平成 30 年度 事業計画書 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

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1 平成 30 年度 事業計画書 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

2 目次 事業方針 2 重点推進項目 2 事業実施計画 3 資金収支予算書 ( 全体総括表 ) 8 事業区分 : 社会福祉事業 10 事業区分 : 公益事業 11 拠点区分 : 法人在宅事業 13 拠点区分 : 施設通所介護事業 15 拠点区分 : 社会福祉センター事業 17 サービス区分 : 法人本部事業 19 サービス区分 : 受託事業 21 サービス区分 : 訪問介護サービス事業 22 サービス区分 : 居宅介護支援事業 24 サービス区分 : 施設介護サービス事業 25 サービス区分 : 通所介護サービス事業 28 サービス区分 : 福祉センター運営事業

3 事業方針 戦後の社会福祉では 個人主義や核家族化 共働き世帯の増加などの社会変化の過程において 高齢者 障害者 子どもなどの対象ごとの支援制度が整備され 質量ともに公的支援の充実が図られてきたが 昨今 様々な分野の課題が複雑に絡み合い 複合的な支援を必要とするといった状況がみられ 対象者ごとで整備された公的な支援制度の下で 対応が困難なケースが浮き彫りとなっている そこで 国の施策の中でも 地域共生社会 の実現を基本コンセプトに 制度 分野ごとの 縦割り や 支え手 受けて という関係を超えて 地域住民や地域の多様な主体が 我が事 として参画し 人と人 人と資源が世代や分野を超えて 丸ごと つながる地域社会を創っていくことが期待されています このような状況のもと 厚岸町社会福祉協議会においても 我が事 丸ごと の視点で 身近な地域を基盤とした住民参加や住民相互の支え合い活動の促進 包括的な支援体制の構築 社会的孤立の防止に向けた取組みなど 地域住民が主役となれるまちづくりを あっけし地域福祉実践プラン2017 に基づき進めていきます また 介護保険事業においては 指定管理制度の最終年度を迎える 特別養護老人ホーム 在 宅老人デイサービスセンター の経営の評価 再検証を行い 従来からの 訪問介護事業 居宅 介護支援事業 と併せ 地域に開かれた信頼される質の高い福祉サービスの提供に努めます 以上のことを踏まえ 平成 30 年度の事業推進にあたり 次のことを重点推進項目として 町 民の皆さまをはじめ 行政や各団体 企業等のご理解とご協力をお願いしながら 地域から発信 する福祉のまちづくり を推進していきます 重点推進項目 1 地域に信頼される組織体制と経営方針の確立 2 ニーズをしっかり受け止める総合相談窓口の充実 3 包括支援体制のためのネットワークの構築 4 住民主体の取組みを支援するコーディネート機能の強化 5 在宅 施設での生活を支える介護保険サービスの提供 - 2 -

4 事業実施計画 Ⅰ 法人在宅事業 ( 社会福祉事業 ) 1 法人本部事業 法人本部事業では 地域福祉を推進する組織として 適切な会務の運営や財務管理 積極的 な情報公開などに努め 健全な法人運営 事業経営を進めます 地域福祉の推進では 関係福 祉団体との連携を密にし 地域住民の積極的な参加を呼びかけ 住民主体による様々な福祉事 業の推進を図り 地域の福祉課題の研究 検討を行います (1) 法人運営事業 理事会 評議員会の開催 定期的な監査の実施 部会 委員会の開催 総括的な財務管理 役職員研修会の企画実施 参加 福祉団体等への支援 ( 助成 団体事務 ) 広報活動 ( 広報誌の発行 ホームページ更新 ) あっけし地域福祉実践プラン 2017 の推進 (2) 地域福祉推進事業 地域支えあいネットワーク会議の推進 ( 会議開催 ) (3) ボランティアセンター 運営事業 緊急情報キット かけはし の推進 ( 更新 新規 ) たすけあいチーム実践地区への助成 ( 見直し検討 ) ふれあい会食会の企画実施 ( 見直し検討 ) 世代間交流イベント ( ふらっとニコニコ広場等 ) の企画実施 住民主体のサロン活動への支援 地域福祉懇談会 ( 座談会 ) の企画実施 チャリティービアパーティーの企画実施 障害者 ( 児 ) ふれあいフェスティバルへの協力 共同募金運動 ( 赤い羽根 歳末 ) への協力 福祉関係団体の事務受託業務 ( 老連 共募 身障 遺族 ) 新たな地域福祉事業の研究 検討 ボランティアセンターの運営 ボランティアバンクの体制整備 ( 登録 斡旋 相談 ) ファミリーサポート事業の推進 ハートコール事業の推進 災害ボランティア推進連絡会の開催 災害救援ボランティアへの取組み ( 炊き出し訓練等 ) ボランティア研修会の企画実施 福祉教育の推進 ( 学校ボランティア等 ) ボランティア愛ランドの参加支援 (4) 資金貸付事業 生活福祉資金制度の運用 ( 貸付事務 償還指導 ) 低所得者資金貸付事業の運用 ( 貸付事務 償還指導 ) 道社協並びに民生委員との連携と連絡調整 生活困窮者自立支援制度との連携 - 3 -

