,838 千円 4,533,74 千円,000,000 H6 決算 H7 決算 H8 決算 H9 決算 費用額 療養給付費 人あたりの費用額 年度 件 受診件数と 人あたりの受診件数の推移 ( 療養給付費全体 ),00, ,50, ,00,000,050,000,08,96,09,09,000,000,05,979,005, ,000 H6 決算 H7 決算 H8 決算 H9 決算 受診件数 人あたりの受診件数年度 円 340,000 30, ,000 80,000 60,000 40,000 0,000 00,000 件

23 決算書 P 376 ~ 383 平成 9 年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計歳入歳出決算成果報告書 P 79 ~ 80 歳入 ( 単位円 ) 科 目 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算 : 収入済比較 後期高齢者医療保険料,75,398,000,70,47,090,690,3,880 5,376,80 3,389,600 5,65,0 使 用 料 及 び 手 数 料, ,790 3 繰 入 金 684,43,000 68,96,837 68,96, ,469,63 4 繰 越 金,000 0,93,4 0,93, ,9,4 5 諸 収 入 0,30,000 5,998,957 5,998, ,30,043 延 滞 金 300, , , ,000 保 険 料 還 付 金 0,000,000 5,544,730 5,544, ,455,70 市 預 金 利 子, 雑 入 0 49,34 49, ,34 歳入合計 3,40,34,000 3,48,68,35 3,388,388,05 5,376,80 3,389,600,745,975 歳出 ( 単位円 ) 科 目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 総 務 費 8,836,000 80,44,356 -,4,644 一 般 管 理 費 75,59,000 7,99,948 -,9,05 徴 収 費 7,677,000 7,484,408-9,59 後期高齢者医療広域連合納付金 3,37,98,000 3,84,595,098-3,70,90 3 諸 支 出 金 0,000,000 5,544,730-4,455,70 保 険 料 還 付 金 0,000,000 5,544,730-4,455,70 歳出合計 3,40,34,000 3,370,554,84-39,579,86 歳入歳出差引残額 ( 繰越額 ) 3 7,833,84

24 3 後期高齢者医療被保険者数 ( 福島市 ) の推移 3 後期高齢者医療費の推移グラフ ( 年度平均 3- 月ヘ ース ) グラフ 4,000 40,000 38,000 36,000 34,000 3,000 30,000 33, ,50 4,37 39,334 36,866 37,733 38,397 38,700 35,966 34,9 H0 H H H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 後期高齢者医療保険料の推移 860, ,000 80, , , , ,000 70, ,000 後期高齢者の一人あたりの医療費の推移 円 806,86 70,5 84,00 85,89 84,960 83,33 80, ,7 808,59 798, ,43 7,655 89,05 8,888 8,595 84,068 88,36 84,878 85,45 834,943 H0 H H H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 市県 H0 年度の医療費は 制度発足の都合上 ヶ月分であるため ヶ月分として 人あたりの医療費を換算した場合の値県約 78 万 5 千円市約 77 万 7 千円 後期高齢者医療保険料年度別決算状況表 ( 単位 : 千円 ) 項目 調定額 収入済額 収納率 (%) 不納欠損額 収入未済額 年度 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 H4,35,3 7,797,34,90,303,883 8,8,3, ,936 6,936 5,783,73 8,55 H5,397,36 8,55,45,83,379,486 8,967,388, ,508 9,53,758 0,044 3,80 H6,539,50 3,700,570,850,56,50 3,78,539, ,67 5,680 8,678,80 3,480 H7,506,45 3,367,537,6,494,076 0,54,504, ,95 7,95 7,09 3,7 30,36 H8,598,943 30,05,68,995,587,704 0,638,598, ,73 7,73 6,44,344 8,768 H ,69,864 8,563,70,47,680,87 9,846,690, ,377 5,377 7,94 3,466 3,390 収納率 ( 収入済額 - 還付未済額 )/ 調定額 不納欠損事由別内訳表 ( 単位 : 人 件 千円 ) 区分 事由 項目 年経過 ( 高確法 60 条 ) 即時 ( 地方税法 5 条の7-5) 合計 人数 件数 保険料額 人数 件数 保険料額 人数 件数 保険料額 生活困窮 , , 所在不明 その他 計 , ,377 年経過 : 高齢者の医療の確保に関する法律第 60 条第 項の規定により消滅時効が完成したもの 即時 : 地方税法第 5 条の 7 第 5 項の規定により納付義務を消滅させたもの

平成22年度 国民健康保険歳入歳出決算の概要について

平成22年度 国民健康保険歳入歳出決算の概要について 資料 4 平成 28 年度久喜市国民健康保険特別会計予算 ( 案 ) の概要説明 1 概要 歳入歳出予算総額 201 億 8,910 万円 ( 前年比 2 億 4,920 万円 1.2% 減 ) 2 歳入 1 款国民健康保険税 一般被保険者国民健康保険税現年課税分 30 億 9,100 万円滞納繰越分 2 億 1,420 万円 退職被保険者等国民健康保険税現年課税分 1 億 1,500 万円滞納繰越分

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