5 (5) 権利擁護事業 あんしんサポートセンターあっけしの運営 日常生活自立支援事業の推進 ( 道社協受託 ) 法人後見受任等による支援 2 受託事業受託事業では 行政が行う公的制度に基づく福祉サービスを積極的に受託実施します (1) 福祉バス運行管理事業 福祉バス あやめ号 の運行管理 (2) 一般介護予防事業 介護予防 日常生活支援総合事業( 一般介護予防事業 元気いきいき教室 ) 湖南 :2 クール 12 回 湖北 :2 クール 12 回 (3) 福祉相談事業 中央福祉相談所の開設年 6 回 地区福祉相談所の開設 充実随時 ( 民生委員依頼 ) 法律相談所の開設( 弁護士による相談 ) 年 3 回 (4) 成年後見制度推進事業 後見実施機関の運営 (5) 生活支援体制整備事業 地域支援コーディネーターの配置 協議体の運営検討 地域のニーズ把握と課題整理 3 訪問介護サービス事業訪問介護サービス事業では 介護保険法 障害者総合支援法及び介護予防 日常生活支援総合事業に対応した経営とサービスの質の向上に積極的に取り組みます (1) 訪問介護事業 訪問介護事業( 身体 生活 通院乗降 ) 対象: 要介護 3~5 福祉有償運送の提供 サービス提供責任者の資質向上 介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 介護保険事業実施計画の推進 (2) 第一号訪問介護事業 介護予防 日常生活支援総合事業( 第一号訪問介護事業 ) 対象: 要支援 1~2 (3) 障害福祉サービス事業 障害福祉サービス( 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 ) 対象: 区分認定 1~6 (4) 生活管理指導員派遣事 介護保険非該当高齢者のうち社会生活が困難な方の日常生活を業 ( 受託事業 ) 指導 援助 ( ヘルパー派遣 ) (5) 外出支援サービス事業 一般車両による移動が困難な障がい者の病院等への送迎 - 4 -

6 4 居宅介護支援事業居宅介護支援事業では 主任介護支援専門員を配置し特定事業所指定を継続し 常に利用者の立場で ケアマネジメントの質の向上と経営の安定に努めます (1) 居宅介護支援事業 介護保険に係るケアマネジメント業務( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 介護保険に関する相談業務 主任介護支援専門員の配置 職員の研修充実と質の高いサービスの提供 介護保険事業実施計画の推進 Ⅱ 施設通所介護事業 ( 社会福祉事業 ) 1 施設介護サービス事業指定管理者として 特別養護老人ホーム心和園 の適切な運営管理 事業経営に努めるとともに 入所者の意思及び人格を尊重しながら 家族 地域及びボランティア等との結び付きを重視した地域密着型の運営を図ります (1) 介護老人福祉施設 ( 特別養護老人ホーム心和園 ) (2) 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護 (3) 短期入所生活介護事業 ( 介護予防含む ) (4) 障害福祉サービス事業 ( 短期入所 ) (5) 生活管理指導短期宿泊事業 ( 受託事業 ) 介護老人福祉施設サービス( 多床室 50 名 ) 対象: 要介護 1~5 介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 介護保険事業実施計画の推進 先進地施設研修 リフト付き車両の更新整備 新規 ユニット型介護老人福祉施設サービス(2ユニット 18 名 ) 対象: 要介護 1~5 介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 介護保険事業実施計画の推進 地域密着型サービス運営推進会議の開催 先進地施設研修 介護ロボット導入検討 新規 短期入所( ショートステイ ) サービス 対象 : 要介護 1~5 介護予防短期入所( ショートステイ ) サービス 対象 : 要支援 1~2 介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 介護保険事業実施計画の推進 障害福祉サービス( 短期入所 ) 対象: 区分認定 1~6 空き部屋において短期間の宿泊を行い 生活指導及び体調管理 - 5 -

7 2 通所介護サービス事業指定管理者として 在宅老人デイサービスセンター の適切な運営管理 事業経営に努めるともに 必要な日常生活上の介護サービスを提供し 新たな事業展開を進めます (1) 通所介護サービス事 通所介護サービス 対象: 要介護 1~5 業 介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 介護保険事業実施計画の推進 先進地施設研修 新規 配食車の更新整備 新規 (2) 訪問入浴介護事業 ( 介 訪問入浴介護サービス 対象: 要介護 1~5 護予防含む ) 介護予防訪問入浴介護サービス 対象: 要支援 1~2 (3) 第一号通所介護事業 介護予防 日常生活支援総合事業( 第一号通所介護事業 ) 対象: 要支援 1~2 (4) 生きがい活動支援通 日常生活訓練や趣味活動その他のサービスを提供所事業 ( 受託事業 ) (5) 配食サービス事業 ( 受 定期的に居宅に訪問し食事を提供託事業 ) 対象: すべてが高齢者等である世帯 (6) 身体障害者デイサー 入浴 食事 創作的活動その他のサービスを提供ビス事業 ( 受託事業 ) 対象: 身体障害者 Ⅲ 社会福祉センター事業 ( 公益事業 ) 1 社会福祉センター運営事業地域福祉推進の拠点施設として 適切な施設 物品管理を行い 施設の有効活用と利用促進に努めます (1) 福祉センター運営事業 貸館の利用促進と有効活用 施設の適切な維持管理 本会所有物品の貸出( 車いす 行事用テントなど ) 老朽化による施設設備の修繕 地域防災計画における避難施設( 指定避難所 ) としての連携 - 6 -

8 資金収支予算書 ( 全体総括表 ) - 7 -

9 支 施設整備 等による収 そのよ他るの収活支動に 収入の部 会費収入 寄附金収入 [ 単位 : 千円 ] 本年度予算 (A) 前年度予算 (B) 比較 (A)-(B) 2,490 2, 経常経費補助金収入 37,031 38,264 1,233 助成金収入 共同募金配分金収入 1,016 1, 受託金収入 20,358 15,542 4,816 貸付事業収入 1,000 1,000 0 事業収入 6,611 6, 介護保険事業収入 449, ,303 9,396 障害福祉サービス等事業収入 3,848 4, 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 雑収入 事業活動収入計 (1) 支出の部 人件費支出 平成 30 年度資金収支予算書 ( 全体総括表 ) 1,185 1, , ,848 12, , , 事業費支出 80,015 74,342 5,673 事務費支出 57,104 53,711 3,393 貸付事業支出 1,000 1,000 0 助成金支出 負担金支出 支払利息支出 事業活動支出計 (2) 493, ,435 8,860 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 31,066 27,413 3,653 収入施設整備等補助金収入 6,250 6,250 0 施設整備等収入計 (4) 6,250 6,250 0 支設備資金借入金元金償還支出 6,250 6,250 0 出固定資産取得支出 4, ,382 の部ファイナンス リース債務の返済支出 4,660 4,660 0 施設整備等支出計 (5) 15,292 10,910 4,382 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 9,042 4,660 4,382 収入積立資産取崩収入 その他の活動収入計 (7) 支出 勘定科目 積立資産支出 その他の活動による支出 7,031 7, その他の活動支出計 (8) 7,131 7, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 6,354 7, 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 15,670 15, 前期末支払資金残高 (11) 44,000 44,000 0 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11) 59,670 59,

10 事業区分 社会福祉事業 公益事業 - 9 -

11 平成 30 年度資金収支予算 事業区分 : 社会福祉事業 [ 単位 : 千円 ] 施設整収備支等による そのよ他るの収活支動に 収入の部 本年度予算 前年度予算 比較 2,490 2, 経常経費補助金収入 35,354 36,494 1,140 助成金収入 共同募金配分金収入 1,016 1, 受託金収入 20,358 15,542 4,816 貸付事業収入 1,000 1, 介護保険事業収入 449, ,303 9,396 障害福祉サービス等事業収入 3,848 4, 受取利息配当金収入 , 事業活動収入計 (1) 515, ,725 12,866 支出の部 351, , 事業費支出 80,015 74,342 5,673 事務費支出 50,524 47,587 2,937 貸付事業支出 1,000 1,000 0 助成金支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 483, ,998 8,750 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 31,843 27,727 4,116 収入施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 支出 固定資産取得支出 4, ,382 4,660 4,660 0 施設整備等支出計 (5) 9,042 4,660 4,382 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 9,042 4,660 4,382 収入積立資産取崩収入 その他の活動収入計 (7) 支出 会費収入 寄附金収入 事業収入 雑収入 人件費支出 勘定科目 ファイナンス リース債務の返済支出 積立資産支出 その他の活動による支出 7,031 7, その他の活動支出計 (8) 7,131 7, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 7,131 7, 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 15,670 15, 前期末支払資金残高 (11) 44,000 44,000 0 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11) 59,670 59,

12 平成 30 年度資金収支予算 事業区分 : 公益事業 [ 単位 : 千円 ] 施よ設る整収備支等に そにのよ他るの収活支動 収入 本年度予算前年度予算比較勘定科目 寄附金収入 経常経費補助金収入 1,677 1, 事業収入 6,415 6, 借入金利息補助金収入 雑収入 事業活動収入計 (1) 8,770 9, 支出 人件費支出 2,342 2, 事務費支出 6,580 6, 支払利息支出 事業活動支出計 (2) 9,547 9, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収入施設整備等補助金収入 6,250 6,250 0 施設整備等収入計 (4) 6,250 6,250 0 支出設備資金借入金元金償還支出 6,250 6,250 0 施設整備等支出計 (5) 6,250 6,250 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入積立資産取崩収入 その他の活動収入計 (7) 支出その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)

13 拠点区分 法人在宅事業 施設通所介護事業 社会福祉センター事業

14 平成 30 年度資金収支予算 > 社会福祉事業 拠点区分 : 法人在宅事業 [ 単位 : 千円 ] 勘 定 科 目 本年度予算前年度予算比較 会費収入 2,490 2, 特別会費収入 一般会費収入 1,615 1, 寄附金収入 経常経費寄附金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 23,525 24,665 1,140 市区町村補助金収入 23,525 24,665 1,140 助成金収入 その他の助成金収入 共同募金配分金収入 1,016 1, 一般募金配分金収入 1,016 1, 受託金収入 16,232 11,416 4,816 市区町村受託金収入 16,022 11,143 4,879 都道府県社協受託金収入 貸付事業収入 1,000 1,000 0 償還金収入 1,000 1,000 0 収 事業収入 入 参加費収入 の 介護保険事業収入 68,747 67, 部 居宅介護料収入 41,914 43,471 1,557 介護報酬収入 34,641 35,832 1,191 介護予防報酬収入 3,167 3, 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 3,680 3, 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入 24,339 23, 居宅介護支援介護料収入 24,339 23, その他の事業収入 2,494 1,042 1,452 補助金事業収入 受託事業収入 1,032 1, その他の事業収入 1, ,432 障害福祉サービス等事業収入 1,843 2, 自立支援給付費収入 1,843 2, 介護給付費収入 1,843 2, 受取利息配当金収入 雑収入 1, 事業活動収入計 (1) 116, ,442 3,809 人件費支出 84,124 85,627 1,503 役員報酬支出 377 2,688 2,311 職員給料支出 38,877 36,893 1,984 職員賞与支出 11,049 11, 支 非常勤職員給与支出 20,294 21, 出 退職給付支出 1,322 1, の 法定福利費支出 12,205 12, 部 事業費支出 7,344 6, 給食費支出 教養娯楽費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出

15 拠点区分 : 法人在宅事業 [ 単位 : 千円 ] 支 支 施設整備 等による収 その他の活 動による収 勘 定 科 目 本年度予算前年度予算比較 教育指導費支出 車輌費支出 4,989 4, 諸謝金支出 999 1, 旅費交通費支出 雑支出 事務費支出 10,903 10, 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 953 1, 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 947 1, 支通信運搬費支出 1,192 1, 出会議費支出 の部広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 2,471 1, 租税公課支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 貸付事業支出 1,000 1,000 0 貸付金支出 1,000 1,000 0 助成金支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 104, , 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 12,213 8,173 4,040 施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 4, ,112 車輌運搬具取得支出 3, ,955 支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス リース債務の返済支出 2,680 2, 年以内返済予定リース債務支出 2,680 2,680 0 施設整備等支出計 (5) 6,792 2,680 4,112 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 6,792 2,680 4,112 収 積立資産取崩収入 入 その他の積立積立資産取崩収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 支福祉基金積立資産支出 出その他の活動による支出 2,175 2, の部退職共済預け金支出 1,173 1, 退職手当積立基金預け金支出 1, その他の活動支出計 (8) 2,275 2, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 2,275 2, 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 3,146 3, 前期末支払資金残高 (11) 14,000 14,000 0 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11) 17,146 17,

16 平成 30 年度資金収支予算 > 社会福祉事業 拠点区分 : 施設通所介護事業 [ 単位 : 千円 ] 勘 定 科 目 本年度予算前年度予算比較 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 11,829 11,829 0 市区町村補助金収入 11,829 11,829 0 助成金収入 その他の助成金収入 受託金収入 4,126 4,126 0 市区町村受託金収入 4,126 4,126 0 事業費収入 手数料収入 介護保険事業収入 380, ,305 8,647 施設介護料収入 146, ,599 1,285 介護報酬収入 ( 施設 ) 132, ,089 1,430 利用者負担金収入 ( 公費 ) 1,775 2, 利用者負担金収入 ( 一般 ) 12,590 12, 居宅介護料収入 102,874 99,543 3,331 介護報酬収入 ( 居宅 ) 88,193 85,846 2,347 介護予防報酬収入 ( 居宅 ) 4,311 3, 収介護負担金収入 ( 公費 ) 入介護負担金収入 ( 一般 ) 9,278 9, の部介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入 56,964 53,946 3,018 介護報酬収入 ( 地域 ) 51,464 48,747 2,717 介護負担金収入 ( 一般 ) 5,500 5, 利用者等利用料収入 73,459 72,241 1,218 食費収入 ( 公費 ) 17,700 17, 食費収入 ( 一般 ) 23,581 23, 居住費収入 ( 公費 ) 13,128 12, 居住費収入 ( 一般 ) 18,630 18, その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 障害福祉サービス等事業収入 2,005 1, 自立支援給付費収入 2,005 1, 介護給付費収入 1,805 1, 介護負担金収入 ( 障害 ) 受取利息配当金収入 雑収入 事業活動収入計 (1) 399, ,283 9,057 人件費支出 267, ,774 1,644 支出の部 職員給料支出 146, ,159 4,915 職員賞与支出 34,312 35, 非常勤職員給与支出 47,105 49,720 2,615 退職給付支出 4,749 4, 法定福利費支出 35,178 34, 事業費支出 72,671 67,703 4,968 給食費支出 25,565 25, 介護用品費支出 4,441 4, 保健衛生費支出 1,066 1, 医療費支出

17 拠点区分 : 施設通所介護事業 [ 単位 : 千円 ] よる その他の 収活支動に 勘 定 科 目 本年度予算前年度予算比較 教養娯楽費支出 日用品費支出 1,212 1, 水道光熱費支出 ( 事業 ) 25,602 20,912 4,690 燃料費支出 ( 事業 ) 4,371 3, 消耗器具備品費支出 1, 保険料支出 ( 事業 ) 賃借料支出 ( 事業 ) 4,035 3, 車輌費支出 3,753 4, 諸謝金支出 雑支出 ( 事業 ) 事務費支出 39,621 37,252 2,369 福利厚生費支出 1,662 1, 旅費交通費支出 研修研究費支出 支 事務消耗品費支出 出 印刷製本費支出 の 修繕費支出 1,397 1, 部 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 30,167 28,201 1,966 検査委託費支出 給食委託費支出 21,579 19,700 1,879 医事委託費支出 5,616 5,616 0 保守委託費支出 2,684 2, その他の委託費支出 手数料支出 1,569 1, 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出 諸会費支出 ( 事務 ) 雑支出 事業活動支出計 (2) 379, ,729 8,981 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 19,630 19, 施 施設整備等による収入 設 施設整備等収入計 (4) 整 固定資産取得支出 収備支等による 支 器具及び備品取得支出 出 ファイナンス リース債務の返済支出 1,980 1, 年以内返済予定リース債務支出 1,980 1,980 0 施設整備等支出計 (5) 2,250 1, 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,250 1, その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) その他の活動による支出 4,856 5, 支出 退職共済預け金支出 4,465 5, 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計 (8) 4,856 5, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 4,856 5, 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 12,524 12, 前期末支払資金残高 (11) 30,000 30,000 0 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11) 42,524 42,

18 平成 30 年度資金収支予算 > 公益事業 拠点区分 : 社会福祉センター事業 [ 単位 : 千円 ] 勘 定 科 目 本年度予算前年度予算比較 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 1,677 1, 収 市区町村補助金収入 1,677 1, 入 事業収入 6,415 6, の 利用料収入 1,866 1, 部 賃貸料収入 4,465 4, 手数料収入 借入金利息補助金収入 雑収入 事業活動収入計 (1) 8,770 9, 人件費支出 2,342 2, 非常勤職員給与支出 2,324 2, 法定福利費支出 支出の部 事務費支出 6,580 6, 福利厚生費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 2,674 2, 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 1,325 1, 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 雑支出 支払利息支出 事業活動支出計 (2) 9,547 9, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施収施設整備等補助金収入 6,250 6,250 0 設入設備資金借入金元金償還補助金収入 6,250 6,250 0 整 施設整備等収入計 (4) 6,250 6,250 0 収備支設備資金借入金元金償還支出 6,250 6,250 0 支等 1 年以内返済予定設備資金借入金元金償還出に支出 6,250 6,250 0 よ施設整備等支出計 (5) 6,250 6,250 0 る施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ収積立資産取崩収入 にの入その他の積立資産取崩収入 よ他その他の活動収入計 (7) るの収その他の活動による支出 活支その他の活動支出計 (8) 動その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)

19 サービス区分 法人本部事業 受託事業 訪問介護サービス事業 居宅介護支援事業 施設介護サービス事業 通所介護サービス事業 福祉センター運営事業

20 平成 30 年度資金収支予算 > 社会福祉事業 > 法人在宅事業内訳 サービス区分 : 法人本部事業 1 [ 単位 : 千円 ] 収入の部 本年度予算 (A) 前年度予算 (B) 比較 (A)-(B) 2,490 2, 摘要 特別会費収入 企業 団体 個人 一般会費収入 1,615 1, ,230 戸 経常経費寄附金収入 一般事業受入 寄附金収入 福祉基金受入 23,525 24,665 1,140 市区町村補助金収入 23,525 24,665 1,140 人件費 事務費 事業費 助成金収入 その他の助成金収入 総合検診助成金 共同募金配分金収入 1,016 1, 一般募金配分金収入 1,016 1, 各種事業助成金 受託金収入 市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入 日自事業 生資貸付事業 貸付事業収入 1,000 1,000 0 償還金収入 1,000 1,000 0 低資貸付事業償還金 事業収入 雑収入 事業活動収入計 (1) 支出の部 勘定科目 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 参加費収入 各種事業参加費 受取利息配当金収入 人件費支出 普通預金利息 1, チャリティイヘ ント収益ほか 29,697 30,735 1,038 21,069 25,625 4,556 役員報酬支出 377 2,688 2,311 役員費用弁償 職員給料支出 12,920 13, 正職 3 名 嘱託 1 名 職員賞与支出 3,808 4, 正職 3 名 嘱託 1 名 退職給付支出 中退共掛金 ( 正職 2 名 ) 法定福利費支出 3,868 4, 社会保険 事業費支出 1,644 1, 給食費支出 各種事業給食材料費 教養娯楽費支出 保険料支出 活動保険 車輌費支出 車両燃料 車両管理 2 台 諸謝金支出 各種事業講師謝礼 事務費支出 3,762 3, 福利厚生費支出 健診 職員親睦会助成ほか 旅費交通費支出 役職員研修旅費 研修研究費支出 役職員研修 愛ランドほか 事務消耗品費支出 事務 各種事業 印刷製本費支出 用紙 備品 製本ほか 通信運搬費支出 郵送料 電話料 会議費支出 役員親睦 会議お茶ほか

21 サービス区分 : 法人本部事業 1 [ 単位 : 千円 ] 本年度予算前年度予算比較勘定科目摘要 広報費支出 広報誌発行 HP 運用 業務委託費支出 税理士委託業務 手数料支出 振込手数料 広報配布 保険料支出 車両任意保険 賃借料支出 機器賃借料 租税公課支出 自動車税 (2 台 ) 消費税 渉外費支出 外部交際 慶弔費 雑支出 民生活動費 イヘ ント経費 貸付事業支出 1,000 1,000 0 貸付金支出 1,000 1,000 0 低資貸付事業貸付金 助成金支出 遺族会 老連 自治会 負担金支出 関連団体会費 事業活動支出計 (2) 28,142 32,188 4,046 1,555 1,453 3,008 施施設整備等による収入 設施設整備等収入計 (4) 整支備ファイナンス リース債務の返済支出 出支等の 1 年以内返済予定リース債に 事務機器リース料部務支出よる施設整備等支出計 (5) 収施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による収支 支出の部 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収入サービス区分間繰入金収入 839 3,850 3,011 訪問介護サーヒ スより その他の活動収入計 (7) 839 3,850 3,011 積立資産支出 支 福祉基金積立資産支出 福祉基金受入額積立て 出その他の活動による支出 1,442 1,445 3 の退職共済預け金支出 道民間 ( 正職 5 名 ) 部 退職手当積立基金預け金支出 1, 全社協退職積立 ( 正職 3 名 ) その他の活動支出計 (8) 1,542 1,545 3 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 703 2,305 3,008 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 (11) 14,000 14,000 0 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11) 14,000 14,

22 平成 30 年度資金収支予算 > 社会福祉事業 > 法人在宅事業内訳 サービス区分 : 受託事業 2 [ 単位 : 千円 ] 収入 本年度予算前年度予算比較勘定科目 受託金収入 12,919 9,927 2,992 事業活動収入計 (1) 支出の部 市区町村受託金収入 12,919 9,927 2,992 町受託 5 事業 人件費支出 12,919 9,927 2,992 8,610 5,493 3,117 職員給料支出 2, ,735 正職 1 名 職員賞与支出 正職 1 名 摘要 非常勤職員給与支出 3,791 4,878 1,087 臨時 1 名 ハ ート 0.5 名 退職給与支出 正職 1 名 法定福利費支出 1, 社会保険 事業費支出 1,910 2, 教育指導費支出 レク用具 参加者実習費 車輌費支出 車両燃料 車両管理 2 台 諸謝金支出 727 1, 事業に係る講師謝礼 旅費交通費支出 外部委員等交通費 事務費支出 2,153 2,157 4 事業活動支出計 (2) 福利厚生費支出 健診 旅費交通費支出 事業に係る費用弁償 研修研究費支出 資格更新 参考図書 事務消耗品費支出 事業に係る消耗品 印刷製本費支出 用紙 備品ほか 通信運搬費支出 郵送料 電話料 ( ケイタイ含 ) 広報費支出 新聞折込料 手数料支出 保険料支出 車両任意保険 活動保険 賃借料支出 PC システムリース 車両リース 租税公課支出 消費税 雑支出 介護予防温泉入浴代 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 12,673 9,927 2, 施施設整備等による収入 設施設整備等収入計 (4) る整支固定資産取得支出 収備出器具及び備品取得支出 ワイヤレスマイクセット支等 に施設整備等支出計 (5) よ施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収そ入サービス区分間繰入金収入 のよその他の活動収入計 (7) 他る支その他の活動による支出 の収出退職共済預け金支出 正職 1 名活支動その他の活動支出計 (8) にその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)

23 平成 30 年度資金収支予算 > 社会福祉事業 > 法人在宅事業内訳 サービス区分 : 訪問介護サービス事業 3 [ 単位 : 千円 ] 収入の部 本年度予算前年度予算比較勘定科目 助成金収入 摘要 その他の助成金収入 総合検診助成金 受託金収入 3,002 1,132 1,870 市区町村受託金収入 3,002 1,132 1,870 生活管理指導員 外出支援 介護保険事業収入 43,376 43, ,914 43,471 1,557 介護報酬収入 34,641 35,832 1,191 訪問介護 介護予防報酬収入 3,167 3, 第 1 号訪問介護 介護負担金収入 ( 公費 ) 訪問介護 介護負担金収入 ( 一般 ) 3,680 3, 訪問介護 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 第 1 号訪問介護 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 第 1 号訪問介護 その他の事業収入 1, ,431 補助金事業収入 利用者負担軽減措置 その他の事業収入 1, ,432 福祉有償運送運賃 障害福祉サービス等事業収入 1,843 2, 自立支援給付費収入 1,843 2, 介護給付費収入 1,843 2, 居宅 乗降 重度訪問 受取利息配当金収入 普通預金利息 事業活動収入計 (1) 48,243 47,243 1,000 支出の部 雑収入 居宅介護料収入 人件費支出 34,505 34, 職員給料支出 10,373 10, 正職 1 名 嘱託 3 名 職員賞与支出 2,667 2, 正職 1 名 嘱託 3 名 非常勤職員給与支出 16,503 16, 定時 6 名 ハ ート 2 名ほか 退職給付支出 中退共 7 名 福祉医療 3 名 法定福利費支出 4,408 4, 社会保険 事業費支出 3,197 2, 消耗器具備品費支出 利用者宅物損対応経費 保険料支出 ( 事業 ) 福祉事業者総合保険 車輌費支出 2,973 2, 車両燃料 車両管理 9 台 雑支出 ( 事業 ) 利用者フ レセ ント 事務費支出 3,200 2, 福利厚生費支出 健診 職員被服費支出 旅費交通費支出 道内研修 自家用車実費 研修研究費支出 研修参加費ほか 事務消耗品費支出 事務用品 印刷製本費支出 用紙 備品ほか 通信運搬費支出 郵送料 電話料 ( ケイタイ含 )

24 サービス区分 : 訪問介護サービス事業 3 [ 単位 : 千円 ] 施設整備等による収支 その他の活動による収支 支出の部 本年度予算前年度予算比較勘定科目摘要 手数料支出 振込手数料 保険料支出 車両任意保険 10 台 賃借料支出 1,115 1, 事務所 ダスキンリース 租税公課支出 自動車税 9 台 諸会費支出 ( 事務 ) 道ヘルハ ー協会費 雑支出 道民間共済掛金 事業活動支出計 (2) 40,902 40, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 7,341 7, 施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 3, ,661 支車輌運搬具取得支出 3, ,661 出 の ファイナンス リース債務の返済支出 部 1 年以内返済予定リース債務支出 パソコン システムリース 施設整備等支出計 (5) 4, ,661 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 4, ,661 積立資産取崩収入 収入その他の積立積立資産取 崩収入その他の活動収入計 (7) 支出 サービス区分間繰入金支出 839 3,850 3,011 法人本部へ その他の活動による支出 退職共済預け金支出 道民間 ( 正職 1 名 嘱託 2 名 ) その他の活動支出計 (8) 1,124 4,129 3,005 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,124 4,129 3,005 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 1,642 2, 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11) 1,642 2,

25 平成 30 年度資金収支予算 > 社会福祉事業 > 法人在宅事業内訳 サービス区分 : 居宅介護支援事業 4 [ 単位 : 千円 ] 勘定科目 本年度予算前年度予算比較 摘要 助成金収入 その他の助成金収入 総合検診助成金 介護保険事業収入 25,371 24, 居宅介護支援介護料収入 24,339 23, 居宅介護支援介護料収入 24,339 23, 居宅介護支援費 その他の事業収入 1,032 1, 受託事業収入 1,032 1, 介護予防プラン作成 受取利息配当金収入 普通預金利息 事業活動収入計 (1) 25,392 24, 人件費支出 19,940 19, 職員給料支出 12,849 12, 正職 3 名 嘱託 1 名 職員賞与支出 3,824 3, 正職 3 名 嘱託 1 名 退職給付支出 中退共 ( 正職 3 名 ) 法定福利費支出 2,739 2, 社会保険 事業費支出 車輌費支出 車両燃料 車両管理 3 台 事務費支出 1,788 1, 支 福利厚生費支出 健診 出 旅費交通費支出 外部研修 ( 道内 ) の 研修研究費支出 研修参加費 部 事務消耗品費支出 事務用品 専門誌 印刷製本費支出 用紙 備品ほか 通信運搬費支出 郵送料 電話料 ( ケイタイ含 ) 手数料支出 振込手数料 保険料支出 車両任意保険 3 台 賃借料支出 事務所 車両リース 租税公課支出 自動車税 2 台 消費税 諸会費支出 釧介専協会費 雑支出 道民間共済掛金 事業活動支出計 (2) 22,321 22, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,071 2, 施設整備等による収入 施施設整備等収入計 (4) 設固定資産取得支出 整支収備出車輌運搬具取得支出 支等のファイナンス リース債務の返済支出 に 部 1 年以内返済予定リース債 よる 収入の部 務支出 パソコン システムリース 施設整備等支出計 (5) 1, 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1, そその他の活動による収入にのその他の活動収入計 (7) よ他支その他の活動による支出 るの出退職共済預け金支出 道民間 ( 正職 3 名 ) 収活支その他の活動支出計 (8) 動その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 1,504 1, 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11) 1,504 1,

26 平成 30 年度資金収支予算 > 社会福祉事業 > 施設通所介護事業内訳 サービス区分 : 施設介護サービス事業 5 [ 単位 : 千円 ] 収入の部 本年度予算前年度予算比較勘定科目 寄付金収入 摘要 経常経費寄附金収入 利用者 ( 家族 ) 寄付 経常経費補助金収入 11,829 11,829 0 市区町村補助金収入 11,829 11,829 0 老人福祉施設補助金 助成金収入 その他の助成金収入 総合検診助成金 受託金収入 市区町村受託金収入 生活管理指導短期宿泊 事業費収入 手数料収入 自動販売機設置 介護保険事業収入 322, ,113 4,947 施設介護料収入 146, ,599 1,285 介護報酬収入 ( 施設 ) 132, ,089 1,430 介護老人福祉施設 ( 多床室 ) 利用者負担金収入 1,775 2, 介護老人福祉施設 ( 多床室 ) ( 公費 ) 利用者負担金収入 12,590 12, 介護老人福祉施設 ( 多床室 ) ( 一般 ) 居宅介護料収入 47,917 47, 介護報酬収入 ( 居宅 ) 43,035 42, 短期入所生活介護 介護予防報酬収入 介護予防短期入所生活介護 ( 居宅 ) 介護負担金収入 4,781 4, 短期入所生活介護 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 介護予防短期入所生活介護 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入 56,964 53,946 3,018 介護報酬収入 ( 地域 ) 51,464 48,747 2,717 地域密着型 ( ユニット ) 介護負担金収入 5,500 5, 地域密着型 ( ユニット ) ( 一般 ) 利用者等利用料収入 69,524 68, 食費収入 ( 公費 ) 17,700 17, 給食 ( 補足給付 生活保護 ) 食費収入 ( 一般 ) 20,066 19, 給食 ( 利用者負担 ) 居住費収入 ( 公費 ) 13,128 12, 居住費 ( 補足給付 生活保護 ) 居住費収入 ( 一般 ) 18,630 18, 居住費 ( 利用者負担 ) その他の事業収入 補助金事業収入 利用者負担軽減措置 障害福祉サービス等事業収入 2,005 1, 自立支援給付費収入 2,005 1, 介護給付費収入 1,805 1, 障害福祉短期入所 利用者負担金収入 ( 障害 ) 受取利息配当金収入 普通預金利息 雑収入 理容室使用料ほか 事業活動収入計 (1) 336, ,971 5,

27 サービス区分 : 施設介護サービス事業 5 [ 単位 : 千円 ] 支出の部 本年度予算前年度予算比較勘定科目 人件費支出 218, ,884 1,496 摘要 職員給料支出 130, ,511 4,629 正職 4 名 嘱託 33 名 職員賞与支出 30,093 31, 正職 4 名 嘱託 33 名 非常勤職員給与支出 25,114 27,530 2,416 臨時 9 名 ハ ート 3 名 退職給付支出 3,849 3, 中退共 (44 名 ) 福祉医療 (1 名 ) 法定福利費支出 29,184 29, 社会保険 事業費支出 60,558 55,390 5,168 給食費支出 22,984 22, 利用者食材費 おやつ 介護用品費支出 4,381 4, 利用者介護用品 保健衛生費支出 1,021 1, 利用者医薬材料ほか 医療費支出 教養娯楽費支出 利用者教養娯楽費 日用品費支出 912 1, 利用者日用品 水道光熱費支出 ( 事業 ) 21,360 16,590 4,770 水道 電気 フ ロハ ンカ ス 燃料費支出 ( 事業 ) 3,305 2, 重油 消耗器具備品費支出 施設消耗品 付属器具 保険料支出 ( 事業 ) 福祉事業者総合保険 賃借料支出 ( 事業 ) 3,957 3, 利用者寝具 加湿器 車輌費支出 車両燃料 車両管理 3 台 諸謝金支出 雑支出 ( 事業 ) イヘ ント記念品 事務費支出 34,514 32,270 2,244 福利厚生費支出 1,445 1, 健診 旅費交通費支出 職員研修 先進地施設研修 研修研究費支出 研修参加費 事務消耗品費支出 事務消耗品 印刷製本費支出 用紙 備品 機器保守 修繕費支出 1,247 1, 施設 施設備品修繕 通信運搬費支出 郵送料 電話料 ( ケイタイ含 ) 広報費支出 業務委託費支出 27,169 25,462 1,707 検査委託費支出 給食委託費支出 19,285 17,600 1,685 給食業務 医事委託費支出 5,616 5,616 0 診療業務 保守委託費支出 1,980 1, 施設設備保守点検 その他の委託費支出 医療廃棄物処理 除雪 清掃 手数料支出 1,284 1, 清掃業務手数料ほか 保険料支出 車両任意保険 3 台 賃借料支出 コピー機リースほか 租税公課支出 消費税 渉外費支出 諸会費支出 ( 事務 ) 関連団体会費 雑支出 供物 道民間共済掛金ほか 事業活動支出計 (2) 313, ,544 8,908 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 22,876 26,427 3,

28 サービス区分 : 施設介護サービス事業 5 [ 単位 : 千円 ] 施設整備等による収支 本年度予算前年度予算比較勘定科目 施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 摘要 固定資産取得支出 支器具及び備品取得支出 出 の ファイナンス リース債務の返済支出 1,584 1,584 0 部 1 年以内返済予定リース債務支出 1,584 1,584 0 パソコンシステムリース 施設整備等支出計 (5) 1,854 1, 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,854 1, そその他の活動による収入 のその他の活動収入計 (7) 他サービス区分間繰入金支出 4,186 7,800 3,614 通所介護サーヒ スへの支その他の活動による支出 4,312 4, 活出支動の退職共済預け金支出 3,921 4, 道民間 ( 正職 4 名 嘱託 31 名 ) に 部 退職手当積立基金預け金 よ 支出 るその他の活動支出計 (8) 8,498 12,704 4,206 収その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 8,498 12,704 4,206 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 12,524 12, 前期末支払資金残高 (11) 20,000 20,000 0 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11) 32,524 32,

29 平成 30 年度資金収支予算 > 社会福祉事業 > 施設通所介護事業内訳 サービス区分 : 通所介護サービス事業 6 [ 単位 : 千円 ] 収入の部 本年度予算前年度予算比較勘定科目 寄附金収入 摘要 経常経費寄附金収入 利用者 ( 家族 ) 寄付 助成金収入 その他の助成金収入 総合検診助成金 受託金収入 4,045 4,045 0 市区町村受託金収入 4,045 4,045 0 町受託 3 事業 事業費収入 手数料収入 自動販売機設置 介護保険事業収入 58,892 55,192 3,700 54,957 51,706 3,251 介護報酬収入 45,158 43,050 2,108 通所介護 訪問入浴 介護予防報酬収入 4,220 3, 第一号通所介護 介護負担金収入 ( 公費 ) 通所介護 訪問入浴 介護負担金収入 ( 一般 ) 4,497 4, 通所介護 訪問入浴 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 第一号通所介護 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 第一号通所介護 利用者等利用料収入 3,935 3, 食費収入 ( 一般 ) 3,515 3, 利用者給食 おやつ代 その他の利用料収入 事業活動収入計 (1) 63,012 59,312 3,700 支出の部 居宅介護料収入 人件費支出 49,038 48, 職員給料支出 15,934 15, 正職 1 名 嘱託 4 名 職員賞与支出 4,219 4, 正職 1 名 嘱託 4 名 非常勤職員給与支出 21,991 22, 臨時 5 名 ハ ート 7 名 退職給付支出 中退共 (10 名 ) 法定福利費支出 5,994 5,985 9 社会保険 事業費支出 12,113 12, 給食費支出 2,581 2, 利用者食材費 介護用品費支出 利用者介護用品 保健衛生費支出 施設衛生備品 教養娯楽費支出 利用者嗜好品 おやつ代 日用品費支出 利用者日用品 水道光熱費支出 4,242 4, 水道 電気 フ ロハ ンカ ス 燃料費支出 1,066 1, 重油 消耗器具備品費支出 施設消耗品 付属器具 賃借料支出 ( 事業 ) 加湿器 車輌費支出 2,883 3, 車両燃料 車両管理 6 台 雑支出 ( 事業 ) 利用者フ レセ ント 事務費支出 5,107 4, 福利厚生費支出 健診 旅費交通費支出 札幌 2 回 研修研究費支出 研修参加費 事務消耗品費支出 事務消耗品

30 サービス区分 : 通所介護サービス事業 6 [ 単位 : 千円 ] 支出の部 本年度予算前年度予算比較勘定科目摘要 印刷製本費支出 用紙 備品 機器保守 修繕費支出 施設 施設備品修繕 通信運搬費支出 郵送料 電話料 業務委託費支出 2,998 2, 給食委託費支出 2,294 2, 厨房業務 保守委託費支出 施設設備保守点検 手数料支出 清掃業務手数料ほか 保険料支出 車両任意保険 6 台 賃借料支出 コピー機リースほか 租税公課支出 消費税 渉外費支出 諸会費支出 ( 事務 ) 関連団体会費 雑支出 道民間共済掛金 事業活動支出計 (2) 66,258 66, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,246 6,873 3,627 施施設整備等による収入 設施設整備等収入計 (4) 整ファイナンス リース債務の返済支出 収備支支等出 1 年以内返済予定リース債 パソコンシステムリースに務支出 よ施設整備等支出計 (5) る施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収そ入サービス区分間繰入金収入 4,186 7,800 3,614 施設介護サーヒ スよりのよその他の活動収入計 (7) 4,186 7,800 3,614 他る支その他の活動による支出 の収出退職共済預け金支出 道民間 ( 正職 1 名 嘱託 4 名 ) 活支動その他の活動支出計 (8) にその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 3,642 7,269 3,627 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 (11) 10,000 10,000 0 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11) 10,000 10,

31 平成 30 年度資金収支予算 > 公益事業 > 社会福祉センター事業内訳 サービス区分 : 福祉センター運営事業 7 [ 単位 : 千円 ] 勘定科目 本年度予算前年度予算比較 摘要 寄附金収入 経常経費寄附金収入 受入れ寄附 経常経費補助金収入 1,677 1, 収 市区町村補助金収入 1,677 1, 運営費 入 事業収入 6,415 6, の 利用料収入 1,866 1, 貸館 白布利用料 部 賃貸料収入 4,465 4, 町民課 教育委員会ほか 手数料収入 自動販売機設置 借入金利息補助金収入 増改築工事利息償還金 雑収入 カラオケ通信料ほか 事業活動収入計 (1) 8,770 9, 人件費支出 2,342 2, 非常勤職員給与支出 2,324 2, 管理人 2 名 清掃員 1 名 法定福利費支出 労災保険 事務費支出 6,580 6, 福利厚生費支出 健診 事務消耗品費支出 施設消耗品 印刷製本費支出 用紙ほか 支 水道光熱費支出 2,674 2, 電気 ガス 水道 出 燃料費支出 灯油 の 修繕費支出 施設修繕 部 通信運搬費支出 電話料 カラオケ通信料 業務委託費支出 1,325 1, 設備保守点検 清掃ほか 手数料支出 振込手数料 保険料支出 施設損害保険 火災保険 賃借料支出 清掃用具リース 租税公課支出 消費税 印紙 雑支出 白布クリーニンク ほか 支払利息支出 町債務負担分 事業活動支出計 (2) 9,547 9, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施収施設整備等補助金収入 6,250 6,250 0 設入設備資金借入金元金償 6,250 6,250 0 増築工事費元金償還金整還補助金収入備施設整備等収入計 (4) 6,250 6,250 0 等設備資金借入金元金償還支出支 6,250 6,250 0 に 1 年以内返済予定設備資金福祉医療機構出よ借入金元金償還支出 6,250 6,250 0 ( 町債務負担 ) る施設整備等支出計 (5) 6,250 6,250 0 収施設整備等資金収支差額支 (6)=(4)-(5) そ収積立資産取崩収入 の入その他の積立資産取崩収入 非常用照明補修工事相当よ他その他の活動収入計 (7) るの収その他の活動による支出 活支その他の活動支出計 (8) 動その他の活動資金収支差額に (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)

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